ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2021 года N 402
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Бурятия от
09.04.2013 N 179 "О Государственной программе
Республики Бурятия "Развитие
транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства"
Правительство Республики Бурятия
постановляет:
1. Внести следующие изменения в
Государственную программу Республики
Бурятия "Развитие транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства",
утвержденную постановлением
Правительства Республики Бурятия от
09.04.2013 N 179 (в редакции постановлений
Правительства Республики Бурятия от
27.11.2013 N 612, от 17.03.2014 N 109, от 29.04.2014 N 198, от
03.07.2014 N 317, от 26.09.2014 N 471, от 02.12.2014 N 598, от
30.12.2014 N 686, от 26.02.2015 N 81, от 15.04.2015 N 177, от
26.06.2015 N 324, от 21.07.2015 N 365, от 22.09.2015 N 468, от
30.10.2015 N 544, от 15.12.2015 N 615, от 08.04.2016 N 137, от
11.07.2016 N 314, от 30.09.2016 N 460, от 02.12.2016 N 556, от
03.02.2017 N 47, от 30.03.2017 N 125, от 03.04.2017 N 132, от
15.05.2017 N 212, от 18.08.2017 N 412, от 18.08.2017 N 413, от
17.11.2017 N 538, от 22.01.2018 N 20, от 25.01.2018 N 29, от
20.03.2018 N 135, от 27.03.2018 N 157, от 15.06.2018 N 327, от
20.09.2018 N 514, от 10.10.2018 N 569, от 24.10.2018 N 590, от
11.12.2018 N 705, от 20.02.2019 N 63, от 28.05.2019 N 271, от
31.07.2019 N 414, от 23.09.2019 N 510, от 03.10.2019 N 529, от
06.11.2019 N 596, от 07.11.2019 N 598, от 23.12.2019 N 680, от
02.06.2020 N 321, от 05.08.2020 N 471, от 22.09.2020 N 579, от
25.09.2020 N 595, от 20.11.2020 N 696, от 15.03.2021 N 92, от
05.04.2021 N 141, от 07.07.2021 N 347):
1.1. Раздел "Объем бюджетных
ассигнований Программы" паспорта
изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Программы |
Источники финансирования |
Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб. |
В том числе: | |||
|
|
|
Федеральный бюджет <*> |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|
Всего |
124181576,9 |
19060729,54 |
43807580,18 |
32651,7 |
61214534,21 |
|
2014 год |
4083182,28 |
1350954,57 |
2130340,63 |
8397,91 |
593489,17 |
|
2015 год |
4296218,96 |
1175021,5 |
2587040,1 |
2121,6 |
532035,76 |
|
2016 год |
6964143,82 |
3136619,01 |
3056481,49 |
8251,24 |
696711 |
|
2017 год |
7299910,98 |
2267514,36 |
3526580 |
0 |
1505816,63 |
|
2018 год |
5267628,9 |
1329189 |
3427292,2 |
0 |
511147,73 |
|
2019 год |
14795744,69 |
2642826,6 |
3827863,91 |
0 |
8325054,18 |
|
2020 год |
10436967,65 |
2354482,20 |
4408464,10 |
13755,61 |
3660265,74 |
|
2021 год |
12401171,36 |
3905225,60 |
4324405,15 |
125,61 |
4171415,00 |
|
2022 год |
14936771,50 |
598896,70 |
5158392,80 |
0 |
9179482,00 |
|
2023 год <**> |
17461623,00 |
300000,00 |
5703169,00 |
0 |
11458454,00 |
|
2024 год <**> |
26238213,80 |
0 |
5657550,80 |
0 |
20580663,00 |
|
<*> Справочно. <**> Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению". |
1.2. В подпрограмме 1 "Энергетика
Республики Бурятия":
1.2.1. Раздел "Задачи" паспорта
дополнить пунктом 5 следующего
содержания:
"5. Возмещение потерь в доходах,
возникающих в результате
государственного регулирования
тарифов".
1.2.2. Таблицу 4 "Структура подпрограммы 1
"Энергетика Республики Бурятия"
дополнить строками следующего
содержания:
"Задача 5. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов | |||||||||||||
Основное мероприятие 1.5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения | |||||||||||||
Направление расходов: | |||||||||||||
1.5.1. Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17481,9 |
|
|
0". |
1.3. В таблице 5 "Структура подпрограммы
2 "Транспорт и связь Республики
Бурятия" подпрограммы 2 "Транспорт и
связь Республики Бурятия":
1.3.1. Строку 2.2.19 изложить в следующей
редакции:
"2.2.19. Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7471,57 |
0 |
0 |
0". |
1.3.2. Дополнить строкой 2.2.21 следующего
содержания:
"2.2.21. Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора" |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0 |
0 |
0". |
1.4. Таблицу 6 "Структура подпрограммы 3
"Дорожное хозяйство Республики
Бурятия" подпрограммы 3 "Дорожное
хозяйство Республики Бурятия"
изложить в следующей редакции:
"Таблица 6
Структура подпрограммы 3 "Дорожное
хозяйство Республики Бурятия"
Наименование |
Ед. изм. |
2013 год <*> |
Прогнозный период | ||||||||||
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год <**> |
2024 год <**> |
Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения | |||||||||||||
Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | |||||||||||||
Целевые индикаторы | |||||||||||||
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения |
км |
76 |
13,6 |
36,4 |
35,0 |
65 |
45 |
87,8 |
73,49 |
73 |
94 |
93,0 |
109,5 |
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения |
пм |
667 |
453 |
413,5 |
191,0 |
124 |
270 |
596,2 |
238,24 |
173,7 |
30,0 |
252,85 |
236,20 |
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||||||
Направление 1. - ремонт автодорог и мостов |
тыс. руб. |
537190,0 |
545854,8 |
444632,3 |
672902,39 |
822979,2 |
585617,1 |
524214,68 |
193043,4 |
938120,6 |
1694148,7 |
1759362,3 |
1759362,3 |
Направление 2. - содержание автодорог |
тыс. руб. |
405036,8 |
345958,7 |
408021,7 |
447000,0 |
547201,7 |
478510,8 |
596819,1 |
680013,8 |
699028,46 |
643667,7 |
661069,8 |
661069,8 |
Направление 3. - иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт) |
тыс. руб. |
- |
- |
131960,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Направление 4. - иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
187902,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Направление 5. - иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
175955,0 <*> |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Направление 6. - иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
тыс. руб. |
- |
- |
- |
- |
210402,8 <*> |
92146,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики | |||||||||||||
Целевые индикаторы | |||||||||||||
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т.ч.: |
км |
0 |
0,0 |
6,10 |
24,1 |
18,85 |
19,29 |
23,0 |
12,26 |
0,0 |
0,0 |
8 |
0 |
в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы" |
км |
- |
- |
3,75 |
24,15 |
7,44 |
19,29 |
23,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0 |
0 |
в рамках Государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" |
км |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11,14 |
0,0 |
0,0 |
8 |
0 |
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения |
км |
50,19 |
16,38 |
17,87 |
3,23 |
35,9 |
2,8 |
19,597 |
6,8 |
20,5 |
0 |
6 |
15 |
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году |
ед. |
|
3 |
4 |
5 |
8 |
2 |
8 |
3 |
2 |
2 |
2 |
5 |
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения |
пм |
450,47 |
29,56 |
52,6 |
120,7 |
72,92 |
94,33 |
38,58 |
6,19 |
0 |
65,24 |
57,0 |
105,26 |
Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | |||||||||||||
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
ед. |
|
6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения |
шт. |
|
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта |
шт. |
- |
- |
1 |
0 |
3 |
1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта |
км |
- |
- |
- |
3,5 |
43,8 |
110,8 |
46,0 |
49 |
51 |
64 |
51,79 |
50,81 |
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
% |
64,2 |
63,1 |
62,8 |
60,4 |
59,5 |
57,0 |
56,7 |
56,4 |
56,1 |
55,8 |
55,5 |
55,2 |
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||||||
Направление 1. - строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения |
тыс. руб. |
702111,0 |
466223,6 |
362515,2 |
807440,0 |
691926,7 |
641994,88 |
365291,0 |
332481,0 |
246140,25 |
261307,7 |
399500,0 |
399500,0 |
Направление 2. - субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность |
тыс. руб. |
721429,0 |
412514,5 |
734829,4 |
634380,0 |
848738,5 |
1105511,97 |
777768,2 |
527211,6 |
484420,76 |
47494,7 |
141455,8 |
141455,8 |
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть" | |||||||||||||
Всего |
|
|
|
|
|
|
|
984649,9 |
1779923,2 |
1240614,5 |
1913357,20 |
2232497,5 |
2232497,5 |
Направление 1. - строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения |
|
|
|
|
|
|
|
247607,1 |
219854,3 |
83572,6 |
93029,90 |
40000,0 |
40000,0 |
Направление 2. - ремонт автодорог |
|
|
|
|
|
|
|
311552,0 |
1139708,8 |
481777,40 |
871103,80 |
1243274,0 |
1243274,0 |
Направление 3. - субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность |
|
|
|
|
|
|
|
425490,8 |
420360,1 |
675264,5 |
949223,5 |
949223,50 |
949223,50 |
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | |||||||||||||
Строительство и реконструкция автодорог и мостов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
1200,0 |
85900,0 |
43000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
40000,0 |
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
46626,0 |
27650,0 |
29650,0 |
27650,0 |
20000,0 |
20000,0 |
Общая сумма финансирования подпрограммы |
тыс. руб. |
2365766,8 |
1770551,6 |
2081959,4 |
2561722,39 |
2910846,1 |
2811634,7 |
3296568,9 |
3626223,0 |
3680974,6 |
4627626,0 |
5253885,4 |
5253885,4". |
1.5. В таблице 10 "Индикаторы (показатели)
Государственной программы" раздела
"VIII. Перечень целевых индикаторов
Государственной программы. Обоснование
состава и значений целевых индикаторов.
Оценка влияния внешних факторов и
условий на их достижение" строки 14, 15,
16, 16.2, 17, 18 изложить в следующей
редакции:
"14. |
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения |
км |
76 |
13,6 |
36,4 |
35,0 |
65 |
45 |
87,8 |
143,4 |
73 |
94 |
93,0 |
109,5 |
15. |
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения |
пм |
667 |
453 |
413,5 |
191,0 |
124 |
270 |
596,2 |
304 |
173,7 |
30 |
252,85 |
236,20 |
16. |
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т.ч.: |
км |
0 |
0,0 |
6,10 |
24,1 |
18,85 |
19,29 |
23,0 |
12,26 |
0 |
0 |
8 |
0"; |
"16.2. |
В рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" |
|
|
|
|
|
|
|
|
11,14 |
0 |
0 |
8 |
0 |
17. |
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения |
км |
50,19 |
16,38 |
17,87 |
3,23 |
35,9 |
2,8 |
19,597 |
7,778 |
20,5 |
0 |
6 |
15 |
18. |
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году |
ед. |
|
3 |
4 |
5 |
8 |
2 |
8 |
3 |
2 |
2 |
2 |
5". |
1.6. В приложении 6:
1.6.1. Строки:
"ВСЕГО: |
млн. руб. |
164,11 |
164,11 |
164,11 |
164,11 |
164,11 |
164,11 |
164,11 |
164,11 |
164,11 |
164,11 |
164,11 |
164,11 |
в т.ч.: |
|
349,23 |
349,23 |
349,23 |
349,23 |
349,23 |
349,23 |
349,23 |
349,23 |
349,23 |
349,23 |
349,23 |
349,23 |
федеральный бюджет <*> |
млн. руб. |
829,20 |
829,20 |
829,20 |
829,20 |
829,20 |
829,20 |
829,20 |
829,20 |
829,20 |
829,20 |
829,20 |
829,20 |
республиканский бюджет |
млн. руб. |
475,13 |
475,13 |
475,13 |
475,13 |
475,13 |
475,13 |
475,13 |
475,13 |
475,13 |
475,13 |
475,13 |
475,13" |
изложить в следующей редакции:
"ВСЕГО: |
млн. руб. |
164,11 |
349,23 |
829,20 |
475,13 |
587,69 |
524,48 |
685,95 |
663,38 |
619,93 |
111,68 |
126,74 |
126,74 |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федеральный бюджет <*> |
млн. руб. |
57,65 |
159,61 |
528,13 |
228,86 |
236,71 |
104,19 |
406,80 |
225,88 |
180,23 |
98,90 |
0,00 |
0,00 |
республиканский бюджет |
млн. руб. |
106,46 |
189,62 |
301,08 |
246,27 |
350,97 |
420,29 |
279,15 |
437,50 |
439,71 |
12,78 |
126,74 |
126,74". |
1.6.2. Строку 31 изложить в следующей
редакции:
"31. |
Капитальный ремонт автодороги "Туран - водолечебница "Нилова Пустынь" - Хойтогол" на участке км 0 + 000 - км 10 + 200 в Тункинском районе |
млн. руб. |
|
|
|
10,000 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
15,55 |
71,86 |
|
|
|
|
федеральный бюджет <*> |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
10,00 |
60,00 |
0,00 |
0,00 |
15,55 |
71,86". |
|
|
|
1.6.3. Строку 37 изложить в следующей
редакции:
"37. |
Строительство автомобильной дороги Дутулур - Утата - Далахай, км 83 - км 94 (строительство подъезда к у. Далахай) в Закаменском районе (в т.ч. разработка ПД и РД) |
млн. руб. |
|
|
0,000 |
0,00 |
8,43 |
0,00 |
0,00 |
120,79 |
7,68 |
|
|
|
|
федеральный бюджет <*> |
млн. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
75,88 |
0,00 |
|
|
|
|
республиканский бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
0,00 |
8,43 |
0,00 |
0,00 |
44,91 |
7,68". |
|
|
|
1.6.4. Строку 84 изложить в следующей
редакции:
"84. |
Капитальный ремонт моста через р. Харауз на км 1 + 961 автомобильной дороги по ул. Боброва в с. Кудара в Кабанском районе Республики Бурятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5,00 |
24,09 |
|
|
|
|
федеральный бюджет <*> |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
5,00 |
24,09". |
|
|
|
1.6.5. Строку 94 изложить в следующей
редакции:
"94. |
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию моста через р. Джида у с. Нюгуй на км 17 + 700 автомобильной дороги Белоозерск - Енхор в Джидинском районе Республики Бурятия |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
8,65 |
1,11 |
0,00 |
|
|
|
федеральный бюджет <*> |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
8,65 |
1,11". |
|
|
|
1.6.6. Строку 96 изложить в следующей
редакции:
"96. |
Капитальный ремонт автодороги по улицам с. Багдарин Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
10,00 |
52,75 |
0,00 |
|
|
|
федеральный бюджет <*> |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
республиканский бюджет |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
|
10,00 |
52,75 |
0,00". |
|
|
1.7. В приложении 7:
1.7.1. Таблицу 5 изложить в следующей
редакции:
"Таблица 5
Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения
Наименование |
Ед. изм. |
Значения показателей по периодам | ||||||||||||
|
|
по годам | ||||||||||||
|
|
2013 г. <*> |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. <**> |
2024 г. <***> | |
ВСЕГО: |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
72,634 |
205,352 |
10,000 |
0,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 | |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. |
Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения |
|
|
|
|
|
|
72,634 |
195,352 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
2. |
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
0,000 |
10,000 |
10,000 |
0,000 |
10,000 |
0,000 |
0,000 |
2.1. |
Баргузинский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,75600 |
0,75600 |
|
0,75600 |
|
|
2.2. |
Баунтовский эвенкийский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,21730 |
0,21730 |
|
0,21730 |
|
|
2.3. |
Бичурский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,66220 |
0,66220 |
|
0,66220 |
|
|
2.4. |
Джидинский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,51380 |
0,51380 |
|
0,51380 |
|
|
2.5. |
Еравнинский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,48950 |
0,48950 |
|
0,48950 |
|
|
2.6. |
Заиграевский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,62960 |
0,62960 |
|
0,62960 |
|
|
2.7. |
Закаменский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,46270 |
0,46270 |
|
0,46270 |
|
|
2.8. |
Иволгинский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,48460 |
0,48460 |
|
0,48460 |
|
|
2.9. |
Кабанский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,52630 |
0,52630 |
|
0,52630 |
|
|
2.10. |
Кижингинский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,44390 |
0,44390 |
|
0,44390 |
|
|
2.11. |
Курумканский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,79940 |
0,79940 |
|
0,79940 |
|
|
2.12. |
Кяхтинский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,53140 |
0,53140 |
|
0,53140 |
|
|
2.13. |
Муйский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,09000 |
0,09000 |
|
0,09000 |
|
|
2.14. |
Мухоршибирский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,51760 |
0,51760 |
|
0,51760 |
|
|
2.15. |
Окинский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,53910 |
0,53910 |
|
0,53910 |
|
|
2.16. |
Прибайкальский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,40080 |
0,40080 |
|
0,40080 |
|
|
2.17. |
Северо-Байкальский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,21730 |
0,21730 |
|
0,21730 |
|
|
2.18. |
Селенгинский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,64650 |
0,64650 |
|
0,64650 |
|
|
2.19. |
Тарбагатайский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,29330 |
0,29330 |
|
0,29330 |
|
|
2.20. |
Тункинский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,35570 |
0,35570 |
|
0,35570 |
|
|
2.21. |
Хоринский район |
млн. руб. |
|
|
|
|
|
|
0,42300 |
0,42300 |
|
0,42300". |
|
|
1.7.2. Таблицу 8 изложить в следующей
редакции:
"Таблица 8
Перечень мостов на автомобильных
дорогах местного значения,
рекомендуемых к строительству
Наименование |
Ед. изм. |
Значения показателей по периодам |
|||||||||||||
|
|
по годам |
|||||||||||||
|
|
2013 г. <*> |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. <**> |
2024 г. <***> | ||
ВСЕГО: |
млн. руб. |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
700,046 |
415,000 |
2000,000 |
400,000 |
200,000 |
0,000 | ||
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная |
федеральный бюджет (в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
|
|
700,046 |
405,0 |
2000,0 |
400,0 |
200,0 |
| ||
|
Республиканский бюджет (в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
|
|
|
10,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0". |
|
1.7.3. Таблицу 9 изложить в следующей
редакции:
"Таблица 9
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (город Улан-Удэ)
Наименование |
Ед. изм. |
Значения показателей по периодам | ||||||||||||
|
|
по годам | ||||||||||||
|
|
2013 г. <*> |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. <**> |
2024 г. <***> | |
ВСЕГО: |
млн. руб. |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
102,00 |
100,00 |
100,00 |
0,00 | |
в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. |
Иные межбюджетные трансферты на внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (город Улан-Удэ) |
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,0 |
|
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,0". |
|
|
|
1.7.4. Дополнить таблицей 10 следующего
содержания:
"Таблица 10
Разработка технико-экономического
обоснования объекта "Строительство
моста через р. Селенга в г. Улан-Удэ"
Наименование |
Ед. изм. |
Значения показателей по периодам | |
|
млн. руб. |
2021 г. |
2022 г. |
Разработка технико-экономического обоснования объекта "Строительство моста через р. Селенга в г. Улан-Удэ" |
республиканский бюджет |
30,00 |
0,00". |
1.8. Таблицу 7 "Структура подпрограммы 4
"Совершенствование государственного
управления в сфере транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства"
подпрограммы 4 "Совершенствование
государственного управления в сфере
транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства изложить в следующей
редакции:
"Таблица 7
Структура подпрограммы 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
Наименование |
Ед. изм. |
2013 год <*> |
Прогнозный период | ||||||||||
|
|
|
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год <**> |
2024 год <**> |
Цель: обеспечение эффективности Государственной программы и развитие отраслевой инфраструктуры | |||||||||||||
Задача: эффективная реализация Государственной программы | |||||||||||||
