Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь



Внимание! Документ недействующий.


АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2010 года N 2454


Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года"

(с изменениями на 25 декабря 2013 года)

  
     

     Документ утратил силу с 7 ноября 2019 года на основании   
     
     постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 7 ноября 2019 года N 2997

       

        
      


     Документ с изменениями, внесенными
     
     постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 9 июня 2011 года  N 2150
     
     постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 25 декабря 2013 года N 6688
     

     
     В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" Администрация Петрозаводского городского округа

     постановляет:

     1. Утвердить прилагаемую долгосрочную муниципальную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа).
 
     2. Финансирование расходов на реализацию Программы осуществлять в пределах ассигнований, утвержденных в бюджете Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год и доведенных до получателей бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
     
     3. После принятия Петрозаводским городским Советом решения о бюджете на очередной финансовый год, исходя из финансовых возможностей бюджета Петрозаводского городского округа по реализации данной Программы, объем финансирования по годам, сроки реализации Программы, конкретные цели и задачи, достигаемые в рамках Программы, подлежат корректировке.
    
     4. Информационно-аналитическому управлению аппарата Администрации Петрозаводского городского округа (С.А. Шлыкова) опубликовать настоящее постановление в источнике официального опубликования муниципальных правовых актов.
   
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Петрозаводского городского округа - председателя комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Д.В. Астраханцева.     
          

Глава Петрозаводского городского округа
Н.И. Левин

     

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Администрации
Петрозаводского городского округа
от 30.07.2010 N 2454

          

Долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности петрозаводского городского округа на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года"  

Паспорт долгосрочной муниципальной целевой программы


 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

     Программа отражает общие для Российской Федерации тенденции к сокращению нерационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и основана на особенностях инфраструктуры и социально-экономических условий Петрозаводского городского округа.

     Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире технических потенциалов повышения энергетической эффективности, который составляет более 40% (403 млн. тонн условного топлива (т.у.т.) от уровня потребления энергетических ресурсов). Энергоемкость валового внутреннего продукта Российской Федерации (далее - ВВП) в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5-3,5 раза выше, чем в большинстве развитых стран.
     
     В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определено снижение энергоемкости ВВП к 2020 году не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007 года. Согласно Энергетической стратегии России до 2030 года планируется сокращение к 2030 году удельной энергоемкости ВВП - более чем в 2 раза, удельной электроемкости ВВП - не менее чем в 1,6 раза. Достижение данных показателей невозможно без комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на основе использования программно-целевых методов как на федеральном и региональном уровнях, так и на уровне отдельных муниципальных образований.
     
     Экономика и бюджетная сфера Петрозаводского городского округа характеризуется повышенной энергоемкостью. Создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов становится одной из приоритетных задач устойчивого развития города.
     
     Основной проблемой, на решение которой направлена долгосрочная муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Петрозаводского городского округа на 2010 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года", является низкая эффективность использования энергетических ресурсов и повышенная энергоемкость экономики и бюджетной сферы Петрозаводского городского округа.
     
     Проблема высокой энергоёмкости экономики, большие энергетические издержки в жилищно-коммунальном хозяйстве и бюджетном секторе актуальны как для Российской Федерации в целом, так и для Петрозаводского городского округа в частности.
     
     Петрозаводский городской округ имеет значительные резервы экономии энергоресурсов как в снижении потерь при передаче электроэнергии, тепловой энергии, потерь в водопроводных сетях, так и в конечном потреблении: по электроэнергии потенциал составляет 12-18 процентов, по тепловой энергии 25-30 процентов, по воде 20-25 процентов. Это касается основных затрат на энергоснабжение жилищного фонда, бюджетных объектов.
     
     Перспективное строительство жилья и объектов социально-культурной сферы потребует существенных дополнительных мощностей для надежного обеспечения новых потребителей. Развитие энергосбережения позволит не только в сжатые сроки и наименьшими затратами высвободить энергетические мощности для обеспечения темпов роста экономики города, но и снизить у населения возрастающие расходы на коммунальные платежи, таким образом энергосбережение имеет еще и социальную направленность.
     
     Основными потребителями энергоресурсов в бюджетной сфере Петрозаводского городского округа  являются муниципальные учреждения и предприятия, подведомственные комитету образования, культуры, молодежной политики и спорта, комитету здравоохранения, экологии и социального развития и Администрации Петрозаводского городского округа.

Потребление энергоресурсов муниципальными учреждениями и предприятиями Петрозаводского городского округа по состоянию на 2009 год показано в таблице:
     

Распределение потребления основных энергоресурсов по объектам бюджетной сферы Петрозаводского городского округа (по данным за 2009 год)

                                                                                                                                                                                                                                              Таблица 1

Структурное подразделение

ХОВ, тн

Тепловая энергия, Гкал

Электроэнер-
гия, кВт/ч

Водоснабжение,
м(3)

Водоотведение,
 м(3)

Комитет образования, культуры, молодежной политики и спорта

252 831,03

89 405,03

13 404 315,00

1 002 443,00

1 426 992,00

Комитет здравоохранения, экологии и социального развития

133 791,84

26 234,53

4 718 169,00

167 537,00

245 378,00

Прочие

3 424,58

11 214,86

810 727,00

17 054,00

17 130,00

ВСЕГО:

390 047,45

126 854,41

18 933 211,00

1 187 034,00

1 689 500,00




     Финансовые затраты на оплату потребленных энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях бюджетной сферы Петрозаводского городского округа приведены в таблице:


Финансовые затраты на оплату потребленных энергоресурсов в муниципальных учреждениях и предприятиях бюджетной сферы Петрозаводского городского округа

(по состоянию на 2009 г.)

                                                                                                                                                                                                                   Таблица 2

Тепловая энергия,
ГКал

Электроэнер-
гия, кВт/ч

Водоснабжение, м3

Водоотведение, м3

Всего потреблено энергоресурсов:

126 854,41

18 933 211,00

1 187 034,00

1 689 500,00

Тариф на предоставление коммунальных услуг (руб/ед):

1075

2,858

13,80

10,28

Всего затрачено финансовых средств (руб):

136 368 490,75

54 111 117,04

16 381 069,20

17 368 060,00

Доля к общему объему финансовых средств (процентов)

60,82%

24,13%

7,31%

7,75%



Доля финансовых средств на оплату за предоставленные коммунальные услуги по основным видам  энергоресурсов


     Из таблицы видно, что основные затраты по оплате коммунальных услуг в бюджетной сфере приходятся на оплату потребленной тепловой энергии. Исходя из этого, мероприятия по повышению энергоэффективности использования тепловой энергии на объектах бюджетной сферы являются приоритетными. По имеющимся данным, на объектах, где имеется автоматика регулирования теплопотребления и организован приборный учет (7,4 процента централизованно отапливаемой площади объектов бюджетной сферы), удельное потребление тепла снижено в среднем на 9,6 процентов относительно нормы. В то же время, на 92,6 процентов площади, удельное потребление тепла завышено в среднем на 30 процентов относительно нормы.

     Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:
     
     - сохраняющейся сложностью экономической ситуации, связанной с последствиями кризиса;
   
      - ограниченностью ресурсов на проведение масштабных мероприятий по энергосбережению и неразвитостью механизмов привлечения внебюджетных ресурсов на эти цели;
     
     - неразвитостью механизмов управления процессом энергосбережения и предстоящими изменениями в нормативной базе энергосбережения на федеральном уровне.
     
     С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы Петрозаводского городского округа предстоящий рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:
     
     - росту затрат предприятий городского округа на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности  и рентабельности их деятельности;
     
     - росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления;
     
     - снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;
     
     - опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на оказание муниципальных услуг и вызванному этим снижению эффективности оказания таких услуг.
     
     Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в реализации согласованных решений органов местного самоуправления, предприятий и организаций по повышению эффективности потребления энергии на территории Петрозаводского городского округа.
     
     Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма, а так же комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
     
     В предстоящий период решение этих вопросов без применения программно-целевого метода не представляется возможным.
     
     Срок реализации таких мероприятий определяется, прежде всего, сроками, установленными федеральным законодательством. Все основные мероприятия Программы должны быть завершены в 2015 году.
     
     Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть затрат бюджета Петрозаводского городского округа, населения и хозяйствующих субъектов города. В условиях увеличения тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное использование недопустимо. Это обуславливает высокую значимость проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
     
     Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприятий, которые заключаются в разработке и реализации согласованных действий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Петрозаводского городского округа, и, прежде всего, в органах местного самоуправления и организациях с участием муниципального образования.
     
     Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергетической эффективности позволит создать условия для повышения качества жизни населения, развития экономики и социальной сферы города, роста экологической безопасности территории, повышения эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышения уровня благоустройства городских территорий, повышения эффективности управления муниципальным имуществом. В этой связи Программа непосредственно связана с приоритетами социально-экономического развития Петрозаводского городского округа.
     
     Основным инструментом управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности в муниципальном образовании является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных целевых программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также иных целевых программ, в том числе программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности отдельных хозяйствующих субъектов.
     
     Необходимость решения проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
     
     1. Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы не только органов местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации совместных усилий.


     2. Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при использовании  энергетических ресурсов и снижения рисков социально-экономического развития муниципального образования.


     3. Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных на федеральном, республиканском и муниципальном уровнях.


     4. Недостаток средств бюджета Петрозаводского городского округа для финансирования всего комплекса энергосберегающих мероприятий и необходимость софинансирования из федерального бюджета, бюджета Республики Карелия и внебюджетных источников.

     Основными вариантами решения проблемы являются:
     
     точечное проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве и других актуальных сферах и направлениях, не требующих значительных финансовых затрат и позволяющих быстро достигнуть временного улучшения отдельных показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
     
     комплексное внедрение энергосберегающих технологий в экономике и социальной сфере муниципального образования за счет реализации высокозатратных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленных на достижение значительного улучшения показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности в долгосрочной перспективе.
     
     Второй вариант является оптимальным и отражает основные тенденции и подходы к комплексному решению проблемы, провозглашенные на федеральном уровне. При этом с учетом рисков, связанных с реализацией Программы, при ее разработке должен быть предусмотрен минимальный набор мероприятий из первого варианта решения проблемы, чтобы и при неблагоприятном развитии событий был достигнут положительный эффект от реализации Программы.
     
     Актуальный вариант комплексного решения проблемы основан на финансировании мероприятий Программы преимущественно за счет внебюджетных средств. Перспективный вариант Программы предполагает возможность дополнительного привлечения инвестиций после утверждения Программы.
     

2. Основная цель и задачи Программы

     2.1. Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в Петрозаводском городском округе за счет снижения к 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий, организаций и учреждений  на 15%, создание условий для перевода экономики Петрозаводского городского округа на энергосберегающий путь развития.

     Повышение качества жизни населения и обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий на основе широкомасштабного внедрения наиболее энергоэффективных технологий, повышения энергетической эффективности в Петрозаводском городском округе.

     2.1.1. Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

     - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую  эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики территории;

     - обеспечение оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов местного самоуправления, находящихся в муниципальной собственности, приборами учета используемых энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию;

     - снижение расходов бюджета к 2015 году, на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента в год по отношению к уровню 2009 года;

     - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

      - сокращение расходов бюджетных учреждений и предприятий на энергопотребление;

      - снижение затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг как в рамках существующей, так и перспективной застройки города, на основе применения новейших инновационных технологий в сфере энергосбережения и, как следствие, снижение энергопотребления на кв.м общей площади жилых домов;
   
      - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов в организациях города;
    

      - снижение потерь в электро- и теплосетях, а также в сетях водоснабжения;
    
      - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов и организация ведения топливно-энергетических балансов;
    
      - создание условий для развития рынка энергосервисных услуг и энергетических обследований на территории Петрозаводского городского округа;
     
     - создание условий для привлечения инвестиций в целях внедрения энергосберегающих технологий.
    
      Цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ Петрозаводского городского округа позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих целевых программ Петрозаводского городского округа.
     
     2.2. Для выполнения поставленных задач в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо осуществить следующие мероприятия:

     2.2.1. Модернизация существующих мощностей производства, передачи и потребления энергетических ресурсов.
    
      Для этого необходимо решить следующие основные задачи:
    
      - при согласовании проектов строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства применять требования по ресурсоэнергосбережению, соответствующие требованиям действующих нормативных правовых актов, и обеспечить их соблюдение;
     
     - сократить непроизводительный расход энергоресурсов за счет внедрения системы перспективных технических регламентов, отраслевых стандартов и норм расхода энергоресурсов;
     
     - внедрить современные технические средства учета и регулирования расхода энергоресурсов, в том числе автоматизированную систему коммерческого учета энергоресурсов.
     
     2.2.2. Снижение затрат на потребление энергетических ресурсов путем внедрения энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий.
     
     Для решения данной задачи необходимо:
     
     - оснастить приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии все муниципальные учреждения и предприятия, а также перейти на расчеты между организациями всех форм собственности и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

     - учитывать классы энергоэффективности энергопотребляющих машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.
     
     2.2.3. Внедрение современных технологий энергосбережения в муниципальных учреждениях и предприятиях путем реализации инвестиционных проектов и программ в области повышения энергоэффективности и энергосбережения.
    
