Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 апреля 2022 года N 200
г. Улан-Удэ


О внесении изменений в постановление Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 "О Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"



Правительство Республики Бурятия постановляет:


1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства", утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 N 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 N 612, от 17.03.2014 N 109, от 29.04.2014 N 198, от 03.07.2014 N 317, от 26.09.2014 N 471, от 02.12.2014 N 598, от 30.12.2014 N 686, от 26.02.2015 N 81, от 15.04.2015 N 177, от 26.06.2015 N 324, от 21.07.2015 N 365, от 22.09.2015 N 468, от 30.10.2015 N 544, от 15.12.2015 N 615, от 08.04.2016 N 137, от 11.07.2016 N 314, от 30.09.2016 N 460, от 02.12.2016 N 556, от 03.02.2017 N 47, от 30.03.2017 N 125, от 03.04.2017 N 132, от 15.05.2017 N 212, от 18.08.2017 N 412, от 18.08.2017 N 413, от 17.11.2017 N 538, от 22.01.2018 N 20, от 25.01.2018 N 29, от 20.03.2018 N 135, от 27.03.2018 N 157, от 15.06.2018 N 327, от 20.09.2018 N 514, от 10.10.2018 N 569, от 24.10.2018 N 590, от 11.12.2018 N 705, от 20.02.2019 N 63, от 28.05.2019 N 271, от 31.07.2019 N 414, от 23.09.2019 N 510, от 03.10.2019 N 529, от 06.11.2019 N 596, от 07.11.2019 N 598, от 23.12.2019 N 680, от 02.06.2020 N 321, от 05.08.2020 N 471, от 22.09.2020 N 579, от 25.09.2020 N 595, от 20.11.2020 N 696, от 15.03.2021 N 92, от 05.04.2021 N 141, от 26.05.2021 N 250, от 07.07.2021 N 347, от 22.07.2021 N 402, от 22.09.2021 N 531, от 25.09.2020 N 595, от 20.10.2021 N 596, от 22.10.2021 N 608, от 15.11.2021 N 637, от 07.12.2021 N 706, от 13.12.2021 N 725, от 23.12.2021 N 757, от 20.01.2022 N 25):


1.1. В паспорте разделы "Сроки реализации Программы", "Объем бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:

"Сроки реализации Программы

2014 - 2027 годы

Объем бюджетных ассигнований Программы

Источники финансирования

Общий объем финансирования Государственной программы, тыс. руб.

В том числе:

Федеральный бюджет <*>

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего

138399005,4

25233179,34

44285569,31

93974,17

68786282,58

2014 год

4083182,28

1350954,57

2130340,63

8397,91

593489,17

2015 год

4296218,96

1175021,5

2587040,1

2121,6

532035,76

2016 год

6964143,82

3136619,01

3056481,49

8251,24

696711

2017 год

7299910,98

2267514,36

3526580

0

1505816,63

2018 год

5267628,9

1329189

3427292,2

0

511147,73

2019 год

14795744,69

2642826,6

3827863,91

0

8325054,18

2020 год

10436967,65

2354482,20

4408464,10

13755,61

3660265,74

2021 год

13519489,08

4005225,60

5019540,88

15813,35

4478909,25

2022 год

14839642,76

1819740,50

5163656,30

6407,92

7849838,04

2023 год

28224524,98

3744481,30

5081869,70

7726,54

19390447,44

2024 год

27687632,34

1407124,70

5037940,00

0

21242567,64

2025 год <**>

370000

0

358900

11100

0

2026 год <**>

370000

0

358900

11100

0

2027 год <**>

310000

0

300700

9300

<*> Справочно.

<**> Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению".


1.2. В разделе IV "Сроки реализации Государственной программы" цифры "2024" заменить цифрами "2027".


1.3. В подпрограмме 1 "Энергетика Республики Бурятия" раздела VII:


1.3.1. Раздел "Срок реализации подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Срок реализации подпрограммы

2014 - 2027 годы".


1.3.2. Таблицу 4 "Структура подпрограммы 1 "Энергетика Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:



"Таблица 4


Структура подпрограммы 1 "Энергетика Республики Бурятия"

Наименование

Ед. изм.

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год <**>

2026 год <**>

2027 год <**>

Цель: обеспечение потребностей экономики Республики Бурятия энергетическими ресурсами (тепловой и электрической энергией) с учетом повышения эффективности их использования

Задача 1: снятие инфраструктурных ограничений при технологическом присоединении новых потребителей региона

Целевой индикатор

Протяженность линий электропередач 35 кВ и выше, построенных и реконструированных субъектами энергетики

км

72

59

0

24

6,2

152,25

0

0

0

497

24

0

0

0

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей

Направление расходов:

1.1.1. Строительство объектов 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики

тыс. руб.

294000

289000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

1.1.2. Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)

тыс. руб.

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3. ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

566

4158815

6666882

11366630

20466480

0

0

0

1.1.4. Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская

тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

Реконструкция ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС - Гусиное Озеро

тыс. руб.

-

-

45000

45000

47773

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкция ВЛ 110 кВ Селендума - Гусиное Озеро

тыс. руб.

-

-

-

-

30000

45000

45000

-

-

-

-

-

-

-

Задача 2. Создание условий для повышения производительности работы станций и подстанций республики, а также для подключения перспективных потребителей электроэнергии

Целевой индикатор

Объем выработанной электрической энергии субъектами энергетики

млн. кВт.ч

5171

5300

5432

5568

5707

5992

6225

6127

6502

6689

7246

0

0

0

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности

Направление расходов:

филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"

1.2.1. Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

МВт

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

1.2.2. Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС

МВт

-

-

-

-

-

170

-

-

-

-

-

-

-

-

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

1.2.3. Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"

МВА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

484

-

-

-

-

1.2.4. Строительство ПС 220 кВ "Озерная"

МВА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.5. Комплексная реконструкция ПС 220 кВ "Районная"

МВА

-

-

-

-

-

526

-

-

-

-

-

-

-

-

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

1.2.6. Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой"

МВА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"

МВА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"

МВА

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.9. Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"

МВА

-

-

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.10. Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"

МВА

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.11. Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"

МВА

-

-

-

-

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

Задача 3. Снижение потерь в электрических сетях

Целевой индикатор

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

%

17,3

17,2

17,1

17,1

17,0

17,0

16,9

16,9

16,9

16,9

16,9

0

0

0

Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

Направление расходов:

1.3.1. Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики

тыс. руб.

12600

12600

12600

12600

12600

12600

12600

12600

12600

12600

12600

0

0

0

Задача 4. Возмещение фактических потерь в электрических сетях на основании судебных решений

Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Направление расходов:

1.4.1. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

23050,6

22972,1

8707,1

0

0

0

0

0

Задача 5. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов

Основное мероприятие 1.5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения

Направление расходов:

1.5.1. Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

17481,9

17481,9

0

0

0

0

0

Задача 6. Перевод частного сектора на электроотопление для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Основное мероприятие 1.6. Реконструкция и строительство электросетевого комплекса

Направление расходов:

1.6.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

66198,77

154473,84

0

0

0

0

Задача 7. Приведение электрических сетей в нормативное состояние

Основное мероприятие 1.7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности

Направление расходов:

1.7.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

56794,95

0

0

0

00



** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.".


1.4. В подпрограмме 2 "Транспорт и связь Республики Бурятия" раздела VII:


1.4.1. Раздел "Срок реализации подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Срок реализации подпрограммы

2014 - 2027 годы".


1.4.2. Таблицу 5 "Структура подпрограммы 2 "Транспорт и связь Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:



"Таблица 5


Структура подпрограммы 2 "Транспорт и связь Республики

Бурятия"

Наименование

Ед. изм.

2013 год <*>

Прогнозный период, год

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025 <**>

2026 <**>

2027 <**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цель: полное обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта и связи

Задача: формирование устойчивых транспортных связей (внутриреспубликанских, внутрироссийских и международных) для свободного перемещения грузопотоков

Целевые индикаторы

Грузооборот железнодорожного транспорта

млн. т-км

40900

41000

41200

41800

42000

42200

43000

43500

43700

43900

44100

44300

44500

44700

44800

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия

Направления расходов:

1.1.1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса

тыс. руб.

0

0

500000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача: повышение качества транспортного обслуживания населения

Целевые индикаторы

Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности "Транспорт"

млн. руб.

5532,2

5560,7

5570,0

5600,0

5700,0

5800,0

6000,0

6200,0

6200,0

6200,0

6200,0

6200,0

6300,0

6300,0

6300,0

Среднемесячная заработная плата по ВЭД "Транспортировка и хранение"

тыс. руб.

21,3

21,7

22,4

22,7

23,0

23,1

23,2

23,2

23,3

23,3

23,4

23,4

24,5

24,5

24,5

Длина трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных за счет субсидии из республиканского бюджета

км

0

0

0

0

0

0

0,4

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество приобретенного подвижного состава для муниципальных предприятий

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

125

0

0

0

0

0

Объем вагоно-километровой работы, выполненной поездами пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

вагоно-километры

0

0

0

0

0

0

0

1113428

1113428

1113428

1113428

1113428

0

0

0

Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск

рейс

0

0

0

0

0

0

0

152

156

156

0

0

0

0

0

Количество рейсов по маршруту Нижнеангарск - Улан-Удэ

рейс

0

0

0

0

0

0

0

151

156

156

0

0

0

0

0

Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Таксимо

рейс

0

0

0

0

0

0

0

104

104

104

0

0

0

0

0

Количество рейсов по маршруту Таксимо - Улан-Удэ

рейс

0

0

0

0

0

0

0

104

104

104

0

0

0

0

0

Доля фактически перевезенных пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории муниципальных образований от планового количества пассажиров

%

0

0

0

0

0

0

0

81

81

85

0

0

0

0

0

Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Томск - Улан-Удэ

рейс

0

0

0

0

0

0

0

0

35

78

0

0

0

0

0

Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Кырен

рейс

0

0

0

0

0

0

0

0

18

18

0

0

0

0

0

Количество рейсов по маршруту Кырен - Улан-Удэ

рейс

0

0

0

0

0

0

0

0

18

18

0

0

0

0

0

Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Байкал

площадь, м2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6629

0

0

0

Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия

Направления расходов:

2.2.1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства

тыс. руб.

