РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15 октября 2008 года N 419р-П
[ Об утверждении проекта среднесрочного
финансового плана Республики Карелия ]
В соответствии со статьей 174 Бюджетного
кодекса Российской Федерации утвердить
прилагаемый проект среднесрочного
финансового плана Республики Карелия на
2009-2011 годы.
Глава Республики Карелия С.Л. Катанандов
Проект среднесрочного финансового плана Республики Карелия на 2009-2011 годы
Таблица 1
Основные параметры
консолидированного бюджета
Республики Карелия на 2009-2011 годы
(тыс. рублей)
Показатель |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
Плановый период | |
|
|
|
|
2010 год |
2011 год |
Общий объем доходов |
22 308 259,0 |
24 839 810,0 |
27 716 921,1 |
29 052 860,1 |
30 932 319,1 |
в том числе |
|
|
|
|
|
1.Налоговые и неналоговые доходы |
17 444 390,0 |
19 334 784,0 |
22 464 558,0 |
24 316 048,0 |
26 628 276,0 |
из них: |
|
|
|
|
|
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
3 594 190,0 |
2 149 060,0 |
2 174 447,0 |
2 227 913,0 |
2 244 381,0 |
2. Безвозмездные поступления |
4 863 869,0 |
5 505 026,0 |
5 252 363,1 |
4 736 812,1 |
4 304 043,1 |
Общий объем расходов |
23 280 290,0 |
27 323 025,0 |
29 940 912,3 |
31 460 148,9 |
33 568 518,4 |
из них: |
|
|
|
|
|
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
10 365 962,0 |
11 466 201,0 |
14 505 359,0 |
14 964 925,0 |
15 406 290,0 |
Профицит (+), дефицит (-) |
-972 031,0 |
-2 483 215,0 |
-2 223 991,2 |
-2 407 288,8 |
-2 636 199,3 |
|
5,6 |
12,8 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
Таблица 2
Основные
параметры бюджета Республики Карелия на
2009-2011 годы
(тыс. рублей)
Показатели |
2007 год |
2008 год |
2009 год |
Плановый период |
||||
|
|
|
|
2010 год |
2011 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
I. Бюджет Республики Карелия |
||||||||
Общий объем доходов |
16 409 400,0 |
19 167 307,0 |
21 664 761,1 |
22 344 924,1 |
23 527 331,1 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
Налоговые и неналоговые доходы, всего: |
11 547 061,0 |
13 660 947,0 |
16 412 398,0 |
17 608 112,0 |
19 223 288,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
налоги на прибыль, доходы |
6 378 713,0 |
8 363 506,0 |
10 490 540,0 |
11 524 790,0 |
12 648 530,0 |
|||
налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
918 663,0 |
1 004 990,0 |
1 191 750,0 |
1 193 364,0 |
1 374 004,0 |
|||
налоги на совокупный доход |
342 815,0 |
423 376,0 |
540 488,0 |
583 297,0 |
624 046,0 |
|||
налоги на имущество |
1 430 267,0 |
1 575 996,0 |
1 816 310,0 |
1 804 424,0 |
1 899 010,0 |
|||
налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
252 266,0 |
278 060,0 |
330 132,0 |
347 955,0 |
367 164,0 |
|||
государственная пошлина |
225,0 |
1 678,0 |
1 888,0 |
1 897,0 |
1 902,0 |
|||
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
-54 136,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
221 730,0 |
195 480,0 |
199 954,0 |
186 404,0 |
189 174,0 |
|||
платежи при пользовании природными ресурсами |
407 097,0 |
348 779,0 |
360 849,0 |
360 595,0 |
386 170,0 |
|||
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
1 575 167,0 |
1 325 690,0 |
1 400 790,0 |
1 551 605,0 |
1 681 445,0 |
|||
доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
33 204,0 |
93 529,0 |
37 674,0 |
10 858,0 |
8 298,0 |
|||
административные платежи и сборы |
20 158,0 |
24 320,0 |
29 411,0 |
29 421,0 |
29 438,0 |
|||
штрафы, санкции, возмещение ущерба |
2 334,0 |
6 346,0 |
4 562,0 |
5 452,0 |
6 057,0 |
|||
доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
24 089,0 |
11 147,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
возврат субсидий и субвенций прошлых лет |
-14 250,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
прочие неналоговые доходы |
8 719,0 |
8 050,0 |
8 050,0 |
8 050,0 |
8 050,0 |
|||
Безвозмездные поступления, всего: |
4 862 339,0 |
5 506 360,0 |
5 252 363,1 |
4 736 812,1 |
4 304 043,1 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
4 862 335,0 |
5 278 490,0 |
4 880 133,4 |
4 364 583,1 |
3 931 813,1 |
|||
безвозмездные поступления от государственных организаций |
0,0 |
227 870,0 |
372 229,7 |
372 229,0 |
372 230,0 |
|||
прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций |
|
|
|
|
|
|||
прочие безвозмездные поступления |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Общий объем расходов |
17 549 812,0 |
21 116 338,0 |
23 242 657,4 |
24 017 694,1 |
25 352 812,8 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
3 794 950,0 |
4 787 093,0 |
5 483 185,0 |
5 747 710,0 |
6 034 879,0 |
|||
оплата работ, услуг |
1 719 633,0 |
2 474 673,0 |
2 250 601,0 |
2 652 995,0 |
2 781 797,0 |
|||
обслуживание государственного долга |
165 707,0 |
320 650,0 |
388 606,0 |
422 484,0 |
450 479,0 |
|||
безвозмездные перечисления организациям |
1 320 044,0 |
528 125,0 |
524 578,0 |
550 899,0 |
586 637,0 |
|||
безвозмездные перечисления бюджетам |
5 353 226,0 |
7 508 213,0 |
8 571 398,0 |
8 390 095,0 |
8 648 607,0 |
|||
социальное обеспечение |
3 156 098,0 |
2 759 663,0 |
3 492 737,0 |
3 455 837,0 |
3 637 290,0 |
|||
расходы по операциям с активами |
1 843 922,0 |
2 462 986,0 |
2 235 705,8 |
