Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

от 20 июля 2005 года N 891-ЗРК


Об утверждении отчета об исполнении бюджета Республики Карелия за 2004 год


Принят Законодательным Собранием 14 июля 2005 года

Статья 1



Утвердить отчет об исполнении бюджета Республики Карелия за 2004 год по доходам в сумме 7 582 786 тыс. рублей и по расходам в сумме 8 020 655 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Республики Карелия) в сумме 437 869 тыс. рублей и со следующими показателями:

по объему поступлений доходов бюджета Республики Карелия за 2004 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

по функциональной структуре расходов бюджета Республики Карелия за 2004 год согласно приложению 2 к настоящему Закону;

по ведомственной структуре расходов бюджета Республики Карелия за 2004 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

по источникам финансирования дефицита бюджета Республики Карелия за 2004 год согласно приложению 4 к настоящему Закону;

по республиканским целевым программам, профинансированным из бюджета Республики Карелия за 2004 год, согласно приложению 5 к настоящему Закону;

по расходам, предусмотренным отдельными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, направленным на финансирование из бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований за 2004 год, согласно приложению 6 к настоящему Закону;

по Адресной инвестиционной программе Республики Карелия за 2004 год согласно приложению 7 к настоящему Закону;

по объектам капитального строительства и реконструкции за счет средств Территориального дорожного фонда Республики Карелия за 2004 год согласно приложению 8 к настоящему Закону;

по финансовой помощи бюджетам муниципальных образований из бюджета Республики Карелия за 2004 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

по субсидиям и субвенциям бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законодательных актов за счет средств федерального бюджета за 2004 год согласно приложению 10 к настоящему Закону;

по субсидиям и субвенциям бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных и республиканских законодательных актов за счет средств бюджета Республики Карелия за 2004 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;

по программе государственных заимствований Республики Карелия за 2004 год согласно приложению 12 к настоящему Закону;

по гарантиям, предоставленным за 2004 год муниципальным образованиям и юридическим лицам, зарегистрированным на территории Республики Карелия, на сумму, превышающую 0,01 процента расходов бюджета Республики Карелия, согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 2



Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
Республики Карелия С.Л. Катанандов


г. Петрозаводск
20 июля 2005 года
N 891-ЗРК

Приложение 1
к Закону Республики Карелия
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Республики Карелия за 2004 год"
(тыс. рублей)

Объем поступлений доходов бюджета Республики Карелия за 2004 год

Наименование групп, подгрупп, статей и подстатей доходов

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Уточненный план на 2004 год по сводной росписи

Исполнено за 2004 год

Процент исполнения к плану по росписи

I.

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

1000000

3 593 442

3 827 570

107

в том числе:

1.

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ

1010000

2 639 399

2 850 987

108

в том числе:

1.1.

Налог на прибыль организаций

1010100

736 273

898 634

122

Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

1010102

736 273

898 634

122

1.2.

Налог на доходы физических лиц

1010200

1 894 128

1 939 739

102

Налог на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций

1010201

7 334

16 802

229

Налог на доходы физических лиц, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов, выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках, доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей

1010202

1 874 315

1 906 263

102

Налог на доходы физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации

1010203

885

2 211

250

Налог на доходы физических лиц, полученные в виде выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках

1010204

1 326

2 046

154

Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей

1010205

10 268

12 417

121

1.3.

Налог на игорный бизнес

1010400

8 998

12 614

140

Налог на игорный бизнес, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

1010402

8 998

12 614

140

2.

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ

1020000

271 460

248 353

91

в том числе:

2.1.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации

1020200

262 102

240 554

92

Этиловый спирт из пищевого сырья, в том числе этиловый спирт-сырец из пищевого сырья

1020201

63

Спиртосодержащая продукция

1020203

3

Ювелирные изделия (в части погашения задолженности прошлых лет)

1020205

3

Бензин автомобильный

1020206

21 400

20 666

97

Дизельное топливо

1020211

7 000

6 154

88

Масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей

1020213

360

270

75

Вина

1020215

20 500

21 438

105

Пиво

1020217

543

401

74

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 25 процентов (за исключением вин)

1020220

185 874

170 772

92

При реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады

1020221

67 084

57 874

86

При реализации производителями на акцизные склады

1020222

2 530

1 722

68

При реализации с акцизных складов

1020223

116 260

111 176

96

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин)

1020230

10 797

5 494

51

При реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады

1020231

3 106

2 233

72

При реализации производителями на акцизные склады

1020232

45

33

73

При реализации с акцизных складов

1020233

7 646

3 228

42

Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением вин) в части сумм по расчетам за 2003 год

1020250

15 628

15 290

98

При реализации производителями, за исключением реализации на акцизные склады

1020251

6 633

6 695

101

При реализации с акцизных складов

1020253

8 995

8 595

96

2.2.

Лицензионные и регистрационные сборы

1020400

200

235

118

Прочие лицензионные и регистрационные сборы

1020430

200

235

118

Прочие лицензионные и регистрационные сборы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

1020432

200

235

118

2.3.

Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте (в части погашения задолженности прошлых лет)

1020600

-1

2.4.

Налог с продаж (в части сумм по расчетам за 2003 год и погашения задолженности прошлых лет)

1020700

9 158

7 565

83

3.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

1030000

139 046

152 079

109

в том числе:

3.1.

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1030100

40 017

51 379

128

Единый налог, распределяемый по уровням бюджетной системы Российской Федерации

1030110

40 017

51 379

128

3.2.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

1030200

99 029

100 636

102

3.3.

Единый сельскохозяйственный налог

1030300

0

64

Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый организациями

1030310

62

Единый сельскохозяйственный налог, уплачиваемый крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями

1030320

2

4.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

1040000

351 666

367 876

105

в том числе:

4.1.

Налог на имущество организаций

1040200

270 323

285 218

106

Налог на имущество организаций, за исключением имущества организаций, входящих в систему газоснабжения

1040210

270 323

284 969

105

Налог на имущество организаций, входящих в единую систему газоснабжения

1040220

249

4.2.

Налог на имущество предприятий (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2003 год, и погашения задолженности прошлых лет)

1040600

81 343

82 658

102

5.

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

1050000

191 871

210 027

109

в том числе:

5.1.

Платежи за пользование недрами (в части погашения задолженности прошлых лет)

1050100

0

-612

Платежи за проведение поисковых и разведочных работ

1050110

166

Платежи за добычу полезных ископаемых

1050120

0

-806

Платежи за добычу подземных вод

1050124

3

Платежи за добычу других полезных ископаемых

1050126

-809

Платежи за пользование недрами в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых

1050130

28

5.2.

Налог на добычу полезных ископаемых

1050300

55 877

85 785

154

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

1050320

25 287

44 521

176

Налог на добычу прочих полезных ископаемых

1050340

30 590

41 264

135

5.3.

Водный налог

1050500

32 054

36 180

113

5.4.

Сбор за пользование объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов

1050800

103 940

88 687

85

Сбор за пользование объектами животного мира

1050801

3 940

2 322

59

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты)

1050802

100 000

86 365

86

5.5.

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы

1050900

0

-13

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

1050902

-13

6.

ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ

1400000

0

-1 752

в том числе:

6.1.

Прочие федеральные налоги

1400300

0

-2 019

Задолженность по налогу с владельцев транспортных средств и по налогу на приобретение транспортных средств

1400315

-2 019

6.2.

Налоги субъектов Российской Федерации

1400400

0

267

Сбор на нужды образовательных учреждений с юридических лиц

1400401

199

Прочие налоги и сборы субъектов Российской Федерации

1400440

68

II.

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ - всего

2000000

391 597

408 330

104

в том числе:

1.

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА , НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2010000

336 109

362 005

108

1.1.

Дивиденды по акциям, находящимся в государственной и муниципальной собственности

2010100

7 500

7 507

100

Дивиденды по акциям, находящимся в собственности субъектов Российской Федерации

2010120

7 500

7 507

100

1.2.

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

2010200

67 652

90 465

134

Арендная плата за земли городов и поселков

2010202

39 652

55 655

140

Доходы от сдачи в аренду имущества, закрепленного за образовательными учреждениями

2010206

41

Арендная плата за земельные участки после разграничения государственной собственности на землю

2010230

0

1 372

Арендная плата за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации

2010232

1 372

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

2010240

28 000

33 397

119

Прочие доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации

2010242

28 000

33 397

119

1.3.

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны

2010400

8 855

10 799

122

Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2010402

8 855

10 799

122

1.4.

Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства

2010600

123 905

124 911

101

Доходы от использования лесного фонда

2010620

123 905

124 519

100

Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2010621

29 587

22 407

76

Арендная плата за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню, зачисляемая в бюджеты Российской Федерации

2010622

94 318

101 894

108

Прочие доходы от использования лесного фонда, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2010624

218

Прочие доходы

2010640

0

392

Прочие доходы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2010642

392

1.5.

Платежи от государственных и муниципальных организаций

2010800

3 000

4 480

149

Перечисление части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей

2010830

3 000

4 480

149

Перечисление части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий, созданных субъектами Российской Федерации

2010832

3 000

4 480

149

1.6.

Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей

2012000

0

3 616

Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2012020

0

3 616

Доходы от реализации имущества государственных унитарных предприятий и учреждений

2012021

3 616

1.7.

Платежи при пользовании недрами, в том числе при выполнении соглашений о разделе продукции

2015000

125 197

120 227

96

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации

2015010

41

95

232

Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), поступающие по другим месторождениям и участкам недр

2015012

41

95

232

Плата за геологическую информацию о недрах при пользовании недрами на территории Российской Федерации

2015020

48

159

331

Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации

2015030

1 108

1 445

130

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

2015600

124 000

118 528

96

2.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

2060000

49 359

44 211

90

2.1.

Сборы, взимаемые Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (за исключением штрафов)

2060100

47 643

42 086

88

2.2.

Прочие платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций

2064000

1 716

2 125

124

Прочие платежи, взимаемые государственными организациями за выполнение определенных функций, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2064020

1 716

2 125

124

3.

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

2070000

2 000

776

39

3.1.

Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)

2070200

2

Санкции за нарушение норм законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2070220

2

3.2.

Административные штрафы и иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения

2070300

2 000

638

32

Штрафы, взыскиваемые органами Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства)

2070310

0

262

Денежные взыскания (штрафы), применяемые в качестве налоговых санкций, предусмотренных статьями 116, 117, 118, 120 (пункты 1 и 2), 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 134, 135 (пункт 2) и 135.1 части первой Налогового кодекса Российской Федерации

2070311

262

Прочие административные штрафы и иные санкции

2070340

2 000

376

19

Прочие административные штрафы и иные санкции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2070342

2 000

376

19

3.3.

Суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей

2070400

0

136

Прочие поступления

2070450

0

136

Прочие поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2070452

136

4.

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

2090000

4 129

1 338

32

4.1.

Прочие доходы

2090200

4 129

1 338

32

Прочие доходы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2090220

4 129

1 338

32

III.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ - всего

3000000

2 512 310

2 505 982

100

в том числе:

1.

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ

3020000

2 504 684

2 498 356

100

1.1.

Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - всего

3020100

1 471 531

1 471 531

100

Дотации от бюджетов других уровней

3020110

1 471 531

1 471 531

100

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности

3020111

837 691

837 691

100

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

3020117

595 522

595 522

100

Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг

3020118

38 318

38 318

100

1.2.

Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - всего

3020200

209 809

208 935

100

Субвенции от бюджетов других уровней

3020230

209 809

208 935

100

Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

3020239

88 748

88 748

100

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"

3020240

7 842

7 842

100

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"

3020241

107

107

100

Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"

3020242

110 038

110 038

100

Прочие субвенции

3020260

3 074

2 200

72

в том числе:

Субвенции на материальное обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников, членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации

3 022

2 148

71

Компенсация затрат по предоставлению льгот, установленных Законом Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов"

52

52

100

1.3.

Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти

3020300

310 770

305 316

98

в том числе:

Средства, получаемые по взаимным расчетам, из местных бюджетов

151 774

146 320

96

Средства, получаемые по взаимным расчетам, из федерального бюджета

158 996

158 996

100

1.4.

Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации - всего

3020400

429 838

429 838

100

Субсидии от бюджетов других уровней

3020410

429 838

429 838

100

Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства

3020411

17 099

17 099

100

Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ

3020412

128 784

128 784

100

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг

3020413

97 504

97 504

100

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

3020414

4 906

4 906

100

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

3020415

11 545

11 545

100

Прочие субсидии

3020440

170 000

170 000

100

в том числе:

Субсидии на государственную поддержку дорожного хозяйства бюджету Республики Карелия

170 000

170 000

100

1.5.

Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы

3020500

82 736

82 736

100

2.

ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ - всего

3040000

7 626

7 626

100

2.1.

Доходы за счет средств, предусмотренных в структуре тарифов на электрическую и тепловую энергию на содержание Региональной энергетической комиссии Республики Карелия

7 626

7 626

100

IV.

ДОХОДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА - всего

831 477

638 813

77

в том числе:

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований, направляемые на финансирование дорожного хозяйства

1020212

74 489

80 541

108

Доходы от уплаты акцизов на масло для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований, направляемые на финансирование дорожного хозяйства

1020214

7 331

6 204

85

Доходы от уплаты акцизов на бензин автомобильный, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации и бюджеты закрытых административно-территориальных образований, направляемые на финансирование дорожного хозяйства

1020330

228 479

209 564

92

Земельный налог за земли городов и поселков

1050702

57 121

39 863

70

Налог на пользователей автомобильных дорог (в части погашения задолженности прошлых лет)

1400303

45 000

16 379

36

Транспортный налог

1400420

328 067

197 407

60

Транспортный налог с организаций

1400421

199 900

122 868

61

Транспортный налог с физических лиц

1400422

128 167

74 539

58

Прочие доходы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

2010642

90 990

88 855

98

V.

ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - всего

5000000

223 941

202 091

90

в том числе:

1.

РЫНОЧНЫЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

5020000

145 253

130 808

90

в том числе:

Государственное управление

2 155

1 849

86

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

3 309

2 427

73

Сельское хозяйство и рыболовство

2 500

1 342

54

Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов

1 100

382

35

Транспорт, связь и информатика

681

565

83

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

12 643

5 788

46

Образование

26 622

26 329

99

Культура, искусство и кинематография

29 092

27 374

94

Здравоохранение и физическая культура

48 651

48 803

100

Социальная политика

0

34

Прочие доходы

18 500

15 915

86

2.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5030000

78 688

71 283

91

2.1.

