Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ
XXХ сессия XXIV созыва

РЕШЕНИЕ

от 17 декабря 2002 года N XXIV/XXХ-396

О внесении изменений и дополнений
в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год



В связи с уточнением прогноза социально-экономического развития г.Петрозаводска на 2002 год, на основании анализа фактического поступления доходов за 9 месяцев 2002 года, в соответствии с действующим законодательством Петрозаводский городской Совет

РЕШИЛ:


1. Внести в решение Петрозаводского городского Совета от 19.12.2001г. N XXIV/XVII-280 “О бюджете г.Петрозаводска на 2002 год” (в редакции решений от 27.02.2002г. N XXIV/XXII-317, 13.06.2002г. N XXIV/XXVI-350, от 11.09.2002г. N XXIV/XXVIII-360, от 29.10.2002г. N XXIV/XXIX-380) следующие изменения:


1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

"Утвердить бюджет города по расходам в сумме 1391987 тыс.руб., в том числе по капитальным расходам 144310 тыс.руб., по доходам в сумме 1312100 тыс.руб., в том числе финансовой помощи, выделяемой из республиканского бюджета 445576 тыс.руб., и средств, получаемых по взаимным расчетам 534 тыс.руб.

Установить, что дефицит бюджета города на 2002 год составляет 79887 тыс.руб. или 10 процентов к объему доходов бюджета города, без учета финансовой помощи, выделяемой из республиканского бюджета".

1.2. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

"Утвердить источники финансирования дефицита бюджета в сумме 79887 тыс.руб., в том числе:

Код

Сумма
тыс.руб.

0120

* Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках

9777

0121

- остатки на начало отчетного периода

17757

0122

- остатки на конец отчетного периода

7980

0290

*Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги

-4220

0291

- привлечение средств

0

0292

- погашение основной суммы задолженности

4220

0400

*Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней - всего

-387

0401

- получение бюджетных ссуд

58039

0402

- погашение основной суммы задолженности

58426

0500

*Прочие источники внутреннего финансирования

51874

0501

- получение кредитов(бюджетных ссуд)

51874

0502

- погашение основной суммы задолженности

0

0600

*Поступления от продажи имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности

2600

0820

* Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований

20243

0821

- получение кредитов

61505

0822

- погашение основной суммы задолженности

41262


1.3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

“Учесть в бюджете города на 2002 год поступление доходов по основным источникам в следующих суммах:

Код

тыс.руб.

I

1000000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

669814

1

1010000

Налоги на прибыль (доход), прирост капитала

346596

в том числе:

1.1

1010100

Налог на прибыль (доход) организаций

37439

1010110

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет

37439

1.2

110200

Налог на доходы физических лиц

308880

1010202

Налог на доходы физических лиц, кроме доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, и доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации






308880

1.3

1010400

Налог на игорный бизнес

277

1010402

Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации


277

2

1020000

Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы


137780

в том числе:

2.1

1020200

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации


73791

1020201

Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой


23

1020204

Водка, ликероводочные изделия

61010

1020205

Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное

2278

1020206

Другие алкогольные напитки

10300

1020207

Пиво

173

1020209

Ювелирные изделия

7

2.2

1020700

Налог с продаж

63989

3

1030000

Налоги на совокупный доход

66089

в том числе:

3.1

1030100

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства



6504

1030102

Единый налог для юридических лиц, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации


5674

1030104

Единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации



830

3.2

1030200

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности


59585

1030201

Единый налог на вмененный доход для юридических лиц

28484

1030202

Единый налог на вмененный доход для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица



31101

4

1040000

Налоги на имущество

85757

в том числе:

4.1

1040100

Налог на имущество физических лиц

2281

4.2

1040200

Налог на имущество предприятий

83304

1040201

Налог на имущество предприятий, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации


83304

4.3

1040300

Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения


172

5

1050000

Платежи за пользование природными ресурсами

21399

в том числе:

1050100

Платежи за пользование недрами

75

1050300

Налог на добычу полезных ископаемых

34

5.1

1050500

Плата за пользование водными объектами

2100

5.2

1050700

Земельный налог

19190

1050702

Земельный налог за земли городов и поселков

19190

6

1400000

Прочие налоги, пошлины и сборы

12193

в том числе:

6.1

1400100

Государственная пошлина

9400

1400401

Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц

31

6.2

1400500

Местные налоги и сборы

2762

1400502

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели



2

1400503

Налог на рекламу.