2 390 502,3 |
2 539 514,1 |
|||
прочие расходы |
196 232,0 |
274 935,0 |
295 846,6 |
407 171,8 |
673 609,7 |
|||
Профицит (+), дефицит (-) бюджета |
|
|
|
|
|
|||
тыс. руб. |
-1 140 412,0 |
-1 949 031,0 |
-1 577 896,3 |
-1 672 770,0 |
-1 825 481,7 |
|||
в % к доходам |
9,9 |
14,3 |
9,6 |
9,5 |
9,5 |
|||
Источники финансирования дефицита бюджета |
1 140 412,0 |
1 949 031,0 |
-1 577 896,3 |
1 672 770,0 |
1 825 481,7 |
|||
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
1 140 412,0 |
1 949 031,0 |
-1 577 896,3 |
1 672 770,0 |
1 825 481,7 |
|||
государственные ценные бумаги, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации |
659 769,0 |
550 000,0 |
380 000,0 |
360 000,0 |
300 000,0 |
|||
кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
632 000,0 |
700 000,0 |
1 050 000,0 |
1 000 000,0 |
1 100 000,0 |
|||
бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
-17 055,0 |
-3 686,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
-224 415,0 |
443 241,0 |
156 835,7 |
300 706,0 |
495 228,7 |
|||
иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
90 113,0 |
259 476,0 |
-8 939,4 |
12 064,0 |
-69 747,0 |
|||
источники внешнего финансирования дефицита бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
кредиты кредитных организаций в иностранной валюте |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
иные источники внешнего финансирования дефицита бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
Справочно: |
|
|
|
|
|
|||
Бюджетные инвестиции |
1 038 875,0 |
1 504 703,0 |
1 382 234,0 |
1 636 161,0 |
1 685 247,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
в объекты государственной собственности |
591 497,0 |
922 034,0 |
680 789,0 |
1 014 621,0 |
1 045 060,0 |
|||
на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности |
447 378,0 |
582 669,0 |
701 445,0 |
621 540,0 |
640 187,0 |
|||
1.6. Государственный долг Республики Карелия на конец года – всего |
3 174 685,0 |
4 695 242,0 |
6 266 302,0 |
7 716 819,0 |
9 166 819,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
тыс.рублей |
3 174 685,0 |
4 695 242,0 |
6 266 302,0 |
7 716 819,0 |
9 166 819,0 |
|||
тыс.долларов |
|
|
|
|
|
|||
Верхний предел государственного долга Республики Карелия на конец года – всего |
2 509 283,0 |
5 000 000,0 |
7 000 000,0 |
8 600 000,0 |
9 700 000,0 |
|||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|||
тыс.рублей |
2 509 283,0 |
5 000 000,0 |
7 000 000,0 |
8 600 000,0 |
9 700 000,0 |
|||
тыс.долларов |
|
|
|
|
|
|||
II. Бюджет Карельского территориального фонда обязательного медицинского страхования |
||||||||
Общий объем доходов |
2 767 581 |
2 671 283 |
2 973 247 |
2 735 883 |
2 901 886 | |||
в том числе: |
|
|
|
|
| |||
2.1. Налоговые и неналоговые доходы: |
674 994 |
772 849 |
852 704 |
918 870 |
983 173 | |||
в том числе: |
|
|
|
|
| |||
налоги и взносы на социальные нужды |
611 909 |
707 500 |
779 783 |
842 166 |
901 117 | |||
из них страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, уплачиваемые в территориальные фонды обязательного медицинского страхования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
|
|
|
|
| |||
налоги на совокупный доход |
39 731 |
45 803 |
51 069 |
55 140 |
58 988 | |||
задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
136 |
60 |
52 |
50 |
48 | |||
штрафы, санкции, возмещение ущерба |
369 |
1 211 |
0 |
0 |
0 | |||
прочие неналоговые доходы |
22 849 |
18 275 |
21 800 |
21 514 |
23 020 | |||
2.2. Безвозмездные поступления: |
2 092 587 |
1 898 434 |
2 120 543 |
1 817 013 |
1 918 713 | |||
в том числе: |
|
|
|
|
| |||
межбюджетные трансферты из федерального фонда обязательного медицинского страхования |
1 041 004 |
836 336 |
1 187 433 |
483 713 |
483 713 | |||
межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе поступления в качестве страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
1 051 583 |
1 062 098 |
933 110 |
1 333 300 |
1 435 000 | |||
2.3. Общий объем расходов - всего |
2 775 704 |
2 677 355 |
2 973 247 |
2 735 883 |
2 901 886 | |||
в том числе: |
|
|
|
|
| |||
аппараты органов управления государственных внебюджетных фондов |
28 650 |
33 351 |
39 310 |
43 321 |
46 436 | |||
территориальная программа ОМС |
2 112 503 |
2 259 224 |
2 904 863 |
2 691 727 |
2 854 510 | |||
прочие расходы |
634 551 |
384 780 |
29 074 |
835 |
940 | |||
2.4. Профицит (+), дефицит(-) бюджета, тыс. руб. |
-8 123 |
-6 072 |
0 |
0 |
0 | |||
Источники финансирования дефицита бюджета: |
8 123 |
6 072 |
0 |
0 |
0 | |||
изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
8 123 |
6 072 |
0 |
0 |
0 | |||
иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Таблица 3
Предельные объемы бюджетного финансирования расходов бюджета Республики Карелия в 2009 - 2011 годах
(тыс. рублей)
N пункта |
Наименование |
Код главного распорядителя |
Раздел |
Подраздел |
Целевая статья |
Вид расходов |
2007 год (отчет) |
2008 год (план) |
2009 год |
в том числе: |
2010 год |
в том числе: |
2011 год |
в том числе: | |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
БДО |
БПО |
|
БДО |
БПО |
|
БДО |
БПО | ||
1. |
Министерство внутренних дел по Республике Карелия |
188 |
|
|
|
|
|
