Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ


ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

XXII сессия XXIV созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 февраля 2002г. N XXIV/XXII-317

О внесении изменений и дополнений
в бюджет г. Петрозаводска на 2002 год

В целях приведения решения Петрозаводского городского Совета от 19.12.2001г. N XXIV/XVII-280 “О бюджете г.Петрозаводска на 2002 год” в соответствие с Законом Республики Карелия “О республиканском бюджете на 2002 год” от 29.12.2001г. N 565-ЗРК, и приложений N 1 и N 2 в соответствие с Приказом N 53н Министерства финансов Российской Федерации от 18.07.2001г. “О продлении срока действия приказа Министерства финансов Российской Федерации от 25 мая 1999г. N 38н “Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации” и внесении в него изменений и дополнений”, а также в связи с уточнением показателей прогноза социально-экономического развития г.Петрозаводска на 2002 год, что позволяет внести изменения в доходную и расходную часть бюджета, Петрозаводский городской Совет решил:

1. Внести в решение Петрозаводского городского Совета от 19.12.2001 г. N XXIV/XVII-280 “О бюджете г.Петрозаводска на 2002 год” следующие изменения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:

“Утвердить городской бюджет на 2002 год по расходам в сумме 1025128 тыс.рублей, в том числе по капитальным расходам 137400 тыс.рублей, по доходам в сумме 968240 тыс.рублей, в том числе финансовой помощи, выделяемой из республиканского бюджета 376349 тыс.рублей.

Установить, что дефицит городского бюджета на 2002 год составляет 56888 тыс.руб. или 9,6 процентов к объему доходов городского бюджета, без учета финансовой помощи, выделяемой из республиканского бюджета”.

1.2. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:

“Утвердить источники финансирования дефицита бюджета города в сумме 56888 тыс.рублей, в том числе :

Код

Сумма
тыс.руб.

0120

* Изменение остатков средств бюджета на счетах в банках

9777

0121

- остатки на начало отчетного периода

17757

0122

- остатки на конец отчетного периода

7980

0290

*Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, муниципальные ценные бумаги

-4236

0291

- привлечение средств

0

0292

- погашение основной суммы задолженности

4236

0500

*Прочие источники внутреннего финансирования

-562

0501

- получение кредитов (бюджетных ссуд)

43700

0502

- погашение основной суммы задолженности

44262

0600

*Поступления от продажи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности


2600

0820

* Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени муниципальных образований

49309

0821

- получение кредитов

49309

0822

- погашение основной суммы задолженности

0


1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

“Установить, что в 2002 году плательщики земельного налога и арендной платы за земли городов и поселков перечисляют указанные платежи в полном объеме на счет территориального органа федерального казначейства с последующим распределением доходов от их поступлений между уровнями бюджетной системы по следующим нормативам:

- федеральный бюджет - 15 процентов;

- республиканский бюджет - 35 процентов;

- городской бюджет - 50 процентов.”

1.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

“Установить, что средства от продажи гражданам и юридическим лицам земельных участков, находящихся в государственной собственности или права их аренды за вычетом расходов на их продажу по нормам, установленным Правительством Российской Федерации, зачисляются на счет территориального органа федерального казначейства с последующим распределением доходов от их поступления между уровнями бюджетной системы по нормативам, указанным в пункте 7 данного решения.”

1.5. Пункт 10 изложить в следующей редакции:

“Учесть в бюджете города на 2002 год поступление доходов по основным источникам в следующих суммах:

код тыс.руб.

I.

1000000

Налоговые доходы,
в том числе:

474057

1

1010000

Налоги на прибыль (доход), прирост капитала,
в том числе:

229561

1.1

1010100

Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций

8106

1.2

1010200

Налог на доходы физических лиц

221178

1010201

Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями, учреждениями и организациями

216067

1010202

Налог на доходы физических лиц, удерживаемый налоговыми органами

5111

1.3

1010400

Налог на игорный бизнес

277

2

1020000

Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы,
в том числе:

107619

2.1

1020200

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации

54267

1020204

Водка, ликеро-водочные изделия

51982

1020205

Коньяк, шампанское (вино игристое), вино натуральное

2278

1020207

Пиво

0

1020209

Ювелирные изделия

7

2.2

1020700

Налог с продаж

53352

3

3.1

1030000

1030100


1030102


1030104

Налоги на совокупный доход,
в том числе:
Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности

Единый налог для юридических лиц, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации

Единый налог для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации

61334

4165


3335


830

3.2

1030200

1030201

1030202

Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для юридических лиц

Единый налог на вмененный доход для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица

57169

27667

29502

4

1040000

Налоги на имущество,
в том числе:

54309

1040100

Налог на имущество физических лиц

1908

1040200

Налог на имущество предприятий

52356

1040300

Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или дарения (кроме доходов в денежном выражении)

45

5

1050000

Платежи за пользование природными ресурсами

11664

1050500

Плата за пользование водными объектами

1476

1050702

Земельный налог за земли городов и поселков

10188

6

1400100

Государственная пошлина

7000

7

1400500

Местные налоги и сборы,

2570

в том числе:

1400503

Налог на рекламу

2400

1400540

Прочие местные налоги и сборы

170

II.

