Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ


ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

XVII сессия XXIV созыва

РЕШЕНИЕ

от 19 декабря 2001 года N XXIV/XVII-280


О бюджете г. Петрозаводска на 2002 год



Решение введено в действие с 19.12.01 г.

С изменениями и дополнениями, внесенными

27.02.02 г. решением Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год", № XXIV/XXII-317, введенным в действие с 27.02.02 г.

11.09.02 г. решением Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год", № XXIV/XXVIII-360, введенным в действие с 11.09.02 г.

29.10.02 г. решением Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год", № XXIV/XXIX-380, введенным в действие с 29.10.02 г.

17.12.02 г. решением Петрозаводского городского Совета "О бюджете города Петрозаводска на 2003 год", № XXIV/XXX-394, введенным в действие с 17.12.02 г.

17.12.02 г. решением Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год", № XXIV/XXX-396, введенным в действие с 17.12.02 г.


Рассмотрев представленный администрацией г. Петрозаводска проект бюджета на 2002 год Петрозаводский городской Совет решил:

1. Утвердить бюджет города по расходам в сумме 1391987 тыс.руб., в том числе по капитальным расходам 144310 тыс.руб., по доходам в сумме 1312100 тыс.руб., в том числе финансовой помощи, выделяемой из республиканского бюджета 445576 тыс.руб., и средств, получаемых по взаимным расчетам 534 тыс.руб.

Установить, что дефицит бюджета города на 2002 год составляет 79887 тыс.руб. или 10 процентов к объему доходов бюджета города, без учета финансовой помощи, выделяемой из республиканского бюджета.

(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 17.12.02 г., введенным в действие с 17.12.02 г. )

2. Администрация г. Петрозаводска вправе направлять в 2002 году на покрытие дефицита городского бюджета поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, прочие источники внутреннего финансирования в виде бюджетных ссуд и бюджетных кредитов из бюджетов других уровней бюджетной системы РФ, кредитов, полученных от кредитных организаций, изменение остатков средств на счетах по учету средств городского бюджета по состоянию на 1 января 2002 года.

Утвердить источники финансирования дефицита бюджета в сумме 79887 тыс.руб., в том числе:

Код

Сумма
тыс.руб.

0120

* Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках

9777

0121

- остатки на начало отчетного периода

17757

0122

- остатки на конец отчетного периода

7980

0290

*Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги

-4220

0291

- привлечение средств

0

0292

- погашение основной суммы задолженности

4220

0400

*Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней - всего

-387

0401

- получение бюджетных ссуд

58039

0402

- погашение основной суммы задолженности

58426

0500

*Прочие источники внутреннего финансирования

51874

0501

- получение кредитов(бюджетных ссуд)

51874

0502

- погашение основной суммы задолженности

0

0600

*Поступления от продажи имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности

2600

0820

* Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований

20243

0821

- получение кредитов

61505

0822

- погашение основной суммы задолженности

41262



(Абзац в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 27.02.02 г., введенным в действие с 27.02.02 г. )
(Абзац в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 11.09.02 г., введенным в действие с 11.09.02 г. )
(Абзац в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 29.10.02 г., введенным в действие с 29.10.02 г. )
(Абзац в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 17.12.02 г., введенным в действие с 17.12.02 г. )

3. Установить, что нормативные правовые акты Российской Федерации, Республики Карелия и Петрозаводского городского Совета, принятые после вступления в силу настоящего решения, влекущие дополнительные расходы за счет средств городского бюджета на 2002 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в городской бюджет и (или) при сокращении расходов по конкретным статьям городского бюджета на 2002 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

4. Установить, что доходы бюджета города в 2002 году формируются в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской Федерации и Республики Карелия.

В бюджет города в 2002 году зачисляются поступления от следующих федеральных, республиканских и местных налогов и доходов:

Виды доходов

Ставка, норматив (%)

Налоги на прибыль (доход), прирост капитала

1
2
3

Налог на прибыль (доход) организаций
Налог на доходы физических лиц
Налог на игорный бизнес

По ставке 2 процента, установленной ст.284 главы 25 части 2 Налогового кодекса Российской Федерации
В размере 40 процентов
По нормативу в размере 50 процентов от суммы, соответствующей превышению над минимальным размером ставок налога

Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы

4

Акцизы, в том числе:








5
6

- спирт этиловый из пищевого сырья, спирт питьевой и спиртосодержащие растворы
- водка и ликеро-водочные изделия, производимые на территории города
- пиво
- остальные товары, производимые на территории Российской Федерации
Налог с продаж

Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в местный бюджет

По нормативу в размере 25 процентов

По нормативу в размере 25 процентов

По нормативу в размере 50 процентов
По нормативу в размере 50 процентов

По нормативу в размере 60 процентов
По нормативу в размере 100 процентов

Налоги на совокупный доход

7







8

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности, в том числе:
- для юридических лиц
- для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности, в том числе:
- для юридических лиц
- для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица





По ставке 3,335 процента
По нормативу в размере 100 процентов ставок



По нормативу в размере 35 процентов
По нормативу в размере 50 процентов

Налоги на имущество

9

10

11

Налог на имущество физических лиц


Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения
Налог на имущество организаций

По нормативу в размере 100 процентов

По нормативу в размере 100 процентов

По нормативу в размере 50 процентов

Платежи за пользование природными ресурсами

12






13

14

Платежи за пользование недрами, в том числе:
-налог за добычу общераспространенных полезных ископаемых
-налог за добычу других полезных ископаемых (за исключением общераспространенных)
-платежи за пользование лесным фондом

Плата за пользование водными объектами

Земельный налог, арендная плата и иные платежи за землю


По нормативу в размере 50

процентов

По нормативу в размере 30

процентов

По нормативу в размере 50

процентов

По нормативу в размере 50

процентов

По нормативу в размере 50
Процентов

Прочие налоги, пошлины и сборы

15

Прочие налоги, сборы, пошлины и другие платежи, подлежащие зачислению в местный бюджет

В соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Карелия и решениями городского Совета

Штрафные санкции

16





17






18


19

20

Штрафы (за исключением сумм денежных взысканий (штрафов), применяемых в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116,117,118,124,125,126,128,129,129-1,132,134 и 135-1, а также пунктами 1 и 2 статьи 120 части 1 Налогового кодекса Российской Федерации)
Суммы денежных взысканий (штрафов), применяемых в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 124, 125,126,128, 129,129-1, 132, 134 и 135-1, а также пунктами 1 и 2 статьи 120 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации
Прочие административные штрафы и иные санкции

Дивиденды по акциям, принадлежащим муниципальному образованию
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности

В размере 100 процентов





В размере 25 процентов






В соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Карелия
В размере 100 процентов

В размере 100 процентов


5. Установить, что средства, поступающие от налогоплательщиков в погашение задолженности прошлых лет по налогам, отмененным действующим законодательством, подлежат зачислению в бюджет города по нормативам и в порядке, действующем в соответствующем финансовом году.