Целевой индикатор | |||||||||||||
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов |
тыс. руб. |
12400,0 |
11845,0 |
12469,0 |
13320,1 |
1091,6 |
1100,0 |
1200,0 |
1300,0 |
1300,0 |
1300,0 |
13000,0 |
13000,0 |
Мероприятие 4.1: руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего | |||||||||||||
Направление 4.1.1: |
тыс. руб. |
264536,1 |
311084,1 |
432882,6 |
364014,6 |
385881,8 |
433254,02 |
366083,1 |
465581,30 |
407294,9 |
403595,4 |
403595,4 |
403595,4 |
- содержание Центрального аппарата |
|
34361,2 |
34024,8 |
32113,4 |
32268,6 |
36095,4 |
35391,3 |
34996,4 |
36609,80 |
37596,7 |
36467,4 |
36467,4 |
36467,40 |
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания |
|
230174,9 |
277059,3 |
400769,2 |
331746,0 |
349651,9 |
397427,42 |
326947,5 |
426914,80 |
367730,9 |
366579,4 |
366579,4 |
366579,4 |
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
|
134,5 |
234,8 |
454,5 |
454,5 |
454,5 |
454,5 |
454,5 |
454,50 |
- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
|
|
|
|
|
|
200,5 |
226,5 |
202,2 |
185,3 |
94,1 |
94,1 |
94,10 |
- вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1400,0 |
1327,5 |
|
|
0 |
- возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
3458,21 |
|
|
|
|
0 |
Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры | |||||||||||||
Целевой индикатор | |||||||||||||
Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
кол-во |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Мероприятие 4.2: эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти | |||||||||||||
Направление 4.2.1: исключение замечаний от федеральных органов власти |
млн. руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-". |
|
1.9. В приложении 15 слова "Значения
индикаторов являются плановыми,
фактическое выполнение индикаторов
отражено в отчете о реализации
Государственной программы" заменить
словами "Значения индикаторов
являются плановыми, фактическое
выполнение индикаторов отражено в
отчете о реализации Государственной
программы в соответствии со
статистической отчетностью о
протяженности автомобильных дорог
регионального и местного значения".
1.10. Приложения 1 - 5 изложить в новой
редакции согласно приложениям NN 1 - 5 к
настоящему постановлению.
1.11. В приложении 9:
1.11.1. В абзаце пятом пункта 2, наименовании
раздела V, пункте 25 слова "реализации
государственной программы Российской
Федерации "Развитие культуры и
туризма на 2013 - 2020 годы" заменить
словами "подпрограммы "Туризм"
государственной программы Российской
Федерации "Экономическое развитие и
инновационная экономика".
1.11.2. Пункт 52 изложить в следующей
редакции:
"52. Размер уровня софинансирования
расходного обязательства
муниципального образования
определяется в соответствии с
предельным уровнем софинансирования
расходного обязательства из
республиканского бюджета,
предоставляемого в целях
софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований
согласно Правилам разработки
нормативных правовых актов
Правительства Республики Бурятия по
формированию, предоставлению и
распределению субсидий из
республиканского бюджета местным
бюджетам, утвержденным постановлением
Правительства Республики Бурятия от
28.12.2018 N 767.".
1.12. В приложении 30:
1.12.1. В абзаце втором пункта 6 слова "в
размере не менее 1%" исключить.
1.12.2. В пункте 13.2.2 слова "не менее 1%"
заменить словами "определяемом в
соответствии с предельным уровнем
софинансирования расходного
обязательства из республиканского
бюджета, предоставляемого в целях
софинансирования расходных
обязательств муниципальных образований
согласно Правилам разработки
нормативных правовых актов
Правительства Республики Бурятия по
формированию, предоставлению и
распределению субсидий из
республиканского бюджета местным
бюджетам, утвержденным постановлением
Правительства Республики Бурятия от
28.12.2018 N 767.".
1.13. В абзаце третьем пункта 2, в
наименовании раздела III, пункте 19
приложения N 33 слова ", в том числе
разработка проектной и рабочей
документации" исключить.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального
опубликования.
Исполняющий обязанности
Председателя Правительства
Республики Бурятия
В.МУХИН
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 22.07.2021 N 402
Приложение 1
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"
МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО
ХОЗЯЙСТВА"
N п/п |
Мероприятия |
Ответственные исполнители |
Срок (годы) |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
Финансирование (республиканский бюджет), тыс. руб. | |
|
|
|
Начала реализации |
Окончания реализации |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
Подпрограмма 1 "Энергетика Республики Бурятия" | |||||
1.1. |
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей | |||||
1.1.1. |
Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики |
Минтранс РБ |
2014 |
2015 |
Повышение энергобезопасности региона, снятие инфраструктурных ограничений, подключение перспективных потребителей |
0 |
1.1.2. |
Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132) |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2013 |
2017 |
|
0 |
1.1.3. |
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2019 |
2020 |
|
0 |
1.1.4. |
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2013 |
2017 |
|
0 |
1.1.5. |
Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2016 |
2018 |
|
0 |
1.1.6. |
Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус. Озеро |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2018 |
2020 |
|
0 |
1.2. |
Основное мероприятие 2. Мероприятия по увеличению электрической мощности | |||||
1.2.1. |
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 |
филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14" |
2019 |
2019 |
|
0 |
1.2.2. |
Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС |
филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
2017 |
2017 |
|
0 |
1.2.3. |
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская" |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2017 |
2019 |
|
0 |
1.2.4. |
Строительство ПС 220 кВ "Озерная" |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2017 |
2018 |
|
0 |
1.2.5. |
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
2017 |
2019 |
|
0 |
1.2.6. |
Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2019 |
2020 |
|
0 |
1.2.7. |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2018 |
2018 |
|
0 |
1.2.8. |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2016 |
2016 |
|
0 |
1.2.9. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2017 |
2017 |
|
0 |
1.2.10. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2017 |
2018 |
|
0 |
1.2.11. |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
2018 |
2018 |
|
0 |
1.3. |
Основное мероприятие 3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях | |||||
1.3.1. |
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики |
Минтранс РБ |
2014 |
2020 |
Приведение потерь электрической энергии к нормативным значениям, снижение коммерческих потерь |
0 |
1.4. |
Основное мероприятие 4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности | |||||
1.4.1. |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
Минтранс РБ, Минфин РБ |
2020 |
2024 |
Возмещение фактических потерь в электрических сетях на основании судебных решений |
54729,8 |
1.5. |
Основное мероприятие 5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения | |||||
1.5.1. |
Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
2021 |
2021 |
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов |
17481,9 |
2. |
Подпрограмма 2 "Транспорт и связь Республики Бурятия" | |||||
2.1. |
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия | |||||
2.1.1. |
Направление 1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса |
ФА "Госграница", Минтранс РБ |
2015 |
2015 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов |
0 |
2.2. |
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия | |||||
2.2.1. |
Направление 1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства |
Минтранс РБ, авиакомпании |
2013 <*> |
2018 |
Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, обновление парка воздушных судов |
0 |
2.2.2. |
Направление 2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая |
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД" |
2013 <*> |
2016 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции |
0 |
2.2.3. |
Направление 3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево |
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД" |
2013 <*> |
2016 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции |
0 |
2.2.4. |
Направление 4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ |
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД" |
2014 |
2018 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Повышение связности всех видов транспорта |
0 |
2.2.5. |
Направление 5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта") |
ФА "Госграница", Минтранс РБ |
2013 <*> |
2017 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов |
0 |
2.2.6. |
Направление 6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ |
ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" |
2014 |
2017 |
Снятие ограничений по приему воздушных судов для расширения географии полетов |
0 |
2.2.7. |
Направление 7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
2013 |
2024 |
Сохранение пригородного железнодорожного сообщения на территории Республики Бурятия |
432740,30 |
2.2.8. |
Направление 8. Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов |
Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
2017 |
2017 |
Улучшение качества транспортного обслуживания населения труднодоступных населенных пунктов Республики Бурятия |
3448,5 |
2.2.9. |
Направление 9. Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
2017 |
2022 |
Развитие путевого хозяйства электрического транспорта, повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг |
122869,4 |
2.2.10. |
Направление 10. Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований |
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
2017 |
2024 |
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера |
10100,42 |
2.2.11. |
Направление 11. Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях |
Минстрой РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
2017 |
2017 |
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера |
1522,9 |
2.2.12. |
Направление 12. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
2017 |
2021 |
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера, и в отдаленных районах Республики Бурятия |
226349,85 |
2.2.13. |
Направление 13. Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации |
Минтранс РБ |
2018 |
2018 |
Обеспечение транспортной отрасли комплексом взаимодополняющих документов: - формализующих исчерпывающий состав конкретных технических и организационных мероприятий по развитию системы транспорта, включая описание существа мероприятий, последовательность их реализации, технико-экономические показатели и ожидаемый уровень эффективности от реализации; - достаточных для организации проектирования и последующей практической реализации мероприятий; - разработанных на перспективу, обеспечивающую запас времени для возможности, при выявлении необходимости, оперативной корректировки решений, их проектирования и реализации до истечения срока планируемого периода |
9398,31914 |
2.2.14. |
Направление 14. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Минтранс РБ |
2019 |
2022 |
|
53592,40 |
2.2.15. |
Направление 16. Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения |
Минтранс РБ |
2020 |
2024 |
Улучшение качества обслуживания населения |
911,0 |
2.2.16. |
Направление 17. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТ) Республики Бурятия |
Минтранс РБ |
2020 |
2020 |
|
31667,2 |
2.2.17. |
Направление 17. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Минтранс РБ |
2020 |
2020 |
Повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения |
11050,0 |
2.2.18. |
Направление 18. Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года |
Минтранс РБ |
2020 |
2020 |
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отрасли "Транспорт" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
49020,0 |
2.2.19. |
Направление 19. Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров |
Минтранс РБ |
2021 |
2021 |
Обеспечение транспортной доступности жителей Республики Бурятия |
7471,57 |
2.2.20. |
Направление 20. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
2021 |
2024 |
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера, и в отдаленных районах Республики Бурятия |
65269,80 |
2.2.21. |
Направление 21. Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора" |
Минимущество РБ |
2021 |
2021 |
Обеспечение транспортной доступности жителей Республики Бурятия |
0,1 |
2.3. |
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков | |||||
2.3.1. |
Направление 1. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей |
Минобразования РБ |
2013 <*> |
2014 |
Повышение безопасности перевозок детей, улучшение контроля за перевозкой, повышение эффективности перевозок |
2838,9 |
2.3.2. |
Направление 2. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи |
Минздрав РБ |
2013 <*> |
2014 |
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение оперативности разрешения аварийных и дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций |
1642,0 |
2.3.4. |
Направление 3. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса |
Минимущество РБ |
2013 <*> |
2014 |
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение безопасности перевозок |
868,0 |
2.4. |
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия | |||||
2.4.1. |
Направление 1. Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия |
Минтранс РБ |
2019 |
2024 |
Увеличение доли охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала "Радио Россия" со вставками ГТРК "Бурятия" до 89,9% |
43342,97 |
3. |
Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия" |
| ||||
3.1. |
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||
3.1.1. |
Направление 1. Ремонт автодорог и мостов |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2024 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
9940237,71 |
3.1.2. |
Направление 2. Содержание автодорог |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2024 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
6168361,56 |
3.1.3. |
Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт) |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2024 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
131960,8 |
3.1.4. |
Направление 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2016 |
2024 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
187902,51 |
3.1.5. |
Направление 5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2017 |
2024 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
175955,0 |
3.1.6. |
Направление 6. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2017 |
2024 |
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения |
302549,3 |
3.2. Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | ||||||
3.2.1. |
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2024 |
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные |
4974320,33 |
3.2.2. |
Направление 2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность |
Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
2014 |
2024 |
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные |
5855781,27 |
3.3. |
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть" | |||||
3.3.1. |
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2019 |
2024 |
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных |
724063,9 |
3.3.2. |
Направление 2. Ремонт автодорог |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2019 |
2024 |
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных |
5290690,0 |
3.3.3. |
Направление 3. Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность |
Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
2019 |
2024 |
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных |
4368785,9 |
3.4. |
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | |||||
3.4.1. |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2019 |
2024 |
|
250100,0 |
3.4.2. |
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность |
Минтранс РБ муниципальные образования (по согласованию) |
2019 |
2024 |
|
171576,0 |
4. |
Подпрограмма 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия" | |||||
4.1. |
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего - 4376862,62 | |||||
4.1.1. |
Направление 1. |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2014 |
2024 |
Полнота кассового исполнения ведомственных расходов, соблюдение порядка и сроков разработки ведомственных расходов Министерства к проекту республиканского бюджета, установленных Правительством Республики Бурятия |
4370676,92 |
|
- содержание Центрального аппарата; |
|
|
|
|
388498,6 |
|
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания; |
|
|
|
|
3977985,22 |
|
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации; |
|
|
|
|
3096,3 |
|
- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
|
|
|
|
1096,8 |
4.1.2. |
Направление 2. Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета |
Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
2019 |
2019 |
|
3458,20 |
4.1.3. |
Направление 3. Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов |
|
2020 |
2021 |
|
2727,5 |
4.2. |
Основное мероприятие 2. Эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти | |||||
4.2.1. |
Направление 2. Исключение замечаний от федеральных органов власти |
Минтранс РБ |
2014 |
2024 |
Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти |
0 |
5. |
Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия" | |||||
5.1. |
Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК | |||||
5.1.1. |
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия |
ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС" - АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", Минтранс РБ |
2014 |
2024 |
- |
0,00 |
5.2. |
Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте | |||||
5.2.1. |
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте |
Минтранс РБ |
2014 |
2024 |
- |
0,00 |
5.3. |
Основное мероприятие 3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях | |||||
5.3.1. |
Реализация мероприятий по энергосбережению |
Минтранс РБ |
2014 |
2024 |
Проведение энергетических обследований в учреждениях муниципальных образований |
8784,137 |
5.3.2. |
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом |
Минтранс РБ |
2015 |
2018 |
- |
5223,00 |
5.4. |
Основное мероприятие 4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии | |||||
5.4.1. |
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды |
Минтранс РБ |
2014 |
2022 |
Годовая выработка электроэнергии 22,6 млн. кВт.ч |
0,00 |
6. |
Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия" | |||||
6.1. |
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения | |||||
6.1.1. |
Направление 1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
Минтранс РБ |
2015 |
2022 |