     Для выполнения данной задачи необходимо:
     
     - проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех муниципальных учреждениях и предприятиях;
    
     - обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, применение современных оконных конструкций, утепление стен, перекрытий подвалов и верхних этажей, установка теплоотражателей за отопительными приборами;
     
     - снижение и оптимизация энергопотребления на внутренних системах теплоснабжения объектов муниципальных учреждений и предприятий;

     - создание комфортного теплового режима во внутренних помещениях учреждений и предприятий;
     
     - замена электрооборудования, приборов, светильников на энергоэффективные;

     - установка систем автоматического управления освещением;

     - исключение случаев нерационального использования электрической энергии, несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и эксплуатации объектов;

     - снижение необоснованных энергетических потерь в бюджетофинансируемых учреждениях и предприятиях;

     - снижение финансовых затрат на оплату коммунальных услуг по муниципальным учреждениям и предприятиям;

     - экономия энергоресурсов;

     - экономия бюджетных средств;

     - снижение удельных  показателей потребления тепловой энергии;
     
     - внедрение автоматизированной системы контроля и коммерческого учета потребления энергоресурсов (АСКУЭ) на объектах бюджетной сферы.


3. Сроки и этапы реализации Программы

     Реализация энергосберегающих мероприятий по Программе в муниципальных учреждениях и предприятиях Петрозаводского городского округа рассчитана на период с 2011 года до 2020 года включительно, двумя этапами.
      
     Первый этап: 2011-2015 годы. На первом этапе реализуются мероприятия обеспечивающие выполнение Федерального закона N 261-ФЗ, снижение потребления теплоэнергоресурсов в среднем 3 процента в год и выход к 01.01.2015 на показатель экономии потребления ТЭР в размере не менее 15 процентов по отношению к базовому 2009 году, и снижение энергопотребления бюджетными организациями Петрозаводского городского округа к 01.01.2016 не менее 18%.
     
     Второй этап: 2016 - 2020 год. На втором этапе реализуются мероприятия, необходимость которых будет определяться результатами обязательных энергетических обследований.
     
     Программа состоит из 5 подпрограмм, отражающих актуальные направления энергосбережения и повышения энергетической эффективности Петрозаводского городского округа и соответствующих требованиям Федерального Закона N 261-ФЗ:
     

     I. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях и иных организациях с участием Петрозаводского городского округа.

     
     На территории города расположено 279 муниципальных учреждений с отапливаемой площадью 473,8 тыс.кв.м, расходующих 10,8% (42,32 тыс. т.у.т.) энергетических ресурсов (электроэнергии и тепла), потребляемых в муниципальном образовании. Так в 2009 г. общее годовое электропотребление бюджетной сферы города составило 18,93 млн. кВтч, общее годовое теплопотребление - 126,85 тыс. Гкал, общее годовое потребление холодной воды -1187,03 тыс. куб.м.
     
     Поэтому одним из приоритетных направлений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в г. Петрозаводске является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.
     
     Потенциал энергосбережения в муниципальных учреждениях к 2020 году оценивается: электрической энергии от 15-23% (0,35-0,53 тыс. т.у.т), тепловой энергии от 15-20% (2,71-3,62 тыс. т.у.т), воды от 15-20% (379,50-506,00 тыс. куб.м), холодной воды от 15-20% (178,06-237,4 тыс. куб.м).
     
     Мероприятия раздела охватывают, в частности:
     
     проведение энергетических обследований и сбор информации об энергопотреблении органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в целях их ранжирования по удельному энергопотреблению, разработки и определения очередности проведения энергосберегающих мероприятий для конкретных объектов;
     
     содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций для их реализации в целях увеличения объема внебюджетных средств, используемых для финансирования энергосберегающих мероприятий;
     
     модернизацию систем освещения, с установкой энергосберегающих светильников и автоматизированных систем управления освещением;
     
     модернизацию систем приточно-вытяжной вентиляции, с установкой систем автоматического регулирования;
     
     модернизацию новых и замену ветхих систем теплоснабжения, систем горячего и холодного водоснабжения;
     
      внедрение  автоматического регулирования для систем отопления и горячего водоснабжения.
     
     Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:
     
     утепление теплового контура зданий (утепление стен, замена окон), подвалов, утепление тамбуров, входных дверей, ремонт кровель.
     

     II. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

     
     Жилищный фонд Петрозаводского городского округа по состоянию на 2010 год составляет 2491 многоквартирных домов (подключённых к центральному отоплению - 1482).
     
     Потенциал энергосбережения в жилищном фонде к 2020 году оценивается: электрической энергии от 10-25 %, тепловой энергии от 15-32%, воды от 5-15%, горячей воды от 7-15%.
     
     Мероприятия раздела охватывают, в частности:
     
     проведение энергетических обследований объектов жилищного фонда, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов;
     
     постепенный переход на оплату энергетических ресурсов жителями по фактическим показаниям общедомовых приборов учета в помещениях общего пользования;
     
     установление целевых показателей повышения эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде, необходимых для оценки эффективности энергосберегающих мероприятий;
     
     сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов в целях их ранжирования по уровню энергоэффективности и определения жилых домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности;
     
     сопоставление уровней энергоэффективности с российскими и зарубежными аналогами в целях оценки потенциала энергосбережения в муниципальном образовании;
     
     установку энергосберегающих антивандальных светильников, оборудованных датчиками движения или присутствия человека  в  местах  общего пользования жилых домов;
     
     внедрение систем пофасадного регулирования температурного режима жилых зданий, что обеспечивает снижение потерь тепловой энергии на 5% за счет учета влияния ветровой нагрузки и инсоляции зданий;  
     
     установку балансировочных клапанов с последующей регулировкой систем отопления;
     
     реконструкцию и модернизацию лифтового хозяйства, что позволит снизить потребление электрической энергии лифтовым оборудованием.
     
     Перспективными являются, в частности, следующие мероприятия:
     
     оснащение общедомовыми (коллективными) и индивидуальными приборами учета энергетических ресурсов;
     
     замена оконных заполнений с применением современных энергосберегающих технологий, остекление лоджий и балконов в многоквартирных домах;
     
     модернизация изношенного инженерного оборудования энергоснабжения зданий с внедрением современных внутридомовых инженерных систем.
     

     III. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте.

     
     Существующая схема организации городского общественного транспорта требует, в целях сокращения энергетических затрат, проведения следующих мероприятий:
     
     проведение обязательного энергетического обследования транспортных организаций, разработка и реализация транспортными организациями программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
     
     оптимизация транспортных потоков;
     
     снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды;
     
     обучение эффективному вождению;
     
     оснащение автомобильного транспорта приборами регистрации параметров движения.
     
     Перспективными являются следующие мероприятия:
     
     замена изношенной контактной сети для электрического транспорта;
     
     модернизация парка общественного транспорта.
     

     IV. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения Петрозаводского городского округа.

     
     В системе наружного освещения Петрозаводского городского округа  применяются светильники с ртутными, натриевыми лампами, светодиодами, а также с лампами накаливания. Для повышения энергетической эффективности наружного освещения необходимо осуществить дальнейшую замену ламп накаливания и ртутных ламп на современные энергосберегающие лампы, существующие неизолированные воздушные линии 0,4 кВ планомерно заменить на СИП, продолжить внедрение автоматизированных систем контроля и учета расхода энергетических ресурсов в сетях наружного освещения.
     
     Для повышения энергетической эффективности наружного освещения необходимы, в частности:
     
модернизация электрических сетей наружного освещения;
     
     внедрение светотехнических устройств наружного освещения, работающих от датчиков движения в местах практически неиспользуемых в ночное время суток (парках, скверах, перед крупными офисами, в промзонах и т.д.);
     
     внедрение энергоэффективных светотехнических устройств в систему дорожного освещения.


      V. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

     
     В городе насчитывается 23 организации коммунального комплекса, которые обеспечивают около 263,6 тыс. человек теплом, водой, электроэнергией.
     
     Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры являются, в том числе:
     
     проведение обязательных энергетических обследований организаций коммунального комплекса, что позволит разработать пообъектные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
     
     анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;
     
     анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;
     
     оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;
     
     выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
     
     организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;
     
     капитальный ремонт тепловых сетей, модернизация изоляции теплотрасс надземной прокладки;
     
     автоматизация и диспетчеризация ЦТП с реконструкцией оборудования, внедрение АСКУЭ;
     
     модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия, в том числе установка новых экономичных котлов взамен устаревших, модернизация КИПиА в котельных;
     

модернизация ветхих теплотрасс с использованием труб в пенополиуретановой изоляции в целях сокращения потерь тепловой энергии и подпиточной воды.
     
                                                                                                                                                                                Таблица 3

Ресурсное обеспечение программы

N п/п

Наименование подпрограммы

финансирование, тыс. руб.

2011

2012

2013

2014

2015

1

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях и иных организациях с участием Петрозаводского городского округа.

29663

91380

90166

112707

180332

2

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде

290440

 

 

 

 

3

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на транспорте

1243

1198

663

844

 

4

Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системе наружного освещения

8739

12823

22532

27193

36738

 

Всего:

330085

105401

113361

140744

217070


4. Контроль за выполнением Программы.

     Для выполнения координирующих функций и обеспечения взаимодействия федеральных органов власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности приказом Минэнерго России от 16.12.2009 N 560 создано ФГУ "Российское энергетическое агентство" (ФГУ "РЭА"). В целях подготовки своевременной и достоверной информации в Госкомитет Республики Карелия по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике о ходе выполнения муниципальными предприятиями и учреждениями бюджетной сферы программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в  Петрозаводском городском округе, распоряжением N 397-Р от 21.12.2010, назначены ответственные за сбор и передачу информации в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 25.01.2011 N 20 "Об утверждении правил предоставления Федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности".

     Отчетность о ходе реализации Программы представляется ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в разрезе подпрограмм и программных мероприятий в комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа и комитет финансов Администрации Петрозаводского городского округа.
     

Подпрограмма I

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях
и иных организациях с участием Петрозаводского городского округа.

1.1. Перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий и методика оценки социально-экономической эффективности подпрограммы

     
     Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации программных мероприятий рассчитываются в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством регионального развития Российской Федерации.

     Целевые индикаторы и показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в 2009 году, а целевые индикаторы и показатели, отражающие оснащенность приборами учета энергетических ресурсов, рассчитываются в отношении объектов, подключенных к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения.

     При расчете значений целевых индикаторов и показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сопоставимых условиях учитываются, в том числе изменение структуры и объемов потребления энергетических ресурсов, не связанных с проведением мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, изменением численности населения в г. Петрозаводске.

     Целевые индикаторы и показатели для мониторинга реализации программных мероприятий уточняются ежегодно.

     Экономическая эффективность реализации Программы складывается за счет экономии в стоимостном выражении энергетических ресурсов в результате осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

     Промежуточная и завершающая оценка социально-экономической эффективности реализации Программы основывается на анализе промежуточных и конечных значений целевых индикаторов Программы, характеризующих динамику увеличения показателей реализации Программы. Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться путем размещения муниципального заказа с последующим заключением контрактов (договоров) с хозяйствующими субъектами различных форм собственности на выполнение определенных мероприятий, предусмотренных данной Программой.
     

Планируемая экономическая эффективность реализации программных мероприятий

на объектах бюджетной сферы Петрозаводского городского округа

тыс.руб.

N п/п

мероприятие

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

Реконструкция тепловых пунктов

6553,17

24927,2

52332,7

83181,8

130042

177431

2

Установка узлов учета

775,24

1783,05

2050,51

2358,09

2711,80

3118,57

     

Основные целевые показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации Подпрограммы

     

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

      

     Снижение потребления топливно энергетических ресурсов в 2010 году достигнуто в основном за счет проведения  организационных мероприятий, направленных на снижение нерационального и неэффективного использования электрической, тепловой энергии и воды. К таким мероприятиям относится разъяснительная работа руководителей бюджетных организаций с подчиненным персоналом о необходимости проведения беззатратных мероприятий, направленных на экономию используемых топливно-энергетических ресурсов. Значительный эффект снижения потребления энергоресурсов достигнут благодаря оперативной работе руководителей бюджетных организаций по организации обходов с целью обнаружения и своевременного устранения повреждений внутренних инженерных сетей, и, как следствие, снижение потребления холодной и горячей воды, расхода теплоносителя на подпитку внутренних систем отопления.


     В 2010 году, в соответствии со статьей 13 Федерального Закона N 261-ФЗ от 23.11.2009 "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", выполнены работы по установке приборов учета тепловой энергии на девятнадцати объектах бюджетной сферы, тем самым завершены работы по выполнению требований статьи 13 Федерального Закона N 261-ФЗ от 23.11.2009, в части оснащения и ввода в эксплуатацию приборов учета потребляемых энергоресурсов организаций бюджетной сферы до 01 января 2011 года.
     
     

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


     
     

1.2. Система мероприятий Подпрограммы

     Система мероприятий по достижению целей и показателей Подпрограммы состоит из нескольких направлений, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности экономики и социальной сферы Петрозаводского городского округа.
     
     Первое направление:
     
     Первоочередные вопросы, связанные с формированием структуры эффективного управления энергосбережением в масштабах Петрозаводского городского округа, выполнением первоочередных энергосберегающих мероприятий, организацией механизма контроля за выполнением Подпрограммы, пропагандой энергосбережения и кадровой подготовкой специалистов.

