Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 ноября 2020 года N 696
г. Улан-Удэ


О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"



Правительство Республики Бурятия постановляет:


1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 N 612, от 17.03.2014 N 109, от 29.04.2014 N 198, от 03.07.2014 N 317, от 26.09.2014 N 471, от 02.12.2014 N 598, от 30.12.2014 N 686, от 26.02.2015 N 81, от 15.04.2015 N 177, от 26.06.2015 N 324, от 21.07.2015 N 365, от 22.09.2015 N 468, от 30.10.2015 N 544, от 15.12.2015 N 615, от 08.04.2016 N 137, от 11.07.2016 N 314, от 30.09.2016 N 460, от 02.12.2016 N 556, от 03.02.2017 N 47, от 30.03.2017 N 125, от 03.04.2017 N 132, от 15.05.2017 N 212, от 18.08.2017 N 412, от 18.08.2017 N 413, от 17.11.2017 N 538, от 22.01.2018 N 20, от 25.01.2018 N 29, от 20.03.2018 N 135, от 27.03.2018 N 157, от 15.06.2018 N 327, от 20.09.2018 N 514, от 10.10.2018 N 569, от 24.10.2018 N 590, от 11.12.2018 N 705, от 20.02.2019 N 63, от 28.05.2019 N 271, от 31.07.2019 N 414, от 23.09.2019 N 510, от 03.10.2019 N 529, от 06.11.2019 N 596, от 07.11.2019 N 598, от 23.12.2019 N 680, от 02.06.2020 N 321, от 05.08.2020 N 471, от 22.09.2020 N 579):


1.1. В паспорте:


1.1.1. Разделы "Сроки реализации Программы", "Объем бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации Программы

2014 - 2024 годы

Объем бюджетных ассигнований Программы

Источники финансирования

Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб.

В том числе

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего

77191842,98

15669655,86

43099625,46

32526,36

18323954,21

2014 год

4083182,28

1350954,57

2130340,63

8397,91

593489,17

2015 год

4296218,96

1175021,5

2587040,1

2121,6

532035,76

2016 год

6964143,82

3136619,01

3056481,49

8251,24

696711

2017 год

7299910,98

2267514,36

3526580

0

1505816,63

2018 год

5267628,9

1329189

3427292,2

0

511147,73

2019 год

14795744,69

2642826,6

3827863,91

0

8325054,18

2020 год

10436967,66

2354482,20

4408464,10

13755,61

3660265,74

2021 год

9971558,30

1163166,50

4636976,80

0

4171415,00

2022 год

14733606,70

249882,10

5304242,60

0

9179482,00

2023 год <**>

16571496,00

0

5113042,00

0

11458454,00

2024 год <**>

25693705,00

0

5113042,00

0

20580663,00



** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.".


1.1.2. В подразделе "Дорожное хозяйство" раздела I "Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития":


1.1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:


"Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Республики Бурятия составляет 14775,3 км. Сеть федеральных дорог в Республике Бурятия составляет 824,8 км (5,6%), регионального значения - 3601,1 км (24,4%) и местного - 10349,4 км (70,0%).".


1.1.2.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:


"Сеть местных дорог составляет 10349,4 км автомобильных дорог, 50,5% - автодороги с твердым покрытием и 5126,0 км - это грунтовые дороги.".


1.1.3. В разделе IV "Сроки реализации Государственной программы" цифры "2022" заменить цифрами "2024".


1.1.4. В подпрограмме 1 "Энергетика Республики Бурятия":


1.1.4.1. Раздел "Срок реализации подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Срок реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы".


1.1.4.2. Таблицу 4 "Структура подпрограммы 1 "Энергетика Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:


"Таблица 4


Структура подпрограммы 1 "Энергетика Республики Бурятия"

Наименование

Ед. изм.

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год <**>

2024 год <**>

Цель: обеспечение потребностей экономики Республики Бурятия энергетическими ресурсами (тепловой и электрической энергией) с учетом повышения эффективности их использования

Задача 1: снятие инфраструктурных ограничений при технологическом присоединении новых потребителей региона

Целевой индикатор

Протяженность линий электропередач 35 кВ и выше, построенных и реконструированных субъектами энергетики

км

72

59

0

24

6,2

152,25

0

0

0

497

24

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей

Направление расходов:

1.1.1. Строительство объектов 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики

тыс. руб.

294000

289000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

1.1.2. Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)

тыс. руб.

-

-

-

+

-

-

-

-

-

1.1.3. ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

566

4158815

6666882

11366630

20466480

1.1.4. Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская

тыс. руб.

-

-

-

+

-

-

-

-

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

Реконструкция ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС - Гусиное Озеро

тыс. руб.

-

-

45000

45000

47773

-

-

-

Реконструкция ВЛ 110 кВ Селендума - Гусиное Озеро

тыс. руб.

-

-

-

-

30000

45000

45000

-

Задача 2. Создание условий для повышения производительности работы станций и подстанций республики, а также для подключения перспективных потребителей электроэнергии

Целевой индикатор

Объем выработанной электрической энергии субъектами энергетики

млн. кВт. ч

5171

5300

5432

5568

5707

5992

6225

6127

6502

6689

7246

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности

Направление расходов:

филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"

1.2.1. Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

МВт

-

-

-

-

-

30

-

-

филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

1.2.2. Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС

МВт

-

-

-

-

-

170

-

-

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

1.2.3. Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"

МВА

-

-

-

-

-

-

-

-

484

1.2.4. Строительство ПС 220 кВ "Озерная"

МВА

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.5. Комплексная реконструкция ПС 220 кВ "Районная"

МВА

-

-

-

-

-

526

-

-

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

1.2.6. Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой"

МВА

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"

МВА

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"

МВА

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.9. Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"

МВА

-

-

-

-

10

-

-

-

1.2.10. Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"

МВА

-

-

-

-

-

20

-

-

1.2.11. Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"

МВА

-

-

-

-

-

-

8

-

Задача 3. Снижение потерь в электрических сетях

Целевой индикатор

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

%

17,3

17,2

17,1

17,1

17,0

17,0

16,9

16,9

16,9

16,9

16,9

Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

Направление расходов:

1.3.1. Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики

тыс. руб.

12600

12600

12600

12600

12600

12600

12600

12600

12600

12600

12600

Задача 4. Возмещение фактических потерь в электрических сетях на основании судебных решений

Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Направление расходов:

1.4.1. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

23050,6

22972,1

8707,1

0

0



** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.".


1.1.5. В подпрограмме 2 "Транспорт и связь Республики Бурятия":


1.1.5.1. Раздел "Срок реализации подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Срок реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы".


1.1.5.2. Таблицу 5 "Структура подпрограммы 2 "Транспорт и связь Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:


"Таблица 5

Структура подпрограммы 2 "Транспорт и связь Республики Бурятия"

Наименование

Ед. изм.

2013 год <*>

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год <**>

2024 год <**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Цель: полное обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта и связи

Задача: формирование устойчивых транспортных связей (внутриреспубликанских, внутрироссийских и международных) для свободного перемещения грузопотоков

Целевые индикаторы

Грузооборот железнодорожного транспорта

млн. т-км

40900

41000

41200

41800

42000

42200

43000

43500

43700

43900

44100

443000

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия

Направления расходов:

1.1.1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса

тыс. руб.

0

0

500000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача: повышение качества транспортного обслуживания населения

Целевые индикаторы

Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности "Транспорт"

млн. руб.

5532,2

5560,7

5570,0

5600,0

5700,0

5800,0

6000,0

6200,0

6200,0

62000,0

6200,0

6200,0

Среднемесячная заработная плата по ВЭД "Транспортировка и хранение"

тыс. руб.

21,3

21,7

22,4

22,7

23,0

23,1

23,2

23,2

23,3

23,3

23,4

23,4

Длина трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных за счет субсидии из республиканского бюджета

км

0

0

0

0

0

0

0,4

0

0

0

0

0

Объем вагоно-километровой работы, выполненной поездами пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

вагоно-километры

0

0

0

0

0

0

0

1113428

1113428

1113428

1113428

1113428

Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск

рейс

0

0

0

0

0

0

0

156

156

156

156

156

Количество рейсов по маршруту Нижнеангарск - Улан-Удэ

рейс

0

0

0

0

0

0

0

156

156

156

156

156

Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Таксимо

рейс

0

0

0

0

0

0

0

104

104

104

104

104

Количество рейсов по маршруту Таксимо - Улан-Удэ

рейс

0

0

0

0

0

0

0

104

104

104

104

104

Доля фактически перевезенных пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории муниципальных образований от планового количества пассажиров

%

0

0

0

0

0

0

0

81

81

85

85

85

Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия

Направления расходов:

2.2.1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства

тыс. руб.

177967,94

53265,76

53265,76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства

тыс. руб.

0

0

0

323000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства

тыс. руб.

0

0

0

190495,0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ

тыс. руб.

0

0

0

0

0

1200000,00

0

0

0

0

0

0

2.2.5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта")

тыс. руб.

0

300000,0

302183,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ

тыс. руб.

0

350000,0

0,0

1702900,0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия <**>

тыс. руб.

5000,0

38456,3

21783,2

44000,0

46900,0

50000,0

50000,0

57370,0

60620,0

65530,0

0

0

2.2.8. Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов

тыс. руб.

0

0

0

0

3448,5

0

0

0

0

0

0

0

2.2.9. Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

тыс. руб.

0

0

0

0

54802,82155

55000,0

13066,57616

0

0

0

0

0

2.2.10. Субсидии муниципальным образованиям в Республике Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований <***>

тыс. руб.

0

0

0

0

505,52

2241,00

2580,70

2512,21

2512,21

0

0

0

2.2.11. Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях

тыс. руб.

0

0

0

0

1522,9

0

0

0

0

0

0

0

2.2.12. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия

тыс. руб.

0

0

0

0

39317,35

62341,10

62345,70

62345,70

62345,70

0

0

0

2.2.13. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации

тыс. руб.

0

0

0

0

0

9398,32

0

0

0

0

0

0

2.2.14. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

10848,1

30936,0

0,00

0,00

0

0

2.2.15. Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

631,0

70,0

70,0

70,0

70,0

2.2.16. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТ) Республики Бурятия

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

31667,20

0

0

0

00

2.2.17. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

22100

0

0

0

0

2.2.18. Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 г.

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

51600,0

0

0

0

0

Задача: внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Бурятия

Целевые индикаторы

Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, из подлежащих оснащению

% от общего количества

70

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков

Направления расходов:

3.3.1. Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы

тыс. руб.

49499,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.2. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

тыс. руб.

9099,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.3. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

тыс. руб.

3336,5

601,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.4. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

тыс. руб.

0

868,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача: организация трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия в целях увеличения охвата населения

Целевые индикаторы

Доля охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала "Радио Россия" со вставками ГТРК "Бурятия"

%

-

-

-

-

-

69,6

89,9

89,9

89,9

89,9

89,9

89,9

Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

Направления расходов:

4.4.1. Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

1771,589

13160,70

13160,70

13160,70

13160,70

13160,70



* Справочно.


** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.".


1.1.6. В подпрограмме 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия":


1.1.6.1. Раздел "Срок реализации подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Срок реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы".


1.1.6.2. В подразделе "Характеристика дорожного хозяйства Республики Бурятия":


1.1.6.2.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:


"Общая протяженность дорог общего пользования составляет 14775,3 км, из них 9405,4 км с твердым покрытием, что составляет 63,7% от общей протяженности.


Сеть федеральных дорог в Республике Бурятия составляет 824,8 км (5,6%), регионального значения - 3601,1 км (24,4%) и местного - 10349,4 км (70,0%).".


1.1.6.2.2. Абзацы пятый, шестой и восьмой изложить в следующей редакции:


"Региональная сеть дорог общего пользования общей протяженностью 3601,1 км представлена переходными - 34,7% и усовершенствованными - 58,5% типами покрытий, 243,9 км (6,8%) остаются пока грунтовыми.


Обеспеченность связей между населенными пунктами республики с ее центром по дорогам с твердым покрытием составляет 91%. Не имеют связей 2 административных района, 1 город республиканского подчинения, 10 поселков городского типа и 106 сельских населенных пунктов.";


"Не менее сложной и серьезной проблемой является транспортно-эксплуатационное состояние автодорожных мостов и путепроводов. Из 1128 мостов на автодорогах федерального, регионального и местного значения 474 являются деревянными (42%), в том числе на автодорогах регионального значения - 115 и 359 - на местных автодорогах.".


1.1.6.2.3. Таблицу 6 "Структура подпрограммы 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:


"Таблица 6

Структура подпрограммы 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия"

Наименование

Ед. изм.

2013 год <*>

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год <**>

2024 год <**>

Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения

Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Целевые индикаторы

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения

км

76

13,6

36,4

35,0

65

45

87,8

73,49

73

108

93,0

109,5

Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения

пм

667

453

413,5

191,0

124

270

596,2

238,24

0

0

252,85

236,20

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

- ремонт автодорог и мостов

тыс. руб.

537190,0

545854,8

444632,3

672902,39

822979,2

585617,1

524214,68

193043,4

1635469,2

1761194,3

1640531,2

1640531,2

Направление 2.

- содержание автодорог

тыс. руб.

405036,8

345958,7

408021,7

447000,0

547201,7

478510,8

596819,1

680013,8

651652,5

705287,2

661069,8

661069,8

Направление 3.

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)

тыс. руб.

-

-

131960,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление 4.

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)

тыс. руб.

-

-

-

187902,5

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление 5.

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)

тыс. руб.

-

-

-

-

175955,0 <*>

-

-

-

-

-

-

-

Направление 6.

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)

тыс. руб.

-

-

-

-

210402,8 <*>

92146,5

-

-

-

-

-

-

Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики

Целевые индикаторы

Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т.ч.:

км

0

0,0

6,10

24,1

18,85

19,29

23,0

12,26

23,1

20,0

8

0

в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

км

-

-

3,75

24,15

7,44

19,29

23,0

0,0

0,0

0,0

0

0

в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"

км

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,14

23,1

20,0

8

0

Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения

км

50,19

16,38

17,87

3,23

35,9

2,8

19,597

6,8

-

20,0

24

6

Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году

ед.

3

4

5

8

2

8

3

2

2

3

5

Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения

пм

450,47

29,56

52,6

120,7

72,92

94,33

38,58

6,19

24,5

46,4

100,0

40,00

Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

ед.

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество построенных мостов на автодорогах местного значения

шт.

1

1

2

1

0

1

0

0

0

0

0

Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта

шт.

-

-

1

0

3

1

2

0

0

0

0

0

Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта

км

-

-

-

3,5

43,8

110,8

46,0

49

51

64

51,79

50,81

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

64,2

63,1

62,8

60,4

59,5

57,0

56,7

56,4

56,1

55,8

55,5

55,2

Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

тыс. руб.

702111,0

466223,6

362515,2

807440,0

691926,7

641994,88

365291,0

332481,0

307945,1

319002,9

399500,0

399500,0

Направление 2.

- субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность

тыс. руб.

721429,0

412514,5

734829,4

634380,0

848738,5

1105511,97

777768,2

527211,6

488057,6

47494,70

141455,8

141455,8

Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"

Всего

984649,9

1779923,2

921858,8

1913357,20

1842497,5

1842497,5

Направление 1.

- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

247607,1

219854,3

73572,60

93029,90

40000,0

40000,0

Направление 2.

- ремонт автодорог

311552,0

1139708,8

481777,40

871103,80

843274,0

843274,0

Направление 3.

- субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность

425490,8

420360,1

366508,8

949223,50

949223,50

949223,50

Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Строительство и реконструкция автодорог и мостов

тыс. руб.

1200,0

85900,0

0,0

0,0

40000,0

40000,0

Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность

тыс. руб.

46626,0

27650,0

27650,0

27650,0

20000,0

20000,0

Общая сумма финансирования подпрограммы

тыс. руб.

2365766,8

1770551,6

2081959,4

2561722,39

2910846,1

2811634,7

3296568,9

3626223,0

4032633,2

4773986,3

4735054,3

4735054,3



* Справочно.


** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.".


1.1.7. В подпрограмме 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия":


1.1.7.1. Раздел "Срок реализации подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Срок реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы".


1.1.7.2. Таблицу 7 "Структура подпрограммы 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" изложить в следующей редакции:


"Таблица 7

Структура подпрограммы 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

Наименование

Ед. изм.

2013 год <*>

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год <**>

2024 год <**>

Цель: обеспечение эффективности Государственной программы и развитие отраслевой инфраструктуры

Задача: эффективная реализация Государственной программы

Целевой индикатор

Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов

тыс. руб.

12400,0

11845,0

12469,0

13320,1

1091,6

1100,0

1200,0

1300,0

1300,0

1300,0

13000,0

13000,0

Мероприятие 4.1: руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего

Направление 4.1.1:

тыс. руб.

264536,1

311084,1

432882,6

364014,6

385881,8

433254,02

366083,1

465581,30

401844,4

401844,4

0

0

- содержание Центрального аппарата

34361,2

34024,8

32113,4

32268,6

36095,4

35391,3

34996,4

36609,80

36468,8

36468,8

0

0

- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания

230174,9

277059,3

400769,2

331746,0

349651,9

397427,42

326947,5

426914,80

364827,0

364827,0

364827,00

364827,00

- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации

134,5

234,8

454,5

454,5

454,5

454,5

0

0

- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

200,5

226,5

202,2

94,1

94,1

0

0

- вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов

1400,0

0

- возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета

3458,21

0

Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры

Целевой индикатор

Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия

кол-во

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 4.2: эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

Направление 4.2.1: исключение замечаний от федеральных органов власти

млн. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



* Справочно.


** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.".


1.1.8. В подпрограмме 5 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия".


1.1.8.1. Раздел "Срок реализации подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Срок реализации подпрограммы

2014 - 2024 годы".


1.1.8.2. Таблицу 8 "Структура подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:


"Таблица 8

Структура подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия"

Наименование

Ед. изм.

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год <**>

2024 год <**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель: снижение потребления энергетических ресурсов в отраслях экономики Республики Бурятия

Задача 1. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ТЭК

Целевой индикатор

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

кг у.т./кВт.ч

0,34

0,33

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Направление расходов

5.1.1. Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия

тыс. руб.

233623,41

177170,00

189248,32

187794,63

383274,73

524161,18

113348,74

0,00

0,00

79224

101583

Задача 2. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте

Целевой индикатор

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации

ед.

285

285

285

285

285

285

285

285

285

642

642

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

Направление расходов

5.2.1. Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образованиях

Целевой индикатор

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт.ч/кв. м

34,64

34,30

33,96

33,62

23,84

23,59

23,36

23,12

22,90

22,9

22,9

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

Направления расходов:

5.3.1. Реализация мероприятий по энергосбережению

тыс. руб.

8820,889

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3.2. Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом

тыс. руб.

0,00

1800,00

0,00

0,00

3423,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 4. Развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии

Целевой индикатор

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0

0

0

10

0

60

45

0

30

0

0

Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

Направление расходов:

5.4.1. Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

1096020,00

0,00

7100000,00

3400000,00

0

2500000,00

0

0



** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.".


1.1.9. В подпрограмме 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2024 годах":


1.1.9.1. В паспорте разделы "Цель", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Цель

Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2024 году на 50 процентов по сравнению с 2010 годом";

"Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2024 году на 50 процентов по сравнению с 2010 годом.

Сокращение социального риска к 2024 году в 2 раза по сравнению с 2010 годом.

Сокращение транспортного риска к 2024 году в 3 раза по сравнению с 2010 годом".


1.1.9.2. Таблицу 9 "Структура подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:


"Таблица 9

Структура подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия"

Наименование

Ед. изм.

Прогнозный период

2014 год <*>

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год <**>

2024 год <**>

Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2024 году на 50 процентов по сравнению с 2010 годом

Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Целевой индикатор

Число лиц, погибших в ДТП

человек

200

195

190

185

180

125

116

104

104

104

104

Количество ДТП с участием детей

единиц

216

205

204

203

202

201

200

200

200

200

200

Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения

Направления расходов:

1.1.1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

тыс. руб.

0

874,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2. Оснащение системами автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

тыс. руб.

0

20892,1

72734,5

66163,40

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3. Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения

тыс. руб.

0

2448,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения

тыс. руб.

0

20150,0

14010,0

17191,6

0 <**>

0

0

0

0

0

0

1.1.5. Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

1398,0

2136,0

1398,0

1398,0

0

0

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Направления расходов

1.2.1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

тыс. руб.

0

2500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

тыс. руб.

0

1000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

тыс. руб.

0

750,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.5. Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

Направления расходов:

1.3.1. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

6336,8

6681,7

6681,7

6681,7

0

0

1.3.2. Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

16864,40

26224,30

32864,40

32864,40

0

0

Задача 2: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах республики

Целевой индикатор

Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС)

человек

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

3,2

2,9

2,5

2,5

2,5

2,5

Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий

Направления расходов:

2.4.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов

тыс. руб.

6785,56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.2. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов

тыс. руб.

1575,6

2121,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения

тыс. руб.

0

3200,0

0

0

0

0

0

0

0

0



** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.".


1.1.9.3. В разделе "Характеристика сферы реализации подпрограммы":


1.1.9.4. В абзаце двадцатом цифры "2022" заменить цифрами "2024".


1.1.9.5. В абзаце двадцать пятом цифры "2022" заменить цифрами "2024".


1.1.10. В подпрограмме 7 "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия":


1.1.10.1. Раздел "Срок реализации подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Срок реализации подпрограммы

2017 - 2024 годы"

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. руб.

В том числе:

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего

11000,00

0,00

0,00

0,00

11000,00

2017 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 год

5000,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

2019 год

3000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

2020 год

1500,00

0,00

0,00

0,00

1500,00

2021 год

1500,00

0,00

0,00

0,00

1500,00

2022 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023 год <**>

2000,0

0,00

0,00

0,00

2000,0

2024 год <**>

2000,0

0,00

0,00

0,00

2000,0



** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.".


1.1.10.2. Таблицу 9.1 "Структура подпрограммы 7 "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:


"Таблица 9.1

Структура подпрограммы 7 "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия"

Наименование

Ед. изм.

Прогнозный период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год <**>

2024 год <**>

Цель: повышение экологической безопасности Республики Бурятия

Задача 1. Строительство газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры

Целевой индикатор

Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций

ед.

0

1

2

1

1

0

1

1

Основное мероприятие 7.1. Строительство автогазозаправочных станций

Направление расходов

7.1.1. Строительство автогазозаправочных станций

тыс. руб.

0,00

5000,00

3000

1500

1500

0,00

2000,0

2000,0



** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.".


1.1.11. Таблицу 10 раздела VIII "Перечень целевых индикаторов государственной программы. Обоснование состава и значений целевых индикаторов. Оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение" изложить в следующей редакции:


"Таблица 10


Индикаторы (показатели) Государственной программы

NN п/п

Наименование индикатора

Ед. измерения

Значение индикатора по годам:

2013 <*>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 <**>

2024 <**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1.

Объем вводимой мощности субъектами энергетики

МВА

96

59

25

9

22

36

42

4

5,2

33

671

3,5

2.

Пассажирооборот транспорта

млн. пасс.-км

1621

1626

1631

1636

1641

1700

1750

1800

1850

1870

1890

1900

3.

Грузооборот транспорта

млн. т-км

41100

41500

42000

42500

43000

45000

45500

46000

46500

47000

47500

48000

4.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

%

62,2

60,0

58,0

56,3

54,0

52,7

52,5

52,1

51,8

51,3

50,8

50,0

4.1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

47,5

47,9

48,2

48,7

49,2

500

5.

Удовлетворенность населения информационной открытостью министерства

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

6.

Количество дорожно-транспортных происшествий на транспорте, всего

единиц

1596

1500

1450

1400

1350

1300

1250

1200

1200

1200

1200

1200

Подпрограмма 1 "Энергетика Республики Бурятия"

7.

Протяженность линий электропередач, построенных и реконструированных субъектами энергетики

км

27

72

59

53

75

70

70

51

76

89

589

102

8.

Объем выработанной электрической энергии субъектами энергетики

млн. кВт.ч

5045

5171

5300

5432

5568

5707

5992

6225

6127

6502

6689

7246

9.

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

%

23

22,5

22

21,5

21

20,5

20

16,9

16,9

16,9

16,9

16,9

Подпрограмма 2 "Транспорт Республики Бурятия"

10.

Грузооборот железнодорожного транспорта

млн. т-км

40900

41000

41200

41800

42000

42200

43000

43500

43700

43800

43900

44000

11.

Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности "Транспорт"

млн. руб.

5532,2

5560,7

5570,0

5600,0

5700,0

5800,0

6000,0

6200,0

6200,0

6200.0

6200,0

6200,0

12.

Среднемесячная заработная плата по ВЭД "Деятельность прочего сухопутного транспорта"

тыс. руб.

21,3

21,7

22,4

22,7

23,0

23,1

23,2

23,2

23,3

23,3

23,4

23,4

13.

Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, из подлежащих оснащению

% от общего количества

70

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.1.

Доля охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала "Радио Россия" со вставками ГТРК "Бурятия"

%

-

-

-

-

-

69,6

89,9

89,9

89,9

89,9

89,9

89,9

13.2.

Длина трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных за счет субсидии из республиканского бюджета

км

0

0

0

0

0

0

0,4

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия"

14.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения

км

76

13,6

36,4

35,0

65

45

87,8

73,498

73

108

93,0

109,5

15.

Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения

пм

667

453

413,5

191,0

124

270

596,2

238,24

0

0

252,85

236,20

16.

Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т.ч.:

км

0

0,0

6,10

24,1

18,85

19,29

23,0

12,26

23,1

20

8

0

16.1.

В рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

км

-

-

3,75

24,1

16,8

19,29

23,0

0

0

0

0

0

16.2.

В рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"

11,14

23,1

20,0

8

0

17.

Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения

км

50,19

16,38

17,87

3,23

35,9

2,8

19,597

6,8

0

20,0

24

6

18.

Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году

ед.

3

4

5

8

2

8

3

2

2

3

5

19.

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

ед.

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Количество построенных мостов на автодорогах местного значения

шт.

1

1

2

1

0

1

0

0

-

-

-

21.

Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения

пм

450,47

29,56

52,6

120,7

72,92

94,33

38,58

6,19

24,5

46,4

100,0

40,0

22.

Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта

шт.

1

0

3

2

2

0

0

0

0

0

22.1.

Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта

км

3,5

43,8

110,8

46,0

49

51

64

51,79

50,81

22.2.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

64,2

63,1

62,8

60,4

59,5

57,0

56,7

56,4

56,1

55,8

55,5

55,2

Подпрограмма 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия"

23.

Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов

тыс. руб.

12400,0

11845,0

12469,0

13320,1

1091,6

1100,0

1200,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

24.

Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия

кол-во

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия"

25.

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

кг у.т./кВт.ч

0,35

0,34

0,33

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

26.

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации

шт.

114

285

285

285

285

285

285

285

285

285

642

642

27.

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт.ч/кв. м

34,99

34,64

34,30

33,96

33,62

23,84

23,59

23,36

23,12

22,90

22,9

22,9

28.

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0

0

0

0

10

0

60

45

0

30

0

0

Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах"

29.

Число лиц, погибших в ДТП

человек

205

200

195

190

185

180

125

116

104

104

104

104

30.

Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС)

человек

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

3,2

2,9

2,5

2,5

2,5

2,5

31.

Количество ДТП с участием детей

ед.

216

216

205

204

203

202

201

200

200

200

200

200

Подпрограмма 7 "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия"

33.

Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций

ед.

0

0

0

0

0

1

2

1

1

0

1

1



** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.".


1.2. Приложения NN 1 - 7, 15 изложить в новой редакции согласно приложениям NN 1 - 8 к настоящему постановлению.


1.3. В приложении 9 пункт 3 изложить в следующей редакции:


"3. Средства предоставляемых субсидий из Дорожного фонда Республики Бурятия имеют целевой характер, предоставляются при условии обеспечения осуществления закупок конкурентными способами определения подрядчика (исполнителя) на выполнение работ администрацией муниципального образования через Республиканское агентство по государственным закупкам, за исключением субсидий на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным и жилищно-строительным кооперативам, субсидий, предоставляемых в 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" Улан-Удэнской городской агломерации, субсидий на возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ и финансирование аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружений на них, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, закупки товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта, не превышающей 2000,0 тыс. рублей, и при наличии обоснования потребности в финансировании каждого объекта.".


1.4. Приложения N 17, 22 к Программе исключить.


1.5. В приложении 36:


1.5.1. Пункт 1 после слова "маршрутам" дополнить словом "ежемесячно".


1.5.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:


"5. Распределение субсидий в отношении каждого муниципального образования в Республике Бурятия устанавливается законом о бюджете Республики Бурятия на соответствующий финансовый год и плановый период.".


1.5.3. Абзац шестой пункта 7 после слова "рублей" дополнить словом "ежемесячно".


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия



Приложение N 1
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.11.2020 N 696


Приложение 1
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"



МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

NN п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок (годы)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Финансирование (республиканский бюджет), тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

1.

Подпрограмма 1 "Энергетика Республики Бурятия"

1.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей

1.1.1.

Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики

Минтранс РБ

2014

2015

Повышение энергобезопасности региона, снятие инфраструктурных ограничений, подключение перспективных потребителей

0

1.1.2.

Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2013

2017

0

1.1.3.

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2019

2020

0

1.1.4.

Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2013

2017

0

1.1.5.

Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2016

2018

0

1.1.6.

Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус. Озеро

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2018

2020

0

1.2.

Основное мероприятие 2. Мероприятия по увеличению электрической мощности

1.2.1.

Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"

2019

2019

0

1.2.2.

Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС

филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

2017

2017

0

1.2.3.

Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2017

2019

0

1.2.4.

Строительство ПС 220 кВ "Озерная"

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2017

2018

0

1.2.5.

Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2017

2019

0

1.2.6.

Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2019

2020

0

1.2.7.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2018

2018

0

1.2.8.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2016

2016

0

1.2.9.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2017

2017

0

1.2.10.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2017

2018

0

1.2.11.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2018

2018

0

1.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

1.3.1.

Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики

Минтранс РБ

2014

2020

Приведение потерь электрической энергии к нормативным значениям, снижение коммерческих потерь

0

1.4.

Основное мероприятие 4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

1.4.1.

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Минтранс РБ, Минфин РБ

2020

2022

Возмещение фактических потерь в электрических сетях на основании судебных решений

54729,8

2.

Подпрограмма 2 "Транспорт и связь Республики Бурятия"

2.1.

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия

2.1.1.

Направление 1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса

ФА "Госграница", Минтранс РБ

2015

2015

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов

0

2.2.

Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия

2.2.1.

Направление 1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства

Минтранс РБ, Авиакомпании

2013 <*>

2018

Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, обновление парка воздушных судов

0

2.2.2.

Направление 2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая

Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД"

2013 <*>

2016

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции

0

2.2.3.

Направление 3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево

Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД"

2013 <*>

2016

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции

0

2.2.4.

Направление 4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ

Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД"

2014

2018

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Повышение связности всех видов транспорта

0

2.2.5.

Направление 5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта")

ФА "Госграница", Минтранс РБ

2013 <*>

2017

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов

0

2.2.6.

Направление 6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ

ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"

2014

2017

Снятие ограничений по приему воздушных судов для расширения географии полетов

0

2.2.7.

Направление 7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

Минтранс РБ, РСТ РБ

2013

2022

Сохранение пригородного железнодорожного сообщения на территории Республики Бурятия

439659,5

2.2.8.

Направление 8. Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов

Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию)

2017

2017

Улучшение качества транспортного обслуживания населения труднодоступных населенных пунктов Республики Бурятия

3448,5

2.2.9.

Направление 9. Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию)

2017

2022

Развитие путевого хозяйства электрического транспорта, повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг

122869,4

2.2.10.

Направление 10. Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований

Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования (по согласованию)

2017

2024

Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера

10351,64

2.2.11.

Направление 11. Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях

Минстрой РБ, муниципальные образования (по согласованию)

2017

2017

Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера

1522,9

2.2.12.

Направление 12. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия

Минтранс РБ, РСТ РБ

2017

2024

Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера

288695,55

2.2.13.

Направление 13. Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации

Минтранс РБ

2018

2018

Обеспечение транспортной отрасли комплексом взаимодополняющих документов:

- формализующих исчерпывающий состав конкретных технических и организационных мероприятий по развитию системы транспорта, включая описание существа мероприятий, последовательность их реализации, технико-экономические показатели и ожидаемый уровень эффективности от реализации;

- достаточных для организации проектирования и последующей практической реализации мероприятий;

- разработанных на перспективу, обеспечивающую запас времени для возможности, при выявлении необходимости, оперативной корректировки решений, их проектирования и реализации до истечения срока планируемого периода

9398,31914

2.2.14.

Направление 14. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

Минтранс РБ

2019

2022

41784,1

2.2.15.

Направление 16. Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения

Минтранс РБ

2020

2022

Улучшение качества обслуживания населения

771,0

2.2.16.

Направление 17. Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения

Минтранс РБ

2020

2020

31667,2

2.2.17.

Направление 17. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

Минтранс РБ

2020

2020

Повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения

11050,0

2.2.18.

Направление 18. Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года

Минтранс РБ

2020

2020

Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отрасли "Транспорт" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

49020,0"

2.3.

Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков

2.3.1.

Направление 1. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

Минобразования РБ

2013 <*>

2014

Повышение безопасности перевозок детей, улучшение контроля за перевозкой, повышение эффективности перевозок

2838,9

2.3.2.

Направление 2. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

Минздрав РБ

2013 <*>

2014

Улучшение качества обслуживания населения. Повышение оперативности разрешения аварийных и дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций

1642,0

2.3.4.

Направление 3. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

Минимущество РБ

2013 <*>

2014

Улучшение качества обслуживания населения. Повышение безопасности перевозок

868,0

2.4.

Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

2.4.1.

Направление 1. Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

Минтранс РБ

2019

2024

Увеличение доли охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала "Радио Россия" со вставками ГТРК "Бурятия" до 89,9%

67575,08

3.

Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия"

3.1.

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

3.1.1.

Направление 1. Ремонт автодорог и мостов

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

10466969,68

3.1.2.

Направление 2. Содержание автодорог

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

6182605,3

3.1.3.

Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

131960,8

3.1.4.

Направление 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2016

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

187902,51

3.1.5.

Направление 5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2017

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

175955,0

3.1.6.

Направление 6. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2017

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

302549,3

3.2. Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

3.2.1.

Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2024

Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные

5093820,37

3.2.2.

Направление 2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность

Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию)

2014

2024

Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные

5859418,11

3.3.

Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"

3.3.1.

Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2019

2024

Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных

714063,9

3.3.2.