Безвозмездные поступления текущего характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

5030100

74 683

70 660

95

Безвозмездные поступления текущего характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности из бюджетов различных уровней

5030110

2 292

0

0

Безвозмездные поступления текущего характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности из федерального бюджета

5030111

2 292

0

0

в том числе:

Образование

2 292

0

Здравоохранение и физическая культура

Прочие безвозмездные поступления текущего характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

5030120

72 391

70 660

98

в том числе:

Государственное управление

192

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

4 600

4 125

90

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

15 494

10 805

70

Образование

6 809

8 920

131

Культура, искусство и кинематография

2 940

3 515

120

Средства массовой информации

1 109

50

5

Здравоохранение и физическая культура

5 556

5 590

101

Социальная политика

35 420

36 941

104

Прочие

463

522

113

2.2.

Безвозмездные поступления капитального характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

5030200

4 005

623

16

Прочие безвозмездные поступления капитального характера по предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

5030220

4 005

623

16

в том числе:

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

400

623

156

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

1 500

0

Здравоохранение и физическая культура

2 105

0

В С Е Г О Д О Х О Д О В

8000000

7 552 767

7 582 786

100


Приложение 2
к Закону Республики Карелия
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Республики Карелия за 2004 год"

Функциональная структура расходов бюджета Республики Карелия за 2004 год

(тыс. рублей)

Наименование

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Всего расходов на 2004 год

В том числе

итого

в том числе

текущие расходы

капитальные расходы

расходы по основной деятельности

расходы, осуществляемые от предпринимательской и иной деятельности

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент испол-нения к плану по росписи

уточнен-ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

итого

в том числе

итого

в том числе

расходы по основной деятельности

расходы, осуществляемые от предпринимательской и иной деятельности

расходы по основной деятельности

расходы, осуществляемые от предпринимательской и иной деятельности

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

Государственное управление и местное самоуправление

01

526 054

519 842

99

523 899

517 898

99

2 155

1 944

90

509 245

503 376

99

507 576

501 878

99

1 669

1 498

90

16 809

16 466

98

16 323

16 020

98

486

446

92

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

01

02

47 880

47 608

99

47 880

47 608

99

0

0

45 880

45 609

99

45 880

45 609

99

0

0

2 000

1 999

100

2 000

1 999

100

0

0

Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации

01

02

021

699

692

99

699

692

99

0

0

699

692

99

699

692

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание главы законодательной власти субъекта Российской Федерации

01

02

021

009

699

692

99

699

692

99

0

0

699

692

99

699

692

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации

01

02

023

10 041

10 040

100

10 041

10 040

100

0

0

10 041

10 040

100

10 041

10 040

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации

01

02

023

032

10 041

10 040

100

10 041

10 040

100

0

0

10 041

10 040

100

10 041

10 040

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации

01

02

025

37 140

36 876

99

37 140

36 876

99

0

0

35 140

34 877

99

35 140

34 877

99

0

0

2 000

1 999

100

2 000

1 999

100

0

0

Денежное содержание аппарата

01

02

025

027

23 987

23 986

100

23 987

23 986

100

0

0

23 987

23 986

100

23 987

23 986

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Представительские расходы

01

02

025

028

700

684

98

700

684

98

0

0

700

684

98

700

684

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

01

02

025

029

12 046

11 810

98

12 046

11 810

98

0

0

10 046

9 811

98

10 046

9 811

98

0

0

2 000

1 999

100

2 000

1 999

100

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

01

02

025

387

407

396

97

407

396

97

0

0

407

396

97

407

396

97

0

0

0

0

0

0

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

01

03

430 737

426 557

99

430 737

426 557

99

0

0

417 934

413 907

99

417 934

413 907

99

0

0

12 803

12 650

99

12 803

12 650

99

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

01

03

036

430 737

426 557

99

430 737

426 557

99

0

0

417 934

413 907

99

417 934

413 907

99

0

0

12 803

12 650

99

12 803

12 650

99

0

0

Денежное содержание аппарата

01

03

036

027

365 479

363 229

99

365 479

363 229

99

0

0

365 479

363 229

99

365 479

363 229

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Представительские расходы

01

03

036

028

650

650

100

650

650

100

0

0

650

650

100

650

650

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

01

03

036

029

62 746

60 839

97

62 746

60 839

97

0

0

49 943

48 189

96

49 943

48 189

96

0

0

12 803

12 650

99

12 803

12 650

99

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

01

03

036

387

1 862

1 839

99

1 862

1 839

99

0

0

1 862

1 839

99

1 862

1 839

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы на общегосударственное управление

01

05

46 479

44 730

96

44 324

42 786

97

2 155

1 944

90

44 473

42 913

96

42 804

41 415

97

1 669

1 498

90

2 006

1 817

91

1 520

1 371

90

486

446

92

Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств)

01

05

039

33 193

31 663

95

33 193

31 663

95

0

0

31 733

30 352

96

31 733

30 352

96

0

0

1 460

1 311

90

1 460

1 311

90

0

0

Содержание подведомственных структур

01

05

039

075

29 874

29 313

98

29 874

29 313

98

0

0

28 624

28 095

98

28 624

28 095

98

0

0

1 250

1 218

97

1 250

1 218

97

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

01

05

039

387

297

202

68

297

202

68

0

0

297

202

68

297

202

68

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

01

05

039

397

3 022

2 148

71

3 022

2 148

71

0

0

2 812

2 055

73

2 812

2 055

73

0

0

210

93

44

210

93

44

0

0

Государственная поддержка архивной службы

01

05

041

13 286

13 067

98

11 131

11 123

100

2 155

1 944

90

12 740

12 561

99

11 071

11 063

100

1 669

1 498

90

546

506

93

60

60

100

486

446

92

Содержание подведомственных структур

01

05

041

075

13 271

13 052

98

11 116

11 108

100

2 155

1 944

90

12 725

12 546

99

11 056

11 048

100

1 669

1 498

90

546

506

93

60

60

100

486

446

92

Расходы на уплату налога на имущество

01

05

041

387

15

15

100

15

15

100

0

0

15

15

100

15

15

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Функционирование президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации

01

07

958

947

99

958

947

99

0

0

958

947

99

958

947

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Содержание президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации

01

07

002

958

947

99

958

947

99

0

0

958

947

99

958

947

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации

01

07

002

002

958

947

99

958

947

99

0

0

958

947

99

958

947

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Судебная власть

02

15 531

15 332

99

15 531

15 332

99

0

0

13 232

13 038

99

13 232

13 038

99

0

0

2 299

2 294

100

2 299

2 294

100

0

0

Федеральная судебная система

02

01

10 010

9 814

98

10 010

9 814

98

0

0

7 711

7 520

98

7 711

7 520

98

0

0

2 299

2 294

100

2 299

2 294

100

0

0

Обеспечение деятельности мировых судей

02

01

064

10 010

9 814

98

10 010

9 814

98

0

0

7 711

7 520

98

7 711

7 520

98

0

0

2 299

2 294

100

2 299

2 294

100

0

0

Денежное содержание аппарата

02

01

064

027

3 170

3 079

97

3 170

3 079

97

0

0

3 170

3 079

97

3 170

3 079

97

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

02

01

064

029

6 825

6 726

99

6 825

6 726

99

0

0

4 526

4 432

98

4 526

4 432

98

0

0

2 299

2 294

100

2 299

2 294

100

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

02

01

064

387

15

9

60

15

9

60

0

0

15

9

60

15

9

60

0

0

0

0

0

0

0

0

Судебная система субъектов Российской Федерации

02

02

5 521

5 518

100

5 521

5 518

100

0

0

5 521

5 518

100

5 521

5 518

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Содержание конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации

02

02

070

3 226

3 225

100

3 226

3 225

100

0

0

3 226

3 225

100

3 226

3 225

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание председателей и членов конституционных судов субъектов Российской Федерации

02

02

070

036

3 226

3 225

100

3 226

3 225

100

0

0

3 226

3 225

100

3 226

3 225

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации

02

02

071

2 295

2 293

100

2 295

2 293

100

0

0

2 295

2 293

100

2 295

2 293

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

02

02

071

027

1 342

1 342

100

1 342

1 342

100

0

0

1 342

1 342

100

1 342

1 342

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

02

02

071

029

946

945

100

946

945

100

0

0

946

945

100

946

945

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

02

02

071

387

7

6

86

7

6

86

0

0

7

6

86

7

6

86

0

0

0

0

0

0

0

0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

05

375 978

374 803

100

367 669

367 507

100

8 309

7 296

88

361 432

360 586

100

354 133

353 991

100

7 299

6 595

90

14 546

14 217

98

13 536

13 516

100

1 010

701

69

Органы внутренних дел

05

01

371 547

370 476

100

363 238

363 180

100

8 309

7 296

88

357 051

356 289

100

349 752

349 694

100

7 299

6 595

90

14 496

14 187

98

13 486

13 486

100

1 010

701

69

Обеспечение личного состава войск (сил)

05

01

601

371 547

370 476

100

363 238

363 180

100

8 309

7 296

88

357 051

356 289

100

349 752

349 694

100

7 299

6 595

90

14 496

14 187

98

13 486

13 486

100

1 010

701

69

Содержание подведомственных структур

05

01

601

075

371 547

370 476

100

363 238

363 180

100

8 309

7 296

88

357 051

356 289

100

349 752

349 694

100

7 299

6 595

90

14 496

14 187

98

13 486

13 486

100

1 010

701

69

Органы юстиции

05

10

4 431

4 327

98

4 431

4 327

98

0

0

4 381

4 297

98

4 381

4 297

98

0

0

50

30

60

50

30

60

0

0

Поддержка государственных нотариальных контор

05

10

062

4 431

4 327

98

4 431

4 327

98

0

0

4 381

4 297

98

4 381

4 297

98

0

0

50

30

60

50

30

60

0

0

Содержание нотариальных контор

05

10

062

160

4 427

4 325

98

4 427

4 325

98

0

0

4 377

4 295

98

4 377

4 295

98

0

0

50

30

60

50

30

60

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

05

10

062

387

4

2

50

4

2

50

0

0

4

2

50

4

2

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу

06

2 147

2 147

100

2 147

2 147

100

0

0

2 147

2 147

100

2 147

2 147

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса

06

02

2 147

2 147

100

2 147

2 147

100

0

0

2 147

2 147

100

2 147

2 147

100

0

0

0

0

0

0

0

0

НИОКР

06

02

281

2 147

2 147

100

2 147

2 147

100

0

0

2 147

2 147

100

2 147

2 147

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Другие НИОКР

06

02

281

216

2 147

2 147

100

2 147

2 147

100

0

0

2 147

2 147

100

2 147

2 147

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Промышленность, энергетика и строительство

07

430 899

427 702

99

430 899

427 702

99

0

0

12 912

12 259

95

12 912

12 259

95

0

0

417 987

415 443

99

417 987

415 443

99

0

0

Строительство, архитектура

07

07

418 011

415 467

99

418 011

415 467

99

0

0

24

24

100

24

24

100

0

0

417 987

415 443

99

417 987

415 443

99

0

0

Государственные капитальные вложения

07

07

313

357 124

355 675

100

357 124

355 675

100

0

0

0

0

0

0

0

0

357 124

355 675

100

357 124

355 675

100

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

313

198

357 124

355 675

100

357 124

355 675

100

0

0

0

0

0

0

0

0

357 124

355 675

100

357 124

355 675

100

0

0

Государственная поддержка строительства

07

07

314

24

24

100

24

24

100

0

0

24

24

100

24

24

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

07

07

314

397

24

24

100

24

24

100

0

0

24

24

100

24

24

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления государственных программ

07

07

482

127

126

99

127

126

99

0

0

0

0

0

0

0

0

127

126

99

127

126

99

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

482

198

127

126

99

127

126

99

0

0

0

0

0

0

0

0

127

126

99

127

126

99

0

0

Федеральная целевая программа "Культура России (2001-2005 годы)"

07

07

631

38 000

37 752

99

38 000

37 752

99

0

0

0

0

0

0

0

0

38 000

37 752

99

38 000

37 752

99

0

0

Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России"

07

07

631

711

38 000

37 752

99

38 000

37 752

99

0

0

0

0

0

0

0

0

38 000

37 752

99

38 000

37 752

99

0

0

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы

07

07

633

20 446

19 600

96

20 446

19 600

96

0

0

0

0

0

0

0

0

20 446

19 600

96

20 446

19 600

96

0

0

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации"

07

07

633

752

2 000

2 000

100

2 000

2 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

2 000

100

2 000

2 000

100

0

0

Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"

07

07

633

753

600

600

100

600

600

100

0

0

0

0

0

0

0

0

600

600

100

600

600

100

0

0

Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда"

07

07

633

756

12 000

12 000

100

12 000

12 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

12 000

12 000

100

12 000

12 000

100

0

0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

07

07

633

757

5 000

5 000

100

5 000

5 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

100

5 000

5 000

100

0

0

Финансирование реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

07

07

633

761

846

0

0

846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846

0

0

846

0

0

0

0

Федеральная целевая программа "Старшее поколение"

07

07

635

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

635

198

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"

07

07

638

790

790

100

790

790

100

0

0

0

0

0

0

0

0

790

790

100

790

790

100

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

07

07

638

198

790

790

100

790

790

100

0

0

0

0

0

0

0

0

790

790

100

790

790

100

0

0

Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)"

07

07

658

500

500

100

500

500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

100

500

500

100

0

0

Подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы"

07

07

658

745

500

500

100

500

500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

100

500

500

100

0

0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

07

09

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование геолого-разведочных работ

07

09

475

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

0

0

0

0

0

0

Геолого-разведочные работы

07

09

475

410

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

0

0

0

0

0

0

Сельское хозяйство и рыболовство

08

264 942

263 099

99

262 442

262 109

100

2 500

990

40

261 874

260 335

99

259 689

259 356

100

2 185

979

45

3 068

2 764

90

2 753

2 753

100

315

11

3

Сельскохозяйственное производство

08

01

236 164

233 057

99

236 164

233 057

99

0

0

236 164

233 057

99

236 164

233 057

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства

08

01

340

200 778

197 714

98

200 778

197 714

98

0

0

200 778

197 714

98

200 778

197 714

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации

08

01

340

210

134 928

132 464

98

134 928

132 464

98

0

0

134 928

132 464

98

134 928

132 464

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

08

01

340

290

65 850

65 250

99

65 850

65 250

99

0

0

65 850

65 250

99

65 850

65 250

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства

08

01

341

960

960

100

960

960

100

0

0

960

960

100

960

960

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

08

01

341

290

960

960

100

960

960

100

0

0

960

960

100

960

960

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы в области сельского хозяйства