|
648 095,8 |
932 005,6 |
1 004 723,6 |
1 004 723,6 |
0,0 |
1 061 399,7 |
814 848,0 |
246 551,7 |
1 089 269,6 |
875 280,0 |
213 989,6 |
1.1. |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
188 |
03 |
|
|
|
|
|
647 971,8 |
920 508,6 |
1 000 111,6 |
1 000 111,6 |
0,0 |
1 051 590,7 |
814 848,0 |
236 742,7 |
1 080 756,6 |
875 280,0 |
205 476,6 |
1.1.1. |
Органы внутренних дел |
188 |
03 |
02 |
|
|
|
|
647 971,8 |
920 508,6 |
1 000 111,6 |
1 000 111,6 |
0,0 |
1 051 590,7 |
814 848,0 |
236 742,7 |
1 080 756,6 |
875 280,0 |
205 476,6 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
188 |
03 |
02 |
102 |
00 |
00 |
|
|
8 700,0 |
15 100,0 |
15 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
188 |
03 |
02 |
102 |
01 |
00 |
|
|
8 700,0 |
15 100,0 |
15 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
188 |
03 |
02 |
102 |
01 |
01 |
|
|
8 700,0 |
15 100,0 |
15 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
188 |
03 |
02 |
102 |
01 |
01 |
003 |
|
8 700,0 |
15 100,0 |
15 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
188 |
03 |
02 |
202 |
00 |
00 |
|
|
895 028,6 |
967 611,6 |
967 611,6 |
0,0 |
1 043 060,7 |
806 318,0 |
236 742,7 |
1 080 756,6 |
875 280,0 |
205 476,6 |
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
188 |
03 |
02 |
202 |
01 |
00 |
|
|
222 506,4 |
211 781,6 |
211 781,6 |
0,0 |
236 742,7 |
0,0 |
236 742,7 |
205 476,6 |
0,0 |
205 476,6 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
188 |
03 |
02 |
202 |
01 |
00 |
014 |
|
222 506,4 |
211 781,6 |
211 781,6 |
0,0 |
236 742,7 |
0,0 |
236 742,7 |
205 476,6 |
0,0 |
205 476,6 |
|
Военный персонал |
188 |
03 |
02 |
202 |
58 |
00 |
|
|
373 491,2 |
550 000,0 |
550 000,0 |
0,0 |
621 600,0 |
621 600,0 |
0,0 |
668 800,0 |
668 800,0 |
0,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
188 |
03 |
02 |
202 |
58 |
00 |
014 |
|
373 491,2 |
550 000,0 |
550 000,0 |
0,0 |
621 600,0 |
621 600,0 |
0,0 |
668 800,0 |
668 800,0 |
0,0 |
|
Компенсации членам семей погибших военнослужащих |
188 |
03 |
02 |
202 |
64 |
00 |
|
|
700,0 |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
795,0 |
795,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
188 |
03 |
02 |
202 |
64 |
00 |
005 |
|
700,0 |
700,0 |
700,0 |
0,0 |
750,0 |
750,0 |
0,0 |
795,0 |
795,0 |
0,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
188 |
03 |
02 |
202 |
67 |
00 |
|
|
265 151,0 |
177 478,0 |
177 478,0 |
0,0 |
162 353,0 |
162 353,0 |
0,0 |
180 825,0 |
180 825,0 |
0,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
188 |
03 |
02 |
202 |
67 |
00 |
014 |
|
265 151,0 |
177 078,0 |
177 078,0 |
0,0 |
161 953,0 |
161 953,0 |
0,0 |
180 425,0 |
180 425,0 |
0,0 |
|
Компенсация фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности за счет доходов бюджетных учреждений, получаемых от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг и внереализационных доходов |
188 |
03 |
02 |
202 |
67 |
00 |
399 |
|
|
400,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
|
Вещевое обеспечение |
188 |
03 |
02 |
202 |
72 |
00 |
|
|
17 500,0 |
14 402,0 |
14 402,0 |
0,0 |
11 060,0 |
11 060,0 |
0,0 |
12 915,0 |
12 915,0 |
0,0 |
|
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны |
188 |
03 |
02 |
202 |
72 |
00 |
014 |
|
17 500,0 |
14 402,0 |
14 402,0 |
0,0 |
11 060,0 |
11 060,0 |
0,0 |
12 915,0 |
12 915,0 |
0,0 |
|
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа |
188 |
03 |
02 |
202 |
76 |
00 |
|
|
15 680,0 |
13 250,0 |
13 250,0 |
0,0 |
10 555,0 |
10 555,0 |
0,0 |
11 945,0 |
11 945,0 |
0,0 |
|
Социальные выплаты |
188 |
03 |
02 |
202 |
76 |
00 |
005 |
|
15 680,0 |
13 250,0 |
13 250,0 |
0,0 |
10 555,0 |
10 555,0 |
0,0 |
11 945,0 |
11 945,0 |
0,0 |
|
Региональные целевые программы |
188 |
03 |
02 |
522 |
00 |
00 |
|
|
16 780,0 |
17 400,0 |
17 400,0 |
0,0 |
8 530,0 |
8 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия" на 2006-2010 годы |
188 |
03 |
02 |
522 |
13 |
00 |
|
|
2 550,0 |
8 600,0 |
8 600,0 |
0,0 |
1 950,0 |
1 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения |
188 |
03 |
02 |
522 |
13 |
00 |
038 |
|
2 550,0 |
8 600,0 |
8 600,0 |
0,0 |
1 950,0 |
1 950,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа профилактики правонарушений в Республике Карелия на 2006-2010 годы |
188 |
03 |
02 |
522 |
20 |
00 |
|
|
14 230,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
0,0 |
6 580,0 |
6 580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Специальные мероприятия |
188 |
03 |
02 |
522 |
20 |
00 |
040 |
|
14 230,0 |
8 800,0 |
8 800,0 |
0,0 |
6 580,0 |
6 580,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2. |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
188 |
05 |
|
|
|
|
|
|
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2.1. |
Жилищное хозяйство |
188 |
05 |
01 |
|
|
|
|
0,0 |
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
188 |
05 |
01 |
102 |
00 |
00 |
|
|
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение военнослужащих служебным и постоянным жильем |
188 |
05 |
01 |
102 |
04 |
00 |
|
|
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обеспечение сотрудников органов внутренних дел Республики Карелия служебными жилыми помещениями |