Направление 2. Ремонт автодорог

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2019

2024

Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных

4490690,0

3.3.3.

Направление 3. Субсидии МО на дорожную деятельность

Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию)

2019

2024

Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных

4060030,2

3.4.

Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

3.4.1.

Строительство и реконструкция автодорог и мостов

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2019

2024

167100,0

3.4.2.

Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность

Минтранс РБ муниципальные образования (по согласованию)

2019

2024

169576,0

4.

Подпрограмма 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия"

4.1.

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего - 3562470,32

4.1.1.

Направление 1.

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2022

Полнота кассового исполнения ведомственных расходов, соблюдение порядка и сроков разработки ведомственных расходов Министерства к проекту республиканского бюджета, установленных Правительством Республики Бурятия

4288666,12

- содержание Центрального аппарата;

314437,3

- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания;

3969824,12

- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

2187,3

- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

817,4

4.1.2.

Направление 2. Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2019

2019

3458,20

4.1.3.

Направление 3. Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов

1400,0

4.2.

Основное мероприятие 2. Эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

4.2.1.

Направление 2. Исключение замечаний от федеральных органов власти

Минтранс РБ

2014

2022

Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

0

5.

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия"

5.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

5.1.1.

Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия

ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС" - АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", Минтранс РБ

2014

2024

-

0,00

5.2.

Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

5.2.1.

Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

Минтранс РБ

2014

2024

-

0,00

5.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

5.3.1.

Реализация мероприятий по энергосбережению

Минтранс РБ

2014

2024

Проведение энергетических обследований в учреждениях муниципальных образований

8784,137

5.3.2.

Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом

Минтранс РБ

2015

2018

-

5223,00

5.4.

Основное мероприятие 4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

5.4.1.

Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

Минтранс РБ

2014

2022

Годовая выработка электроэнергии 22,6 млн. кВт. ч

0,00

6.

Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия"

6.1.

Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения

6.1.1.

Направление 1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

Минтранс РБ

2015

2022

Формирование у водителей и пассажиров ценностно-нормативной мотивации, направленной на повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге

874,0

6.1.2.

Направление 2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2014

2017

Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности

159790,0

6.1.3.

Направление 3. Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2014

2015

Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности

2448,8

6.1.4.

Направление 4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2014

2022

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

51351,6

6.1.5.

Направление 6. Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2019

2022

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

6330,0

6.2.

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

6.2.1.

Направление 1. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

Минобразования РБ

2015

2022

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

2500,0

6.2.2.

Направление 2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

Минобразования РБ

2015

2022

Снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток

1000,0

6.2.3.

Направление 3. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

Минобразования РБ

2015

2022

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

750,0

6.2.4.

Направление 4. Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге

Минобразования РБ

2017

2022

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

0,0

6.3.

Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

6.3.1.

Направление 1. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2019

2022

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

26381,9

6.3.2.

Направление 2. Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2019

2022

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

108817,5

6.4.

Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий

6.4.1.

Направление 1. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов

Муниципальные образования по согласованию

2014

2022

Повышение безопасности дорожного движения исключением возможности выхода пешеходов на проезжую часть дороги в неустановленных местах

0

6.4.2.

Направление 2. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов

Муниципальные образования по согласованию

2014

2022

Повышение пропускной способности дорог и улиц

0

6.4.4.

Направление 3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения

Муниципальные образования по согласованию

2014

2022

Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах

0

7.

Подпрограмма 7 "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия"

7.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций

7.1.1.

Строительство автогазозаправочных станций

ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ

2017

2024

-

0,00



* Справочно.


Принимаемые сокращения:


Минимущество РБ - Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;


Минстрой РБ - Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;


Минобразования РБ - Министерство образования и науки Республики Бурятия;


Минздрав РБ - Министерство здравоохранения Республики Бурятия;


МВД по РБ - Министерство внутренних дел по Республике Бурятия;


Минтранс РБ - Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия;


Минфин РБ - Министерство финансов Республики Бурятия.



Приложение N 2
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.11.2020 N 696


Приложение 2
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс. рублей), годы

2013 год <*>

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год <**>

2024 год <**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

Всего

2655788,3

2130340,6

2587040,1

3056481,5

3526580,0

3427292,2

3827863,90

4408464,10

4636976,80

5304242,60

5113042,00

5113042,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

2644342,3

2128876,1

2539299,2

2969737,0

3441702,1

3427292,2

3799806,49

4373422,10

4596032,70

5263298,50

5113042,00

5113042,00

Минздрав РБ

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобразования РБ

2838,90

0,00

4250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

1522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минимущество РБ

7566,10

863,50

43490,90

86744,50

83355,00

0,00

24599,20

35042,00

40944,10

40944,10

0,00

0,00

Подпрограмма 1

Энергетика Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23050,60

22972,10

8707,10

0,00

0,00

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23050,60

22972,10

8707,10

0,00

0,00

филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей

Направление 1.1.1

Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.2

Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.3

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.4

Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.5

Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.6

Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус. Озеро

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности

Направление 1.2.1

Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.2

Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС

филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.3

Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.4

Строительство ПС 220 кВ "Озерная"

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.5

Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.6

Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.7

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.8

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.9

Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.10

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.11

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

Направление 1.3.1

Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Направление 1.4.1

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Минтранс РБ

23050,60

22972,10

8707,10

0,00

0,00

Подпрограмма 2

Транспорт и связь Республики Бурятия

Всего

16446,00

39920,80

21783,20

44000,00

146497,09

178980,42

140612,69

258567,20

138583,00

78760,70

13160,70

13160,70

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

5000,00

38456,30

21783,20

44000,00

144974,19

178980,42

140612,69

258567,20

138583,00

78760,70

13160,70

13160,70

Минздрав РБ

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобразования РБ

2838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

1522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минимущество РБ

7566,10

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия

Направление 2.1

Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2

Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3

Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

Минтранс РБ

5000,00

38456,30

21783,20

44000,00

46900,00

50000,00

50000,00

57370,00

60620,00

65530,00

0,00

0,00

Направление 2.4

Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов

Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию

0,00

0,00

0,00

0,00

3448,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.5

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию

0,00

0,00

0,00

0,00

54802,82

55000,00

13066,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.6

Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований

Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию

0,00

0,00

0,00

0,00

505,52

2241,00

2580,70

2386,60

2386,60

0,00

0,00

0,00

Направление 2.7

Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях

Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию

0,00

0,00

0,00

0,00

1522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.8

Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия

Минтранс РБ, РСТ РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

39317,35

62341,10

62345,70

62345,70

62345,70

0,00

0,00

0,00

Направление 2.9

Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9398,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.10

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10848,10

30936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.11

Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,00

70,00

70,00

0,00

0,00

Направление 2.12

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31667,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.13

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.14

Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков

Направление 3.2

Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы

Минимущество РБ

7566,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 3.3

Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

Минобразования РБ

2838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 3.4

Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

Минздрав РБ

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 3.5

Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

Минимущество РБ

0,00

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

Направление 4.1

Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1771,589

13160,70

13160,70

13160,70

13160,70

13160,70

Подпрограмма 3

Дорожное хозяйство Республики Бурятия

Всего

2365766,80

1770551,60

2081959,40

2561722,39

2910846,10

2811634,78

3296568,90

3626223,00

4032633,20

4773986,30

4735054,30

4735054,3 <***>

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

1644337,80

1358037,10

1347130,00

1927342,39

2062107,60

1706122,78

2046683,90

2651001,30

3150416,80

3749618,10

3624375,00

3624375,00

Минтранс Республики Бурятия

721429,00

412514,50

734829,40

634380,00

848738,50

1105512,00

1249885,00

975221,70

882216,40

1024368,20

1110679,30

1110679,30

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1

Ремонт автодорог

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

537190,00

545854,80

444632,30

672902,39

822979,20

585617,10

524214,68

193043,40

1635469,20

1761194,30

1640531,20

1640531,20

Направление 2

Содержание автодорог

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

405036,80

345958,70

408021,70

447000,00

547201,70

478510,80

596819,10

680013,80

651652,50

705287,20

661069,80

661069,80

Направление 3

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт)

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

131960,80

Направление 4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

187902,51

Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1

Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

702111,00

466223,60

362515,20

807440,00

691926,70

641994,88

365291,00

332481,00

307945,10

319002,90

399500,00

399500,00

Направление 2

Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность

Минтранс Республики Бурятия

721429,00

412514,50

734829,40

634380,00

848738,50

1105512,00

777768,20

527211,60

488057,60

47494,70

141455,80

141455,80

Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"

Всего:

984649,90

1779923,20

921858,80

1913357,20

1832497,50

1832497,50

Направление 1

Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

247607,10

219854,30

73572,60

93029,90

40000,00

40000,00

Направление 2

Ремонт автодорог

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

311552,00

1139708,80

481777,40

871103,80

843274,00

843274,00

Направление 3

Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность

Минтранс Республики Бурятия

425490,80

420360,10

366508,80

949223,50

949223,50

949223,50

Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Всего:

47826,00

113550,00

27650,00

27650,00

60000,00

60000,00

Направление 1

Строительство и реконструкция автодорог и мостов

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

1200,00

85900,00

0,00

0,00

40000,00

40000,00

Направление 2

Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность

Минтранс Республики Бурятия

46626,00

27650,00

27650,00

27650,00

20000,00

20000,00

Подпрограмма 4

Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Всего

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

385881,80

433254,02

366083,10

465581,30

401844,40

401844,40

364827,00

364827,00

Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель)

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

385881,80

433254,02

362624,90

465581,30

401844,40

401844,40

364827,00

364827,00

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Направление 4.1.1

Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

Минтранс Республики Бурятия

34361,20

34024,80

32113,40

32268,60

36095,40

35391,30

34996,40

36609,80

36468,80

36468,80

0,00

0,00

Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации

134,50

234,80

454,50

454,50

454,50

454,50

0,00

0,00

Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

200,50

226,50

202,20

94,10

94,10

0,00

0,00

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

230174,90

277059,30

400769,20

331746,00

349651,90

397427,42

326947,50

426914,80

364827,00

364827,00

364827,00

364827,00

Направление 4.1.2

Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета

Минтранс Республики Бурятия

3458,20

0,00

0,00

Направление 4.1.3

Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов

Минтранс Республики Бурятия

1400,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия

Всего

9039,39

8784,14

1800,00

0,00

0,00

3423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

9039,39

8784,14

1800,00

0,00

0,00

3423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Мероприятие 5.1.1

Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия

ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС" - АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

Мероприятие 5.2.1

Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

Мероприятие 5.3.1

Реализация мероприятий по энергосбережению

Минтранс РБ

9039,39

8784,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.3.2

Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом

Минтранс РБ

0,00

0,00

1800,00

0,00

0,00

3423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

Мероприятие 5.4.1

Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6

Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия

Всего

0,00

0,00

48614,90

86744,50

83355,00

0,00

24599,20

35042,00

40944,10

40944,10

0,00

0,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобразования РБ

0,00

0,00

4250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минимущество РБ

0,00

0,00

43490,90

86744,50

83355,00

0,00

24599,20

35042,00

40944,10

40944,10

0,00

0,00

Основное мероприятие. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения

Направление 6.1

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

Минтранс РБ

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

20892,10

72734,50

66163,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.3

Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

2448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.4

Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

20150,00

14010,00

17191,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.5

Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1398,00

2136,00

1398,00

1398,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Направление 6.6

Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения

Минстрой РБ, Минобразования РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.7

Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

Минобразования РБ

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.8

Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

Минобразования РБ

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.9

Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

Минобразования РБ

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.10

Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге

Минобразования РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

Направление 6.11

Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6336,80

6681,70

6681,70

6681,70

0,00

0,00

Направление 6.12

Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16864,40

26224,30

32864,40

32864,40

0,00

0,00

Подпрограмма 7

Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций

Мероприятие 7.1.1

Строительство автогазозаправочных станций

ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



* Справочно.


** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.


*** Пообъектное распределение будет осуществлено после доведения лимитов финансирования.



Приложение N 3
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.11.2020 N 696


Приложение 3
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики, и дорожного
хозяйства"



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 год <*>

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год <**>

2024 год <**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

всего

6129991,24

4083182,28

4296218,96

6964143,82

7299910,98

5267628,99

14795744,69

10436967,66

9971558,30

14733606,70

16571496,00

25693705,00

федеральный бюджет <*>

2599034,40

1350954,57

1175021,50

3136619,01

2267514,36

1329189,02

2642826,60

2354482,20

1163166,50

249882,10

0,00

0,00

республиканский бюджет

2655788,29

2130340,63

2587040,10

3056481,49

3526579,99

3427292,24

3827863,91

4408464,10

4636976,80

5304242,60

5113042,00

5113042,00

местный бюджет <*>

19100,00

8397,91

2121,60

8251,24

0,00

0,00

0,00

13755,61

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

856068,55

593489,17

532035,76

696711,00

1505816,63

511147,73

8325054,18

3660265,74

4171415,00

9179482,00

11458454,00

20580663,00

Подпрограмма 1

Энергетика Республики Бурятия

всего

333600,00

306600,00

301600,00

65100,00

122002,00

122873,00

700893,00

81216,60

4194387,10

6688189,10

11379230,00

20479080,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23050,60

22972,10

8707,10

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

333600,00

306600,00

301600,00

65100,00

122002,00

122873,00

700893,00

146917,00

4171415,00

6679482,00

11379230,00

20479080,00

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей

Направление 1.1.1

Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики

всего

321000,00

294000,00

289000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

321000,00

294000,00

289000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.2.

Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.3

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с ПС Нижнеангарская

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566,00

4158815,00

6666882,00

11366630,00

20466480,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566,00

4158815,00

6666882,00

11366630,00

20466480,00

Направление 1.1.4

Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.5

Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро

всего

0,00

0,00

0,00

45000,00

45000,00

47773,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

45000,00

45000,00

47773,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.6

Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус. Озеро

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

45000,00

45000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

45000,00

45000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности

Направление 1.2.1

Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.2

Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.3

Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.4

Строительство ПС 220 кВ "Озерная"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.5

Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.6

Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3500,00

56699,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3500,00

56699,00

88751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.7

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.8

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"

всего

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.9

Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"

всего

0,00

0,00

0,00

1000,00

18555,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

1000,00

18555,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.10

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"

всего

0,00

0,00

0,00

1500,00

45047,00

15000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

1500,00

45047,00

15000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.11

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

Направление 1.3.1

Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики

всего

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Направление 1.4.1

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

всего

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

23050,60

22972,10

8707,10

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23050,60

22972,10

8707,10

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

Транспорт и связь Республики Бурятия

всего

236346,84

743186,56

377231,96

2260395,00

246497,09

178980,42

140612,67

272322,81

138583,00

78760,70

13160,70

13160,70

федеральный бюджет <*>

16688,40

650000,00

302183,00

1702900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

16446,00

39920,80

21783,20

44000,00

146497,09

178980,42

140612,67

258567,20

138583,00

78760,70

13160,70

13160,70

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13755,61

внебюджетные источники <**>

203212,44

53265,76

53265,76

513495,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.1.1

Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия

Направление 2.2.1

Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства

всего

106531,52

53265,76

53265,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <**>

177967,94

53265,76

53265,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.2

Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства

всего

0,00

0,00

0,00

323000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <**>

0,00

0,00

0,00

323000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.3

Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства

всего

0,00

0,00

0,00

190495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <**>

0,00

0,00

0,00

190495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.4

Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <**>

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.5

Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта")

всего

0,00

300000,00

302183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

300000,00

302183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.6

Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ

всего

0,00

350000,00

0,00

1702900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

350000,00

0,00

1702900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <**>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.7

Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

всего

5000,00

38456,30

21783,20

44000,00

46900,00

50000,00

50000,00

57370,00

60620,00

65530,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

5000,00

38456,30

21783,20

44000,00

46900,00

50000,00

50000,00

57370,00

60620,00

65530,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.8

Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

3448,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

3448,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.9

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

54802,82

55000,00

13066,57616

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

54802,82

55000,00

13066,57616

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.10

Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

505,52

2241,00

2580,70

2512,21

2512,21

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

505,52

2241,00

2580,70

2386,60

2386,60

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,611

125,611

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.11

Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.12

Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

39317,35

62341,10

62345,70

62345,70

62345,70

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

39317,35

62341,10

62345,70

62345,70

62345,70

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.13

Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9398,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9398,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.14

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10848,1

30936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10848,1

30936,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.15

Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,00

70,00

70,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,00

70,00

70,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.16

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31667,20

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31667,20

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.17

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.18

Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков

Направление 2.3.1

Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы

всего

49499,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

16688,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

7566,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

25244,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.2

Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

всего

2838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

2838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.3

Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

всего

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.4

Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

всего

0,00

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

Направление 2.4.1

Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1771,589

13160,70

13160,70

13160,70

13160,70

13160,70

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1771,589

13160,70

13160,70

13160,70

13160,70

13160,70

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

Дорожное хозяйство Республики Бурятия

всего

4948112,80

2469771,20

2954797,90

3995441,40

5178360,46

4140823,72

5939395,50

5980705,20

5195799,70

5023868,40

4735054,30

4735054,3***

федеральный бюджет <*>

2582346,00

699219,60

872838,50

1433719,01

2267514,36

1329189,02

2642826,60

2354482,20

1163166,50

249882,10

0,00

0,00

республиканский бюджет, в т.ч.:

2365766,80

1770551,60

2081959,40

2561722,39

2910846,10

2811634,70

3296568,90

3626223,00

4032633,20

4773986,30

4735054,30

4735054,30

иные межбюджетные трансферты

423058,00

242402,51

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")

всего

1250000,00

1282377,49

федеральный бюджет <*>

625000,00

625000,02

республиканский бюджет

602497,70

632193,60

местный бюджет <*>

22502,30

25183,87

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1

Ремонт автодорог <*>

всего

537190,00

545854,76

444632,30

860804,90

1209337,00

677263,57

524214,68

193043,40

1635469,20

1761194,30

1640531,20

1640531,20

федеральный бюджет <*>, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

187902,51

386357,80

91646,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

210402,80

91646,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет, в т.ч.:

537190,00

545854,76

444632,30

672902,39

822979,20

585617,05

524214,68

193043,40

1635469,20

1761194,30

1640531,20

1640531,20

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

210402,80

96952,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2

Содержание автодорог <*>

всего

405036,80

345958,70

408021,70

447000,00

547201,70

479010,80

596819,10

680013,80

651652,50

705287,20

661069,80

661069,80

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

405036,80

345958,70

408021,70

447000,00

547201,70

478510,80

596819,10

680013,80

651652,50

705287,20

661069,80

661069,80

Направление 3

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)

всего

131960,80

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

131960,80

0,00

Направление 4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)

всего

0,00

187902,51

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

187902,51

Направление 5

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)

всего

0,00

0,00

175955,00

федеральный бюджет <*>

175955,00

республиканский бюджет

Направление 6

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

всего

0,00

0,00

210402,80

92146,49

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

210402,80

92146,49

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1

Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения <*>

всего

3226807,00

1005833,67

707228,00

1824395,40

1939198,56

1241994,88

1112291,00

1018581,00

421955,10

319002,90

399500,00

399500,00

федеральный бюджет <*>, в т.ч.:

2524696,00

539610,07

344712,80

1016955,40

1247271,86

600000,00

747000,00

686100,00

114010,00

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

17426,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения")

600000,00

747000,00

686100,00

114010,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет, в т.ч.