08

01

342

19 376

19 372

100

19 376

19 372

100

0

0

19 376

19 372

100

19 376

19 372

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

08

01

342

397

19 376

19 372

100

19 376

19 372

100

0

0

19 376

19 372

100

19 376

19 372

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель

08

01

345

13 240

13 239

100

13 240

13 239

100

0

0

13 240

13 239

100

13 240

13 239

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

08

01

345

212

13 240

13 239

100

13 240

13 239

100

0

0

13 240

13 239

100

13 240

13 239

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

08

01

515

1 810

1 772

98

1 810

1 772

98

0

0

1 810

1 772

98

1 810

1 772

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам

08

01

515

463

1 810

1 772

98

1 810

1 772

98

0

0

1 810

1 772

98

1 810

1 772

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Земельные ресурсы

08

02

13 699

13 389

98

13 699

13 389

98

0

0

13 641

13 331

98

13 641

13 331

98

0

0

58

58

100

58

58

100

0

0

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

08

02

344

13 699

13 389

98

13 699

13 389

98

0

0

13 641

13 331

98

13 641

13 331

98

0

0

58

58

100

58

58

100

0

0

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

08

02

344

212

11 700

11 699

100

11 700

11 699

100

0

0

11 700

11 699

100

11 700

11 699

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства

08

02

344

213

1 999

1 690

85

1 999

1 690

85

0

0

1 941

1 632

84

1 941

1 632

84

0

0

58

58

100

58

58

100

0

0

Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции

08

03

1 000

4 826

483

1 000

4 826

483

0

0

1 000

4 826

483

1 000

4 826

483

0

0

0

0

0

0

0

0

Формирование региональных продовольственных фондов

08

03

348

1 000

4 826

483

1 000

4 826

483

0

0

1 000

4 826

483

1 000

4 826

483

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы по формированию региональных продовольственных фондов

08

03

348

229

1 000

4 826

483

1 000

4 826

483

0

0

1 000

4 826

483

1 000

4 826

483

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

предоставление кредитов (бюджетных ссуд)

32 000

21 950

69

32 000

21 950

69

0

0

32 000

21 950

69

32 000

21 950

69

0

0

0

0

0

0

0

0

возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны

31 000

17 124

55

31 000

17 124

55

0

0

31 000

17 124

55

31 000

17 124

55

0

0

0

0

0

0

0

0

Рыболовное хозяйство

08

04

1 534

1 533

100

1 534

1 533

100

0

0

1 534

1 533

100

1 534

1 533

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка рыболовства

08

04

346

1 534

1 533

100

1 534

1 533

100

0

0

1 534

1 533

100

1 534

1 533

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии, субвенции

08

04

346

290

1 534

1 533

100

1 534

1 533

100

0

0

1 534

1 533

100

1 534

1 533

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие мероприятия в области сельского хозяйства

08

05

12 545

10 294

82

10 045

9 304

93

2 500

990

40

9 535

7 588

80

7 350

6 609

90

2 185

979

45

3 010

2 706

90

2 695

2 695

100

315

11

3

Прочие расходы в области сельского хозяйства

08

05

342

12 545

10 294

82

10 045

9 304

93

2 500

990

40

9 535

7 588

80

7 350

6 609

90

2 185

979

45

3 010

2 706

90

2 695

2 695

100

315

11

3

Содержание подведомственных структур

08

05

342

075

11 962

9 725

81

9 462

8 735

92

2 500

990

40

8 952

7 019

78

6 767

6 040

89

2 185

979

45

3 010

2 706

90

2 695

2 695

100

315

11

3

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

08

05

342

397

583

569

98

583

569

98

0

0

583

569

98

583

569

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия

09

38 746

37 848

98

37 646

37 466

100

1 100

382

35

38 746

37 848

98

37 646

37 466

100

1 100

382

35

0

0

0

0

0

0

Водные ресурсы

09

01

1 903

1 884

99

1 903

1 884

99

0

0

1 903

1 884

99

1 903

1 884

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов

09

01

360

1 903

1 884

99

1 903

1 884

99

0

0

1 903

1 884

99

1 903

1 884

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование природоохранных мероприятий

09

01

360

407

1 903

1 884

99

1 903

1 884

99

0

0

1 903

1 884

99

1 903

1 884

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Лесные ресурсы

09

02

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий

09

02

361

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий

09

02

361

223

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Охрана окружающей среды, животного и растительного мира

09

03

4 744

3 865

81

3 644

3 483

96

1 100

382

35

4 744

3 865

81

3 644

3 483

96

1 100

382

35

0

0

0

0

0

0

Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы

09

03

362

4 744

3 865

81

3 644

3 483

96

1 100

382

35

4 744

3 865

81

3 644

3 483

96

1 100

382

35

0

0

0

0

0

0

Содержание подведомственных структур

09

03

362

075

1 933

1 200

62

833

818

98

1 100

382

35

1 933

1 200

62

833

818

98

1 100

382

35

0

0

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

09

03

362

387

93

93

100

93

93

100

0

0

93

93

100

93

93

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование природоохранных мероприятий

09

03

362

407

2 718

2 572

95

2 718

2 572

95

0

0

2 718

2 572

95

2 718

2 572

95

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов

09

06

1 051

1 051

100

1 051

1 051

100

0

0

1 051

1 051

100

1 051

1 051

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы

09

06

362

1 051

1 051

100

1 051

1 051

100

0

0

1 051

1 051

100

1 051

1 051

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

09

06

362

397

1 051

1 051

100

1 051

1 051

100

0

0

1 051

1 051

100

1 051

1 051

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Транспорт, связь и информатика

10

10 931

10 792

99

10 250

10 228

100

681

564

83

10 259

10 132

99

9 598

9 576

100

661

556

84

672

660

98

652

652

100

20

8

40

Железнодорожный транспорт

10

02

5 794

5 794

100

5 794

5 794

100

0

0

5 794

5 794

100

5 794

5 794

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка железнодорожного транспорта

10

02

370

5 794

5 794

100

5 794

5 794

100

0

0

5 794

5 794

100

5 794

5 794

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

10

02

370

290

5 794

5 794

100

5 794

5 794

100

0

0

5 794

5 794

100

5 794

5 794

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Воздушный транспорт

10

03

695

681

98

695

681

98

0

0

695

681

98

695

681

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка воздушного транспорта

10

03

373

695

681

98

695

681

98

0

0

695

681

98

695

681

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

10

03

373

290

695

681

98

695

681

98

0

0

695

681

98

695

681

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Водный транспорт

10

04

350

350

100

350

350

100

0

0

350

350

100

350

350

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка речного транспорта

10

04

375

350

350

100

350

350

100

0

0

350

350

100

350

350

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

10

04

375

290

350

350

100

350

350

100

0

0

350

350

100

350

350

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Информатика (информационное обеспечение)

10

07

4 092

3 967

97

3 411

3 403

100

681

564

83

3 420

3 307

97

2 759

2 751

100

661

556

84

672

660

98

652

652

100

20

8

40

Государственная поддержка информационного обеспечения

10

07

371

3 113

3 106

100

3 113

3 106

100

0

0

2 461

2 454

100

2 461

2 454

100

0

0

652

652

100

652

652

100

0

0

Информационное обеспечение

10

07

371

230

3 113

3 106

100

3 113

3 106

100

0

0

2 461

2 454

100

2 461

2 454

100

0

0

652

652

100

652

652

100

0

0

Государственная поддержка информационных центров

10

07

379

979

861

88

298

297

100

681

564

83

959

853

89

298

297

100

661

556

84

20

8

40

0

0

20

8

40

Содержание подведомственных структур

10

07

379

075

979

861

88

298

297

100

681

564

83

959

853

89

298

297

100

661

556

84

20

8

40

0

0

20

8

40

Развитие рыночной инфраструктуры

11

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Малый бизнес и предпринимательство

11

01

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

11

01

515

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

11

01

515

290

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Жилищно-коммунальное хозяйство

12

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Жилищное хозяйство

12

01

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации

12

01

310

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

12

01

310

290

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

13

236 569

224 432

95

208 932

208 684

100

27 637

15 748

57

218 342

210 657

96

196 480

196 261

100

21 862

14 396

66

18 227

13 775

76

12 452

12 423

100

5 775

1 352

23

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

13

02

32 020

31 571

99

29 017

28 913

100

3 003

2 658

89

28 645

28 385

99

26 297

26 211

100

2 348

2 174

93

3 375

3 186

94

2 720

2 702

99

655

484

74

Обеспечение личного состава войск (сил)

13

02

601

32 020

31 571

99

29 017

28 913

100

3 003

2 658

89

28 645

28 385

99

26 297

26 211

100

2 348

2 174

93

3 375

3 186

94

2 720

2 702

99

655

484

74

Содержание подведомственных структур

13

02

601

075

31 887

31 440

99

28 884

28 782

100

3 003

2 658

89

28 512

28 254

99

26 164

26 080

100

2 348

2 174

93

3 375

3 186

94

2 720

2 702

99

655

484

74

Расходы на уплату налога на имущество

13

02

601

387

133

131

98

133

131

98

0

0

133

131

98

133

131

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная противопожарная служба

13

04

204 549

192 861

94

179 915

179 771

100

24 634

13 090

53

189 697

182 272

96

170 183

170 050

100

19 514

12 222

63

14 852

10 589

71

9 732

9 721

100

5 120

868

17

Обеспечение личного состава войск (сил)

13

04

601

204 549

192 861

94

179 915

179 771

100

24 634

13 090

53

189 697

182 272

96

170 183

170 050

100

19 514

12 222

63

14 852

10 589

71

9 732

9 721

100

5 120

868

17

Содержание подведомственных структур

13

04

601

075

204 549

192 861

94

179 915

179 771

100

24 634

13 090

53

189 697

182 272

96

170 183

170 050

100

19 514

12 222

63

14 852

10 589

71

9 732

9 721

100

5 120

868

17

Образование

14

436 115

435 594

100

400 392

399 527

100

35 723

36 067

101

389 377

389 463

100

355 415

354 577

100

33 962

34 886

103

46 738

46 131

99

44 977

44 950

100

1 761

1 181

67

Общее образование

14

02

176 395

175 896

100

169 830

169 458

100

6 565

6 438

98

149 720

149 325

100

143 606

143 253

100

6 114

6 072

99

26 675

26 571

100

26 224

26 205

100

451

366

81

Ведомственные расходы на образование

14

02

400

176 395

175 896

100

169 830

169 458

100

6 565

6 438

98

149 720

149 325

100

143 606

143 253

100

6 114

6 072

99

26 675

26 571

100

26 224

26 205

100

451

366

81

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

14

02

400

260

23 445

23 444

100

23 445

23 444

100

0

0

3 350

3 350

100

3 350

3 350

100

0

0

20 095

20 094

100

20 095

20 094

100

0

0

Специальные школы

14

02

400

261

8 583

8 602

100

8 385

8 378

100

198

224

113

7 976

7 996

100

7 788

7 781

100

188

215

114

607

606

100

597

597

100

10

9

90

Вечерние и заочные средние образовательные школы

14

02

400

262

3 133

3 087

99

3 133

3 087

99

0

0

3 133

3 087

99

3 133

3 087

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Школы-интернаты

14

02

400

263

85 089

84 562

99

80 802

80 630

100

4 287

3 932

92

81 076

80 594

99

77 145

76 975

100

3 931

3 619

92

4 013

3 968

99

3 657

3 655

100

356

313

88

Учреждения по внешкольной работе с детьми

14

02

400

264

28 813

28 768

100

27 128

27 094

100

1 685

1 674

99

28 063

28 101

100

26 453

26 433

100

1 610

1 668

104

750

667

89

675

661

98

75

6

8

Детские дома

14

02

400

265

27 332

27 433

100

26 937

26 825

100

395

608

154

26 122

26 197

100

25 737

25 627

100

385

570

148

1 210

1 236

102

1 200

1 198

100

10

38

380

Начальное профессиональное образование

14

03

89 851

89 809

100

89 851

89 809

100

0

0

89 851

89 809

100

89 851

89 809

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Ведомственные расходы на образование

14

03

400

89 851

89 809

100

89 851

89 809

100

0

0

89 851

89 809

100

89 851

89 809

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Профессионально-технические училища

14

03

400

266

89 851

89 809

100

89 851

89 809

100

0

0

89 851

89 809

100

89 851

89 809

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Среднее профессиональное образование

14

04

95 394

94 833

99

82 953

82 883

100

12 441

11 950

96

92 615

92 124

99

80 720

80 652

100

11 895

11 472

96

2 779

2 709

97

2 233

2 231

100

546

478

88

Ведомственные расходы на образование

14

04

400

95 394

94 833

99

82 953

82 883

100

12 441

11 950

96

92 615

92 124

99

80 720

80 652

100

11 895

11 472

96

2 779

2 709

97

2 233

2 231

100

546

478

88

Средние специальные учебные заведения

14

04

400

268

95 394

94 833

99

82 953

82 883

100

12 441

11 950

96

92 615

92 124

99

80 720

80 652

100

11 895

11 472

96

2 779

2 709

97

2 233

2 231

100

546

478

88

Переподготовка и повышение квалификации

14

05

32 497

33 378

103

18 239

18 185

100

14 258

15 193

107

30 733

32 041

104

17 239

17 185

100

13 494

14 856

110

1 764

1 337

76

1 000

1 000

100

764

337

44

Ведомственные расходы на образование

14

05

400

32 497

33 378

103

18 239

18 185

100

14 258

15 193

107

30 733

32 041

104

17 239

17 185

100

13 494

14 856

110

1 764

1 337

76

1 000

1 000

100

764

337

44

Институты повышения квалификации

14

05

400

269

20 572

21 911

107

9 336

9 333

100

11 236

12 578

112

19 369

20 744

107

8 336

8 333

100

11 033

12 411

112

1 203

1 167

97

1 000

1 000

100

203

167

82

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

14

05

400

270

11 925

11 467

96

8 903

8 852

99

3 022

2 615

87

11 364

11 297

99

8 903

8 852

99

2 461

2 445

99

561

170

30

0

0

561

170

30

Высшее профессиональное образование

14

06

547

546

100

547

546

100

0

0

547

546

100

547

546

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Ведомственные расходы на образование