188 |
05 |
01 |
102 |
04 |
03 |
|
|
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
188 |
05 |
01 |
102 |
04 |
03 |
003 |
|
2 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3. |
Межбюджетные трансферты |
188 |
11 |
|
|
|
|
|
124,0 |
8 997,0 |
4 612,0 |
4 612,0 |
0,0 |
9 809,0 |
0,0 |
9 809,0 |
8 513,0 |
0,0 |
8 513,0 |
1.3.1. |
Иные межбюджетные трансферты |
188 |
11 |
04 |
|
|
|
|
124,0 |
8 997,0 |
4 612,0 |
4 612,0 |
0,0 |
9 809,0 |
0,0 |
9 809,0 |
8 513,0 |
0,0 |
8 513,0 |
|
Воинские формирования (органы, подразделения) |
188 |
11 |
04 |
202 |
00 |
00 |
|
|
8 997,0 |
4 612,0 |
4 612,0 |
0,0 |
9 809,0 |
0,0 |
9 809,0 |
8 513,0 |
0,0 |
8 513,0 |
|
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат |
188 |
11 |
04 |
202 |
01 |
00 |
|
|
8 997,0 |
4 612,0 |
4 612,0 |
0,0 |
9 809,0 |
0,0 |
9 809,0 |
8 513,0 |
0,0 |
8 513,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
188 |
11 |
04 |
202 |
01 |
00 |
017 |
|
8 997,0 |
4 612,0 |
4 612,0 |
0,0 |
9 809,0 |
0,0 |
9 809,0 |
8 513,0 |
0,0 |
8 513,0 |
2. |
Министерство здравоохранения и социального развития Республики Карелия |
800 |
|
|
|
|
|
|
5 093 265,0 |
6 785 278,4 |
7 328 734,2 |
7 325 570,2 |
3 164,0 |
7 637 540,2 |
7 481 573,2 |
155 967,0 |
8 183 358,4 |
8 021 239,4 |
162 119,0 |
2.1. |
Национальная экономика |
800 |
04 |
|
|
|
|
|
16 108,2 |
29 040,0 |
35 179,0 |
35 179,0 |
0,0 |
32 400,0 |
32 400,0 |
0,0 |
34 700,0 |
34 700,0 |
0,0 |
2.1.1. |
Транспорт |
800 |
04 |
08 |
|
|
|
|
16 108,2 |
25 610,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
32 400,0 |
32 400,0 |
0,0 |
34 700,0 |
34 700,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь |
800 |
04 |
08 |
505 |
00 |
00 |
|
|
25 610,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
32 400,0 |
32 400,0 |
0,0 |
34 700,0 |
34 700,0 |
0,0 |
|
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации |
800 |
04 |
08 |
505 |
37 |
00 |
|
|
25 610,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
32 400,0 |
32 400,0 |
0,0 |
34 700,0 |
34 700,0 |
0,0 |
|
Субсидии юридическим лицам |
800 |
04 |
08 |
505 |
37 |
00 |
006 |
|
25 610,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
32 400,0 |
32 400,0 |
0,0 |
34 700,0 |
34 700,0 |
0,0 |
2.1.2. |
Связь и информатика |
800 |
04 |
10 |
|
|
|
|
0,0 |
3 430,0 |
5 179,0 |
5 179,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональные целевые программы |
800 |
04 |
10 |
522 |
00 |
00 |
|
|
3 430,0 |
5 179,0 |
5 179,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа"Информатизация Республики Карелия" на 2008-2012 годы |
800 |
04 |
10 |
522 |
31 |
00 |
|
|
3 430,0 |
5 179,0 |
5 179,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области информатики и использования информационных систем |
800 |
04 |
10 |
522 |
31 |
00 |
059 |
|
3 430,0 |
5 179,0 |
5 179,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2. |
Образование |
800 |
07 |
|
|
|
|
|
47 671,6 |
66 516,0 |
63 648,0 |
63 648,0 |
0,0 |
69 251,0 |
67 306,0 |
1 945,0 |
73 970,0 |
71 948,0 |
2 022,0 |
2.2.1. |
Среднее профессиональное образование |
800 |
07 |
04 |
|
|
|
|
26 978,2 |
39 581,0 |
39 566,0 |
39 566,0 |
0,0 |
43 968,0 |
42 214,0 |
1 754,0 |
47 504,0 |
45 680,0 |
1 824,0 |
|
Средние специальные учебные заведения |
800 |
07 |
04 |
427 |
00 |
00 |
|
|
39 581,0 |
39 566,0 |
39 566,0 |
0,0 |
43 968,0 |
42 214,0 |
1 754,0 |
47 504,0 |
45 680,0 |
1 824,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
800 |
07 |
04 |
427 |
99 |
00 |
|
|
39 581,0 |
39 566,0 |
39 566,0 |
0,0 |
43 968,0 |
42 214,0 |
1 754,0 |
47 504,0 |
45 680,0 |
1 824,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
07 |
04 |
427 |
99 |
00 |
001 |
|
39 581,0 |
36 654,0 |
36 654,0 |
0,0 |
40 708,0 |
38 954,0 |
1 754,0 |
43 853,0 |
42 029,0 |
1 824,0 |
|
Компенсация фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности за счет доходов бюджетных учреждений, получаемых от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг и внереализационных доходов |
800 |
07 |
04 |
427 |
99 |
00 |
399 |
|
|
2 912,0 |
2 912,0 |
0,0 |
3 260,0 |
3 260,0 |
0,0 |
3 651,0 |
3 651,0 |
0,0 |
2.2.2. |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
800 |
07 |
05 |
|
|
|
|
7 596,1 |
13 865,0 |
11 012,0 |
11 012,0 |
0,0 |
12 213,0 |
12 022,0 |
191,0 |
13 396,0 |
13 198,0 |
198,0 |
|
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров |
800 |
07 |
05 |
429 |
00 |
00 |
|
|
13 265,0 |
11 012,0 |
11 012,0 |
0,0 |
12 213,0 |
12 022,0 |
191,0 |
13 396,0 |
13 198,0 |
198,0 |
|
Переподготовка и повышение квалификации кадров |
800 |
07 |
05 |
429 |
78 |
00 |
|
|
1 383,0 |
935,0 |
935,0 |
0,0 |
1 010,0 |
1 010,0 |
0,0 |
1 081,0 |
1 081,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
07 |
05 |
429 |
78 |
00 |
001 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
800 |
07 |
05 |
429 |
78 |
00 |
012 |
|
1 383,0 |
935,0 |
935,0 |
0,0 |
1 010,0 |
1 010,0 |
0,0 |
1 081,0 |
1 081,0 |
0,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
800 |
07 |
05 |
429 |
99 |
00 |
|
|
11 882,0 |
10 077,0 |
10 077,0 |
0,0 |
11 203,0 |
11 012,0 |
191,0 |
12 315,0 |
12 117,0 |
198,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
07 |
05 |