Формирование у водителей и пассажиров ценностно-нормативной мотивации, направленной на повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге |
874,0 |
6.1.2. |
Направление 2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2014 |
2017 |
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности |
159790,0 |
6.1.3. |
Направление 3. Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2014 |
2015 |
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности |
2448,8 |
6.1.4. |
Направление 4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2014 |
2022 |
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге |
51351,6 |
6.1.5. |
Направление 6. Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2019 |
2023 |
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге |
9942,00 |
6.2. |
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | |||||
6.2.1. |
Направление 1. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
Минобразования РБ |
2015 |
2022 |
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
2500,0 |
6.2.2. |
Направление 2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |
Минобразования РБ |
2015 |
2022 |
Снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток |
1000,0 |
6.2.3. |
Направление 3. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения |
Минобразования РБ |
2015 |
2022 |
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге |
750,0 |
6.2.4. |
Направление 4. Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге |
Минобразования РБ |
2017 |
2022 |
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма |
0,0 |
6.3. |
Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" | |||||
6.3.1. |
Направление 1. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2019 |
2023 |
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге |
33063,60 |
6.3.2. |
Направление 2. Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
2019 |
2023 |
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге |
141681,90 |
6.4. |
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий | |||||
6.4.1. |
Направление 1. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов |
Муниципальные образования (по согласованию) |
2014 |
2022 |
Повышение безопасности дорожного движения исключением возможности выхода пешеходов на проезжую часть дороги в неустановленных местах |
0 |
6.4.2. |
Направление 2. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов |
Муниципальные образования (по согласованию) |
2014 |
2022 |
Повышение пропускной способности дорог и улиц |
0 |
6.4.4. |
Направление 3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения |
Муниципальные образования (по согласованию) |
2014 |
2022 |
Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах |
0 |
7. |
Подпрограмма 7 "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия" | |||||
7.1. |
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций | |||||
7.1.1. |
Строительство автогазозаправочных станций |
ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ |
2017 |
2024 |
- |
0,00 |
* Справочно.
Принимаемые сокращения:
Минимущество РБ - Министерство
имущественных и земельных отношений
Республики Бурятия.
Минстрой РБ - Министерство строительства
и модернизации жилищно-коммунального
комплекса Республики Бурятия.
Минобразования РБ - Министерство
образования и науки Республики Бурятия.
Минздрав РБ - Министерство
здравоохранения Республики Бурятия.
МВД по РБ - Министерство внутренних дел
по Республике Бурятия.
Минтранс РБ - Министерство по развитию
транспорта, энергетики и дорожного
хозяйства Республики Бурятия.
Минфин РБ - Министерство финансов
Республики Бурятия.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 22.07.2021 N 402
Приложение 2
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнители |
Расходы (тыс. рублей), годы | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2013 год <*> |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год <**> |
2024 год <**> | |||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | |||||||||||||||
Государственная программа |
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" |
Всего |
2655788,3 |
2130340,6 |
2543549,2 |
2969737,0 |
3443225,0 |
3427292,2 |
3826465,90 |
4406328,10 |
4322269,15 |
5156256,80 |
5701033,00 |
5657550,80 | |||||||||||||||
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
2644342,3 |
2128876,1 |
2539299,2 |
2969737,0 |
3441702,1 |
3427292,2 |
3799806,49 |
4373422,10 |
4282722,95 |
5116710,70 |
5661486,90 |
5657550,80 | |||||||||||||||
|
|
Минздрав РБ |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
Минобразования РБ |
2838,90 |
0,00 |
4250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
Минимущество РБ |
7566,10 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23201,20 |
32906,00 |
39546,20 |
39546,10 |
39546,10 |
0,00 | |||||||||||||||
Подпрограмма 1 |
Энергетика Республики Бурятия |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23050,60 |
40454,00 |
8707,10 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23050,60 |
40454,00 |
8707,10 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.1.1 |
Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.1.2 |
Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132) |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.1.3 |
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.1.4 |
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.1.5 |
Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.1.6 |
Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус. Озеро |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.1 |
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 |
филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.2.2 |
Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС |
филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.2.3 |
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская" |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.2.4 |
Строительство ПС 220 кВ "Озерная" |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.2.5 |
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная |
филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.2.6 |
Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.2.7 |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.2.8 |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.2.9 |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.2.10 |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 1.2.11 |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" |
филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.3.1 |
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
|
| |||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.4.1 |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
Минтранс РБ |
|
|
|
|
|
|
|
23050,60 |
22972,10 |
8707,10 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Основное мероприятие 1.5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.5.1 |
Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17481,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Подпрограмма 2 |
Транспорт и связь Республики Бурятия |
Всего |
16446,00 |
39920,80 |
21783,20 |
44000,00 |
146497,09 |
178980,42 |
140612,69 |
258567,20 |
153999,55 |
76782,20 |
4006,10 |
70,00 | |||||||||||||||
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
5000,00 |
38456,30 |
21783,20 |
44000,00 |
144974,19 |
178980,42 |
140612,69 |
258567,20 |
153999,45 |
76782,20 |
4006,10 |
70,00 | |||||||||||||||
|
|
Минздрав РБ |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
Минобразования РБ |
2838,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
Минимущество РБ |
7566,10 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.1 |
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.2 |
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства |
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.3 |
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия |
Минтранс РБ |
5000,00 |
38456,30 |
21783,20 |
44000,00 |
46900,00 |
50000,00 |
50000,00 |
57370,00 |
59615,40 |
59615,40 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.4 |
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов |
Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3448,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.5 |
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54802,82 |
55000,00 |
13066,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.6 |
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований |
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,52 |
2241,00 |
2580,70 |
2386,60 |
2386,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.7 |
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях |
Минстрой РБ, муниципальные образования (по согласованию) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.8 |
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39317,35 |
62341,10 |
62345,70 |
62345,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.9 |
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9398,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.10 |
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10848,10 |
30936,00 |
3936,10 |
3936,10 |
3936,10 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.11 |
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
631,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 | |||||||||||||||
Направление 2.12 |
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31667,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.13 |
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.14 |
Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.15 |
Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7471,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.16 |
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия |
Минтранс РБ, РСТ РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65269,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 2.17 |
Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора" |
Минимущество РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление 3.2 |
Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы |
Минимущество РБ |
7566,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 3.3 |
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей |
Минобразования РБ |
2838,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 3.4 |
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи |
Минздрав РБ |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 3.5 |
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса |
Минимущество РБ |
0,00 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Основное мероприятие. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление 4.1 |
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1771,589 |
13160,70 |
15249,98 |
13160,70 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Подпрограмма 3 |
Дорожное хозяйство Республики Бурятия |
Всего |
2365766,80 |
1770551,60 |
2081959,40 |
2561722,39 |
2910846,10 |
2811634,78 |
3296568,90 |
3626223,00 |
3680974,60 |
4627626,00 |
5253885,40 |
5253885,40 <***> | |||||||||||||||
|
|
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
1644337,80 |
1358037,10 |
1347130,00 |
1927342,39 |
2062107,60 |
1706122,78 |
2046683,90 |
2651001,30 |
2491639,34 |
3603257,80 |
4143206,10 |
4143206,10 | |||||||||||||||
|
|
Минтранс Республики Бурятия |
721429,00 |
412514,50 |
734829,40 |
634380,00 |
848738,50 |
1105512,00 |
1249885,00 |
975221,70 |
1189335,26 |
1024368,20 |
1110679,30 |
1110679,30 | |||||||||||||||
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Ремонт автодорог |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
537190,00 |
545854,80 |
444632,30 |
672902,39 |
822979,20 |
585617,10 |
524214,68 |
193043,40 |
938120,63 |
1694148,70 |
1759362,30 |
1759362,30 | |||||||||||||||
Направление 2 |
Содержание автодорог |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
405036,80 |
345958,70 |
408021,70 |
447000,00 |
547201,70 |
478510,80 |
596819,10 |
680013,80 |
699028,46 |
643667,70 |
661069,80 |
661069,80 | |||||||||||||||
Направление 3 |
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт) |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
|
|
131960,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Направление 4 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
|
|
|
187902,51 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
702111,00 |
466223,60 |
362515,20 |
807440,00 |
691926,70 |
641994,88 |
365291,00 |
332481,00 |
246140,25 |
261307,70 |
399500,00 |
399500,00 | |||||||||||||||
Направление 2 |
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность |
Минтранс Республики Бурятия |
721429,00 |
412514,50 |
734829,40 |
634380,00 |
848738,50 |
1105512,00 |
777768,20 |
527211,60 |
484420,76 |
47494,70 |
141455,80 |
141455,80 | |||||||||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть" | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
984649,90 |
1779923,20 |
1240614,50 |
1913357,20 |
2232497,50 |
2232497,50 | |||||||||||||||
Направление 1 |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
|
|
|
|
|
|
247607,10 |
219854,30 |
83572,60 |
93029,90 |
40000,00 |
40000,00 | |||||||||||||||
Направление 2 |
Ремонт автодорог |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
|
|
|
|
|
|
311552,00 |
1139708,80 |
481777,40 |
871103,80 |
1243274,00 |
1243274,00 | |||||||||||||||
Направление 3 |
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность |
Минтранс Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
425490,80 |
420360,10 |
675264,50 |
949223,50 |
949223,50 |
949223,50 | |||||||||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего: |
|
|
|
|
|
|
|
47826,00 |
113550,00 |
72650,00 |
67650,00 |
60000,00 |
60000,00 | |||||||||||||||
Направление 1 |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов |
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор") |
|
|
|
|
|
|
1200,00 |
85900,00 |
43000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 | |||||||||||||||
Направление 2 |
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность |
Минтранс Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
46626,00 |
27650,00 |
29650,00 |
27650,00 |
20000,00 |
20000,00 | |||||||||||||||
Подпрограмма 4 |
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
Всего |
264536,10 |
311084,10 |
432882,60 |
364014,60 |
385881,80 |
433254,02 |
366083,10 |
465581,30 |
407294,90 |
403595,40 |
403595,40 |
403595,40 | |||||||||||||||
|
|
Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель) |
264536,10 |
311084,10 |
432882,60 |
364014,60 |
385881,80 |
433254,02 |
362624,90 |
465581,30 |
407294,90 |
403595,40 |
403595,40 |
403595,40 | |||||||||||||||
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление 4.1.1 |
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
Минтранс Республики Бурятия |
34361,20 |
34024,80 |
32113,40 |
32268,60 |
36095,40 |
35391,30 |
34996,40 |
36609,80 |
37596,70 |
36467,40 |
36467,40 |
36467,40 | |||||||||||||||
|
|
Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации |
|
|
|
|
134,50 |
234,80 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 | |||||||||||||||
|
|
Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
|
|
|
|
|
200,50 |
226,50 |
202,20 |
185,30 |
94,10 |
94,10 |
94,10 | |||||||||||||||
|
|
ГКУ "Бурятрегионавтодор" |
230174,90 |
277059,30 |
400769,20 |
331746,00 |
349651,90 |
397427,42 |
326947,50 |
426914,80 |
367730,90 |
366579,40 |
366579,40 |
366579,40 | |||||||||||||||
Направление 4.1.2 |
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета |
Минтранс Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
3458,20 |
|
|
|
0,00 |
| |||||||||||||||
Направление 4.1.3 |
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов |
Минтранс Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
|
1400,00 |
1327,50 |
|
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Подпрограмма 5 |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия |
Всего |
9039,39 |
8784,14 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
9039,39 |
8784,14 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия |
ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС" - АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.3.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению |
Минтранс РБ |
9039,39 |
8784,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Мероприятие 5.3.2 |
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии | |||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.4.1 |
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Подпрограмма 6 |
Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия |
Всего |
0,00 |
0,00 |
5124,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23201,20 |
32906,00 |
39546,10 |
39546,10 |
39546,10 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
0,00 |
0,00 |
874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
4250,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
Минстрой РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
|
|
Минимущество РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23201,20 |
32906,00 |
39546,10 |
39546,10 |
39546,10 |
0,00 | |||||||||||||||
Основное мероприятие. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.1 |
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения |
Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 6.2 |
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
20892,10 |
72734,50 |
66163,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 6.3 |
Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
2448,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 6.4 |
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
20150,00 |
14010,00 |
17191,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 6.5 |
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1398,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | |||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.6 |
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения |
Минстрой РБ, Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 6.7 |
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 6.8 |
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 6.9 |
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения |
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
Направление 6.10 |
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге |
Минобразования РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" |
|||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.11 |
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6336,80 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
0,00 |
|||||||||||||||
Направление 6.12 |
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения |
Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия" |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16864,40 |
26224,30 |
32864,40 |
32864,40 |
32864,40 |
0,00 |
|||||||||||||||
Подпрограмма 7 |
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
Минтранс РБ (ответственный исполнитель) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций |
|||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.1 |
Строительство автогазозаправочных станций |
ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* Справочно.