2400

1400540

Прочие местные налоги и сборы

360

II

2000000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

129058

1

2010000

Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций



114956

в том числе:

1.1

2010200

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности


112749

2010202

Арендная плата за земли городов и поселков

19662

2010240

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности


93087

1.2

2010400

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны


2040

1.3

2010640

Прочие доходы

18

1.4

2010800

Платежи от государственных и муниципальных организаций

149

2010803

Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов


149

1.5

2019000

Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступлений от разрешенных видов деятельности организаций



1336

2

2040000

Доходы от продажи земли и НМА

2639

3

2070000

Штрафные санкции, возмещение ущерба

8471

2070300

Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения


8471

4

2090000

Прочие неналоговые доходы

1656

в том числе:

2090200

Прочие доходы

44

из них:

Плата за выдачу лицензий на розничную реализацию алкогольной продукции

44

ИТОГО ДОХОДОВ

798872

III

3000000

Безвозмездные перечисления

446110

3020100

Дотации

23370

- на частичное возмещение расходов, связанных с повышением 1 разряда ЕТС по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы


19293

- на предоставление населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг

4077

3020200

Субвенции, из них:

129028

- на реализацию ФЗ “О ветеранах”
в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

76446

12914

- на реализацию ФЗ “О донорстве крови и ее компонентов” в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

2061

188

- на реализацию Указа Президента РФ “О мерах по социальной поддержке многодетных семей” в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

2736

428

- на реализацию Закона РК “Об установлении звания “Ветеран труда” и порядке его присвоения”
в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

11836

3933

- на реализацию Закона РК “О мерах по социальной защите граждан, проживающих на территории Республики Карелия и выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике”
в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

231




26

- на реализацию ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы"

0

- на реализацию Постановления Правительства РФ “О неотложных мерах по улучшению положения детей в РФ”.

1820

- на благоустройство

20000

- на берегоукрепление набережной Онежского озера

10000

- на реализацию ЗРК "О социальной защите инвалидов в РК"

1957

- на реализацию ЗРК "О дополнительных мерах по социальной защите ветеранов боевых действий, проживающих в РК"

247

- на реализацию ЗРК "О мерах социальной защиты бойцов истребительных батальонов 1941 года и граждан, принимавших участие в разминировании районов Карелии в военные и послевоенные годы"

53

- на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"

1091

- на возмещение (авансирование) расходов по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года

550

3020300

Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

534

3020400

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

223644

3020500

Субсидии, из них:

69534

- на реализацию ФЗ “О социальной защите инвалидов в РФ”

в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

42597

1686

- на реализацию закона РК “О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях”

10425

- на реализацию ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”

6877

- на проведение реконструкции кровель муниципальных учреждений образования

4000

- на реализацию ФЗ "О статусе военнослужащих", Закона РФ "О милиции", ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О милиции", постановления Верховного Совета РФ "Об утверждении положения о службе в органах внутренних дел…", Таможенного кодекса РФ

5635

ИТОГО ДОХОДОВ (без учета платных услуг)

1244982

IY

5000000

Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности


67118

8500000

ВСЕГО ДОХОДОВ

1312100

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

79887

ВСЕГО ДОХОДОВ

1391987

1.4. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

“Утвердить структуру расходов бюджета города на 2002 год в следующих суммах:

Раздел

(тыс. руб.)

I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ,
в том числе:

01

Государственное управление и местное самоуправление

70628

05

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

14695

07

Промышленность, энергетика и строительство

342

08

Сельское хозяйство и рыболовство

864

10

Транспорт, связь и информатика

404

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

138756

13

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

2047

14

Образование, в том числе:

517756

- на реализацию закона РК “О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях”

10425

- на реализацию ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

6874

15

Культура, искусство и кинематография

10227

17

Здравоохранение и физическая культура, в том числе:

220528

- на реализацию Постановления Правительства РФ “О неотложных мерах по улучшению положения детей в РФ”.

1820

18

Социальная политика, в том числе:

170469

- на реализацию ФЗ "О ветеранах"
в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости
- на реализацию ФЗ “О социальной защите инвалидов в РФ”
в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

77368

12914


43855

1686

- на реализацию ФЗ “О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы”

0

- на реализацию ФЗ "О статусе военнослужащих", Закона РФ "О милиции", ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О милиции", постановления Верховного Совета РФ "Об утверждении положения о службе в органах внутренних дел…", Таможенного кодекса РФ

5635

- на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"

1091

- на реализацию ФЗ “О донорстве крови и ее компонентов”


в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

2061


188

- на реализацию Указа Президента РФ “О мерах по социальной поддержке многодетных семей”


в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

2736


428

- на реализацию Закона РК “Об установлении звания “Ветеран труда” и порядке его присвоения”


в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

12002



4099

- на реализацию Закона РК “О мерах по социальной защите граждан, проживающих на территории Республики Карелия и выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике”


в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

231





26

- на реализацию ЗРК "О социальной защите инвалидов в РК"

1957

- на реализацию ЗРК "О дополнительных мерах по социальной защите ветеранов боевых действий, проживающих в РК"