429 |
99 |
00 |
001 |
|
11 882,0 |
2 611,0 |
2 611,0 |
0,0 |
2 913,0 |
2 722,0 |
191,0 |
3 111,0 |
2 913,0 |
198,0 |
|
Компенсация фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности за счет доходов бюджетных учреждений, получаемых от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг и внереализационных доходов |
800 |
07 |
05 |
429 |
99 |
00 |
399 |
|
|
7 466,0 |
7 466,0 |
0,0 |
8 290,0 |
8 290,0 |
0,0 |
9 204,0 |
9 204,0 |
0,0 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
800 |
07 |
05 |
485 |
00 |
00 |
|
|
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
800 |
07 |
05 |
485 |
09 |
00 |
|
|
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
800 |
07 |
05 |
485 |
09 |
00 |
012 |
|
600,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.2.3. |
Молодежная политика и оздоровление детей |
800 |
07 |
07 |
|
|
|
|
13 097,3 |
13 070,0 |
13 070,0 |
13 070,0 |
0,0 |
13 070,0 |
13 070,0 |
0,0 |
13 070,0 |
13 070,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей |
800 |
07 |
07 |
432 |
00 |
00 |
|
|
13 070,0 |
13 070,0 |
13 070,0 |
0,0 |
13 070,0 |
13 070,0 |
0,0 |
13 070,0 |
13 070,0 |
0,0 |
|
Оздоровление детей |
800 |
07 |
07 |
432 |
02 |
00 |
|
|
13 070,0 |
13 070,0 |
13 070,0 |
0,0 |
13 070,0 |
13 070,0 |
0,0 |
13 070,0 |
13 070,0 |
0,0 |
|
Оздоровительные и другие мероприятия для детей и молодежи |
800 |
07 |
07 |
432 |
02 |
00 |
400 |
|
13 070,0 |
13 070,0 |
13 070,0 |
0,0 |
13 070,0 |
13 070,0 |
0,0 |
13 070,0 |
13 070,0 |
0,0 |
2.3. |
Здравоохранение, физическая культура и спорт |
800 |
09 |
|
|
|
|
|
2 833 449,6 |
2 422 084,1 |
2 138 313,5 |
2 136 533,5 |
1 780,0 |
2 333 836,6 |
2 247 866,6 |
85 970,0 |
2 522 242,3 |
2 432 880,3 |
89 362,0 |
2.3.1. |
Стационарная медицинская помощь |
800 |
09 |
01 |
|
|
|
|
2 769 666,0 |
1 956 307,9 |
1 715 237,0 |
1 715 237,0 |
0,0 |
1 876 517,0 |
1 809 236,0 |
67 281,0 |
2 030 800,0 |
1 960 864,0 |
69 936,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы |
800 |
09 |
01 |
102 |
00 |
00 |
|
0,0 |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований) |
800 |
09 |
01 |
102 |
01 |
00 |
|
0,0 |
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации |
800 |
09 |
01 |
102 |
01 |
01 |
|
|
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
800 |
09 |
01 |
102 |
01 |
01 |
003 |
|
45 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
800 |
09 |
01 |
470 |
00 |
00 |
|
|
1 406 932,0 |
1 599 252,0 |
1 599 252,0 |
0,0 |
1 783 292,0 |
1 719 089,0 |
64 203,0 |
1 932 207,0 |
1 865 472,0 |
66 735,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
800 |
09 |
01 |
470 |
99 |
00 |
|
|
1 406 932,0 |
1 599 252,0 |
1 599 252,0 |
0,0 |
1 783 292,0 |
1 719 089,0 |
64 203,0 |
1 932 207,0 |
1 865 472,0 |
66 735,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
09 |
01 |
470 |
99 |
00 |
001 |
|
796 773,0 |
743 974,0 |
743 974,0 |
0,0 |
829 206,0 |
795 994,0 |
33 212,0 |
898 055,0 |
863 534,0 |
34 521,0 |
|
Компенсация фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности за счет доходов бюджетных учреждений, получаемых от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг и внереализационных доходов |
800 |
09 |
01 |
470 |
99 |
00 |
399 |
|
|
166 452,0 |
166 452,0 |
0,0 |
195 120,0 |
195 120,0 |
0,0 |
223 005,0 |
223 005,0 |
0,0 |
|
Оплата медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования |
800 |
09 |
01 |
470 |
99 |
00 |
405 |
|
610 159,0 |
688 826,0 |
688 826,0 |
0,0 |
758 966,0 |
727 975,0 |
30 991,0 |
811 147,0 |
778 933,0 |
32 214,0 |
|
Родильные дома |
800 |
09 |
01 |
476 |
00 |
00 |
|
|
85 655,0 |
77 372,0 |
77 372,0 |
0,0 |
84 187,0 |
81 109,0 |
3 078,0 |
89 342,0 |
86 141,0 |
3 201,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
800 |
09 |
01 |
476 |
99 |
00 |
|
|
85 655,0 |
77 372,0 |
77 372,0 |
0,0 |
84 187,0 |
81 109,0 |
3 078,0 |
89 342,0 |
86 141,0 |
3 201,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
09 |
01 |
476 |
99 |
00 |
001 |
|
17 250,0 |
8 941,0 |
8 941,0 |
0,0 |
9 967,0 |
9 838,0 |
129,0 |
10 947,0 |
10 813,0 |
134,0 |
|
Компенсация фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности за счет доходов бюджетных учреждений, получаемых от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг и внереализационных доходов |
800 |
09 |
01 |
476 |
99 |
00 |
399 |
|
|
17 250,0 |
17 250,0 |
0,0 |
17 515,0 |
17 515,0 |
0,0 |
17 810,0 |
17 810,0 |
0,0 |
|
Оплата медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования |
800 |
09 |
01 |
476 |
99 |
00 |
405 |
|
68 405,0 |
51 181,0 |
51 181,0 |
0,0 |
56 705,0 |
53 756,0 |
2 949,0 |
60 585,0 |
57 518,0 |
3 067,0 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
800 |
09 |
01 |
485 |
00 |
00 |
|
|
418 720,9 |
38 613,0 |
38 613,0 |
0,0 |
9 038,0 |
9 038,0 |
0,0 |
9 251,0 |
9 251,0 |
0,0 |
|
Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями |
800 |
09 |
01 |
485 |
09 |
00 |
|
|
399 921,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
09 |
01 |
485 |
09 |
00 |
001 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
800 |
09 |
01 |
485 |
09 |
00 |
012 |
|
399 921,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Централизованные закупки лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