** Предполагаемое финансирование из
федерального бюджета и республиканского
бюджета при наличии доходов, объемы
финансирования подлежат уточнению.
*** Пообъектное распределение будет
осуществлено после доведения лимитов
финансирования.
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 22.07.2021 N 402
Приложение 3
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" ЗА СЧЕТ ВСЕХ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия |
Источник финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2013 год <*> |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год <**> |
2024 год <**> |
||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная программа |
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" |
всего |
6129991,24 |
4083182,28 |
4296218,96 |
6964143,82 |
7299910,98 |
5267628,99 |
14795744,69 |
10436967,65 |
12401171,36 |
14936771,50 |
17461623,00 |
26238213,80 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
2599034,40 |
1350954,57 |
1175021,50 |
3136619,01 |
2267514,36 |
1329189,02 |
2642826,60 |
2354482,20 |
3905225,60 |
598896,70 |
300000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
2655788,29 |
2130340,63 |
2587040,10 |
3056481,49 |
3526579,99 |
3427292,24 |
3827863,91 |
4408464,10 |
4324405,15 |
5158392,80 |
5703169,00 |
5657550,80 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
19100,00 |
8397,91 |
2121,60 |
8251,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13755,61 |
125,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
856068,55 |
593489,17 |
532035,76 |
696711,00 |
1505816,63 |
511147,73 |
8325054,18 |
3660265,74 |
4171415,00 |
9179482,00 |
11458454,00 |
20580663,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1 |
Энергетика Республики Бурятия |
всего |
333600,00 |
306600,00 |
301600,00 |
65100,00 |
122002,00 |
122873,00 |
700893,00 |
169967,60 |
4194387,10 |
6688189,10 |
11379230,00 |
20479080,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23050,60 |
40454,00 |
8707,10 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
333600,00 |
306600,00 |
301600,00 |
65100,00 |
122002,00 |
122873,00 |
700893,00 |
146917,00 |
4171415,00 |
6679482,00 |
11379230,00 |
20479080,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.1.1 |
Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики |
всего |
321000,00 |
294000,00 |
289000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
321000,00 |
294000,00 |
289000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.1.2 |
Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.1.3 |
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с ПС Нижнеангарская |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
566,00 |
4158815,00 |
6666882,00 |
11366630,00 |
20466480,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
566,00 |
4158815,00 |
6666882,00 |
11366630,00 |
20466480,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.1.4 |
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.1.5 |
Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45000,00 |
45000,00 |
47773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45000,00 |
45000,00 |
47773,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.1.6 |
Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус. Озеро |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
45000,00 |
45000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30000,00 |
45000,00 |
45000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.1 |
Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1 |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.2 |
Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
586594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
586594,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.3 |
Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.4 |
Строительство ПС 220 кВ "Озерная" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.5 |
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.6 |
Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3500,00 |
56699,00 |
88751,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3500,00 |
56699,00 |
88751,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.7 |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
10000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.8 |
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.9 |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
18555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
18555,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.10 |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
45047,00 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1500,00 |
45047,00 |
15000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.2.11 |
Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
300,00 |
4000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.3.1 |
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики |
всего |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.4.1 |
Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности |
всего |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
12600,00 |
23050,60 |
22972,10 |
8707,10 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
23050,60 |
22972,10 |
8707,10 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1.5.1 |
Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17481,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17481,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2 |
Транспорт и связь Республики Бурятия |
всего |
236346,84 |
743186,56 |
377231,96 |
2260395,00 |
246497,09 |
178980,42 |
140612,67 |
272322,81 |
154125,16 |
76782,20 |
4006,10 |
70,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
16688,40 |
650000,00 |
302183,00 |
1702900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
16446,00 |
39920,80 |
21783,20 |
44000,00 |
146497,09 |
178980,42 |
140612,67 |
258567,20 |
153999,55 |
76782,20 |
4006,10 |
70,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13755,61 |
125,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <**> |
203212,44 |
53265,76 |
53265,76 |
513495,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.1.1 |
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.1 |
Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства |
всего |
106531,52 |
53265,76 |
53265,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <**> |
177967,94 |
53265,76 |
53265,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.2 |
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <**> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
323000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.3 |
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <**> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
190495,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.4 |
Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <**> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.5 |
Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта") |
всего |
0,00 |
300000,00 |
302183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
300000,00 |
302183,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.6 |
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ |
всего |
0,00 |
350000,00 |
0,00 |
1702900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
350000,00 |
0,00 |
1702900,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <**> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.7 |
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия |
всего |
5000,00 |
38456,30 |
21783,20 |
44000,00 |
46900,00 |
50000,00 |
50000,00 |
57370,00 |
59615,40 |
59615,40 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
5000,00 |
38456,30 |
21783,20 |
44000,00 |
46900,00 |
50000,00 |
50000,00 |
57370,00 |
59615,40 |
59615,40 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.8 |
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3448,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3448,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.9 |
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54802,82 |
55000,00 |
13066,57616 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
54802,82 |
55000,00 |
13066,57616 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.10 |
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,52 |
2241,00 |
2580,70 |
2512,21 |
2512,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,52 |
2241,00 |
2580,70 |
2386,60 |
2386,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
125,611 |
125,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.11 |
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1522,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.12 |
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39317,35 |
62341,10 |
62345,70 |
62345,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39317,35 |
62341,10 |
62345,70 |
62345,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.13 |
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9398,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9398,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.14 |
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10848,1 |
30936,00 |
3936,10 |
3936,10 |
3936,10 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10848,1 |
30936,00 |
3936,10 |
3936,10 |
3936,10 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.15 |
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
631,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
631,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.16 |
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31667,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31667,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.17 |
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11050,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.18 |
Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
51600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
49020,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2580,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.19 |
Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7471,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7471,57 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.20 |
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65269,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
65269,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.2.21 |
Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора" |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.3.1 |
Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы |
всего |
49499,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
16688,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
7566,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
25244,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.3.2 |
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей |
всего |
2838,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
2838,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.3.3 |
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи |
всего |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
1041,00 |
601,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.3.4 |
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса |
всего |
0,00 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
863,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2.4.1 |
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1771,589 |
13160,70 |
15249,98 |
13160,70 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1771,589 |
13160,70 |
15249,98 |
13160,70 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3 |
Дорожное хозяйство Республики Бурятия |
всего |
4948112,80 |
2469771,20 |
2954797,90 |
3995441,40 |
5178360,46 |
4140823,72 |
5939395,50 |
5980705,19 |
7586200,20 |
5226522,70 |
5553885,40 |
5253885,40*** | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
2582346,00 |
699219,60 |
872838,50 |
1433719,01 |
2267514,36 |
1329189,02 |
2642826,60 |
2354482,20 |
3905225,60 |
598896,70 |
300000,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет, в т.ч.: |
2365766,80 |
1770551,60 |
2081959,40 |
2561722,39 |
2910846,10 |
2811634,70 |
3296568,90 |
3626223,0 |
3680974,60 |
4627626,00 |
5253885,40 |
5253885,40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
иные межбюджетные трансферты |
|
|
423058,00 |
242402,51 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги") |
всего |
|
|
|
|
1250000,00 |
1282377,49 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
625000,00 |
625000,02 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
602497,70 |
632193,60 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
|
|
|
|
22502,30 |
25183,87 |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Ремонт автодорог <*> |
всего |
537190,00 |
545854,76 |
444632,30 |
860804,90 |
1209337,00 |
677263,57 |
524214,68 |
193043,40 |
938120,63 |
1694148,70 |
1759362,30 |
1759362,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*>, в т.ч.: |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
187902,51 |
386357,80 |
91646,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
210402,80 |
91646,52 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет, в т.ч.: |
537190,00 |
545854,76 |
444632,30 |
672902,39 |
822979,20 |
585617,05 |
524214,68 |
193043,40 |
938120,63 |
1694148,70 |
1759362,30 |
1759362,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
210402,80 |
96952,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2 |
Содержание автодорог <*> |
всего |
405036,80 |
345958,70 |
408021,70 |
447000,00 |
547201,70 |
479010,80 |
596819,10 |
680013,80 |
699028,46 |
643667,70 |
661069,80 |
661069,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
405036,80 |
345958,70 |
408021,70 |
447000,00 |
547201,70 |
478510,80 |
596819,10 |
680013,80 |
699028,46 |
643667,70 |
661069,80 |
661069,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 3 |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт) |
всего |
|
|
131960,80 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
131960,80 |
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 4 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт) |
всего |
|
|
0,00 |
187902,51 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
187902,51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 5 |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт) |
всего |
|
|
0,00 |
0,00 |
175955,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
175955,00 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6 |
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
всего |
|
|
0,00 |
0,00 |
210402,80 |
92146,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
210402,80 |
92146,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения <*> |
всего |
3226807,00 |
1005833,67 |
707228,00 |
1824395,40 |
1939198,56 |
1241994,88 |
1112291,00 |
1018581,00 |
1246140,25 |
261307,70 |
399500,00 |
399500,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*>, в т.ч.: |
2524696,00 |
539610,07 |
344712,80 |
1016955,40 |
1247271,86 |
600000,00 |
747000,00 |
686100,00 |
1000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
17426,70 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения") |
|
|
|
|
|
600000,00 |
747000,00 |
686100,00 |
1000000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет, в т.ч. |
702111,00 |
466223,60 |
362515,20 |
807440,00 |
691926,70 |
641994,88 |
365291,00 |
332481,00 |
246140,25 |
261307,70 |
399500,00 |
399500,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ |
|
|
171190,70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
17426,70 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2 |
Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность <****> |
всего |
779079,00 |
572124,07 |
1262955,10 |
863241,10 |
1482623,20 |
1742554,47 |
1184565,80 |
753093,80 |
664646,36 |
146391,40 |
141455,80 |
141455,80 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*>, в т.ч.: |
57650,00 |
159609,53 |
528125,70 |
228861,10 |
633884,70 |
637042,50 |
406797,60 |
225882,20 |
180225,60 |
98896,70 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
397170,50 |
532853,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
721429,00 |
412514,54 |
734829,40 |
634380,00 |
848738,50 |
1105511,97 |
777768,20 |
527211,60 |
484420,76 |
47494,70 |
141455,80 |
141455,80 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ |
|
|
119906,50 |
54500,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
374668,20 |
534741,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги") |
|
|
|
|
|
25183,87 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Дорожная сеть" |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
2473678,90 |
3122423,20 |
3865614,50 |
2313357,20 |
2432497,50 |
2232497,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
1489029,00 |
1342500,00 |
2625000,00 |
400000,00 |
200000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
984649,90 |
1779923,20 |
1240614,50 |
1913357,20 |
2232497,50 |
2232497,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения <*> |
всего |
|
|
|
|
|
|
1013972,00 |
633869,30 |
2083572,60 |
493029,90 |
240000,00 |
40000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
766364,90 |
414015,00 |
2000000,00 |
400000,00 |
200000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
247607,10 |
219854,30 |
83572,60 |
93029,90 |
40000,00 |
40000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2 |
Ремонт автодорог <*> |
всего |
|
|
|
|
|
|
647339,60 |
1465208,80 |
794277,40 |
871103,80 |
1243274,00 |