177967,94

53265,76

53265,76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства

тыс. руб.

0

0

0

323000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства

тыс. руб.

0

0

0

190495,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ

тыс. руб.

0

0

0

0

0

1200000,00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта")

тыс. руб.

0

300000,0

302183,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ

тыс. руб.

0

350000,0

0,0

1702900,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия <**>

тыс. руб.

5000,0

38456,3

21783,2

44000,0

46900,0

50000,0

50000,0

57370,0

62934,0

59615,4

0

0

0

0

0

2.2.8. Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов

тыс. руб.

0

0

0

0

3448,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.9. Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

тыс. руб.

0

0

0

0

54802,82155

55000,0

13066,57616

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.10. Субсидии муниципальным образованиям в Республике Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований

тыс. руб.

0

0

0

0

505,52

2241,00

2580,70

2512,21

5175,14

2512,30

0

0

0

0

0

2.2.11. Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях

тыс. руб.

0

0

0

0

1522,9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.12. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия

тыс. руб.

0

0

0

0

39317,35

62341,10

62345,70

62345,70

0

0

0

0

0

0

0

2.2.13. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации

тыс. руб.

0

0

0

0

0

9398,32

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.14. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

10848,1

30936,00

7910, 70

27075,40

23813,00

8966, 50

0

0

0

2.2.15. Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

631,0

70,0

0

0

0

0

0

0

2.2.16. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТ) Республики Бурятия

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

31667,20

0

0

0

0

0

0

0

2.2.17. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

22100

0

0

0

0

0

0

0

2.2.18. Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 г.

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

51600,0

0

0

0

0

0

0

0

2.2.19. Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

7471, 60

15751,00

0

0

0

0

0

2.2.20. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

65269,8

65269,8

0

0

0

0

0

2.2.21. Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора"

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0,1

0

0

0

0

0

0

2.2.22. Проведение научно-исследовательской работы по объединению и актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), в том числе Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), Улан-Удэнской городской агломерации

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9200,0

0

0

0

0

0

2.2.23. Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Байкал

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

6246, 46

22187,63

48914,81

754258,12

1230346,58

535785,23

0

0

0

2.2.24. Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям на обновление подвижного состава муниципальных предприятий

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

517173,0

4517,90

0

0

370000,0

370000,0

310000,0

Задача: внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Бурятия

Целевые индикаторы

Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, из подлежащих оснащению

% от общего количества

70

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков

Направления расходов:

3.3.1. Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы

тыс. руб.

49499,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.2. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

тыс. руб.

9099,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.3. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

тыс. руб.

3336,5

601,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.3.4. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

тыс. руб.

0

868,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача: организация трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия в целях увеличения охвата населения

Целевые индикаторы

Доля охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала "Радио Россия" со вставками ГТРК "Бурятия"

%

-

-

-

-

-

69,6

89,9

89,9

89,9

89,9

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

Направления расходов:

4.4.1. Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

1771,589

13160,70

15249,98

15250,00

0

0

0

0

0



* Справочно.


* Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.


Значения индикаторов и суммы расходов по мероприятиям являются плановыми, фактическое выполнение отражено в отчете о реализации Госпрограммы.


Перечень мероприятий подпрограммы со сроками выполнения мероприятий с разбивкой по исполнителям указан в приложении 1 к Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства".


Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в таблице 10 Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства".".


1.5. В подпрограмме 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия" раздела VII:


1.5.1. Раздел "Срок реализации подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Срок реализации подпрограммы

2014 - 2027 годы".


1.5.2. Таблицу 6 "Структура подпрограммы 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:



"Таблица 6


Структура подпрограммы 3 "Дорожное хозяйство Республики

Бурятия"

Наименование

Ед. изм.

2013 <*> год

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год <**>

2026 год <**>

2027 год <**>

Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения

Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения

Целевые индикаторы

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения

км

76

13,6

36,4

35,0

65

45

87,8

73,49

73

94

93,0

109,5

0

0

0

Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения

пм

667

453

413,5

191,0

124

270

596,2

238,24

218,3

30,0

252,85

236,20

0

0

0

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

- ремонт автодорог и мостов

тыс. руб.

537190,0

545854,8

444632,3

672902,39

822979,2

585617,1

524214,68

193043,4

756843,9

1265891,70

553528,00

282575,50

0

0

0

Направление 2.

- содержание автодорог

тыс. руб.

405036,8

345958,7

408021,7

447000,0

547201,7

478510,8

596819,1

680013,8

803211,1

673667,7

683978,0

741653,3

0

0

0

Направление 3.

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)

тыс. руб.

-

-

131960,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление 4.

- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)

тыс. руб.

-

-

-

187902,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление 5.

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)

тыс. руб.

-

-

-

-

175955,0 <*>

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Направление 6.

- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)

тыс. руб.

-

-

-

-

210402,8 <*>

92146,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики

Целевые индикаторы

Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т.ч.:

км

0

0,0

6,10

24,1

18,85

19,29

23,0

12,26

11,1

0,0

8

0

0

0

0

в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

км

-

-

3,75

24,15

7,44

19,29

23,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

0

в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"

км

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11,14

0,00

0,00

8

0

0

0

0

Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения

км

50,19

16,38

17,87

3,23

35,9

2,8

19,597

6,8

22,2

0

6

15

0

0

0

Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году

ед.

3

4

5

8

2

8

3

4

2

2

5

0

0

0

Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения

пм

450,47

29,56

52,6

120,7

72,92

94,33

38,58

6,19

0

65,24

57,0

105,26

0

0

0

Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

ед.

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Количество построенных мостов на автодорогах местного значения

шт

1

1

2

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта

шт

-

-

1

0

3

1

2

0

0

0

0

0

0

0

0

Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта

км

-

-

-

3,5

43,8

110,8

46,0

49

51

64

51,79

50,81

0

0

0

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

64,2

63,1

62,8

60,4

59,5

57,0

56,7

56,4

56,1

55,8

55,5

55,2

0

0

0

Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1.

- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

тыс. руб.

702111,0

466223,6

362515,2

807440,0

691926,7

641994,88

365291,0

332481,0

217111,8

215580,60

489200,0

472280,60

0

0

0

Направление 2.

- субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность

тыс. руб.

721429,0

412514,5

734829,4

634380,0

848738,5

1105511,97

777768,2

527211,6

579803,3

310049,80

423804,00

675267,90

0

0

0

Направление 3.

- ремонт автодорог и мостов

тыс. руб.

100000,0

Мероприятие: федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"

Всего

984649,9

1779923,2

1225614,5

1879505,50

2250106,20

2346503,00

0

0

0

Направление 1.

- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

247607,1

219854,3

97572,6

54528,00

40000, 00

128246,00

0

0

0

Направление 2.

- ремонт автодорог

311552,0

1139708,8

467777,4

878736,70

1255382,70

1262033,50

0

0

0

Направление 3.

- субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность

425490,8

420360,1

660264,5

946240,80

954723,50

956223,50

0

0

0

Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Строительство и реконструкция автодорог и мостов

тыс. руб.

1200,0

85900,0

43000,0

0,00

16041,6

0

0

0

0

Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность

тыс. руб.

46626,0

27650,0

29511,75

9000,0

2000,0

2000,0

0

0

0

Ремонт автодорог и мостов

тыс. руб.

23958,4

40000,0

Мероприятие: федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры"

Субсидии МО на дорожную деятельность

тыс. руб.

11503,76

Общая сумма финансирования подпрограммы

тыс. руб.

2365766,8

1770551,6

2081959,4

2561722,39

2910846,1

2811634,7

3296568,9

3626223,0

3666600,11

4353695,3

4442616,2

4560280,3

0

0

0



* Справочно.


** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.".


1.6. В подпрограмме 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия" раздела VII:


1.6.1. Раздел "Срок реализации подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Срок реализации подпрограммы

2014 - 2027 годы".


1.6.2. Таблицу 7 "Структура подпрограммы 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства" изложить в следующей редакции:



"Таблица 7


Структура подпрограммы 4 "Совершенствование государственного

управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного

хозяйства"

Наименование

Ед. изм.

2013 год <*>

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год <**>

2024 год <**>

2025 год <**>

2026 год <**>

2027 год <**>

Цель: обеспечение эффективности Государственной программы и развитие отраслевой инфраструктуры

Задача: эффективная реализация Государственной программы

Целевой индикатор

Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов

тыс. руб.

12400,0

11845,0

12469,0

13320,1

1091,6

1100,0

1200,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

0

0

0

Мероприятие 4.1: руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего

Направление 4.1.1:

тыс. руб.