14

06

400

547

546

100

547

546

100

0

0

547

546

100

547

546

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Высшие учебные заведения

14

06

400

271

547

546

100

547

546

100

0

0

547

546

100

547

546

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы в области образования

14

07

41 431

41 132

99

38 972

38 646

99

2 459

2 486

101

25 911

25 618

99

23 452

23 132

99

2 459

2 486

101

15 520

15 514

100

15 520

15 514

100

0

0

Ведомственные расходы на образование

14

07

400

20 364

20 120

99

18 063

17 844

99

2 301

2 276

99

19 818

19 580

99

17 517

17 304

99

2 301

2 276

99

546

540

99

546

540

99

0

0

Прочие учреждения и мероприятия в области образования

14

07

400

272

20 210

20 022

99

17 909

17 746

99

2 301

2 276

99

19 664

19 482

99

17 363

17 206

99

2 301

2 276

99

546

540

99

546

540

99

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

14

07

400

387

154

98

64

154

98

64

0

0

154

98

64

154

98

64

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

14

07

515

954

934

98

890

874

98

64

60

94

954

934

98

890

874

98

64

60

94

0

0

0

0

0

0

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

14

07

515

386

954

934

98

890

874

98

64

60

94

954

934

98

890

874

98

64

60

94

0

0

0

0

0

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

14

07

522

20 113

20 078

100

20 019

19 928

100

94

150

160

5 139

5 104

99

5 045

4 954

98

94

150

160

14 974

14 974

100

14 974

14 974

100

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

14

07

522

397

20 113

20 078

100

20 019

19 928

100

94

150

160

5 139

5 104

99

5 045

4 954

98

94

150

160

14 974

14 974

100

14 974

14 974

100

0

0

Культура, искусство и кинематография

15

174 442

173 012

99

142 410

142 376

100

32 032

30 636

96

162 095

160 893

99

131 267

131 237

100

30 828

29 656

96

12 347

12 119

98

11 143

11 139

100

1 204

980

81

Культура и искусство

15

01

137 735

136 706

99

115 723

115 697

100

22 012

21 009

95

135 022

134 019

99

113 506

113 481

100

21 516

20 538

95

2 713

2 687

99

2 217

2 216

100

496

471

95

Ведомственные расходы на культуру и искусство

15

01

410

37 420

37 084

99

35 863

35 849

100

1 557

1 235

79

37 306

36 995

99

35 863

35 849

100

1 443

1 146

79

114

89

78

0

0

114

89

78

Музеи и постоянные выставки

15

01

410

283

13 699

13 671

100

13 069

13 066

100

630

605

96

13 585

13 582

100

13 069

13 066

100

516

516

100

114

89

78

0

0

114

89

78

Библиотеки

15

01

410

284

23 711

23 404

99

22 784

22 774

100

927

630

68

23 711

23 404

99

22 784

22 774

100

927

630

68

0

0

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

15

01

410

387

10

9

90

10

9

90

0

0

10

9

90

10

9

90

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств

15

01

411

70 940

70 880

100

55 190

55 181

100

15 750

15 699

100

70 650

70 590

100

55 190

55 181

100

15 460

15 409

100

290

290

100

0

0

290

290

100

Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств

15

01

411

281

70 940

70 880

100

55 190

55 181

100

15 750

15 699

100

70 650

70 590

100

55 190

55 181

100

15 460

15 409

100

290

290

100

0

0

290

290

100

Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства

15

01

412

29 375

28 742

98

24 670

24 667

100

4 705

4 075

87

27 066

26 434

98

22 453

22 451

100

4 613

3 983

86

2 309

2 308

100

2 217

2 216

100

92

92

100

Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства

15

01

412

287

29 370

28 737

98

24 665

24 662

100

4 705

4 075

87

27 061

26 429

98

22 448

22 446

100

4 613

3 983

86

2 309

2 308

100

2 217

2 216

100

92

92

100

Расходы на уплату налога на имущество

15

01

412

387

5

5

100

5

5

100

0

0

5

5

100

5

5

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Кинематография

15

02

2 581

2 581

100

2 241

2 241

100

340

340

100

2 581

2 581

100

2 241

2 241

100

340

340

100

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка кинематографии

15

02

415

2 581

2 581

100

2 241

2 241

100

340

340

100

2 581

2 581

100

2 241

2 241

100

340

340

100

0

0

0

0

0

0

Организации кинематографии

15

02

415

282

2 579

2 579

100

2 239

2 239

100

340

340

100

2 579

2 579

100

2 239

2 239

100

340

340

100

0

0

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

15

02

415

387

2

2

100

2

2

100

0

0

2

2

100

2

2

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие мероприятия в области культуры и искусства

15

03

34 126

33 725

99

24 446

24 438

100

9 680

9 287

96

24 492

24 293

99

15 520

15 515

100

8 972

8 778

98

9 634

9 432

98

8 926

8 923

100

708

509

72

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

15

03

515

10

10

100

10

10

100

0

0

10

10

100

10

10

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

15

03

515

386

10

10

100

10

10

100

0

0

10

10

100

10

10

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

15

03

522

34 116

33 715

99

24 436

24 428

100

9 680

9 287

96

24 482

24 283

99

15 510

15 505

100

8 972

8 778

98

9 634

9 432

98

8 926

8 923

100

708

509

72

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

15

03

522

397

34 116

33 715

99

24 436

24 428

100

9 680

9 287

96

24 482

24 283

99

15 510

15 505

100

8 972

8 778

98

9 634

9 432

98

8 926

8 923

100

708

509

72

Средства массовой информации

16

20 005

18 946

95

18 896

18 892

100

1 109

54

5

20 005

18 946

95

18 896

18 892

100

1 109

54

5

0

0

0

0

0

0

Телевидение и радиовещание

16

01

700

700

100

700

700

100

0

0

700

700

100

700

700

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний

16

01

420

700

700

100

700

700

100

0

0

700

700

100

700

700

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

16

01

420

290

700

700

100

700

700

100

0

0

700

700

100

700

700

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Периодическая печать и издательства

16

02

19 305

18 246

95

18 196

18 192

100

1 109

54

5

19 305

18 246

95

18 196

18 192

100

1 109

54

5

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка издательств

16

02

421

3 759

2 704

72

2 650

2 650

100

1 109

54

5

3 759

2 704

72

2 650

2 650

100

1 109

54

5

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

16

02

421

290

3 759

2 704

72

2 650

2 650

100

1 109

54

5

3 759

2 704

72

2 650

2 650

100

1 109

54

5

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти

16

02

423

15 106

15 106

100

15 106

15 106

100

0

0

15 106

15 106

100

15 106

15 106

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

16

02

423

290

15 106

15 106

100

15 106

15 106

100

0

0

15 106

15 106

100

15 106

15 106

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка средств массовой информации

16

02

424

440

436

99

440

436

99

0

0

440

436

99

440

436

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

16

02

424

290

440

436

99

440

436

99

0

0

440

436

99

440

436

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Здравоохранение и физическая культура

17

900 225

894 837

99

843 913

842 536

100

56 312

52 301

93

846 845

842 534

99

793 381

792 017

100

53 464

50 517

94

53 380

52 303

98

50 532

50 519

100

2 848

1 784

63

Здравоохранение

17

01

632 800

628 542

99

578 524

578 273

100

54 276

50 269

93

579 538

576 357

99

528 110

527 872

100

51 428

48 485

94

53 262

52 185

98

50 414

50 401

100

2 848

1 784

63

Ведомственные расходы на здравоохранение

17

01

430

593 296

589 043

99

539 020

538 774

100

54 276

50 269

93

550 439

547 263

99

499 011

498 778

100

51 428

48 485

94

42 857

41 780

97

40 009

39 996

100

2 848

1 784

63

Родильные дома

17

01

430

295

11 153

11 138

100

10 753

10 752

100

400

386

97

11 133

11 118

100

10 753

10 752

100

380

366

96

20

20

100

0

0

20

20

100

Больницы, клиники, госпитали

17

01

430

300

461 783

459 542

100

420 729

420 668

100

41 054

38 874

95

425 860

424 347

100

386 936

386 884

100

38 924

37 463

96

35 923

35 195

98

33 793

33 784

100

2 130

1 411

66

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

17

01

430

301

319

315

99

279

278

100

40

37

93

319

315

99

279

278

100

40

37

93

0

0

0

0

0

0

Станции переливания крови

17

01

430

303

20 065

20 035

100

18 607

18 606

100

1 458

1 429

98

19 276

19 246

100

17 943

17 942

100

1 333

1 304

98

789

789

100

664

664

100

125

125

100

Дома ребенка

17

01

430

304

6 352

6 266

99

6 285

6 201

99

67

65

97

6 352

6 266

99

6 285

6 201

99

67

65

97

0

0

0

0

0

0

Санатории для детей и подростков

17

01

430

307

4 302

4 252

99

4 202

4 201

100

100

51

51

4 292

4 240

99

4 202

4 201

100

90

39

43

10

12

120

0

0

10

12

120

Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения

17

01

430

310

85 981

84 164

98

74 824

74 737

100

11 157

9 427

84

79 866

78 400

98

69 272

69 189

100

10 594

9 211

87

6 115

5 764

94

5 552

5 548

100

563

216

38

Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации

17

01

430

315

3 040

3 034

100

3 040

3 034

100

0

0

3 040

3 034

100

3 040

3 034

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

17

01

430

387

301

297

99

301

297

99

0

0

301

297

99

301

297

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

17

01

515

490

489

100

490

489

100

0

0

490

489

100

490

489

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

17

01

515

386

490

489

100

490

489

100

0

0

490

489

100

490

489

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

17

01

522

39 014

39 010

100

39 014

39 010

100

0

0

28 609

28 605

100

28 609

28 605

100

0

0

10 405

10 405

100

10 405

10 405

100

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

17

01

522

397

39 014

39 010

100

39 014

39 010

100

0

0

28 609

28 605

100

28 609

28 605

100

0

0

10 405

10 405

100

10 405

10 405

100

0

0

Физическая культура и спорт

17

03

14 563

13 433

92

12 527

11 401

91

2 036

2 032

100

14 445

13 315

92

12 409

11 283

91

2 036

2 032

100

118

118

100

118

118

100

0

0

Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт

17

03

434

10 391

9 288

89

8 355

7 256

87

2 036

2 032

100

10 273

9 170

89

8 237

7 138

87

2 036

2 032

100

118

118

100

118

118

100

0

0

Содержание подведомственных структур

17

03

434

075

5 967

5 581

94

4 231

3 824

90

1 736

1 757

101

5 849

5 463

93

4 113

3 706

90

1 736

1 757

101

118

118

100

118

118

100

0

0

Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта

17

03

434

314

3 851

3 707

96

3 551

3 432

97

300

275

92

3 851

3 707

96

3 551

3 432

97

300

275

92

0

0

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

17

03

434

387

573

0

0

573

0

0

0

0

573

0

0

573

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

17

03

522

4 172

4 145

99

4 172

4 145

99

0

0

4 172

4 145

99

4 172

4 145

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

17

03

522

397

4 172

4 145

99

4 172

4 145

99

0

0

4 172

4 145

99

4 172

4 145

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Обязательное медицинское страхование

17

04

252 862

252 862

100

252 862

252 862

100

0

0

252 862

252 862

100

252 862

252 862

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования

17

04

428

252 862

252 862

100

252 862

252 862

100

0

0

252 862

252 862

100

252 862

252 862

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондами обязательного медицинского страхования

17

04

428

316

252 862

252 862

100

252 862

252 862

100

0

0

252 862

252 862

100

252 862

252 862

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Социальная политика

18

438 768

433 968

99

403 348

397 357

99

35 420

36 611

103

422 797

418 264

99

388 894

383 450

99

33 903

34 814

103

15 971

15 704

98

14 454

13 907

96

1 517

1 797

118

Учреждения социального обеспечения и службы занятости

18

01

202 214

200 163

99

166 794

163 564

98

35 420

36 599

103

189 699

187 689

99

155 796

152 875

98

33 903

34 814

103

12 515

12 474

100

10 998

10 689

97

1 517

1 785

118

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

18

01

440

201 804

199 753

99

166 384

163 154

98

35 420

36 599

103

189 289

187 279

99

155 386

152 465

98

33 903

34 814

103

12 515

12 474

100

10 998

10 689

97

1 517

1 785

118

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

18

01

440

320

141 582

141 596

100

109 142

107 671

99

32 440

33 925

105

132 692

132 693

100

101 469

100 302

99

31 223

32 391

104

8 890

8 903

100

7 673

7 369

96

1 217

1 534

126

Учреждения по обучению инвалидов

18

01

440

321

395

386

98

395

386

98

0

0

395

386

98

395

386

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

01

440

323

59 475

57 447

97

56 495

54 773

97

2 980

2 674

90

55 850

53 876

96

53 170

51 453

97

2 680

2 423

90

3 625

3 571

99

3 325

3 320

100

300

251

84

Расходы на уплату налога на имущество

18

01

440

387

352

324

92

352

324

92

0

0

352

324

92

352

324

92

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

18

01

515

410

410

100

410

410

100

0

0

410

410

100

410

410

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

18

01

515

386

410

410

100

410

410

100

0

0

410

410

100

410

410

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Социальная помощь

18

02

37 168

37 017

100

37 168

37 017

100

0

0

37 168

37 017

100

37 168

37 017

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан

18

02

442

37 168

37 017

100

37 168

37 017

100

0

0

37 168

37 017

100

37 168

37 017

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Пособия и социальная помощь

18

02

442

322

862

787

91

862

787

91

0

0

862

787

91

862

787

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Выплаты пенсий и пособий

18

02

442

326

36 306

36 230

100

36 306

36 230

100

0

0

36 306

36 230

100

36 306

36 230

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Молодежная политика

18

03

842

841

100

842

841

100

0

0

842

841

100

842

841

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка в области молодежной политики

18

03

446

842

841

100

842

841

100

0

0

842

841

100

842

841

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

18

03

446

323

842

841

100

842

841

100

0

0

842

841

100

842

841

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие мероприятия в области социальной политики