1243274,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
335787,60 |
325500,00 |
312500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
311552,00 |
1139708,80 |
481777,40 |
871103,80 |
1243274,00 |
1243274,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 3 |
Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность <*> |
всего |
|
|
|
|
|
|
812367,30 |
1023345,10 |
987764,50 |
949223,50 |
949223,50 |
949223,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
386876,50 |
602985,00 |
312500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
425490,80 |
420360,10 |
675264,50 |
949223,50 |
949223,50 |
949223,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
всего |
|
|
|
|
|
|
47826,00 |
213550,00 |
172650,00 |
167650,00 |
160000,00 |
60000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
113550,00 |
72650,00 |
67650,00 |
60000,00 |
60000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 1 |
Строительство и реконструкция автодорог и мостов |
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
1200,00 |
85900,00 |
43000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
40000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 2 |
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
127650,00 |
129650,00 |
127650,00 |
120000,00 |
20000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
100000,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
46626,00 |
27650,00 |
29650,00 |
27650,00 |
20000,00 |
20000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 |
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия |
всего |
264536,10 |
311084,10 |
432882,60 |
364014,60 |
385881,80 |
433254,02 |
366083,10 |
465581,30 |
407294,90 |
403595,40 |
403595,40 |
403595,40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
264536,10 |
311084,10 |
432882,60 |
364014,60 |
385881,80 |
433254,02 |
366083,10 |
465581,30 |
407294,90 |
403595,40 |
403595,40 |
403595,40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 4.1.1 |
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе |
всего |
264536,10 |
311084,10 |
432882,60 |
364014,60 |
385881,80 |
433254,02 |
362624,90 |
464181,30 |
405967,40 |
403595,40 |
403595,40 |
403595,40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
34361,20 |
34024,80 |
32113,40 |
32268,60 |
36095,40 |
35391,30 |
34996,40 |
36609,80 |
37596,70 |
36467,40 |
36467,40 |
36467,40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
200,50 |
226,50 |
202,20 |
185,30 |
94,10 |
94,10 |
94,10 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
134,50 |
234,80 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
454,50 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
230174,90 |
277059,30 |
400769,20 |
331746,00 |
349651,90 |
397427,42 |
326947,50 |
426914,80 |
367730,90 |
366579,40 |
366579,40 |
366579,40 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 4.1.2 |
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета |
всего |
|
|
|
|
|
|
3458,20 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
3458,20 |
|
|
|
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 4.1.3 |
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов |
|
|
|
|
|
|
|
|
1400,00 |
1327,50 |
|
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 4.2.1 |
Исключение замечаний от федеральных органов власти |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 |
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия |
всего |
347395,50 |
244179,30 |
178970,00 |
189248,32 |
1283814,63 |
386697,73 |
7624161,18 |
3513348,74 |
0,00 |
2500000,00 |
79224,00 |
101583,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
1735,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
9039,39 |
8784,14 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
19100,00 |
36,75 |
0,00 |
5051,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
319256,11 |
233623,41 |
177170,00 |
184197,08 |
1283814,63 |
383274,73 |
7624161,18 |
3513348,74 |
0,00 |
2500000,00 |
79224,00 |
101583,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.1.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия |
всего |
338356,11 |
233623,41 |
177170,00 |
189248,32 |
187794,63 |
383274,73 |
524161,18 |
113348,74 |
0,00 |
0,00 |
79224,00 |
101583,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
19100,00 |
0,00 |
0,00 |
5051,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
319256,11 |
233623,41 |
177170,00 |
184197,08 |
187794,63 |
383274,73 |
524161,18 |
113348,74 |
0,00 |
0,00 |
79224,00 |
101583,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.2.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.3.1 |
Реализация мероприятий по энергосбережению |
всего |
9039,39 |
8820,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
9039,39 |
8784,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
36,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.3.2 |
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом |
всего |
0,00 |
0,00 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
1800,00 |
0,00 |
0,00 |
3423,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 5.4.1 |
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1096020,00 |
0,00 |
7100000,00 |
3400000,00 |
0,00 |
2500000,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1096020,00 |
0,00 |
7100000,00 |
3400000 |
0 |
2500000 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 6 |
Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия |
всего |
0,00 |
8361,16 |
50736,50 |
89944,50 |
83355,00 |
0,00 |
24599,20 |
35042,0 |
41682,10 |
41682,10 |
41682,10 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
48614,90 |
86744,50 |
83355,00 |
0,00 |
24599,20 |
35042,00 |
41682,10 |
41682,10 |
41682,10 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
8361,16 |
2121,60 |
3200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.1.1 |
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения <*****> |
всего |
0,00 |
0,00 |
874,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
874,00 |
0,00 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.1.2 |
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
20892,10 |
72734,50 |
66163,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
20892,10 |
72734,50 |
66163,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.1.3 |
Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
2448,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
2448,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.1.4 |
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения <******> |
всего |
0,00 |
0,00 |
20150,00 |
14010,00 |
17191,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
20150,00 |
14010,00 |
17191,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.1.5 |
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1398,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1398,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
2136,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.2.1 |
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД) |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.2.2 |
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети |
всего |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
2500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.2.3 |
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений |
всего |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.2.4 |
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
750,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.2.5 |
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.3.1 |
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6336,80 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6336,80 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
6681,70 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.3.2 |
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16864,40 |
26224,30 |
32864,40 |
32864,40 |
32864,40 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16864,40 |
26224,30 |
32864,40 |
32864,40 |
32864,40 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.4.1 |
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов |
всего |
0,00 |
6785,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
6785,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.4.2 |
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов |
всего |
0,00 |
1575,60 |
2121,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
1575,60 |
2121,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Направление 6.4.3 |
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 7 |
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
3000,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
3000,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 7.1.1 |
Строительство автогазозаправочных станций |
всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
3000,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
федеральный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
местный бюджет <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
внебюджетные источники <*> |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5000,00 |
3000,00 |
1500,00 |
1500,00 |
0,00 |
2000,00 |
2000,00 |
* Справочно.
** Объем денежных средств частных
инвестиций предварительный.
Предполагаемое финансирование из
федерального бюджета и республиканского
бюджета при наличии доходов, объемы
финансирования подлежат уточнению.
*** Пообъектное распределение
ассигнований по объектам подпрограммы
"Дорожное хозяйство" представлено в
приложениях 4, 5, 6, 7.
**** Методики, порядок распределения
субсидий муниципальным районам на
дорожную деятельность изложены в
приложении 9.
***** Пообъектное распределение
ассигнований мероприятия "Пропаганда
и профилактика безопасности дорожного
движения" подпрограммы 6 "Повышение
безопасности дорожного движения в
Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах"
представлено в приложении 13.
***** Пообъектное распределение
ассигнований мероприятия
"Мероприятия по информированию
граждан о правилах и требованиях в
области обеспечения безопасности
дорожного движения" подпрограммы 6
"Повышение безопасности дорожного
движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020
годах" представлено в приложении 14.
Приложение N 4
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 22.07.2021 N 402
Приложение 4
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ,
РЕКОМЕНДУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ И
РЕКОНСТРУКЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА
NN п/п |
Наименование автомобильной дороги (участков), мостов |
Намечено к строительству и реконструкции | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
км/шт. |
вид работ |
существующая категория |
перспективная категория |
Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции, млн. рублей, в ценах соответствующих лет | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
в том числе по периодам: | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2013 <*> |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 <**> |
2024 <**> | |||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 | |||||||||||||||
1.1. Автомобильные дороги регионального значения | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо |
5,10 |
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 5,20 |
0,00 -------- 109,71 |
5,10 ------- 76,90 |
0,00 ------- 27,43 |
0,00 ------ 5,14 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 2,40 |
0,00 ------- 10,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 | |||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
0,00 |
5,20 |
109,71 |
76,90 |
27,43 |
5,14 |
0,00 |
2,40 |
10,00 |
0,00 |
0,00 | |||||||||||||||
1.1. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 + 000 - км 2 + 100 (г. Северобайкальск) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1,00 |
с |
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 1,19 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
1.2. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 19 - км 28 (п. Нижнеангарск) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1,00 |
с |
|
|
|
|
|
0,00 ------ 1,30 |
1,00 ------- 28,30 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
в т.ч. остаток 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
10,62 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
1.3. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 181 - км 183 + 800 (п. Новый Уоян) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1,00 |
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
1,00 ------ 2,40 |
0,00 ------- 10,00 |
|
| |||||||||||||||
1.4. |
км 230 - км 244 (в т.ч. разработка ПД и РД) |
14,00 |
р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
1.5. |
км 244 - км 249 (в т.ч. разработка ПД и РД) |
|
р |
IV |
IV |
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 5,20 |
106,42 |
5,10 -------- 30,909 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
в т.ч. остаток 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,63 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
1.6. |
км 251 - км 256 + 900 (в т.ч. разработка ПД и РД) |
5,90 |
р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
1.7. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 409 + 620 - км 420 + 100 (пгт Таксимо) в Муйском районе (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1,00 |
с |
|
|
|
|
|
0,00 ------ 1,99 |
0,00 ------ 16,50 |
0,00 ------- 27,43 |
1,00 ------ 5,14 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2. |
Улан-Удэ - Романовка - Чита |
8,00 |
|
|
|
0,00 ------- 13,15 |
0,00 ------ 1,93 |
1,00 ------ 7,48 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 2,50 |
0,00 ------- 26,08 |
0,00 ------- 48,40 |
0,00 ------- 55,90 |
0,00 ------ 6,60 |
0,00 ------ 0,00 | |||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
13,15 |
1,93 |
7,48 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2,50 |
26,08 |
48,40 |
55,90 |
6,60 |
0,00 | |||||||||||||||
2.1. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 18 + 185 - км 20 + 600 (с. Эрхирик) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
0,63 |
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2.2. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 54 + 972 - км 55 + 600 (с. Ацагат) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
0,74 |
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2.3. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 69 + 577 - км 70 + 316 (с. Петропавловка) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
3,16 |
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2.4. |
Улан-Удэ - Хоринск (км 91 - км 94) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
3,00 |
р |
III - IV |
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2.5. |
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Хоринск (км 163 + 950 - км 168 + 300) (в т.ч. ПД), в т.ч. |
1 |
с |
|
|
0,00 ------ 8,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
лимит 2013 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
остаток 2012 г. |
|
|
|
|
8,85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2.6. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 236 + 700 - км 239 + 100 (с. Поперечное) в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
1 |
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 1,80 |
| |||||||||||||||
2.7. |
Реконструкция автомобильной дороги, км 265 - км 270 (в т.ч. разработка ПД и РД) |
5,00 |
р |
III - IV |
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2.8. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 295 + 350 - км 300 + 550 (с. Сосново-Озерское) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1,00 |
с |
|
|
|
0,00 ------ 1,93 |
1,00 ------ 7,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2.9. |
Сосново-Озерское - Романовка (км 335 - км 365) |
0,00 |
р |
III - IV |
III |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|
| |||||||||||||||
2.10. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 352 - км 354 (с. Исинга) в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
1 |
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 18,51 |
0,00 ------ 28,70 |
0,00 ------ 0,00 |
|
| |||||||||||||||
2.11. |
(км 431 - км 451) |
0,00 |
р |
III - IV |
III |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
| |||||||||||||||
2.12. |
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 419 + 800 - км 422 + 900, Романовка - Багдарин, км 0 - км 1 (с. Романовка) в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
1,00 |
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 2,50 |
0,00 ------ 7,57 |
0,00 ------- 19,70 |
0,00 ------- 55,90 |
|
| |||||||||||||||
2.13. |
Романовка - гр. Читинской области (км 451 - км 469) |
0,00 |
р |
III - IV |
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2.14. |
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Телемба (км 490 + 000 - 491 + 600) (в т.ч. ПД), в т.ч.: |
|
с |
|
|
0,00 ------ 4,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2.15. |
лимит 2013 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
остаток 2012 г. |
|
|
|
|
4,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2.16. |
(км 469 - км 495) |
0,00 |
р |
III - IV |
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
2.17. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 123 + 071 - 125 + 638 (с. Удинск), км 152 + 800 - 154 + 100 (Кульский Станок), км 171 + 594 - км 173 + 809 (Анинск) в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 4,80 |
| |||||||||||||||
3. |
Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян |
138,71 |
|
III - IV |
III |
50,19
1330,08 |