247

- на реализацию ЗРК "О мерах социальной защиты бойцов истребительных батальонов 1941 года и граждан, принимавших участие в разминировании районов Карелии в военные и послевоенные годы"

53



- на реализацию решения ПГС "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города Петрозаводска"

37,8

19

Обслуживание государственного и муниципального долга

19255

30

Прочие расходы

14588

ИТОГО ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ

1180559

II. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

в том числе:

01

Государственное управление и местное самоуправление

292

05

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

4029

07

Промышленность, энергетика и строительство

38291

на берегоукрепление набережной Онежского озера

10000

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

85010

- на благоустройство (дорог)

20000

14

Образование

8637

- на проведение реконструкции кровель муниципальных учреждений образования

4000

15

Культура, искусство и кинематография

80

17

Здравоохранение и физическая культура

7828

18

Социальная политика

63

30

Прочие расходы

80

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

144310


III. РАСХОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
в том числе:

07

Промышленность, энергетика и строительство

2635

13

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

258

14

Образование

30641

15

Культура, искусство и кинематография

616

17

Здравоохранение и физическая культура

28624

18

Социальная политика

3647

30

Прочие расходы

697

ИТОГО РАСХОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

67118

ВСЕГО РАСХОДОВ

1391987


1.5. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

“Утвердить в пределах сумм, установленных пунктом 17 расходы бюджета города на 2002 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главному распорядителю-администрации города Петрозаводска и распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города согласно приложению 2.

Приложения 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются).

1.6. В пункте 32 первый абзац изложить в следующей редакции:

"Установить предельный объем расходов по обслуживанию муниципального внутреннего долга в сумме 21376,7 тыс.руб.".


Председатель Петрозаводского
городского Совета
Собинский В.Г.

Приложение N 1

к решению Петрозаводского

городского Совета

от 17.12.2002 г. N XXIV/XXX - 396


Ведомственная структура расходов бюджета г.Петрозаводска
на 2002 год



Распределение бюджетных ассигнований по главному распорядителю - администрации города производятся в соответствии с данной ведомственной структурой расходов.

Наименование

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

Всего
расходов
на
2002 год

в том числе

текущие
расходы

капитальные
расходы

расходы от
предпринимательской
деятельности

I. Петрозаводский городской Совет

2534,2

2485,2

49,0

0,0

Государственное управление и местное самоуправление

01

00

000

000

2492,2

2443,2

49,0

0,0

Функционирование органов местного самоуправления

01

06

000

000

2492,2

2443,2

49,0

0,0

Содержание органов местного самоуправления

01

06

026

000

2018,7

2018,7

0,0

0,0

Денежное содержание аппарата

01

06

026

027

2018,7

2018,7

0,0

0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

027

000

473,5

424,5

49,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

01

06

027

029

473,5

424,5

49,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

42,0

42,0

0,0

0,0

Социальная помощь

18

02

000

000

42,0

42,0

0,0

0,0

Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан

18

02

442

000

42,0

42,0

0,0

0,0

Пособия и социальная помощь

18

02

442

326

42,0

42,0

0,0

0,0

II. Аппарат администрации города

74239,9

73170,9

372,0

697,0

Государственное управление и местное самоуправление

01

00

000

000

68427,4

68184,4

243,0

0,0

Прочие расходы на общегосударственное управление и местное самоуправление

01

05

000

000

1078,9

1078,9

0,0

0,0

Проведение статистических обследований и переписей

01

05

040

000

1078,9

1078,9

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе:

01

05

040

397

1078,9

1078,9

0,0

0,0

- расходы по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года

01

05

040

397

1078,9

1078,9

0,0

0,0

Функционирование органов местного самоуправления

01

06

000

000

57113,9

57113,9

0,0

0,0

Содержание органов местного самоуправления

01

06

026

000

57113,9

57113,9

0,0

0,0

Денежное содержание аппарата

01

06

026

027

57113,9

57113,9

0,0

0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

027

000

10234,6

9991,6

243,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

01

06

027

029

10234,6

9991,6

243,0

0,0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

00

000

000

149,0

20,0

129,0

0,0

Органы внутренних дел

05

01

000

000

149,0

20,0

129,0

0,0

Обеспечение личного состав войск (сил)

05

01

601

000

149,0

20,0

129,0

0,0

Содержание подведомственных структур

05

01

601

75

149,0

20,0

129,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

585,0

585,0

0,0

0,0

Социальная помощь

18

02

000

000

585,0

585,0

0,0

0,0

Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан

18

02

442

000

585,0

585,0

0,0

0,0

Выплаты пенсий и пособий

18

02

442

326

585,0

585,0

0,0

0,0

Прочие расходы

30

00

000

000

5078,5

4381,5

0,0

697,0

Резервные фонды

30

01

000

000

96,0

96,0

0,0

0,0

Резервные фонды

30

01

510

000

96,0

96,0

0,0

0,0

Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления, в том числе:

30

01

510

435

96,0

96,0

0,0

0,0

- резервный фонд ГО и ЧС

30

01

510

435

70,0

70,0

0,0

0,0

- резерв материальных ресурсов

30

01

510

435

26,0

26,0

0,0

0,0

Проведение выборов и референдумов

30

02

000

000

1812,0

1812,0

0,0

0,0

Расходы на проведение выборов и референдумов

30

02

511

000

1812,0

1812,0

0,0

0,0

Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления

30

02

511

394

1812,0

1812,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

30

04

000

000

3170,5

2473,5

0,0

697,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

30

04

515

000

3170,5

2473,5

0,0

697,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе:

30

04

515

397

3170,5

2473,5

0,0

697,0

- финансирование расходов на прием иностранных делегаций и развитие побратимских связей

30

04

515

397

211,0

211,0

0,0

0,0

- городские мероприятия

30

04

515

397

1394,0

697,0

0,0

697,0

- льготы почетным гражданам

30

04

515

397

92,5

92,5

0,0

0,0

- проведение инвентаризации муниципального городского имущества

30

04

515

397

0,0

0,0

0,0

0,0

- создание информационной сети администрации

30

04

515

397

1022,0

1022,0

0,0

0,0

- расходы на 300-летие г. Петрозаводска

30

04

515

397

451,0

451,0

0,0

0,0

- расходы по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года

30

04

515

397

0,0

0,0

0,0

0,0

III. МУ "Единая дежурно-диспетчерская служба"

2305,3

2047,3

0,0

258,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

13

00

000

000

2305,3

2047,3

0,0

258,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

13

02

000

000

2305,3

2047,3

0,0

258,0

Обеспечение личного состав войск (сил)

13

02

601

000

2305,3

2047,3

0,0

258,0

Содержание подведомственных структур

13

02

601

075

2305,3

2047,3

0,0

258,0

IV. Отдел по борьбе с преступлениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства

4101,1

4081,1

20,0

0,0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

00

000

000

4101,1

4081,1

20,0

0,0

Органы внутренних дел

05

01

000

000

4101,1

4081,1

20,0

0,0

Обеспечение личного состав войск (сил)

05

01

601

000

4101,1

4081,1

20,0

0,0

- содержание подведомственных структур

05

01

601

075

4101,1

4081,1

20,0

0,0

V. Управление внутренних дел г. Петрозаводска

10674,1

10594,1

80,0

0,0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

00

000

000

10674,1

10594,1

80,0

0,0

Органы внутренних дел

05

01

000

000

10674,1

10594,1

80,0

0,0

Обеспечение личного состав войск (сил)

05

01

601

000

10674,1

10594,1

80,0

0,0

- содержание подведомственных структур

05

01

601

075

10674,1

10594,1

80,0

0,0

VI. Комитет по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта

566904,7

530407,7

4740,0

31757,0

1.Управление образования

533279,0

500572,6

4304,4

28402,0

Образование

14

00

000

000

533279,0

500572,6

4304,4

28402,0

Дошкольное образование

14

01

000

000

152280,8

129225,8

391,0

22664,0

Ведомственные расходы на дошкольное образование

14

01

400

000

152280,8

129225,8

391,0

22664,0

Детские дошкольные учреждения

14

01

400

259

152280,8

129225,8

391,0

22664,0

Общее образование

14

02

000

000

360179,3

350930,4

3804,3

5444,6

Ведомственные расходы на общее образование

14

02

401

000

360179,3

350930,4

3804,3

5444,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

14

02

401

260

272877,5

266240,8

3449,5

3187,2

Вечерние и заочные средние образовательные школы

14

02

401

262

4708,7

4700,5

0,0

8,2

Школы-интернаты

14

02

401

263

11445,3

11414,2

31,1

0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

14

02

401

264

47491,9

45377,3

289,0

1825,6

Детские дома

14

02

401

265

23655,9

23197,6

34,7

423,6

Прочие расходы в области образование

14

07

000

000

20819,0

20416,5

109,1

293,4

Прочие ведомственные расходы в области образования

14

07

407

000

20819,0

20416,5

109,1

293,4

Прочие учреждения и мероприятия в области образования

14

07

407

272

20819,0

20416,5

109,1

293,4

Культура, искусство и кинематография

15

00

000

000

0,0

0,0

0,0

0,0

Культура и искусство

15

01

000

000

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственные расходы на культуру и искусство