2000000

Неналоговые доходы
в том числе:

70835

1

2010000

Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных или муниципальных организаций

65030

1.1

2010200

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

65030

2010202

Арендная плата за земли городов и поселков

6432

2010240

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

64673

2


3

2010400


2070000

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны

Штрафные санкции , возмещение ущерба

2040


3678

4

2090000

Прочие неналоговые доходы,
в том числе:

87

2090200

Прочие доходы
из них:
Плата за выдачу лицензий на розничную реализацию алкогольной продукции

7


7

ИТОГО ДОХОДОВ

550967

III

3000000

Безвозмездные перечисления - всего
в том числе:

376349

3020000

От бюджетов других уровней
в том числе:

376349

3020100

Дотации, всего
в том числе:

234144

1. Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

234144

в том числе:
за счет средств федерального фонда софинансирования социальных расходов


19293

3020200 3020500

2.Субвенции и субсидии, передаваемые местным бюджетам за счет Федерального Фонда компенсаций

40243

из них:

- на реализацию ФЗ “О социальной защите инвалидов в РФ”

в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

39389

5598

- на реализацию ФЗ “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”
в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

840


131

- на реализацию ФЗ “О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы”

в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

14

8

3020200 3020500

3. Субвенции и субсидии, передаваемые местным бюджетам за счет средств республиканского бюджета

101962

- на реализацию ФЗ “О ветеранах”

в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

67514

15521

- на реализацию закона РК “О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях”

10425

- на реализацию ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”

6809

- на реализацию ФЗ “О донорстве крови и ее компонентов” в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

1685

257

- на реализацию Указа Президента РФ “О мерах по социальной поддержке многодетных семей” в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

5036

1205

- на реализацию Постановления Правительства РФ “О неотложных мерах по улучшению положения детей в РФ”.

1620

- на реализацию Закона РК “Об установлении звания “Ветеран труда” и порядке его присвоения”
в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

8836

1382

- на реализацию Закона РК “О мерах по социальной защите граждан, проживающих на территории Республики Карелия и выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике”
в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

37




24

IV

5000000

Доходы бюджетных учреждений от предпринимательской деятельности
в том числе:

40924

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

24

Образование

22360

Культура, искусство и кинематография

305

Здравоохранение и физическая культура

17062

Социальная политика

476

Прочие расходы

697

ИТОГО ДОХОДОВ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

968240

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

56888

ВСЕГО ДОХОДОВ

1025128



1.6. Пункт 17 изложить в следующей редакции:

“Утвердить структуру расходов городского бюджета на 2002 год в следующих суммах:

Раздел

(тыс. руб.)

I. ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ,
в том числе:

01

Государственное управление и местное самоуправление

49707

05

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

9120

07

Промышленность, энергетика и строительство

712

08

Сельское хозяйство и рыболовство

2407

10

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика

378

12

Жилищно-коммунальное хозяйство

129861

13

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

1366

14

Образование, в том числе:

343130

- на реализацию закона РК “О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях”

10425

- на реализацию ФЗ “О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

6809

15

Культура, искусство и кинематография

6098

17

Здравоохранение и физическая культура, в том числе:

122315

на реализацию Постановления Правительства РФ “О неотложных мерах по улучшению положения детей в РФ”.

1620

18

Социальная политика, в том числе:

141693

- на реализацию ФЗ "О ветеранах"

в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

- на реализацию ФЗ “О социальной защите инвалидов в РФ”

в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

68436

15523



40647

5598

-на реализацию ФЗ “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”

в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

840



131

- на реализацию ФЗ “О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы”

в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

14


8

- на реализацию ФЗ “О донорстве крови и ее компонентов”

в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

1685

257

- на реализацию Указа Президента РФ “О мерах по социальной поддержке многодетных семей”

в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

5036


1205

- на реализацию Закона РК “Об установлении звания “Ветеран труда” и порядке его присвоения”

в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

9002


1382

- на реализацию Закона РК “О мерах по социальной защите граждан, проживающих на территории Республики Карелия и выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике”

в т.ч. на финансирование перевозки граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской волости

37




24

19

Обслуживание государственного долга

15000

30

Прочие расходы

25017

ИТОГО ТЕКУЩИХ РАСХОДОВ

846804

II. КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ

в том числе:

01

Государственное управление и местное самоуправление

372

05

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

5229

07

Промышленность, энергетика и строительство

44882


12

Жилищно-коммунальное хозяйство


74549


14

Образование


4034

15

Культура, искусство и кинематография

80

17

Здравоохранение и физическая культура

8191

18

Социальная политика

63

ИТОГО КАПИТАЛЬНЫХ РАСХОДОВ

137400

III. РАСХОДЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ ДОХОДОВ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
в том числе

40924

13

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

24

14

Образование

22360

15

Культура, искусство и кинематография

305

17

Здравоохранение и физическая культура

17062

18

Социальная политика

476

30

Прочие расходы

697

ВСЕГО РАСХОДОВ

1025128


1.7. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

“Утвердить в пределах сумм, установленных пунктом 17 расходы городского бюджета на 2002 год по разделам и подразделам целевым статьям и видам расходов функциональной классификации бюджетов Российской Федерации согласно приложению 1.

Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главному распорядителю и распорядителям бюджетных средств в соответствии с ведомственной структурой расходов городского бюджета согласно приложению 2”.

Приложения 1и 2 изложить в новой редакции (прилагаются)

1.8. В пункте 19.1 приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).