10,90 -------- 627,52 |
0,00 -------- 272,00 |
3,23 -------- 977,99 |
34,30 --------- 1277,85 |
0,00 -------- 955,90 |
19,597 --------- 1023,82 |
0,00 -------- 701,10 |
20,50 --------- 1019,30 |
0,00 ------- 10,00 |
0,00 ------- 30,00 |
0,00 ------ 0,00 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
1181,22 |
539,61 |
240,71 |
856,76 |
1120,05 |
600,00 |
813,32 |
686,10 |
1000,00 |
|
|
| |||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
148,86 |
87,91 |
36,33 |
121,23 |
157,81 |
355,90 |
210,50 |
15,00 |
19,97 |
10,00 |
30,00 |
0,00 | |||||||||||||||
3.1. |
Строительство аварийного съезда на км 22 (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.: |
|
с |
|
|
0,00 ------ 0,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
лимит |
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
остаток 2012 г. |
|
|
|
|
0,10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.2. |
Устройство площадки отдыха на км 29 - км 30 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.: |
1,00 |
с |
|
|
0,00 ------ 0,22 |
0,00 ------- 45,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
лимит |
|
|
|
|
0,00 |
18,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
остаток 2012 г. |
|
|
|
|
0,22 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
остаток 2013 г. с других объектов |
|
|
|
|
|
26,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.3. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 29 + 460 - км 29 + 900 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД) |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,59 |
0,00 ------ 4,29 |
0,00 ------- 11,01 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.4. |
Повышение уровня обустройства, км 53 - км 58 (с. Иркилик) (в т.ч. ПД и РД) |
|
с |
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,78 |
0,00 ------ 0,61 |
0,00 ------- 29,25 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|
| |||||||||||||||
3.5. |
км 39 - км 64 |
24,50 |
р |
IV |
III |
24,50 -------- 857,64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.6. |
км 64 - км 89 |
25,69 |
р |
IV |
III |
25,69 ------- 76,56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.7. |
Строительство дополнительных примыканий на км 81 - км 82 (с. Нестерово) (в т.ч. разработка ПД), в т.ч.: |
1 |
с |
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,70 |
0,00 ------ 0,90 |
0,00 ------ 5,78 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
остаток 2015 г. |
|
|
|
|
|
|
|
0,70 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.8. |
км 215 - км 230 |
14,70 |
р |
IV |
III |
|
|
0,00 ------ 4,01 |
0,00 -------- 719,00 |
14,70 --------- 900,967 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
в т.ч. остаток 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
52,04 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.9. |
км 230 - км 254 |
22,83 |
р |
IV |
III |
|
|
0,00 -------- 258,21 |
3,23 -------- 248,14 |
0,00 -------- 350,45 |
0,00 ------- 600,0 |
19,597 -------- 789,70 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
| |||||||||||||||
|
остаток 2015 г. |
|
|
|
|
|
|
|
206,76 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.10. |
км 254 - км 265 |
10,90 |
р |
IV |
III |
0,00 -------- 392,63 |
10,90 -------- 579,40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.11. |
км 271 - км 291 |
0,00 |
р |
IV |
III |
|
|
|
|
0,00 ------ 5,27 |
0,00 -------- 351,00 |
0,00 -------- 192,86 |
0,00 -------- 696,10 |
20,50 --------- 1000,00 |
0,00 ------- 10,00 |
10,00 |
| |||||||||||||||
3.12. |
км 291 - км 306 |
0,00 |
р |
IV |
III |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 3,00 |
0,00 ------ 6,65 |
|
6,00 ------- 10,00 |
| |||||||||||||||
3.13. |
км 306 - км 316 |
0,00 |
р |
IV |
III |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 2,00 |
0,00 ------ 2,85 |
|
0,00 ------- 10,00 |
| |||||||||||||||
3.14. |
Повышение уровня обустройства, км 316 + 150 - км 319 + 200 (с. Баргузин) (в т.ч. ПД и РД) |
1,00 |
с |
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.15. |
Повышение уровня обустройства, км 346 + 800 - км 350 + 000 (с. Улюн) (в т.ч. ПД и РД) |
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
| |||||||||||||||
3.15.1. |
Повышение уровня обустройства, км 362 (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,67 |
|
|
| |||||||||||||||
3.16. |
км 316 - км 336 |
0,00 |
р |
|
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.17. |
км 336 - км 367 |
0,00 |
р |
|
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.18. |
Повышение уровня обустройства, км 390 - км 392 (с. Барагхан) (в т.ч. ПД и РД) |
|
с |
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,75 |
1,00 ------- 11,63 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.19. |
км 367 - км 400 |
0,00 |
р |
|
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.20. |
км 400 - км 435 |
0,00 |
р |
|
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.21. |
км 435 - км 465 |
0,00 |
р |
|
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.22. |
км 465 - км 480 |
0,00 |
р |
|
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.23. |
км 480 - км 498 |
0,00 |
р |
|
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
3.19. |
Повышение уровня обустройства, км 400 + 500 - км 401 + 900 (с. Хонхино) (в т.ч. ПД и РД) |
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 1,00 |
0,00 ------ 0,00 |
1,00 ------ 9,80 |
|
|
| |||||||||||||||
3.20. |
Повышение уровня обустройства, км 413 + 050 - км 416 + 100 (п. Курумкан) (в т.ч. ПД и РД) |
1,00 |
с |
|
|
0,00 ------ 2,92 |
0,00 ------ 2,92 |
0,00 ------ 9,07 |
1,00 ------ 9,20 |
1,00 ------ 2,38 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
лимит 2014 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
остатки 2013 г. |
|
|
|
|
|
2,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
в т.ч. остаток 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,38 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
4. |
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта (км 8 - км 43) |
1,00 |
|
IV |
III |
|
0,00 ------ 2,31 |
0,00 ------ 0,00 |
1,00 ------- 40,70 |
0,00 ------ 2,04 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 1,80 |
0,00 ------ 0,00 | |||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
2,31 |
0,00 |
40,70 |
2,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1,80 |
0,00 | |||||||||||||||
4.1. |
Устройство линии электроосвещения по с. Новый Заган (км 3 + 300 - 7 + 700) (в т.ч. ПСД) |
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
4.2. |
км 8 - км 43 |
|
р |
IV |
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
4.3. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 79 + 614 - км 83 + 900 (с. Бичура) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1,00 |
с |
|
|
|
0,00 ------ 2,31 |
|
1,00 ------- 40,70 |
1,00 ------ 2,04 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
в т.ч. остаток 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,04 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
4.4. |
км 24 - км 33 + 800 (в т.ч. ПД и РД) |
|
р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
4.5. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Мухоршибирь - Бичура - Кяхта, км 40 + 100 - км 42 + 600 (ул. Шибертуй) в Бичурском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 1,80 |
| |||||||||||||||
5. |
Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией |
43,00 |
|
|
|
0,00 ------- 19,50 |
0,00 ------- 80,71 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 1,18 |
0,00 ------ 2,00 |
0,00 ------ 22,56 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 1,50 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 15,00 |
0,00 ------ 0,00 | |||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
19,50 |
80,71 |
0,00 |
0,00 |
1,18 |
2,00 |
22,56 |
0,00 |
1,50 |
0,00 |
15,00 |
| |||||||||||||||
5.1. |
км 0 - км 18 |
6,00 |
р |
IV |
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
5.2. |
км 35 - км 55 |
20,00 |
р |
IV |
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
| |||||||||||||||
5.3. |
Повышение уровня обустройства, км 114 + 000 - км 119 + 500 (с. Петропавловка) (в т.ч. ПД) |
1 |
с |
|
|
0,00 ------- 19,50 |
1,00 ------- 80,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
лимит 2014 |
|
|
|
|
|
79,17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
остатки 2013 г. |
|
|
|
|
|
1,55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
5.4. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 152 + 600 - км 155 + 491 (с. Н. Торей), км 155 + 900 - км 158 + 000 (с. Шартыкей) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
|
с |
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 1,18 |
0,00 ------ 2,00 |
2,00 ------- 22,56 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||
5.5. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 179 + 100 - км 182 + 600 (с. Большой Нарын) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|
| |||||||||||||||
5.6. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 188 + 750 - км 189 + 700 (с. Харацай) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
| |||||||||||||||
5.7. |
км 217 - км 221 |
0,00 |
р |
IV |
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
5.8. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 220 + 450 - км 221 + 450 (с. Усть-Бургултай) в Закаменском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 1,50 |
0,00 ------ 0,00 |
1,00 ------ 15,00 |
| |||||||||||||||
5.9. |
км 244 - км 255 |
11,00 |
р |
IV |
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
5.10. |
км 280 - км 306 |
26,00 |
р |
IV |
III |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
| |||||||||||||||
5.11 |
км 306 - км 326 |
20,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
| |||||||||||||||
5.12. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 284 + 305 - км 288 + 000 (с. Нурта) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
|
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
1,00 ------ 0,00 |
|
| |||||||||||||||
6. |
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск |
0,00 |
|
|
|
0,00 ------ 3,80 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 3,05 |
0,00 ------ 55,17 |
0,00 ------- 40,45 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 1,52 |
0,00 ------ 1,52 |
1,00 ------ 14,71 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 1,00 |
0,00 ------ 0,00 | |||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
17,43 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
3,80 |
0,00 |
3,05 |
55,17 |
23,02 |
0,00 |
1,52 |
1,52 |
14,71 |
0,00 |
1,00 |
0,00 | |||||||||||||||
6.1. |
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, км 22 - км 30 (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1 |
с |
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,55 |
1,00 ------- 34,85 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
в т.ч. в рамках реализации приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" |
|
|
|
|
|
|
|
|
34,85 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
6.2. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, км 38 - км 40 (п. Онохой) в Заиграевском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 1,52 |
0,00 ------ 1,52 |
1,00 ------- 14,71 |
|
|
| |||||||||||||||
6.3. |
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, км 62 - км 65 (с. Заиграево) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.: |
1 |
с |
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 1,20 |
1,00 ------- 13,90 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
6.4. |
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Онохой (км 41 + 000 - км 43 + 000) (в т.ч. ПД) |
|
с |
|
|
0,00 ------ 3,80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
6.5. |
км 91 - км 94 |
3,00 |
р |
V |
IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
6.6. |
км 105 - км 125 |
0,00 |
р |
V |
IV |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|
| |||||||||||||||
6.7. |
км 148 - км 150 (в т.ч. разработка ПД и РД) |
2,00 |
р |
V |
IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
6.8. |
км 150 - км 152 |
2,00 |
р |
V |
IV |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|
| |||||||||||||||
6.9. |
км 176 - км 181 |
0,00 |
р |
V |
IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
6.10. |
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, км 190 - км 196 (с. Кижинга) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч. |
1 |
с |
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 1,85 |
1,00 ------- 40,72 |
1,00 ------ 5,60 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
|
в т.ч. остаток 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
5,60 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
6.11. |
км 181 - км 209 |
0,00 |
р |
V |
IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||
6.12. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, км 187 + 350 - км 188 + 950 (у. Ушхайта) в Кижингинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 1,00 |
| |||||||||||||||
7. |
Монды - Орлик |
8,38 |
|
|
|
0,00 ------- 96,58 |
1,98 ------ 4,52 |
0,00 ------- 65,66 |
0,00 ------ 7,56 |
0,00 ------- 51,39 |
0,00 ------- 10,81 |
0,00 -------- 149,24 |
6,40 ------- 90,91 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 | |||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
| |||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
96,58 |
4,52 |
65,66 |
7,56 |
51,39 |
10,81 |
149,24 |
90,91 |
|
|
|
| |||||||||||||||
7.1. |
км 135 - км 137 (в т.ч. ПД), в т.ч.: |
|
р |
V |
IV |
0,00 ------- 96,58 |
1,98 ------ 4,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
лимит 2013 г. |
|
|
|
|
81,59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
остатки 2012 г. |
|
|
|
|
14,99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
7.2. |
км 146 + 900 - км 153 + 300 (в т.ч. ПД) |
6,40 |
р |
V |
IV |
|
|
0,00 ------- 65,66 |
0,00 ------ 7,56 |
0,00 ------- 51,39 |
0,00 ------- 10,81 |
0,00 -------- 149,24 |
6,40 ------- 90,91 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
в т.ч. остаток 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
1,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
8. |
Новоильинск - Горхон - Кижа - граница с Забайкальским краем |
0,00 |
|
V |
IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
9. |
Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково |
0,00 |
|
V |
IV |
|
0,00 ------ 0,00 |
1,00 ------- 14,63 |
0,00 ------ 0,66 |
0,00 ------- 16,57 |
0,00 ------ 0,95 |
0,00 ------ 2,02 |
0,00 -------- 117,96 |
0,00 ------- 83,57 |
0,00 -------- 101,03 |
0,00 ------ 40,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9,02 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
0,00 |
14,63 |
0,66 |
16,57 |
0,95 |
2,02 |
108,95 |
83,57 |
101,03 |
40,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
9.1. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 - км 4 (с. Турунтаево) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
4 |
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
1,00 ------- 14,63 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
9.2. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 12 - км 15 (с. Кома), км 28 - км 30 (с. Покровка) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
4 |
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,66 |
2,00 ------- 16,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
в т.ч. остаток 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,92 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
9.3. |
Реконструкция автомобильной дороги, км 0 - км 4 (с. Турунтаево), (в т.ч. разработка ПД и РД) |
33 |
р |
|
|
|
|
|
|
|
0.00 ------ 0,95 |
0,00 ------ 2,02 |
0,00 --------- 117,96 |
0,00 -------- 83,573 |
0,00 ------- 93,03 |
|
|
|||||||||||||||
9.4. |
Реконструкция автомобильной дороги, км 17 - км 42 (в т.ч. корректировка ПД и РД) |
33 |
р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 5,00 |
0,00 ------ 20,00 |
|
|||||||||||||||
9.5. |
Реконструкция автомобильной дороги, км 42 - км 50 (в т.ч. корректировка ПД и РД) |
33 |
р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 3,00 |
0,00 ------ 20,00 |
|
|||||||||||||||
9.6. |
км 50 - км 89, км 4 - км 17 |
52 |
р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
10. |
Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск (км 12 - км 22) |
0,00 |
с |
V |
IV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
11. |
Иволгинск - Иволгинский храм |
0,00 |
|
IV |
III |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,20 |
0,00 ------ 1,98 |
0,00 ------- 56,80 |
1,12 -------- 139,49 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,20 |
1,98 |
56,80 |
139,49 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
11.2. |
км 2 + 500 - км 9 |
9,00 |
р |
V |
IV |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
11.3. |
км 9 - км 10 |
1,00 |
с |
V |
IV |
|
|
|
|
0,00 ------ 0,20 |
0,00 ------ 1,98 |
0,00 ------- 56,80 |
1,12 -------- 139,49 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
12. |
Шергино - Оймур - Заречье |
|
|
V |
IV |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 -------- 129,19 |
0,00 -------- 231,69 |
13,36 -------- 149,27 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
104,00 |
160,20 |
109,80 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
25,19 |
71,49 |
39,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
12.1. |
км 0 - км 24 (в т.ч. ПД и РД) |
24,00 |
р |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|||||||||||||||
12.2. |
Строительство обхода с. Оймур и с. Дулан, км 25 - км 37 |
12,00 |
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|||||||||||||||