     Второе направление содержит в себе целевую подпрограмму:
     
     Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в органах местного самоуправления, бюджетных учреждениях и иных организациях с участием Петрозаводского городского округа".


1.3. Механизм реализации Подпрограммы

    Механизм реализации Подпрограммы базируется на следующих основных принципах:
     
     - эффективное и рациональное использование энергоресурсов;
     
     - поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
     
     - системность и комплексность проведения мероприятий;
     
     - планирование.
     
     Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
     
     Подпрограмма подвергается обязательной ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год, предоставленных на реализацию Подпрограммы субсидий из бюджета Республики Карелия, с учетом показателей эффективности реализации Подпрограммы за предыдущий год, обоснованной необходимости пересмотра мероприятий, предложенных к реализации, уточнения адресных перечней объектов и объемов необходимых ресурсов для реализации мероприятий на предстоящий год.
     
     Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа.
     
     Исполнители Подпрограммы в установленном порядке представляют информацию о ходе реализации мероприятий, несут солидарную ответственность за своевременное выполнение мероприятий Подпрограммы, достижение результатов, рациональное использование выделенных бюджетных средств, достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации Подпрограммы.  
     
     Контроль за целевым использованием средств бюджета всех уровней, направленных на реализацию Подпрограммы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
     

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

     

     
  

1.5. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

     При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:
     
     - наличие энергетических паспортов зданий, строений, сооружений;
     
     - оснащение зданий, строений и сооружений, находящихся в муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, приборами учета энергетических ресурсов;
     
     - обеспечение 100 процентов учета  энергоресурсов в бюджетной сфере города;
     
     - сокращение потребления холодной и горячей воды на 25-30 процентов за счет уменьшения потерь во внутридомовых инженерных системах зданий, повышения качества предоставляемых услуг;
     
     - снижение  удельного водопотребления на 15-20 процентов;
     
     - снижение потребления электрической энергии на 20-30 процентов;
     
     - обеспечение снижения удельного расхода тепловой энергии на обеспечение отопления и горячего водоснабжения на 15-25 процентов;
     
     - сокращение к 2015 г. на 15 процентов с ежегодным снижением на 3 процента бюджетных расходов (в уровне цен базового 2009 года) на энергообеспечение зданий, строений и сооружений муниципальных учреждений и предприятий.
     

1.6. Обоснование мероприятий

     В настоящее время одним из определяющих факторов сокращения бюджетных расходов, является реализация мероприятий в области энергосбережения.
     
     Ежегодное производство топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в России составляет около 1400 миллионов тонн условного топлива (т.у.т.), из которых около 900 млн. т.у.т. (64 процента) приходится на внутреннее потребление. Большая часть вырабатываемой энергии (около 45 процентов) потребляется в структурах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). На втором месте стоят промышленность и строительство (около 25 процентов). На долю ЖКХ приходится порядка 20 процентов, на сельское хозяйство и транспорт - чуть более 10 процентов потребляемой энергии.
     
     Согласно данным, приведенным в энергетической стратегии России до 2020 года, потенциал энергосбережения в нашей стране оценивается в 360 - 430 млн. т.у.т. (35-50 процентов от общего внутреннего энергопотребления России). В нефтяном эквиваленте это составляет 230 - 250 млн.т., что сравнимо с объемом всей экспортируемой из России нефти и нефтепродуктов. Около трети этого потенциала сосредоточена в ТЭК, еще треть - в сфере промышленности и строительства, около четверти - в ЖКХ. На долю остальных отраслей экономики приходится около 10 процентов этого потенциала.
     
     Одним из основных потребителей тепловой и электрической энергии являются объекты бюджетной сферы.
     
     В России насчитывается более 65 тысяч общеобразовательных учреждений образовательной системы. Также сотни тысяч других объектов бюджетной сферы - объекты здравоохранения, органов власти, пенсионного фонда, налоговых органов, объекты силовых структур и пр. Большинство таких объектов было построено в прошлом веке без использования технологий энергосбережения. По оценкам экспертов не менее 100 млрд. рублей может быть сэкономлено за счет мер по повышению энергоэффективности и модернизации зданий бюджетной сферы, за счет налаживания учета и повышения эффективности использования энергоресурсов.
     
     Кроме экономии энергоресурсов, мероприятия по энергосбережению приносят значительный социальный эффект: повышение комфортности в зданиях бюджетной сферы, снижение заболеваемости персонала и учеников школ, посетителей учреждений здравоохранения, увеличение межремонтного срока зданий, сохранение окружающей среды.
     
     Также, высокоэффективным результатом реализации мероприятий по энергосбережению является высвобождение электрической и тепловой мощности, что значительно снижает инфраструктурные вложения при строительстве инженерных систем, и позволяет не только сэкономить ТЭР, но и проводить модернизацию и реконструкцию инженерных коммуникаций и энергетического оборудования на объектах за счет сэкономленных средств.
     
     Существующие в Петрозаводском городском округе объекты бюджетной сферы (школы, больницы и т.п.), практически не обеспечены автоматизированным регулированием тепловой энергии. Отсутствует возможность управления потреблением тепловой энергии в соответствии с погодными условиями.
     
     В результате реализации подпрограммных мероприятий предполагается снизить расходы на приобретение топлива, тепловой и электрической энергии и уменьшить долю затрат бюджетов на топливно-энергетические ресурсы за счёт снижения непроизводительных расходов и потерь энергоносителей при повсеместном введении учёта и регулирования их расхода.
     
     В целом, эффективность применения автоматики регулирования по температуре дает экономию удельного потребления тепловой энергии приблизительно 0,02 ГКал/м2 и от снижения температуры в зданиях в ночное время и в выходные дни (при не круглосуточном режиме работы) тоже около 0,02 ГКал/м2, что дает экономию удельного расхода тепла по зданию до 25 процентов.
     
     К числу основных технических мероприятий по повышению энергоэффективности на объектах бюджетной сферы и ЖКХ относится реконструкция тепловых пунктов с установкой автоматики в системе горячего водоснабжения и в системе отопления регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Кроме того, современные тепловычислители позволяют собирать, обрабатывать, архивировать и передавать в автоматизированные системы учета и контроля данные с преобразователей расхода тепловой энергии, ХВС, ГВС датчиков температуры и давления и счетчиков электроэнергии в едином комплексе, а также оперативно передавать в аварийно-диспетчерскую службу общий тревожный сигнал (незаконное проникновение в помещение, задымление, затопление и т.п.). Как правило, установка индивидуального теплового пункта окупается за 1-3 отопительных сезона. Мониторинг и последующий анализ работы индивидуального теплового пункта показывает следующие результаты:
     
     - средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях устанавливается согласно нормам (погодная температурная компенсация, установка режимов работы в зависимости от времени суток, использование режимов праздничных и выходных дней);
     
     - температура воды в системе горячего водоснабжения достигает нормы в 60 °С, как следствие этого - расход горячей воды и платежи за нее уменьшаются до 14 процентов;
     
     - за счет оперативной реакции автоматики индивидуального теплового пункта на изменение уличной температуры, средняя экономия тепловой энергии за отопительный  сезон составляет в среднем 15-20 процентов;
     

Расчет примерной стоимости реконструкции тепловых пунктов.

     Средняя тепловая нагрузка объектов бюджетной сферы составляет:

     На отопление - 200000 ккал/час;
     
     На ГВС - 200000 ккал/час,
         
     Стоимость реконструкции теплового пункта, с указанной нагрузкой составит:
     
     
    
     Общее количество объектов бюджетной сферы составляет 279 объектов.
     
     Реконструкции подлежат 175 муниципальных объектов, общая стоимость составит 119,21 млн. руб.  При условии проведения данного мероприятия в течении пяти лет, ежегодные затраты финансовых средств составят 23,8 млн. руб.
     
     Учитывая финансовые затраты на оплату потребленной тепловой энергии (2009 г.) 136,368 млн. руб. и экономический эффект от реконструкции тепловых пунктов в 30% получаем срок окупаемости в 3 года.

     В настоящее время положение в сфере учета потребления энергоресурсов удерживает развитие рыночных отношений в экономике, способствует их бесхозяйственному использованию, препятствует эффективному внедрению энергосберегающих мероприятий.
     
     Повышение эффективности работы энергоснабжающих предприятий требует максимальной оптимизации производства энергии, откуда вытекает необходимость внедрения энергосберегающих технологий, что возможно только при использовании автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов, которая создает налаженный коммерческий учет, локализует потери и хищения энергоресурсов, позволяет анализировать энергопотребление каждого объекта и, соответственно, планировать действия с максимальной эффективностью. В дополнение - это незаменимый инструмент для разрешения споров между энергоснабжающими организациями и потребителями. Внедрение автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов может обеспечить значительную экономию денежных средств по оплате энергоресурсов. Это позволит снять необоснованную экономическую нагрузку со всех групп потребителей и в первую очередь с предприятий бюджетной сферы. Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов ведёт к существенному сокращению потерь, а это дает возможность изыскать ресурсы на дальнейшее развитие.
     
     Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов позволяет автоматизировать и расчёты с потребителями, организовать биллинг, что, как правило, приводит к увеличению сбора платежей с населения. Интеграция с финансово - расчетными структурами открывает также большие перспективы: есть возможность контролировать платежи и сокращать сроки выставления платежных документов. Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов делает порядок расчетов за энергоресурсы прозрачным, как для поставщика, так и для потребителя.
     
     Помимо экономического эффекта (по всем технико-экономическим расчетам и заключениям экспертов - 10-15 процентов), внедрение автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов позволит значительно улучшить деятельность теплоснабжающих предприятий и в инженерно-техническом аспекте. Интегрируя автоматизированную систему коммерческого учета энергоресурсов в производственную деятельность можно реализовать автоматизированное оперативное диспетчерское управление и контроль, повысить оперативность аварийных служб, используя косвенные расчетные методики и анализ - организовывать планово-предупредительные ремонты и планировать техническое перевооружение предприятия, прогнозировать динамику производства и потребления энергоресурсов.
     
     Автоматизированная система коммерческого учета энергоресурсов позволяет получить полную картину энергопотребления и распределения энергоресурсов, создает инвестиционную привлекательность инженерных коммунальных структур и предоставляет возможность решить весь комплекс задач по оптимизации энергоснабжения объектов.

     Возможности современных коммуникационных систем и информационных технологий позволяют реализовать мощные, разветвленные автоматизированные системы коммерческого учета энергоресурсов в довольно короткие сроки.
     
     Еще одним методом эффективности использования ТЭР является энергоаудит. Энергоаудит направлен на решение целого ряда проблем:
     
     1. Предварительный энергоаудит (экспресс-обследование), обеспечивает оценку необходимости проведения аудиторской проверки на основании анализа доли энергозатрат (электроэнергия, тепловая энергия, топливо, вода) в суммарных затратах и выявления динамики ее изменения за 2-3 последних года;
     
     2. Энергоаудит первого уровня позволяет:
     
     - выявить участки, где нерационально или расточительно расходуются энергоресурсы;
     
     - расставить приоритеты будущей работы;
     
     - выявить целесообразность проведения углубленного обследования.
     
     3. Энергоаудит второго уровня позволяет:
     
     - найти возможность внедрения энергосберегающих проектов;
     
     - оценить их технико-экономическую эффективность;
     
     - объединить в одну систему рекомендации и технические решения по рациональному энергопользованию и энергосбережению;
     
     - создать предпосылки для подготовки долговременного комплексного плана реализации энергосбережения.
     
     С привлечением специализированной и аккредитованной организации учреждениям образования г. Петрозаводска необходимо произвести комплекс работ по энергетическим обследованиям с целью разработки энергетических паспортов на каждое муниципальное учреждение. Энергетический паспорт должен определить состояние энергообеспечения и определить топливно-энергетический баланс. На основании этого документа должна быть определена энергетическая стратегия, которая определит самые узкие места в энергосбережении и позволит направить денежные средства в наиболее эффективные мероприятия по энергосбережению ТЭР.
     

1.7. Цели и задачи подпрограммы

     
     Основной целью подпрограммы является повышение энергоэффективности муниципальных учреждений и предприятий Петрозаводского городского округа. Следствием достижения основной цели должно стать решение следующих экономических и социальных задач:
     
     - оптимизация энергопотребления на внутренних системах теплоснабжения объектов муниципальных учреждений и предприятий;
     
     - создание комфортного теплового режима во внутренних помещениях учреждений и предприятий;
     
     - снижение необоснованных потерь энергоресурсов в бюджетофинансируемых учреждениях и предприятиях до 50 процентов;
     
     - экономия бюджетных средств до 15 процентов;
     
     - снижение удельных  показателей потребления тепловой энергии до 25 процентов.


1.8. Сроки (этапы) реализации подпрограммы


     Первый этап: 2010-2015 годы. На первом этапе реализуются мероприятия обеспечивающие выполнение Федерального закона N 261-ФЗ, дающие снижение потребления теплоэнергоресурсов не менее 3 процентов в год и выход к 01.01.2015 г. на показатель экономии тепловой энергии в размере не менее 15 процентов по отношению к базовому 2009 году и снижение энергопотребления бюджетными организациями Петрозаводского городского округа к 01.01.2016 г. не менее 18%.
     
     Второй этап: 2016-2020 годы. На втором этапе реализуются мероприятия, необходимость которых будет определяться по результатам обязательных энергетических обследований.
     