702111,00

466223,60

362515,20

807440,00

691926,70

641994,88

365291,00

332481,00

307945,10

319002,90

399500,00

399500,00

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ

171190,70

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

17426,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2

Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность <****>

всего

779079,00

572124,07

1262955,10

863241,10

1482623,20

1742554,47

1184565,80

753093,80

812214,10

197376,80

141455,80

141455,80

федеральный бюджет <*>, в т.ч.:

57650,00

159609,53

528125,70

228861,10

633884,70

637042,50

406797,60

225882,20

324156,50

149882,10

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

397170,50

532853,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

721429,00

412514,54

734829,40

634380,00

848738,50

1105511,97

777768,20

527211,60

488057,60

47494,70

141455,80

141455,80

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ

119906,50

54500,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

374668,20

534741,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

25183,87

Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть"

всего

2473678,90

3122423,20

1546858,80

1913357,20

1832497,50

1832497,50

федеральный бюджет <*>

1489029,00

1342500,00

625000,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

984649,90

1779923,20

921858,80

1913357,20

1832497,50

1832497,50

Направление 1

Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения <*>

всего

1013972,00

633869,30

73572,60

93029,90

40000,00

40000,00

федеральный бюджет <*>

766364,90

414015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

247607,10

219854,30

73572,60

93029,90

40000,00

40000,00

Направление 2

Ремонт автодорог <*>

всего

647339,60

1465208,80

561427,40

871103,80

843274,00

843274,00

федеральный бюджет <*>

335787,60

325500,00

79650,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

311552,00

1139708,80

481777,40

871103,80

843274,00

843274,00

Направление 3

Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность <*>

всего

812367,30

1023345,10

911858,80

949223,50

949223,50

949223,50

федеральный бюджет <*>

386876,50

602985,00

545350,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

425490,80

420360,10

366508,80

949223,50

949223,50

949223,50

Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

всего

47826,00

213550,00

127650,00

127650,00

60000,00

60000,00

федеральный бюджет <*>

100000,00

100000,00

100000,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

113550,00

27650,00

27650,00

60000,00

60000,00

Направление 1

Строительство и реконструкция автодорог и мостов

республиканский бюджет

1200,00

85900,00

0,00

0,00

40000,00

40000,00

Направление 2

Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность

всего

127650,00

127650,00

127650,00

20000,00

20000,00

федеральный бюджет <*>

100000,00

100000,00

100000,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

46626,00

27650,00

27650,00

27650,00

20000,00

20000,00

Подпрограмма 4

Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

всего

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

385881,80

433254,02

366083,10

465581,30

401844,40

401844,40

364827,00

364827,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

385881,80

433254,02

366083,10

465581,30

401844,40

401844,40

364827,00

364827,00

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего

Направление 4.1.1

Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

всего

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

385881,80

433254,02

362624,90

465581,30

401844,40

401844,40

364827,00

364827,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

республиканский бюджет

34361,20

34024,80

32113,40

32268,60

36095,40

35391,30

34996,40

36609,80

36468,80

36468,80

0,00

0,00

200,50

226,50

202,20

94,10

94,10

0,00

0,00

134,50

234,80

454,50

454,50

454,50

454,50

0,00

0,00

230174,90

277059,30

400769,20

331746,00

349651,90

397427,42

326947,50

426914,80

364827,00

364827,00

364827,00

364827,00

Направление 4.1.2

Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета

всего

3458,20

республиканский бюджет

3458,20

0,00

0,00

Направление 4.1.3

Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов

1400,00

0,00

0,00

Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

Направление 4.2.1

Исключение замечаний от федеральных органов власти

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия

всего

347395,50

244179,30

178970,00

189248,32

1283814,63

386697,73

7624161,18

3513348,74

0,00

2500000,00

79224,00

101583,00

федеральный бюджет <*>

0,00

1735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

9039,39

8784,14

1800,00

0,00

0,00

3423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

19100,00

36,75

0,00

5051,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

319256,11

233623,41

177170,00

184197,08

1283814,63

383274,73

7624161,18

3513348,74

0,00

2500000,00

79224,00

101583,00

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Мероприятие 5.1.1

Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия

всего

338356,11

233623,41

177170,00

189248,32

187794,63

383274,73

524161,18

113348,74

0,00

0,00

79224,00

101583,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

19100,00

0,00

0,00

5051,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

319256,11

233623,41

177170,00

184197,08

187794,63

383274,73

524161,18

113348,74

0,00

0,00

79224,00

101583,00

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

Мероприятие 5.2.1

Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

Мероприятие 5.3.1

Реализация мероприятий по энергосбережению

всего

9039,39

8820,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

9039,39

8784,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.3.2

Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом

всего

0,00

0,00

1800,00

0,00

0,00

3423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

1800,00

0,00

0,00

3423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

Мероприятие 5.4.1

Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1096020,00

0,00

7100000,00

3400000,00

0,00

2500000,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

1096020,00

0,00

7100000,00

3400000

0

2500000

0,00

0,00

Подпрограмма 6

Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия

всего

0,00

8361,16

50736,50

89944,50

83355,00

0,00

24599,20

35042,00

40944,10

40944,10

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

48614,90

86744,50

83355,00

0,00

24599,20

35042,00

40944,10

40944,10

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

8361,16

2121,60

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения

Направление 6.1.1

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения <*****>

всего

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.2

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

всего

0,00

0,00

20892,10

72734,50

66163,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

20892,10

72734,50

66163,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.3

Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

2448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

2448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.4

Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения <******>

всего

0,00

0,00

20150,00

14010,00

17191,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

20150,00

14010,00

17191,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.5

Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1398,00

2136,00

1398,00

1398,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1398,00

2136,00

1398,00

1398,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Направление 6.2.1

Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.2

Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

всего

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.3

Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

всего

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.4

Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

всего

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.5

Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

Направление 6.3.1

Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6336,80

6681,70

6681,70

6681,70

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6336,80

6681,70

6681,70

6681,70

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.3.2

Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16864,40

26224,30

32864,40

32864,40

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16864,40

26224,30

32864,40

32864,40

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий

Направление 6.4.1

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов

всего

0,00

6785,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

6785,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.4.2

Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов

всего

0,00

1575,60

2121,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

1575,60

2121,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.4.3

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения

всего

0,00

0,00

0,00

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 7

Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

3000,00

1500,00

1500,00

0,00

2000,00

2000,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

3000,00

1500,00

1500,00

0,00

2000,00

2000,00

Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций

Мероприятие 7.1.1

Строительство автогазозаправочных станций

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

3000,00

1500,00

1500,00

0,00

2000,00

2000,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

3000,00

1500,00

1500,00

0,00

2000,00

2000,00



* Справочно.


** Объем денежных средств частных инвестиций предварительный. Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.


*** Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях 4, 5, 6, 7.


**** Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.


***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 13.


***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 14.



Приложение N 4
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.11.2020 N 696


Приложение 4
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"



ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2022 ГОДА

NN п/п

Наименование автомобильной дороги (участков), мостов

Намечено к строительству и реконструкции

км/шт.

вид работ

существующая категория

перспективная категория

Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции, млн. рублей, в ценах соответствующих лет

в том числе по периодам (по годам):

2013 <*>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 <**>

2024 <**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.1. Автомобильные дороги регионального значения

1.

Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо

5,10

0,00

-----

0,00

-----

0,00

-----

0,00

--------

5,10

-------

0,00

-------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

0,00

5,20

109,71

76,90

27,43

5,14

0,00

2,40

20,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,00

5,20

109,71

76,90

27,43

5,14

0,00

2,40

20,00

0,00

0,00

1.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 + 000 - км 2 + 100 (г. Северобайкальск) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

1,19

0,00

0,00

1.2.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 19 - км 28 (п. Нижнеангарск) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

------

1,00

-------

1,30

28,30

в т.ч. остаток 2016 г.

10,62

1.3.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 181 - км 183 + 800 (п. Новый Уоян) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

------

1,00

------

0,00

-------

0,00

2,40

20,00

1.4.

км 230 - км 244 (в т.ч. разработка ПД и РД)

14,00

р

1.5.

км 244 - км 249 (в т.ч. разработка ПД и РД)

р

IV

IV

0,00

------

0,00

------

5,10

--------

0,00

5,20

106,42

30,909

в т.ч. остаток 2016 г.

0,63

1.6.

км 251 - км 256 + 900 (в т.ч. разработка ПД и РД)

5,90

р

1.7.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 409 + 620 - км 420 + 100 (пгт Таксимо) в Муйском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

------

0,00

------

0,00

------

1,00

------

1,99

16,50

27,43

5,14

2.

Улан-Удэ - Романовка - Чита

8,00

0,00

-------

0,00

------

1,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

-------

0,00

-------

0,00

-------

0,00

------

0,00

------

13,15

1,93

7,48

0,00

0,00

0,00

2,50

26,08

22,30

70,50

6,60

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

13,15

1,93

7,48

0,00

0,00

0,00

2,50

26,08

22,30

70,50

6,60

0,00

2.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 18 + 185 - км 20 + 600 (с. Эрхирик) (в т.ч. разработка ПД и РД)

0,63

с

2.2.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 54 + 972 - км 55 + 600 (с. Ацагат) (в т.ч. разработка ПД и РД)

0,74

с

2.3.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 69 + 577 - км 70 + 316 (с. Петропавловка) (в т.ч. разработка ПД и РД)

3,16

с

2.4.

Улан-Удэ - Хоринск (км 91 - км 94) (в т.ч. разработка ПД и РД)

3,00

р

III - IV

III

2.5.

Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Хоринск (км 163 + 950 - км 168 + 300) (в т.ч. ПД), в т.ч.

0,00

------

1

с

8,85

лимит 2013 г.

остаток 2012 г.

8,85

2.6.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 236 + 700 - км 239 + 100 (с. Поперечное) в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

1

с

0,00

------

1,80

2.7.

Реконструкция автомобильной дороги, км 265 - км 270 (в т.ч. разработка ПД и РД)

5,00

р

III - IV

III

2.8.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 295 + 350 - км 300 + 550 (с. Сосново-Озерское) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

------

1,00

------

1,93

7,48

2.9.

Сосново-Озерское - Романовка

0,00

р

III - IV

III

0,00

------

(км 335 - км 365)

0,00

2.10.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 352 - км 354 (с. Исинга) в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

1

с

0,00

------

0,00

------

0,00

------

18,51

0,00

0,00

2.11.

(км 431 - км 451)

0,00

р

III - IV

III

0,00

2.12.

Повышение уровня обустройства автомобильных дорог Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 419 + 800 - км 422 + 900, Романовка - Багдарин, км 0 - км 1 (с. Романовка) в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

1,00

с

0,00

------

0,00

------

0,00

-------

0,00

-------

2,50

7,57

22,30

70,50

2.13.

Романовка - гр. Читинской области (км 451 - км 469)

0,00

р

III - IV

III

2.14.

Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Телемба (км 490 + 000 - 491 + 600) (в т.ч. ПД), в т.ч.:

0,00

------

с

4,30

2.15.

лимит 2013 г.

остаток 2012 г.

4,30

2.16.

(км 469 - км 495)

0,00

р

III - IV

III

2.17.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 123 + 071 - 125 + 638 (с. Удинск), км 152 + 800 - км 154 + 100 (Кульский Станок), км 171 + 594 - км 173 + 809 (Анинск) в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

0,00

------

4,80

3.

Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян

138,21

III - IV

III

50,19

--------

10,90

--------

0,00

--------

3,23

--------

34,30

---------

0,00

--------

19,597

---------

0,00

--------

0,00

--------

20,00

-------

0,00

------

0,00

------

IV

1330,08

627,52

272,00

977,99

1277,85

955,90

1023,82

701,10

145,21

10,00

30,00

0,00

федеральный бюджет <*>

1181,22

539,61

240,71

856,76

1120,05

600,00

813,32

686,10

114,01

республиканский бюджет

148,86

87,91

36,33

121,23

157,81

355,90

210,50

15,00

31,20

10,00

30,00

0,00

3.1.

Строительство аварийного съезда на км 22 (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.:

с

0,00

------

0,10

лимит

0,00

остаток 2012 г.

0,10

3.2.

Устройство площадки отдыха на км 29 - км 30 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.:

1,00

с

0,00

------

0,00

------

0,22

45,20

лимит

0,00

18,30

остаток 2012 г.

0,22

остаток 2013 г. с других объектов

26,90

3.3.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 29 + 460 - км 29 + 900 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,59

4,29

11,01

3.4.

Повышение уровня обустройства, км 53 - км 58 (с. Иркилик) (в т.ч. ПД и РД)

с

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,78

0,61

29,25

0,00

3.5.

км 39 - км 64

24,50

р

IV

III

24,50

--------

857,64

3.6.

км 64 - км 89

25,69

р

IV

III

25,69

-------

76,56

3.7.

Строительство дополнительных примыканий на км 81 - км 82 (с. Нестерово) (в т.ч. разработка ПД), в т.ч.:

1

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

с

0,00

0,70

0,90

5,78

остаток 2015 г.

0,70

3.8.

км 215 - км 230

14,70

р

IV

III

0,00

------

0,00

--------

14,70

---------

4,01

719,00

900,967

в т.ч. остаток 2016 г.

52,04

3.9.

км 230 - км 254

22,83

р

IV

III

0,00

--------

3,23

--------

0,00

--------

0,00

-------

19,597

--------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

258,21

248,14

350,45

600,0

789,70

0,00

0,00

0,00

остаток 2015 г.

206,76

3.10.

км 254 - км 265

10,90

р

IV

III

0,00

--------

10,90

--------

392,63

579,40

3.11.

км 271 - км 291

0,00

р

IV

III

0,00

------

0,00

--------

0,00

--------

0,00

--------

0,00

--------

20,00

-------

5,27

351,00

192,86

696,10

124,01

10,00

10,00

3.12.

км 291 - км 306

0,00

р

IV

III

0,00

------

0,00

------

0,00

------

3,00

5,00

10,00

3.13.

км 306 - км 316

0,00

р

IV

III

0,00

------

0,00

------

0,00

------

2,00

5,00

10,00

3.14.

Повышение уровня обустройства, км 316 + 150 - км 319 + 200 (с. Баргузин) (в т.ч. ПД и РД)

1,00

с

0,00

------

0,00

------

0,00

0,00

3.15.

Повышение уровня обустройства, км 346 + 800 - км 350 + 000 (с. Улюн) (в т.ч. ПД и РД)

с

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

0,00

0,00

3.16.

км 316 - км 336

0,00

р

III

3.17.

км 336 - км 367

0,00

р

III

3.18.

Повышение уровня обустройства, км 390 - км 392 (с. Барагхан) (в т.ч. ПД и РД)

с

0,00

------

1,00

------

0,75

11,63

3.19.

км 367 - км 400

0,00

р

III

3.20.

км 400 - км 435

0,00

р

III

3.21.

км 435 - км 465

0,00

р

III

3.22.

км 465 - км 480

0,00

р

III

3.23.

км 480 - км 498

0,00

р

III

3.19.

Повышение уровня обустройства, км 400 + 500 - км 401 + 900 (с. Хонхино) (в т.ч. ПД и РД)

с

0,00

------

0,00

------

1,00

------

1,00

0,00

11,20

3.20.

Повышение уровня обустройства, км 413 + 050 - км 416 + 100 (п. Курумкан) (в т.ч. ПД и РД)

1,00

с

0,00

------

0,00

------

0,00

------

1,00

------

1,00

------

2,92

2,92

9,07

9,20

2,38

лимит 2014

остатки 2013 г.

2,92

в т.ч. остаток 2016 г.

2,38

4.

Мухоршибирь - Бичура - Кяхта (км 8 - км 43)

1,00

IV

III

0,00

------

0,00

------

1,00

-------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

2,31

0,00

40,70

2,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

2,31

0,00

40,70

2,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,80

0,00

4.1.