12.3. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Тресково - Шергино - Оймур - Заречье, км 49 + 780 - км 51 + 502 (с. Дулан) (в т.ч. ПД и РД) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|||||||||||||||
12.4. |
км 53 - км 68 <**> |
15,00 |
р |
V |
IV |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 11,00 |
0,00 -------- 129,19 |
0,00 -------- 231,69 |
13,36 -------- 149,27 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
13. |
Северобайкальск - Даван (км 40 - км 44) |
3,50 |
р |
V |
IV |
104,48 |
3,50 ------- 45,95 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
104,48 |
45,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
лимит 2013 г. |
|
|
|
|
58,19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
остатки 2012 г. |
|
|
|
|
46,29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
лимит 2014 г. |
|
|
|
|
|
45,72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
остатки 2013 г. |
|
|
|
|
|
0,23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
14. |
Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино-Ключи |
0,00 |
|
IV |
IV |
0,00 ------ 4,18 |
0,00 ------ 61,59 |
1,00 ------ 18,71 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
4,18 |
61,59 |
18,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
14.1. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 59 + 500 - км 64 + 350 (с. Тарбагатай) (в т.ч. ПД и РБ) |
1 |
с |
|
|
0,00 ------ 4,18 |
0,00 ------- 61,59 |
1,00 ------ 18,71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
лимит 2014 г. |
|
|
|
|
|
59,97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
остатки 2013 г. с других объектов |
|
|
|
|
|
1,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
15. |
Зактуй - Аршан |
0,00 |
|
IV |
IV |
0,00 ------ 3,30 |
1,00 ------- 42,02 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
3,30 |
42,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
15.1. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 25 + 600 - км 27 + 800 (с. Аршан) (в т.ч. ПД и РБ) |
1 |
с |
|
|
0,00 ------ 3,30 |
1,00 ------- 42,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
лимит 2014 г. |
|
|
|
|
|
41,02 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
остатки 2013 г. |
|
|
|
|
|
1,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
16. |
Романовка - Багдарин |
0,00 |
|
IV |
IV |
0,00 ------ 7,35 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,78 |
0,00 ------ 6,57 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 7,31 |
0,00 ------- 21,57 |
0,00 ------ 0,00 |
1,00 ------ 0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
7,35 |
0,00 |
0,00 |
0,78 |
6,57 |
0,00 |
7,31 |
21,57 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
16.1. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 169 + 400 - км 173 + 900 (п. Багдарин) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1 |
c |
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,78 |
0,00 ------ 6,57 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 7,31 |
1,00 ------- 21,57 |
1,00 ------ 8,67 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
в т.ч. остаток 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
17. |
Подъезд от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией к г. Закаменск |
1,00 |
|
IV |
IV |
0,00 ------ 4,01 |
0,00 ------ 0,00 |
1,00 ------ 19,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
4,01 |
0,00 |
19,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
17.1. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 + 000 - км 4 + 100 (г. Закаменск) (в т.ч. ПД и РБ) |
1 |
с |
|
|
0,00 ------ 4,01 |
0,00 ------ 0,00 |
1,00 ------- 19,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
лимит 2014 г. |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
остатки 2013 г. |
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
18. |
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск |
0,00 |
|
IV |
IV |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 1,27 |
0,00 ------ 0,00 |
1,00 ------ 10,30 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,00 |
1,27 |
0,00 |
10,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
18.1. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск, км 5 - км 7 (в т.ч. ПД и РД) |
1 |
с |
|
|
|
0,00 ------ 1,27 |
|
1,00 ------- 10,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
19. |
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Посольское |
0,00 |
|
IV |
IV |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,65 |
0,00 ------ 4,36 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,65 |
4,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
19.1. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд к с. Посольское, км 0 - км 2 + 100 (с. Большая Речка) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1 |
с |
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,65 |
1,00 ------ 4,36 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20 |
Тунка - площадка солнечного телескопа |
0,00 |
|
IV |
IV |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,46 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 2,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,46 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
20.1. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 + 000 - км 2 + 000 (с. Тунка) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1 |
с |
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,46 |
0,00 ------ 0,00 |
1,00 ------ 2,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
21. |
Строительство специализированных площадок для обеспечения работы ППВК на автодорогах регионального значения (Бичурского, Еравнинского, Баунтовского эвенкийского районов) (в т.ч. разработка ПД и РД) |
0,00 |
с |
|
|
0,00 ------ 0,90 |
0,00 ------- 12,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,90 |
12,53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
лимит 2014 г. |
|
|
|
|
|
11,63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
остатки 2013 г. |
|
|
|
|
|
0,90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
22. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги подъезд от федеральной дороги "Байкал" к оздоровительному центру, км 0 + 000 - км 2 + 300 в Иволгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1,00 |
с |
|
|
0,50 |
1,00 ------- 10,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,50 |
10,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
лимит 2014 г. |
|
|
|
|
|
10,26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
остатки 2013 г. |
|
|
|
|
|
0,50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
23. |
Строительство стелы в Северо-Байкальском и Муйском районах Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной документации) |
0,00 |
с |
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 4,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,00 |
4,52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
24. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая - Кабанск - Посольское в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД) |
|
с |
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 3,49 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 7,89 |
0,00 ------ 0,00 |
1,00 ------- 13,50 |
0,00 ------- 28,40 |
1,00 ------- 80,00 |
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
3,49 |
0,00 |
7,89 |
0,00 |
13,50 |
28,40 |
80,00 |
|
|||||||||||||||
25. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая - Кабанск - Посольское, км 5 + 253 - км 10 + 042 (с. Кабанск) в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1,00 |
с |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
26. |
Реконструкция автомобильной дороги Татаурово - Острог, км 0 + 850 - км 1 + 200 в Прибайкальском районе (в т.ч. разработка ПД и РД) |
0,35 |
р |
|
|
|
|
|
0,00 ------ 3,08 |
0,00 ------ 6,55 |
0,00 ------ 1,00 |
0,00 ------- 44,00 |
0,40 ------- 43,61 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
3,08 |
6,55 |
1,00 |
44,00 |
43,61 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
в т.ч. остаток 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
|
|
2,88 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
27. |
Дооборудование автомобильных дорог Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, Шергино - Оймур - Заречье, Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск, Зактуй - Аршан элементами обустройства (устройство специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи) в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском, Тункинском районах Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 78,60 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------- 50,25 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
78,60 |
|
50,25 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
28. |
Дооборудование автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 78 и км 168 элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля), в том числе разработка проектной и рабочей документации |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,50 |
0,00 ------- 60,36 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,50 |
60,36 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
29. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Малый Куналей - Узкий Луг - граница с Забайкальским краем, км 1 + 200 - км 5 + 900 (с. М. Куналей) в Бичурском районе (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1,00 |
с |
|
|
|
|
|
|
0,00 ------- 0,998 |
0,00 ------ 6,00 |
1,00 ------- 26,89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,998 |
6,00 |
26,89 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
29.1. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги М. Куналей - Узкий Луг - граница с Забайкальским краем, км 9 + 100 - км 11 + 250 (с. Слобода), км 15 + 000 - км 17 + 450 (с. Буй), км 23 + 400 - 26 + 200 (с. Узкий Луг), км 153 + 800 - км 156 + 300 (с Билютай) в Бичурском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 7,30 |
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,30 |
|
|||||||||||||||
30. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Нижний Бургултай - Желтура - граница с Монголией на км 0 + 300 - км 2 + 507 (с. Н. Бургултай) в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1,00 |
с |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,66 |
1,00 ------- 12,67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
0,66 |
12,67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
31. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Мурочи - Малая Кудара - граница с Забайкальским краем, км 57 + 450 - км 60 + 300 в Кяхтинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД) |
1,00 |
с |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 0,74 |
0,00 ------ 5,36 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,74 |
5,36 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
32 |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к г. Улан-Удэ (со стороны с. Мухоршибирь), км 0 - км 8 в Тарбагатайском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
1,00 |
с |
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 1,35 |
0,00 ------- 26,01 |
0,00 ------ 5,84 |
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,35 |
26,01 |
5,84 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|||||||||||||||
33 |
Дооборудование автомобильных дорог регионального значения элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля), в том числе разработка проектной и рабочей документации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 1,20 |
0,00 ------- 85,90 |
0,00 ------- 43,00 |
0,00 ------- 40,00 |
0,00 ------- 40,00 |
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,20 |
85,90 |
43,00 |
40,00 |
40,00 |
|
|||||||||||||||
33.1. |
Строительство специализированных площадок для обеспечения работы передвижных пунктов весового контроля на автомобильных дорогах регионального значения в Баргузинском, Заиграевском районах Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 ------ 1,50 |
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,50 |
|
|||||||||||||||
33.2. |
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги А-340 Улан-Удэ - Кяхта - граница с Монголией к г. Кяхта, км 0 - км 11 + 300 в Кяхтинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,00 |
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,00 |
|
|||||||||||||||
|
Итого: |
|
|
|
|
1581,23 |
895,66 |
534,92 |
1516,7 |
1634,40 |
1125,79 |
1394,93 |
1233,99 |
1235,72 |
245,34 |
228,20 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
в том числе строительство |
1,12 |
|
|
|
0,00 ------- |
0,00 ------- |
0,00 ------ |
0,00 ------- |
0,00 ------ |
0,00 -------- |
0,00 ------- |
1,12 -------- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
53,34 |
62,25 |
0,70 |
79,50 |
6,28 |
112,59 |
58,00 |
225,39 |
43,00 |
40,00 |
41,50 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
реконструкция дорог |
129,35 |
|
|
|
50,19 --------- |
16,38 |
0,00 |
3,23 |
33,16 |
0,00 |
19,597 |
6,80 |
20,50 |
0,00 |
6,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1527,89 |
629,87 |
462,28 |
1315,9 |
1494,80 |
963,76 |
1177,82 |
953,58 |
1093,07 |
111,03 |
70,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
повышение уровня обустройства автодорог |
|
|
|
|
|
3,00 -------- |
4,00 ------- |
5,00 -------- |
8,00 -------- |
2,00 ------- |
5,00 -------- |
1,00 ------- |
3,00 |
0,00 |
2,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
203,53 |
71,94 |
121,30 |
133,32 |
49,44 |
159,11 |
55,02 |
99,65 |
94,31 |
116,70 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
1181,22 |
539,61 |
344,71 |
1017,0 |
1247,27 |
600,00 |
813,32 |
695,12 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
370,37 |
356,05 |
195,25 |
499,75 |
387,33 |
525,79 |
581,61 |
538,88 |
235,72 |
245,34 |
228,20 |
228,20 |
|||||||||||||||
1.2. Автомобильные дороги, находящиеся в ОЭЗ |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Строительство подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД) |
|
с |
|
|
0,00 ------ 0,54 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 2,47 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,54 |
0,00 |
2,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
35 |
Строительство обводной дороги N 2 с освещением (от въездной автодороги Хаим - Бычье Озеро до подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья") (в т.ч. разработка ПД и РД) |
|
с |
|
|
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 0,00 |
0,00 ------ 1,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
1,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
Итого: |
0,00 |
|
|
|
0,0 ------ 0,54 |
0,0 ------ 0,00 |
0,0 ------ 4,24 |
0,0 ------ 0,00 |
0,0 ------ 0,00 |
0,0 ------ 0,00 |
0,0 ------ 0,00 |
0,0 ------ 0,00 |
0,0 ------ 0,00 |
0,0 ------ 0,00 |
0,0 ------ 0,00 |
0,0 ------ 0,00 |
|||||||||||||||
|
в том числе строительство |
0,00 |
|
|
|
0,0 ------ |
0,0 ------ |
0,0 ------ |
0,0 ------ |
0,0 ------ |
0,0 ------ |
0,0 ------ |
0,0 ------ |
0,0 ------ |
0,0 ------ |
0,0 ------ |
0,0 ------ |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0,54 |
0,00 |
4,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
реконструкция дорог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,54 |
0,00 |
4,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
Итого по автодорогам |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|
Всего |
130,47 |
|
|
|
50,19 --------- |
16,38 -------- |
0,00 -------- |
3,23 --------- |
33,16 --------- |
0,00 --------- |
19,597 --------- |
7,92 --------- |
20,50 --------- |
0,00 -------- |
6,00 -------- |
0,00 ------ |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1581,78 |
895,66 |
539,16 |
1516,7 |
1634,40 |
1125,79 |
1394,93 |
1233,99 |
1235,72 |
245,34 |
228,20 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
в том числе строительство |
1,12 |
|
|
|
0,00 ------- |
0,00 ------- |
0,00 ------ |
0,00 ------- |
0,00 ------ |
0,00 -------- |
0,00 ------- |
1,12 -------- |
0,00 ------- |
0,00 ------- |
0,00 ------- |
0,00 ------ |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
53,88 |
62,25 |
4,94 |
79,50 |
6,28 |
112,59 |
58,00 |
225,39 |
43,00 |
40,00 |
41,50 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
реконструкция дорог |
129,35 |
|
|
|
50,19 --------- |
16,38 -------- |
0,00 -------- |
3,23 --------- |
33,16 --------- |
0,00 -------- |
19,60 --------- |
6,80 -------- |
20,50 --------- |
0,00 -------- |
6,00 ------- |
0,00 ------ |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1527,89 |
629,87 |
462,28 |
1315,9 |
1494,80 |
963,8 |
1177,82 |
953,58 |
1093,07 |
111,03 |
70,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
повышение уровня обустройства автодорог |
28,00 |
|
|
|
0,00 ------ |
3,00 -------- |
4,00 ------- |
5,00 -------- |
8,00 -------- |
2,00 ------- |
5,00 -------- |
1,00 ------- |
3,00 ------- |
0,00 ------- |
2,00 -------- |
0,00 ------ |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
0,00 |
203,53 |
71,94 |
121,30 |
133,32 |
49,44 |
159,11 |
55,02 |
99,65 |
94,31 |
116,70 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
1181,22 |
539,61 |
344,71 |
1017,0 |
1247,27 |
600,00 |
813,32 |
695,12 |
1000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
370,90 |
356,0 |
199,49 |
499,75 |
387,332 |
525,79 |
581,61 |
538,88 |
235,72 |
245,34 |
228,20 |
228,20 <***> |
* Справочно.
** Предполагаемое финансирование из
федерального бюджета и республиканского
бюджета при наличии доходов, объемы
финансирования подлежат уточнению.
*** Пообъектное распределение будет
осуществлено после доведения лимитов
финансирования.