1.9. В пункте 19.2 приложение 4 изложить в новой редакции (прилагается).

1.10. Абзац 7 пункта 28 изложить в следующей редакции:

“Установить лимит предоставления бюджетных кредитов из Бюджета развития города Петрозаводска на срок, выходящий за пределы текущего финансового года, в сумме 11003 тыс.руб.”.

1.11. Пункт 29 изложить в следующей редакции:

“Утвердить структуру внутреннего муниципального долга г.Петрозаводска на 1 января 2002 года в объеме 236663 тыс.руб. согласно приложению 5”.

Приложение 5 изложить в новой редакции (прилагается)

1.12. Пункт 30 изложить в следующей редакции:

“Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований города Петрозаводска на 2002г. в сумме 93009,3 тыс.руб. согласно приложению 6.

Утвердить кредитную политику города Петрозаводска на 2002 год согласно приложению 7”.

Приложения 6 и 7 изложить в новой редакции (прилагаются)

1.13. Пункт 32 изложить в следующей редакции:

“Установить предельный объем расходов по обслуживанию муниципального внутреннего долга в сумме 27342 тыс.руб.

Установить предельный объем расходов на погашение муниципального внутреннего долга города в сумме 48498 тыс.руб., в том числе на погашение кредитов 43700 тыс.руб.”

1.14. Поручить администрации изыскать источники финансирования, в целях увеличения ассигнований по отрасли “Образование” для поквартальной ликвидации задолженности работникам образования по компенсации за книгоиздательскую продукцию.

И.о.Председателя Петрозаводского
городского Совета

В.И.Кашин


Приложение N 1
К решению сессии городского Совета
от 27.02.2002 г. N XXIV/XXII-317



Распределение расходов бюджета на 2002 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета г.Петрозаводска


Наименование

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

Всего
расходов
на
2002 год

в том числе:

текущие
расходы

капитальные
расходы

расходы от
предпринимательской

деятельности

Государственное управление и местное самоуправление

01

00

000

000

50079,0

49707,0

372,0

0,0

Прочие расходы на общегосударственное управление

01

05

000

000

816,0

736,0

80,0

0,0

Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств)

01

05

039

000

816,0

736,0

80,0

0,0

Текущее содержание подведомственных структур

01

05

039

075

816,0

736,0

80,0

0,0

Функционирование органов местного самоуправления

01

06

000

000

49263,0

48971,0

292,0

0,0

Содержание органов местного самоуправления

01

06

026

000

43271,4

43271,4

0,0

0,0

Денежное содержание аппарата

01

06

026

027

43271,4

43271,4

0,0

0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

027

000

5991,6

5699,6

292,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

01

06

027

029

5991,6

5699,6

292,0

0,0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

00

000

000

14349,0

9120,0

5229,0

0,0

Органы внутренних дел

05

01

000

000

14349,0

9120,0

5229,0

0,0

Обеспечение личного состав войск(сил)

05

01

601

000

14349,0

9120,0

5229,0

0,0

- текущее содержание подведомственных структур

05

01

601

075

14349,0

9120,0

5229,0

0,0

Промышленность, энергетика и строительство

07

00

000

000

45594,0

712,0

44882,0

0,0

Топливно- энергетический комплекс

07

01

000

000

212,0

212,0

0,0

0,0

Гос.поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации

07

01

293

000

212,0

212,0

0,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

07

01

293

290

212,0

212,0

0,0

0,0

Строительство, архитектура

07

07

000

000

33879,0

0,0

33879,0

0,0

Гос.капитальные вложения

07

07

313

000

33879,0

0,0

33879,0

0,0

- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

313

198

33879,0

0,0

33879,0

0,0

Государственная поддержка строительства

07

07

314

000

500,0

500,0

- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов

07

07

314

397

500,0

500,0

0,0

0,0

- гос.капитальные вложения на возвратной основе

07

07

313

197

8203,0

0,0

8203,0

0,0

- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

313

198

2800,0

2800,0

Сельское хозяйство и рыболовство

08

00

000

000

2407,0

2407,0

0,0

0,0

Земельные ресурсы

08

02

000

000

2407,0

2407,0

0,0

0,0

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога

08

02

344

000

2407,0

2407,0

0,0

0,0

-ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биологических ресурсов

08

02

344

213

2407,0

2407,0

0,0

0,0

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика

10

00

000

000

378,0

378,0

0,0

0,0

Автомобильный транспорт

10

01

000

000

378,0

378,0

0,0

0,0

Гос.поддержка автомобильного транспорта

10

01

372

000

378,0

378,0

0,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

10

01

372

290

378,0

378,0

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

12

00

000

000

204409,6

129860,6

74549,0

0,0

Жилищное хозяйство

12

01

000

000

114533,4

39984,4

74549,0

0,0

Гос.поддержка жил.хозяйства субъектов Российской Федерации

12

01

310

000

114533,4

39984,4

74549,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

12

01

310

290

39984,4

39984,4

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов

12

01

310

397

74549,0

0,0

74549,0

0,0

Коммунальное хозяйство

12

02

000

000

89246,2

89246,2

0,0

0,0

Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации

12

02

311

000

89246,2

89246,2

0,0

0,0

- субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации

12

02

311

440

38765,2

38765,2

0,0

0,0

- расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации

12

02

311

443

50481,0

50481,0

0,0

0,0

Прочие структуры коммунального хозяйства

12

03

000

000

630,0

630,0

0,0

0,0

Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации

12

03

311

000

630,0

630,0

0,0

0,0

- расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации

12

03

311

444

630,0

630,0

0,0

0,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

13

00

000

000

1389,9

1365,9

0,0

24,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

13

02

000

000

1389,9

1365,9

0,0

24,0

Обеспечение личного состав войск(сил)