264536,1

311084,1

432882,6

364014,6

385881,8

433254,02

366083,1

465581,30

602863,70

414437,30

412761,20

412761,20

0

0

0

- содержание Центрального аппарата

34361,2

34024,8

32113,4

32268,6

36095,4

35391,3

34996,4

36609,80

39457,90

41992,10

41722,50

41722,50

0

0

0

- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания

230174,9

277059,3

400769,2

331746,0

349651,9

397427,42

326947,5

426914,80

561438,50

370490,10

370490,10

370490,10

0

0

0

- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации

134,5

234,8

454,5

454,5

454,5

454,5

454,5

454,5

0

0

0

- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

200,5

226,5

202,2

185,3

173,10

94,1

94,10

0

0

0

- вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов

1400,0

1500

0

0

0

0

- возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета

3458,21

0

0

0

0

Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры

Целевой индикатор

Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия

кол-во

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятие 4.2: эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

Направление 4.2.1: исключение замечаний от федеральных органов власти

млн. руб.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



* Справочно.


** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.".


1.7. В подпрограмме 5 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия" раздела VII:


1.7.1. В паспорте раздел "Срок реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Срок реализации подпрограммы

2014 - 2027 годы".


1.7.2. Таблицу 8 "Структура подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:



"Таблица 8


Структура подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение

энергоэффективности в Республике Бурятия"

Наименование

Ед. изм.

Прогнозный период

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год <**>

2026 год <**>

2027 год <**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Цель: снижение потребления энергетических ресурсов в отраслях экономики Республики Бурятия

Задача 1. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ТЭК

Целевой индикатор

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

кг у.т./кВт.ч

0,34

0,33

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,3233

0,3230

0,3225

0,3222

0

0

0

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Направление расходов

5.1.1. Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия

тыс. руб.

233623,41

177170,00

189248,32

187794,63

383274,73

524161,18

113348,74

258579,44

416097,92

280870,86

227702,41

0

0

0

Задача 2. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте

Целевой индикатор

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации

ед.

285

285

285

285

285

285

285

731

731

731

790

0

0

0

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

Направление расходов

5.2.1. Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Задача 3. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образованиях

Целевой индикатор

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт/кв. м

34,64

34,30

33,96

33,62

23,84

23,59

23,36

22,68

22,6

22,58

22,56

0

0

0

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

Направления расходов:

5.3.1. Реализация мероприятий по энергосбережению

тыс. руб.

8820,889

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

5.3.2. Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом

тыс. руб.

0,00

1800,00

0,00

0,00

3423,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0

0

5.3.3. Разработка целевого прогнозного топливно-энергетического баланса в зависимости от цены на природный газ с учетом межтопливной конкуренции, с определением потребителей, необходимых к переводу на природный газ

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2500,0

0,00

0,00

0,00

0

0

0

Задача 4. Развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии

Целевой индикатор

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0

0

0

10

0

60

45

0

0

100

0

0

0

0

Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

Направление расходов:

5.4.1. Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

тыс. руб.

0,00

0,00

0,00

1096020,00

0,00

7100000,00

3400000,00

0

0

6500000,0

0

0

0

0

".


1.8. В подпрограмме 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия" раздела VII:


1.8.1. В паспорте разделы "Цель", "Срок реализации подпрограммы", "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Цель

Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2030 году на 50 процентов по сравнению с 2010 годом";

"Срок реализации подпрограммы

2014 - 2027 годы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Сокращение социального риска к 2027 году в 2,5 раза по сравнению с 2010 годом.

Сокращение транспортного риска к 2027 году в 3,5 раза по сравнению с 2010 годом".


1.8.2. В разделе "Характеристика сферы реализации подпрограммы":


1.8.2.1. В абзаце двадцатом цифры "2024" заменить цифрами "2027".


1.8.2.2. В абзаце двадцать пятом цифры "2024" заменить цифрами "2027".


1.8.2.3. В абзаце двадцать седьмом цифру "2" заменить цифрами "2,5".


1.8.2.4. В абзаце двадцать девятом цифру "2" заменить цифрами "2,5".


1.8.2.5. В абзаце тридцатом цифру "3" заменить цифрами "3,5".


1.8.2.6. Таблицу 9 "Структура подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:



"Таблица 9


Структура подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного

движения в Республике Бурятия"

Наименование

Ед. изм.

Прогнозный период, год

2014 <*>

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025 <**>

2026 <**>

2027 <**>

Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2030 году на 50 процентов по сравнению с 2010 годом

Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Целевой индикатор

Число лиц, погибших в ДТП

человек

200

195

190

185

180

125

116

104

104

100

91

86

84

82

Количество ДТП с участием детей

единиц

216

205

204

203

202

201

200

200

170

170

160

150

150

150

Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения

Направления расходов:

1.1.1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

тыс. руб.

0

874,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.2. Оснащение системами автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

тыс. руб.

0

20892,1

72734,5

66163,40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3. Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения

тыс. руб.

0

2448,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения

тыс. руб.

0

20150,0

14010,0

17191,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.1.5. Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

1398,0

2136,0

2136,0

2136,0

2136,0

2136,00

0

0

0

1.1.6. На обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

00

11875,00

14249,90

14249,90

0

0

0

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Направления расходов

1.2.1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

тыс. руб.

0

2500,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

тыс. руб.

0

1000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

тыс. руб.

0

750,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.5. Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге

тыс. руб.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

Направления расходов:

1.3.1. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

6336,8

6681,7

6681,7

6681,7

6681,70

6681,70

0

0

0

1.3.2. Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения

тыс. руб.

0

0

0

0

0

16864,40

26224,30

32864,40

32864,40

32864,4

32864,4

0

0

0

Задача 2: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах республики

Целевой индикатор

Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС)

человек

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

3,2

2,9

2,5

2,67

2,46

2,33

2,2

2,15

2,1

Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий

Направления расходов:

2.4.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов

тыс. руб.

6785,56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.2. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов

тыс. руб.

1575,6

2121,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.4.3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения

тыс. руб.

0

3200,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



* Справочно.


** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.


Значения индикаторов и суммы расходов по мероприятиям являются плановыми, фактическое выполнение отражено в отчете о реализации Госпрограммы.


Перечень мероприятий подпрограммы со сроками выполнения мероприятий с разбивкой по исполнителям указан в приложении 1 к Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства".


Перечень целевых индикаторов подпрограммы указан в таблице 10 Государственной программы Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства".".


1.9. В подпрограмме 7 "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия" раздела VII:


1.9.1. Разделы "Срок реализации подпрограммы", "Объемы и источники финансирования подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:

"Срок реализации подпрограммы

2017 - 2027 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Общий объем финансирования, тыс. руб.

В том числе:

Федеральный бюджет

Республиканский бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Всего

13500,00

0,00

0,00

0,00

13500,00

2017 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2018 год

5000,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

2019 год

3000,00

0,00

0,00

0,00

3000,00

2020 год

1500,00

0,00

0,00

0,00

1500,00

2021 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2022 год

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2023 год

2000,0

0,00

0,00

0,00

2000,0

2024 год

2000,0

0,00

0,00

0,00

2000,0

2025 год <**>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2026 год <**>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2027 год <**>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.".


1.9.2. Таблицу 9.1 "Структура подпрограммы 7 "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия" изложить в следующей редакции:



"Таблица 9.1


Структура подпрограммы 7 "Газификация жилищно-коммунального

хозяйства, промышленных и иных организаций Республики

Бурятия"

Ед. изм.

Прогнозный период

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год <**>

2026 год <**>

2027 год <**>

Цель: повышение экологической безопасности Республики Бурятия

Задача 1. Строительство газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры

Целевой индикатор

Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций

ед.

0

1

2

1

0

0

1

1

0

0

0

Основное мероприятие 7.1. Строительство автогазозаправочных станций

Направление расходов

7.1.1. Строительство автогазозаправочных станций

тыс. руб.

0,00

5000,00

3000

1500

0,00

0,00

2000,0

2000,0

0

0

0

".


1.10. Таблицу 10 раздела VIII "Перечень целевых индикаторов Государственной программы. Обоснование состава и значений целевых индикаторов. Оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение" изложить в следующей редакции:



"Таблица 10


Индикаторы (показатели) Государственной программы

NN п/п

Наименование индикатора

Ед. измерения

Значение индикатора по годам:

2013 <*>

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025 <**>

2026 <**>

2027 <**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Объем вводимой мощности субъектами энергетики

МВА

96

59

25

9

22

36

42

4

5,2

33

671

3,5

0

0

0

2.

Пассажирооборот транспорта

млн. пасс.-км

1621

1626

1631

1636

1641

1700

1750

1800

1850

1870

1890

1900

0

0

0

3.

Грузооборот транспорта

млн. т-км

41100

41500

42000

42500

43000

45000

45500

46000

46500

47000

47500

48000

44500

44700

44800

4.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

%

62,2

60,0

58,0

56,3

54,0

52,7

52,5

52,1

51,8

51,3

50,8

50,0

0

0

0

4.1.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения

47,5

47,9

48,2

48,7

49,2

500

0

0

0

5.

Удовлетворенность населения информационной открытостью министерства

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

0

0

6.

Количество дорожно-транспортных происшествий на транспорте, всего

единиц

1596

1500

1450

1400

1350

1300

1250

1200

1200

1200

1200

1200

0

0

0

Подпрограмма 1 "Энергетика Республики Бурятия"

7.

Протяженность линий электропередач, построенных и реконструированных субъектами энергетики

км

27

72

59

53

75

70

70

51

76

89

589

102

0

0

0

8.

Объем выработанной электрической энергии субъектами энергетики

млн. кВт.ч

5045

5171

5300

5432

5568

5707

5992

6225

6127

6502

6689

7246

0

0

0

9.

Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии

%

23

22,5

22

21,5

21

20,5

20

16,9

16,9

16,9

16,9

16,9

0

0

0

Подпрограмма 2 "Транспорт Республики Бурятия"

10.