Приложение N 5
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 22.07.2021 N 402
Приложение 5
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ МОСТОВ И ПУТЕПРОВОДОВ НА
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ И
РЕКОНСТРУКЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2024 ГОДА
NN п/п |
Наименование автомобильной дороги (районов) |
Местонахождение сооружения |
Наименование препятствия |
Длина, м |
Материал |
Период реализации | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
в том числе | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2013 <*> |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 <**> |
2024 <***> | |||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | |||||||||||||||||
1.1. Автомобильные дороги регионального значения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян. Всего по дороге |
Баргузинский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
1 |
|
км 268 |
р. Баргузин |
411,223 |
ж/б |
411,223
1537,95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
2 |
|
км 365 |
р. Буксухен |
7,400 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
3 |
|
км 367 |
р. Буксыкен |
9,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 3,400 |
0,000 ------- 5,000 |
0,000 -------- 20,000 |
| |||||||||||||||||
|
|
Курумканский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
4 |
|
км 472 + 900 |
р. Гахан |
0 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
5 |
|
км 474 + 900 |
р. Сухотка |
52,25 |
ж/б |
|
0,000 ------- 3,316 |
|
36,950 -------- 27,721 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
427,623 |
|
411,22
1537,95 |
0,000 -------- 3,316 |
0,000 -------- 0,000 |
36,950 --------- 27,721 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 3,400 |
0,000 ------- 5,000 |
0,000 -------- 20,000 |
0,000 ------- 0,000 | |||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
1343,48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
194,45 |
3,316 |
0,000 |
27,721 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
3,400 |
5,000 |
20,000 |
0,000 | |||||||||||||||||
|
Романовка - Багдарин |
Баунтовский эвенкийский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
6 |
|
км 21 + 454 |
р. Нигрей |
36,100 |
ж/б |
|
|
|
0,000 ------- 1,831 |
0,000 ------- 18,438 |
0,000 ------- 10,72 |
38,580 --------- 5,094 |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
7 |
|
км 27 + 400 |
р. Кумыхта |
10,500 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
|
0,000 ------- 5,000 |
| |||||||||||||||||
8 |
|
км 38 + 550 |
р. Ансахан |
18,900 |
ж/б |
|
0,000 ------- 3,100 |
|
18,900 -------- 22,995 |
18,900 --------- |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12,363 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
в т.ч. остатки 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
12,363 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
9 |
|
км 44 + 490 |
р. Щербахта |
24,000 |
ж/б |
0,000 ------- 2,401 |
0,000 ------- 2,401 |
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 2,000 |
0,000 -------- 10,000 |
24,000 -------- 35,000 |
| |||||||||||||||||
|
|
|
лимит 2014 |
|
|
|
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
остатки 2013 |
|
|
|
2,401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
10 |
|
км 51 + 370 |
р. Волчья Падь |
0,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
11 |
|
км 74 + 250 |
р. Верея |
18,400 |
ж/б |
18,400 -------- 30,236 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
12 |
|
км 113 |
ключ |
12,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
13 |
|
км 117 + 282 |
ручей |
11,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
|
|
| |||||||||||||||||
14 |
|
км 117 + 860 |
ручей |
12,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
15 |
|
км 118 + 700 |
ручей |
12,000 |
ж/б |
0,000 -------- 2,729 |
0,000 ------- 0,000 |
23,500 -------- 19,833 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
16 |
|
км 164 + 045 |
р. Ауник |
33,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 3,698 |
0,000 ------- 5,000 |
0,000 -------- 20,000 |
0,000 -------- 10,000 |
33,000 -------- 40,000 |
| |||||||||||||||||
|
Всего по дороге |
|
|
154,900 |
|
18,400 -------- 35,366 |
0,000 ------- 5,501 |
23,500 -------- 19,833 |
18,900 -------- 24,826 |
18,900 -------- 30,801 |
0,000 -------- 10,716 |
38,580 -------- 8,792 |
0,000 -------- 5,000 |
0,000 -------- 22,000 |
0,000 -------- 20,000 |
57,000 -------- 80,000 |
0,000 ------- 0,000 | |||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
35,366 |
5,501 |
19,833 |
24,826 |
30,801 |
10,716 |
8,792 |
5,000 |
22,000 |
20,000 |
80,000 |
0,000 | |||||||||||||||||
|
Улан-Удэ - Романовка - Чита |
Еравнинский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
17 |
|
км 256 |
руч. Гавриловский |
14,100 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
18 |
|
км 354 + 108 |
р. Шинок |
9,900 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
|
|
| |||||||||||||||||
19 |
|
км 385 |
р. Булугта |
11,200 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
Баунтовский эвенкийский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
20 |
|
км 379 + 036 |
р. Баянгол |
11,600 |
ж/б |
11,600 -------- 31,888 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
21 |
|
км 392 + 682 |
р. Шара-Горхон |
31,400 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 0,000 |
0,000 0,000 |
|
|
| |||||||||||||||||
21 |
|
км 399 |
р. Хурета |
31,400 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 0,000 |
0,000 0,000 |
|
|
| |||||||||||||||||
22 |
|
км 402 |
суходол |
13,300 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
23 |
|
км 392 + 680 |
р. Шара-Гол |
11,500 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
Еравнинский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
24 |
|
км 485 + 240 |
р. Джидинка |
20,550 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
25 |
|
км 504 + 200 |
суходол |
11,650 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
26 |
|
км 521 + 358 |
р. Баксарга |
36,450 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 0,000 |
0,000 0,000 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
км 469 + 878 |
суходол |
19,230 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
Всего по дороге |
|
|
160,150 |
|
11,600 -------- 31,888 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 | |||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
31,888 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 | |||||||||||||||||
|
Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян |
Северо-Байкальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
26 |
|
км 29 + 654 |
р. Вьюшенка |
28,800 |
ж/б |
0,000 ------- 3,900 |
18,497 |
29,100 -------- 23,842 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
27 |
|
км 34 + 651 |
ручей б/н |
29,100 |
ж/б |
0,000 ------- 3,400 |
|
|
0,000 -------- 25,171 |
0,000 -------- 22,097 |
29,100 -------- 2,796 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
в т.ч. остатки 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
11,392 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
27.1 |
|
км 81 + 808 |
ручей б/н |
25,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
|
0,000 ------- 0,000 |
| |||||||||||||||||
|
|
км 127 + 114 |
ручей б/н |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 5,000 |
| |||||||||||||||||
|
Всего по дороге |
|
|
57,900 |
|
0,000 ------- 7,300 |
0,000 -------- 18,497 |
29,100 -------- 23,842 |
0,000 -------- 25,171 |
0,000 -------- 22,097 |
29,100 -------- 2,796 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 5,000 |
0,000 ------- 0,000 | |||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
7,300 |
18,497 |
23,842 |
25,171 |
22,097 |
2,796 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
5,000 |
0,000 | |||||||||||||||||
|
Шергино - Оймур - Заречье |
Кабанский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
28 |
|
км 66 + 329 |
р. Сухая |
29,560 |
ж/б |
0,000 ------- 8,321 |
29,560 -------- 33,435 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
29 |
|
км 66 + 270 |
река ч/з протоку |
9,250 |
ж/б |
9,250 -------- 14,577 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
Всего по дороге |
|
|
38,810 |
|
9,250 -------- 22,898 |
29,560 -------- 33,435 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 | |||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
22,898 |
33,435 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 | |||||||||||||||||
30 |
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта. Всего по дороге |
Бичурский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
|
|
км 28 + 720 |
р. Дабатуй |
30,000 |
ж/б |
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,443 |
0,000 -------- 17,000 |
6,200 -------- 33,277 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
|
|
30,000 |
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,443 |
0,000 -------- 17,000 |
6,200 -------- 33,277 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 | |||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,443 |
17,000 |
33,277 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 | |||||||||||||||||
|
Монды - Орлик |
Окинский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
31 |
|
км 92 + 385 |
ручей |
0,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
32 |
|
км 102 + 371 |
ручей |
0,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
33 |
|
км 103 + 581 |
ручей |
0,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
34 |
|
км 104 + 065 |
ручей |
0,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
35 |
|
км 117 + 073 |
р. Нур-Холой |
12,500 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
|
|
| |||||||||||||||||
|
Всего по дороге |
|
|
0,000 |
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 | |||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 | |||||||||||||||||
|
Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией |
Закаменский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
35 |
|
км 230 + 710 |
р. Хуртуга |
30,950 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
36 |
|
км 288 + 808 |
р. Джида |
0,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
Всего по дороге |
|
|
30,950 |
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 | |||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 | |||||||||||||||||
|
Нижний Бургалтай - Желтура - граница с Монголией |
Джидинский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
37 |
|
км 5 + 055 |
ручей б/н |
15,9 пм/0,32 км |
ж/б |
0,000 ------- 0,700 |
0,000 ------- 1,685 |
0,000 -------- 17,271 |
15,900
/0,320 км
8,669 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
протяженность подходов, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
в т.ч.: остаток 2015 г. |
|
|
|
|
|
8,669 |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
38 |
|
км 5 + 231 |
ручей б/н |
6,50 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
Всего по дороге |
|
|
22,400 |
|
0,000 ------- 0,700 |
0,000 ------- 1,685 |
0,000 -------- 17,271 |
15,900 -------- 8,669 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 | |||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,700 |
1,685 |
17,271 |
8,669 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 | |||||||||||||||||
|
Тунка - площадка солнечного радиотелескопа |
Тункинский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
39 |
|
км 2 + 133 |
р. Тунка |
65,240 |
ж/б |
|
|
|
|
0,000 ------- 0,500 |
0,000 ------- 2,276 |
0,000 ------- 2,079 |
0,000 -------- 45,000 |
0,000 -------- 55,024 |
65,240 -------- 99,000 |
|
| |||||||||||||||||
|
Всего по дороге |
|
|
65,240 |
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,500 |
0,000 ------- 2,276 |
0,000 ------- 2,079 |
0,000 -------- 45,000 |
0,000 -------- 55,024 |
65,240 -------- 99,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 | |||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,500 |
2,276 |
2,079 |
45,000 |
55,024 |
99,000 |
0,000 |
0,000 | |||||||||||||||||
|
Северобайкальск - Даван |
Северо-Байкальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
40 |
|
км 33 + 537 |
ручей |
24,700 |
ж/б |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 2,083 |
0,000 ------- |
0,000 ------- 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
41 |
|
км 41 |
р. Бира |
20,000 |
ж/б |
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
Всего по дороге |
|
|
44,700 |
|
0,000 0,000 |
0,000 0,000 |
0,000 2,083 |
0,000 0,000 |
0,000 0,000 |
0,000 0,000 |
0,000 0,000 |
0,000 0,000 |
0,000 0,000 |
0,000 0,000 |
0,000 0,000 |
0,000 0,000 | |||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
2,083 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 | |||||||||||||||||
42 |
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск. Всего по дороге |
км 54 + 209 |
р. Брянка |
48,95/2,2 км |
ж/б |
0,000 ------- 1,444 |
0,000 ------- 4,282 |
0,000 -------- 95,000 |
48,950 -------- /2,20 -------- 57,527 |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
протяженность подходов, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
реконструкция |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
48,950 |
|
0,000 ------- 1,444 |
0,000 ------- 4,282 |
0,000 -------- 95,000 |
48,950 --------- 57,527 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 | |||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
1,444 |
4,282 |
95,000 |
57,527 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 | |||||||||||||||||
|
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо |
Северо-Байкальский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||
43 |
|
км 28 + 572 |
р. Ухта |
29,300 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
44 |
|
км 93 + 312 |
р. Дзелинда |
40,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
|
| |||||||||||||||||
45 |
|
км 93 + 658 |
р. Дзелинда |
40,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
|
|
| |||||||||||||||||
46 |
|
км 104 + 566 |
суходол |
22,800 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
|
|
|
| |||||||||||||||||
47 |
|
км 127 + 114 |
ручей б/н |
18,900 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
|
|
| |||||||||||||||||
48 |
|
км 129 + 608 |
Суходол |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 5,100 |
| |||||||||||||||||
49 |
|
км 140 + 497 |
р. Олдында |
107,0 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 5,006 |
0,000 ------- 5,000 |
0,000 -------- 30,000 |
| |||||||||||||||||
50 |
|
км 141 + 049 |
р. Огдынка |
34,000 |
ж/б |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 0,000 |
|
|
| |||||||||||||||||
51 |
|
км 157 + 202 |
Суходол |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 3,300 |
| |||||||||||||||||
52 |
|
км 161 + 878 |
ручей б/н |
29,1/ 1,15 км |
ж/б |
|
0,000 ------- |
|
0,000 ------- |
29,12/ --------- 1,15 км |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
протяженность подходов, км |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
4,994 |
|
22,000 |
28,700 |
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||
|
|
в т.ч. остатки 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
3,949 |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
53 |
|
км 225 |
ручей б/н |
25,000 |
ж/б |
|
0,000 ------- 0,000 |
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
54 |
|
км 239 + 790 |
р. Янчукан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 10,000 |
|
|||||||||||||||||
55 |
|
км 251 |
р. |
47,23 пм/1,578 км |
ж/б |
0,000 ------- 0,411 |
0,000 ------- 6,924 |
|
0,000 -------- 64,600 |
0,000 -------- 57,000 |
47,230 -------- 42,75 |
0,000 ------- 0,000 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
Муйский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
56 |
|
км 289 + 430 |
р. Ангаракан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 -------- 10,500 |
|
|||||||||||||||||
|
|
км 298 + 668 |
р. Ангаракан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 6,600 |
|
|||||||||||||||||
57 |
|
км 304 + 677 |
р. Окусинка |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 6,600 |
|
|||||||||||||||||
58 |
|
км 310 + 389 |
р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 7,200 |
|
|||||||||||||||||
59 |
|
км 319 + 273 |
р. Муякан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 -------- 12,000 |
|
|||||||||||||||||
60 |
|
км 321 + 986 |
р. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 -------- 21,000 |
|
|||||||||||||||||
61 |
|
км 331 |
р. |
24,70 |
ж/б |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
|
|
|
|
|
0,000 ------- 0,000 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||
62 |
|
км 306 |
р. Голубой |
65,000 |
ж/б |
0,000 ------- 0,500 |
0,000 ------- 7,520 |
|
0,000 -------- 62,335 |
0,000 -------- 92,000 |
65,230 ------- 57,22 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
в т.ч. остатки 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
51,851 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
63 |
|
км 353 |
р. |
25,000 |
ж/б |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 0,000 |
0,000 ------- 5,000 |
0,000 -------- 14,129 |
24,900 -------- 24,918 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
в т.ч. остатки 2016 г. |
|
|
|
|
|
|
9,638 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||
64 |
|
км 368 + 337 |
р. Муякан |
105,260 |
|
|
|
|
|
|
|
0,000 ------- 2,978 |
0,000 ------- 4,522 |
0,000 -------- 20,000 |
0,000 -------- 20,000 |
0,000 -------- 30,000 |
105,260 --------- |
|||||||||||||||||
65 |
|
км 384 |
р. Сунуекит |
100,000 |
ж/б |
0,000 ------- 1,500 |
0,000 ------- 5,399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Всего по дороге |
|
|
515,130 |
|
0,000 ------- |
0,000 -------- |
0,000 ------- |
0,000 -------- |
54,020 --------- |
112,460 --------- |
0,000 ------- |
0,000 ------- |
0,000 -------- |
0,000 -------- |
0,000 --------- |
0,000 ------- |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2,411 |
24,837 |
5,000 |
163,064 |
202,618 |
99,976 |
2,978 |
4,522 |
25,006 |
25,000 |
142,300 |
0,000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
2,411 |
24,837 |
5,000 |
163,064 |
202,618 |
99,976 |
2,978 |
4,522 |
25,006 |
25,000 |
142,300 |
0,000 |
|||||||||||||||||
58 |
Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Баргузин на км 268 автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД) |
|
|
|
|
|
|
|
0,447 |
20,08 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,447 |
20,084 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
59 |
Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Селенга на км 87 + 084 автомобильной дороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино - Тресково в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД) |
|
|
|
|
|
|
|
0,269 |
28,495 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
0,269 |
28,495 |
0,000 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
60 |
Строительство мостового перехода через р. Топка на км 171 + 950 автомобильной дороги Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино-Ключи в Бичурском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
км 171 + 950 |
р. Топка |
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||
61 |
Проектирование, строительство и последующее содержание путепровода (с подходами) через железную дорогу на км 40 автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск (контракт жизненного цикла) |
км 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||
62 |
Строительство самоходного парома для переправы через р. Селенга на автодороге Татаурово - Острог в Прибайкальском районе Республики Бурятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|
|
|
|||||||||||||||||
63 |
Реконструкция моста через р. Воровка на км 17 + 300 автомобильной дороги Улан-Удэ - Николаевский - Тарбагатай - Подлопатки - Окино-Ключи в Тарбагатайском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации) |
км 17 + 300 |
р. Воровка |
19,000 |
|
|
|
|
|
|
|
1,640 |
1,560 |
1,560 |
|
|
|
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,640 |
1,560 |
1,560 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||||||
64 |
Реконструкция мостового перехода через ручей Красичиха на км 52 + 098 автомобильной дороги Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино в Прибайкальском районе |
км 52 + 098 |
руч. Красичиха |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,000 |
|
|||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4,000 |
0,000 |
|||||||||||||||||
|
Итого по автомобильным дорогам республиканского значения: |
пм |
1615,75 |
|
450,473 --------- |
29,560 -------- |
52,600 -------- |
120,700 --------- |
72,920 -------- |
141,560 --------- |
38,580 -------- |
6,200 ------- |
0,000 ------- |
65,240 -------- |
57,000 -------- |
105,260 --------- |
||||||||||||||||||
|
|
протяженность подходов, км |
|
|
|
|
|
2,529 |
1,150 |
2,752 |
|
0,000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||
|
|
млн. руб. |
|
|
1639,95 |
91,553 |
163,029 |
307,694 |
304,594 |
116,208 |
32,490 |
89,359 |
106,990 |
149,000 |
251,300 <**> |
251,300 <***> |
||||||||||||||||||
|
федеральный бюджет <*> |
|
|
|
|
1343,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||||||||||||||||
|
республиканский бюджет |
|
|
|
|
296,451 |
91,553 |
163,029 |
307,694 |
304,594 |
116,208 |
32,490 |
89,359 |
106,990 |
149,000 |
251,300 |
251,300 <***> |
* Справочно.
** Предполагаемое финансирование из
федерального бюджета и республиканского
бюджета при наличии доходов, объемы
финансирования подлежат уточнению.
*** Пообъектное распределение будет
осуществлено после доведения лимитов
финансирования.
- О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
- О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
- О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
- О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
- О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
- О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" (с изменениями на 6 сентября 2024 года)
- О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
- О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
- О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"