Устройство линии электроосвещения по с. Новый Заган (км 3 + 300 - 7 + 700) (в т.ч. ПСД)

с

4.2.

км 8 - км 43

р

IV

III

4.3.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 79 + 614 - км 83 + 900 (с. Бичура) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

------

1,00

-------

1,00

------

2,31

40,70

2,04

в т.ч. остаток 2016 г.

2,04

4.4.

км 24 - км 33 + 800 (в т.ч. ПД и РД)

р

4.5.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Мухоршибирь - Бичура - Кяхта, км 40 + 100 - км 42 + 600 (ул. Шибертуй), в Бичурском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

с

0,00

------

1,80

5.

Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией

43,00

0,00

-------

0,00

-------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

-------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

-------

0,00

------

19,50

80,71

0,00

0,00

1,18

2,00

22,56

0,00

1,50

0,00

15,00

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

19,50

80,71

0,00

0,00

1,18

2,00

22,56

0,00

1,50

0,00

15,00

5.1.

км 0 - км 18

6,00

р

IV

III

5.2.

км 35 - км 55

20,00

р

IV

III

0,00

------

0,00

------

0,00

0,00

5.3.

Повышение уровня обустройства, км 114 + 000 - км 119 + 500 (с. Петропавловка) (в т.ч. ПД)

1

с

0,00

-------

1,00

-------

19,50

80,71

лимит 2014

79,17

остатки 2013 г.

1,55

5.4.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 152 + 600 - км 155 + 491 (с. Н. Торей), км 155 + 900 - км 158 + 000 (с. Шартыкей) (в т.ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

------

0,00

------

2,00

-------

1,18

2,00

22,56

5.5.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 179 + 100 - км 182 + 600 (с. Большой Нарын) (в т.ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

------

0,00

------

0,00

0,00

5.6.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 188 + 750 - км 189 + 700 (с. Харацай) (в т.ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

------

0,00

------

0,00

0,00

5.7.

км 217 - км 221

0,00

р

IV

III

5.8.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 220 + 450 - 221 + 450) (с. Усть-Бургултай) (в т.ч. ПД)

с

0,00

------

0,00

------

0,00

------

1,00

------

0,00

1,50

0,00

15,00

5.9.

км 244 - км 255

11,00

р

IV

III

5.10.

км 280 - км 306

26,00

р

IV

III

0,00

------

0,00

------

0,00

0,00

5.11

км 306 - км 326

20,00

0,00

------

0,00

------

0,00

0,00

5.12.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 284 + 305 - км 288 + 000 (с. Нурта) (в т.ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

------

1,00

------

0,00

0,00

6.

Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск

0,00

0,00

------

0,00

------

0,00

------

0,00

-------

0,00

-------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

1,00

-------

0,00

------

0,00

------

0,00

------

3,80

0,00

3,05

55,17

40,45

0,00

1,52

1,52

25,25

0,00

1,00

0,00

федеральный бюджет <*>

17,43

республиканский бюджет

3,80

0,00

3,05

55,17

23,02

0,00

1,52

1,52

25,25

0,00

1,00

0,00

6.1.

Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, км 22 - км 30 (в т.ч. разработка ПД и РД)

1

с

0,00

------

1,00

-------

0,55

34,85

в т.ч. в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"

34,85

6.2.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, км 38 - км 40 (п. Онохой) в Заиграевском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

0,00

------

0,00

------

1,00

-------

1,52

1,52

25,25

6.3.

Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, км 62 - км 65 (с. Заиграево) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.:

1

с

0,00

------

0,00

------

1,00

------

0,00

1,20

13,90

6.4.

Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Онохой (км 41 + 000 - км 43 + 000) (в т.ч. ПД)

с

0,00

------

3,80

6.5.

км 91 - км 94

3,00

р

V

IV

6.6.

км 105 - км 125

0,00

р

V

IV

0,00

------

0,00

6.7.

км 148 - км 150 (в т.ч. разработка ПД и РД)

2,00

р

V

IV

6.8.

км 150 - км 152

2,00

р

V

IV

0,00

------

0,00

6.9.

км 176 - км 181

0,00

р

V

IV

6.10.

Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, км 190 - км 196 (с. Кижинга) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.

1

с

0,00

------

0,00

0,00

------

1,85

1,00

-------

40,72

1,00

------

5,60

в т.ч. остаток 2016 г.

5,60

6.11.

км 181 - км 209

0,00

р

V

IV

6.12.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, км 187 + 350 - км 188 + 950 (у. Ушхайта) в Кижингинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

0,00

------

1,00

7.

Монды - Орлик

8,38

0,00

-------

96,58

1,98

------

4,52

0,00

-------

65,66

0,00

------

7,56

0,00

-------

51,39

0,00

------

10,81

0,00

--------

149,24

6,40

------

90,91

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

96,58

4,52

65,66

7,56

51,39

10,81

149,24

90,91

7.1.

км 135 - км 137 (в т.ч. ПД), в т.ч.:

р

V

IV

0,00

-------

96,58

1,98

------

4,52

лимит 2013 г.

81,59

остатки 2012 г.

14,99

7.2.

км 146 + 900 - км 153 + 300 (в т.ч. ПД)

6,40

р

V

IV

0,00

-------

65,66

0,00

------

7,56

0,00

-------

51,39

0,00

------

10,81

0,00

-------

149,24

6,40

-------

90,91

в т.ч. остаток 2016 г.

1,39

8.

Новоильинск - Горхон - Кижа - граница с Забайкальским краем

0,00

V

IV

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

9.

Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково

0,00

V

IV

0,00

------

0,00

1,00

------

14,63

0,00

------

0,66

0,00

------

16,57

0,00

------

0,95

0,00

------

2,02

0,00

--------

117,96

0,00

-------

63,57

0,00

--------

101,03

0,00

-------

40,00

0,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

9,02

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

14,63

0,66

16,57

0,95

2,02

108,95

63,57

101,03

40,00

0,00

9.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 - км 4 (с. Турунтаево) (в т.ч. разработка ПД и РД)

4

0,00

------

0,00

1,00

-------

14,63

0,00

------

0,00

9.2.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 12 - км 15 (с. Кома), км 28 - км 30 (с. Покровка) (в т.ч. разработка ПД и РД)

4

0,00

------

0,66

2,00

------

16,57

в т.ч. остаток 2016 г.

3,92

9.3.

Реконструкция автомобильной дороги, км 0 - км 4 (с. Турунтаево) (в т.ч. разработка ПД и РД)

33

р

0.00

------

0,95

0,00

------

2,02

0,00

--------

117,96

0,00

-------

63,57

0,00

-------

93,03

9.4.

Реконструкция автомобильной дороги, км 17 - км 42 (в т.ч. корректировка ПД и РД)

33

р

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

5,00

0,00

-------

20,00

9.5.

Реконструкция автомобильной дороги, км 42 - км 50 (в т.ч. корректировка ПД и РД)

33

р

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

3,00

0,00

-------

20,00

9.6.

км 50 - км 89, км 4 - км 17

52

р

10.

Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск (км 12 - км 22)

0,00

с

V

IV

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,00

0,00

11.

Иволгинск - Иволгинский храм

0,00

IV

III

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,20

0,00

------

1,98

0,00

-------

56,80

1,12

--------

139,49

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,20

1,98

56,80

139,49

11.2.

км 2 + 500 - км 9

9,00

р

V

IV

0,00

------

0,00

11.3.

км 9 - км 10

1,00

с

V

IV

0,00

------

0,20

0,00

------

1,98

0,00

------

56,80

1,12

--------

139,49

12.

Шергино - Оймур - Заречье

V

IV

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

--------

129,19

0,00

--------

231,69

13,36

--------

149,27

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

1,50

0,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

104,00

160,20

109,80

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

25,19

71,49

39,47

0,00

0,00

0,00

1,50

0,00

12.1.

км 0 - км 24 (в т.ч. ПД и РД)

24,00

р

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

12.2.

Строительство обхода с. Оймур и с. Дулан, км 25 - км 37

12,00

с

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

12.3.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Тресково - Шергино - Оймур - Заречье, км 49 + 780 - км 51 + 502 (с. Дулан) (в т.ч. ПД и РД)

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

1,50

0,00

------

0,00

12.4.

км 53 - км 68 <**>

15,00

р

V

IV

0,00

------

0,00

0,00

-------

11,00

0,00

--------

129,19

0,00

--------

231,69

13,36

--------

149,27

13.

Северобайкальск - Даван (км 40 - км 44)

3,50

р

V

IV

104,48

3,50

------

45,95

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

104,48

45,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

лимит 2013 г.

58,19

остатки 2012 г.

46,29

лимит 2014 г.

45,72

остатки 2013 г.

0,23

14.

Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино-Ключи

0,00

IV

IV

0,00

------

4,18

0,00

-------

61,59

1,00

-------

18,71

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

4,18

61,59

18,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 59 + 500 - км 64 + 350 (с. Тарбагатай) (в т.ч. ПД и РБ)

1

с

0,00

------

4,18

0,00

-------

61,59

1,00

-------

18,71

лимит 2014 г.

59,97

остатки 2013 г. с других объектов

1,62

15.

Зактуй - Аршан

0,00

IV

IV

0,00

------

3,30

1,00

-------

42,02

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

3,30

42,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 25 + 600 - км 27 + 800 (с. Аршан) (в т.ч. ПД и РБ)

1

с

0,00

------

3,30

1,00

-------

42,02

лимит 2014 г.

41,02

остатки 2013 г.

1,00

16.

Романовка - Багдарин

0,00

IV

IV

0,00

------

7,35

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,78

0,00

------

6,57

0,00

------

0,00

0,00

------

7,31

0,00

-------

21,57

0,00

------

0,00

1,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

республиканский бюджет

7,35

0,00

0,00

0,78

6,57

0,00

7,31

21,57

0,00

0,00

16.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 169 + 400 - км 173 + 900 (п. Багдарин) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1

с

0,00

------

0,78

0,00

------

6,57

0,00

------

0,00

0,00

------

7,31

1,00

-------

21,57

в т.ч. остаток 2016 г.

0,78

17.

Подъезд от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией к г. Закаменск

1,00

IV

IV

0,00

------

4,01

0,00

------

0,00

1,00

-------

19,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

4,01

0,00

19,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 + 000 - км 4 + 100 (г. Закаменск) (в т.ч. ПД и РБ)

1

с

0,00

------

4,01

0,00

------

0,00

1,00

------

19,00

лимит 2014 г.

0,00

остатки 2013 г.

0,00

18.

Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск

0,00

IV

IV

0,00

------

0,00

0,00

------

1,27

0,00

------

0,00

1,00

-------

10,30

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,00

1,27

0,00

10,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск, км 5 - км 7 (в т.ч. ПД и РД)

1

с

0,00

------

1,27

1,00

-------

10,30

19.

Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Посольское

0,00

IV

IV

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,65

0,00

------

4,36

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,65

4,36

0,00

0,00

0,00

0,00

19.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд к с. Посольское, км 0 - км 2 + 100 (с. Большая Речка) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1

с

0,00

------

0,00

0,00

------

0,65

1,00

------

4,36

0,00

------

0,00

20.

Тунка - площадка солнечного телескопа

0,00

IV

IV

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,46

0,00

------

0,00

0,00

------

2,00

0,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,46

0,00

2,00

0,00

20.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 + 000 - км 2 + 000 (с. Тунка) (в т.ч. разработка ПД и РД)

1

с

0,00

------

0,46

0,00

------

0,00

1,00

------

2,00

21.

Строительство специализированных площадок для обеспечения работы ППВК на автодорогах регионального значения (Бичурского, Еравнинского, Баунтовского эвенкийского районов) (в т.ч. разработка ПД и РД)

0,00

с

0,00

------

0,90

0,00

-------

12,53

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,90

12,53

лимит 2014 г.

11,63

остатки 2013 г.

0,90

22.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги подъезд от федеральной дороги "Байкал" к оздоровительному центру, км 0 + 000 - км 2 + 300 в Иволгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,50

1,00

-------

10,76

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,50

10,76

лимит 2014 г.

10,26

остатки 2013 г.

0,50

23.

Строительство стелы в Северо-Байкальском и Муйском районах Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной документации)

0,00

с

0,00

------

0,00

0,00

------

4,52

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,00

4,52

24.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая - Кабанск - Посольское в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

------

3,49

0,00

------

0,00

0,00

------

7,89

0,00

------

0,00

1,00

-------

12,00

0,00

-------

11,50

1,00

-------

80,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

3,49

0,00

7,89

0,00

12,00

11,50

80,00

25.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая - Кабанск - Посольское, км 5 + 253 - км 10 + 042 (с. Кабанск) в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,00

26.

Реконструкция автомобильной дороги Татаурово - Острог, км 0 + 850 - км 1 + 200 в Прибайкальском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

0,35

р

0,00

------

3,08

0,00

------

6,55

0,00

------

1,00

0,00

-------

44,00

0,40

-------

43,61

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

3,08

6,55

1,00

44,00

43,61

в т.ч. остаток 2016 г.

2,88

27.

Дооборудование автомобильных дорог Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, Шергино - Оймур - Заречье, Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, Зактуй - Аршан элементами обустройства (устройство специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи) в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском, Тункинском районах Республики Бурятия

0,00

-------

78,60

0,00

------

0,00

0,00

-------

50,25

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

78,60

50,25

28.

Дооборудование автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 78 и км 168 элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля), в том числе разработка проектной и рабочей документации

0,00

------

0,00

0,00

------

0,50

0,00

-------

60,36

0,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,00

0,50

60,36

0,00

29.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Малый Куналей - Узкий Луг - граница с Забайкальским краем, км 1 + 200 - км 5 + 900 (с. М. Куналей) в Бичурском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

1,00

с

0,00

-------

0,998

0,00

------

6,00

1,00

-------

26,89

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,998

6,00

26,89

29.1.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги М. Куналей - Узкий Луг - граница с Забайкальским краем, км 9 + 100 - км 11 + 250 (с. Слобода), км 15 + 000 - км 17 + 450 (с. Буй), км 23 + 400 - км 26 + 200 (с. Узкий Луг), км 153 + 800 - км 156 + 300 (с. Билютай) в Бичурском районе Республики Бурятия (в том числе разработка ПД и РД)

0,00

------

7,30

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

7,30

30.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Нижний Бургултай - Желтура - граница с Монголией на км 0 + 300 - км 2 + 507 (с. Н. Бургултай) в Джидинском районе (в т.ч. разработка проектной и рабочей документации)

1,00

с

0,00

------

0,66

1,00

-------

12,67

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,00

0,66

12,67

31.

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Мурочи - Малая Кудара - граница с Забайкальским краем, км 57 + 450 - км 60 + 300 в Кяхтинском районе (в т.ч. разработка проектной и рабочей документации)

1,00

с

0,00

------

0,74

0,00

------

5,36

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,74

5,36

32

Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к г. Улан-Удэ (со стороны с. Мухоршибирь), км 0 - км 8 в Тарбагатайском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

1,00

с

0,00

------

1,35

0,00

-------

26,01

0,00

------

5,84

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

1,35

26,01

5,84

0,00

0,00

33

Дооборудование автомобильных дорог регионального значения элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля), в том числе разработка проектной и рабочей документации

0,00

------

1,20

0,00

-------

85,90

0,00

-------

43,00

0,00

-------

40,00

0,00

-------

40,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

1,20

85,90

43,00

40,00

40,00

33.1.

Строительство специализированных площадок для обеспечения работы передвижных пунктов весового контроля на автомобильных дорогах регионального значения в Баргузинском, Заиграевском районах Республики Бурятия

0,00

------

1,50

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

1,50

33.2.