13

02

601

000

1389,9

1365,9

0,0

24,0

Текущее содержание подведомственных структур

13

02

601

075

1389,9

1365,9

0,0

24,0

Образование

14

00

000

000

369523,9

343129,9

4034,0

22360,0

Дошкольное образование

14

01

000

000

99478,1

82754,9

422,5

16300,7

Ведомственные расходы на дошкольное образование

14

01

400

000

99478,1

82754,9

422,5

16300,7

Детские дошкольные учреждения

14

01

400

259

99478,1

82754,9

422,5

16300,7

Общее образование

14

02

000

000

250187,0

240843,1

3380,0

5963,9

Ведомственные расходы на общее образование

14

02

401

000

250187,0

240843,1

3380,0

5963,9

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

14

02

401

260

181179,5

176547,2

2376,5

2255,8

Вечерние и заочные средние образовательные школы

14

02

401

262

2318,9

2313,9

0,0

5,0

Школы -интернаты

14

02

401

263

8137,6

7805,4

300,0

32,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми

14

02

401

264

41983,8

38541,8

343,5

3098,5

Детские дома

14

02

401

265

16567,2

15634,8

360,0

572,4

Переподготовка и повышение квалификации

14

05

000

000

60,0

60,0

0,0

0,0

Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации

14

05

404

000

60,0

60,0

0,0

0,0

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

14

05

404

270

60,0

60,0

0,0

0,0

Прочие расходы в области образование

14

07

000

000

19798,8

19471,9

231,5

95,4

Прочие ведомственные расходы в области образования

14

07

407

000

19646,4

19319,5

231,5

95,4

Прочие учреждения и мероприятия в области образования

14

07

407

272

19646,4

19319,5

231,5

95,4

Прочие ведомственные расходы в области образования

14

07

407

000

152,4

152,4

0,0

0,0

Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании детей и подростков

14

07

407

319

152,4

152,4

0,0

0,0

Культура, искусство и кинематография

15

00

000

000

6483,1

6098,1

80,0

305,0

Культура и искусство

15

01

000

000

6483,1

6098,1

80,0

305,0

Ведомственные расходы на культуру и искусство

15

01

410

000

5409,8

5069,8

50,0

290,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культурного типа

15

01

410

280

1958,8

1689,8

50,0

219,0

Музеи и постоянные выставки

15

01

410

283

291,3

257,3

0,0

34,0

Библиотеки

15

01

410

284

3159,7

3122,7

0,0

37,0

Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства

15

01

412

000

1073,3

1028,3

30,0

15,0

Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства

15

01

412

287

1073,3

1028,3

30,0

15,0

Здравоохранение и физическая культура

17

00

000

000

147568,1

122314,8

8191,3

17062,0

Здравоохранение

17

01

000

000

146698,1

121444,8

8191,3

17062,0

Ведомственные расходы на здравоохранение

17

01

430

000

146698,1

121444,8

8191,3

17062,0

Больницы, родильные дома, клиники , госпитали

17

01

430

300

69863,7

63014,1

5129,3

1720,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

17

01

430

301

69155,9

51220,4

2617,2

15318,3

Фельдшерско-акушерские пункты

17

01

430

302

115,3

115,3

0,0

0,0

Дома ребенка

17

01

430

304

5510,9

5510,9

0,0

0,0

Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения

17

01

430

310

2052,3

1584,1

444,8

23,4

Физическая культура и спорт

17

03

000

000

870,0

870,0

0,0

0,0

Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт

17

03

434

000

870,0

870,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта

17

03

434

314

870,0

870,0

0,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

142232,0

141693,0

63,0

476,0

Учреждения социального обеспечения и службы занятости

18

01

000

000

12683,8

12144,8

63,0

476,0

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

18

01

440

000

12683,8

12144,8

63,0

476,0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

01

440

323

12683,8

12144,8

63,0

476,0

Социальная помощь

18

02

000

000

3470,0

3470,0

0,0

0,0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

02

440

000

72,0

72,0

0,0

0,0

Пособия и социальная помощь

18

02

440

322

72,0

72,0

0,0

0,0

Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан

18

02

442

000

3398,0

3398,0

0,0

0,0

Пособия и социальная помощь

18

02

442

322

3398,0

3398,0

0,0

0,0

Молодежная политика

18

03

000

000

549,6

549,6

0,0

0,0

Государственная поддержка в области молодежной политики

18

03

446

000

549,6

549,6

0,0

0,0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

03

446

323

549,6

549,6

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области социальной политики

18

06

000

000

125528,6

125528,6

0,0

0,0

Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы

18

06

516

000

17053,7

17053,7

0,0

0,0

Расходы на обеспечение лекарственных средств инвалидов и ветеранов

18

06

516

348

12470,5

12470,5

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

516

397

4583,2

4583,2

0,0

0,0

Фонд компенсаций

18

06

489

000

27995,0

27995,0

0,0

0,0

- расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

18

06

489

333

9747,0

9747,0

0,0

0,0

- расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам

18

06

489

345

17353,0

17353,0

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов

18

06

489

397

895,0

895,0

0

0