15

01

410

000

0,0

0,0

0,0

0,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа

15

01

410

280

0,0

0,0

0,0

0,0

2.Управление культуры

30738,5

27470,5

413,0

2855,0

Образование

14

00

000

000

19462,1

16890,6

333,0

2238,5

Общее образование

14

02

000

000

19462,1

16890,6

333,0

2238,5

Ведомственные расходы на общее образование

14

02

401

000

19462,1

16890,6

333,0

2238,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми

14

02

401

264

19462,1

16890,6

333,0

2238,5

Культура, искусство и кинематография

15

00

000

000

10923,4

10226,9

80,0

616,5

Культура и искусство

15

01

000

000

10923,4

10226,9

80,0

616,5

Ведомственные расходы на культуру и искусство

15

01

410

000

8817,7

8207,8

50,0

559,9

Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа

15

01

410

280

2418,7

2006,2

50,0

362,5

Музеи и постоянные выставки

15

01

410

283

565,5

486,8

0,0

78,7

Библиотеки

15

01

410

284

5833,5

5714,8

0,0

118,7

Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства

15

01

412

000

2105,7

2019,1

30,0

56,6

Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства

15

01

412

287

2105,7

2019,1

30,0

56,6

Прочие расходы

30

00

000

000

353,0

353,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

30

04

000

000

353,0

353,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

30

04

515

000

353,0

353,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе:

30

04

515

397

353,0

353,0

0,0

0,0

- программа празднования 300-летия г. Петрозаводска

30

04

515

397

353,0

353,0

0,0

0,0

3.Управление по делам молодежи и молодой семьи

1887,2

1414,6

22,6

450,0

Образование

14

00

000

000

229,6

229,6

0,0

0,0

Прочие расходы в области образование

14

07

000

000

229,6

229,6

0,0

0,0

Прочие ведомственные расходы в области образования

14

07

407

000

229,6

229,6

0,0

0,0

Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании детей и подростков

14

07

407

319

229,6

229,6

0,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

1657,6

1185,0

22,6

450,0

Учреждения социального обеспечения и службы занятости

18

01

000

000

659,0

636,4

22,6

0,0

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

18

01

440

000

659,0

636,4

22,6

0,0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

01

440

323

659,0

636,4

22,6

0,0

Молодежная политика

18

03

000

000

998,6

548,6

0,0

450,0

Государственная поддержка в области молодежной политики

18

03

446

000

998,6

548,6

0,0

450,0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

03

446

323

998,6

548,6

0,0

450,0

3.Управление физической культуры и спорта

1000,0

950,0

0,0

50,0

Здравоохранение и физическая культура

17

00

000

000

1000,0

950,0

0,0

50,0

Физическая культура и спорт

17

03

000

000

1000,0

950,0

0,0

50,0

Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт

17

03

434

000

1000,0

950,0

0,0

50,0

Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта

17

03

434

314

1000,0

950,0

0,0

50,0

VII. Комитет по вопросам здравоохранения, экологии и социальной защиты

298845,6

259206,6

7867,9

31771,1

1.Управление здравоохранения

274225,0

237822,8

7827,9

28574,3

Образование

14

00

000

000

63,0

63,0

0,0

0,0

Переподготовка и повышение квалификации

14

05

000

000

63,0

63,0

0,0

0,0

Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации

14

05

404

000

63,0

63,0

0,0

0,0

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

14

05

404

270

63,0

63,0

0,0

0,0

- переподготовка и повышение квалификации работников здравоохранения

14

05

404

270

63,0

63,0

0,0

0,0

Здравоохранение и физическая культура

17

00

000

000

255980,0

219577,8

7827,9

28574,3

Здравоохранение

17

01

000

000

255980,0

219577,8

7827,9

28574,3

Ведомственные расходы на здравоохранение

17

01

430

000

255980,0

219577,8

7827,9

28574,3

Больницы, родильные дома, клиники , госпитали

17

01

430

300

120665,4

109925,3

4920,7

5819,4

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

17

01

430

301

123129,5

97810,1

2597,4

22722,0

Фельдшерско-акушерские пункты

17

01

430

302

220,1

220,1

0,0

0,0

Дома ребенка

17

01

430

304

9107,6

9099,2

0,0

8,4

Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения

17

01

430

310

2857,4

2523,1

309,8

24,5

Социальная политика

18

00

000

000

18182,0

18182,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области социальной политики

18

06

000

000

18182,0

18182,0

0,0

0,0

Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О соц.защите инв.в РФ" по бюджетам субъектов РФ и муниц.образований"

18

06

484

000

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов

18

06

484

348

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

484

397

0,0

0,0

0,0

0,0

Фонд компенсаций

18

06

489

000

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение лекарственных средств инвалидов и ветеранов

18

06

489

348

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

489

397

0,0

0,0

0,0

0,0

Фонд компенсаций

18

06

489

000

14843,7

14843,7

0,0

0,0

Расходы на обеспечение лекарственных средств инвалидов

18

06

489

348

13214,5

13214,5

0,0

0,0

Прочие расходов, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

489

397

1629,2

1629,2

0,0

0,0

Расходы на реал.льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации

18

06

498

000

3299,0

3299,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение лекарственных средств ветеранов