800 |
09 |
01 |
485 |
10 |
00 |
|
|
5 947,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
800 |
09 |
01 |
485 |
10 |
00 |
012 |
|
5 947,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными средствами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
800 |
09 |
01 |
485 |
14 |
00 |
|
|
0,0 |
5 800,0 |
5 800,0 |
0,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
800 |
09 |
01 |
485 |
14 |
00 |
012 |
|
|
5 800,0 |
5 800,0 |
0,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
0,0 |
|
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования |
800 |
09 |
01 |
485 |
77 |
00 |
|
|
12 852,0 |
2 813,0 |
2 813,0 |
0,0 |
3 038,0 |
3 038,0 |
0,0 |
3 251,0 |
3 251,0 |
0,0 |
|
Бюджетные инвестиции |
800 |
09 |
01 |
485 |
77 |
00 |
003 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
800 |
09 |
01 |
485 |
77 |
00 |
012 |
|
12 852,0 |
2 813,0 |
2 813,0 |
0,0 |
3 038,0 |
3 038,0 |
0,0 |
3 251,0 |
3 251,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь |
800 |
09 |
01 |
505 |
00 |
00 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" |
800 |
09 |
01 |
505 |
17 |
00 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования |
800 |
09 |
01 |
505 |
17 |
02 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
09 |
01 |
505 |
17 |
02 |
001 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3.2. |
Амбулаторная помощь |
800 |
09 |
02 |
|
|
|
|
0,0 |
28 349,0 |
31 129,0 |
31 129,0 |
0,0 |
34 706,0 |
33 377,0 |
1 329,0 |
37 662,0 |
36 280,0 |
1 382,0 |
|
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры |
800 |
09 |
02 |
471 |
00 |
00 |
|
|
28 349,0 |
31 129,0 |
31 129,0 |
0,0 |
34 706,0 |
33 377,0 |
1 329,0 |
37 662,0 |
36 280,0 |
1 382,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
800 |
09 |
02 |
471 |
99 |
00 |
|
|
28 349,0 |
31 129,0 |
31 129,0 |
0,0 |
34 706,0 |
33 377,0 |
1 329,0 |
37 662,0 |
36 280,0 |
1 382,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
09 |
02 |
471 |
99 |
00 |
001 |
|
28 349,0 |
25 229,0 |
25 229,0 |
0,0 |
27 984,0 |
26 655,0 |
1 329,0 |
30 015,0 |
28 633,0 |
1 382,0 |
|
Компенсация фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности за счет доходов бюджетных учреждений, получаемых от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг и внереализационных доходов |
800 |
09 |
02 |
471 |
99 |
00 |
399 |
|
|
5 900,0 |
5 900,0 |
0,0 |
6 722,0 |
6 722,0 |
0,0 |
7 647,0 |
7 647,0 |
0,0 |
2.3.3. |
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов |
800 |
09 |
03 |
|
|
|
|
0,0 |
31 333,0 |
35 453,0 |
35 453,0 |
0,0 |
39 982,0 |
38 310,0 |
1 672,0 |
43 723,0 |
41 985,0 |
1 738,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
800 |
09 |
03 |
470 |
00 |
00 |
|
|
31 333,0 |
35 453,0 |
35 453,0 |
0,0 |
39 982,0 |
38 310,0 |
1 672,0 |
43 723,0 |
41 985,0 |
1 738,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
800 |
09 |
03 |
470 |
99 |
00 |
|
|
31 333,0 |
35 453,0 |
35 453,0 |
0,0 |
39 982,0 |
38 310,0 |
1 672,0 |
43 723,0 |
41 985,0 |
1 738,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
09 |
03 |
470 |
99 |
00 |
001 |
|
31 333,0 |
27 653,0 |
27 653,0 |
0,0 |
30 782,0 |
29 110,0 |
1 672,0 |
33 023,0 |
31 285,0 |
1 738,0 |
|
Компенсация фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности за счет доходов бюджетных учреждений, получаемых от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг и внереализационных доходов |
800 |
09 |
03 |
470 |
99 |
00 |
399 |
|
|
7 800,0 |
7 800,0 |
0,0 |
9 200,0 |
9 200,0 |
0,0 |
10 700,0 |
10 700,0 |
0,0 |
2.3.4. |
Скорая медицинская помощь |
800 |
09 |
04 |
|
|
|
|
63 783,6 |
10 736,0 |
13 081,0 |
13 081,0 |
0,0 |
14 325,0 |
13 917,0 |
408,0 |
15 316,0 |
14 892,0 |
424,0 |
|
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части |
800 |
09 |
04 |
470 |
00 |
00 |
|
|
10 736,0 |
13 081,0 |
13 081,0 |
0,0 |
14 325,0 |
13 917,0 |
408,0 |
15 316,0 |
14 892,0 |
424,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
800 |
09 |
04 |
470 |
99 |
00 |
|
|
10 736,0 |
13 081,0 |
13 081,0 |
0,0 |
14 325,0 |
13 917,0 |
408,0 |
15 316,0 |
14 892,0 |
424,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
09 |
04 |
470 |
99 |
00 |
001 |
|
10 736,0 |
13 081,0 |
13 081,0 |
0,0 |
14 325,0 |
13 917,0 |
408,0 |
15 316,0 |
14 892,0 |
424,0 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
800 |
09 |
04 |
485 |
00 |
00 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
800 |
09 |
04 |
485 |
08 |
00 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Фонд софинансирования |
800 |
09 |
04 |
485 |
08 |
00 |
010 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3.5. |
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
800 |
09 |
06 |
|
|
|
|
0,0 |
39 540,0 |
40 947,0 |
40 947,0 |
0,0 |
45 349,0 |
43 748,0 |
1 601,0 |
48 961,0 |
47 296,0 |
1 665,0 |
|
Центры, станции и отделения переливания крови |
800 |
09 |
06 |
472 |
00 |
00 |
|
|
39 540,0 |
40 947,0 |
40 947,0 |
0,0 |
45 349,0 |
43 748,0 |
1 601,0 |
48 961,0 |
47 296,0 |
1 665,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
800 |
09 |
06 |
472 |
99 |
00 |
|
|
39 540,0 |
40 947,0 |
40 947,0 |
0,0 |
45 349,0 |
43 748,0 |