Расходы на реал.льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации

18

06

498

000

64887,9

64887,9

0,0

0,0

- расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

18

06

498

333

24253,9

24253,9

0,0

0,0

- расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам

18

06

498

345

40502,0

40502,0

0,0

0,0

- расходы на приобр.и доставку топлива ветеранам

18

06

498

346

132,0

132,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

18

06

515

000

15592,0

15592,0

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов

18

06

515

397

15592,0

15592,0

0,0

0,0

Обслуживание государственного долга

19

00

000

000

15000,0

15000,0

0,0

0,0

Обслуживание государственного внешнего долга

19

02

000

000

15000,0

15000,0

0,0

0,0

Процентные платежи по государственному внешнему долгу

19

02

461

000

15000,0

15000,0

0,0

0,0

Выплаты процентов по государственному долгу

19

02

461

330

15000,0

15000,0

0,0

0,0

Прочие расходы

30

00

000

000

25714,0

25017,0

0,0

697,0

Резервные фонды

30

01

000

000

2855,0

2855,0

0,0

0,0

Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ, в том числе:

30

01

510

435

2855,0

2855,0

0,0

0,0

- Резервный фонд города Петрозаводска

30

01

510

435

2759,0

2759,0

0,0

0,0

- 'Резервный фонд ГО и ЧС

30

01

510

435

70,0

70,0

0,0

0,0

- Резерв материальных ресурсов

30

01

510

435

26,0

26,0

0,0

0,0

Проведение выборов и референдумов

30

02

000

000

1812,0

1812,0

0,0

0,0

Расходы на проведение выборов и референдумов

30

02

511

000

1812,0

1812,0

0,0

0,0

Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления

30

02

511

394

1812,0

1812,0

0,0

0,0

Прочие расходы не отнесенные к другим подразделам

30

04

000

000

21047,0

20350,0

0,0

697,0

Прочие расходы не отнесенные к другим целевым статьям

30

04

515

000

21047,0

20350,0

0,0

697,0

Прочие расходы не отнесенные к другим видам расходов, в том числе:

30

04

515

397

21047,0

20350,0

0,0

697,0

- Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г.Петрозаводску

30

04

515

397

348,0

348,0

0,0

0,0

- финансирование расходов на развитие побратимских связей

30

04

515

397

211,0

211,0

0,0

0,0

- льготы почетных граждан

30

04

515

397

57,0

57,0

0,0

0,0

- городские мероприятия

30

04

515

397

1394,0

697,0

0,0

697,0

- почтовые расходы для перевода налоговых платежей

30

04

515

397

25,0

25,0

0,0

0,0

- прочие расходы (приобретение бланков векселей, комиссия банка)

30

04

515

397

15,0

15,0

0,0

0,0

- уплата процентов за пользование кредитами

30

04

515

397

12342,0

12342,0

0,0

0,0

- уплата госпошлины, страхование объектов залога

30

04

515

397

3729,0

3729,0

- программа празднования 300-летия г.Петрозаводска

30

04

515

397

504,0

504,0

0,0

0,0

- проведение инвентаризации муниципального имущества

30

04

515

397

1400,0

1400,0

0,0

0,0

- развитие информационной сети администрации города

30

04

515

397

1022,0

1022,0

0,0

0,0

Всего расходов

1025127,6

846803,3

137400,3

40924,0


Начальник управления муниципального казначейства М.В.Ванин


Приложение N 2
К решению сессии городского Совета
от 27.02.2002 г. N XXIV/XXII-317

Ведомственная структура расходов бюджета г.Петрозаводска на 2002 год

Распределение бюджетных ассигнований по главному распорядителю-администрации города
производятся в соответствии с данной ведомственной структурой расходов.

Наименование

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

Всего расходов на 2002 год

в том числе

текущие расходы

капитальные расходы
расходы

Расходы от
предпринимательской
деятельности

I.Петрозаводский городской Совет

2029,0

1980,0

49,0

0,0

Государственное управление и местное самоуправление

01

00

000

000

1987,0

1938,0

49,0

0,0

Функционирование органов местного самоуправления

01

06

000

000

1987,0

1938,0

49,0

0,0

Содержание органов местного самоуправления

01

06

026

000

1513,5

1513,5

0,0

0,0

Денежное содержание аппарата

01

06

026

027

1513,5

1513,5

0,0

0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

027

000

473,5

424,5

49,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

01

06

027

029

473,5

424,5

49,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

42,0

42,0

0,0

0,0

Социальная помощь

18

02

000

000

42,0

42,0

0,0

0,0

Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан

18

02

442

000

42,0

42,0

0,0

0,0

Пособия и социальная помощь

18

02

442

326

42,0

42,0

0,0

0,0

II.Аппарат администрации города

52824,0

51755,0

372,0

697,0

Государственное управление и местное самоуправление

01

00

000

000

47276,0

47033,0

243,0

0,0

Функционирование органов местного самоуправления

01

06

000

000

47276,0

47033,0

243,0

0,0

Содержание органов местного самоуправления

01

06

026

000

41757,9

41757,9

0,0

0,0

Денежное содержание аппарата

01

06

026

027

41757,9

41757,9

0,0

0,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления

01

06

027

000

5518,1

5275,1

243,0

0,0

Расходы на содержание аппарата

01

06

027

029

5518,1

5275,1

243,0

0,0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

00

000

000

149,0

20,0

129,0

0,0

Органы внутренних дел

05

01

000

000

149,0

20,0

129,0

0,0

Обеспечение личного состав войск(сил)