18

06

109 238

106 726

98

109 238

106 714

98

0

12

105 782

103 496

98

105 782

103 496

98

0

0

3 456

3 230

93

3 456

3 218

93

0

12

Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

18

06

350

192

191

99

192

191

99

0

0

192

191

99

192

191

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

18

06

350

290

192

191

99

192

191

99

0

0

192

191

99

192

191

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

18

06

351

20

20

100

20

20

100

0

0

20

20

100

20

20

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

18

06

351

290

20

20

100

20

20

100

0

0

20

20

100

20

20

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Фонд компенсаций

18

06

489

33 929

33 610

99

33 929

33 610

99

0

0

33 929

33 610

99

33 929

33 610

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства

18

06

489

328

2 410

2 361

98

2 410

2 361

98

0

0

2 410

2 361

98

2 410

2 361

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов

18

06

489

329

8 669

8 641

100

8 669

8 641

100

0

0

8 669

8 641

100

8 669

8 641

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

18

06

489

333

3 637

3 635

100

3 637

3 635

100

0

0

3 637

3 635

100

3 637

3 635

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование

18

06

489

334

7 844

7 608

97

7 844

7 608

97

0

0

7 844

7 608

97

7 844

7 608

97

0

0

0

0

0

0

0

0

Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств

18

06

489

347

188

187

99

188

187

99

0

0

188

187

99

188

187

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов

18

06

489

348

3 814

3 811

100

3 814

3 811

100

0

0

3 814

3 811

100

3 814

3 811

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

489

397

2 461

2 461

100

2 461

2 461

100

0

0

2 461

2 461

100

2 461

2 461

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

18

06

489

558

4 906

4 906

100

4 906

4 906

100

0

0

4 906

4 906

100

4 906

4 906

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации

18

06

498

10 128

9 796

97

10 128

9 796

97

0

0

10 128

9 796

97

10 128

9 796

97

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

18

06

498

333

2 094

2 093

100

2 094

2 093

100

0

0

2 094

2 093

100

2 094

2 093

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств

18

06

498

347

287

263

92

287

263

92

0

0

287

263

92

287

263

92

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов

18

06

498

348

66

66

100

66

66

100

0

0

66

66

100

66

66

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

498

397

7 681

7 374

96

7 681

7 374

96

0

0

7 681

7 374

96

7 681

7 374

96

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

18

06

515

45 537

44 504

98

45 537

44 504

98

0

0

45 537

44 504

98

45 537

44 504

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

515

397

45 537

44 504

98

45 537

44 504

98

0

0

45 537

44 504

98

45 537

44 504

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

18

06

522

19 432

18 605

96

19 432

18 593

96

0

12

15 976

15 375

96

15 976

15 375

96

0

0

3 456

3 230

93

3 456

3 218

93

0

12

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

18

06

522

397

19 432

18 605

96

19 432

18 593

96

0

12

15 976

15 375

96

15 976

15 375

96

0

0

3 456

3 230

93

3 456

3 218

93

0

12

Государственные пособия гражданам, имеющим детей

18

07

89 306

89 221

100

89 306

89 221

100

0

0

89 306

89 221

100

89 306

89 221

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Фонд компенсаций

18

07

489

89 306

89 221

100

89 306

89 221

100

0

0

89 306

89 221

100

89 306

89 221

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

18

07

489

470

89 306

89 221

100

89 306

89 221

100

0

0

89 306

89 221

100

89 306

89 221

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Обслуживание государственного и муниципального долга

19

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга

19

01

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Процентные платежи по государственному внутреннему долгу

19

01

460

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Выплаты процентов по государственному долгу

19

01

460

330

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы

21

3 222 271

3 219 288

100

3 222 271

3 219 288

100

0

0

3 205 771

3 202 788

100

3 205 771

3 202 788

100

0

0

16 500

16 500

100

16 500

16 500

100

0

0

Финансовая помощь бюджетам других уровней

21

01

3 205 771

3 202 788

100

3 205 771

3 202 788

100

0

0

3 205 771

3 202 788

100

3 205 771

3 202 788

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации

21

01

480

17 099

17 099

100

17 099

17 099

100

0

0

17 099

17 099

100

17 099

17 099

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства

21

01

480

456

17 099

17 099

100

17 099

17 099

100

0

0

17 099

17 099

100

17 099

17 099

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти

21

01

483

100 970

100 969

100

100 970

100 969

100

0

0

100 970

100 969

100

100 970

100 969

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

21

01

483

358

100 970

100 969

100

100 970

100 969

100

0

0

100 970

100 969

100

100 970

100 969

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Дотации и субвенции

21

01

485

2 624 630

2 623 179

100

2 624 630

2 623 179

100

0

0

2 624 630

2 623 179

100

2 624 630

2 623 179

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

21

01

485

290

1 625 316

1 624 943

100

1 625 316

1 624 943

100

0

0

1 625 316

1 624 943

100

1 625 316

1 624 943

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации

21

01

485

369

999 314

998 236

100

999 314

998 236

100

0

0

999 314

998 236

100

999 314

998 236

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Фонд компенсаций

21

01

489

198 392

196 861

99

198 392

196 861

99

0

0

198 392

196 861

99

198 392

196 861

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов

21

01

489

367

186 847

185 316

99

186 847

185 316

99

0

0

186 847

185 316

99

186 847

185 316

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

21

01

489

386

11 545

11 545

100

11 545

11 545

100

0

0

11 545

11 545

100

11 545

11 545

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации

21

01

498

264 680

264 680

100

264 680

264 680

100

0

0

264 680

264 680

100

264 680

264 680

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов

21

01

498

367

264 680

264 680

100

264 680

264 680

100

0

0

264 680

264 680

100

264 680

264 680

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятия в области регионального развития

21

03

16 500

16 500

100

16 500

16 500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

16 500

16 500

100

16 500

16 500

100

0

0

Государственные капитальные вложения

21

03

313

6 000

6 000

100

6 000

6 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

6 000

100

6 000

6 000

100

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

21

03

313

198

6 000

6 000

100

6 000

6 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

6 000

100

6 000

6 000

100

0

0

Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2006 годы)"

21

03

670

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

21

03

670

198

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"

21

03

680

9 000

9 000

100

9 000

9 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

9 000

100

9 000

9 000

100

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

21

03

680

198

9 000

9 000

100

9 000

9 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

9 000

100

9 000

9 000

100

0

0

Прочие расходы

30

-221 598

30 941

-240 561

18 882

18 963

12 059

64

-315 974

-59 396

-330 427

-70 911

14 453

11 515

80

94 376

90 337

96

89 866

89 793

100

4 510

544

12

Резервные фонды

30

01

7 000

4 223

60

7 000

4 223

60

0

0

7 000

4 223

60

7 000

4 223

60

0

0

0

0

0

0

0

0

Резервные фонды

30

01

510

7 000

4 223

60

7 000

4 223

60

0

0

7 000

4 223

60

7 000

4 223

60

0

0

0

0

0

0

0

0

Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления

30

01

510

435

7 000

4 223

60

7 000

4 223

60

0

0

7 000

4 223

60

7 000

4 223

60

0

0

0

0

0

0

0

0

Проведение выборов и референдумов

30

02

7 264

6 952

96

7 264

6 952

96

0

0

7 264

6 952

96

7 264

6 952

96

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий

30

02

295

6 658

6 381

96

6 658

6 381

96

0

0

6 658

6 381

96

6 658

6 381

96

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

30

02

295

027

6 541

6 308

96

6 541

6 308

96

0

0

6 541

6 308

96

6 541

6 308

96

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

30

02

295

029

113

70

62

113

70

62

0

0

113

70

62

113

70

62

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

30

02

295

387

4

3

75

4

3

75

0

0

4

3

75

4

3

75

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на проведение выборов и референдумов

30

02

511

606

571

94

606

571

94

0

0

606

571

94

606

571

94

0

0

0

0

0

0

0

0

Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления

30

02

511

394

606

571

94

606

571

94

0

0

606

571

94

606

571

94

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)

30

03

-345 998

-68 757

-345 998

-68 757

0

0

-435 097

-157 785

-435 097

-157 785

0

0

89 099

89 028

100

89 099

89 028

100

0

0

Формирование региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов

30

03

349

1 000

208

21

1 000

208

21

0

0

1 000

208

21

1 000

208

21

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы за счет средств региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов

30

03

349

228

1 000

208

21

1 000

208

21

0

0

1 000

208

21

1 000

208

21

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

предоставление кредитов (бюджетных ссуд)

12 000

5 699

47

12 000

5 699

47

0

0

12 000

5 699

47

12 000

5 699

47

0

0

0

0

0

0

0

0

возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны

11 000

5 491

50

11 000

5 491

50

0

0

11 000

5 491

50

11 000

5 491

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)

30

03

514

-346 998

-68 965

-346 998

-68 965

0

0

-436 097

-157 993

-436 097

-157 993

0

0

89 099

89 028

100

89 099

89 028

100

0

0

Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам

30

03

514

357

89 099

85 062

95

89 099

85 062

95

0

0

0

-3 966

0

-3 966

0

0

89 099

89 028

100

89 099

89 028

100

0

0

в том числе:

предоставление кредитов (бюджетных ссуд)

156 000

129 690

83

156 000

129 690

83

0

0

3 000

600

20

3 000

600

20

0

0

153 000

129 090

84

153 000

129 090

84

0

0

возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны

66 901

44 628

67

66 901

44 628

67

0

0

3 000

4 566

152

3 000

4 566

152

0

0

63 901

40 062

63

63 901

40 062

63

0

0

Другие ссуды

30

03

514

399

-436 097

-154 027

-436 097

-154 027

0

0

-436 097

-154 027

-436 097

-154 027

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

предоставление кредитов (бюджетных ссуд)

409 553

56 091

14

409 553

56 091

14

0

0

409 553

56 091

14

409 553

56 091

14

0

0

0

0

0

0

0

0

возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны

845 650

210 118

25

845 650

210 118

25

0

0

845 650

210 118

25

845 650

210 118

25

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

30

04

109 057

87 614

80

90 094

75 555

84

18 963

12 059

64

103 780

86 305

83

89 327

74 790

84

14 453

11 515

80

5 277

1 309

25

767

765

100

4 510

544

12

Фонд реформирования региональных финансов

30

04

488

55 565

41 595

75

55 565

41 595

75

0

0

55 565

41 595

75

55 565

41 595

75

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ

30

04

488

458

55 565

41 595

75

55 565

41 595

75

0

0

55 565

41 595

75

55 565

41 595

75

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

30

04

515

53 492

46 019

86

34 529

33 960

98

18 963

12 059

64

48 215

44 710

93

33 762

33 195

98

14 453

11 515

80

5 277

1 309

25

767

765

100

4 510

544

12

Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации

30

04

515

381

12 827

12 720

99

12 827

12 720

99

0

0

12 587

12 481

99

12 587

12 481

99

0

0

240

239

100

240

239

100

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

30

04

515

397

40 665

33 299

82

21 702

21 240

98

18 963

12 059

64

35 628

32 229

90

21 175

20 714

98

14 453

11 515

80

5 037

1 070

21

527

526

100

4 510

544

12

Туризм

30

05

1 079

909

84

1 079

909

84

0

0

1 079

909

84

1 079

909

84

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка туризма

30

05

289

1 079

909

84

1 079

909

84

0

0

1 079

909

84

1 079

909

84

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, направленные на финансирование туризма

30

05

289

286

1 079

909

84

1 079

909

84

0

0

1 079

909

84

1 079

909

84

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые бюджетные фонды

31

1 001 477

811 523

81

1 001 477

811 523

81

0

0

363 855

318 768

88

363 855

318 768

88

0

0

637 622

492 755

77

637 622

492 755

77

0

0

Территориальные дорожные фонды

31

11

1 001 477

811 523

81

1 001 477

811 523

81

0

0

363 855

318 768

88

363 855

318 768

88

0

0

637 622

492 755

77

637 622

492 755

77

0

0

Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете

31

11

520

1 001 477

811 523

81

1 001 477

811 523

81

0

0

363 855

318 768

88

363 855

318 768

88

0

0

637 622

492 755

77

637 622

492 755

77

0

0

Расходы на содержание аппарата

31

11

520

029

26 944

26 669

99

26 944

26 669

99

0

0

25 874

25 599

99

25 874

25 599

99

0

0

1 070

1 070

100

1 070

1 070

100

0

0

Расходы на содержание действующей сети территориальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

31

11

520

502

337 500

291 891

86

337 500

291 891

86

0

0

337 500

291 891

86

337 500

291 891

86

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

расходы на оплату земельного налога

36 800

36 404

99

36 800

36 404

99

0

0

36 800

36 404

99

36 800

36 404

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на ремонт действующей сети территориальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая расходы на проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов

31

11

520

503

129 323

74 065

57

129 323

74 065

57

0

0

0

0

0

0

0

0

129 323

74 065

57

129 323

74 065

57

0

0

Расходы на реконструкцию и строительство территориальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

31

11

520

504

504 229

414 661

82

504 229

414 661

82

0

0

0

0

0

0

0

0

504 229

414 661

82

504 229

414 661

82

0

0

Расходы на приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для функционирования автомобильных дорог

31

11

520

521

3 000

2 959

99

3 000

2 959

99

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

2 959

99

3 000

2 959

99

0

0

Прочие расходы на нужды дорожного хозяйства

31

11

520

531

481

1 278

266

481

1 278

266

0

0

481

1 278

266

481

1 278

266

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО РАСХОДОВ

8 012 470

8 020 655

100

7 790 529

7 826 003

100

221 941

194 652

88

6 661 928

6 829 187

103

6 459 433

6 643 339

103

202 495

185 848

92

1 350 542

1 191 468

88

1 331 096

1 182 664

89

19 446

8 804

45

Приложение 3
к Закону Республики Карелия
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Республики Карелия за 2004 год"

Ведомственная структура расходов бюджета Республики Карелия за 2004 год


(тыс. рублей)