6. Установить, что зачисление разовых платежей за пользование недрами в городской бюджет производится в порядке, установленном в лицензии на пользование недрами. В случае отсутствия в лицензии на пользование недрами нормы, касающейся распределения указанных платежей между уровнями бюджетной системы, зачисление разовых платежей за пользование недрами производится в соответствии с нормативами, установленными действующим законодательством.

7.Установить, что в 2002 году плательщики земельного налога и арендной платы за земли городов и поселков перечисляют указанные платежи в полном объеме на счет территориального органа федерального казначейства с последующим распределением доходов от их поступлений между уровнями бюджетной системы по следующим нормативам:

- федеральный бюджет - 15 процентов;

- республиканский бюджет - 35 процентов;

- городской бюджет - 50 процентов.

(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 27.02.02 г., введенным в действие с 27.02.02 г. )


8. Приостановить на 2002 год целевое использование средств земельного налога и арендной платы за земли городов в части, зачисляемой в городской бюджет, в случае принятия соответствующей нормы федерального закона "О федеральном бюджете на 2002 год" в части целевого использования централизуемых средств земельного налога и арендной платы.

9. Установить, что средства от продажи гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной собственности или права их аренды за вычетом расходов на их продажу по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, зачисляются на счет территориального органа федерального казначейства с последующим распределением доходов от их поступления между уровнями бюджетной системы по нормативам, указанным в пункте 7 данного решения.
(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 27.02.02 г., введенным в действие с 27.02.02 г. )

10. Учесть в бюджете города на 2002 год поступление доходов по основным источникам в следующих суммах:

Код

тыс.руб.

I

1000000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

669814

1

1010000

Налоги на прибыль (доход), прирост капитала

346596

в том числе:

1.1

1010100

Налог на прибыль (доход) организаций

37439

1010110

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в местный бюджет

37439

1.2

110200

Налог на доходы физических лиц

308880

1010202

Налог на доходы физических лиц, кроме доходов, получаемых в виде дивидендов, выигрышей по лотерее, выигрышей и призов в целях рекламы, разницы страховой выплаты по договорам добровольного страхования, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, и доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации






308880

1.3

1010400

Налог на игорный бизнес

277

1010402

Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации


277

2

1020000

Налоги на товары и услуги. Лицензионные и регистрационные сборы


137780

в том числе:

2.1

1020200

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации


73791

1020201

Этиловый спирт-сырец из пищевого сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой


23

1020204

Водка, ликероводочные изделия

61010

1020205

Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное

2278

1020206

Другие алкогольные напитки

10300

1020207

Пиво

173

1020209

Ювелирные изделия

7

2.2

1020700

Налог с продаж

63989

3

1030000

Налоги на совокупный доход

66089

в том числе:

3.1

1030100

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства



6504

1030102

Единый налог для юридических лиц, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации


5674

1030104

Единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации



830

3.2

1030200

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности


59585

1030201

Единый налог на вмененный доход для юридических лиц

28484

1030202

Единый налог на вмененный доход для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица



31101

4

1040000

Налоги на имущество

85757

в том числе:

4.1

1040100

Налог на имущество физических лиц

2281

4.2

1040200

Налог на имущество предприятий

83304

1040201

Налог на имущество предприятий, зачисляемый в бюджет субъекта Российской Федерации


83304

4.3

1040300

Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения


172

5

1050000

Платежи за пользование природными ресурсами

21399

в том числе:

1050100

Платежи за пользование недрами

75

1050300

Налог на добычу полезных ископаемых

34

5.1

1050500

Плата за пользование водными объектами

2100

5.2

1050700

Земельный налог

19190

1050702

Земельный налог за земли городов и поселков

19190

6

1400000

Прочие налоги, пошлины и сборы

12193

в том числе:

6.1

1400100

Государственная пошлина

9400

1400401

Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц

31

6.2

1400500

Местные налоги и сборы

2762

1400502

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений и организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели



2

1400503

Налог на рекламу.

2400

1400540

Прочие местные налоги и сборы

360

II

2000000

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

129058

1

2010000

Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций



114956

в том числе:

1.1

2010200

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности


112749

2010202

Арендная плата за земли городов и поселков

19662

2010240

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности


93087

1.2

2010400

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны


2040

1.3

2010640

Прочие доходы

18

1.4

2010800

Платежи от государственных и муниципальных организаций

149

2010803

Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и сборов


149

1.5

2019000

Прочие поступления от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступлений от разрешенных видов деятельности организаций



1336

2

2040000

Доходы от продажи земли и НМА

2639

3

2070000

Штрафные санкции, возмещение ущерба

8471

2070300

Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения


8471

4

2090000

Прочие неналоговые доходы

1656

в том числе:

2090200

Прочие доходы

44

из них:

Плата за выдачу лицензий на розничную реализацию алкогольной продукции

44

ИТОГО ДОХОДОВ

798872

III

3000000

Безвозмездные перечисления

446110

3020100

Дотации

23370

- на частичное возмещение расходов, связанных с повышением 1 разряда ЕТС по оплате труда работников учреждений бюджетной сферы


19293

- на предоставление населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг

4077

3020200

Субвенции, из них:

129028

- на реализацию ФЗ “О ветеранах”
в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

76446

12914

- на реализацию ФЗ “О донорстве крови и ее компонентов” в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

2061

188

- на реализацию Указа Президента РФ “О мерах по социальной поддержке многодетных семей” в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

2736

428

- на реализацию Закона РК “Об установлении звания “Ветеран труда” и порядке его присвоения”
в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

11836

3933

- на реализацию Закона РК “О мерах по социальной защите граждан, проживающих на территории Республики Карелия и выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике”
в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

231




26

- на реализацию ФЗ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы"

0

- на реализацию Постановления Правительства РФ “О неотложных мерах по улучшению положения детей в РФ”.

1820

- на благоустройство

20000

- на берегоукрепление набережной Онежского озера

10000

- на реализацию ЗРК "О социальной защите инвалидов в РК"

1957

- на реализацию ЗРК "О дополнительных мерах по социальной защите ветеранов боевых действий, проживающих в РК"

247

- на реализацию ЗРК "О мерах социальной защиты бойцов истребительных батальонов 1941 года и граждан, принимавших участие в разминировании районов Карелии в военные и послевоенные годы"

53

- на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"

1091

- на возмещение (авансирование) расходов по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года

550

3020300

Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

534

3020400

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

223644

3020500

Субсидии, из них:

69534

- на реализацию ФЗ “О социальной защите инвалидов в РФ”

в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

42597

1686

- на реализацию закона РК “О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях”

10425

- на реализацию ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”

6877

- на проведение реконструкции кровель муниципальных учреждений образования

4000

- на реализацию ФЗ "О статусе военнослужащих", Закона РФ "О милиции", ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О милиции", постановления Верховного Совета РФ "Об утверждении положения о службе в органах внутренних дел…", Таможенного кодекса РФ

5635

ИТОГО ДОХОДОВ (без учета платных услуг)

1244982

IY

5000000

Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности


67118

8500000

ВСЕГО ДОХОДОВ

1312100

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

79887

ВСЕГО ДОХОДОВ

1391987

(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 27.02.02 г., введенным в действие с 27.02.02 г. )
(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 11.09.02 г., введенным в действие с 11.09.02 г. )
(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 29.10.02 г., введенным в действие с 29.10.02 г. )

(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 17.12.02 г., введенным в действие с 17.12.02 г. )

11. Установить, что средства, полученные в 2002 году бюджетными учреждениями, находящимися в ведении главного распорядителя и распорядителей средств городского бюджета, от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, в полном объеме учитываются в доходах городского бюджета и расходуются бюджетными учреждениями в соответствии со сметами доходов и расходов, утвержденными главным распорядителем и распорядителем, в ведении которых находятся бюджетные учреждения.