05

01

601

000

149,0

20,0

129,0

0,0

Текущее содержание подведомственных структур

05

01

601

75

149,0

20,0

129,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

356,0

356,0

0,0

0,0

Социальная помощь

18

02

000

000

356,0

356,0

0,0

0,0

Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан

18

02

442

000

356,0

356,0

0,0

0,0

Выплаты пенсий и пособий

18

02

442

326

356,0

356,0

0,0

0,0

Прочие расходы

30

00

000

000

5043,0

4346,0

0,0

697,0

Резервные фонды

30

01

000

000

96,0

96,0

0,0

0,0

Резервные фонды

30

01

510

000

96,0

96,0

0,0

Формирование резервных фондов исполнительных органов власти субъектов РФ, в том числе

30

01

510

435

96,0

96,0

0,0

0,0

- резервный фонд ГО и ЧС

30

01

510

435

70,0

70,0

0,0

0,0

- резерв материальных ресурсов

30

01

510

435

26,0

26,0

0,0

0,0

Проведение выборов и референдумов

30

02

000

000

1812,0

1812,0

0,0

0,0

Расходы на проведение выборов и референдумов

30

02

511

000

1812,0

1812,0

0,0

0,0

Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного самоуправления

30

02

511

394

1812,0

1812,0

0,0

0,0

Прочие расходы не отнесенные к другим подразделам

30

04

000

000

3135,0

2438,0

0,0

697,0

Прочие расходы не отнесенные к другим целевым статьям

30

04

515

000

3135,0

2438,0

0,0

697,0

Прочие расходы не отнесенные к другим видам расходов, в том числе:

30

04

515

397

3135,0

2438,0

0,0

697,0

- финансирование расходов на прием иностранных делегаций и развитие побратимских связей

30

04

515

397

211,0

211,0

0,0

0,0

- городские мероприятия

30

04

515

397

1394,0

697,0

0,0

697,0

- льготы почетным гражданам

30

04

515

397

57,0

57,0

0,0

0,0

- проведение инвентаризации муниципального городского имущества

30

04

515

397

0,0

0,0

0,0

0,0

- создание информационный сети администрации

30

04

515

397

1022,0

1022,0

0,0

0,0

- расходы на 300-летие г.Петрозаводска

30

04

515

397

451,0

451,0

0,0

0,0

III.МУ "Единая дежурно-диспетчерская служба"

1389,9

1365,9

0,0

24,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

13

00

000

000

1389,9

1365,9

0,0

24,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций

13

02

000

000

1389,9

1365,9

0,0

24,0

Обеспечение личного состав войск(сил)

13

02

601

000

1389,9

1365,9

0,0

24,0

Текущее содержание подведомственных структур

13

02

601

075

1389,9

1365,9

0,0

24,0

IV.Отдел по борьбе с преступлениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства

3071,0

3051,0

20,0

0,0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

00

000

000

3071,0

3051,0

20,0

0,0

Органы внутренних дел

05

01

000

000

3071,0

3051,0

20,0

0,0

Обеспечение личного состав войск(сил)

05

01

601

000

3071,0

3051,0

20,0

0,0

- текущее содержание подведомственных структур

05

01

601

075

3071,0

3051,0

20,0

0,0

V.Управление внутренних дел г.Петрозаводска

6129,0

6049,0

80,0

0,0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

00

000

000

6129,0

6049,0

80,0

0,0

Органы внутренних дел

05

01

000

000

6129,0

6049,0

80,0

0,0

Обеспечение личного состав войск(сил)