Повышение уровня автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией к г. Кяхта, км 0 - км 11,3 в Кяхтинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

5,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

5,00

Итого:

1581,23

895,66

534,92

1516,7

1634,40

1125,79

1394,93

1233,99

316,73

253,03

228,20

0,00

в том числе строительство

1,12

0,00

-------

0,00

-------

0,00

------

0,00

-------

0,00

------

0,00

--------

0,00

--------

1,12

--------

0,00

0,00

0,00

0,00

53,34

62,25

0,70

79,50

6,28

112,59

58,00

225,39

43,00

40,00

41,50

0,00

реконструкция дорог

129,35

50,19

---------

16,38

0,00

3,23

33,16

0,00

19,597

6,80

0,00

20,00

0,00

0,00

1527,89

629,87

462,28

1315,9

1494,80

963,76

1177,82

953,58

197,58

111,03

70,00

0,00

повышение уровня обустройства автодорог

3,00

--------

4,00

--------

5,00

--------

8,00

--------

2,00

-------

5,00

--------

1,00

-------

2,00

0,00

2,00

0,00

203,53

71,94

121,30

133,32

49,44

159,11

55,02

76,15

102,00

116,70

0,00

федеральный бюджет <*>

1181,22

539,61

344,71

1017,0

1247,27

600,00

813,32

695,12

114,01

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

370,37

356,05

195,25

499,75

387,33

525,79

581,61

538,88

202,72

253,03

228,20

228,20

1.2. Автомобильные дороги, находящиеся в ОЭЗ

34

Строительство подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

------

0,54

0,00

------

0,00

0,00

------

2,47

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,54

0,00

2,47

0,00

0,00

0,00

35

Строительство обводной дороги N 2 с освещением (от въездной автодороги Хаим - Бычье Озеро до подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья") (в т.ч. разработка ПД и РД)

с

0,00

------

0,00

0,00

------

0,00

0,00

------

1,77

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,00

0,00

1,77

Итого:

0,00

0,0

------

0,54

0,0

------

0,00

0,0

------

4,24

0,0

------

0,00

0,0

------

0,00

0,0

------

0,00

0,0

------

0,00

0,0

------

0,00

0,0

------

0,00

0,0

------

0,00

0,0

------

0,00

0,0

------

0,00

в том числе строительство

0,00

0,0

------

0,0

------

0,0

------

0,0

------

0,0

------

0,0

------

0,0

------

0,0

------

0,0

------

0,0

------

0,0

------

0,0

------

0,54

0,00

4,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

реконструкция дорог

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,54

0,00

4,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по автодорогам

Всего

130,47

50,19

---------

16,38

--------

0,00

--------

3,23

--------

33,16

---------

0,00

---------

19,597

---------

7,92

---------

0,00

---------

20,00

---------

0,00

--------

0,00

------

1581,78

895,66

539,16

1516,7

1634,40

1125,79

1394,93

1233,99

316,73

253,03

228,20

0,00

в том числе строительство

1,12

0,00

-------

0,00

-------

0,00

-------

0,00

-------

0,00

-------

0,00

--------

0,00

-------

1,12

--------

0,00

-------

0,00

-------

0,00

-------

0,00

------

53,88

62,25

4,94

79,50

6,28

112,59

58,00

225,39

43,00

40,00

41,50

0,00

реконструкция дорог

129,35

50,19

---------

16,38

---------

0,00

---------

3,23

---------

33,16

---------

0,00

---------

19,60

---------

6,80

---------

0,00

---------

20,00

---------

0,00

--------

0,00

------

1527,89

629,87

462,28

1315,9

1494,80

963,8

1177,82

953,58

197,58

111,03

70,00

0,00

повышение уровня обустройства автодорог

28,00

0,00

------

3,00

--------

4,00

-------

5,00

--------

8,00

--------

2,00

--------

5,00

--------

1,00

-------

2,00

-------

0,00

--------

2,00

--------

0,00

------

0,00

203,53

71,94

121,30

133,32

49,44

159,11

55,02

76,15

102,00

116,70

0,00

федеральный бюджет <*>

1181,22

539,61

344,71

1017,0

1247,27

600,00

813,32

695,12

114,01

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

370,90

356,0

199,49

499,75

387,332

525,79

581,61

538,88

202,72

253,03

228,20

228,20 <***>



* Справочно.


** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.


*** Пообъектное распределение будет осуществлено после доведения лимитов финансирования.



Приложение N 5
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.11.2020 N 696


Приложение 5
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"



ПЕРЕЧЕНЬ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА

NN п/п

Наименование автомобильной дороги (районов)

Местонахождение сооружения

Наименование препятствия

Длина, м

Материал

Период реализации

в том числе (по годам)

2013 <*>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 <**>

2024 <***>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.1. Автомобильные дороги регионального значения

Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян

Баргузинский район

1

км 268

р. Баргузин

411,223

ж/б

411,223

1537,95

2

км 365

р. Буксухен

7,400

ж/б

3

км 367

р. Буксыкен

9,000

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

4,600

5,000

20,000

Курумканский район

4

км 472 + 900

р. Гахан

0

ж/б

5

км 474 + 900

р. Сухотка

52,25

ж/б

0,000

-------

36,950

--------

3,316

27,721

Всего по дороге:

427,623

411,22

---------

0,000

-------

0,000

-------

36,950

--------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

1537,95

3,316

0,000

27,721

0,000

0,000

0,000

0,000

4,600

5,000

20,000

0,000

федеральный бюджет <*>

1343,48

республиканский бюджет

194,45

3,316

0,000

27,721

0,000

0,000

0,000

0,000

4,600

5,000

20,000

0,000

Романовка - Багдарин

Баунтовский эвенкийский район

6

км 21 + 454

р. Нигрей

36,100

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

38,580

--------

1,831

18,438

10,72

5,094

7

км 27 + 400

р. Кумыхта

10,500

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

0,000

5,000

8

км 38 + 550

р. Ансахан

18,900

ж/б

0,000

-------

18,900

-------

18,900

-------

3,100

22,995

12,363

в т.ч. остатки 2016 г.

12,363

9

км 44 + 490

р. Щербахта

35,500

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

2,401

2,401

0,000

2,000

10,000

35,000

лимит 2014

0,000

остатки 2013

2,401

10

км 51 + 370

р. Волчья Падь

0,000

ж/б

11

км 74 + 250

р. Верея

18,400

ж/б

18,400

--------

30,236

12

км 113

ключ

12,000

ж/б

13

км 117 + 282

ручей

11,000

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

14

км 117 + 860

ручей

12,000

ж/б

15

км 118 + 700

ручей

12,000

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

23,500

-------

2,729

0,000

19,833

16

км 164 + 045

р. Ауник

34,000

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

3,698

5,000

10,000

10,000

40,000

Всего по дороге:

166,400

18,400

--------

0,000

-------

23,500

--------

18,900

--------

18,900

--------

0,000

--------

38,580

--------

0,000

--------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

35,366

5,501

19,833

24,826

30,801

10,716

8,792

5,000

12,000

20,000

80,000

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

35,366

5,501

19,833

24,826

30,801

10,716

8,792

5,000

12,000

20,000

80,000

0,000

Улан-Удэ - Романовка - Чита

Еравнинский район

17

км 256

руч. Гавриловский

14,100

ж/б

0,000

-------

0,000

18

км 354 + 108

р. Шинок

9,900

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

19

км 385

р. Булугта

11,200

ж/б

Баунтовский эвенкийский район

20

км 379 + 036

р. Баянгол

11,600

ж/б

11,600

--------

31,888

21

км 392 + 682

р. Шара-Горхон

31,400

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

21

км 399

р. Хурета

31,400

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

22

км 402

суходол

13,300

ж/б

23

км 392 + 680

р. Шара-Гол

11,500

ж/б

0,000

-------

0,000

Еравнинский район

24

км 485 + 240

р. Джидинка

20,550

ж/б

0,000

-------

0,000

25

км 504 + 200

суходол

11,650

ж/б

0,000

-------

0,000

26

км 521 + 358

р. Баксарга

36,450

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

км 469 + 878

суходол

19,230

ж/б

0,000

-------

0,000

Всего по дороге:

160,150

11,600

--------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

31,888

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

31,888

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян

Северо-Байкальский район

26

км 29 + 654

р. Вьюшенка

28,800

ж/б

0,000

-------

29,100

--------

3,900

18,497

23,842

27

км 34 + 651

ручей б/н

29,100

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

29,100

--------

3,400

25,171

22,097

2,796

в т.ч. остатки 2016 г.

11,392

27.1.

км 81 + 808

ручей б/н

25,000

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

0,000

км 127 + 114

ручей б/н

0,000

5,000

Всего по дороге:

57,900

0,000

-------

0,000

--------

29,100

--------

0,000

-------

0,000

-------

29,100

--------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

7,300

18,497

23,842

25,171

22,097

2,796

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

7,300

18,497

23,842

25,171

22,097

2,796

0,000

0,000

0,000

0,000

5,000

0,000

Шергино - Оймур - Заречье

Кабанский район

28

км 66 + 329

р. Сухая

29,560

ж/б

0,000

--------

29,560

--------

8,321

33,435

29

км 66 + 270

река ч/з протоку

9,250

ж/б

9,250

---------

14,577

Всего по дороге:

38,810

9,250

--------

29,560

--------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

22,898

33,435

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

22,898

33,435

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

30

Мухоршибирь - Бичура - Кяхта

Бичурский район

км 28 + 720

р. Дабатуй

6,200

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

--------

6,200

--------

0,000

0,000

0,443

17,000

33,277

Всего по дороге:

6,200

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

6,200

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,443

17,000

33,277

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,443

17,000

33,277

0,000

0,000

0,000

0,000

Монды - Орлик

Окинский район

31

км 92 + 385

ручей

0,000

ж/б

0,000

-------

0,000

32

км 102 + 371

ручей

0,000

ж/б

33

км 103 + 581

ручей

0,000

ж/б

34

км 104 + 065

ручей

0,000

ж/б

35

км 117 + 073

р. Нур Холой

12,500

ж/б

0,000

-------

0,000

Всего по дороге:

0,000

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией

Закаменский район

35

км 230 + 710

р. Хуртуга

30,950

ж/б

36

км 288 + 808

р. Джида

0,000

ж/б

0,000

-------

0,000

Всего по дороге:

30,950

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Нижний Бургалтай - Желтура - граница с Монголией

Джидинский район

37

км 5 + 055

ручей б/н

15,9 пм/0,32 км

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

15,900

--------

протяженность подходов, км

/0,320 км

-------

реконструкция

0,700

1,685

17,271

8,669

в т.ч.: остаток 2015 г.

8,669

38

км 5 + 231

ручей б/н

6,50

ж/б

0,000

-------

0,000

Всего по дороге:

22,400

0,000

-------

0,000

-------

0,000

--------

15,900

--------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,700

1,685

17,271

8,669

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,700

1,685

17,271

8,669

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Тунка - площадка солнечного радиотелескопа

Тункинский район

39

км 2 + 133

р. Тунка

80,000

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

--------

0,000

--------

0,000

--------

0,500

2,276

2,079

45,000

30,000

99,000

Всего по дороге:

80,000

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

--------

0,000

--------

0,000

--------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

0,000

0,000

0,500

2,276

2,079

45,000

30,000

99,000

0,000

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,500

2,276

2,079

45,000

30,000

99,000

0,000

0,000

Северобайкальск - Даван

Северо-Байкальский район

40

км 33 + 537

ручей

24,700

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

2,083

0,000

41

км 41

р. Бира

20,000

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

Всего по дороге:

44,700

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,083

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,000

0,000

2,083

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

42

Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск

км 54 + 209

р. Брянка

48,95/2,2 км

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

48,950

--------

протяженность подходов, км

/2,20

--------

реконструкция

1,444

4,282

95,000

57,527

Всего по дороге:

48,950

0,000

-------

0,000

-------

0,000

--------

48,950

--------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

1,444

4,282

95,000

57,527

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

1,444

4,282

95,000

57,527

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо

Северо-Байкальский район

43

км 28 + 572

р. Ухта

29,300

ж/б

44

км 93 + 312

р. Дзелинда

40,000

ж/б

0,000

-------

0,000

--------

5,000

10,000

45

км 93 + 658

р. Дзелинда

40,000

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

46

км 104 + 566

суходол

22,800

ж/б

0,000

-------

0,000

47

км 127 + 114

ручей б/н

18,900

ж/б

0,000

-------

0,000

48

км 129 + 608

Суходол

0,000

-------

5,100

49

км 140 + 497

р. Олдында

107,0

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

--------

0,000

7,000

5,000

30,000

50

км 141 + 049

р. Огдынка

34,000

ж/б

0,000

-------

0,000

51

км 157 + 202

Суходол

0,000

-------

3,300

52

км 161 + 878

ручей б/н

29,1/1,15 км

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

29,12/

1,15 км

протяженность подходов, км

4,994

22,000

28,700

в т.ч. остатки 2016 г.

3,949

53

км 225

ручей б/н

25,000

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

54

км 239 + 790

р. Янчукан

0,000

--------

10,000

55

км 251

р.

47,23 пм/1,578 км

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

--------

0,000

--------

47,230

--------

0,000

-------

0,411

6,924

64,600

57,000

42,75

0,000

Муйский район

56

км 289 + 430

р. Ангаракан

0,000

--------

10,500

км 298 + 668

р. Ангаракан

0,000

-------

6,600

57

км 304 + 677

р. Окусинка

0,000

-------

6,600

58

км 310 + 389

р.

0,000

-------

7,200

59

км 319 + 273

р. Муякан

0,000

--------

12,000

60

км 321 + 986

р.

0,000

--------

21,000

61

км 331

р.

24,70

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

0,000

0,000

62

км 306

р. Голубой

65,000

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

--------

0,000

--------

65,230

--------

0,500

7,520

62,335

92,000

57,22

в т.ч. остатки 2016 г.

51,851

63

км 353

р.

25,000

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

--------

24,900

--------

0,000

0,000

5,000

14,129

24,918

в т.ч. остатки 2016 г.

9,638

64

км 368 + 337

р. Муякан

96,700

0,000

-------

0,000

-------

0,000

--------

0,000

--------

0,000

--------

2,978

4,522

30,000

20,000

30,000

65

км 384

р. Сунуекит

100,000

ж/б

0,000

-------

0,000

-------

1,500

5,399

Всего по дороге:

515,130

0,000

-------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

---------

54,020

---------

112,460

---------

0,000

-------

0,000

-------

0,000

--------

0,000

--------

0,000

0,000

-------

2,411

24,837

5,000

163,064

202,618

99,976

2,978

4,522

42,000

35,000

142,300

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

2,411

24,837

5,000

163,064

202,618

99,976

2,978

4,522

42,000

35,000

142,300

0,000

58

Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Баргузин на км 268 автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

0,447

20,08

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,447

20,084

0,000

59

Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Селенга на км 87 + 084 автомобильной дороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

0,269

28,495

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,269

28,495

0,000

60

Строительство мостового перехода через р. Топка на км 171 + 950 автомобильной дороги Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино-Ключи в Бичурском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

км 171 + 950

р. Топка

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

61

Проектирование, строительство и последующее содержание путепровода (с подходами) через железную дорогу на км 40 автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск (контракт жизненного цикла)

км 40

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,000

0,000

0,000

62

Строительство самоходного парома для переправы через р. Селенга на автодороге Татаурово - Острог в Прибайкальском районе Республики Бурятия

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

65,200

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,000

0,000

65,200

63

Реконструкция моста через р. Воровка на км 17 + 300 автомобильной дороги Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино-Ключи в Тарбагатайском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

км 17 + 300

р. Воровка

19,000

1,640

1,560

15,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

1,640

1,560

15,000

0,000

0,000

0,000

64

Реконструкция мостового перехода через ручей Красичиха на км 52 + 098 автомобильной дороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино в Прибайкальском районе

км 52 + 098

руч. Красичиха

4,000

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

4,000

0,000

Итого по автомобильным дорогам республиканского значения:

пм

1618,21

450,473

29,560

--------

52,600

--------

120,700

---------

72,920

--------

141,560

---------

38,580

--------

6,200

-------

0,000

-------

0,000

-------

4,000

-------

0,000

-------

протяженность подходов, км

2,529

---------

1,150

2,752

млн. руб.

1639,95

91,553

163,029

307,694

304,594

116,208

32,490

89,359

168,800

159,000

251,300 <**>

251,300 <***>

федеральный бюджет <*>

1343,48

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

республиканский бюджет

296,451

91,553

163,029

307,694

304,594

116,208

32,490

89,359

168,800

159,000

246,300

251,300 <***>



* Справочно.


** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.


*** Пообъектное распределение будет осуществлено после доведения лимитов финансирования.



Приложение N 6
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.11.2020 N 696


Приложение 6
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"



ПООБЪЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ ИЗ ДОРОЖНОГО ФОНДА НА СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Наименование

ед. изм.

Значения показателей по периодам

по годам

2013 г. <*>

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г. <**>

2024 г. <***>

1

Всего:

млн. руб.

164,11

349,23

829,20

475,13

587,69

524,48

685,95

663,38

767,50

162,66

126,74

126,74

в т.ч.:

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

57,65

159,61

528,13

228,86

236,71

104,19

406,80

225,88

324,16

149,88

0,00

0,00

республиканский бюджет

млн. руб.

106,46

189,62

301,08

246,27

350,97

420,29

279,15

437,50

443,34

12,78

126,74

126,74

в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ

119,91

Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения

км

6,1

24,15

18,86

19,29

23,00

11,14

23,10

20,00

8,00

0,00

Протяженность реконструированных автомобильных дорог местного значения

км

17,87

0,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

единиц

6

-

Количество построенных мостов на автодорогах местного значения

шт.

1

1

2

1

1

Количество мостов на автомобильных дорогах после капитального ремонта, шт.

1

0

3

3

0

Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км

3,5

0,0

10

5

в том числе пообъектно:

1

Строительство моста через р. Хилок у с. Верхний Мангиртуй в Бичурском районе

млн. руб.

12,00

55,00

60,12

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

12,00

55,00

60,12

в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов

55,00

2

Строительство подъезда к с. Соел в Баргузинском районе

млн. руб.

5,536

федеральный бюджет <*>, в т.ч.:

млн. руб.

5,54

остатки 2012 ФБ

5,54

республиканский бюджет, в т.ч.:

млн. руб.

остатки 2012 РБ (на рег. объекты)

5,08

бюджет МО (справочно)

млн. руб.

3

Строительство подъезда к с. Гусиха в Баргузинском районе

млн. руб.

12,739

федеральный бюджет <*>, в т.ч.:

млн. руб.

12,74

остатки 2012 ФБ

12,74

республиканский бюджет, в т.ч.:

млн. руб.

остатки 2012 РБ (на рег. объекты)

0,04

бюджет МО (справочно)

млн. руб.

4

Строительство подъезда к с. Арзгун в Курумканском районе

млн. руб.

37,949

федеральный бюджет <*>, в т.ч.:

млн. руб.

37,95

остатки 2012 ФБ

37,95

республиканский бюджет

млн. руб.

бюджет МО (справочно)

млн. руб.

5

Строительство подъезда к улусу Амгаланта от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Хоринском районе

млн. руб.

1,425

федеральный бюджет <*>, в т.ч.:

млн. руб.