Установить, что доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетных учреждений, финансируемых из городского бюджета, сверх сумм, утвержденных пунктом 10 настоящего решения, направляются на финансирование расходов указанных бюджетных учреждений по установленным направлениям, определенным пунктом 17, с последующим внесением изменений в настоящее решение.

Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, производится в пределах утвержденных им смет доходов и расходов на 2002 год.

12. Предусмотреть при заключении договоров на обслуживание счетов учреждений, финансируемых из городского бюджета, в качестве условия ежемесячную уплату кредитными организациями в доходы бюджета города процентов по среднесуточному неснижаемому остатку средств в размере не менее одной пятой действующей учетной ставки Центрального банка Российской Федерации.

13. Установить, что учет средств от использования участков лесного фонда, выделенных в 1997-2001 годах, для удовлетворения нужд бюджетных учреждений, финансируемых из бюджета города, осуществляется как учет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

14. Установить на 2002 год в пределах финансового года лимит предоставления налоговых кредитов, отсрочек и (или) рассрочек по платежам в городской бюджет в размере 460 тыс. рублей.

Установить, что налоговые кредиты, отсрочки и (или) рассрочки по платежам в городской бюджет предоставляются налогоплательщикам в соответствии с действующим законодательством при условии своевременной и полной уплаты текущих платежей в течении всего срока налогового кредита, отсрочки и (или) рассрочки.


Порядок реализации настоящей статьи определяет администрация города.

15. Установить, что, начиная с 2002 года, производится списание (погашение) соответствующих сумм задолженности по пеням и штрафам с организаций, в отношении которых решения о реструктуризации задолженности по местным налогам и сборам, начисленным пеням и штрафам по этим же налогам и сборам, были приняты в соответствии с установленным администрацией города порядком и которые погасили (при соблюдении условия своевременного внесения текущих налоговых платежей в городской бюджет) половину или полную сумму реструктурированной задолженности в течение двух лет или четырех лет.


Действие статьи продлено на 2003 год на основании решения Петрозаводского городского Совета "О бюджете города Петрозаводска на 2003 год" от 17.12.02 г., введенным в действие с 17.12.02 г.



16. Установить, что при изменении суммы дотации, получаемой из фонда финансовой поддержки органов местного самоуправления, субсидий и субвенций на реализацию федеральных и республиканских законов на 2002 год, вносятся соответствующие изменения в настоящее решение.


17.

Утвердить структуру расходов бюджета города на 2002 год в следующих суммах:

Раздел

(тыс. руб.)

I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ,
в том числе:

01

Государственное управление и местное самоуправление

70628

05

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

14695

07

Промышленность, энергетика и строительство

342

08

Сельское хозяйство и рыболовство

864

10

Транспорт, связь и информатика

404

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

138756

13

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

2047

14

Образование, в том числе:

517756

- на реализацию закона РК “О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях”

10425

- на реализацию ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

6874

15

Культура, искусство и кинематография

10227

17

Здравоохранение и физическая культура, в том числе:

220528

- на реализацию Постановления Правительства РФ “О неотложных мерах по улучшению положения детей в РФ”.

1820

18

Социальная политика, в том числе:

170469

- на реализацию ФЗ "О ветеранах"
в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости
- на реализацию ФЗ “О социальной защите инвалидов в РФ”
в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

77368

12914


43855

1686

- на реализацию ФЗ “О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы”

0

- на реализацию ФЗ "О статусе военнослужащих", Закона РФ "О милиции", ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Закон РФ "О милиции", постановления Верховного Совета РФ "Об утверждении положения о службе в органах внутренних дел…", Таможенного кодекса РФ

5635

- на реализацию ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий"

1091

- на реализацию ФЗ “О донорстве крови и ее компонентов”


в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

2061


188

- на реализацию Указа Президента РФ “О мерах по социальной поддержке многодетных семей”


в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

2736


428

- на реализацию Закона РК “Об установлении звания “Ветеран труда” и порядке его присвоения”


в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

12002



4099

- на реализацию Закона РК “О мерах по социальной защите граждан, проживающих на территории Республики Карелия и выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике”


в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

231





26

- на реализацию ЗРК "О социальной защите инвалидов в РК"

1957

- на реализацию ЗРК "О дополнительных мерах по социальной защите ветеранов боевых действий, проживающих в РК"

247

- на реализацию ЗРК "О мерах социальной защиты бойцов истребительных батальонов 1941 года и граждан, принимавших участие в разминировании районов Карелии в военные и послевоенные годы"

53



- на реализацию решения ПГС "Об утверждении Положения о звании "Почетный гражданин города Петрозаводска"

37,8

19

Обслуживание государственного и муниципального долга

19255

30

Прочие расходы

14588

ИТОГО ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ

1180559

II. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

в том числе:

01

Государственное управление и местное самоуправление

292

05

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

4029

07

Промышленность, энергетика и строительство

38291

на берегоукрепление набережной Онежского озера

10000

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

85010

- на благоустройство (дорог)

20000

14

Образование

8637

- на проведение реконструкции кровель муниципальных учреждений образования

4000

15

Культура, искусство и кинематография

80

17

Здравоохранение и физическая культура

7828

18

Социальная политика

63

30

Прочие расходы

80

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

144310


III. РАСХОДЫ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
в том числе:

07

Промышленность, энергетика и строительство

2635

13

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

258

14

Образование

30641

15

Культура, искусство и кинематография

616

17

Здравоохранение и физическая культура

28624

18

Социальная политика

3647

30

Прочие расходы

697

ИТОГО РАСХОДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

67118

ВСЕГО РАСХОДОВ

1391987

(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 27.02.02 г., введенным в действие с 27.02.02 г. )
(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 11.09.02 г., введенным в действие с 11.09.02 г. )
(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 29.10.02 г., введенным в действие с 29.10.02 г. )

(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 17.12.02 г., введенным в действие с 17.12.02 г. )

18. Утвердить в пределах сумм, установленных пунктом 17 расходы бюджета города на 2002 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1.


Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главному распорядителю-администрации города Петрозаводска и распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города согласно приложению 2.

(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 27.02.02 г., введенным в действие с 27.02.02 г. )

(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 11.09.02 г., введенным в действие с 11.09.02 г. )
(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 29.10.02 г., введенным в действие с 29.10.02 г. )
(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 17.12.02 г., введенным в действие с 17.12.02 г. )


19. Утвердить:

19.1. Пообъектный план капитального ремонта жилого фонда на 2002 год согласно приложению 3.


19.2. Программу строительства на 2002 год (адресную инвестиционную программу) согласно приложению 4.

20. Администрация г. Петрозаводска вправе перемещать бюджетные ассигнования, выделенные главному распорядителю бюджетных средств, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в соответствии с бюджетным законодательством.

21. Установить, что обеспечение инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Петрозаводску дополнительных доходов в городской бюджет по результатам проведенной работы осуществляется в 2002 году на договорной возмездной основе с администрацией города.

Направлять 30 процентов сумм налогов и других платежей (без учета сумм штрафов и пени), взысканных в результате проведения работы в доход городского бюджета на финансирование материально-технического обеспечения работы инспекции МНС РФ по г. Петрозаводску. Установить объем расходов городского бюджета на 2002 год на эти цели в размере 1000,0 тыс.руб.

(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 29.10.02 г., введенным в действие с 29.10.02 г. )

22. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение городского бюджета влечет применение мер принуждения, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.


23. Установить, что дополнительные доходы бюджета города в 2002 году, поступающие сверх сумм, установленных пунктом 10 настоящего решения, направляются на уменьшение размера дефицита бюджета, на погашение кредитов банков, в соответствии со сроками гашения кредитов, установленных договорами, на финансирование текущих расходов, выплату заработной платы работникам бюджетной сферы и муниципальных унитарных предприятий.

24. Установить, что администрация города вправе направлять в Правительство Республики Карелия представления о внесении изменений в разбивку суммы субсидий, субвенций и средств в пределах общего объема средств, выделяемых городскому бюджету, включая право направлять недоиспользованные средства на погашение задолженности перед получателями этих средств.

25. Установить, что финансирование городских целевых программ и мероприятий, производится в пределах расходов городского бюджета, определенных пунктом 17 настоящего решения.

26. Установить, что заключение договоров и оплата бюджетными учреждениями обязательств, выполнение которых вытекает из договоров, заключенных до 01 января 2002 года, производится в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с распределением бюджетных ассигнований по распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов городского бюджета на 2002 год и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.

Принятые бюджетными учреждениями обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств, не подлежат оплате за счет средств городского бюджета на текущий финансовый год

В процессе кассового исполнения городского бюджета администрация города имеет право блокировки расходов бюджетных учреждений, нарушающих установленный порядок учета обязательств.

27. Установить, что закупки товаров, работ и услуг бюджетными учреждениями, на сумму свыше 500 минимальных размеров оплаты труда осуществляются исключительно на основе муниципальных контрактов, заключенных на конкурсной основе.

28. Установить, что бюджетные кредиты российским юридическим лицам, не являющимися государственными или муниципальными унитарными предприятиями, только под банковские гарантии, поручительства, залог имущества, в том числе в виде акций, иных ценных бумаг, паев, в размере не менее 100 процентов предоставляемого бюджетного кредита с учетом начисленных процентов по нему, а также при условии отсутствия задолженности по платежам в бюджет города. Обеспечение исполнения обязательств должно иметь высокую степень ликвидности.

Установить, что бюджетные кредиты могут быть предоставлены муниципальным унитарным предприятиям на условиях, определенных действующим законодательством.

Бюджетные кредиты предоставляются в целях развития муниципального образования.

Использование бюджетных кредитов, выданных юридическим лицам, не по целевому назначению, влечет наложение штрафа в размере двойной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на период использования средств не по целевому назначению.

Периодом нецелевого использования средств бюджетного кредита признается срок с даты отвлечения средств на цели, не соответствующих условиям предоставления бюджетного кредита, до момента их возврата в бюджет города или направления использования по целевому назначению.

Возврат бюджетных кредитов, а также плата за пользование ими приравниваются к обязательным платежам в городской бюджет.

Установить лимит предоставления бюджетных кредитов из Бюджета развития города Петрозаводска на срок, выходящий за пределы текущего финансового года, в сумме 11003 тыс.руб.

(Абзац в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 27.02.02 г., введенным в действие с 27.02.02 г. )


29. Утвердить структуру внутреннего муниципального долга г.Петрозаводска на 1 января 2002 года в объеме 236663 тыс.руб. согласно приложению 5.

(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 27.02.02 г., введенным в действие с 27.02.02 г. )


30. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Петрозаводска на 2002г. в сумме 171418 тыс.руб. согласно приложению 6.

Утвердить кредитную политику города Петрозаводска на 2002 год согласно приложению 7.

(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 27.02.02 г., введенным в действие с 27.02.02 г. )

(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 11.09.02 г., введенным в действие с 11.09.02 г. )
(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 29.10.02 г., введенным в действие с 29.10.02 г. )

31.Установить верхний предел муниципального долга на 01 января 2003 года на уровне собственных доходов городского бюджета.

32. Установить предельный объем расходов по обслуживанию муниципального внутреннего долга в сумме 21376,7 тыс.руб.
(Абзац в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 17.12.02 г., введенным в действие с 17.12.02 г. )

Установить предельный объем расходов на погашение муниципального внутреннего долга в сумме 103908 тыс.руб., в том числе на погашение кредитов 41262 тыс.руб.

(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 27.02.02 г., введенным в действие с 27.02.02 г. )

(Пункт в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 29.10.02 г., введенным в действие с 29.10.02 г. )

33. Поручить Администрации города обратиться в Министерство финансов Российской Федерации по вопросу изменения срока погашения кредита Международного банка реконструкции и развития с ноября 2002 года на 2003 год.

34. Установить, что расходы по погашению и обслуживанию долговых обязательств администрации города, возникшие в результате привлечения ресурсов кредитных организаций, не подлежат сокращению, если в процессе исполнения городского бюджета происходит снижение объема поступления доходов.

35. Установить предельный объем муниципальных гарантий, предоставляемых администрацией города юридическим лицам, зарегистрированным на территории города, на 2002 год с учетом гарантий, предоставляемых за счет Бюджета развития города в сумме 49715 тыс. руб.

Установить, что предоставление муниципальных гарантий за счет средств Бюджета развития города производится в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о формировании и расходовании средств Бюджета развития города.

Право осуществления муниципальных заимствований и выдачи муниципальных гарантий от имени муниципального образования в лице Администрации города другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) принадлежит Петрозаводскому городскому Совету.