     

Прогнозируемые значения индикаторов и показателей

Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации подпрограммы


Наименование показателя

Единица измерения

Значение показателя (2009 год - начальное значение)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Доля муниципальных учреждений и предприятий, имеющих автоматику регулирования теплопотребления:

%, к общ. числу

2,7

3,8

37

72,5

100

100

100

Удельный расход тепловой энергии бюджетными учреждениями, (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

Гкал/м(2)

0,39

0,38

0,37

0,36

0,35

0,33

0,32

Изменение удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями (в расчете на 1 кв. метр общей площади);

Гкал/м(2)

0

-0,012

-0,011

-0,011

-0,011

-0,010

-0,010

Изменение отношения удельного расхода тепловой энергии бюджетными учреждениями, использующими автоматическое регулирование теплопотребления, к удельному расходу тепловой энергии бюджетными учреждениями, не использующими автоматику регулирования теплопотребления;

0

0,96

0,94

0,93

0,92

0,91

0,90

Объём внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по подпрограмме

млн. руб.

0

0

35,69

45,34

60,46

75,57

85,22

     
   

1.9. Оценка социально-экономической и бюджетной эффективности реализации подпрограммы


     Одна из основных проблем - рост стоимости коммунальных услуг, поставляемых вне зависимости от качества их предоставления. Без автоматического регулирования теплопотребления невозможно обеспечить необходимый температурный режим и комфортность пребывания людей в помещениях объектов бюджетной сферы. Кроме того, автоматика регулирования теплопотребления дает реальные возможности для ресурсосбережения. При полной реализации подпрограммы создается механизм экономного расходования топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при их гарантированном предоставлении, снижение сверхнормативных затрат  на производство, транспортировку и потребление тепловой энергии. Кроме того, внедрение программных мероприятий повысит удовлетворенность граждан в предоставляемых услугах, снизит прямые и косвенные затраты бюджетных средств, позволит привлечь высвободившиеся средства на дальнейшее развитие инженерных структур, а также использовать освободившуюся сэкономленную мощность (энергоресурсы) на вновь вводимых объектах.
     
     В ходе реализации подпрограммы планируется достичь следующих результатов:
     
          - установка в зданиях бюджетной сферы и муниципальных предприятий и  учреждений Петрозаводского городского округа не менее 180 систем автоматического регулирования потребления тепловой энергии и интегрированным узлом учета потребляемых энергоресурсов;
     
          - реализация автоматического погодного, суточного, пофасадного регулирования потребления тепловой энергии в зданиях учреждений и предприятий бюджетной сферы;
     
     - снижение потребления тепловой энергии в учреждениях и предприятиях бюджетной сферы Петрозаводского городского округа не менее 30 процентов, что составляет 83906,7 ГКал в натуральном выражении или 11981,88 т.у.т.
     
          Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:
     
     - создания системы управления потреблением коммунальных ресурсов бюджетными организациями;
     
     - снижения роста затрат муниципальных предприятий и учреждений  Петрозаводского городского округа на оплату коммунальных услуг;
     
     - внедрения и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования.

1.10. Предложения по механизму управления подпрограммой


     Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
     
     Подпрограмма подвергается ежегодной корректировке, исходя из возможностей бюджета Петрозаводского городского округа на очередной финансовый год, предоставленных на реализацию подпрограммы субсидий из бюджета Республики Карелия, с учетом показателей эффективности реализации подпрограммы за предыдущий год, обоснованной необходимости пересмотра мероприятий, предложенных к реализации, уточнения адресных перечней объектов и объемов необходимых ресурсов для реализации мероприятий на предстоящий год.    
     

1.11. Предложения по первоочередным мероприятиям на территории Петрозаводского городского округа на 2011-2015 годы по подпрограмме

     Мероприятия по подпрограмме по первому этапу выполняются в соответствии с приложением, где указаны сроки и объемы работ по установке автоматики регулирования теплопотреблением, установка узлов учета тепловой энергии и проведения энергообследования с составлением энергетического паспорта по объектам бюджетной сферы. Объемы и пообъектные перечни (адресные списки объектов)  могут уточняться и корректироваться в зависимости от финансовой обеспеченности мероприятий и ходом их выполнения.
     
     Установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов выполняется по отдельно разрабатываемым адресным программам с привязкой к капитальному ремонту инженерных систем зданий и проведения санации ограждающих поверхностей. Подпрограммой предусматривается установка в среднем 35 автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в год. Необходимые финансовые средства рассчитываются в среднем и составляют 681000 рублей на устанавливаемую единицу. Источники финансирования определяются для каждого проекта индивидуально и имеют в основе внебюджетные источники.
     
     Установка узлов учета тепловой энергии предусматривает организацию учета и расчета за потребленную тепловую энергию организациями бюджетной сферы с расчетной тепловой нагрузкой менее 0,2 Гкал/час. Подпрограммой предусматривается проектирование и монтаж  приборов учета в 2011 году на 31 объектах бюджетной сферы. Затраты на монтаж одного узла учета тепловой энергии в среднем составляют 225 тыс.руб.
     

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

     
     
     Мероприятия по проведению энергетических обследований с составлением энергетического паспорта организаций бюджетной сферы предусматривают проведение в течении 2011-2012 годов обследование всех зданий организаций бюджетной сферы с общей площадью 473808,16 м(2).
     
     По результатам энергетического обследования будут разработаны энергетические паспорта зданий и перечень мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности организаций бюджетной сферы. На основании результатов энергетических обследований, в зависимости от экономического эффекта и объема затрат на реализацию энергосберегающих мероприятий подпрограмма подлежит корректировке в части адресных перечней с указанием мероприятия, источника финансирования и сроков выполнения энергосберегающих мероприятий. На данном этапе подразумевается заключение договоров с энергосервисными компаниями на выполнение работ по внедрению энергосберегающих мероприятий и технологий. После внедрения энергосберегающих мероприятий предусматривается повторное энергообследование организации бюджетной сферы в течении 5 лет после проведения первичного обследования.
          

          Мероприятия по повышению энергоэффективности зданий бюджетной сферы приведены в таблице:
     

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

     
  

1.12. Объемы и сроки выполнения мероприятий по установке автоматики регулирования теплопотреблением на объектах бюджетной сферы Петрозаводского городского округа


     Объемы финансирования определялись исходя из средней стоимости оборудования индивидуального автоматизированного теплового пункта в комплекте с узлом учета потребляемых энергоресурсов - 681,2 тыс. руб. Стоимость выполнения проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ приняты в среднем - 250 тыс. руб. Окончательная стоимость оборудования и выполнения работ варьируется исходя из конкретных условий по оснащаемому объекту.
     
     Подпрограммой предусматривается привлечение внебюджетных источников. Долевые объемы финансирования подпрограммы из различных источников показаны в таблице:

Источник финансирования

проценты

2011

2012

2013

2014

2015

Софинансирование из регионального бюджета в муниципальные объекты

0

5

5

5

4

Софинансирование из муниципального бюджета в муниципальные объекты

29

35

34

35

29

Внебюджетные источники

71

60

61

60

67


     Перед началом организации выполнения работ по установке автоматизированного индивидуального теплового пункта на объектах муниципальных учреждений и предприятий адресные списки и объемы уточняются по результатам энергетических обследований объектов и оптимизации решения по максимальной эффективности.

Объемы и сроки реализации показаны в таблице:

   

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

        

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


 Открыть таблицу
 Скачать таблицу




 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

Адресный перечень по проведению обязательных энергетических обследований в 2013 г. на муниципальных объектах Петрозаводского округа

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


(таблица дополнительно включена постановлением Администрации Петрозаводского городского округа от 25 декабря 2013 года N 6688, - см. предыдущую редакцию)


Подпрограмма II Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

Городская адресная подпрограмма "Внедрение коллективного (общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической энергии в многоквартирных домах на территории Петрозаводского городского округа на 2011 год".

Городская адресная подпрограмма к программе "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Петрозаводского городского округа на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года".

"Внедрение коллективного (общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической энергии в многоквартирных домах на территории Петрозаводского городского округа на 2011 год"

Паспорт Городской адресной подпрограммы "Внедрение коллективного (общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической энергии в многоквартирных домах на территории Петрозаводского городского округа на 2011 год".

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу



Введение


     Во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" возникает необходимость внедрения коллективного (общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической энергии в многоквартирных домах на территории Петрозаводского городского округа до 01 января 2012 года.
     
     Потребление энергоресурсов по приборам учета позволит снизить затраты (контролировать расходы) на приобретение тепловой и электрической энергии, горячей и холодной воды, повлияет на снижение потерь энергоресурсов в сетях при транспортировке до потребителя, что скажется на эффективности работы энергоснабжающих предприятий и также повысит инвестиционную привлекательность города Петрозаводска.
     
     Подпрограмма представляет собой документ, содержащий комплекс организационных, финансово-экономических и иных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям, срокам реализации и ожидаемым результатам, направленных на реализацию мероприятий предусмотренных подпрограммой "Внедрение коллективного (общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической энергии в многоквартирных домах на территории Петрозаводского городского округа на 2011 год".


1. Краткие термины Подпрограммы и их толкование


     Подпрограмма - Городская адресная подпрограмма "Внедрение коллективного (общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической энергии в многоквартирных домах на территории Петрозаводского городского округа на 2011 год".
     
     ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство;
     
     МКД - многоквартирный дом;
     
     ТСЖ - товарищество собственников жилья;
     
     ЖСК - жилищно-строительный кооператив;
     
     Управляющие организации - организации, осуществляющие управление многоквартирными жилыми домами;
     
     Многоквартирные жилые дома - жилые дома, в которых количество жилых квартир 2 и более.

 
2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения


     Значительная часть населения городского округа в настоящее время проживает в многоквартирных жилых домах, построенных до 1990 года, которые не оборудованы приборами учета энергоресурсов. По состоянию на 01.01.2010 года в многоквартирных домах, имеющих долю муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, установлено 0 коллективных приборов учета тепловой энергии и горячего водоснабжения, 908 коллективных приборов учета холодного водоснабжения, 0 коллективных приборов учета электрической энергии.
     
     По Федеральному закону от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" многоквартирные дома в срок до 01 января 2012 года должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой и электрической энергии.
     

 
3. Основные цели и задачи Подпрограммы


     Цель Подпрограммы: обеспеченность потребителей в многоквартирных домах, имеющих долю муниципальной собственности Петрозаводского городского округа, коллективными (общедомовыми) приборами учета потребления энергоресурсов; сокращение потребления и экономия энергоресурсов; оплата населением фактически потребленных энергоресурсов на основании показаний приборов учета энергоресурсов; снижение непроизводительных потерь энергоресурсов в сетях при их транспортировке предприятиями поставщиками энергоресурсов до коллективных (общедомовых) приборов учета энергоресурсов.
     
     Реализация Подпрограммы предполагает решение следующих основных задач:
     
     - приведение жилых домов в соответствие с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
     
     - учет энергоресурсов.

4. Условия включения многоквартирных жилых домов в Подпрограмму

     В данную Подпрограмму включаются многоквартирные жилые дома, имеющие долю муниципальной собственности Петрозаводского городского округа и максимальный объём потребления тепловой энергии, которых составляет более чем две десятых гигакалории в час (0,2 Гкал/час).

     
5. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы
 

     Софинансирование мероприятий подпрограммы происходит за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа.
     
     Объем финансирования за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа на 2011 год в сумме 65 444 тыс. руб. на долевое участие бюджета округа как собственника помещений в многоквартирном доме, установлен в максимальном размере, при условии выполнения организациями, осуществляющими установку приборов учета используемых энергетических ресурсов, всех видов работ. Финансирование из бюджета Петрозаводского городского округа осуществляется  на основании предъявленных к оплате Администрации Петрозаводского городского округа документов в рамках процедуры, установленной Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении  и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации", при наличии средств в бюджете Петрозаводского городского округа на текущий финансовый год.
     
     Реализация подпрограммы предусматривает привлечение финансовых средств собственников помещений в многоквартирных домах.
     
     Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, ориентировочно составляет 290,44 млн.руб.
     

Объемы и источники софинансирования Подпрограммы

Источник финансирования

Всего

Администрация
Петрозаводского городского округа

%

23

Сумма, тыс.руб.

65444

Собственники помещений МКД

%

77

Сумма, тыс.руб.

224996

Итого по подпрограмме, тыс.руб.

290440


6. Результаты реализации программы
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

     Успешная реализация Подпрограммы позволит:
     
     - привести многоквартирные жилые дома в соответствие с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
     
     - обеспечить сокращение потребления и экономию энергоресурсов;
     
     - обеспечить снижение непроизводительных потерь энергоресурсов в сетях при их транспортировке предприятиями-поставщиками.
      

7. Схема управления реализацией Подпрограммы, функции и полномочия участников подпрограммы
 

7.1. Участники Подпрограммы:
     
     - комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа;
     
     - управляющие организации;
     
     - собственники помещений.
     
     7.2. Формы и методы управления Подпрограммой, распределение полномочий и функций между участниками Подпрограммы.
     
     Полномочия и функции заказчика Подпрограммы:
     
     - Обеспечивает софинансирование работ по установке приборов учета энергоресурсов, в пределах установленного размера.
     