1,42

остатки 2012 ФБ

1,42

республиканский бюджет

млн. руб.

бюджет МО (справочно)

млн. руб.

6

Строительство (восстановление) мостового перехода через р. Баргузин в местности Буксыкен в Баргузинском районе

млн. руб.

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

7

Строительство подъезда к с. Харацай от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)

млн. руб.

0,000

10,84

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

7,59

республиканский бюджет

млн. руб.

3,25

8

Строительство автодороги Дутулур - Хужир - Санага - Утата - Далахай, км 79 - км 83 (строительство подъезда к с. Утата) в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)

млн. руб.

0,000

47,204

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,000

40,00

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

7,20

9

Строительство подъезда к с. Ульдурга от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Еравнинском районе (в том числе разработка ПСД)

млн. руб.

0,000

41,455

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,000

30,00

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

11,46

10

Строительство подъезда к у. Добо-Енхор от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Заиграевском районе

млн. руб.

0,000

0,00

29,07

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,000

20,87

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

8,20

11

Строительство подъезда к с. Бургуй от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с МНР в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)

млн. руб.

0,000

0,000

0,000

17,83

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,000

12,48

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

5,35

12

Строительство подъезда к с. Хуртага от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с МНР в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)

млн. руб.

0,000

33,906

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,000

29,53

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

4,38

13

Строительство подъезда к с. Улентуй от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)

млн. руб.

0,000

35,218

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,000

32,79

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

2,43

14

Строительство подъезда к с. Талое от автодороги Зактуй - Аршан в Тункинском районе (в том числе разработка ПСД)

млн. руб.

0,000

38,138

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,000

27,00

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

11,14

15

Строительство моста через реку Джида в с. Хулдат в Джидинском районе

млн. руб.

18,854

62,938

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

18,854

62,938

16

Строительство автомобильной дороги к местности Капчешка в г. Кяхта, Кяхтинский район

млн. руб.

22,333

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

22,333

17

Строительство автомобильной дороги "Подъезд к селу Усть-Брянь от автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск"

млн. руб.

0,000

30,183

36,68

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

30,183

36,68

в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов

36,68

18

Строительство автомобильной дороги Кижинга - Чесан - Загустай - Хуртэй, км 74 - км 78 в Кижингинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

2,785

0,000

39,072

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,00

12,44

республиканский бюджет

млн. руб.

2,785

0,00

26,63

19

Строительство подъезда от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита к с. Зун-Хурай, км 0 - км 5 в Хоринском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

3,500

3,112

0,000

35,223

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,000

25,06

республиканский бюджет

млн. руб.

3,500

3,112

10,17

остатки 2013 г.

3,112

лимит 2014 г.

20

Строительство подъезда от автомобильной дороги Белоозерск - Енхор к с. Боций, км 4 + 800 - км 8 + 090 в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

2,303

2,303

0,00

39,01

4,70

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,000

28,24

4,70

республиканский бюджет

млн. руб.

2,303

2,303

10,77

остатки 2013 г.

2,303

лимит 2014 г.

21

Строительство подъезда от автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск к с. Верхний Бургалтай, км 0 - км 4 + 480 в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

3,136

0,000

3,087

36,03

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,000

32,94

республиканский бюджет

млн. руб.

3,136

0,000

3,087

13,14

остатки 2013 г.

лимит 2014 г.

22

Реконструкция мостового перехода через р. Ина на км 58 + 200 автодороги "Шапеньково - Уро - Душелан - Бодон - Ина - Баянгол - Хилгана - Буксыкен" в Баргузинском районе РБ

25,00

67,93

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,00

республиканский бюджет

млн. руб.

25,00

67,93

23

Реконструкция моста через р. Иркут на автомобильной дороге "Подъезд от федеральной автомобильной дороги Култук - Монды к с. Гужиры (через ул. Далахай)" в Тункинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

49,250

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

49,250

24

Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией к ст. Гусиное Озеро" в Селенгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

4,300

7,778

550,10

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,290

515,69

республиканский бюджет

млн. руб.

4,300

7,489

34,42

25

Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск к п. Нарын" в Хоринском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

26

Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Новая Курба - Унэгэтэй - Красный Яр - Хасурта к с. Ангир" в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

0,000

1,330

6,490

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

4,66

республиканский бюджет

млн. руб.

1,33

1,83

27

Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Шапеньково - Уро - Душелан - Суво - Бодон - Ина - Баянгол - Соел - Хилгана - Буксыкен к ул. Уржил" в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

2,987

47,65

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

34,10

республиканский бюджет

млн. руб.

2,99

13,56

28

Капитальный ремонт деревянного моста через р. Она на автомобильной дороге "Подъезд к с. Майла от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита" в Хоринском районе РБ

млн. руб.

0,000

7,194

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,000

7,194

29

Строительство моста через р. Кынгарга в п. Аршан Тункинского района

млн. руб.

10,000

28,231

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

10,000

28,23

в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов

28,23

30

Реконструкция мостового перехода через р. Цакирка у с. Санага на автомобильной дороге Дутулур - Хужир - Санага - Утата - Далахай в Закаменском районе

млн. руб.

20,000

49,585

14,35

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

45,00

13,00

республиканский бюджет

млн. руб.

20,00

4,59

1,35

в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов

0,00

31

Капитальный ремонт автодороги "Туран - водолечебница "Нилова Пустынь" - Хойтогол" на участке км 0 + 000 - км 10 + 200 в Тункинском районе

млн. руб.

10,000

60,00

0,00

0,00

15,55

56,31

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

10,00

60,00

0,00

0,00

15,55

56,31

32

Строительство автомобильной дороги Тэгда - Тохорюкта (строительство подъезда к ул. Тохорюкта) в Хоринском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

0,700

2,898

160,442

94,400

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

112,31

66,08

республиканский бюджет

млн. руб.

0,70

2,898

48,13

28,32

33

Строительство подъезда к с. Усановка от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией в Закаменском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

1,473

0,000

16,977

4,455

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

11,88

3,12

республиканский бюджет

млн. руб.

1,47

5,09

1,34

34

Строительство автодороги "Подъезд от автомобильной дороги Тунка - площадка солнечного телескопа к с. Улбугай" в Тункинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

6,200

0,000

58,55

0,58

0,23

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

34,99

0,34

0,00

республиканский бюджет

млн. руб.

6,20

23,56

0,23

0,23

35

Строительство автодороги "Подъезд от автомобильной дороги Зактуй - Аршан к ул. Табалангут" в Тункинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

0,000

0,000

2,09

0,00

0,00

0,00

67,87

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

64,87

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

2,09

0,00

0,00

0,00

3,00

36

Строительство автодороги "Подъезд от федеральной автомобильной дороги Култук - Монды к ул. Улан-Горхон" в Тункинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

1,425

0,000

41,510

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

29,06

республиканский бюджет

млн. руб.

1,43

12,45

37

Строительство автомобильной дороги Дутулур - Утата - Далахай, км 83 - км 94 (строительство подъезда к у. Далахай) в Закаменском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

0,000

0,00

8,43

0,00

0,00

120,79

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

75,88

0,00

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

8,43

0,00

0,00

44,91

0,00

38

Строительство автомобильной дороги Кижинга - Сулхара, км 14 - км 22 (строительство подъезда к с. Сулхара) в Кижингинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)

млн. руб.

1,864

1,031

0,000

108,765

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,00

81,64

0,00

республиканский бюджет

млн. руб.

1,86

1,03

0,00

27,12

0,00

39

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Кяхта

млн. руб.

5,935

54,343

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

5,94

54,34

40

Строительство подъезда к с. Дархинтуй от автомобильной дороги Дутулур - Утата - Далахай в Закаменском районе (в т.ч. ПД и РД)

млн. руб.

0,000

0,000

6,97

0,00

0,00

0,00

83,70

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

79,06

республиканский бюджет

млн. руб.

6,97

0,00

0,00

0,00

4,63

41

Капитальный ремонт моста через р. Уда на км 0 + 416 автомобильной дороги Подъезд к п. Онохой от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Заиграевском районе

млн. руб.

0,000

25,000

88,66

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

25,00

88,66

0,00

42

Строительство подъезда от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита к РТЗ "Ацагатская долина" в Заиграевском районе

млн. руб.

0,000

10,000

11,14

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

10,00

11,14

43

Капитальный ремонт мостового перехода через протоку реки Селенга на автомобильной дороге п. Наушки до границы с Джидинским районом в Кяхтинском районе

млн. руб.

10,462

50,32

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

9,50

45,70

республиканский бюджет

млн. руб.

0,96

4,62

44

Капитальный ремонт моста через р. Селенга на км 24 + 300 автомобильной дороги "Енхор - Цаган-Усун - граница с Кяхтинским районом" в Джидинском районе Республики Бурятия

млн. руб.

0,00

5,00

47,56

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

5,00

47,56

0,00

0,00

0,00

45

Капитальный ремонт мостов р. Сухая на км 12 + 570 и через р. Ишунта на км 14 + 230 автомобильной дороги "Туран - водолечебница "Нилова Пустынь" - Хойто-Гол" в Тункинском районе

млн. руб.

3,500

1,381

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

3,50

1,38

46

Строительство мостов р. Чернуха на подъезде от федеральной автомобильной дороги М-55 "Байкал" к 1 площадке п. Селенгинск в Кабанском районе. Мост через р. Чернуха-1 (в том числе разработка РД)

млн. руб.

37,969

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

28,50

республиканский бюджет

млн. руб.

9,47

0,00

47

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная, от д. N 26а до д. N 34 в с. Тарбагатай Тарбагатайского района (в том числе разработка ПД и РД)

млн. руб.

0,500

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,50

0,00

48

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова, от автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Братьев Лощенковых в с. Десятниково Тарбагатайского района (в том числе разработка ПД и РД)

млн. руб.

1,044

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

1,04

0,00

49

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова, от д. N 256 до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Ленина в с. Большой Куналей Тарбагатайского района (в том числе разработка ПД и РД)

млн. руб.

1,148

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

1,15

0,00

50

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Братьев Лощенковых, от д. N 2 до д. N 54 в с. Десятниково Тарбагатайского района (в том числе разработка ПД и РД)

млн. руб.

0,426

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,43

0,00

51

Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина, от д. N 252 до д. N 218 в с. Большой Куналей Тарбагатайского района (в том числе разработка ПД и РД)

млн. руб.

0,135

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,13

0,00

52

Реконструкция автомобильной дороги Тохой - Турбаза "Щучье Озеро" - Родник, км 0 - км 14 в Селенгинском районе (в том числе разработка ПД и РД)

млн. руб.

2,999

0,00

0,00

212,77

159,57

191,73

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

200,00

150,00

180,23

республиканский бюджет

млн. руб.

2,999

0,00

0,00

12,77

9,57

11,50

53

Строительство велопешеходной дороги вдоль озера Щучье в Селенгинском районе (в том числе разработка ПД и РД)

млн. руб.

0,450

0,45

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,45

0,45

0,00

остатки 2016 г.

0,45

54

Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги ж/п Тресковский - микрорайон Нефтебаза с устройством подъездной автомобильной дороги к комбикормовому заводу п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия"

млн. руб.

0,000

0,00

0,00

5,91

5,91

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

5,91

5,91

0,00

55

Строительство автомобильной дороги "Подъезд от федеральной автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита через местность Конобол к туристско-гостиничному комплексу "Жарчиха" в Тарбагатайском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

млн. руб.

0,000

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

56

Капитальный ремонт моста через р. Хилок у п. Потанино в Бичурском районе Республики Бурятия

млн. руб.

0,000

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

0,00

57

Строительство моста через р. Итанца на автомобильной дороге по ул. Калинина в с. Турунтаево в Прибайкальском районе Республики Бурятия

млн. руб.

0,000

1,00

33,00

13,90

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

1,00

33,00

13,90

58

Капитальный ремонт дорог в с. Орлик в Окинском районе Республики Бурятия

млн. руб.

0,000

0,00

40,40

0,00

90,00

86,73

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

40,40

0,00

90,00

86,73

59

Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита к п. Целинный, км 2 - км 17" в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

млн. руб.

0,000

11,22

0,00

166,27

77,87

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,00

124,81

0,00

республиканский бюджет

млн. руб.

11,22

0,00

41,46

77,87

60

Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск к п. Нарын" в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

млн. руб.

0,000

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,00

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

0,00

61

Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Дунгуй - Усть-Дунгуй, км 11 - км 21" в Кяхтинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

млн. руб.

0,000

0,00

3,92

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

3,92

0,00

0,00

0,00

0,00

61.1

Строительство автомобильной дороги Дунгуй - Усть-Дунгуй, км 0 - км 21 в Кяхтинском районе Республики Бурятия

млн. руб.

0,00

95,08

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

88,17

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

6,91

63

Строительство автомобильной дороги с. Турка - с. Соболиха в Прибайкальском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

млн. руб.

0,000

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

64

Строительство автомобильной дороги Тохой - Ардасан, км 0 - км 7 в Селенгинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

млн. руб.

0,000

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

65

Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск к ул. Малый Нарын, км 5 + 040 - км 12" в Джидинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

млн. руб.

0,000

0,00

4,76

0,00

0,00

0,00

67,59

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

61,72

республиканский бюджет

млн. руб.

4,76

0,00

0,00

0,00

5,87

66

Капитальный ремонт автомобильных дорог в МО "Город Гусиноозерск" Республики Бурятия

млн. руб.

45,54

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

45,54

67

Капитальный ремонт моста через р. Брянка в п. Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия

млн. руб.

20,71

22,31

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

20,71

22,31

0,00

68

Ремонт ул. Проспект 70 лет Октября в моногороде Саган-Нур в Мухоршибирском районе

млн. руб.

2,48

15,94

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

2,48

15,94

69

Ремонт автодороги по ул. Железнодорожная, в г. Гусиноозерске, Республика Бурятия

млн. руб.

3,09

75,70

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

3,09

75,70

0,00

70

Ремонт автомобильных дорог местного значения, проходящих по центральной улице Промышленная - Школьная моногорода Каменск Кабанского района

млн. руб.

1,44

23,41

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

1,44

23,41

0,00

71

Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в городе Закаменск Республики Бурятия протяженностью 2,6 км (от ул. Крупской, 19 до мостового перехода через р. Модонкуль)

млн. руб.

1,38

59,99

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

1,38

59,99

0,00

72

Капитальный ремонт моста через р. Нуд на км 44 + 563 автомобильной дороги Ехе-Цакир - Бортой - Цаган-Морин в Закаменском районе Республики Бурятия

млн. руб.

1,38

10,94

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

1,38

10,94

0,00

73

Капитальный ремонт деревянного автомобильного моста через реку Модонкуль на км 0 + 500 автомобильной дороги Закаменск - Холтосон в городе Закаменск Республики Бурятия

млн. руб.

1,38

10,11

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

1,38

10,11

0,00

74

Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через р. Джида на км 5 + 105 автомобильной дороги Дырестуй - Зарубино в Джидинском районе Республики Бурятия

млн. руб.

2,00

6,15

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

2,00

6,15

74.1

Реконструкция мостового перехода через р. Джида на автомобильной дороге Дырестуй - Зарубино в Джидинском районе, км 5 + 105 м Республики Бурятия

млн. руб.

20,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

20,00

75

Строительство парома в с. Усть-Муя через р. Муя на автомобильной дороге местного значения Таксимо - Усть-Муя в Муйском районе Республики Бурятия

млн. руб.

0,00

6,00

12,23

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

6,00

12,23

76

Капитальный ремонт автодороги Белоозерск - Енхор, км 18 - км 19 с капитальным ремонтом моста через р. Джида

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

0,00

77

Ремонт автомобильных дорог местного значения, проходящих по центральным улицам Кабанская - Декабристов моногорода Селенгинск Кабанского района

млн. руб.

0,00

24,98

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

24,98

0,00

78

Капитальный ремонт мостового перехода через р. Рель на автомобильной дороге Подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск - Байкальское к мосту через р. Рель в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия

млн. руб.

0,00

7,47

10,24

22,58

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

7,47

10,24

22,58

79

Капитальный ремонт мостового перехода через р. Алтачейка на подъезде к с. Петропавловка в Бичурском районе Республики Бурятия

млн. руб.

0,00

17,01

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

17,01

80

Капитальный ремонт автомобильной дороги Северобайкальск - Байкальское, на участках км 6 + 900 - км 7 + 000, км 7 + 500 - км 7 + 600, км 8 + 700 - км 9 + 000, км 10 + 500 - км 11 + 800, км 16 + 200 - км 17 + 400, км 17 + 800 - км 18 + 200, км 18 + 600 - км 18 + 800, км 21 + 700 - км 22 + 300, км 24 + 300 - км 24 + 500, км 25 + 200 - км 25 + 400, км 25 + 700 - км 25 + 900, км 26 + 100 - км 26 + 700, км 28 + 000 - км 28 + 700, км 28 + 900 - км 29 + 500 в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия

млн. руб.

0,00

0,00

22,31

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

22,31

0,00

0,00

81

Строительство автомобильной дороги Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита к п. Майла в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

82

Капитальный ремонт мостового перехода через р. Эгита на подъезде от автомобильной дороги "Улан-Удэ - Романовка - Чита" к с. Эгита (через с. Можайка) в Еравнинском районе Республики Бурятия

млн. руб.

0,00

0,00

55,48

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

55,48

0,00

0,00

83

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Отворот на п. Маловский Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия"

млн. руб.