36. Администрации города производить расходы в соответствии с договором субзайма от 11.10.1996 г. между Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экономики Российской Федерации, Правительством Республики Карелия и местным самоуправлением г. Петрозаводска в полном объеме, на основании Решения Петрозаводского городского Совета от 17.04.1996 г. N XXIII-IV/50 "О предоставлении Главе самоуправления г. Петрозаводска полномочий на подписание Соглашения, договоров (контрактов) и документов проекта "Передача ведомственного жилого фонда".

37. Администрация города вправе направлять экономию расходов по обслуживанию муниципального внутреннего долга на увеличение ассигнований по погашению муниципального внутреннего долга.

38. Установить, что показатели по доходам и расходам городского бюджета, утвержденные настоящим решением, подлежат изменению в случаях, установленных действующим законодательством.

39. Установить, что показатели по доходам и расходам городского бюджета, утвержденные настоящим решением, подлежат изменению ежеквартально в случаях:

изменения налогового законодательства;

изменения цен и тарифов вследствие инфляционных процессов;

изменений, направленных на повышение эффективности использования средств городского бюджета;

в иных случаях, установленных действующим законодательством.

40. Установить, что, в соответствии со статьей 239 "Иммунитет бюджетов" Бюджетного кодекса Российской Федерации, обращение взыскания на средства городского бюджета по денежным обязательствам получателей бюджетных средств осуществляется на основании исполнительных листов судебных органов со счетов должников, открытых в учреждениях Центрального банка Российской Федерации и (или) кредитных организациях.

Взыскание средств по денежным обязательствам получателей бюджетных средств, подлежащих исполнению за счет средств городского бюджета, со счетов производится в пределах целевых назначений, предусмотренных настоящим решением в соответствии с ведомственной и функциональной структурой расходов бюджетов Российской Федерации.

41. Поручить администрации города при уточнении показателей бюджета г. Петрозаводска на 2002 год изыскать дополнительно средства на расселение ветхого жилого фонда и строительство сараев.

Исполняющий обязанности

Председателя Правительства В.И. Кашин


Приложение N 1
к решению городского Совета
от 19.12.2001 г. N XXIV/XVII-280


Ведомственная структура расходов бюджета г.Петрозаводска на 2002 год



Распределение бюджетных ассигнований по главному распорядителю - администрации города производятся в соответствии с данной ведомственной структурой расходов.

Наименование

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

Всего
расходов
на
2002 год

в том числе

текущие
расходы

капитальные
расходы

расходы от
предпринимательской
деятельности

I. Петрозаводский городской Совет

2534,2

2485,2

49,0

0,0

Государственное управление и местное самоуправление

01

00

000

000

2492,2

2443,2

49,0

0,0

Функционирование органов местного самоуправления

01

06

000

000

2492,2

2443,2

49,0

0,0

Содержание органов местного самоуправления

01

06

026

000

2018,7

2018,7

0,0

0,0

Денежное содержание аппарата

01

06

026

027

2018,7

2018,7

0,0

0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

027

000

473,5

424,5

49,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

01

06

027

029

473,5

424,5

49,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

42,0

42,0

0,0

0,0

Социальная помощь

18

02

000

000

42,0

42,0

0,0

0,0

Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан

18

02

442

000

42,0

42,0

0,0

0,0

Пособия и социальная помощь

18

02

442

326

42,0

42,0

0,0

0,0

II. Аппарат администрации города

74239,9

73170,9

372,0

697,0

Государственное управление и местное самоуправление

01

00

000

000

68427,4

68184,4

243,0

0,0

Прочие расходы на общегосударственное управление и местное самоуправление

01

05

000

000

1078,9

1078,9

0,0

0,0

Проведение статистических обследований и переписей

01

05

040

000

1078,9

1078,9

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе:

01

05

040

397

1078,9

1078,9

0,0

0,0

- расходы по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года

01

05

040

397

1078,9

1078,9

0,0

0,0

Функционирование органов местного самоуправления

01

06

000

000

57113,9

57113,9

0,0

0,0

Содержание органов местного самоуправления

01

06

026

000

57113,9

57113,9

0,0

0,0

Денежное содержание аппарата

01

06

026

027

57113,9

57113,9

0,0

0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

027

000

10234,6

9991,6

243,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

01

06

027

029

10234,6

9991,6

243,0

0,0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

00

000

000

149,0

20,0

129,0

0,0

Органы внутренних дел

05

01

000

000

149,0

20,0

129,0

0,0

Обеспечение личного состав войск (сил)

05

01

601

000

149,0

20,0

129,0

0,0

Содержание подведомственных структур

05

01

601

75

149,0

20,0

129,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

585,0

585,0

0,0

0,0

Социальная помощь

18

02

000

000

585,0

585,0

0,0

0,0

Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан

18

02

442

000

585,0

585,0

0,0

0,0

Выплаты пенсий и пособий

18

02

442

326

585,0

585,0

0,0

0,0

Прочие расходы

30

00

000

000

5078,5

4381,5

0,0

697,0

Резервные фонды

30

01

000

000

96,0

96,0

0,0

0,0

Резервные фонды

30

01

510

000

96,0

96,0

0,0

0,0

Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления, в том числе:

30

01

510

435

96,0

96,0

0,0

0,0

- резервный фонд ГО и ЧС

30

01

510

435

70,0

70,0

0,0

0,0

- резерв материальных ресурсов

30

01

510

435

26,0

26,0

0,0

0,0

Проведение выборов и референдумов

30

02

000

000

1812,0

1812,0

0,0

0,0

Расходы на проведение выборов и референдумов

30

02

511

000

1812,0

1812,0

0,0

0,0

Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления

30

02

511

394

1812,0

1812,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

30

04

000

000

3170,5

2473,5

0,0

697,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

30

04

515

000

3170,5

2473,5

0,0

697,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе:

30

04

515

397

3170,5

2473,5

0,0

697,0

- финансирование расходов на прием иностранных делегаций и развитие побратимских связей

30

04

515

397

211,0

211,0

0,0

0,0

- городские мероприятия

30

04

515

397

1394,0

697,0

0,0

697,0

- льготы почетным гражданам

30

04

515

397

92,5

92,5

0,0

0,0

- проведение инвентаризации муниципального городского имущества

30

04

515

397

0,0

0,0

0,0

0,0

- создание информационной сети администрации

30

04

515

397

1022,0

1022,0

0,0

0,0

- расходы на 300-летие г. Петрозаводска

30

04

515

397

451,0

451,0

0,0

0,0

- расходы по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года

30

04

515

397

0,0

0,0

0,0

0,0

III. МУ "Единая дежурно-диспетчерская служба"

2305,3

2047,3

0,0

258,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

13

00

000

000

2305,3

2047,3

0,0

258,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

13

02

000

000

2305,3

2047,3

0,0

258,0

Обеспечение личного состав войск (сил)

13

02

601

000

2305,3

2047,3

0,0

258,0

Содержание подведомственных структур

13

02

601

075

2305,3

2047,3

0,0

258,0

IV. Отдел по борьбе с преступлениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства

4101,1

4081,1

20,0

0,0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

00

000

000

4101,1

4081,1

20,0

0,0

Органы внутренних дел

05

01

000

000

4101,1

4081,1

20,0

0,0

Обеспечение личного состав войск (сил)