     - Принимает решение о распределении предусмотренных средств в местном бюджете на долевое софинансирование проведения установки приборов учета энергоресурсов между многоквартирными домами, которые включены в Подпрограмму.
     
     - Перечисляет на банковские счета выбранных собственниками помещений в МКД управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, которые осуществляют управление многоквартирным домом, средства для оплаты работ по установке приборов учета энергоресурсов.
     
     - Через товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, обеспечивает участие собственников помещений в софинансировании установки приборов учета энергоресурсов.
     
     - Уведомляет товарищества собственников жилья, жилищные, жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными домами, о принятии решения о выделении средств с указанием их объема на проведение установки приборов учета энергоресурсов.
     
     - Осуществляет контроль за проведением установки приборов учета энергоресурсов и целевым использованием средств.
     
     - Получает от товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций информацию о проведении установки приборов учета энергоресурсов.
     
     - Согласовывает акт приемки выполненных работ.
     
     Полномочия и функции товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, которые осуществляют управление многоквартирными домами:
     
     1. Направляют представителю заказчика Подпрограммы:
     
     - Подписанный председателем ТСЖ, ЖСК или иного специализированного потребительского кооператива, либо руководителем управляющей организации (далее - заказчик работ по установке прибора учета энергоресурсов в МКД) проект соглашения с Администрацией Петрозаводского городского округа о долевом финансировании работ по установке прибора учета энергоресурсов в МКД;
     
     - Проектно-сметную документацию (далее ПСД), которая разработана и утверждена в установленном порядке; при этом сметная часть ПСД должна быть согласована с "Региональным центром по ценообразованию в строительстве Республике Карелия";
     
     - Протокол общего собрания членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в МКД с решениями:
     
     а) Об утверждении сметы на проведение работ по установке прибора учета энергоресурсов в МКД (смета расходов по видам работ не должна превышать утвержденную стоимость работ и может содержать расходы на подготовку ПСД);
     
     б) Об утверждении долевого финансирования на установку прибора учета энергоресурсов в МКД за счет средств ТСЖ, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме с указанием объема средств, направляемых на проведение установки прибора учета энергоресурсов в МКД;
     
     2. Осуществляют организацию и контроль за проведением работ по установке приборов учета энергоресурсов в МКД.
     
     3. Принимают выполненные подрядной организацией работы, подписывают акты выполненных работ.
     
     4. Перечисляют на банковские счета выбранных собственниками помещений в многоквартирном доме подрядных организаций средства долевого финансирования для оплаты работ по установке приборов учета энергоресурсов в МКД;
     
     5. Представляют заказчику Подпрограммы:
     
     - ежемесячный отчет о ходе реализации Подпрограммы по установке приборов учета энергоресурсов (не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным);
     - ежемесячный отчет о расходовании средств, поступивших на банковские счета (не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным);
     
     - иную запрашиваемую информацию;
     
     - акты выполненных работ для согласования.
     
     Полномочия и функции собственников помещений МКД (членов ТСЖ, ЖСК):
     
     1. Принимают на общем собрании решение:
     
     - о долевом финансировании работ по установке приборов учета энергоресурсов в многоквартирном доме, видах работ, их стоимости и сроках проведения;
     
     - об утверждении сметы затрат на проведение работ по установке приборов учета
     
     - о направлении данного решения в управляющую организацию.
     
     2. Принимают участие в приемке выполненных работ.
     
     7.3. Формы взаимодействия между участниками реализации Подпрограммы
     
     1. Контроль выполнения подпрограммы осуществляется МУ "Жилищный контроль".
     
     2. Общее руководство за исполнением Подпрограммы осуществляет заместитель главы Администрации Петрозаводского городского округа - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства.
     
     3. МУ "Жилищный контроль" - информирует заместителя главы Администрации Петрозаводского городского округа - председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства о ходе выполнения Подпрограммы на основании данных управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК.
     
     4. Управляющие организации ежемесячно до 1 числа следующего месяца направляют информацию о ходе выполнения Подпрограммы, в том числе отчет о расходовании средств, представителю заказчика.
     
     7.4. Условие реализации Подпрограммы
     
     Подпрограмма реализуется при условии принятия Администрацией Петрозаводского городского округа решения о предоставлении финансовой поддержки за счет бюджета Петрозаводского городского округа.
     
     Принятие решения на общем собрании собственников жилья (за счет финансовых средств собственников) по установке приборов учета тепловой и электрической энергии, горячего и холодного водоснабжения.
     

 

8. Приложения

 

Приложение N 1


Стоимость по установке приборов учета на один многоквартирный дом по городской адресной Подпрограмме "Внедрение коллективного (общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической энергии в многоквартирных домах на территории Петрозаводского городского округа на 2011 год".

N п/п

Наименование

Ед. изм.,
руб.

Теплоснабжение

Электроснабжение

Водоснабжение

Четырехканальный
теплосчетчик Логика 8943 SONO 1500 СТ -4шт.

Прямое подключение

Подключение через трансформатор

Водомерный узел

1

Проектирование

Без НДС

24 000,00

-

-

-

2

Стоимость оборудования

Без НДС

111 259,68

5 000,00

7 300,00

9 240,00

3

Стоимость вспомогательного оборудования и материалов

Без НДС

32 000,00

1 250,00

1 680,00

11 345,00

4

Монтажные работы

Без НДС

34 000,00

7 200,00

9 500,00

15 000,00

5

Пусконаладочные работы

руб. без НДС

15 000,00

500,00

750,00

6

Итого

руб. без НДС

216 259,68

13 950,00

19 230,00

35 585,00

7

Итого с НДС

руб.

255 186,42

16 461,00

22 691,40

41 990,30


Обоснование выбора приборов учета тепловой энергии.

     Для многоквартирных жилых домов наибольшую актуальность приобретает четырехканальный узел учета тепловой энергии, позволяющий кроме расчета общего потребления тепловой энергии, также учитывать и потребление тепловой энергии по каждому виду теплопотребления отдельно (отопление, ГВС). В качестве предлагаемого к расчету в качестве теплосчетчика предлагается комплектный теплосчетчик Логика 8943 в следующем составе:
     

· Тепловычислитель  СПТ 943.1 4 канала - 1 шт
     

· Преобразователь расхода SONO 1500 CT  Ду 50 - 2 шт. (устанавливаются на вводе в тепловой узел на подающем и обратном трубопроводах)
     

· Преобразователь расхода SONO 1500 CT  Ду 40 - 1 шт. (устанавливается на подающем трубопроводе системы ГВС)


· Преобразователь расхода SONO 1500 CT  Ду 25 - 1 шт. (устанавливается на циркуляционном трубопроводе системы ГВС)


· Комплект согласованных датчиков температуры КТПТР - 05 - 4 шт.


Кроме теплосчетчика расчетная стоимость оснащения МКД прибором учета тепловой энергии включает замену вводной запорной арматуры и установку фильтров.

Принципиальная схема многоканального учета тепловой энергии на базе теплосчетчиков ЗАО НПФ Логика.






Приложение N 2


Адресный перечень многоквартирных домов, включенных в городскую адресную Подпрограмму "Внедрение коллективного (общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической энергии в многоквартирных домах на территории Петрозаводского городского округа на 2011 год".

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

     

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

          

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

     

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


Подпрограмма III Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на транспорте.
Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ПМУП "Городской транспорт" 2010-2014 г.г.

Паспорт Программы

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

     
1. Общая характеристика организации на 01.07.2010


Полное наименование организации (согласно учредительному документу)

Петрозаводское Муниципальное
унитарное предприятие
"Городской транспорт"

Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации

Шарапов Игорь Владимирович. - директор

Почтовый, юридический адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты

185031, Республика Карелия
г. Петрозаводск ул.Московская, 14,
тел./факс (8 142) 59-31-71

Основные подразделения и службы организации:

1. Производственно технический отдел.
2. Энергослужба.

Среднегодовая численность работников организации по регулируемому виду деятельности, в том числе
- производственного персонала по подразделениям;
- аппарата управления.

Среднегодовая численность
 работников  -  492 чел.
производственного персонала всего- 461 ч.
служба движения - 254 чел.
служба сбора выручки - 207 чел.
персонал аппарата управления - 31 чел.

Собственник имущества, используемого при осуществлении регулируемого вида деятельности

Муниципальное образование
Петрозаводский городской округ

Способ пользования, владения или распоряжения имуществом, используемого при осуществлении регулируемого вида деятельности

На праве хозяйственного ведения.


Анализ финансово- хозяйственной деятельности по регулируемому виду деятельности

 


Основные показатели финансово- хозяйственной деятельности организации за предшествующий период *

                                                                                                                                                                                                         Таблица 1.

Показатели

Единица измерения

2007
год

2008
год

2009
год

2009 год в % к 2007 году

Тарифы на товары и услуги по регулируемому виду деятельности

руб./ед.

-

-

-

-

Объем работ и услуг по регулируемому виду деятельности:
- в натуральном выражении;
- в денежном выражении





тыс. руб.

-

-

-

-

Объем инвестиций по регулируемому виду деятельности

тыс. руб.

-

-

-

-

Средняя заработная плата производственного персонала

руб.

-

-

-

-

Среднегодовая численность производственного персонала

ед.

-

-

-

-

Финансовый результат по регулируемому виду деятельности (прибыль+, убыток -)


тыс.руб.

-

-

-

-


* - Основные показатели финансово- хозяйственной деятельности организации за предшествующий период  отсутствуют, так как предприятие создано и функционирует только с 01.05.2010 года.


Основные результаты по направлениям Программы за предшествующий период *

(за период 2008-2009 гг.).

                                                                                         Таблица 2.

Основные направления

Основные мероприятия

Результат

Электрическая энергия

Тепловая энергия

Вода

Итого


* - Основные результаты по направлениям Программы за предшествующий период (за период 2008-2009 гг.) отсутствуют, так как предприятие создано и функционирует только с 01.05.2010 года.

2. Основные причины низкой энергоэффективности производства


                                                                                                                                                                                                      Таблица 4.

N

Наименование проблемы

Описание проблемы
(с использованием количественных характеристик-показателей)

Пути решения

1

Выход из строя и износ систем энергоснабжения, нарушение целостности конструкций зданий.

Банкротство предыдущего арендатора, на протяжении многих лет отсутствовало финансирование и в связи с этим не проводилось капитальных ремонтов, как зданий, так и инженерных сетей.

Проведение капитального ремонта зданий с применением современных технологий и материалов, проведение ремонтов и модернизации систем отопления, водоснабжения и электроснабжения.

2.

Высокий уровень физического и морального износа оборудования в подвижном составе и в целом подвижного состава.

Троллейбусный парк в г. Петрозаводске не обновлялся в должном количестве на протяжении существования троллейбусного движения в г. Петрозаводске.

Приобретение и ввод в эксплуатацию более современного подвижного состава.

3.

Отсутствие действенных стимулов к энергосбережению в условиях регулируемых  цен на энергоресурсы (газ и электроэнергию)

Несовершенство законодательной базы.

Изменение законов.


3. Цели, задачи, этапы реализации Программы

     
     Основной целью повышения энергетической эффективности производства является  экономия топливно-энергетических ресурсов и снижение материальных затрат на эти цели.
     
      Реализация Программы рассчитана на 2010-2014 г.г.
     

4. Система программных мероприятий
    

     Разрабатываются мероприятия в рамках требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на решение конкретной задачи. В таблице указываются основные мероприятия и определяются показатели, характеризующие достижения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. По достигнутым значениям показателей будет определяться степень решения проблем, достижения задачи.

.

Основные программные мероприятия

                                                                                                                                                                                                                                   Таблица 5

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


 
5. Механизм реализации Программы

5.1. График реализации мероприятий программы

     
     График реализации мероприятий Программы ежегодно утверждается руководителем организации.
     
     Руководитель организации обеспечивает полугодовой контроль за реализацией Программы в части программных мероприятий и показателей, характеризующих решение проблем.
     
     Ежегодно проводится мониторинг реализации Программы.

 

5.2. Ресурсное обеспечение программы

Основные источники средств для реализации Программы

                                                                         

                                                                                                                                                                                                     Таблица 6
                                                                                                                                                                                                     тыс. руб.

Источники
финансирования

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

ИТОГО

Собственные
средства
предприятий, тыс. р.  

143

1243

1198

663

844

4091

Кредиты коммерческих банков  

Иностранные
инвестиции  

Спонсорская
помощь  

ИТОГО

143

1243

1198

663

844

4091


Финансовое обеспечение Программы, тыс. руб.

                                                                                                                                                                                                     Таблица 7

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


6. Мониторинг реализации Программы

     Для проведения мониторинга реализации Программы оцениваются  показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно перечню в приложении N 1 к требованиям к программа по энергосбережению.

     

6.1. Основные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

                                                                                                                                                                                                                        Таблица 8

Показатели

Единица измерения

2009
год факт

2010
год оценка

2011
год прогноз

2012
год прогноз

2013
год прогноз

2014
год прогноз

2014 год в % к 2009 году

Снижение годового потребления электроэнергии

Тыс. кВт.ч.

0
(227,348)

6,82

6,82

6,82

6,82

6,82

34,1 (15%)

Снижение годового потребления теплоэнергии

Гкал

0
(1564)

46,9

46,9

46,9

46,9

46,9

234
(15%)

Экономия воды

тыс. м(3)

0
(21,154)

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63

3,17
(15%)


*- в графе 2009 год в скобках указаны ориентировочные величины показателей предшествующего собственника располагающегося на данных производственных площадях.