18

06

498

348

1060,0

1060,0

0,0

0,0

Прочие расходов, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

498

397

2239,0

2239,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

18

06

515

000

39,3

39,3

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов

18

06

515

397

23,3

23,3

0,0

0,0

Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"

18

06

515

397

16,0

16,0

0,0

0,0

2.Управление социальной защиты

24620,6

21383,8

40,0

3196,8

Социальная политика

18

00

000

000

24620,6

21383,8

40,0

3196,8

Учреждения социального обеспечения и службы занятости

18

01

000

000

21548,6

18311,8

40,0

3196,8

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

18

01

440

000

21548,6

18311,8

40,0

3196,8

Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому

18

01

440

318

7848,0

7187,1

0,0

660,9

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

01

440

323

13700,6

11124,7

40,0

2535,9

Социальная помощь

18

02

000

000

3072,0

3072,0

0,0

0,0

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

18

02

440

000

0,0

0,0

0,0

0,0

Пособия и социальная помощь

18

02

440

322

0,0

0,0

0,0

0,0

Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан

18

02

442

000

3072,0

3072,0

0,0

0,0

Пособия и социальная помощь

18

02

442

322

3072,0

3072,0

0,0

0,0

VIII. Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

374202,0

279031,5

95170,5

0,0

Управление жилищного хозяйства

256208,3

184837,80

71370,5

0,0

Промышленность, энергетика и строительство

07

00

000

000

6572,3

212,0

6360,3

0,0

Топливно-энергетический комплекс

07

01

000

000

212,0

212,0

0,0

0,0

Гос.поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации

07

01

293

000

212,0

212,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

07

01

293

290

212,0

212,0

0,0

0,0

Строительство, архитектура

07

07

000

000

6360,3

0,0

6360,3

0,0

Гос.капитальные вложения

07

07

313

000

6360,3

0,0

6360,3

0,0

- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

313

198

6360,3

0,0

6360,3

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

12

00

000

000

162255,3

97245,1

65010,2

0,0

Жилищное хозяйство

12

01

000

000

102725,1

37714,9

65010,2

0,0

Гос.поддержка жил.хозяйства субъектов Российской Федерации

12

01

310

000

87371,8

22361,6

65010,2

0,0

- целевые субсидии и субвенции

12

01

310

290

22361,6

22361,6

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов

12

01

310

397

65010,2

0,0

65010,2

0,0

Фонд софинансирования социальных расходов

12

01

352

000

15353,3

15353,3

0,0

0,0

- расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

12

01

352

356

15353,3

15353,3

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

12

02

000

000

59530,2

59530,2

0,0

0,0

Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации

12

02

311

000

59530,2

59530,2

0,0

0,0

- субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации

12

02

311

440

59530,2

59530,2

0,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

76812,7

76812,7

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области социальной политики

18

06

000

000

76812,7

76812,7

0,0

0,0

Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

18

06

350

000

1091,0

1091,0

0,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

18

06

350

290

1091,0

1091,0

0,0

0,0

Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев СС, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении соц.гарантий Героям Соц.Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы",
по бюджетам субъектов РФ и муницип.образований

18

06

351

000

0,0

0,0

0,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

18

06

351

290

0,0

0,0

0,0

0,0

Фонд компенсаций

18

06

489

000

21792,0

21792,0

0,0

0,0

- расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам

18

06

489

345

16133,0

16133,0

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн. к другим видам расходов

18

06

489

397

24,0

24,0

0,0

0,0

- расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований на возмещение льгот по оплате ЖКУ и услуг связи военнослужащим, сотрудникаммилиии, органов внутреннх дел, нлоговой полиции. должностным лицам таможенных органов

18

06

489

353

5635,0

5635,0

0,0

0,0

- расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда в общ.транспорте город. и пригород. сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ЧАЭС

18

06

489

558

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на реал.льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации

18

06

498

000

43943,9

43943,9

0,0

0,0

- расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам

18

06

498

345

43873,9

43873,9

0,0

0,0

- расходы на приобр. и доставку топлива ветеранам и инвалидам

18

06

498

346

70,0

70,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

18

06

515

000

9985,8

9985,8

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн. к другим видам расходов

18

06

515

397

9985,8

9985,8

0,0

0,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

19

00

000

000

10568,0

10568,0

0,0

0,0

Обслуживание государственного внешнего долга

19

02

000

000

10568,0

10568,0

0,0

0,0

Процентные платежи по государственному внешнему долгу

19

02

461

000

10568,0

10568,0

0,0

0,0

Выплаты процентов по государственному долгу

19

02

461

330

10568,0

10568,0

0,0

0,0

Управление городского хозяйства

117993,7

94193,67

23800,0

0,0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

00

000

000

3800,0

0,0

3800,0

0,0

Органы внутренних дел

05

01

000

000

3800,0

0,0

3800,0

0,0

Обеспечение личного состава войск (сил)