05

01

601

000

4101,1

4081,1

20,0

0,0

- содержание подведомственных структур

05

01

601

075

4101,1

4081,1

20,0

0,0

V. Управление внутренних дел г. Петрозаводска

10674,1

10594,1

80,0

0,0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

00

000

000

10674,1

10594,1

80,0

0,0

Органы внутренних дел

05

01

000

000

10674,1

10594,1

80,0

0,0

Обеспечение личного состав войск (сил)

05

01

601

000

10674,1

10594,1

80,0

0,0

- содержание подведомственных структур

05

01

601

075

10674,1

10594,1

80,0

0,0

VI. Комитет по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта

566904,7

530407,7

4740,0

31757,0

1.Управление образования

533279,0

500572,6

4304,4

28402,0

Образование

14

00

000

000

533279,0

500572,6

4304,4

28402,0

Дошкольное образование

14

01

000

000

152280,8

129225,8

391,0

22664,0

Ведомственные расходы на дошкольное образование

14

01

400

000

152280,8

129225,8

391,0

22664,0

Детские дошкольные учреждения

14

01

400

259

152280,8

129225,8

391,0

22664,0

Общее образование

14

02

000

000

360179,3

350930,4

3804,3

5444,6

Ведомственные расходы на общее образование

14

02

401

000

360179,3

350930,4

3804,3

5444,6

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

14

02

401

260

272877,5

266240,8

3449,5

3187,2

Вечерние и заочные средние образовательные школы

14

02

401

262

4708,7

4700,5

0,0

8,2

Школы-интернаты

14

02

401

263

11445,3

11414,2

31,1

0,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

14

02

401

264

47491,9

45377,3

289,0

1825,6

Детские дома

14

02

401

265

23655,9

23197,6

34,7

423,6

Прочие расходы в области образование

14

07

000

000

20819,0

20416,5

109,1

293,4

Прочие ведомственные расходы в области образования

14

07

407

000

20819,0

20416,5

109,1

293,4

Прочие учреждения и мероприятия в области образования

14

07

407

272

20819,0

20416,5

109,1

293,4

Культура, искусство и кинематография

15

00

000

000

0,0

0,0

0,0

0,0

Культура и искусство

15

01

000

000

0,0

0,0

0,0

0,0

Ведомственные расходы на культуру и искусство

15

01

410

000

0,0

0,0

0,0

0,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа

15

01

410

280

0,0

0,0

0,0

0,0

2.Управление культуры

30738,5

27470,5

413,0

2855,0

Образование

14

00

000

000

19462,1

16890,6

333,0

2238,5

Общее образование

14

02

000

000

19462,1

16890,6

333,0

2238,5

Ведомственные расходы на общее образование

14

02

401

000

19462,1

16890,6

333,0

2238,5

Учреждения по внешкольной работе с детьми

14

02

401

264

19462,1

16890,6

333,0

2238,5

Культура, искусство и кинематография

15

00

000

000

10923,4

10226,9

80,0

616,5

Культура и искусство

15

01

000

000

10923,4

10226,9

80,0

616,5

Ведомственные расходы на культуру и искусство

15

01

410

000

8817,7

8207,8

50,0

559,9

Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа

15

01

410

280

2418,7

2006,2

50,0

362,5

Музеи и постоянные выставки

15

01

410

283

565,5

486,8

0,0

78,7

Библиотеки

15

01

410

284

5833,5

5714,8

0,0

118,7

Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства

15

01

412

000

2105,7

2019,1

30,0

56,6

Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства

15

01

412

287

2105,7

2019,1

30,0

56,6

Прочие расходы

30

00

000

000

353,0

353,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

30

04

000

000

353,0

353,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

30

04

515

000

353,0

353,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе:

30

04

515

397

353,0

353,0

0,0

0,0

- программа празднования 300-летия г. Петрозаводска

30

04

515

397

353,0

353,0

0,0

0,0

3.Управление по делам молодежи и молодой семьи

1887,2

1414,6

22,6

450,0

Образование

14

00

000

000

229,6

229,6

0,0

0,0

Прочие расходы в области образование

14

07

000

000

229,6

229,6

0,0

0,0

Прочие ведомственные расходы в области образования

14

07

407

000

229,6

229,6

0,0

0,0

Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании детей и подростков

14

07

407

319

229,6

229,6

0,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

1657,6

1185,0

22,6

450,0

Учреждения социального обеспечения и службы занятости

18

01

000

000

659,0

636,4

22,6

0,0

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

18

01

440

000

659,0

636,4

22,6

0,0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

01

440

323

659,0

636,4

22,6

0,0

Молодежная политика

18

03

000

000

998,6

548,6

0,0

450,0

Государственная поддержка в области молодежной политики

18

03

446

000

998,6

548,6

0,0

450,0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

03

446

323

998,6

548,6

0,0

450,0

3.Управление физической культуры и спорта

1000,0

950,0

0,0

50,0

Здравоохранение и физическая культура

17

00

000

000

1000,0

950,0

0,0

50,0

Физическая культура и спорт

17

03

000

000

1000,0

950,0

0,0

50,0

Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт

17

03

434

000

1000,0

950,0

0,0

50,0

Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта

17

03

434

314

1000,0

950,0

0,0

50,0

VII. Комитет по вопросам здравоохранения, экологии и социальной защиты

298845,6

259206,6

7867,9

31771,1

1.Управление здравоохранения

274225,0

237822,8

7827,9

28574,3

Образование

14

00

000

000

63,0

63,0

0,0

0,0

Переподготовка и повышение квалификации

14

05

000

000

63,0

63,0

0,0

0,0

Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации

14

05

404

000

63,0

63,0

0,0

0,0

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

14

05

404

270

63,0

63,0

0,0

0,0

- переподготовка и повышение квалификации работников здравоохранения

14

05

404

270

63,0

63,0

0,0

0,0

Здравоохранение и физическая культура

17

00

000

000

255980,0

219577,8

7827,9

28574,3

Здравоохранение

17

01

000

000

255980,0

219577,8

7827,9

28574,3

Ведомственные расходы на здравоохранение

17

01

430

000

255980,0

219577,8

7827,9

28574,3

Больницы, родильные дома, клиники , госпитали

17

01

430

300

120665,4

109925,3

4920,7

5819,4

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

17

01

430

301

123129,5

97810,1

2597,4

22722,0

Фельдшерско-акушерские пункты

17

01

430

302

220,1

220,1

0,0

0,0

Дома ребенка

17

01

430

304

9107,6

9099,2

0,0

8,4

Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения

17

01

430

310

2857,4

2523,1

309,8

24,5

Социальная политика

18

00

000

000

18182,0

18182,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области социальной политики