6.2. Оценка реализации Программы

     Оценка реализации Программы проводится по всем разработанным мероприятиям, направленным на решение проблем, изложенных в разделе 2.
     
     Степень реализации мероприятий определяется в зависимости от достигнутого значения показателя, характеризующего решение проблемы.
     

                                                                                                                                                                                                           Таблица 9
Мероприятие 1. Установка приборов учёта тепловой энергии

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Экономия теплоэнергии

0

15,6

15,6

15,6

15,6

15,6


Мероприятие 2 Замена электросчётчиков с трансформаторами тока на электросчётчики прямого включения.

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Экономия электроэнергии

0

0,42

0,42

0,42

0,42

0,42


Мероприятие 3. Установка датчиков присутствия и таймеров отключения

 

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Экономия электроэнергии

0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4


Мероприятие 4. Установка фотоэлементов на уличном освещении

 

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Экономия электроэнергии

0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Мероприятие 5. Установка пластиковых окон, парадных пластиковых дверей (с доводчиком), Повышение
тепловой защиты зданий и помещений (уплотнение щелей, оконных и дверных проёмов), установка тепловых экранов.

 

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Экономия электроэнергии

0

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Экономия теплоэнергии

0

20

20

20

20

20


Мероприятие 6. Замена устаревших ламп на энергосберегающие
     

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Экономия электроэнергии

0

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2


Мероприятие 7. Установка светильников с новыми отражателями

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Экономия электроэнергии

0

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8


Мероприятие 8. Поэтапный ремонт систем центрального отопления, с установкой устройств управления и
автоматического регулирования расхода теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Экономия теплоэнергии

0

11,2

11,2

11,2

11,2

11,2


Мероприятие 9. Проведение проектных работ, закупка, монтаж оборудования автоматизированной системы
коммерческого учёта электрической энергии (АСКУЭ)

 

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Экономия электроэнергии

0

1,4

1.4

1.4

1.4

1.4

Мероприятие 10. Своевременное устранение утечек воды

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Экономия водоснабжения

0

0,63

0,63

0,63

0,63

0,63


     Мониторинг реализации Программы проводится по итогам каждого года и представляет собой сбор и оценку следующих параметров:
     
     1. Достигнутых показателей, характеризующих решение проблем;
     
     2. Фактических значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
     
     3. Количества реализованных мероприятий;
     
     

Подпрограмма IV. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе наружного освещения Петрозаводского городского округа.


Паспорт подпрограммы

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


1. Введение

     В рамках полномочий Администрации Петрозаводского городского округа, как органа местного самоуправления, основной  функцией является эффективное экономное расходование бюджетных средств. Энергоресурсосбережение является одним из важных показателей, направленных на сокращение расходной части бюджета.

     Планируемые Администрацией Петрозаводского городского округа мероприятия направлены на модернизацию и замену устаревшего оборудования сетей наружного освещения на современное, эффективное, с учетом внедрения современных ресурсосберегающих технологий и мер стимулирования энергосберегающих программ, возможности использования и привлечения предприятиями ЖКХ всех доступных ресурсов, включая собственные, что позволит решить вопросы надежного и качественного обеспечения потребителей услугами жилищно-коммунального хозяйства.

     Вместе с тем, энергоресурсосбережение невозможно без учета потребления энергии, поэтому подготовительным этапом к реализации Подпрограммы будет являться выполнение мероприятий по приобретению и установке приборов учета электрической энергии на сетях наружного освещения и созданию автоматизированной системы управления наружным освещением на территории Петрозаводского городского округа.
     

2. Содержание проблемы


     Общее количество светоточек по городу - более 14,5 тысяч шт., в том числе порядка 10 тысяч на магистралях и улицах. Протяженность кабельных линий - около 200 км, воздушных линий - 650 км.

     Сети наружного освещения на территории Петрозаводского городского округа были спроектированы и построены по большинству районов в 60-70 годы, а центрального района в 50-х годах прошлого века. Реконструкции и модернизации с тех пор не проводилось, элементы сетей - кабель, провод, опоры, светильники, станционное оборудование в большинстве многократно превысило свой срок службы. Так, по светильникам: только 10% от всех еще не выработали свой срок службы, 12% получат износ в ближайшее время, остальные превысили срок службы в 2-4 раза.

     Серьезной проблемой является состояние сетей центрального района городского округа, где сети наружного освещения, в своем большинстве, получили 100% износ. По срокам и по реальному состоянию опоры уличного освещения давно требуют замены.

     Сети наружного освещения следует признать практически изношенными. Дальнейшая эксплуатация сетей без проведения кардинальных реконструкций крайне затруднительна, а приведение в соответствие с современными нормативами по освещенности улиц невозможно.

     В результате некачественного уличного освещения на территории Петрозаводского городского округа ухудшается криминогенная обстановка, увеличивается количество дорожно-транспортных происшествий, не обеспечивается полная безопасность населения.

     Имеющаяся система учета электроэнергии крайне громоздка и приблизительна.

     Затраты сил и средств на обследование сетей и на выполнение расчетов по проценту горения, мощности и времени, проводящихся ежемесячно, колоссальны. Значительны также  затраты на обслуживание кабельных линий сетей наружного освещения.

     Из-за отсутствия многотарифных приборов учета электроэнергии на сетях уличного освещения городского округа не используется льготный тариф потребления электроэнергии в ночное время с 23.00 до 7.00 часов, установленный для Северо-Запада России.

     Для увеличения уровня освещенности ряда улиц и дворовых территорий (на некоторых вообще не предусмотрено проектами уличное освещение), а также для рационального расходования электроэнергии необходима полная реконструкция сетей наружного освещения с применением современных материалов и технологий с разработкой конкретных проектных решений.
     

3. Цель и задачи подпрограммы


     Цель - Замена используемых светильников с лампами ДРЛ  на светильники с лампами Днат.  Внедрение современных энергосберегающих технологий. Обеспечение уровня освещенности в соответствии с современными нормативными документами.
     
     Задачи:
     
-  внедрение автоматизированной системы управления наружным освещением;
     
-  автоматизация учета потребляемой электроэнергии наружного освещения;
     
-  регулирование потребления электроэнергии наружного освещения;
     
-  улучшение качества обслуживания наружной электросети;
     

-  исключение из эксплуатации системы наружного освещения Петрозаводска ртутных газоразрядных ламп;
     

-  повышение надежности сетей наружного освещения;
     

-  приведение сетей наружного освещения в соответствие с современными нормативами по освещенности улиц.

4. Заключительные мероприятия по автоматизации системы управления наружным освещением, проводимые в 2011 году.

     В 2011 году Администрацией Петрозаводского городского округа проводится заключительный этап к реализации данной подпрограммы - приобретение и установка автоматизированной системы управления наружным освещением АСУНО "КУЛОН".
     
     Программно-аппаратный комплекс управления и диагностики сетей наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки АСУНО "КУЛОН" представляет собой автономную систему диспетчеризации удаленных объектов на базе GSM-сетей.
     
     Система управления наружным освещением позволит:
     
     - включать и отключать светильники наружного освещения по командам диспетчера или автоматически в автономном режиме в соответствии с графиком освещения, в независимости от того, присутствует ли в момент включения-выключения на объекте сеть GSM;
     
     - осуществлять сбор различных параметров трехфазных электрических сетей, используемых для питания светильников наружного освещения, таких как токи, напряжения, потребляемые мощности, фазовые сдвиги и частоты переменного тока (информация берется с подключенного к блоку счетчика электроэнергии);
     
     - позволяет принимать и передавать на диспетчерский пункт параметры качества электричества в сети от внешних измерительных устройств (счетчика электроэнергии), а также информации с 2 подключенных датчиков, таких как освещенности, открывания двери, пожарной безопасности и т.д;
     
     - позволяет диагностировать различные типы аварий на объекте и сообщать о них  диспетчеру  с помощью отправки сообщения на ПО и мобильные телефоны (благодаря встроенному в КУЛОН-Ц источнику бесперебойного питания, модуль перед отключением высылает сообщение об аварии, даже при отсутствии напряжения).

     Управление наружным освещением Петрозаводского городского округа будет осуществляться с центрального диспетчерского пункта по каналам сети сотовой телефонной связи GSM через 256 пунктов включения и учета электрической энергии.
     





Проведенные в 2010 году мероприятия  по приобретению и установке автоматизированной системы управления наружным освещением.

N п/п

Наименование мероприятий

Кол-во

1

Приобретение счетчика электроэнергии МЕРКУРИЙ 230.

256

2

Приобретение трансформатора тока измерительного

768

3

Приобретение контроллера пункта включения "КУЛОН-Ц"

57

4

Приобретение компьютера,  программного обеспечения АСУНО "Кулон"

1


     На заключительном этапе в 2011 году требуется приобретение контроллеров пунктов включения "КУЛОН-Ц" в количестве 199 штук.
      

5. Мероприятия подпрограммы по выполнению реконструкции и капитальному ремонту сети наружного освещения (2011-2015 г.г.)

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

     
     Примечание:
* подлежит корректировке при условии выделения средств из бюджетов Российской Федерации и Республики Карелия


6. Первоочередные мероприятия подпрограммы (2011-2015 гг.)


     В целях выполнения предписания ГИБДД г. Петрозаводска по повышению освещенности пешеходных переходов города и для проведения заключительных мероприятий по автоматизации системы управления наружным освещением, вводятся дополнительные мероприятия к основной программе наружного освещения Петрозаводского городского округа.
     

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


     Примечание:

     - цены действительны на 4 кв. 2010 года.

7. Расчет потенциала энергосбережения и экономии денежных средств при замене светильников на энергоэффективные.

      Подпрограмма систем наружного освещения состоит из комплексного состава работ, которые включают в себя замену опор уличного освещения, соединяющих проводов, общее наращивание количества световых точек, замена светильников и т.п.. Из всех мероприятий наиболее энергоэффективным является мероприятие по замене некоторых типов светильников на энергоэффективные.
     

     Расчет потенциала энергосбережения и экономии денежных средств при замене светильников энергоэффективные с используемыми малоэффективными лампами ДРЛ на светильники с лампами ДНаТ применительно для системы наружного освещения г. Петрозаводска представлен в таблице.

N п/п

Наименование мероприятия

Стоимость замены

Экономия электроэнергии в год

Экономия денежных средств в год*

руб. с НДС

кВт*ч в год

руб. с НДС

1.

Замена светильников с лампами ДРЛ-250 на ДНаТ-150 (1 шт.)

5300

348,1

1671

2.

Замена светильников с лампами ДРЛ-400 на ДНаТ-250

5700

522,15

2506

     
     Примечание:
      
*-По нерегулируемой цене на электрическую энергию (мощность) действительной на январь 2011 г.
     
*- Светильники в ценах на 2011 г.
             
     Всего требуется заменить 10202 светильника, замена будет производиться поэтапно, данные представлены в таблице.
     

Год

2011

2012

2013

2014

2015

Количество

2040

2040

2040

2040

2042

Стоимость замены, тыс.руб

10848

10848

10848

10848

10854,1


     Экономия в стоимостном выражении с учетом прогнозного роста тарифа на эл. энергию составит

     

Расчетный год

2011

2012

2013

2014

2015

Прогнозная величина стоимости эл.энергии, руб/КВт*час

4,8

5,28

5,80

6,38

7,02

Экономический эффект, тыс.кВт

725,79

1451,58

2177,38

2903,17

3629,65

Экономический эффект, тыс.руб в год

3483,8

7664,36

12628,78

18522,22

25480,17


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8. Ресурсное обеспечение

     8.1. Планируемые мероприятия Подпрограммы реализуются за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа.

     8.2.  Максимальная (расчётная) стоимость планируемых мероприятий по годам.

Год

Объём финансирования, тыс. рублей

2011

8738,700

2012

12823,282

2013

22532,020

2014

27 193,000

2015

36738,510

Итого по годам:


     8.3. При условии выделения средств на софинансирование программных мероприятий из бюджетов Российской Федерации и Республики Карелия объем средств бюджета Петрозаводского городского округа подлежит корректировке с учетом предоставленных субсидий из вышестоящих бюджетов в соответствии с действующим законодательством.
         

9. Перечень целевых индикаторов и показателей эффективности реализации мероприятий Подпрограммы

     Целевые индикаторы, которые планируется достичь к 2015 году по итогам выполнения подпрограммы:

     снижение средней мощности одного светильника на 80,1 Вт;

     снижение потребления электрической энергии на один светильник на 0,24 тыс.кВт·час в год:
     

N п/п

Показатели

Единицы измерения

Фактически 2009 г.

Значение целевого индикатора

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

1

Средняя мощность одного светильника

Вт

256,4

248,9




234,4




219,8




205,3




190,8




176,3

2

Среднее потребление электрической энергии на один светильник в год

МВт·час в год

0,84

0,82

0,77

0,72

0,68

0,64

0,60


10. Сроки реализации Подпрограммы

  

     2011 - завершающие работы по наращиванию автоматической системы управления наружным освещением и выполнение предписания ГИБДД.

     2012 - 2013 гг. - проведение капитального ремонта электрических сетей наружного освещения (не требующего разработки ПСД).

     
     2013 - разработка проектно-сметной документации на реконструкцию электрических сетей наружного освещения.
    