05

01

601

000

3800,0

0,0

3800,0

0,0

- текущее содержание подведомственных структур

05

01

601

075

3800,0

0,0

3800,0

0,0

Транспорт, связь и информатика

10

00

000

000

404,0

404,0

0,0

0,0

Автомобильный транспорт

10

01

000

000

404,0

404,0

0,0

0,0

Гос.поддержка автомобильного транспорта

10

01

372

000

404,0

404,0

0,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

10

01

372

290

404,0

404,0

0,0

0,0

Гос.капитальные вложения

10

01

313

000

0,0

0,0

0,0

0,0

- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе

10

01

313

198

0,0

0,0

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

12

00

000

000

61511,0

41511,0

20000,0

0,0

Коммунальное хозяйство

12

02

000

000

60881,0

40881,0

20000,0

0,0

Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации

12

02

311

000

60881,0

40881,0

20000,0

0,0

- расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации

12

02

311

443

40881,0

40881,0

0,0

0,0

- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

12

02

311

397

20000,0

0,0

20000,0

0,0

Прочие структуры коммунального хозяйства

12

03

000

000

630,0

630,0

0,0

0,0

Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации

12

03

311

000

630,0

630,0

0,0

0,0

- расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации

12

03

311

444

630,0

630,0

0,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

52278,7

52278,7

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области социальной политики

18

06

000

000

52278,7

52278,7

0,0

0,0

Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев СС, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении соц.гарантий Героям Соц.Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы",
по бюджетам субъектов РФ и муницип.образований

18

06

351

000

0,0

0,0

0,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

18

06

351

290

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О соц.защите инв.в РФ" по бюджетам субъектов РФ и муниц.образований "

18

06

484

000

1000,0

1000,0

0,0

0,0

- расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

18

06

484

333

1000,0

1000,0

0,0

0,0

Фонд компенсаций

18

06

489

000

11854,0

11854,0

0,0

0,0

- расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

18

06

489

333

11854,0

11854,0

0,0

0,0

- расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда в общ.транспорте город. и пригород. сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ЧАЭС

18

06

489

558

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на реал.льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации

18

06

498

000

30125,0

30125,0

0,0

0,0

- расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

18

06

498

333

30125,0

30125,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

18

06

515

000

9299,7

9299,7

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн. к другим видам расходов

18

06

515

397

9299,7

9299,7

0,0

0,0

IX. Комитет по вопросам управления городским имуществом и землепользования

26867,5

1859,7

25007,8

0,0

Промышленность, энергетика и строительство

07

00

000

000

21057,5

129,7

20927,8

0,0

Строительство, архитектура

07

07

000

000

21057,5

129,7

20927,8

0,0

Гос.капитальные вложения

07

07

313

000

20927,8

0,0

20927,8

0,0

- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

313

198

20927,8

0,0

20927,8

0,0

Государственная поддержка строительства

07

07

314

000

129,7

129,7

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн. к другим видам расходов

07

07

314

397

129,7

129,7

0,0

0,0

Сельское хозяйство и рыболовство

08

00

000

000

864,0

864,0

0,0

0,0

Земельные ресурсы

08

02

000

000

864,0

864,0

0,0

0,0

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога

08

02

344

000

864,0

864,0

0,0

0,0

- ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства

08

02

344

213

864,0

864,0

0,0

0,0

Образование

14

00

000

000

4000,0

0,0

4000,0

0,0

Общее образование

14

02

000

000

4000,0

0,0

4000,0

0,0

Ведомственные расходы на общее образование

14

02

401

000

4000,0

0,0

4000,0

0,0

- школы-дет.сады, школы начальные, неполные средние и средние

14

02

401

260

4000,0

0,0

4000,0

0,0

Прочие расходы

30

00

000

000

946,0

866,0

80,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

30

04

000

000

946,0

866,0

80,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

30

04

515

000

946,0

866,0

80,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

30

04

515

397

946,0

866,0

80,0

0,0

XI. Комитет по вопросам экономики и финансов

31313,0

17675,0

11003,0

2635,0

Промышленность, энергетика и строительство

07

00

000

000

13638,0

0,0

11003,0

2635,0

Строительство, архитектура

07

07

000

000

13638,0

0,0

11003,0

2635,0

Гос.капитальные вложения

07

07

313

000

13638,0

0,0

11003,0

2635,0

- гос.капитальные вложения на возвратной основе

07

07

313

197

8203,0

0,0

8203,0

0,0

- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

313

198

5435,0

0,0

2800,0

2635,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

19

00

000

000

8687,3

8687,3

0,0

0,0

Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга

19

01

000

000

8687,3

8687,3

0,0

0,0

Процентные платежи по государственному внутреннему долгу

19

01

460

000

8687,3

8687,3

0,0

0,0

Выплаты процентов по государственному долгу

19

01

460

330

8687,3

8687,3

0,0

0,0

Прочие расходы

30

00

000

000

8987,7

8987,7

0,0

0,0

Резервные фонды

30

01

000

000

5821,8

5821,8

0,0

0,0

Резервные фонды

30

01

510

000

5821,8

5821,8

0,0

0,0

Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления, в том числе:

30

01

510

435

0,0

0,0

0,0

0,0

- резервный фонд города Петрозаводска

30

01

510

435

5806,8

5806,8

0,0

0,0

- резервный фонд Председателя правительства

30

01

510

435

15,0

15,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

30

04

000

000

3165,9

3165,9

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

30

04

515

000

3165,9

3165,9

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе:

30

04

515

397

3165,9

3165,9

0,0

0,0

- материальная помощь бывшим работникам аппарата Министерства финансов пенсионерам, находящимся на заслуженном отдыхе

30

04

515

397

4,5

4,5

0,0

0,0

- почтовые расходы для перевода налоговых платежей

30

04

515

397

25,0

25,0

0,0

0,0

- прочие расходы (приобретение чеков)

30

04

515

397

15,0

15,0

0,0

0,0

- Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Петрозаводску

30

04

515

397

1000,0

1000,0

0,0

0,0

- уплата процентов за пользование кредитами

30

04

515

397

0,0

0,0

0,0

0,0

- уплата госпошлины за нотариальное оформление договоров залога

30

04

515

397

2121,4

2121,4

0,0

0,0

Всего расходов

1391987,3

1180559,0

144310,2

67118,1


Приложение N 2

к решению Петрозаводского

городского Совета

от 17.12.2002 г. N XXIV/XXX - 396

Распределение расходов бюджета на 2002 год по разделам и подразделам, целевым статьям
и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Петрозаводска


Наименование


раздел


подраздел


целевая
статья

вид
расходов

Всего
расходов
на
2002 год

в том числе:

текущие
расходы

капитальные
расходы

расходы от
предпринимательской
деятельности

Государственное управление и местное самоуправление

01

00

000

000

70919,6

70627,55

292

0

Прочие расходы на общегосударственное управление и местное самоуправление

01

05

000

000

1078,9

1078,85

0

0

Проведение статистических обследований и переписей

01

05

040

000

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе:

01

05

040

397

1078,85

1078,9

0,0

0,0

- расходы по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года

01

05

040

397

1078,9

1078,9

0,0

0,0

Функционирование органов местного самоуправления

01

06

000

000

69840,7

69548,7

292

0

Содержание органов местного самоуправления

01

06

026

000

59132,6

59132,6

0

0

Денежное содержание аппарата

01

06

026

027

59132,6

59132,6

0

0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

027

000

10708,1

10416,1

292

0

Расходы на содержание аппарата

01

06

027

029

10708,1

10416,1

292

0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

00

000

000

18724,2

14695,2

4029

0

Органы внутренних дел

05

01

000

000

18724,2

14695,2

4029

0

Обеспечение личного состав войск (сил)

05

01

601

000

18724,2

14695,2

4029

0

- содержание подведомственных структур

05

01

601

075

18724,2

14695,2

4029

0

Промышленность, энергетика и строительство

07

00

000

000

41267,8

341,7

38291,1

2635

Топливно-энергетический комплекс

07

01

000

000

212,0

212

0

0

Гос.поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации

07

01

293

000

212,0

212

0

0

- целевые субсидии и субвенции

07

01

293

290

212,0

212

0

0

Строительство, архитектура

07

07

000

000

27288,1

0

27288,1

0

Гос.капитальные вложения

07

07

313

000

27288,1

0

27288,1

0

- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

313

198

27288,1

0

27288,1

0

Государственная поддержка строительства

07

07

314

000

129,7

129,7

- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов

07

07

314

397

129,7

129,7

0

0

- гос.капитальные вложения на возвратной основе

07

07

313

197

8203,0

0

8203

0

- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

313

198

5435,0

0

2800

2635

Сельское хозяйство и рыболовство

08

00

000

000

864,0

864

0

0

Земельные ресурсы

08

02

000

000

864,0

864

0

0

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

08

02

344

000

864,0

864

0

0

- ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства

08

02

344

213

864,0

864

0

0

Транспорт, связь и информатика

10

00

000

000

404,0

404,0

0,0

0,0

Автомобильный транспорт

10

01

000

000

404,0

404,0

0,0

0,0

Гос.поддержка автомобильного транспорта

10

01

372

000

404,0

404,0

0,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

10

01

372

290

404,0

404,0

0,0

0,0

Гос.капитальные вложения

10

01

313

000

0,0

0,0

0,0

0,0

- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе

10