18

06

000

000

18182,0

18182,0

0,0

0,0

Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О соц.защите инв.в РФ" по бюджетам субъектов РФ и муниц.образований"

18

06

484

000

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов

18

06

484

348

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

484

397

0,0

0,0

0,0

0,0

Фонд компенсаций

18

06

489

000

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение лекарственных средств инвалидов и ветеранов

18

06

489

348

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

489

397

0,0

0,0

0,0

0,0

Фонд компенсаций

18

06

489

000

14843,7

14843,7

0,0

0,0

Расходы на обеспечение лекарственных средств инвалидов

18

06

489

348

13214,5

13214,5

0,0

0,0

Прочие расходов, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

489

397

1629,2

1629,2

0,0

0,0

Расходы на реал.льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации

18

06

498

000

3299,0

3299,0

0,0

0,0

Расходы на обеспечение лекарственных средств ветеранов

18

06

498

348

1060,0

1060,0

0,0

0,0

Прочие расходов, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

498

397

2239,0

2239,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

18

06

515

000

39,3

39,3

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов

18

06

515

397

23,3

23,3

0,0

0,0

Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов"

18

06

515

397

16,0

16,0

0,0

0,0

2.Управление социальной защиты

24620,6

21383,8

40,0

3196,8

Социальная политика

18

00

000

000

24620,6

21383,8

40,0

3196,8

Учреждения социального обеспечения и службы занятости

18

01

000

000

21548,6

18311,8

40,0

3196,8

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

18

01

440

000

21548,6

18311,8

40,0

3196,8

Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому

18

01

440

318

7848,0

7187,1

0,0

660,9

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

01

440

323

13700,6

11124,7

40,0

2535,9

Социальная помощь

18

02

000

000

3072,0

3072,0

0,0

0,0

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

18

02

440

000

0,0

0,0

0,0

0,0

Пособия и социальная помощь

18

02

440

322

0,0

0,0

0,0

0,0

Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан

18

02

442

000

3072,0

3072,0

0,0

0,0

Пособия и социальная помощь

18

02

442

322

3072,0

3072,0

0,0

0,0

VIII. Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

374202,0

279031,5

95170,5

0,0

Управление жилищного хозяйства

256208,3

184837,80

71370,5

0,0

Промышленность, энергетика и строительство

07

00

000

000

6572,3

212,0

6360,3

0,0

Топливно-энергетический комплекс

07

01

000

000

212,0

212,0

0,0

0,0

Гос.поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации

07

01

293

000

212,0

212,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

07

01

293

290

212,0

212,0

0,0

0,0

Строительство, архитектура

07

07

000

000

6360,3

0,0

6360,3

0,0

Гос.капитальные вложения

07

07

313

000

6360,3

0,0

6360,3

0,0

- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

313

198

6360,3

0,0

6360,3

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

12

00

000

000

162255,3

97245,1

65010,2

0,0

Жилищное хозяйство

12

01

000

000

102725,1

37714,9

65010,2

0,0

Гос.поддержка жил.хозяйства субъектов Российской Федерации

12

01

310

000

87371,8

22361,6

65010,2

0,0

- целевые субсидии и субвенции

12

01

310

290

22361,6

22361,6

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов

12

01

310

397

65010,2

0,0

65010,2

0,0

Фонд софинансирования социальных расходов

12

01

352

000

15353,3

15353,3

0,0

0,0

- расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

12

01

352

356

15353,3

15353,3

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

12

02

000

000

59530,2

59530,2

0,0

0,0

Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации

12

02

311

000

59530,2

59530,2

0,0

0,0

- субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации

12

02

311

440

59530,2

59530,2

0,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

76812,7

76812,7

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области социальной политики

18

06

000

000

76812,7

76812,7

0,0

0,0

Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

18

06

350

000

1091,0

1091,0

0,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

18

06

350

290

1091,0

1091,0

0,0

0,0

Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев СС, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении соц.гарантий Героям Соц.Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы",
по бюджетам субъектов РФ и муницип.образований

18

06

351

000

0,0

0,0

0,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

18

06

351

290

0,0

0,0

0,0

0,0

Фонд компенсаций

18

06

489

000

21792,0

21792,0

0,0

0,0

- расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам

18

06

489

345

16133,0

16133,0

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн. к другим видам расходов

18

06

489

397

24,0

24,0

0,0

0,0

- расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований на возмещение льгот по оплате ЖКУ и услуг связи военнослужащим, сотрудникаммилиии, органов внутреннх дел, нлоговой полиции. должностным лицам таможенных органов

18

06

489

353

5635,0

5635,0

0,0

0,0

- расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда в общ.транспорте город. и пригород. сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ЧАЭС

18

06

489

558

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на реал.льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации

18

06

498

000

43943,9

43943,9

0,0

0,0

- расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам

18

06

498

345

43873,9

43873,9

0,0

0,0

- расходы на приобр. и доставку топлива ветеранам и инвалидам

18

06

498

346

70,0

70,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

18

06

515

000

9985,8

9985,8

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн. к другим видам расходов

18

06

515

397

9985,8

9985,8

0,0

0,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

19

00

000

000

10568,0

10568,0

0,0

0,0

Обслуживание государственного внешнего долга

19

02

000

000

10568,0

10568,0

0,0

0,0

Процентные платежи по государственному внешнему долгу

19

02

461

000

10568,0

10568,0

0,0

0,0

Выплаты процентов по государственному долгу

19

02

461

330

10568,0

10568,0

0,0

0,0

Управление городского хозяйства

117993,7

94193,67

23800,0

0,0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

00

000

000

3800,0

0,0

3800,0

0,0

Органы внутренних дел

05

01

000

000

3800,0

0,0

3800,0

0,0

Обеспечение личного состава войск (сил)

05

01

601

000

3800,0

0,0

3800,0

0,0

- текущее содержание подведомственных структур

05

01

601

075

3800,0

0,0

3800,0

0,0

Транспорт, связь и информатика

10

00

000

000

404,0

404,0

0,0

0,0

Автомобильный транспорт

10

01

000

000

404,0

404,0

0,0

0,0

Гос.поддержка автомобильного транспорта

10

01

372

000

404,0

404,0

0,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

10

01

372

290

404,0

404,0

0,0

0,0

Гос.капитальные вложения

10

01

313

000

0,0

0,0

0,0

0,0

- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе

10

01

313

198

0,0

0,0

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

12

00

000

000

61511,0

41511,0

20000,0

0,0

Коммунальное хозяйство

12

02

000

000

60881,0

40881,0

20000,0

0,0

Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации

12

02

311

000

60881,0

40881,0

20000,0

0,0

- расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации

12

02

311

443

40881,0

40881,0

0,0

0,0

- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

12

02

311

397

20000,0

0,0

20000,0

0,0

Прочие структуры коммунального хозяйства

12

03

000

000

630,0

630,0

0,0

0,0

Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации

12

03

311

000

630,0

630,0

0,0

0,0

- расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации

12

03

311

444

630,0

630,0

0,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

52278,7

52278,7

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области социальной политики

18

06

000

000

52278,7

52278,7

0,0

0,0

Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев СС, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении соц.гарантий Героям Соц.Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы",
по бюджетам субъектов РФ и муницип.образований