Грузооборот железнодорожного транспорта

млн. т-км

40900

41000

41200

41800

42000

42200

43000

43500

43700

43800

43900

44000

44500

44700

44800

11.

Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности "Транспорт"

млн. руб.

5532,2

5560,7

5570,0

5600,0

5700,0

5800,0

6000,0

6200,0

6200,0

6200,0

6200,0

6200,0

6300,0

6300,0

6300,0

12.

Среднемесячная заработная плата по ВЭД "Деятельность прочего сухопутного транспорта"

тыс. руб.

21,3

21,7

22,4

22,7

23,0

23,1

23,2

23,2

23,3

23,3

23,4

23,4

24,5

24,5

24,5

13.

Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, из подлежащих оснащению

% от общего количества

70

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.1.

Доля охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала "Радио Россия" со вставками ГТРК "Бурятия"

%

-

-

-

-

-

69,6

89,9

89,9

89,9

89,9

0

0

0

0

0

13.2.

Длина трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных за счет субсидии из республиканского бюджета

км

0

0

0

0

0

0

0,4

0

0

0

0

0

0

0

0

13.3.

Объем вагоно-километровой работы, выполненной поездами пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

вагоно-километры

0

0

0

0

0

0

0

1113428

1004074

1113428

1113428

1113428

0

0

0

13.4.

Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Нижнеангарск

рейс

0

0

0

0

0

0

0

152

156

156

0

0

0

0

0

13.5.

Количество рейсов по маршруту Нижнеангарск - Улан-Удэ

рейс

0

0

0

0

0

0

0

151

156

156

0

0

0

0

0

13.6.

Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Таксимо

рейс

0

0

0

0

0

0

0

104

104

104

0

0

0

0

0

13.7.

Количество рейсов по маршруту Таксимо - Улан-Удэ

рейс

0

0

0

0

0

0

0

104

104

104

0

0

0

0

0

13.8.

Доля фактически перевезенных пассажиров воздушным транспортом на местных авиалиниях на территории муниципальных образований от планового количества пассажиров

%

0

0

0

0

0

0

0

81

81

85

0

0

0

0

0

13.9.

Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Томск - Улан-Удэ

рейс

0

0

0

0

0

0

0

0

35

78

0

0

0

0

0

13.10.

Количество рейсов по маршруту Улан-Удэ - Кырен

рейс

0

0

0

0

0

0

0

0

18

18

0

0

0

0

0

13.11.

Количество рейсов по маршруту Кырен - Улан-Удэ

рейс

0

0

0

0

0

0

0

0

18

18

0

0

0

0

0

13.12.

Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Байкал

площадь, м2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6629

0

0

0

13.13.

Количество приобретенного подвижного состава для муниципальных предприятий

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

58

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия"

14.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения

км

76

13,6

36,4

35,0

65

45

87,8

143,4

73

94

93,0

109,5

0

0

0

15.

Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения

пм

667

453

413,5

191,0

124

270

596,2

304

218,3

30

252,85

236,20

0

0

0

16.

Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т.ч.:

км

0

0,0

6,10

24,1

18,85

19,29

23,0

12,26

11,1

0

8

0

0

0

0

16.1.

В рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий" Госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы"

км

-

-

3,75

24,1

16,8

19,29

23,0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.2.

В рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий"

11,14

0

0

8

0

0

0

0

17.

Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения

км

50,19

16,38

17,87

3,23

35,9

2,8

19,597

7,778

22,2

0

6

15

0

0

0

18.

Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году

ед.

3

4

5

8

2

8

3

4

2

2

5

0

0

0

19.

Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием

ед.

6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Количество построенных мостов на автодорогах местного значения

шт.

1

1

2

1

0

1

0

0

-

-

-

-

-

-

21.

Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения

пм

450,47

29,56

52,6

120,7

72,92

94,33

38,58

0

24,5

46,4

100,0

40,0

0

0

0

22.

Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта

шт.

1

0

3

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

22.1.

Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта

км

3,5

43,8

110,8

46,0

46

51

64

51,79

50,81

0

0

0

22.2.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

%

64,2

63,1

62,8

60,4

59,5

57,0

56,7

56,4

56,1

55,8

55,5

55,2

0

0

0

Подпрограмма 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия"

23.

Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов

тыс. руб.

12400,0

11845,0

12469,0

13320,1

1091,6

1100,0

1200,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

1300,0

0

0

0

24.

Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия

кол-во

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия"

25.

Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями

кг у.т./кВт.ч

0,35

0,34

0,33

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0,32

0

0

0

26.

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации

ед.

114

285

285

285

285

285

285

285

731

731

731

790

0

0

0

27.

Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)

кВт.ч/кв. м

34,99

34,64

34,30

33,96

33,62

23,84

23,59

23,36

22,68

22,6

22,58

22,56

0

0

0

28.

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0

0

0

0

10

0

60

45

0

30

0

0

0

0

0

Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах"

29.

Число лиц, погибших в ДТП

человек

205

200

195

190

185

180

125

116

104

104

100

91

86

84

82

30.

Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС)

человек

6,8

6,6

6,4

6,2

6,0

5,8

3,2

2,9

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

31.

Количество ДТП с участием детей

ед.

216

216

205

204

203

202

201

200

200

170

170

160

150

150

150

Подпрограмма 7 "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия"

33.

Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций

ед.

0

0

0

0

0

1

2

1

0

0

1

1

0

0

0

".


1.11. Приложения 1 - 3 изложить в новой редакции согласно приложениям NN 1 - 3 к настоящему постановлению.


2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
А.ЦЫДЕНОВ



Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 12.04.2022 N 200



Приложение 1
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"



МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА"

NN п/п

Мероприятия

Ответственные исполнители

Срок (годы)

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Финансирование (республиканский бюджет), тыс. руб.

Начала реализации

Окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

1.

Подпрограмма 1 "Энергетика Республики Бурятия"

1.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей

1.1.1.

Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики

Минтранс РБ

2014

2015

Повышение энергобезопасности региона, снятие инфраструктурных ограничений, подключение перспективных потребителей

0

1.1.2.

Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2013

2017

0

1.1.3.

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2019

2020

0

1.1.4.

Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2013

2017

0

1.1.5.

Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2016

2018

0

1.1.6.

Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус. Озеро

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2018

2020

0

1.2.

Основное мероприятие 2. Мероприятия по увеличению электрической мощности

1.2.1.

Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"

2019

2019

0

1.2.2.

Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС

филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

2017

2017

0

1.2.3.

Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2017

2019

0

1.2.4.

Строительство ПС 220 кВ "Озерная"

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2017

2018

0

1.2.5.

Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

2017

2019

0

1.2.6.

Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2019

2020

0

1.2.7.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2018

2018

0

1.2.8.

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2016

2016

0

1.2.9.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2017

2017

0

1.2.10.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2017

2018

0

1.2.11.

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

2018

2018

0

1.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

1.3.1.

Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики

Минтранс РБ

2014

2020

Приведение потерь электрической энергии к нормативным значениям, снижение коммерческих потерь

0

1.4.

Основное мероприятие 4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

1.4.1.

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Минтранс РБ, Минфин РБ

2020

2024

Возмещение фактических потерь в электрических сетях на основании судебных решений

54729,8

1.5.

Основное мероприятие 5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения

1.5.1.

Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии

Минтранс РБ, РСТ РБ

2021

2022

Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов

34963,8

Основное мероприятие 6. Реконструкция и строительство электросетевого комплекса

1.6.1.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения

Минтранс РБ

2022

2023

Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения в рамках перевода частного сектора на электроотопление для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

209639,00

Основное мероприятие 7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности

1.7.1.

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности

Минтранс РБ

2022

2022

Приведение электрических сетей в нормативное состояние

53955,20

2.

Подпрограмма 2 "Транспорт и связь Республики Бурятия"

2.1.

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия

2.1.1.

Направление 1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса

ФА "Госграница", Минтранс РБ

2015

2015

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов

0

2.2.

Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия

2.2.1.

Направление 1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства

Минтранс РБ, авиакомпании

2013 <*>

2018

Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, обновление парка воздушных судов

0

2.2.2.

Направление 2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая

Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД"

2013 <*>

2016

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции

0

2.2.3.

Направление 3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево

Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД"

2013 <*>

2016

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции

0

2.2.4.

Направление 4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ

Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО "РЖД"

2014

2018

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Повышение связности всех видов транспорта

0

2.2.5.

Направление 5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта")

ФА "Госграница", Минтранс РБ

2013 <*>

2017

Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов

0

2.2.6.

Направление 6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ

ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)"

2014

2017

Снятие ограничений по приему воздушных судов для расширения географии полетов

0

2.2.7.

Направление 7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

Минтранс РБ, РСТ РБ

2013

2024

Сохранение пригородного железнодорожного сообщения на территории Республики Бурятия

436058,90

2.2.8.

Направление 8. Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов

Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию)

2017

2017

Улучшение качества транспортного обслуживания населения труднодоступных населенных пунктов Республики Бурятия

3448,5

2.2.9.

Направление 9. Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию)

2017

2022

Развитие путевого хозяйства электрического транспорта, повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг

122869,4

2.2.10.

Направление 10. Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований

Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования (по согласованию)

2017

2027

Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера

14977,40

2.2.11.

Направление 11. Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях

Минстрой РБ, муниципальные образования (по согласованию)

2017

2017

Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера

1522,9

2.2.12.

Направление 12. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия

Минтранс РБ, РСТ РБ

2017

2021

Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера и в отдаленных районах Республики Бурятия

226349,85

2.2.13.