1 601,0 |
48 961,0 |
47 296,0 |
1 665,0 |
|
Станции переливании крови |
800 |
09 |
06 |
472 |
99 |
01 |
|
|
38 460,0 |
40 947,0 |
40 947,0 |
0,0 |
45 349,0 |
43 748,0 |
1 601,0 |
48 961,0 |
47 296,0 |
1 665,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
09 |
06 |
472 |
99 |
01 |
001 |
|
38 460,0 |
32 969,0 |
32 969,0 |
0,0 |
36 494,0 |
34 893,0 |
1 601,0 |
39 131,0 |
37 466,0 |
1 665,0 |
|
Компенсация фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности за счет доходов бюджетных учреждений, получаемых от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг и внереализационных доходов |
800 |
09 |
06 |
472 |
99 |
01 |
399 |
|
|
7 978,0 |
7 978,0 |
0,0 |
8 855,0 |
8 855,0 |
0,0 |
9 830,0 |
9 830,0 |
0,0 |
|
Бюджетная целевая программа "Донорство крови и ее компонентов в Республике Карелия на 2006-2008 годы" |
800 |
09 |
06 |
472 |
99 |
02 |
|
|
1 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения |
800 |
09 |
06 |
472 |
99 |
02 |
067 |
|
1 080,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
800 |
09 |
06 |
485 |
00 |
00 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия по развитию службы крови |
800 |
09 |
06 |
485 |
13 |
00 |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
800 |
09 |
06 |
485 |
13 |
00 |
012 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3.6. |
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
800 |
09 |
07 |
|
|
|
|
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
108,0 |
108,0 |
0,0 |
116,0 |
116,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора |
800 |
09 |
07 |
481 |
00 |
00 |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
108,0 |
108,0 |
0,0 |
116,0 |
116,0 |
0,0 |
|
Борьба с эпидемиями |
800 |
09 |
07 |
481 |
01 |
00 |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
108,0 |
108,0 |
0,0 |
116,0 |
116,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
800 |
09 |
07 |
481 |
01 |
00 |
012 |
|
|
100,0 |
100,0 |
0,0 |
108,0 |
108,0 |
0,0 |
116,0 |
116,0 |
0,0 |
|
Специальные мероприятия |
800 |
09 |
07 |
481 |
01 |
00 |
040 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2.3.7. |
Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта |
800 |
09 |
10 |
|
|
|
|
0,0 |
355 718,2 |
302 366,5 |
300 586,5 |
1 780,0 |
322 849,6 |
309 170,6 |
13 679,0 |
345 664,3 |
331 447,3 |
14 217,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций |
800 |
09 |
10 |
001 |
00 |
00 |
|
|
1 858,6 |
2 147,5 |
2 098,5 |
49,0 |
2 334,6 |
2 214,6 |
120,0 |
2 451,3 |
2 327,3 |
124,0 |
|
Осуществление передаваемых
полномочий Российской Федерации в
области охраны здоровья граждан |
800 |
09 |
10 |
001 |
49 |
00 |
|
|
1 858,6 |
2 147,5 |
2 098,5 |
49,0 |
2 334,6 |
2 214,6 |
120,0 |
2 451,3 |
2 327,3 |
124,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
800 |
09 |
10 |
001 |
49 |
00 |
012 |
|
1 858,6 |
2 147,5 |
2 098,5 |
49,0 |
2 334,6 |
2 214,6 |
120,0 |
2 451,3 |
2 327,3 |
124,0 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
800 |
09 |
10 |
002 |
00 |
00 |
|
|
64 668,6 |
67 940,0 |
66 209,0 |
1 731,0 |
71 244,0 |
67 077,0 |
4 167,0 |
76 251,0 |
71 920,0 |
4 331,0 |
|
Центральный аппарат |
800 |
09 |
10 |
002 |
04 |
00 |
|
|
64 668,6 |
67 940,0 |
66 209,0 |
1 731,0 |
71 244,0 |
67 077,0 |
4 167,0 |
76 251,0 |
71 920,0 |
4 331,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
800 |
09 |
10 |
002 |
04 |
00 |
012 |
|
64 668,6 |
67 940,0 |
66 209,0 |
1 731,0 |
71 244,0 |
67 077,0 |
4 167,0 |
76 251,0 |
71 920,0 |
4 331,0 |
|
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты |
800 |
09 |
10 |
452 |
00 |
00 |
|
|
15 753,0 |
17 603,0 |
17 603,0 |
0,0 |
19 491,0 |
18 422,0 |
1 069,0 |
20 799,0 |
19 688,0 |
1 111,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
800 |
09 |
10 |
452 |
99 |
00 |
|
|
15 753,0 |
17 603,0 |
17 603,0 |
0,0 |
19 491,0 |
18 422,0 |
1 069,0 |
20 799,0 |
19 688,0 |
1 111,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
09 |
10 |
452 |
99 |
00 |
001 |
|
15 753,0 |
15 882,0 |
15 882,0 |
0,0 |
17 700,0 |
16 631,0 |
1 069,0 |
18 940,0 |
17 829,0 |
1 111,0 |
|
Компенсация фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности за счет доходов бюджетных учреждений, получаемых от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг и внереализационных доходов |
800 |
09 |
10 |
452 |
99 |
00 |
399 |
|
|
1 721,0 |
1 721,0 |
0,0 |
1 791,0 |
1 791,0 |
0,0 |
1 859,0 |
1 859,0 |
0,0 |
|
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения |
800 |
09 |
10 |
469 |
00 |
00 |
|
|
115 465,0 |
118 151,0 |
118 151,0 |
0,0 |
128 341,0 |
122 435,0 |
5 906,0 |
137 480,0 |
131 342,0 |
6 138,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
800 |
09 |
10 |
469 |
99 |
00 |
|
|
115 465,0 |
118 151,0 |
118 151,0 |
0,0 |
128 341,0 |
122 435,0 |
5 906,0 |
137 480,0 |
131 342,0 |
6 138,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
09 |
10 |
469 |
99 |
00 |
001 |
|
115 465,0 |
102 251,0 |
102 251,0 |
0,0 |
111 496,0 |
105 590,0 |
5 906,0 |
119 580,0 |
113 442,0 |
6 138,0 |
|
Компенсация фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности за счет доходов бюджетных учреждений, получаемых от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг и внереализационных доходов |