05

01

601

000

6129,0

6049,0

80,0

0,0

- текущее содержание подведомственных структур

05

01

601

075

6129,0

6049,0

80,0

0,0

VI.Департамент социального развития администрации города

556987,2

504415,9

12368,3

40203,0

1.Комитет по образованию

358051,1

333852,1

3701,0

20498,0

Образование

14

00

000

000

357603,1

333404,1

3701,0

20498,0

Дошкольное образование

14

01

000

000

99478,1

82754,9

422,5

16300,7

Ведомственные расходы на дошкольное образование

14

01

400

000

99478,1

82754,9

422,5

16300,7

Детские дошкольные учреждения

14

01

400

259

99478,1

82754,9

422,5

16300,7

Общее образование

14

02

000

000

238478,6

231329,7

3047,0

4101,9

Ведомственные расходы на общее образование

14

02

401

000

238478,6

231329,7

3047,0

4101,9

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

14

02

401

260

181179,5

176547,2

2376,5

2255,8

Вечерние и заочные средние образовательные школы

14

02

401

262

2318,9

2313,9

0,0

5,0

Школы -интернаты

14

02

401

263

8137,6

7805,4

300,0

32,2

Учреждения по внешкольной работе с детьми

14

02

401

264

30275,4

29028,4

10,5

1236,5

Детские дома

14

02

401

265

16567,2

15634,8

360,0

572,4

Прочие расходы в области образование

14

07

000

000

19646,4

19319,5

231,5

95,4

Прочие ведомственные расходы в области образования

14

07

407

000

19646,4

19319,5

231,5

95,4

Прочие учреждения и мероприятия в области образования

14

07

407

272

19646,4

19319,5

231,5

95,4

Культура, искусство и кинематография

15

00

000

000

448,0

448,0

0,0

0,0

Культура и искусство

15

01

000

000

448,0

448,0

0,0

0,0

Ведомственные расходы на культуру и искусство

15

01

410

000

448,0

448,0

0,0

0,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культурного типа

15

01

410

280

448,0

448,0

0,0

0,0

2.Управление культуры

17796,5

15216,5

413,0

2167,0

Образование

14

00

000

000

11708,4

9513,4

333,0

1862,0

Общее образование

14

02

000

000

11708,4

9513,4

333,0

1862,0

Ведомственные расходы на общее образование

14

02

401

000

11708,4

9513,4

333,0

1862,0

Учреждения по внешкольной работе с детьми

14

02

401

264

11708,4

9513,4

333,0

1862,0

Культура, искусство и кинематография

15

00

000

000

6035,1

5650,1

80,0

305,0

Культура и искусство

15

01

000

000

6035,1

5650,1

80,0

305,0

Ведомственные расходы на культуру и искусство

15

01

410

000

4961,8

4621,8

50,0

290,0

Дворцы и дома культуры, другие учреждения культурного типа

15

01

410

280

1510,8

1241,8

50,0

219,0

Музеи и постоянные выставки

15

01

410

283

291,3

257,3

0,0

34,0

Библиотеки

15

01

410

284

3159,7

3122,7

0,0

37,0

Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства

15

01

412

000

1073,3

1028,3

30,0

15,0

Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства

15

01

412

287

1073,3

1028,3

30,0

15,0

Прочие расходы

30

00

000

000

53,0

53,0

0,0

0,0

Прочие расходы не отнесенные к другим подразделам

30

04

000

000

53,0

53,0

0,0

0,0

Прочие расходы не отнесенные к другим целевым статьям

30

04

515

000

53,0

53,0

0,0

0,0

Прочие расходы не отнесенные к другим видам расходов, в том числе:

30

04

515

397

53,0

53,0

0,0

0,0

- программа празднования 300-летия г.Петрозаводска

30

04

515

397

53,0

53,0

0,0

0,0

3.Управление здравоохранения и социальной защиты населения

179060,8

153291,5

8231,3

17538,0

- Отдел здравоохранения

163811,8

138558,5

8191,3

17062,0

Образование

14

00

000

000

60,0

60,0

0,0

0,0

Переподготовка и повышение квалификации

14

05

000

000

60,0

60,0

0,0

0,0

Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации

14

05

404

000

60,0

60,0

0,0

0,0

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

14

05

404

270

60,0

60,0

0,0

0,0

- переподготовка и повышение квалификации работников здравоохранения

14

05

404

270

60,0

60,0

0,0

0,0

Здравоохранение и физическая культура

17

00

000

000

146698,1

121444,8

8191,3

17062,0

Здравоохранение

17

01

000

000

146698,1

121444,8

8191,3

17062,0

Ведомственные расходы на здравоохранение

17

01

430

000

146698,1

121444,8

8191,3

17062,0

Больницы, родильные дома, клиники , госпитали

17

01

430

300

69863,7

63014,1

5129,3

1720,3

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

17

01

430

301

69155,9

51220,4

2617,2

15318,3

Фельдшерско-акушерские пункты

17

01

430

302

115,3

115,3

0,0

0,0

Дома ребенка

17

01

430

304

5510,9

5510,9

0,0

0,0

Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения

17

01

430

310

2052,3

1584,1

444,8

23,4

Социальная политика

18

00

000

000

17053,7

17053,7

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области социальной политики

18

06

000

000

17053,7

17053,7

0,0

0,0

Фонд компенсаций

18

06

489

000

17053,7

17053,7

0,0

0,0

Расходы на обеспечение лекарственных средств инвалидов и ветеранов

18

06

489

348

12470,5

12470,5

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

489

397

4583,2

4583,2

0,0

0,0

- Отдел социальной защиты

15249,0

14733,0

40,0

476,0

Социальная политика

18

00

000

000

15249,0

14733,0

40,0

476,0

Учреждения социального обеспечения и службы занятости

18

01

000

000

12177,0

11661,0

40,0

476,0

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

18

01

440

000

12177,0

11661,0

40,0

476,0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

01

440

323

12177,0

11661,0

40,0

476,0

Социальная помощь

18

02

000

000

3072,0

3072,0

0,0

0,0

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

18

02

440

000

72,0

72,0

0,0

0,0

Пособия и социальная помощь

18

02

440

322

72,0

72,0

0,0

0,0

Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан

18

02

442

000

3000,0

3000,0

0,0

0,0

Пособия и социальная помощь

18

02

442

322

3000,0

3000,0

0,0

0,0

4.Отдел по делам молодежи

2078,8

2055,8

23,0

0,0

Образование

14

07

152,4

152,4

0,0

0,0

Прочие расходы в области образование

14

07

000

000

152,4

152,4

0,0

0,0

Прочие ведомственные расходы в области образования

14

07

407

000

152,4

152,4

0,0

0,0

Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании детей и подростков

14

07

407

319

152,4

152,4

0,0

0,0

Здравоохранение и физическая культура

17

00

000

000

870,0

870,0

0,0

0,0

Физическая культура и спорт

17

03

000

000

870,0

870,0

0,0

0,0

Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт

17

03

434

000

870,0

870,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта

17

03

434

314

870,0

870,0

0,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

1056,4

1033,4

23,0

0,0

Учреждения социального обеспечения и службы занятости

18

01

000

000

506,8

483,8

23,0

0,0

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

18

01

440

000

506,8

483,8

23,0

0,0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

01

440

323

506,8

483,8

23,0

0,0

Молодежная политика

18

03

000

000

549,6

549,6

0,0

0,0

Государственная поддержка в области молодежной политики

18

03

446

000

549,6

549,6

0,0

0,0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

03

446

323

549,6

549,6

0,0

0,0

VII.Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

340123,5

253925,5

86198,0

0,0

Управление жилищного хозяйства

244766,6

163568,6

81198,0

0,0

Промышленность, энергетика и строительство

07

00

000

000

6861,0

212,0

6649,0

0,0

Топливно-энергетический комплекс

07

01

000

000

212,0

212,0

0,0

0,0

Гос.поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации

07

01

293

000

212,0

212,0

0,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

07

01

293

290

212,0

212,0

0,0

0,0

Строительство, архитектура

07

07

000

000

6649,0

0,0

6649,0

0,0

Гос.капитальные вложения

07

07

313

000

6649,0

0,0

6649,0

0,0

- гос.капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

313

198

6649,0

0,0

6649,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

12

00

000

000

153298,6

78749,6

74549,0

0,0

Жилищное хозяйство

12

01

000

000

114533,4

39984,4

74549,0

0,0

Гос.поддержка жил.хозяйства субъектов Российской Федерации

12

01

310

000

114533,4

39984,4

74549,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

12

01

310

290

39984,4

39984,4

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов

12

01

310

397

74549,0

0,0

74549,0

0,0

Коммунальное хозяйство

12

02

000

000

38765,2

38765,2

0,0

0,0

Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации

12

02

311

000

38765,2

38765,2

0,0

0,0

- субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации

12

02

311

440

38765,2

38765,2

0,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

69607,0

69607,0

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области социальной политики

18

06

000

000

69607,0

69607,0

0,0

0,0

Фонд компенсаций

18

06

489

000

18030,0

18030,0

0,0

0,0

- расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам

18

06

489

345

17353,0

17353,0

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов

18

06

489

397

677,0

677,0

0,0

0,0

Расходы на реал.льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации

18

06

498

000

40634,0

40634,0

0,0

0,0

- расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам

18

06

498

345

40502,0

40502,0

0,0

0,0

- расходы на приобр.и доставку топлива ветеранам

18

06

498

346

132,0

132,0

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

18

06

515

000

10943,0

10943,0

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов

18

06

515

397

10943,0

10943,0

0,0

0,0

Обслуживание государственного долга

19

00

000

000

15000,0

15000,0

0,0

0,0

Обслуживание государственного внешнего долга

19

02

000

000

15000,0

15000,0

0,0

0,0

Процентные платежи по государственному внешнему долгу

19

02

461

000

15000,0

15000,0

0,0

0,0

Выплаты процентов по государственному долгу

19

02

461

330

15000,0

15000,0

0,0

0,0

Управление городского хозяйства

95356,9

90356,9

5000,0

0,0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

00

000

000

5000,0

0,0

5000,0

0,0

Органы внутренних дел

05

01

000

000

5000,0

0,0

5000,0

0,0

Обеспечение личного состава войск (сил)

05

01

601

000

5000,0

0,0

5000,0

0,0

- текущее содержание подведомственных структур

05

01

601

075

5000,0

0,0

5000,0

0,0

Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика

10

00

000

000

378,0

378,0

0,0

0,0

Автомобильный транспорт

10

01

000

000

378,0

378,0

0,0

0,0

Гос.поддержка автомобильного транспорта

10

01

372

000

378,0

378,0

0,0

0,0

- целевые субсидии и субвенции

10

01

372

290

378,0

378,0

0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

12

00

000

000

51111,0

51111,0

0,0

0,0

Коммунальное хозяйство

12

02

000

000

50481,0

50481,0

0,0

0,0

Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации

12

02

311

000

50481,0

50481,0

0,0

0,0

- расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации

12

02

311

443

50481,0

50481,0

0,0

0,0

Прочие структуры коммунального хозяйства

12

03

000

000

630,0

630,0

0,0

0,0

Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации

12

03

311

000

630,0

630,0

0,0

0,0

- расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации

12

03

311

444

630,0

630,0

0,0

0,0

Социальная политика

18

00

000

000

38867,9

38867,9

0,0

0,0

Прочие мероприятия в области социальной политики

18

06

000

000

38867,9

38867,9

0,0

0,0

Фонд компенсаций

18

06

489

000

9965,0

9965,0

0,0

0,0

- расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

18

06

489

333

9747,0

9747,0

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов

18

06

489

397

218,0

218,0

0,0

0,0

Расходы на реал.льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации

18

06

498

000

24253,9

24253,9

0,0

0,0

- расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

18

06

498

333

24253,9

24253,9

0,0

0,0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

18

06

515

000

4649,0

4649,0

0,0

0,0

- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов

18

06

515