0,00

0,00

18,23

12,18

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

18,23

12,18

0,00

84

Капитальный ремонт моста через р. Харауз на км 1 + 961 автомобильной дороги по ул. Боброва в с. Кудара в Кабанском районе Республики Бурятия

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

5,00

19,09

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

0,00

5,00

19,09

85

Капитальный ремонт участков автомобильной дороги "Шапеньково - Уро - Душелан - Суво - Бодон - Ина - - Баянгол - Соел - Хилгана - Буксыкен", км 24 + 400 - км 30 + 600 в Баргузинском районе Республики Бурятия

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

11,00

83,87

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

0,00

11,00

83,87

86

Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск"

млн. руб.

0,00

0,00

4,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

4,00

0,00

0,00

87

Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги от площадки "Родительского стада птицефабрики" до примыкания к автомобильной дороге ж/п Тресковский - микрорайон Нефтебаза п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия"

млн. руб.

6,36

6,36

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

6,36

6,36

88

Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт моста через р. Джида у с. Нюгуй на км 17 + 700 автомобильной дороги Белоозерск - Енхор в Джидинском районе Республики Бурятия

млн. руб.

1,35

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

1,35

0,00

89

Капитальный ремонт автодороги по ул. Старчака в г. Кяхта в Кяхтинском районе Республики Бурятия

млн. руб.

37,07

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

37,07

0,00

90

Капитальный ремонт моста через р. Уда на км 2 автомобильной дороги Старая Курба - Новая Курба в Заиграевском районе Республики Бурятия

млн. руб.

20,98

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

20,98

0,00

91

Капитальный ремонт подъезда к Санагинскому дацану от автомобильной дороги Дутулур - Утата - Далахай в Закаменском районе Республики Бурятия

млн. руб.

11,25

40,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

11,25

40,00

0,00

92

Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт моста через р. Джида в с. Михайловка в Закаменском районе Республики Бурятия

млн. руб.

7,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

0,00

7,00

0,00

93

Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита к у. Барун-Хасурта - Хасурта - Тэгда в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

млн. руб.

8,00

0,00

0,00

9,15

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

8,00

0,00

0,00

9,15

94

Разработка проектной и рабочей документации на "Реконструкцию моста через р. Джида у с. Нюгуй на км 17 + 700 автомобильной дороги Белоозерск - Енхор в Джидинском районе Республики Бурятия"

млн. руб.

8,65

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

8,65

0,00

0,00

95

Капитальный ремонт автодороги по ул. Хоринская с. Хоринск в Республике Бурятия с обустройством тротуаров

10,00

58,11

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

10,00

58,11

0,00

96

Капитальный ремонт автодороги по улицам с. Багдарин Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия

10,00

52,75

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

10,00

52,75

0,00

97

Капитальный ремонт автодороги по улицам с. Романовка Баунтовского эвенкийского района

15,84

11,71

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

15,84

11,71

0,00

98

Капитальный ремонт мостового перехода через р. Мухоршибирка в с. Мухоршибирь Мухоршибирского района Республики Бурятия

14,54

8,63

0,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

14,54

8,63

99

Капитальный ремонт автомобильной дороги Оер - Тохой, км 2 - км 4 в Джидинском районе

30,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

30,00

100

Капитальный ремонт автомобильной дороги Мухоршибирь - Цолга - Балта, км 36 - км 56 в Мухоршибирском районе (1 этап, 10 км)

20,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

20,00

101

Капитальный ремонт автомобильных дорог г. Гусиноозерск, Республика Бурятия (по маршруту N 4 "пос. Набережный - Стройплощадка") - 1 этап

млн. руб.

20,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

20,00

102

Капитальный ремонт участков автомобильной дороги "Шапеньково - Уро - Душелан - Суво - Бодон - Ина - Баянгол - Соел - Хилгана - Буксыкен", км 63 + 910 - км 68 + 900 в Баргузинском районе Республики Бурятия

млн. руб.

20,00

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

20,00

103

Строительство подъезда к у. Мыла от автомобильной дороги Ехэ-Цакир - Бортой - Цаган-Морин в Закаменском районе Республики Бурятия

млн. руб.

7,60

федеральный бюджет <*>

млн. руб.

республиканский бюджет

млн. руб.

7,60



* Справочно.


** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.


*** Пообъектное распределение будет осуществлено после доведения лимитов финансирования.



Приложение N 7
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.11.2020 N 696


Приложение 7
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"



Таблица 1



Распределение субсидий и межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов из Дорожного фонда Республики Бурятия на софинансирование дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения

Наименование

ед. изм.

Значения показателей по периодам

по годам

2013 <*>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 <**>

2024 <***>

Всего:

млн. руб.

254,715

220,940

433,754

388,115

543,974

495,558

489,191

684,715

679,715

679,715

679,715

679,715

в т.ч.:

Протяженность автомобильных дорог местного значения после строительства и реконструкции, км

км

0,84

2,70

2,563

0,354

в т.ч. в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

км

2,70

2,563

0,000

Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км

км

4,01

11,19

29,700

14,164

в т.ч. в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

км

10,90

29,700

11,108

1

г. Улан-Удэ, в т.ч.:

млн. руб.

240,000

212,371

414,629

373,400

529,259

480,843

474,476

670,000

665,000

665,000

665,000

665,000

лимит 2016 г.

млн. руб.

333,500

остаток 2015 г.

млн. руб.

39,900

остаток 2016 г.

млн. руб.

20,949

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

221,510

221,077

141,394

425,000

425,000

0,000

0,000

0,000

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

республиканский бюджет

199,359

198,969

137,244

240,000

240,000

665,000

665,000

665,000

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

местный бюджет (справочно)

22,108

15,635

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная (в том числе разработка проектно-сметной документации)

республиканский бюджет

9,000

81,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2

г. Северобайкальск, в т.ч.

млн. руб.

14,715

8,569

19,125

14,715

14,715

14,715

14,715

14,715

14,715

14,715

14,715

14,715

лимит 2014 г.

млн. руб.

8,569

остатки 2013 г.

млн. руб.

0,000



Таблица 2



Переходящие остатки субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов

Наименование

ед. изм.

Значения показателей по периодам

по годам

по годам

2013 <*>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Всего:

млн. руб.

0,000

1,951

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

в т.ч.:

1

Баунтовский эвенкийский район, в т.ч.

млн. руб.

1,951

остатки 2013 г.

млн. руб.

1,951

2

г. Северобайкальск, в т.ч.

млн. руб.

0,000

остатки 2013 г.

млн. руб.

0,000



* Справочно.



Таблица 3



Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, входящих в Улан-Удэнскую агломерацию, в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" и национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из Дорожного фонда Республики Бурятия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и диагностику автомобильных дорог местного значения

Наименование

ед. изм.

Значения показателей по периодам

по годам

2013 <*>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 <**>

2024 <***>

Всего:

млн. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

175,3092

650,355

536,395

358,730

246,859

284,224

284,224

284,224

в т.ч.:

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

311,777

245,483

177,985

120,350

0,000

0,000

0,000

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

республиканский бюджет

335,772

288,247

180,360

126,509

284,224

284,224

284,224

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

местный бюджет (справочно)

2,806

2,665

0,385

0,000

0,000

0,000

0,000

Протяженность автомобильных дорог местного значения после реконструкции, км

км

Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км

км

32,65

62,2

28,1

1

Тарбагатайский район

млн. руб.

20,4590

210,408

158,540

11,315

6,400

75,524

75,524

75,524

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

102,916

61,509

7,200

0,000

0,000

0,000

0,000

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

республиканский бюджет

20,4590

107,276

94,756

4,100

6,400

75,524

75,524

75,524

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

местный бюджет (справочно)

0,216

2,275

0,015

0,000

0,000

0,000

0,000

2

Заиграевский район

млн. руб.

87,2079

149,494

280,589

275,983

0,000

77,431

77,431

77,431

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

68,669

138,483

137,991

0,000

0,000

0,000

0,000

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

республиканский бюджет

87,2079

80,675

141,836

137,691

0,000

77,431

77,431

77,431

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

местный бюджет (справочно)

0,150

0,270

0,300

0,000

0,000

0,000

0,000

3

Иволгинский район

млн. руб.

41,7945

117,872

63,426

65,587

137,362

59,341

59,341

59,341

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

53,901

26,576

32,794

68,750

0,000

0,000

0,000

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

республиканский бюджет

41,7945

61,704

36,774

32,724

68,612

59,341

59,341

59,341

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

местный бюджет (справочно)

2,268

0,077

0,070

0,000

0,000

0,000

0,000

4

Прибайкальский район

млн. руб.

25,8478

172,581

33,840

5,845

103,097

71,928

71,928

71,928

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

федеральный бюджет

86,291

18,915

0,000

51,600

0,000

0,000

0,000

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

республиканский бюджет

25,8478

86,118

14,881

5,845

51,497

71,928

71,928

71,928

в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

местный бюджет (справочно)

0,173

0,043

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Таблица 4


Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ и финансирование аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружений на них, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации

Наименование

ед. изм.

Значения показателей по периодам

по годам

2013 <*>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 <**>

2024 <***>

Всего:

млн. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,333

36,813

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1.

Возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ и финансирование аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружений на них, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в том числе:

млн. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2,333

36,813

0,000

0,000

0,000

1.1.

Джидинский район

12,502

1.2.

Еравнинский район

млн. руб.

2,333

2,333

1.3.

Закаменский район

10,284

1.4.

Окинский район

млн. руб.

4,238



Таблица 5


Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения

Наименование

ед. изм.

Значения показателей по периодам

по годам

2013 <*>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 <**>

2024 <***>

Всего:

млн. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

72,634

205,352

10,000

10,000

10,000

0,000

0,000

в т.ч.:

1.

Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения

72,634

195,352

0,000

0,000

0,000

2.

Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения

млн. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

10,000

10,000

10,000

10,000

0,000

0,000

2.1.

Баргузинский район

млн. руб.

0,75600

0,75600

0,75600

0,75600

2.2.

Баунтовский эвенкийский район

млн. руб.

0,21730

0,21730

0,21730

0,21730

2.3.

Бичурский район

млн. руб.

0,66220

0,66220

0,66220

0,66220

2.4.

Джидинский район

млн. руб.

0,51380

0,51380

0,51380

0,51380

2.5.

Еравнинский район

млн. руб.

0,48950

0,48950

0,48950

0,48950

2.5.

Заиграевский район

млн. руб.

0,62960

0,62960

0,62960

0,62960

2.6.

Закаменский район

млн. руб.

0,46270

0,46270

0,46270

0,46270

2.7.

Иволгинский район

млн. руб.

0,48460

0,48460

0,48460

0,48460

2.8.

Кабанский район

млн. руб.

0,52630

0,52630

0,52630

0,52630

2.9.

Кижингинский район

млн. руб.

0,44390

0,44390

0,44390

0,44390

2.10.

Курумканский район

млн. руб.

0,79940

0,79940

0,79940

0,79940

2.11.

Кяхтинский район

млн. руб.

0,53140

0,53140

0,53140

0,53140

2.12.

Муйский район

млн. руб.

0,09000

0,09000

0,09000

0,09000

2.13.

Мухоршибирский район

млн. руб.

0,51760

0,51760

0,51760

0,51760

2.14.

Окинский район

млн. руб.

0,53910

0,53910

0,53910

0,53910

2.15.

Прибайкальский район

млн. руб.

0,40080

0,40080

0,40080

0,40080

2.16.

Северо-Байкальский район

млн. руб.

0,21730

0,21730

0,21730

0,21730

2.17.

Селенгинский район

млн. руб.

0,64650

0,64650

0,64650

0,64650

2.18.

Тарбагатайский район

млн. руб.

0,29330

0,29330

0,29330

0,29330

2.19.

Тункинский район

млн. руб.

0,35570

0,35570

0,35570

0,35570

2.20.

Хоринский район

млн. руб.

0,42300

0,42300

0,42300

0,42300



Таблица 6


Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов на приобретение оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, планируемых к установке на автомобильных дорогах местного значения

Наименование

ед. изм.

Значения показателей по периодам

по годам

2013 <*>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 <**>

2024 <***>

Всего:

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,63

27,65

27,65

27,65

20,00

0,00

в т.ч.:

1

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских округов на приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе разработка проектной и рабочей документации

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46,63

27,65

27,65

27,65

20,00

0,00



Таблица 7


Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения - подъездов к общеобразовательным учреждениям

Наименование

ед. изм.

Значения показателей по периодам

по годам

2013 <*>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 <**>

2024 <***>

1.

Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения - подъездов к общеобразовательным учреждениям, в том числе:

млн. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

45,895

60,000

20,000

10,000

0,000

0,000

1.1.

г. Улан-Удэ

млн. руб.

45,895

35,000

20,000

10,000

1.2.

Иволгинский район

млн. руб.

0,000

20,000

0,000

0,000

1.3.

Еравнинский район

млн. руб.

5,000



Таблица 8


Перечень мостов на автомобильных дорогах местного значения, рекомендуемых к строительству

Наименование

ед. изм.

Значения показателей по периодам

по годам

2013 <*>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 <**>

2024 <***>

Всего:

млн. руб.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

700,046

415,000

10,000

0,000

0,000

0,000

Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная

федеральный бюджет (в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

700,046

405,000

федеральный бюджет (в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

10,000

10,000

0,000



Таблица 9


Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (город Улан-Удэ)

Наименование

ед. изм.

Значения показателей по периодам

по годам

2013 <*>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 <**>

2024 <***>

Всего:

млн. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

в т.ч.:

1

Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (город Улан-Удэ)

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

100,00



* Справочно.


** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.


*** Пообъектное распределение будет осуществлено после доведения лимитов финансирования.



Приложение N 8
к Постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 20.11.2020 N 696


Приложение 15
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"



СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

NN п/п

Показатели и индикаторы

Единица измерения

2003 - 2012 годы

2013 - 2022 годы

в том числе:

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в Республике Бурятия, в том числе:

км

5923/11440,0

12605,4/13859,4

12605,4

12942,4

12946,2

13859,4

14004,3

13945,8

13950,5

13950,5

13950,5

13950,5

13950,5

13950,5

сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

км

2267/3530,4

3591,7/3601,8

3591,7

3591,7

3589,4

3601,8

3591,0

3602,0

3601,1

3601,1

3601,1

3601,1

3601,1

3601,1

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

3656/7909,6

9013,7/10257,6

9013,7

9350,7

9356,8

10257,6

10413,3

10343,8

10349,4

10349,4

10349,4

10349,4

10349,4

10349,4

2

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, в том числе:

км

171,4

369,8

70,4

40,54

23,945

31,6

56,4

22,04

42,597

19,18

23,10

40,00

32,00

6,00

автомобильных дорог общего пользования регионального значения

км

130,1

160,03

55,6

16,49

0

5,88

34,4

0,00

19,597

8,04

0,00

20,00

24,00

6,00

автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

41,3

209,75

14,8

24,05

23,94

25,70

22,0

22,04

23,00

11,14

23,10

20,00

8,00

0,00

Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:

км

6,66

0,70

0,23

0,53

3,40

1,68

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

2а.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

км

4,53

0,45

0,03

0,05

2,65

1,22

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

2а.2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

2,13

0,25

0,20

0,48

0,75

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и местного значения в Республике Бурятия в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:

км

42,8

181,69

14,83

20,17

6,1

24,15

18,8

19,29

23

12,26

23,1

20

8

0

сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

км

1,5

1,12

0

0

0

0

0

0

0

1,12

0

0

0

0

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

41,3

180,57

14,83

20,17

6,1

24,15

18,8

19,29

23

11,14

23,1

20

8

0

4

Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального и местного значения в Республике Бурятия, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:

км

128,6

182,91898

55,6

20,374

17,87

4,0

35,9

2,8

19,597

6,8

0,0

20

24

6

4.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

км

128,6

154,91398

55,6

16,49

0,00

3,2

33,2

0

19,597

6,8

0,0

20

24

6

4.2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

0

28,005

0

3,884

17,87

0,8

2,7

2,8

0

0

0

0

0

0

5

Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Республики Бурятия, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:

км

115,52

929,74

76,7

13,6

36,4

42,51

108,84

155,8

77,4

122,49

124

172

144,79

160,31

5.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

км

96,28

560,69

76,7

13,6

36,4

35

65

45

34,5

73,49

73

108

93

109,5

5.2

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

19,24

369,05

7,51

43,84

110,8

42,9

49

51

64

51,79

50,81

6

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

км

-/3700,8

4508,3/6151,7

4508,3

4888,8

5044,1

5636,6

5870,9

6146,4

6199,2

6235,3

6277,1

6328,6

6377,2

6437,1

6.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

км

2011/1253,3

1285,8/1986,7

1285,8

1436,7

1557,8

1574,1

1651,9

1703,7

1710,5

1725,4

1736,2

1754,2

1771,7

1800,6

6.2.

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

км

-/2447,5

3222,5/4165

3222,5

3452,1

3486,3

4062,5

4219,0

4442,7

4488,7

4509,9

4540,9

4574,4

4605,5

4636,5

7

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:

%

35,8/46,0

35,8

37,8

39

40,6

41,9

42,6

44,4

44,7

45,0

45,4

45,7

46,1

7.1

сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

%

37,8/55,2

37,8

40

42

43,7

46,0

47,3

47,5

47,9

48,2

48,7

49,2

50,0

7.1

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

35,8/40,6

35,8

36,9

37,2

39,6

40,5

43,0

43,4

43,6

43,9

44,2

44,5

44,8


Значения индикаторов являются плановыми, фактическое выполнение индикаторов отражено в отчете о реализации Государственной программы.


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2024 Кодекс ИТ