Наименование

Код министерства

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Всего расходов на 2004 год

В том числе

итого

в том числе

текущие расходы

капитальные расходы

расходы по основной деятельности

расходы, осуществляемые от предпринимательской и иной деятельности

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

итого

в том числе

итого

в том числе

расходы по основной деятельности

расходы, осуществляемые от предпринимательской и иной деятельности

расходы по основной деятельности

расходы, осуществляемые от предпринимательской и иной деятельности

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

054

1 096 099

1 084 895

99

1 028 263

1 020 586

99

67 836

64 309

95

1 034 161

1 024 727

99

970 061

962 949

99

64 100

61 778

96

61 938

60 168

97

58 202

57 637

99

3 736

2 531

68

Государственное управление и местное самоуправление

054

01

20 356

20 189

99

20 356

20 189

99

0

0

20 316

20 150

99

20 316

20 150

99

0

0

40

39

98

40

39

98

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

054

01

03

20 356

20 189

99

20 356

20 189

99

0

0

20 316

20 150

99

20 316

20 150

99

0

0

40

39

98

40

39

98

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

054

01

03

036

20 356

20 189

99

20 356

20 189

99

0

0

20 316

20 150

99

20 316

20 150

99

0

0

40

39

98

40

39

98

0

0

Денежное содержание аппарата

054

01

03

036

027

17 767

17 723

100

17 767

17 723

100

0

0

17 767

17 723

100

17 767

17 723

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

054

01

03

036

029

2 499

2 376

95

2 499

2 376

95

0

0

2 459

2 337

95

2 459

2 337

95

0

40

39

98

40

39

98

0

Расходы на уплату налога на имущество

054

01

03

036

387

90

90

100

90

90

100

0

0

90

90

100

90

90

100

0

0

0

0

Образование

054

14

24 436

23 554

96

20 489

20 277

99

3 947

3 277

83

23 345

22 860

98

19 959

19 753

99

3 386

3 107

92

1 091

694

64

530

524

99

561

170

30

Среднее профессиональное образование

054

14

04

17 190

16 877

98

16 275

16 239

100

915

638

70

16 666

16 353

98

15 751

15 715

100

915

638

70

524

524

100

524

524

100

0

0

Ведомственные расходы на образование

054

14

04

400

17 190

16 877

98

16 275

16 239

100

915

638

70

16 666

16 353

98

15 751

15 715

100

915

638

70

524

524

100

524

524

100

0

0

Средние специальные учебные заведения

054

14

04

400

268

17 190

16 877

98

16 275

16 239

100

915

638

70

16 666

16 353

98

15 751

15 715

100

915

638

70

524

524

100

524

524

100

0

Переподготовка и повышение квалификации

054

14

05

5 566

5 153

93

2 544

2 538

100

3 022

2 615

87

5 005

4 983

100

2 544

2 538

100

2 461

2 445

99

561

170

30

0

0

561

170

30

Ведомственные расходы на образование

054

14

05

400

5 566

5 153

93

2 544

2 538

100

3 022

2 615

87

5 005

4 983

100

2 544

2 538

100

2 461

2 445

99

561

170

30

0

0

561

170

30

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

054

14

05

400

270

5 566

5 153

93

2 544

2 538

100

3 022

2 615

87

5 005

4 983

100

2 544

2 538

100

2 461

2 445

99

561

170

30

561

170

30

Прочие расходы в области образования

054

14

07

1 680

1 524

91

1 670

1 500

90

10

24

240

1 674

1 524

91

1 664

1 500

90

10

24

240

6

0

0

6

0

0

0

0

Ведомственные расходы на образование

054

14

07

400

1 680

1 524

91

1 670

1 500

90

10

24

240

1 674

1 524

91

1 664

1 500

90

10

24

240

6

0

0

6

0

0

0

0

Прочие учреждения и мероприятия в области образования

054

14

07

400

272

1 625

1 524

94

1 615

1 500

93

10

24

240

1 619

1 524

94

1 609

1 500

93

10

24

240

6

0

0

6

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

054

14

07

400

387

55

0

0

55

0

0

0

0

55

0

0

55

0

0

0

0

0

0

Здравоохранение и физическая культура

054

17

890 259

884 873

99

835 527

834 151

100

54 732

50 722

93

836 879

832 570

99

784 995

783 632

100

51 884

48 938

94

53 380

52 303

98

50 532

50 519

100

2 848

1 784

63

Здравоохранение

054

17

01

632 800

628 542

99

578 524

578 273

100

54 276

50 269

93

579 538

576 357

99

528 110

527 872

100

51 428

48 485

94

53 262

52 185

98

50 414

50 401

100

2 848

1 784

63

Ведомственные расходы на здравоохранение

054

17

01

430

593 296

589 043

99

539 020

538 774

100

54 276

50 269

93

550 439

547 263

99

499 011

498 778

100

51 428

48 485

94

42 857

41 780

97

40 009

39 996

100

2 848

1 784

63

Родильные дома

054

17

01

430

295

11 153

11 138

100

10 753

10 752

100

400

386

97

11 133

11 118

100

10 753

10 752

100

380

366

96

20

20

100

20

20

100

Больницы, клиники, госпитали

054

17

01

430

300

461 783

459 542

100

420 729

420 668

100

41 054

38 874

95

425 860

424 347

100

386 936

386 884

100

38 924

37 463

96

35 923

35 195

98

33 793

33 784

100

2 130

1 411

66

Поликлиники, амбулатории, диагностические центры

054

17

01

430

301

319

315

99

279

278

100

40

37

93

319

315

99

279

278

100

40

37

93

0

0

0

Станции переливания крови

054

17

01

430

303

20 065

20 035

100

18 607

18 606

100

1 458

1 429

98

19 276

19 246

100

17 943

17 942

100

1 333

1 304

98

789

789

100

664

664

100

125

125

100

Дома ребенка

054

17

01

430

304

6 352

6 266

99

6 285

6 201

99

67

65

97

6 352

6 266

99

6 285

6 201

99

67

65

97

0

0

0

Санатории для детей и подростков

054

17

01

430

307

4 302

4 252

99

4 202

4 201

100

100

51

51

4 292

4 240

99

4 202

4 201

100

90

39

43

10

12

120

10

12

120

Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения

054

17

01

430

310

85 981

84 164

98

74 824

74 737

100

11 157

9 427

84

79 866

78 400

98

69 272

69 189

100

10 594

9 211

87

6 115

5 764

94

5 552

5 548

100

563

216

38

Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации

054

17

01

430

315

3 040

3 034

100

3 040

3 034

100

0

0

3 040

3 034

100

3 040

3 034

100

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

054

17

01

430

387

301

297

99

301

297

99

0

0

301

297

99

301

297

99

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

054

17

01

515

490

489

100

490

489

100

0

0

490

489

100

490

489

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

054

17

01

515

386

490

489

100

490

489

100

0

0

490

489

100

490

489

100

0

0

0

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

054

17

01

522

39 014

39 010

100

39 014

39 010

100

0

0

28 609

28 605

100

28 609

28 605

100

0

0

10 405

10 405

100

10 405

10 405

100

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

054

17

01

522

397

39 014

39 010

100

39 014

39 010

100

0

0

28 609

28 605

100

28 609

28 605

100

0

10 405

10 405

100

10 405

10 405

100

0

Физическая культура и спорт

054

17

03

4 597

3 469

75

4 141

3 016

73

456

453

99

4 479

3 351

75

4 023

2 898

72

456

453

99

118

118

100

118

118

100

0

0

Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт

054

17

03

434

3 775

2 673

71

3 319

2 220

67

456

453

99

3 657

2 555

70

3 201

2 102

66

456

453

99

118

118

100

118

118

100

0

0

Содержание подведомственных структур

054

17

03

434

075

2 158

1 773

82

1 784

1 377

77

374

396

106

2 040

1 655

81

1 666

1 259

76

374

396

106

118

118

100

118

118

100

0

Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта

054

17

03

434

314

1 044

900

86

962

843

88

82

57

70

1 044

900

86

962

843

88

82

57

70

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

054

17

03

434

387

573

0

0

573

0

0

0

0

573

0

0

573

0

0

0

0

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

054

17

03

522

822

796

97

822

796

97

0

0

822

796

97

822

796

97

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

054

17

03

522

397

822

796

97

822

796

97

0

0

822

796

97

822

796

97

0

0

0

0

Обязательное медицинское страхование

054

17

04

252 862

252 862

100

252 862

252 862

100

0

0

252 862

252 862

100

252 862

252 862

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования

054

17

04

428

252 862

252 862

100

252 862

252 862

100

0

0

252 862

252 862

100

252 862

252 862

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджета на обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондами обязательного медицинского страхования