Направление 13. Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации

Минтранс РБ

2018

2018

Обеспечение транспортной отрасли комплексом взаимодополняющих документов:

- формализующих исчерпывающий состав конкретных технических и организационных мероприятий по развитию системы транспорта, включая описание существа мероприятий, последовательность их реализации, технико-экономические показатели и ожидаемый уровень эффективности от реализации;

- достаточных для организации проектирования и последующей практической реализации мероприятий;

- разработанных на перспективу, обеспечивающую запас времени для возможности, при выявлении необходимости, оперативной корректировки решений, их проектирования и реализации до истечения срока планируемого периода

9398,32

2.2.14.

Направление 14. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

Минтранс РБ

2019

2024

109549,7

2.2.15.

Направление 15. Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения

Минтранс РБ

2020

2024

Улучшение качества обслуживания населения

701,0

2.2.16.

Направление 16. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТ) Республики Бурятия

Минтранс РБ

2020

2020

31667,2

2.2.17.

Направление 17. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

Минтранс РБ

2020

2020

Повышение качества содержания дорог общего пользования местного значения

11050,0

2.2.18.

Направление 18. Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года

Минтранс РБ

2020

2020

Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отрасли "Транспорт" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

49020,0

2.2.19.

Направление 19. Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров

Минтранс РБ

2021

2022

Обеспечение транспортной доступности жителей Республики Бурятия

23222,6

2.2.20.

Направление 20. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия

Минтранс РБ, РСТ РБ

2021

2024

Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера, и в отдаленных районах Республики Бурятия

130539,6

2.2.21.

Направление 21. Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора"

Минимущество РБ

2021

2021

Обеспечение транспортной доступности жителей Республики Бурятия

0,10

2.2.22.

Направление 22. Проведение научно-исследовательской работы по объединению и актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), в том числе Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), Улан-Удэнской городской агломерации

Минтранс РБ

2022

2022

9200,0

2.2.23.

Направление 23. Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Байкал

ООО "Аэропорт Байкал"

2019

2024

Обеспечение транспортной доступности жителей Республики Бурятия

0

2.2.24.

Направление 24. Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям на обновление подвижного состава муниципальных предприятий

Минтранс РБ, МО

2021

2027

Улучшение транспортного обслуживания населения городским наземным общественным транспортом по муниципальным маршрутам

1524540,31

2.3.

Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков

2.3.1.

Направление 1. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

Минобразования РБ

2013 <*>

2014

Повышение безопасности перевозок детей, улучшение контроля за перевозкой, повышение эффективности перевозок

2838,9

2.3.2.

Направление 2. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

Минздрав РБ

2013 <*>

2014

Улучшение качества обслуживания населения. Повышение оперативности разрешения аварийных и дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций

1642,0

2.3.4.

Направление 3. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

Минимущество РБ

2013 <*>

2014

Улучшение качества обслуживания населения. Повышение безопасности перевозок

863,50

2.4.

Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

2.4.1.

Направление 1. Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

Минтранс РБ

2019

2027

Увеличение доли охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала "Радио Россия" со вставками ГТРК "Бурятия" до 89,9%

45432,27

3.

Подпрограмма 3 "Дорожное хозяйство Республики Бурятия"

3.1.

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

3.1.1.

Направление 1. Ремонт автодорог и мостов

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

6648082,88

3.1.2.

Направление 2. Содержание автодорог

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

6406035,90

3.1.3.

Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

131960,8

3.1.4.

Направление 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2016

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

187902,51

3.1.5.

Направление 5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2017

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

175955,0

3.1.6.

Направление 6. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2017

2024

Сохранение существующей сети автодорог регионального значения

302549,3

3.2. Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

3.2.1.

Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2024

Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные

5062045,38

3.2.2.

Направление 2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность

Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию)

2014

2024

Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные

7029879,21

3.3.

Мероприятие: федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"

3.3.1.

Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2019

2024

Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных

787808,

3.3.2.

Направление 2. Ремонт автодорог

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2019

2024

Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных

5315191,10

3.3.3.

Направление 3. Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность

Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию)

2019

2024

Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных

4363303,2

3.4.

Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

3.4.1.

Строительство и реконструкция автодорог и мостов

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2019

2024

146141,6

3.4.2.

Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность

Минтранс РБ муниципальные образования (по согласованию)

2019

2024

116787,75

3.4.3.

Ремонт автодорог и мостов

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2023

2024

63958,40

3.5.

Мероприятие: федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры"

3.5.1.

Субсидии МО на дорожную деятельность

Минтранс РБ, муниципальные образования (по согласованию)

2021

2021

Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных

11503,76

4.

Подпрограмма 4 "Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия"

4.1.

Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего - 4601604,92

4.1.1.

Направление 1.

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2014

2024

Полнота кассового исполнения ведомственных расходов, соблюдение порядка и сроков разработки ведомственных расходов Министерства к проекту республиканского бюджета, установленных Правительством Республики Бурятия

4594091,72

- содержание Центрального аппарата;

406394,70

- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания;

4183424,92

- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

3096,3

- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

1175,80

4.1.2.

Направление 2. Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета

Минтранс РБ, ГКУ "Бурятрегионавтодор"

2019

2019

3458,20

4.1.3.

Направление 3. Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов

2020

2021

4055,00

4.2.

Основное мероприятие 2. Эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

4.2.1.

Направление 2. Исключение замечаний от федеральных органов власти

Минтранс РБ

2014

2024

Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

0

5.

Подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия"

5.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

5.1.1.

Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия

ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", Минтранс РБ

2014

2024

-

0,00

5.2.

Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

5.2.1.

Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

Минтранс РБ

2014

2024

-

0,00

5.3.

Основное мероприятие 3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

5.3.1.

Реализация мероприятий по энергосбережению

Минтранс РБ

2014

2024

Проведение энергетических обследований в учреждениях муниципальных образований

8784,137

5.3.2.

Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом

Минтранс РБ

2015

2018

-

5223,00

5.3.3.

Разработка целевого прогнозного топливно-энергетического баланса в зависимости от цены на природный газ с учетом межтопливной конкуренции, с определением потребителей, необходимых к переводу на природный газ

Минтранс РБ

2021

2021

-

2500,00"

5.4.

Основное мероприятие 4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

5.4.1.

Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

Минтранс РБ

2014

2022

Годовая выработка электроэнергии 22,6 млн. кВт.ч

0,00

6.

Подпрограмма 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия"

6.1.

Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения

6.1.1.

Направление 1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

Минтранс РБ

2015

2022

Формирование у водителей и пассажиров ценностно-нормативной мотивации, направленной на повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге

874,0

6.1.2.

Направление 2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2014

2017

Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности

159790,0

6.1.3.

Направление 3. Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2014

2015

Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности

2448,8

6.1.4.

Направление 4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2014

2022

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

51351,6

6.1.5.

Направление 5. Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2019

2024

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

12078,0

6.1.6.

Направление 6. На обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2022

2024

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

40374,8

6.2.

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

6.2.1.

Направление 1. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

Минобразования РБ

2015

2022

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

2500,0

6.2.2.

Направление 2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

Минобразования РБ

2015

2022

Снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток

1000,0

6.2.3.

Направление 3. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

Минобразования РБ

2015

2022

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

750,0

6.2.4.

Направление 4. Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге

Минобразования РБ

2017

2022

Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма

0,0

6.3.

Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

6.3.1.

Направление 1. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2019

2024

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

39745,30

6.3.2.

Направление 2. Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

2019

2024

Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге

174546,30

6.4.

Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий

6.4.1.

Направление 1. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов

Муниципальные образования (по согласованию)

2014

2022

Повышение безопасности дорожного движения исключением возможности выхода пешеходов на проезжую часть дороги в неустановленных местах

0

6.4.2.

Направление 2. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов

Муниципальные образования (по согласованию)

2014

2022

Повышение пропускной способности дорог и улиц

0

6.4.4.

Направление 3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения

Муниципальные образования (по согласованию)

2014

2022

Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах

0

7.

Подпрограмма 7 "Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия"

7.1.

Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций

7.1.1.

Строительство автогазозаправочных станций

ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ

2017

2024

-

0,00



* Справочно.


Принимаемые сокращения:


Минимущество РБ - Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия;


Минстрой РБ - Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия;


Минобразования РБ - Министерство образования и науки Республики Бурятия;


Минздрав РБ - Министерство здравоохранения Республики Бурятия;


МВД по РБ - Министерство внутренних дел по Республике Бурятия;


Минтранс РБ - Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия;


Минфин РБ - Министерство финансов Республики Бурятия.



Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 12.04.2022 N 200



Приложение 2
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Расходы (тыс. рублей), годы

2013 год <*>

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год <**>

2026 год <**>

2027 год <**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

Всего

2655788,3

2130340,6

2587040,1

3056481,5

3526580,0

3427292,2

3827863,90

4408464,10

5019540,88

5163656,30

5081869,70

5037940,00

358900,00

358900,00

300700,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

2644342,3

2128876,1

2539299,2

2969737,0

3441702,1

3427292,2

3803264,69

4373422,10

4977858,68

5110099,20

5025937,70

4982008,00

358900,00

358900,00

300700,00

Минздрав РБ

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобразования РБ

2838,90

0,00

4250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

1522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минимущество РБ

7566,10

863,50

43490,90

86744,50

83355,00

0,00

24599,20

35042,00

41682,20

53557,10

55932,00

55932,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1

Энергетика Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23050,60

40454,00

143035,90

146747,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23050,60

40454,00

143035,90

146747,30

0,00

0,00

0,00

0,00

филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей

Направление 1.1.1

Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.2

Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.3

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.4

Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.5

Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.6

Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума - Гус. Озеро

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности

Направление 1.2.1

Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

филиал "Генерация Бурятии" ПАО "ТГК-14"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.2

Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС

филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.3

Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.4

Строительство ПС 220 кВ "Озерная"

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.5

Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная

филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Забайкальское предприятие МЭС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.6

Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.7

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.8

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.9

Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.10

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.11

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"

филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

Направление 1.3.1

Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Направление 1.4.1

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Минтранс РБ

23050,60

22972,10

8707,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения

Направление 1.5.1

Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии

Минтранс РБ, РСТ РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17481,90

17481,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.6. Реконструкция и строительство электросетевого комплекса

Направление 1.6.1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62891,70

146747,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности

Направление 1.7.1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53955,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

Транспорт и связь Республики Бурятия

Всего

16446,00

39920,80

21783,20

44000,00

146497,09

178980,42

140612,69

258567,20

665440,97

198930,70

23813,00

8966,50

358900,00

358900,00

300700,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

5000,00

38456,30

21783,20

44000,00

144974,19

178980,42

140612,69

258567,20

665440,87

198930,70

23813,00

8966,50

358900,00

358900,00

300700,00

Минздрав РБ

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобразования РБ

2838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

1522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минимущество РБ

7566,10

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия

Направление 2.1

Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2

Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3

Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

Минтранс РБ

5000,00

38456,30

21783,20

44000,00

46900,00

50000,00

50000,00

57370,00

62934,00

59615,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.4

Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов

Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию

0,00

0,00

0,00

0,00

3448,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.5

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию

0,00

0,00

0,00

0,00

54802,82

55000,00

13066,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.6

Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований

Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию

0,00

0,00

0,00

0,00

505,52

2241,00

2580,70

2386,60

4876,98

2386,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.7

Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях

Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию

0,00

0,00

0,00

0,00

1522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.8

Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия

Минтранс РБ, РСТ РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

39317,35

62341,10

62345,70

62345,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.9

Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9398,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.10

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10848,10

30936,00

7910,70

27075,40

23813,00

8966,50

0,00

0,00

0,00

Направление 2.11

Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.12

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31667,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.13

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.14

Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.15

Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7471,60

15751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.16

Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия

Минтранс РБ, РСТ РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65269,80

65269,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.17

Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора"

Минимущество РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.89

Проведение научно-исследовательской работы по объединению и актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), в том числе Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), Улан-Удэнской городской агломерации

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.19

Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям на обновление подвижного состава муниципальных предприятий

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

501657,81

4382,50

358900,00

358900,00

300700,00

Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков

Направление 3.2

Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы

Минимущество РБ

7566,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 3.3

Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

Минобразования РБ

2838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 3.4

Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

Минздрав РБ

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 3.5

Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

Минимущество РБ

0,00

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

Направление 4.1

Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1771,589

13160,70

15249,98

15250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

Дорожное хозяйство Республики Бурятия

Всего

2365766,80

1770551,60

2081959,40

2561722,39

2910846,10

2811634,78

3296568,90

3626223,00

3666600,11

4353695,30

4442616,20

4560280,3 <***>

0,00

0,00

0,00

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

1644337,80

1358037,10

1347130,00

1927342,39

2062107,60

1706122,78

2046683,90

2651001,30

2385516,80

3088404,70

3062088,70

2926788,90

0,00

0,00

0,00

Минтранс Республики Бурятия

721429,00

412514,50

734829,40

634380,00

848738,50

1105512,00

1249885,00

975221,70

1281083,31

1265290,60

1380527,50

1633491,40

0,00

0,00

0,00

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1

Ремонт автодорог

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

537190,00

545854,80

444632,30

672902,39

822979,20

585617,10

524214,68

193043,40

756843,90

1265891,70

553528,00

282575,50

0,00

0,00

0,00

Направление 2

Содержание автодорог

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

405036,80

345958,70

408021,70

447000,00

547201,70

478510,80

596819,10

680013,80

803211,10

673667,70

683978,00

741653,30

0,00

0,00

0,00

Направление 3

Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт)

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

131960,80

Направление 4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

187902,51

Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1

Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

702111,00

466223,60

362515,20

807440,00

691926,70

641994,88

365291,00

332481,00

217111,80

215580,60

489200,00

472280,60

0,00

0,00

0,00

Направление 2

Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность

Минтранс Республики Бурятия

721429,00

412514,50

734829,40

634380,00

848738,50

1105512,00

777768,20

527211,60

579803,30

310049,80

423804,00

675267,90

0,00

0,00

0,00

Мероприятие: федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"

Всего:

984649,90

1779923,20

1225614,50

1879505,50

2250106,20

2346503,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1

Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

247607,10

219854,30

97572,60

54528,00

40000,00

128246,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2

Ремонт автодорог

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

311552,00

1139708,80

467777,40

878736,70

1255382,70

1262033,50

0,00

0,00

0,00

Направление 3

Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность

Минтранс Республики Бурятия

425490,80

420360,10

660264,50

946240,80

954723,50

956223,50

0,00

0,00

0,00

Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

Всего:

47826,00

113550,00

72511,75

9000,00

42000,00

42000,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1

Строительство и реконструкция автодорог и мостов

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

1200,00

85900,00

43000,00

0,00

16041,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2

Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность

Минтранс Республики Бурятия

46626,00

27650,00

29511,75

9000,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

Направление 3

Ремонт автодорог и мостов

Минтранс Республики Бурятия (ГКУ "Бурятрегионавтодор")

23958,40

40000,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие: федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры"

Направление 1

Субсидии МО на дорожную деятельность

Минтранс Республики Бурятия

11503,76

Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог в рамках концессионного соглашения

Направление 1

Капитальные вложения в объекты дорожного хозяйства в целях реализации новых инвестиционных проектов

Минтранс Республики Бурятия

Подпрограмма 4

Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Всего

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

385881,80

433254,02

366083,10

465581,30

602863,70

414437,30

412761,20

412761,20

0,00

0,00

0,00

Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель)

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

385881,80

433254,02

366083,10

465581,30

602863,70

414437,30

412761,20

412761,20

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия

Направление 4.1.1

Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

Минтранс Республики Бурятия

34361,20

34024,80

32113,40

32268,60

36095,40

35391,30

34996,40

36609,80

39457,90

41992,10

41722,50

41722,50

0,00

0,00

0,00

Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации

134,50

234,80

454,50

454,50

454,50

454,50

454,50

454,50

0,00

0,00

0,00

Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

200,50

226,50

202,20

185,30

173,10

94,10

94,10

0,00

0,00

0,00

ГКУ "Бурятрегионавтодор"

230174,90

277059,30

400769,20

331746,00

349651,90

397427,42

326947,50

426914,80

561438,50

370490,10

370490,10

370490,10

0,00

0,00

0,00

Направление 4.1.2

Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета

Минтранс Республики Бурятия

3458,20

0,00

Направление 4.1.3

Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов

Минтранс Республики Бурятия

1400,00

1327,50

1327,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия

Всего

9039,39

8784,14

1800,00

0,00

0,00

3423,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

9039,39

8784,14

1800,00

0,00

0,00

3423,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Мероприятие 5.1.1

Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия

ПАО "ТГК-14", филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго", филиал "Гусиноозерская ГРЭС" АО "ИНТЕР РАО - Электрогенерация", Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

Мероприятие 5.2.1

Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

Мероприятие 5.3.1

Реализация мероприятий по энергосбережению

Минтранс РБ

9039,39

8784,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.3.2

Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом

Минтранс РБ

0,00

0,00

1800,00

0,00

0,00

3423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.3.3

Разработка целевого прогнозного топливно-энергетического баланса в зависимости от цены на природный газ с учетом межтопливной конкуренции, с определением потребителей, необходимых к переводу на природный газ

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

Мероприятие 5.4.1

Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6

Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия

Всего

0,00

0,00

48614,90

86744,50

83355,00

0,00

24599,20

35042,00

41682,10

53557,10

55932,00

55932,00

0,00

0,00

0,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минобразования РБ

0,00

0,00

4250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минстрой РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минимущество РБ

0,00

0,00

43490,90

86744,50

83355,00

0,00

24599,20

35042,00

41682,10

53557,10

55932,00

55932,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения

Направление 6.1

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения

Минтранс РБ

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

20892,10

72734,50

66163,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.3

Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

2448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.4

Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

20150,00

14010,00

17191,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.5

Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1398,00

2136,00

2136,00

2136,00

2136,00

2136,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.6

На обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11875,00

14249,90

14249,90

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Направление 6.7

Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения

Минстрой РБ, Минобразования РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.8

Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

Минобразования РБ

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.9

Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

Минобразования РБ

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.10

Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

Минобразования РБ

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.11

Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге

Минобразования РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

Направление 6.12

Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6336,80

6681,70

6681,70

6681,70

6681,70

6681,70

0,00

0,00

0,00

Направление 6.13

Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения

Минимущество РБ, ГБУ "Центр информационных технологий Республики Бурятия"

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16864,40

26224,30

32864,40

32864,40

32864,40

32864,40

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 7

Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия

Всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Минтранс РБ (ответственный исполнитель)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций

Мероприятие 7.1.1

Строительство автогазозаправочных станций

ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00



* Справочно.


** Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.


*** Пообъектное распределение будет осуществлено после доведения лимитов финансирования.



Приложение N 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 12.04.2022 N 200



Приложение 3
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Развитие транспорта,
энергетики и дорожного
хозяйства"



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА" ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Источник финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2013 год <*>

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год <**>

2024 год <**>

2025 год <**>

2026 год <**>

2027 год <**>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Государственная программа

"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"

всего

6129991,24

4083182,28

4296218,96

6964143,82

7299910,98

5267628,99

14795744,69

10436967,65

13519489,08

14839642,76

28224524,98

27687632,34

370000,00

370000,00

310000,00

федеральный бюджет <*>

2599034,40

1350954,57

1175021,50

3136619,01

2267514,36

1329189,02

2642826,60

2354482,20

4005225,60

1819740,50

3744481,30

1407124,70

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

2655788,29

2130340,63

2587040,10

3056481,49

3526579,99

3427292,24

3827863,91

4408464,10

5019540,88

5163656,30

5081869,70

5037940,00

358900,00

358900,00

300700,00

местный бюджет <*>

19100,00

8397,91

2121,60

8251,24

0,00

0,00

0,00

13755,61

15813,35

6407,92

7726,54

0,00

11100,00

11100,00

9300,00

внебюджетные источники <*>

856068,55

593489,17

532035,76

696711,00

1505816,63

511147,73

8325054,18

3660265,74

4478909,25

7849838,04

19390447,44

21242567,64

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 1

Энергетика Республики Бурятия

всего

333600,00

306600,00

301600,00

65100,00

122002,00

122873,00

700893,00

169967,60

4211869,00

6828664,72

11533703,84

20479080,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23050,60

40454,00

143035,90

146747,30

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6146,82

7726,54

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

333600,00

306600,00

301600,00

65100,00

122002,00

122873,00

700893,00

146917,00

4171415,00

6679482,00

11379230,00

20479080,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей

Направление 1.1.1

Строительство, реконструкция линий 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики

всего

321000,00

294000,00

289000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

321000,00

294000,00

289000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.2

Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.3

ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с ПС Нижнеангарская

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566,00

4158815,00

6666882,00

11366630,00

20466480,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

566,00

4158815,00

6666882,00

11366630,00

20466480,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.4

Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.5

Реконструкция ВЛ-110 кВ ГО ГРЭС - Гус. Озеро

всего

0,00

0,00

0,00

45000,00

45000,00

47773,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

45000,00

45000,00

47773,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.1.6

Реконструкция ВЛ-110 кВ Селендума - Гус. Озеро

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

45000,00

45000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30000,00

45000,00

45000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.1

Замена турбогенератора N 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.2

Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

586594,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.3

Строительство ПС 500 кВ "Нижнеангарская"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.4

Строительство ПС 220 кВ "Озерная"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.5

Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.6

Реконструкция ПС 110/10 кВ "Бурводстрой"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3500,00

56699,00

88751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3500,00

56699,00

88751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.7

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Кырен"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

10000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.8

Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Иволга"

всего

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

5000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.9

Реконструкция ПС 35/10 кВ "АРЗ"

всего

0,00

0,00

0,00

1000,00

18555,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

1000,00

18555,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.10

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Таежная"

всего

0,00

0,00

0,00

1500,00

45047,00

15000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

1500,00

45047,00

15000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.2.11

Реконструкция ПС 35/10 кВ "Полигон"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

4000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1.3.1

Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики

всего

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.4. Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

Направление 1.4.1

Субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части пользования и распоряжения электросетевым имуществом, находящимся в муниципальной собственности

всего

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

12600,00

23050,60

22972,10

8707,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23050,60

22972,10

8707,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.5. Создание условий для текущего функционирования объектов электроснабжения

Направление 1.5.1

Компенсация экономически обоснованных расходов энергоснабжающих организаций, не вошедших в экономически обоснованный тариф на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями, поставляемую покупателям на розничных рынках электрической энергии

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17481,90

17481,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17481,90

17481,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.6. Реконструкция и строительство электросетевого комплекса

Направление 1.6.1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на разработку проектной и рабочей документации на реконструкцию и строительство сетей электроснабжения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

66198,77

154473,84

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

62891,70

146747,30

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3307,07

7726,54

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.7. Реконструкция и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности

Направление 1.7.1

Субсидии бюджетам муниципальных образований на реконструкцию и капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства, находящихся в муниципальной собственности

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56794,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53955,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2839,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

Транспорт и связь Республики Бурятия

всего

236346,84

743186,56

377231,96

2260395,00

246497,09

178980,42

140612,67

272322,81

730169,13

953449,92

1254159,58

544751,73

370000,00

370000,00

310000,00

федеральный бюджет <*>

16688,40

650000,00

302183,00

1702900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

16446,00

39920,80

21783,20

44000,00

146497,09

178980,42

140612,67

258567,20

665440,97

198930,70

23813,00

8966,50

358900,00

358900,00

300700,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13755,61

15813,35

261,10

0,00

0,00

11100,00

11100,00

9300,00

внебюджетные источники <**>

203212,44

53265,76

53265,76

513495,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

48914,81

754258,12

1230346,58

535785,23

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия

Направление 2.1.1

Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП "Наушки") в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия

Направление 2.2.1

Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства

всего

106531,52

53265,76

53265,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <**>

177967,94

53265,76

53265,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.2

Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства

всего

0,00

0,00

0,00

323000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <**>

0,00

0,00

0,00

323000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.3

Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства

всего

0,00

0,00

0,00

190495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <**>

0,00

0,00

0,00

190495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.4

Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <**>

0,00

0,00

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.5

Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП "Кяхта")

всего

0,00

300000,00

302183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

300000,00

302183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.6

Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ

всего

0,00

350000,00

0,00

1702900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

350000,00

0,00

1702900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <**>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.7

Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия

всего

5000,00

38456,30

21783,20

44000,00

46900,00

50000,00

50000,00

57370,00

62934,00

59615,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

5000,00

38456,30

21783,20

44000,00

46900,00

50000,00

50000,00

57370,00

62934,00

59615,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.8

Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

3448,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

3448,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.9

Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

54802,82

55000,00

13066,57616

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

54802,82

55000,00

13066,57616

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.10

Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

505,52

2241,00

2580,70

2512,21

5175,14

2512,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

505,52

2241,00

2580,70

2386,60

4876,98

2386,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

125,611

298,16

125,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.11

Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

1522,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.12

Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

39317,35

62341,10

62345,70

62345,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

39317,35

62341,10

62345,70

62345,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.13

Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9398,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9398,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.14

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10848,1

30936,00

7910,70

27075,40

23813,00

8966,50

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10848,1

30936,00

7910,70

27075,40

23813,00

8966,50

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.15

Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы "Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия" и мобильного приложения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

631,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.16

Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31667,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31667,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.17

Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.18

Субсидия муниципальным образованиям на возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, уполномоченным участникам договора простого товарищества части недополученных доходов, возникающих при осуществлении регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории Республики Бурятия в период с 1 мая по 31 августа 2020 года

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2580,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.19

Предоставление субсидии авиаперевозчикам на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7471,60

15751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7471,60

15751,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.20

Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия и в отдаленных районах Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65269,80

65269,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65269,80

65269,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.21

Приобретение в государственную собственность Республики Бурятия акций акционерного общества "Авиакомпания "Аврора"

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.22

Проведение научно-исследовательской работы по объединению и актуализации Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ), Комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), в том числе Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ), Улан-Удэнской городской агломерации

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.23

Строительство нового аэровокзального комплекса внутренних воздушных линий международного аэропорта Байкал

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6246,46

22187,63

48914,81

754258,12

1230346,58

535785,23

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6246,46

22187,63

48914,81

754258,12

1230346,58

535785,23

0,00

0,00

0,00

Направление 2.2.24

Предоставление иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям на обновление подвижного состава муниципальных предприятий

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

517173,00

4517,90

0,00

0,00

370000,00

370000,00

310000,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

501657,81

4382,50

0,00

0,00

358900,00

358900,00

300700,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15515,19

135,40

11100,00

11100,00

9300,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков

Направление 2.3.1

Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы

всего

49499,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

16688,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

7566,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

25244,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.2

Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей

всего

2838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

2838,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.3

Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи

всего

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

1041,00

601,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2.3.4

Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса

всего

0,00

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

863,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

Направление 2.4.1

Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала "Радио Россия" с региональными вставками ГТРК "Бурятия" в аналоговом формате на территории Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1771,589

13160,70

15249,98

15250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1771,589

13160,70

15249,98

15250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

Дорожное хозяйство Республики Бурятия

всего

4948112,80

2469771,20

2954797,90

3995441,40

5178360,46

4140823,72

5939395,50

5980705,19

7671825,71

6173435,80

8187097,50

5967405 <***>

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

2582346,00

699219,60

872838,50

1433719,01

2267514,36

1329189,02

2642826,60

2354482,20

4005225,60

1819740,50

3744481,30

1407124,70

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет, в т.ч.:

2365766,80

1770551,60

2081959,40

2561722,39

2910846,10

2811634,70

3296568,90

3626223,0

3666600,11

4353695,30

4442616,20

4560280,30

0,00

0,00

0,00

иные межбюджетные трансферты

423058,00

242402,51

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")

всего

1250000,00

1282377,49

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

625000,00

625000,02

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

602497,70

632193,60

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

22502,30

25183,87

0,00

0,00

0,00

Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1

Ремонт автодорог <*>

всего

537190,00

545854,76

444632,30

860804,90

1209337,00

677263,57

524214,68

193043,40

856843,90

1265891,70

553528,00

282575,50

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

187902,51

386357,80

91646,52

0,00

0,00

100000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

210402,80

91646,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет, в т.ч.:

537190,00

545854,76

444632,30

672902,39

822979,20

585617,05

524214,68

193043,40

756843,90

1265891,70

553528,00

282575,50

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

210402,80

96952,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2

Содержание автодорог <*>

всего

405036,80

345958,70

408021,70

447000,00

547201,70

479010,80

596819,10

680013,80

803211,10

673667,70

683978,00

741653,30

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

405036,80

345958,70

408021,70

447000,00

547201,70

478510,80

596819,10

680013,80

803211,10

673667,70

683978,00

741653,30

0,00

0,00

0,00

Направление 3

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)

всего

131960,80

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

131960,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 4

Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)

всего

0,00

187902,51

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

187902,51

0,00

0,00

0,00

Направление 5

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)

всего

0,00

0,00

175955,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

175955,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

Направление 6

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

всего

0,00

0,00

210402,80

92146,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

210402,80

92146,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

Направление 1

Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения <*>

всего

3226807,00

1005833,67

707228,00

1824395,40

1939198,56

1241994,88

1112291,00

1018581,00

1217111,80

215580,60

489200,00

472280,60

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>, в т.ч.:

2524696,00

539610,07

344712,80

1016955,40

1247271,86

600000,00

747000,00

686100,00

1000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

17426,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения")

600000,00

747000,00

686100,00

1000000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет, в т.ч.