800 |
09 |
10 |
469 |
99 |
00 |
399 |
|
|
15 900,0 |
15 900,0 |
0,0 |
16 845,0 |
16 845,0 |
0,0 |
17 900,0 |
17 900,0 |
0,0 |
|
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма |
800 |
09 |
10 |
485 |
00 |
00 |
|
|
51 000,0 |
51 500,0 |
51 500,0 |
0,0 |
55 620,0 |
55 620,0 |
0,0 |
59 513,0 |
59 513,0 |
0,0 |
|
Меры по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи |
800 |
09 |
10 |
485 |
03 |
00 |
|
|
51 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
09 |
10 |
485 |
03 |
00 |
001 |
|
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
800 |
09 |
10 |
485 |
03 |
00 |
012 |
|
41 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Меры по оказанию медицинской помощи гражданам Республики Карелия на территории Российской Федерации |
800 |
09 |
10 |
485 |
20 |
00 |
|
|
|
51 500,0 |
51 500,0 |
0,0 |
55 620,0 |
55 620,0 |
0,0 |
59 513,0 |
59 513,0 |
0,0 |
|
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда неработающих граждан, проживающих на территории Республики Карелия, направляемым для медицинской консультации, обследования, лечения в другие регионы Российской Федерации, а также стоимость проезда сопровождающих лиц |
800 |
09 |
10 |
485 |
20 |
01 |
|
|
|
465,0 |
465,0 |
0,0 |
502,0 |
502,0 |
0,0 |
537,0 |
537,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
800 |
09 |
10 |
485 |
20 |
01 |
012 |
|
|
465,0 |
465,0 |
0,0 |
502,0 |
502,0 |
0,0 |
537,0 |
537,0 |
0,0 |
|
Организация лечения граждан Республики Карелия на территории Российской Федерации |
800 |
09 |
10 |
485 |
20 |
02 |
|
|
|
51 035,0 |
51 035,0 |
0,0 |
55 118,0 |
55 118,0 |
0,0 |
58 976,0 |
58 976,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
800 |
09 |
10 |
485 |
20 |
02 |
012 |
|
|
51 035,0 |
51 035,0 |
0,0 |
55 118,0 |
55 118,0 |
0,0 |
58 976,0 |
58 976,0 |
0,0 |
|
Дома ребенка |
800 |
09 |
10 |
486 |
00 |
00 |
|
|
37 137,0 |
41 170,0 |
41 170,0 |
0,0 |
45 819,0 |
43 402,0 |
2 417,0 |
49 170,0 |
46 657,0 |
2 513,0 |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
800 |
09 |
10 |
486 |
99 |
00 |
|
|
37 137,0 |
41 170,0 |
41 170,0 |
0,0 |
45 819,0 |
43 402,0 |
2 417,0 |
49 170,0 |
46 657,0 |
2 513,0 |
|
Выполнение функций бюджетными учреждениями |
800 |
09 |
10 |
486 |
99 |
00 |
001 |
|
37 137,0 |
41 070,0 |
41 070,0 |
0,0 |
45 719,0 |
43 302,0 |
2 417,0 |
49 070,0 |
46 557,0 |
2 513,0 |
|
Компенсация фактически осуществленных расходов, связанных с ведением коммерческой (предпринимательской) деятельности за счет доходов бюджетных учреждений, получаемых от юридических и физических лиц по операциям реализации товаров, работ, услуг и внереализационных доходов |
800 |
09 |
10 |
486 |
99 |
00 |
399 |
|
|
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Социальная помощь |
800 |
09 |
10 |
505 |
00 |
00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 года N 1499-1 "О медицинском страховании граждан в Российской Федерации" |
800 |
09 |
10 |
505 |
17 |
00 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
800 |
09 |
10 |
505 |
17 |
01 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Выполнение функций государственными органами |
800 |
09 |
10 |
505 |
17 |
01 |
012 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Региональные целевые программы |
800 |
09 |
10 |
522 |
00 |
00 |
|
|
69 836,0 |
3 855,0 |
3 855,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями в Республике Карелия на 2005-2008 годы" |
800 |
09 |
10 |
522 |
01 |
00 |
|
|
67 901,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Сахарный диабет" |
800 |
09 |
10 |
522 |
01 |
01 |
|
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения |
800 |
09 |
10 |
522 |
01 |
01 |
067 |
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" |
800 |
09 |
10 |
522 |
01 |
03 |
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения |
800 |
09 |
10 |
522 |
01 |
03 |
067 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие онкологической помощи" |
800 |
09 |
10 |
522 |
01 |
04 |
|
|
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения |
800 |
09 |
10 |
522 |
01 |
04 |
067 |
|
6 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Предупреждение распространения ВИЧ-инфекции" |
800 |
09 |
10 |
522 |
01 |
05 |
|
|
3 310,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения |
800 |
09 |
10 |
522 |
01 |
05 |
067 |
|
3 310,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие сердечно-сосудистой хирургии" |
800 |
09 |
10 |
522 |
01 |
07 |
|
|
55 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения |
800 |
09 |
10 |
522 |
01 |
07 |
067 |
|
55 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Развитие и совершенствование республиканской службы медицины катастроф" |
800 |
09 |
10 |
522 |
01 |
08 |
|
|
591,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Мероприятия в области здравоохранения |
800 |
09 |
10 |
522 |
01 |
08 |
067 |
|
591,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Программа "Дети Карелии" на 2008-2011 годы |
800 |
09 |
10 |
522 |
05 |
00 |
|
|
0,0 |
3 855,0 |
3 855,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Подпрограмма "Здоровый ребенок" |
800 |
09 |
10 |
522 |
05 |