054

17

04

428

316

252 862

252 862

100

252 862

252 862

100

0

0

252 862

252 862

100

252 862

252 862

100

0

0

0

0

Социальная политика

054

18

150 848

146 106

97

141 891

135 969

96

8 957

10 137

113

143 441

138 974

97

134 791

129 414

96

8 650

9 560

111

7 407

7 132

96

7 100

6 555

92

307

577

188

Учреждения социального обеспечения и службы занятости

054

18

01

60 332

58 333

97

51 375

48 196

94

8 957

10 137

113

54 680

52 719

96

46 030

43 159

94

8 650

9 560

111

5 652

5 614

99

5 345

5 037

94

307

577

188

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

054

18

01

440

60 132

58 133

97

51 175

47 996

94

8 957

10 137

113

54 480

52 519

96

45 830

42 959

94

8 650

9 560

111

5 652

5 614

99

5 345

5 037

94

307

577

188

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

054

18

01

440

320

42 248

42 270

100

33 947

32 482

96

8 301

9 788

118

37 676

37 683

100

29 634

28 472

96

8 042

9 211

115

4 572

4 587

100

4 313

4 010

93

259

577

223

Учреждения по обучению инвалидов

054

18

01

440

321

138

131

95

138

131

95

0

0

138

131

95

138

131

95

0

0

0

0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

054

18

01

440

323

17 592

15 604

89

16 936

15 255

90

656

349

53

16 512

14 577

88

15 904

14 228

89

608

349

57

1 080

1 027

95

1 032

1 027

100

48

0

Расходы на уплату налога на имущество

054

18

01

440

387

154

128

83

154

128

83

0

0

154

128

83

154

128

83

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

054

18

01

515

200

200

100

200

200

100

0

0

200

200

100

200

200

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

054

18

01

515

386

200

200

100

200

200

100

0

0

200

200

100

200

200

100

0

0

0

0

Социальная помощь

054

18

02

9 570

9 426

98

9 570

9 426

98

0

0

9 570

9 426

98

9 570

9 426

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан

054

18

02

442

9 570

9 426

98

9 570

9 426

98

0

0

9 570

9 426

98

9 570

9 426

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Пособия и социальная помощь

054

18

02

442

322

259

189

73

259

189

73

0

0

259

189

73

259

189

73

0

0

0

0

Выплаты пенсий и пособий

054

18

02

442

326

9 311

9 237

99

9 311

9 237

99

0

0

9 311

9 237

99

9 311

9 237

99

0

0

0

0

Прочие мероприятия в области социальной политики

054

18

06

58 558

56 048

96

58 558

56 048

96

0

0

56 803

54 530

96

56 803

54 530

96

0

0

1 755

1 518

86

1 755

1 518

86

0

0

Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

054

18

06

350

1

1

100

1

1

100

0

0

1

1

100

1

1

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

054

18

06

350

290

1

1

100

1

1

100

0

0

1

1

100

1

1

100

0

0

0

0

Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

054

18

06

351

4

4

100

4

4

100

0

0

4

4

100

4

4

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

054

18

06

351

290

4

4

100

4

4

100

0

0

4

4

100

4

4

100

0

0

0

0

Фонд компенсаций

054

18

06

489

17 208

16 890

98

17 208

16 890

98

0

0

17 208

16 890

98

17 208

16 890

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства

054

18

06

489

328

1 132

1 083

96

1 132

1 083

96

0

0

1 132

1 083

96

1 132

1 083

96

0

0

0

0

Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов

054

18

06

489

329

2 669

2 641

99

2 669

2 641

99

0

0

2 669

2 641

99

2 669

2 641

99

0

0

0

0

Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

054

18

06

489

333

4

3

75

4

3

75

0

0

4

3

75

4

3

75

0

0

0

0

Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование

054

18

06

489

334

5 219

4 983

95

5 219

4 983

95

0

0

5 219

4 983

95

5 219

4 983

95

0

0

0

0

Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств

054

18

06

489

347

49

48

98

49

48

98

0

0

49

48

98

49

48

98

0

0

0

0

Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов

054

18

06

489

348

3 814

3 811

100

3 814

3 811

100

0

0

3 814

3 811

100

3 814

3 811

100

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

054

18

06

489

397

2 004

2 004

100

2 004

2 004

100

0

0

2 004

2 004

100

2 004

2 004

100

0

0

0

0

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

054

18

06

489

558

2 317

2 317

100

2 317

2 317

100

0

0

2 317

2 317

100

2 317

2 317

100

0

0

0

0

Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации

054

18

06

498

4 689

4 359

93

4 689

4 359

93

0

0

4 689

4 359

93

4 689

4 359

93

0

0

0

0

0

0

0

0

Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств

054

18

06

498

347

102

78

76

102

78

76

0

0

102

78

76

102

78

76

0

0

0

0

Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов

054

18

06

498

348

66

66

100

66

66

100

0

0

66

66

100

66

66

100

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

054

18

06

498

397

4 521

4 215

93

4 521

4 215

93

0

0

4 521

4 215

93

4 521

4 215

93

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

054

18

06

515

30 477

29 445

97

30 477

29 445

97

0

0

30 477

29 445

97

30 477

29 445

97

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

054

18

06

515

397

30 477

29 445

97

30 477

29 445

97

0

0

30 477

29 445

97

30 477

29 445

97

0

0

0

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

054

18

06

522

6 179

5 349

87

6 179

5 349

87

0

0

4 424

3 831

87

4 424

3 831

87

0

0

1 755

1 518

86

1 755

1 518

86

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

054

18

06

522

397

6 179

5 349

87

6 179

5 349

87

0

0

4 424

3 831

87

4 424

3 831

87

0

1 755

1 518

86

1 755

1 518

86

0

Государственные пособия гражданам, имеющим детей

054

18

07

22 388

22 299

100

22 388

22 299

100

0

0

22 388

22 299

100

22 388

22 299

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Фонд компенсаций

054

18

07

489

22 388

22 299

100

22 388

22 299

100

0

0

22 388

22 299

100

22 388

22 299

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

054

18

07

489

470

22 388

22 299

100

22 388

22 299

100

0

0

22 388

22 299

100

22 388

22 299

100

0

0

0

0

Прочие расходы

054

30

10 200

10 173

100

10 000

10 000

100

200

173

87

10 180

10 173

100

10 000

10 000

100

180

173

96

20

0

0

0

0

20

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

054

30

04

10 200

10 173

100

10 000

10 000

100

200

173

87

10 180

10 173

100

10 000

10 000

100

180

173

96

20

0

0

0

0

20

0

0

Фонд реформирования региональных финансов

054

30

04

488

10 000

10 000

100

10 000

10 000

100

0

0

10 000

10 000

100

10 000

10 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ

054

30

04

488

458

10 000

10 000

100

10 000

10 000

100

0

0

10 000

10 000

100

10 000

10 000

100

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

054

30

04

515

200

173

87

0

0

200

173

87

180

173

96

0

0

180

173

96

20

0

0

0

0

20

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

054

30

04

515

397

200

173

87

0

0

200

173

87

180

173

96

180

173

96

20

0

0

20

0

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

056

218 059

216 523

99

184 757

184 617

100

33 302

31 906

96

200 980

199 711

99

169 117

168 981

100

31 863

30 730

96

17 079

16 812

98

15 640

15 636

100

1 439

1 176

82

Государственное управление и местное самоуправление

056

01

10 841

10 567

97

10 081

10 005

99

760

562

74

10 544

10 309

98

9 969

9 893

99

575

416

72

297

258

87

112

112

100

185

146

79

Функционирование исполнительных органов государственной власти

056

01

03

7 100

7 031

99

7 100

7 031

99

0

0

6 988

6 919

99

6 988

6 919

99

0

0

112

112

100

112

112

100

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

056

01

03

036

7 100

7 031

99

7 100

7 031

99

0

0

6 988

6 919

99

6 988

6 919

99

0

0

112

112

100

112

112

100

0

0

Денежное содержание аппарата

056

01

03

036

027

6 309

6 240

99

6 309

6 240

99

0

0

6 309

6 240

99

6 309

6 240

99

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

056

01

03

036

029

749

749

100

749

749

100

0

0

637

637

100

637

637

100

0

112

112

100

112

112

100

0

Расходы на уплату налога на имущество

056

01

03

036

387

42

42

100

42

42

100

0

0

42

42

100

42

42

100

0

0

0

0

Прочие расходы на общегосударственное управление

056

01

05

3 741

3 536

95

2 981

2 974

100

760

562

74

3 556

3 390

95

2 981

2 974

100

575

416

72

185

146

79

0

0

185

146

79

Государственная поддержка архивной службы

056

01

05

041

3 741

3 536

95

2 981

2 974

100

760

562

74

3 556

3 390

95

2 981

2 974

100

575

416

72

185

146

79

0

0

185

146

79

Содержание подведомственных структур

056

01

05

041

075

3 736

3 531

95

2 976

2 969

100

760

562

74

3 551

3 385

95

2 976

2 969

100

575

416

72

185

146

79

185

146

79

Расходы на уплату налога на имущество

056

01

05

041

387

5

5

100

5

5

100

0

0

5

5

100

5

5

100

0

0

0

0

Образование

056

14

28 529

28 463

100

27 519

27 493

100

1 010

970

96

24 094

24 028

100

23 134

23 108

100

960

920

96

4 435

4 435

100

4 385

4 385

100

50

50

100

Среднее профессиональное образование

056

14

04

23 484

23 425

100

22 474

22 455

100

1 010

970

96

22 918

22 859

100

21 958

21 939

100

960

920

96

566

566

100

516

516

100

50

50

100

Ведомственные расходы на образование

056

14

04

400

23 484

23 425

100

22 474

22 455

100

1 010

970

96

22 918

22 859

100

21 958

21 939

100

960

920

96

566

566

100

516

516

100

50

50

100

Средние специальные учебные заведения

056

14

04

400

268

23 484

23 425

100

22 474

22 455

100

1 010

970

96

22 918

22 859

100

21 958

21 939

100

960

920

96

566

566

100

516

516

100

50

50

100

Прочие расходы в области образования

056

14

07

5 045

5 038

100

5 045

5 038

100

0

0

1 176

1 169

99

1 176

1 169

99

0

0

3 869

3 869

100

3 869

3 869

100

0

0

Ведомственные расходы на образование

056

14

07

400

173

166

96

173

166

96

0

0

173

166

96

173

166

96

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие учреждения и мероприятия в области образования

056

14

07

400

272

173

166

96

173

166

96

0

0

173

166

96

173

166

96

0

0

0

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

056

14

07

522

4 872

4 872

100

4 872

4 872

100

0

0

1 003

1 003

100

1 003

1 003

100

0

0

3 869

3 869

100

3 869

3 869

100

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

056

14

07

522

397

4 872

4 872

100

4 872

4 872

100

0

0

1 003

1 003

100

1 003

1 003

100

0

3 869

3 869

100

3 869

3 869

100

0

Культура, искусство и кинематография

056

15

172 648

171 456

99

141 116

141 082

100

31 532

30 374

96

160 301

159 337

99

129 973

129 943

100

30 328

29 394

97

12 347

12 119

98

11 143

11 139

100

1 204

980

81

Культура и искусство

056

15

01

135 941

135 150

99

114 429

114 403

100

21 512

20 747

96

133 228

132 463

99

112 212

112 187

100

21 016

20 276

96

2 713

2 687

99

2 217

2 216

100

496

471

95

Ведомственные расходы на культуру и искусство

056

15

01

410

37 420

37 084

99

35 863

35 849

100

1 557

1 235

79

37 306

36 995

99

35 863

35 849

100

1 443

1 146

79

114

89

78

0

0

114

89

78

Музеи и постоянные выставки

056

15

01

410

283

13 699

13 671

100

13 069

13 066

100

630

605

96

13 585

13 582

100

13 069

13 066

100

516

516

100

114

89

78

114

89

78

Библиотеки

056

15

01

410

284

23 711

23 404

99

22 784

22 774

100

927

630

68

23 711

23 404

99

22 784

22 774

100

927

630

68

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

056

15

01

410

387

10

9

90

10

9

90

0

0

10

9

90

10

9

90

0

0

0

0

Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств

056

15

01

411

70 940

70 880

100

55 190

55 181

100

15 750

15 699

100

70 650

70 590

100

55 190

55 181

100

15 460

15 409

100

290

290

100

0

0

290

290

100

Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств

056

15

01

411

281

70 940

70 880

100

55 190

55 181

100

15 750

15 699

100

70 650

70 590

100

55 190

55 181

100

15 460

15 409

100

290

290

100

290

290

100

Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства

056

15

01

412

27 581

27 186

99

23 376

23 373

100

4 205

3 813

91

25 272

24 878

98

21 159

21 157

100

4 113

3 721

90

2 309

2 308

100

2 217

2 216

100

92

92

100

Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства

056

15

01

412

287

27 576

27 181

99

23 371

23 368

100

4 205

3 813

91

25 267

24 873

98

21 154

21 152

100

4 113

3 721

90

2 309

2 308

100

2 217

2 216

100

92

92

100

Расходы на уплату налога на имущество

056

15

01

412

387

5

5

100

5

5

100

0

0

5

5

100

5

5

100

0

0

0

0

Кинематография

056

15

02

2 581

2 581

100

2 241

2 241

100

340

340

100

2 581

2 581

100

2 241

2 241

100

340

340

100

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка кинематографии

056

15

02

415

2 581

2 581

100

2 241

2 241

100

340

340

100

2 581

2 581

100

2 241

2 241

100

340

340

100

0

0

0

0

0

0

Организации кинематографии

056

15

02

415

282

2 579

2 579

100

2 239

2 239

100

340

340

100

2 579

2 579

100

2 239

2 239

100

340

340

100

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

056

15

02

415

387

2

2

100

2

2

100

0

0

2

2

100

2

2

100

0

0

0

0

Прочие мероприятия в области культуры и искусства

056

15

03

34 126

33 725

99

24 446

24 438

100

9 680

9 287

96

24 492

24 293

99

15 520

15 515

100

8 972

8 778

98

9 634

9 432

98

8 926

8 923

100

708

509

72

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

056

15

03

515

10

10

100

10

10

100

0

0

10

10

100

10

10

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

056

15

03

515

386

10

10

100

10

10

100

0

0

10

10

100

10

10

100

0

0

0

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

056

15

03

522

34 116

33 715

99

24 436

24 428

100

9 680

9 287

96

24 482

24 283

99

15 510

15 505

100

8 972

8 778

98

9 634

9 432

98

8 926

8 923

100

708

509

72

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

056

15

03

522

397

34 116

33 715

99

24 436

24 428

100

9 680

9 287

96

24 482

24 283

99

15 510

15 505

100

8 972

8 778

98

9 634

9 432

98

8 926

8 923

100

708

509

72

Средства массовой информации

056

16

4 541

4 537

100

4 541

4 537

100

0

0

4 541

4 537

100

4 541

4 537

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Телевидение и радиовещание

056

16

01

500

500

100

500

500

100

0

0

500

500

100

500

500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний

056

16

01

420

500

500

100

500

500

100

0

0

500

500

100

500

500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

056

16

01

420

290

500

500

100

500

500

100

0

0

500

500

100

500

500

100

0

0

0

0

Периодическая печать и издательства

056

16

02

4 041

4 037

100

4 041

4 037

100

0

0

4 041

4 037

100

4 041

4 037

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка издательств

056

16

02

421

1 827

1 827

100

1 827

1 827

100

0

0

1 827

1 827

100

1 827

1 827

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

056

16

02

421

290

1 827

1 827

100

1 827

1 827

100

0

0

1 827

1 827

100

1 827

1 827

100

0

0

0

0

Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти

056

16

02

423

1 774

1 774

100

1 774

1 774

100

0

0

1 774

1 774

100

1 774

1 774

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

056

16

02

423

290

1 774

1 774

100

1 774

1 774

100

0

0

1 774

1 774

100

1 774

1 774

100

0

0

0

0

Государственная поддержка средств массовой информации

056

16

02

424

440

436

99

440

436

99

0

0

440

436

99

440

436

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

056

16

02

424

290

440

436

99

440

436

99

0

0

440

436

99

440

436

99

0

0

0

0

Прочие расходы

056

30

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

056

30

04

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Фонд реформирования региональных финансов

056

30

04

488

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ

056

30

04

488

458

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

0

0

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

075

405 009

405 465

100

374 243

373 633

100

30 766

31 832

103

358 387

359 041

100

328 771

328 182

100

29 616

30 859

104

46 622

46 424

100

45 472

45 451

100

1 150

973

85

Государственное управление и местное самоуправление

075

01

14 011

13 996

100

14 011

13 996

100

0

0

13 601

13 586

100

13 601

13 586

100

0

0

410

410

100

410

410

100

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

075

01

03

14 011

13 996

100

14 011

13 996

100

0

0

13 601

13 586

100

13 601

13 586

100

0

0

410

410

100

410

410

100

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

075

01

03

036

14 011

13 996

100

14 011

13 996

100

0

0

13 601

13 586

100

13 601

13 586

100

0

0

410

410

100

410

410

100

0

0

Денежное содержание аппарата

075

01

03

036

027

11 665

11 663

100

11 665

11 663

100

0

0

11 665

11 663

100

11 665

11 663

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

075

01

03

036

029

1 924

1 911

99

1 924

1 911

99

0

0

1 514

1 501

99

1 514

1 501

99

0

410

410

100

410

410

100

0

Расходы на уплату налога на имущество

075

01

03

036

387

422

422

100

422

422

100

0

0

422

422

100

422

422

100

0

0

0

0

Промышленность, энергетика и строительство

075

07

5 000

5 000

100

5 000

5 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

100

5 000

5 000

100

0

0

Строительство, архитектура

075

07

07

5 000

5 000

100

5 000

5 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

100

5 000

5 000

100

0

0

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы

075

07

07

633

5 000

5 000

100

5 000

5 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

100

5 000

5 000

100

0

0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

075

07

07

633

757

5 000

5 000

100

5 000

5 000

100

0

0

0

0

5 000

5 000

100

5 000

5 000

100

Образование

075

14

378 431

378 903

100

347 665

347 084

100

30 766

31 819

103

337 219

337 901

100

307 603

307 043

100

29 616

30 858

104

41 212

41 002

99

40 062

40 041

100

1 150

961

84

Общее образование

075

14

02

176 395

175 896

100

169 830

169 458

100

6 565

6 438

98

149 720

149 325

100

143 606

143 253

100

6 114

6 072

99

26 675

26 571

100

26 224

26 205

100

451

366

81

Ведомственные расходы на образование

075

14

02

400

176 395

175 896

100

169 830

169 458

100

6 565

6 438

98

149 720

149 325

100

143 606

143 253

100

6 114

6 072

99

26 675

26 571

100

26 224

26 205

100

451

366

81

Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние

075

14

02

400

260

23 445

23 444

100

23 445

23 444

100

0

0

3 350

3 350

100

3 350

3 350

100

0

20 095

20 094

100

20 095

20 094

100

0

Специальные школы

075

14

02

400

261

8 583

8 602

100

8 385

8 378

100

198

224

113

7 976

7 996

100

7 788

7 781

100

188

215

114

607

606

100

597

597

100

10

9

90

Вечерние и заочные средние образовательные школы

075

14

02

400

262

3 133

3 087

99

3 133

3 087

99

0

0

3 133

3 087

99

3 133

3 087

99

0

0

0

0

Школы-интернаты

075

14

02

400

263

85 089

84 562

99

80 802

80 630

100

4 287

3 932

92

81 076

80 594

99

77 145

76 975

100

3 931

3 619

92

4 013

3 968

99

3 657

3 655

100

356

313

88

Учреждения по внешкольной работе с детьми

075

14

02

400

264

28 813

28 768

100

27 128

27 094

100

1 685

1 674

99

28 063

28 101

100

26 453

26 433

100

1 610

1 668

104

750

667

89

675

661

98

75

6

8

Детские дома

075

14

02

400

265

27 332

27 433

100

26 937

26 825

100

395

608

154

26 122

26 197

100

25 737

25 627

100

385

570

148

1 210

1 236

102

1 200

1 198

100

10

38

380

Начальное профессиональное образование

075

14

03

89 851

89 809

100

89 851

89 809

100

0

0

89 851

89 809

100

89 851

89 809

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Ведомственные расходы на образование

075

14

03

400

89 851

89 809

100

89 851

89 809

100

0

0

89 851

89 809

100

89 851

89 809

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Профессионально-технические училища