702111,00

466223,60

362515,20

807440,00

691926,70

641994,88

365291,00

332481,00

217111,80

215580,60

489200,00

472280,60

0,00

0,00

0,00

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ

171190,70

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

17426,70

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 2

Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность <****>

всего

779079,00

572124,07

1262955,10

863241,10

1482623,20

1742554,47

1184565,80

753093,80

579803,30

473949,80

669653,90

701818,60

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>, в т.ч.:

57650,00

159609,53

528125,70

228861,10

633884,70

637042,50

406797,60

225882,20

0,00

163900,00

245849,90

26550,70

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

397170,50

532853,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

721429,00

412514,54

734829,40

634380,00

848738,50

1105511,97

777768,20

527211,60

579803,30

310049,80

423804,00

675267,90

0,00

0,00

0,00

иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ

119906,50

54500,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

374668,20

534741,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Финансовое обеспечение дорожной деятельности (приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")

25183,87

Мероприятие: федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть"

всего

2473678,90

3122423,20

3850614,50

3431789,30

5630381,50

3608720,90

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

1489029,00

1342500,00

2625000,00

1552283,80

3380275,30

1262217,90

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

984649,90

1779923,20

1225614,50

1879505,50

2250106,20

2346503,00

0,00

0,00

0,00

Направление 1

Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения <*>

всего

1013972,00

633869,30

2097572,60

860130,00

2233778,20

128246,00

федеральный бюджет <*>

766364,90

414015,00

2000000,00

805602,00

2193778,20

0,00

республиканский бюджет

247607,10

219854,30

97572,60

54528,00

40000,00

128246,00

Направление 2

Ремонт автодорог <*>

всего

647339,60

1465208,80

780277,40

1605418,50

2350879,80

2351251,40

федеральный бюджет <*>

335787,60

325500,00

312500,00

726681,80

1095497,10

1089217,90

республиканский бюджет

311552,00

1139708,80

467777,40

878736,70

1255382,70

1262033,50

Направление 3

Субсидии и иные межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность <*>

всего

812367,30

1023345,10

972764,50

966240,80

1045723,50

1129223,50

федеральный бюджет <*>

386876,50

602985,00

312500,00

20000,00

91000,00

173000,00

республиканский бюджет

425490,80

420360,10

660264,50

946240,80

954723,50

956223,50

Мероприятие: федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"

всего

47826,00

213550,00

172511,75

112556,70

160356,10

160356,10

федеральный бюджет <*>

100000,00

100000,00

103556,70

118356,10

118356,10

республиканский бюджет

113550,00

72511,75

9000,00

42000,00

42000,00

Направление 1

Строительство и реконструкция автодорог и мостов

республиканский бюджет

1200,00

85900,00

43000,00

0,00

16041,60

0,00

Направление 2

Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность

всего

127650,00

129511,75

112556,70

120356,10

120356,10

федеральный бюджет <*>

100000,00

100000,00

103556,70

118356,10

118356,10

республиканский бюджет

46626,00

27650,00

29511,75

9000,00

2000,00

2000,00

Направление 3

Ремонт автодорог и мостов

республиканский бюджет

23958,40

40000,00

Мероприятие: федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры"

Направление 1

Субсидии МО на дорожную деятельность

всего

191729,36

федеральный бюджет <*>

180225,60

республиканский бюджет

11503,76

Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог в рамках концессионного соглашения

Направление 1

Капитальные вложения в объекты дорожного хозяйства в целях реализации новых инвестиционных проектов

республиканский бюджет

Подпрограмма 4

Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия

всего

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

385881,80

433254,02

366083,10

465581,30

602863,70

414437,30

412761,20

412761,20

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

385881,80

433254,02

366083,10

465581,30

602863,70

414437,30

412761,20

412761,20

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего

Направление 4.1.1

Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе

всего

264536,10

311084,10

432882,60

364014,60

385881,80

433254,02

366083,10

465581,30

602863,70

414437,30

412761,20

412761,20

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

34361,20

34024,80

32113,40

32268,60

36095,40

35391,30

34996,40

36609,80

39457,90

41992,10

41722,50

41722,50

0,00

0,00

0,00

200,50

226,50

202,20

185,30

173,10

94,10

94,10

0,00

0,00

0,00

134,50

234,80

454,50

454,50

454,50

454,50

454,50

454,50

0,00

0,00

0,00

230174,90

277059,30

400769,20

331746,00

349651,90

397427,42

326947,50

426914,80

561438,50

370490,10

370490,10

370490,10

0,00

0,00

0,00

Направление 4.1.2

Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета

всего

3458,20

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

3458,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 4.1.3

Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов

1400,00

1327,50

1327,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти

Направление 4.2.1

Исключение замечаний от федеральных органов власти

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия

всего

347395,50

244179,30

178970,00

189248,32

1283814,63

386697,73

7624161,18

3513348,74

261079,44

416097,92

6780870,86

227702,41

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

1735,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

9039,39

8784,14

1800,00

0,00

0,00

3423,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

19100,00

36,75

0,00

5051,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

319256,11

233623,41

177170,00

184197,08

1283814,63

383274,73

7624161,18

3513348,74

258579,44

416097,92

6780870,86

227702,41

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК

Мероприятие 5.1.1

Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия

всего

338356,11

233623,41

177170,00

189248,32

187794,63

383274,73

524161,18

113348,74

258579,44

416097,92

280870,86

227702,41

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

19100,00

0,00

0,00

5051,24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

319256,11

233623,41

177170,00

184197,08

187794,63

383274,73

524161,18

113348,74

258579,44

416097,92

280870,86

227702,41

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте

Мероприятие 5.2.1

Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях

Мероприятие 5.3.1

Реализация мероприятий по энергосбережению

всего

9039,39

8820,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

9039,39

8784,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

36,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.3.2

Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом

всего

0,00

0,00

1800,00

0,00

0,00

3423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

1800,00

0,00

0,00

3423,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Мероприятие 5.3.3

Разработка целевого прогнозного топливно-энергетического баланса в зависимости от цены на природный газ с учетом межтопливной конкуренции, с определением потребителей, необходимых к переводу на природный газ

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии

Мероприятие 5.4.1

Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

1096020,00

0,00

7100000,00

3400000,00

0,00

0,00

6500000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

1096020,00

0,00

7100000,00

3400000

0

0

6500000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6

Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия

всего

0,00

8361,16

50736,50

89944,50

83355,00

0,00

24599,20

35042,0

41682,10

53557,10

55932,00

55932,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

48614,90

86744,50

83355,00

0,00

24599,20

35042,00

41682,10

53557,10

55932,00

55932,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

8361,16

2121,60

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения

Направление 6.1.1

Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения <*****>

всего

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

874,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.2

Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения

всего

0,00

0,00

20892,10

72734,50

66163,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

20892,10

72734,50

66163,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.3

Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

2448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

2448,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.4

Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения <******>

всего

0,00

0,00

20150,00

14010,00

17191,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

20150,00

14010,00

17191,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.5

Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1398,00

2136,00

2136,00

2136,00

2136,00

2136,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1398,00

2136,00

2136,00

2136,00

2136,00

2136,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.1.6

На обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог федерального значения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11875,00

14249,90

14249,90

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11875,00

14249,90

14249,90

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении

Направление 6.2.1

Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.2

Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети

всего

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

2500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.3

Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений

всего

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

1000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.4

Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения

всего

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.2.5

Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения"

Направление 6.3.1

Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6336,80

6681,70

6681,70

6681,70

6681,70

6681,70

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6336,80

6681,70

6681,70

6681,70

6681,70

6681,70

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.3.2

Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16864,40

26224,30

32864,40

32864,40

32864,40

32864,40

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16864,40

26224,30

32864,40

32864,40

32864,40

32864,40

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий

Направление 6.4.1

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов

всего

0,00

6785,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

6785,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.4.2

Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов

всего

0,00

1575,60

2121,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

1575,60

2121,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Направление 6.4.3

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения

всего

0,00

0,00

0,00

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет

0,00

0,00

0,00

3200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 7

Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

3000,00

1500,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

3000,00

1500,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций

Мероприятие 7.1.1

Строительство автогазозаправочных станций

всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

3000,00

1500,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00

федеральный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканский бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местный бюджет <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники <*>

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5000,00

3000,00

1500,00

0,00

0,00

2000,00

2000,00

0,00

0,00

0,00



* Справочно.


** Объем денежных средств частных инвестиций предварительный. Предполагаемое финансирование из федерального бюджета и республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению.


*** Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы "Дорожное хозяйство" представлено в приложениях 4, 5, 6, 7.


**** Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.


***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 13.


***** Пообъектное распределение ассигнований мероприятия "Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения" подпрограммы 6 "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах" представлено в приложении 14.


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2024 Кодекс ИТ