      2011 - проведение реконструкции сетей наружного освещения в местах пешеходных переходов.
     
     2013 - 2015 гг. - проведение реконструкции электрических сетей наружного освещения (с разработкой ПСД).


11. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

- Автоматизированный учет электроэнергии наружного освещения.
     

- Улучшение качества освещенности улиц, приведение в соответствие с современными нормативами по освещенности.
     

- Повышение надежности сетей наружного освещения.
     

- Снижение расхода электроэнергии на 6 % в год.
     

- Сокращение расходования бюджетных средств (уменьшение накладных расходов на обслуживание объектов наружного освещения, снижение финансовых расходов на потребляемую электроэнергию).
     

- Сокращение времени на ликвидацию аварийных ситуаций на электросетях наружного освещения на 15-20%.
     

- Повышение безопасности дорожного движения.
     

- Улучшение криминогенной обстановки в городе.  
     

- Повышение безопасности граждан.

12. Энергосервисный контракт

     Основой экономии электроэнергии в сфере наружного освещения является замена устаревших существующих светильников с ртутьсодержащими лампами (лампы типа ДРЛ) на современные  светильники с высокоэффективные разрядные натриевыми лампами (лампы типа ДНаТ). Общее количество уличных  светильников, включенных в систему наружного освещения Петрозаводского городского округа составляет 14422 , в том числе:

     с ртутными лампами ДРЛ-250- 9749 светоточек ;

     с ртутными лампами ДРЛ-400- 453 светоточек.
     
     Общее количество светильников с низкоэффективными ртутными лампами - 10202 штук, что составляет 71 % от общего количества. Данное мероприятие по установке новых светильников предполагается провести за счет средств энергосервисной компании. Экономия электроэнергии за счет замены устаревших светильников может стать предметом для заключения энергосервисного контракта.
     


Подпрограмма V. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Коммунальная инфраструктура Петрозаводского городского округа включает в себя такие крупные предприятия как
     
    -  ОАО "Петрозаводские коммунальные системы", занимается выработкой и транспортировкой тепловой энергии, транспортировкой электричества, водоснабжением и водоотведением.
     
   - ОАО "Славмо" вырабатывает тепловую энергию на микрорайон "Ключевая-2".
     
   - ООО "КАРТЭК" вырабатывает тепловую энергию на микрорайон "Ключевая-1,3,4".
     
     Программы предприятий включены в Региональную программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
     
     Основными мероприятиями по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры являются, в том числе:
     проведение обязательных энергетических обследований организаций коммунального комплекса, что позволит разработать пообъектные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
     
     анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;
     
     анализ договоров электро-, тепло-, газо- и водоснабжения жилых многоквартирных домов на предмет выявления положений договоров, препятствующих реализации мер по повышению энергетической эффективности;
     
     оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях;
     
     выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества и затем признанию права муниципальной собственности Петрозаводского городского округа на такие бесхозяйные объекты недвижимого имущества;
     
     организация управления бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов, с момента выявления таких объектов, в том числе определению источника компенсации возникающих при их эксплуатации нормативных потерь энергетических ресурсов (включая тепловую энергию, электрическую энергию), в частности за счет включения расходов на компенсацию данных потерь в тариф организации, управляющей такими объектами;
     капитальный ремонт тепловых сетей, модернизация изоляции теплотрасс надземной прокладки;
     
     автоматизация и диспетчеризация ЦТП с реконструкцией оборудования, внедрение АСКУЭ;
     
     модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия в том числе установка новых экономичных котлов в замен устаревших, модернизация КИПиА в котельных;
     
     модернизация ветхих теплотрасс с использованием труб в пенополиуретановой изоляции в целях сокращения потерь тепловой энергии и подпиточной воды;
     
     Сводные данные по предприятиям коммунальной инфраструктуры, в части затрат на проведение энергосберегающих мероприятий и экономический эффект от их реализации представлены в таблице:
     

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

6.1.  Основные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Показатели

Единица измерения

2009 год факт

2010 год оценка

2011 год прогноз

2012 год прогноз

2013 год прогноз

2014 год прогноз

2014 год в % к 2009 году

Снижение потерь электроэнергии

тыс.кВт*ч

2278

2006

2029

2029

2029

2029

89%

Снижение потерь теплоэнергии

Гкал

3156

2093

2093

2093

2093

2093

66%

Снижение потерь воды

м3

86,7

76

72

72

72

72

83%


 


Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ОАО "Славмо", тарифы на товары и услуги которого подлежат установлению Государственным комитетом Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов

Паспорт Программы

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

      

1. Общая характеристика организации на 01.01.2010

Полное наименование организации (согласно учредительному документу)

Открытое Акционерное Общество "Славмо"  

Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации  

Генеральный директор
Масляков Сергей Николаевич  

Почтовый, юридический адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты  

Город Петрозаводск,
улица Антонова дом 1,
телефон, факс 57-43-21  

 IKolesnikova@slavmo.onego.ru  

Основные подразделения и службы организации:
 

1.     Цельномолочный цех
2.     Цех по производству пищевых продуктов
3.     АУП
4.     Котельная
5.     Гараж
6.     Кафе "Морозко"
7.     Коммерческая служба
8.     Компрессорный цех
9.     Лаборатория
10.     Ремонтно-механический цех
11.     Электроцех
12.     Строительная группа
13.     Отдел материально-технического снабжения
14.     Служба КИП и А
15.     Охрана
16.     Хозгруппа
17.     Сантехучасток
18.     Столовая  

Среднегодовая численность работников организации по регулируемому виду деятельности, в том числе
- производственного персонала по подразделениям;
- аппарата управления.  




21 чел.

2 чел.  

Собственник имущества, используемого при осуществлении регулируемого вида деятельности  

ОАО "Славмо"  

Способ пользования, владения или распоряжения имуществом, используемого при осуществлении регулируемого вида деятельности  

Собственность  


Анализ финансово- хозяйственной деятельности по регулируемому виду деятельности
 
Основные показатели финансово- хозяйственной деятельности организации за предшествующий период  ( за период 2003-2009 гг.)  


                                                                                                                                                                                                           Таблица 1.

Показатели  

Единица измерения  

2003
год
 

2004
год
 

2005
год
 

2006
год
 

Тарифы на  услуги по регулируемому виду деятельности (отпуск тепловой энергии)  

руб./Гкал.  

616,99  

321,68  

321,68  

383,41  

Объем  услуг по регулируемому виду деятельности (отпуск тепловой энергии:
- в натуральном выражении;
- в денежном выражении  

Гкал.
тыс. руб.  

70151,9
34324,644  

76339,5
26453,271
  

68656.0
23765,457  

75453,8
30777,842  

Объем инвестиций по регулируемому виду деятельности  

тыс. руб.
  


9508,692  

Средняя заработная плата производственного персонала  

руб.  

6590,79  

7479,38  

8745,71  

9876,98  

Среднегодовая численность производственного персонала  

ед.  

21  

21  

21  

21  

Финансовый результат по регулируемому виду деятельности (прибыль+, убыток -)  

тыс.руб.  

1181,712  

1286,6  

0
  

0  

Показатели  

Единица измерения  

2007
год
 

2008
год
 

2009
год
 

2009 год в % к 2007 году  

Тарифы на  услуги по регулируемому виду деятельности (отпуск тепловой энергии)  

руб./Гкал.  

431,61  

511,26  

606,65  

140,2  

Объем  услуг по регулируемому виду деятельности (отпуск тепловой энергии):
- в натуральном выражении;
- в денежном выражении  

Гкал.
тыс. руб.  

76149,64
30601,817  

76193,89
39332,757
 

74729.0
44356,219  

98.1
144.9  

Объем инвестиций по регулируемому виду деятельности  

тыс. руб.
 


 

Средняя заработная плата производственного персонала  

руб.  

12937,09  

16814,13  

17597,62  

136  

Среднегодовая численность производственного персонала  

ед.  

21  

21  

21  

100
 

Финансовый результат по регулируемому виду деятельности (прибыль+, убыток -)  

тыс.руб.  

1139,1  

1286,6  

1127,1  

98.9  



Тарифы на  услуги по регулируемому виду деятельности (отпуск тепловой энергии), Руб/Гкал
 


Объем  услуг по регулируемому виду деятельности (отпуск тепловой энергии)
 в натуральном выражении, ГКал



Объем  услуг по регулируемому виду деятельности (отпуск тепловой энергии)
 в стоимостном выражении,  тыс. руб.



Средняя заработная плата производственного персонала, тыс. руб.



Финансовый результат по регулируемому виду деятельности (отпуск тепловой энергии), тыс. руб.

Соотношение тарифа и финансового результата  по регулируемому виду деятельности
(отпуск тепловой энергии), тыс. руб.


Основные результаты по направлениям Программы за предшествующий период  
( за период 2003-2009 гг.).

                                                                                                                                                                                                    Таблица 2.

Основные направления  

Основные мероприятия  

Результат
 

2003 год                    Модернизация котельной  

Перевод котельной на природный газ и автоматизация системы управления котлами

Внедрение новых технологий

2004 год             Модернизация сетевых насосов  

Установка частотного регулятора

Оптимизация энергоснабжения потребителей

2005 год               Оптимизация потребления тепловой энергии  

Возврат конденсата с производства в котельную

Оптимизация энергоснабжения потребителей

2006 год                 Модернизация системы подпитки тепловых сетей  

Установка насоса с частотным регулятором

Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия

2007 год                 Снижение тепловых потерь  

Замена изоляции наружных трубопроводов

Оптимизация энергоснабжения потребителей

2008 год              Оптимизация работы оборудования  

Режимная наладка котлов

Оптимизация энергоснабжения потребителей

2009 год             Энергосбережение  

Установка энергосберегающих светильников

Замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия

Итого

 

 

2. Основные причины низкой энергоэффективности производства



                                                                                                                                    Таблица 4.

N  

Наименование проблемы  

Описание проблемы
(с использованием количественных характеристик-показателей)
 

Пути решения  

1  

Потери тепла  

Износ тепловой изоляции обмуровки котлов  

Ремонт и восстановление тепловой изоляции. Исполнитель ОАО "Славмо"  

2  

Отсутствие приборного контроля выработки тепловой энергии  

Отсутствие приборного учета  

Установка приборов учета.

Исполнитель ОАО "Славмо"

 

3. Цели, задачи, этапы реализации Программы

  

    Повышение энергетической эффективности производства тепловой энергии за счет

      - увеличения КПД котлов,
     
     - снижения тепловых потерь,
    
      - внедрения приборного учета вырабатываемой тепловой энергии.  


 

4. Система программных мероприятий

 

     Разрабатываются мероприятия в рамках требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, направленные на решение конкретной задачи. В таблице указываются основные мероприятия и определяются показатели, характеризующие достижения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности. По достигнутым значениям показателей будет определяться степень решения проблем, достижения задачи.
     

Основные программные мероприятия

                                                                                                                                                                                                                                       Таблица 5  

Мероприятия  

Объект внедрения  

Объёмы финансирования  

Сроки реализации  

Ответственный исполнитель  

Показатель, характеризующий повышение энергоэффективности  

Ремонт и восстановление обмуровки котлов  

Котельная  

100 тыс.руб.  

Май-август 2010 года  

Начальник котельной  

Экономия тепловой энергии (ориентировочно 40 Гкал в год)  

Модернизация и текущий ремонт узла  горячего водоснабжения  

Теплопункт  

500 тыс.руб.  

Апрель-сентябрь 2010 года  

Зам.гл.инженера  

Экономия тепловой энергии (ориентировочно 250 Гкал в год)  

Проектирование, приобретение, монтаж и пуско-наладка узла учета тепла и пара  

Котельная  

2000 т.руб.  

2011 год  

Начальник котельной  

Экономия тепловой энергии (ориентировочно 500 Гкал в год)  

Режимная наладка 4-х котлов на мазуте  

Котельная  

400 т.руб.  

2011 год  

Начальник котельной  

Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии (ориентировочно 0,005 тут)  

Режимная наладка 4-х котлов на природном газе  

Котельная  

500 т.руб.  

2012 год  

Начальник котельной  

Изменение удельного расхода газа на выработку тепловой энергии(ориентировочно 0,005 тут)  

Замена изоляции трубопроводов  

Котельная  

1000 т.руб.  

2013 год  

Начальник котельной  

Экономия тепловой энергии (ориентировочно 300 Гкал в год  

Модернизация освещения с применением светодиодных ламп  

Котельная  

600 т.руб.  

2014 год  

Начальник котельной  

Экономия электроэнергии (ориентировочно 1 кВт в час)  

                                     

  

5. Механизм реализации Программы

5.1. График реализации мероприятий программы
 

     Руководитель предприятия организует работу структурных подразделений по достижению показателей, характеризующих решение проблем.
     
     Для координации деятельности ответственных исполнителей Программы и работы структурных подразделений создается рабочая группа и разрабатывается график реализации мероприятий Программы. В графике определяются дата и ответственные исполнители планируемых мероприятий.
     
     График реализации мероприятий Программы ежегодно утверждается руководителем организации.
     