18

06

351

000

0,0

0,0

0,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

18

06

351

290

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О соц.защите инв.в РФ" по бюджетам субъектов РФ и муниц.образований "

18

06

484

000

1000,0

1000,0

0,0

0,0

- расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

18

06

484

333

1000,0

1000,0

0,0

0,0

Фонд компенсаций

18

06

489

000

11854,0

11854,0

0,0

0,0

- расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

18

06

489

333

11854,0

11854,0

0,0

0,0

- расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда в общ.транспорте город. и пригород. сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ЧАЭС

18

06

489

558

0,0

0,0

0,0

0,0

Расходы на реал.льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации

18

06

498

000

30125,0

30125,0

0,0

0,0

- расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

18

06

498

333

30125,0

30125,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

18

06

515

000

9299,7

9299,7

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн. к другим видам расходов

18

06

515

397

9299,7

9299,7

0,0

0,0

IX. Комитет по вопросам управления городским имуществом и землепользования

26867,5

1859,7

25007,8

0,0

Промышленность, энергетика и строительство

07

00

000

000

21057,5

129,7

20927,8

0,0

Строительство, архитектура

07

07

000

000

21057,5

129,7

20927,8

0,0

Гос.капитальные вложения

07

07

313

000

20927,8

0,0

20927,8

0,0

- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

313

198

20927,8

0,0

20927,8

0,0

Государственная поддержка строительства

07

07

314

000

129,7

129,7

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн. к другим видам расходов

07

07

314

397

129,7

129,7

0,0

0,0

Сельское хозяйство и рыболовство

08

00

000

000

864,0

864,0

0,0

0,0

Земельные ресурсы

08

02

000

000

864,0

864,0

0,0

0,0

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога

08

02

344

000

864,0

864,0

0,0

0,0

- ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства

08

02

344

213

864,0

864,0

0,0

0,0

Образование

14

00

000

000

4000,0

0,0

4000,0

0,0

Общее образование

14

02

000

000

4000,0

0,0

4000,0

0,0

Ведомственные расходы на общее образование

14

02

401

000

4000,0

0,0

4000,0

0,0

- школы-дет.сады, школы начальные, неполные средние и средние

14

02

401

260

4000,0

0,0

4000,0

0,0

Прочие расходы

30

00

000

000

946,0

866,0

80,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

30

04

000

000

946,0

866,0

80,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

30

04

515

000

946,0

866,0

80,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

30

04

515

397

946,0

866,0

80,0

0,0

XI. Комитет по вопросам экономики и финансов

31313,0

17675,0

11003,0

2635,0

Промышленность, энергетика и строительство

07

00

000

000

13638,0

0,0

11003,0

2635,0

Строительство, архитектура

07

07

000

000

13638,0

0,0

11003,0

2635,0

Гос.капитальные вложения

07

07

313

000

13638,0

0,0

11003,0

2635,0

- гос.капитальные вложения на возвратной основе

07

07

313

197

8203,0

0,0

8203,0

0,0

- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

313

198

5435,0

0,0

2800,0

2635,0

Обслуживание государственного и муниципального долга

19

00

000

000

8687,3

8687,3

0,0

0,0

Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга

19

01

000

000

8687,3

8687,3

0,0

0,0

Процентные платежи по государственному внутреннему долгу

19

01

460

000

8687,3

8687,3

0,0

0,0

Выплаты процентов по государственному долгу

19

01

460

330

8687,3

8687,3

0,0

0,0

Прочие расходы

30

00

000

000

8987,7

8987,7

0,0

0,0

Резервные фонды

30

01

000

000

5821,8

5821,8

0,0

0,0

Резервные фонды

30

01

510

000

5821,8

5821,8

0,0

0,0

Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления, в том числе:

30

01

510

435

0,0

0,0

0,0

0,0

- резервный фонд города Петрозаводска

30

01

510

435

5806,8

5806,8

0,0

0,0

- резервный фонд Председателя правительства

30

01

510

435

15,0

15,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

30

04

000

000

3165,9

3165,9

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

30

04

515

000

3165,9

3165,9

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе:

30

04

515

397

3165,9

3165,9

0,0

0,0

- материальная помощь бывшим работникам аппарата Министерства финансов пенсионерам, находящимся на заслуженном отдыхе

30

04

515

397

4,5

4,5

0,0

0,0

- почтовые расходы для перевода налоговых платежей

30

04

515

397

25,0

25,0

0,0

0,0

- прочие расходы (приобретение чеков)

30

04

515

397

15,0

15,0

0,0

0,0

- Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Петрозаводску

30

04

515

397

1000,0

1000,0

0,0

0,0

- уплата процентов за пользование кредитами

30

04

515

397

0,0

0,0

0,0

0,0

- уплата госпошлины за нотариальное оформление договоров залога

30

04

515

397

2121,4

2121,4

0,0

0,0

Всего расходов

1391987,3

1180559,0

144310,2

67118,1


Начальник управления
муниципального казначейства
М.В.Ванин

(Приложение в новой редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 27.02.02 г., введенным в действие с 27.02.02 г. )

(Приложение в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год" от 11.09.02 г., введенным в действие с 11.09.02 г. )
(Приложение в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 29.10.02 г., введенным в действие с 29.10.02 г. )
(Приложение в редакции решения Петрозаводского городского Совета "О внесении изменений и дополнений в бюджет г.Петрозаводска на 2002 год" от 17.12.02 г., введенным в действие с 17.12.02 г. )


Приложение N 2
к решению городского Совета
от 19.12.2001 г. N XXIV/XVII-280



Распределение расходов бюджета на 2002 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Петрозаводска


Наименование


раздел


подраздел


целевая
статья

вид
расходов

Всего
расходов
на
2002 год

в том числе:

текущие
расходы

капитальные
расходы

расходы от
предпринимательской
деятельности

Государственное управление и местное самоуправление

01

00

000

000

70919,6

70627,55

292

0

Прочие расходы на общегосударственное управление и местное самоуправление

01

05

000

000

1078,9

1078,85

0

0

Проведение статистических обследований и переписей

01

05

040

000

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе:

01

05

040

397

1078,85

1078,9

0,0

0,0

- расходы по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года

01

05

040

397

1078,9

1078,9

0,0

0,0

Функционирование органов местного самоуправления

01

06

000

000

69840,7

69548,7

292

0

Содержание органов местного самоуправления

01

06

026

000

59132,6

59132,6

0

0

Денежное содержание аппарата

01

06

026

027

59132,6

59132,6

0

0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

027

000

10708,1

10416,1

292

0

Расходы на содержание аппарата

01

06

027

029

10708,1

10416,1

292