Мероприятия  

Объект внедрения  

Сроки реализации  

Ответственный исполнитель  

Ремонт и восстановление обмуровки котлов  

Котельная  

Май-август 2010 года  

Начальник котельной  

Модернизация и текущий ремонт узла  горячего водоснабжения  

Теплопункт  

Апрель-сентябрь 2010 года  

Зам.гл.инженера  

Проектирование, приобретение, монтаж и пуско-наладка узла учета тепла и пара  

Котельная  

2011 год  

Начальник котельной  

Режимная наладка 4-х котлов на мазуте  

Котельная  

2011 год  

Начальник котельной  

Режимная наладка 4-х котлов на природном газе  

Котельная  

2012 год  

Начальник котельной  

Замена изоляции трубопроводов  

Котельная  

2013 год  

Начальник котельной  

Модернизация освещения с применением светодиодных ламп  

Котельная  

2014 год  

Начальник котельной  

     
     Руководитель организации обеспечивает полугодовой контроль за реализацией Программы в части программных мероприятий и показателей, характеризующих решение проблем.
     
     Ежегодно проводится мониторинг реализации Программы.  

 

5.2. Ресурсное обеспечение программы

Основные источники средств для реализации Программы

                                                                          

                                                                                                                                                                                                   Таблица 6
                                                                                                                                                                                                    тыс. руб.  

Источники
финансирования
 

2010    год  

2011
год
 

2012   год  

2013  год  

2014   год  

ИТОГО
 

Собственные
средства
предприятий  

600  

2400  

500  

1000  

600  

5100  

В том числе: Кредиты коммерческих банков  

600  

2400  

500  

1000  

600  

5100  

Иностранные
инвестиции  

0  

0  

0  

0  

0  

0  

Спонсорская
помощь  

0  

0  

0  

0  

0  

0  


ИТОГО  

600  

2400  

500  

1000  

600  

5100  

    
      Финансовое обеспечение Программы  
                                                                                                                                                                                           
Таблица 7
                                                                                                                                                                                            тыс.руб.  

Программные мероприятия  

2010    год  

2011
год
 

2012   год  

2013  
год
 

2014   год  

ИТОГО
 

Ремонт и восстановление обмуровки котлов  

100  

100  

Модернизация и текущий ремонт узла  горячего водоснабжения  

500  

500  

Проектирование, приобретение, монтаж и пуско-наладка узла учета тепла и пара  

2000  

2000  

Режимная наладка 4-х котлов на мазуте  

400  

400  

Режимная наладка 4-х котлов на природном газе  

500  

500  

Замена изоляции трубопроводов  

1000  

1000  

Модернизация освещения с применением светодиодных ламп  

600  

600  

 

6. Мониторинг реализации Программы
 

     Для проведения мониторинга реализации Программы оцениваются  показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности согласно перечню в приложении N 1 к требованиям к программам по энергосбережению.
     

6.1. Основные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

                                                                                                                                                                                                               Таблица 8  

Показатели  

Единица измерения  

2009
год факт
 

2010
год оценка
 

2011
год прогноз
 

2012
год прогноз
 

2013
год прогноз
 

2014
год прогноз
 

2014 год в % к 2009 году  

Экономия электроэнергии  

КВт/час  

8000  

2000  

98,9  

Экономия тепловой энергии  

Гкал  

290  

500  

300  

98,6  

Снижение удельного расхода топлива (газа) на выработку тепловой энергии  

Т.у.т.



 

0.005  

99,8  

Снижение удельного расхода топлива (мазута) на выработку тепловой энергии  

Т.у.т.

0,005  

99,8  


6.2. Оценка реализации Программы
 

 

     Оценка реализации Программы проводится по всем разработанным мероприятиям, направленным на решение проблем, изложенных в разделе 2.
     
     Степень реализации мероприятий определяется в зависимости от достигнутого значения показателя, характеризующего решение проблемы.
     
                                                                                                                                                                                                         Таблица 9
     

Мероприятие 1. Установка энергосберегающих светильников

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Экономия электроэнергии, КВт/час  

8000  


Мероприятие 2.  Ремонт и восстановление обмуровки котлов  

Основной показатель / показатели  

2009
год факт
 

2010
год
 

2011
год
 

2012
год
 

2013
год
 

2014
год
 

Экономия тепловой энергии, ГКал  

40  



Мероприятие 3. Модернизация и текущий ремонт узла  горячего водоснабжения

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Экономия тепловой энергии, ГКал

250


Мероприятие 4. Проектирование, приобретение, монтаж и пуско-наладка узла учета тепла и пара
  

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Экономия тепловой энергии, ГКал  


500  


Мероприятие 5. Режимная наладка 4-х котлов на мазуте  

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Изменение удельного расхода топлива (мазута) на выработку тепловой энергии,т.у.т



0,005



Мероприятие 6. Режимная наладка 4-х котлов на природном газе
 

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Изменение удельного расхода топлива (газа) на выработку тепловой энергии,т.у.т




0.005  


Мероприятие 7. Замена изоляции трубопроводов  

Основной показатель / показатели  

2009
год факт
 

2010
год
 

2011
год
 

2012
год
 

2013
год
 

2014
год
 

Экономия тепловой энергии, ГКал  




300  


Мероприятие 8. Модернизация освещения с применением светодиодных ламп

Основной показатель / показатели

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Экономия электроэнергии, КВт/час  


 


2000  


     Мониторинг реализации Программы проводится по итогам каждого года и представляет собой сбор и оценку следующих параметров:
     
     1. Достигнутых показателей, характеризующих решение проблем;
     
     2. Фактических значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
     
     3. Количества реализованных мероприятий;
     
     4. Объема  финансовых ресурсов.
     
     
     

Программа ООО "КАРТЭК" по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, тарифы на товары и услуги которых подлежат установлению Государственным комитетом Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов

 


Введение

     Программа подготовлена на основе анализа существующего состояния предприятия с учетом оценки финансовых ресурсов и эффективности их расходования. Основу Программы составляет система энергосберегающих мероприятий.
     

Паспорт Программы

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

     
1. Общая характеристика организации на 01.01.2010

 

Полное наименование организации (согласно учредительному документу)

Общество с ограниченной ответственностью "КАРТЭК"

Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации

Голятин Владимир Владимирович - директор

Почтовый, юридический адрес организации, телефон, факс, адрес электронной почты

185034, Карелия республика, г. Петрозаводск, ул. Онежской флотилии, д. 1, проходная завода "Авангард", оф. 4, т/ф (8142)59-28-56, 59-28-57 (факс), e-mail: ktk10@mail.ru

Основные подразделения и службы организации:

Административно-управленческий аппарат, производственно-технический отдел, котельная, санитарно-технический участок, лаборатория, электроучасток

Среднегодовая численность работников организации по регулируемому виду деятельности, в том числе

80 человек

- производственного персонала по подразделениям;

производственно-технический отдел - 3 человека, котельная - 39 человек, санитарно-технический участок - 5 человек, лаборатория - 4 человека, электроучасток - 12 человек

- аппарата управления.

17 человек

Собственник имущества, используемого при осуществлении регулируемого вида деятельности

ООО "КАРТЭК" и организации: ООО "Актив плюс",  ООО "ВИП-консалтинг", ОАО "Финансовая лизинговая компания"

Способ пользования, владения или распоряжения имуществом, используемого при осуществлении регулируемого вида деятельности

Аренда оборудования, зданий и сооружений


Основные показатели финансово- хозяйственной деятельности организации за предшествующий период

                                         Таблица 1.

Показатели

Единица измерения

2008
год

2009
год

2009 год в % к 2008 году

Тарифы на товары и услуги по регулируемому виду деятельности

руб./ед.

673,05


657,16

-2,4%

Объем работ и услуг по регулируемому виду деятельности:
- в натуральном выражении;
- в денежном выражении

Гкал



тыс. руб.


54 592,09 ГКал


36 743, 20522


133 076,96 ГКал


87 452,8567


+143,77%


+138,01%

Средняя заработная плата производственного персонала

руб.

11592

13100

+13%

Среднегодовая численность производственного персонала

ед.

45

51

+13%

Финансовый результат по регулируемому виду деятельности (прибыль+, убыток -)


тыс.руб.

-1637

-16509

-908,19%


2. Основные причины низкой энергоэффективности производства


                                                                                        Таблица 4.

N

Наименование проблемы

Описание проблемы
(с использованием количественных характеристик-показателей)  

Пути решения

1  

Энергоэффективность на уровне, ниже среднего

 

Износ основных фондов, находящихся в собственности предприятия и в аренде  

Капитальный ремонт котла КВГМ 50\150, №2 , замена сетевых насосов водозабора  

2  

Значительные потери тепловой энергии ввиду изношенности теплоизоляции трубопроводов  

Замена теплоизоляции  

3  

Повышенный расход электроэнергии  

Внедрение ЧРП, замена светильников на энергосберегающие  

 

 

3. Цели, задачи реализации Программы

     ООО "КАРТЭК" определяет следующие цели и задачи реализации Программы:

     - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
     
     - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
     
     - экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении.
     
     Как следствие осуществления задач:
     
     - изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.
     
     - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;

4. Система программных мероприятий


     ООО "КАРТЭК» определило основные мероприятия по следующим основным направлениям:
     
     - мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, учтённые в инвестиционных и производственных программах;
     
     -  мероприятия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой энергии, передачи электрической и тепловой энергии, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий;
     
     - мероприятия, проводимые в рамках обязательного энергетического обследования;
     
     - мероприятия по организации приборного учета энергоносителей;
     
     - мероприятия, направленные на снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды при производстве тепловой энергии;
     
     - мероприятия по сокращению потерь электрической энергии, тепловой энергии при их передаче;
     
     - мероприятия по внедрению современных автоматизированных информационных технологий, систем учета и мониторинга расходования энергоресурсов;
     
     - мероприятия по стимулированию работников по результатам достигнутой экономии.

Основные программные мероприятия


                                                                                                                                                   Таблица 5

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


5. Механизм реализации Программы

5.1. График реализации мероприятий программы
 

     Для координации деятельности ответственных исполнителей Программы и работы структурных подразделений на предприятии создана рабочая группа и разрабатывается график реализации мероприятий Программы.  
     
     График реализации мероприятий Программы ежегодно утверждается руководителем организации.
     
     Руководитель организации обеспечивает полугодовой контроль за реализацией Программы в части программных мероприятий и показателей, характеризующих решение проблем.
     
     Ежегодно планируется осуществление мониторинга реализации Программы.
     

5.2. Ресурсное обеспечение программы



Основные источники средств для реализации Программы
 

                                                                                                                                                                                                      Таблица 6
                                                                                                                                                                                                      тыс. руб.

Источники
финансирования

2010    год

2011
год

2012   год

2013  год

2014   год

ИТОГО

Собственные средства
предприятий

6507

2000

2960

1271

12738


ИТОГО

6507

2000

2960

1271

12738


6. Основные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.


     - экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении;
     
     - экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении;
     
     - экономия воды в натуральном и стоимостном выражении;
     
     - экономия природного газа в натуральном и стоимостном выражении;
     
     - изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии.
                                                                                                                                                                                                                       Таблица 7

Показатели

Единица измерения

2009
год факт

2010
год оценка

2011
год прогноз

2012
год прогноз

2013
год прогноз

2014
год прогноз

2014 год в % к 2009 году

- изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии;

Кг.у.т./Гкал

160,5

160,5

155,7

155,7

155,7

155,7

3

- динамика изменения фактического объема потерь тепловой энергии при ее передаче;

Гкал

1454.551

1454.551

1454.551

1410,91

1410,91

1410,91

3

- динамика изменения объемов электрической энергии, используемой при выработке и передаче тепловой энергии.

Квт.ч./Гкал

33,56

33,3

33,3

33,3

32,8

32,8

3

7.Оценка реализации Программы

     Оценка реализации Программы проводится по всем разработанным мероприятиям, направленным на решение проблем, изложенных в разделе 2.
     
     Степень реализации мероприятий определяется в зависимости от достигнутого значения показателя, характеризующего решение проблемы (см. ниже приведенные мероприятия).

Мероприятие 1.

Изменение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии,    м3/1Гкал

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Капитальный ремонт котла КВГМ 50\150,  N 2  

160,5  

160,5  

155,7  

155,7  

155,7  

155,7  

Энергоаудит  


Мероприятие 2.

Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении и уменьшение объема потерь тепловой энергии при ее передаче,   кВт/ч

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Замена теплоизоляции теплотрасс  

1454.551

1454.551

1454.551

1410,91

1410,91

1410,91

Установка прибора учета тепловой энергии по объекту "Завод"


Мероприятие 3.

Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении кВтч/ ГКал

2009
год факт

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Внедрение ЧРП на насосы водозабора  

Внедрение ЧРП на дымососы и дутьевые вентиляторы  

33,56

33,3

Замена сетевых насосов водозабора  

33,56  

33,3

33,3

33,3

32,8

Установка прибора учета (группы учета) на водогрейную котельную

Установка прибора учета (группы учета) на паровую котельную  

Установка системы автоматического контроля учета (АСКУЭ) электроэнергии

Замена светильников на энергосберегающие  


ИТОГО Квт/ч/Гкал

33,56

33,3

33,3

33,3

32,8

32,8


(программа в редакции постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 9 июня 2011 года  N 2150, - см. предыдущую редакцию)


     Текст сверен по:
     Информационный бюллетень N 41.2
     23.06.2011 г. С. 89-194














Ссылается на


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права     Температура в Петрозаводске
  
   © 2025 Кодекс ИТ