075

14

03

400

266

89 851

89 809

100

89 851

89 809

100

0

0

89 851

89 809

100

89 851

89 809

100

0

0

0

0

Среднее профессиональное образование

075

14

04

54 720

54 531

100

44 204

44 189

100

10 516

10 342

98

53 031

52 912

100

43 011

42 998

100

10 020

9 914

99

1 689

1 619

96

1 193

1 191

100

496

428

86

Ведомственные расходы на образование

075

14

04

400

54 720

54 531

100

44 204

44 189

100

10 516

10 342

98

53 031

52 912

100

43 011

42 998

100

10 020

9 914

99

1 689

1 619

96

1 193

1 191

100

496

428

86

Средние специальные учебные заведения

075

14

04

400

268

54 720

54 531

100

44 204

44 189

100

10 516

10 342

98

53 031

52 912

100

43 011

42 998

100

10 020

9 914

99

1 689

1 619

96

1 193

1 191

100

496

428

86

Переподготовка и повышение квалификации

075

14

05

26 856

28 195

105

15 620

15 617

100

11 236

12 578

112

25 653

27 028

105

14 620

14 617

100

11 033

12 411

112

1 203

1 167

97

1 000

1 000

100

203

167

82

Ведомственные расходы на образование

075

14

05

400

26 856

28 195

105

15 620

15 617

100

11 236

12 578

112

25 653

27 028

105

14 620

14 617

100

11 033

12 411

112

1 203

1 167

97

1 000

1 000

100

203

167

82

Институты повышения квалификации

075

14

05

400

269

20 572

21 911

107

9 336

9 333

100

11 236

12 578

112

19 369

20 744

107

8 336

8 333

100

11 033

12 411

112

1 203

1 167

97

1 000

1 000

100

203

167

82

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

075

14

05

400

270

6 284

6 284

100

6 284

6 284

100

0

0

6 284

6 284

100

6 284

6 284

100

0

0

0

0

Высшее профессиональное образование

075

14

06

412

411

100

412

411

100

0

0

412

411

100

412

411

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Ведомственные расходы на образование

075

14

06

400

412

411

100

412

411

100

0

0

412

411

100

412

411

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Высшие учебные заведения

075

14

06

400

271

412

411

100

412

411

100

0

0

412

411

100

412

411

100

0

0

0

0

Прочие расходы в области образования

075

14

07

30 197

30 061

100

27 748

27 600

99

2 449

2 461

100

18 552

18 416

99

16 103

15 955

99

2 449

2 461

100

11 645

11 645

100

11 645

11 645

100

0

0

Ведомственные расходы на образование

075

14

07

400

14 044

13 963

99

11 753

11 712

100

2 291

2 251

98

13 504

13 423

99

11 213

11 172

100

2 291

2 251

98

540

540

100

540

540

100

0

0

Прочие учреждения и мероприятия в области образования

075

14

07

400

272

13 945

13 865

99

11 654

11 614

100

2 291

2 251

98

13 405

13 325

99

11 114

11 074

100

2 291

2 251

98

540

540

100

540

540

100

0

Расходы на уплату налога на имущество

075

14

07

400

387

99

98

99

99

98

99

0

0

99

98

99

99

98

99

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

075

14

07

515

954

934

98

890

874

98

64

60

94

954

934

98

890

874

98

64

60

94

0

0

0

0

0

0

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

075

14

07

515

386

954

934

98

890

874

98

64

60

94

954

934

98

890

874

98

64

60

94

0

0

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

075

14

07

522

15 199

15 164

100

15 105

15 014

99

94

150

160

4 094

4 059

99

4 000

3 909

98

94

150

160

11 105

11 105

100

11 105

11 105

100

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

075

14

07

522

397

15 199

15 164

100

15 105

15 014

99

94

150

160

4 094

4 059

99

4 000

3 909

98

94

150

160

11 105

11 105

100

11 105

11 105

100

0

Социальная политика

075

18

3 451

3 450

100

3 451

3 437

100

0

13

3 451

3 438

100

3 451

3 437

100

0

1

0

12

0

0

0

12

Учреждения социального обеспечения и службы занятости

075

18

01

574

570

99

574

569

99

0

1

574

570

99

574

569

99

0

1

0

0

0

0

0

0

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

075

18

01

440

574

570

99

574

569

99

0

1

574

570

99

574

569

99

0

1

0

0

0

0

0

0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

075

18

01

440

323

569

566

99

569

565

99

0

1

569

566

99

569

565

99

0

1

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

075

18

01

440

387

5

4

80

5

4

80

0

0

5

4

80

5

4

80

0

0

0

0

Молодежная политика

075

18

03

842

841

100

842

841

100

0

0

842

841

100

842

841

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка в области молодежной политики

075

18

03

446

842

841

100

842

841

100

0

0

842

841

100

842

841

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

075

18

03

446

323

842

841

100

842

841

100

0

0

842

841

100

842

841

100

0

0

0

0

Прочие мероприятия в области социальной политики

075

18

06

2 035

2 039

100

2 035

2 027

100

0

12

2 035

2 027

100

2 035

2 027

100

0

0

0

12

0

0

0

12

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

075

18

06

522

2 035

2 039

100

2 035

2 027

100

0

12

2 035

2 027

100

2 035

2 027

100

0

0

0

12

0

0

0

12

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

075

18

06

522

397

2 035

2 039

100

2 035

2 027

100

0

12

2 035

2 027

100

2 035

2 027

100

0

0

12

0

12

Прочие расходы

075

30

4 116

4 116

100

4 116

4 116

100

0

0

4 116

4 116

100

4 116

4 116

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

075

30

04

4 116

4 116

100

4 116

4 116

100

0

0

4 116

4 116

100

4 116

4 116

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Фонд реформирования региональных финансов

075

30

04

488

4 116

4 116

100

4 116

4 116

100

0

0

4 116

4 116

100

4 116

4 116

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ

075

30

04

488

458

4 116

4 116

100

4 116

4 116

100

0

0

4 116

4 116

100

4 116

4 116

100

0

0

0

0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО РЫБНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

076

4 714

4 706

100

4 714

4 706

100

0

0

4 714

4 706

100

4 714

4 706

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственное управление и местное самоуправление

076

01

2 895

2 888

100

2 895

2 888

100

0

0

2 895

2 888

100

2 895

2 888

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

076

01

03

2 895

2 888

100

2 895

2 888

100

0

0

2 895

2 888

100

2 895

2 888

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

076

01

03

036

2 895

2 888

100

2 895

2 888

100

0

0

2 895

2 888

100

2 895

2 888

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

076

01

03

036

027

2 617

2 615

100

2 617

2 615

100

0

0

2 617

2 615

100

2 617

2 615

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

076

01

03

036

029

276

272

99

276

272

99

0

0

276

272

99

276

272

99

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

076

01

03

036

387

2

1

50

2

1

50

0

0

2

1

50

2

1

50

0

0

0

0

Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу

076

06

285

285

100

285

285

100

0

0

285

285

100

285

285

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса

076

06

02

285

285

100

285

285

100

0

0

285

285

100

285

285

100

0

0

0

0

0

0

0

0

НИОКР

076

06

02

281

285

285

100

285

285

100

0

0

285

285

100

285

285

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Другие НИОКР

076

06

02

281

216

285

285

100

285

285

100

0

0

285

285

100

285

285

100

0

0

0

0

Сельское хозяйство и рыболовство

076

08

1 534

1 533

100

1 534

1 533

100

0

0

1 534

1 533

100

1 534

1 533

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Рыболовное хозяйство

076

08

04

1 534

1 533

100

1 534

1 533

100

0

0

1 534

1 533

100

1 534

1 533

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка рыболовства

076

08

04

346

1 534

1 533

100

1 534

1 533

100

0

0

1 534

1 533

100

1 534

1 533

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии, субвенции

076

08

04

346

290

1 534

1 533

100

1 534

1 533

100

0

0

1 534

1 533

100

1 534

1 533

100

0

0

0

0

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

082

168 294

168 281

100

167 964

167 952

100

330

329

100

160 840

160 828

100

160 510

160 499

100

330

329

100

7 454

7 453

100

7 454

7 453

100

0

0

Государственное управление и местное самоуправление

082

01

19 770

19 762

100

19 770

19 762

100

0

0

19 770

19 762

100

19 770

19 762

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

082

01

03

19 770

19 762

100

19 770

19 762

100

0

0

19 770

19 762

100

19 770

19 762

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

082

01

03

036

19 770

19 762

100

19 770

19 762

100

0

0

19 770

19 762

100

19 770

19 762

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

082

01

03

036

027

18 229

18 227

100

18 229

18 227

100

0

0

18 229

18 227

100

18 229

18 227

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

082

01

03

036

029

1 482

1 476

100

1 482

1 476

100

0

0

1 482

1 476

100

1 482

1 476

100

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

082

01

03

036

387

59

59

100

59

59

100

0

0

59

59

100

59

59

100

0

0

0

0

Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу

082

06

27

27

100

27

27

100

0

0

27

27

100

27

27

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса

082

06

02

27

27

100

27

27

100

0

0

27

27

100

27

27

100

0

0

0

0

0

0

0

0

НИОКР

082

06

02

281

27

27

100

27

27

100

0

0

27

27

100

27

27

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Другие НИОКР

082

06

02

281

216

27

27

100

27

27

100

0

0

27

27

100

27

27

100

0

0

0

0

Промышленность, энергетика и строительство

082

07

7 454

7 453

100

7 454

7 453

100

0

0

0

0

0

0

0

0

7 454

7 453

100

7 454

7 453

100

0

0

Строительство, архитектура

082

07

07

7 454

7 453

100

7 454

7 453

100

0

0

0

0

0

0

0

0

7 454

7 453

100

7 454

7 453

100

0

0

Государственные капитальные вложения

082

07

07

313

7 454

7 453

100

7 454

7 453

100

0

0

0

0

0

0

0

0

7 454

7 453

100

7 454

7 453

100

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

082

07

07

313

198

7 454

7 453

100

7 454

7 453

100

0

0

0

0

0

7 454

7 453

100

7 454

7 453

100

0

Сельское хозяйство и рыболовство

082

08

137 276

137 274

100

137 276

137 274

100

0

0

137 276

137 274

100

137 276

137 274

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Сельскохозяйственное производство

082

08

01

132 367

132 366

100

132 367

132 366

100

0

0

132 367

132 366

100

132 367

132 366

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства

082

08

01

340

113 226

113 225

100

113 226

113 225

100

0

0

113 226

113 225

100

113 226

113 225

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации

082

08

01

340

210

106 226

106 225

100

106 226

106 225

100

0

0

106 226

106 225

100

106 226

106 225

100

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

082

08

01

340

290

7 000

7 000

100

7 000

7 000

100

0

0

7 000

7 000

100

7 000

7 000

100

0

0

0

0

Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства

082

08

01

341

480

480

100

480

480

100

0

0

480

480

100

480

480

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

082

08

01

341

290

480

480

100

480

480

100

0

0

480

480

100

480

480

100

0

0

0

0

Прочие расходы в области сельского хозяйства

082

08

01

342

9 987

9 987

100

9 987

9 987

100

0

0

9 987

9 987

100

9 987

9 987

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

082

08

01

342

397

9 987

9 987

100

9 987

9 987

100

0

0

9 987

9 987

100

9 987

9 987

100

0

0

0

0

Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель

082

08

01

345

7 350

7 350

100

7 350

7 350

100

0

0

7 350

7 350

100

7 350

7 350

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

082

08

01

345

212

7 350

7 350

100

7 350

7 350

100

0

0

7 350

7 350

100

7 350

7 350

100

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

082

08

01

515

1 324

1 324

100

1 324

1 324

100

0

0

1 324

1 324

100

1 324

1 324

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам

082

08

01

515

463

1 324

1 324

100

1 324

1 324

100

0

0

1 324

1 324

100

1 324

1 324

100

0

0

0

0

Земельные ресурсы

082

08

02

4 595

4 595

100

4 595

4 595

100

0

0

4 595

4 595

100

4 595

4 595

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

082

08

02

344

4 595

4 595

100

4 595

4 595

100

0

0

4 595

4 595

100

4 595

4 595

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

082

08

02

344

212

4 595

4 595

100

4 595

4 595

100

0

0

4 595

4 595

100

4 595

4 595

100

0

0

0

0

Прочие мероприятия в области сельского хозяйства

082

08

05

314

313

100

314

313

100

0

0

314

313

100

314

313

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы в области сельского хозяйства

082

08

05

342

314

313

100

314

313

100

0

0

314

313

100

314

313

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

082

08

05

342

397

314

313

100

314

313

100

0

0

314

313

100

314

313

100

0

0

0

0

Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия

082

09

3 437

3 436

100

3 437

3 436

100

0

0

3 437

3 436

100

3 437

3 436

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Водные ресурсы

082

09

01

1 344

1 344

100

1 344

1 344

100

0

0

1 344

1 344

100

1 344

1 344

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов

082

09

01

360

1 344

1 344

100

1 344

1 344

100

0

0

1 344

1 344

100

1 344

1 344

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование природоохранных мероприятий

082

09

01

360

407

1 344

1 344

100

1 344

1 344

100

0

0

1 344

1 344

100

1 344

1 344

100

0

0

0

0

Охрана окружающей среды, животного и растительного мира

082

09

03

1 343

1 342

100

1 343

1 342

100

0

0

1 343

1 342

100

1 343

1 342

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы

082

09

03

362

1 343

1 342

100

1 343

1 342

100

0

0

1 343

1 342

100

1 343

1 342

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование природоохранных мероприятий

082

09

03

362

407

1 343

1 342

100

1 343

1 342

100

0

0

1 343

1 342

100

1 343

1 342

100

0

0

0

0

Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов

082

09

06

750

750

100

750

750

100

0

0

750

750

100

750

750

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы

082

09

06

362

750

750

100

750

750

100

0

0

750

750

100

750

750

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

082

09

06

362

397

750

750

100

750

750

100

0

0

750

750

100

750

750

100

0

0

0

0

Прочие расходы

082

30

330

329

100

0

0

330

329

100

330

329

100

0

0

330

329

100

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

082

30

04

330

329

100

0

0

330

329

100

330

329

100

0

0

330

329

100

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

082

30

04

515

330

329

100

0

0

330

329

100

330

329

100

0

0

330

329

100

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

082

30

04

515

397

330

329

100

0

0

330

329

100

330

329

100

330

329

100

0

0

0

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО, РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

084

157 828

151 753

96

155 208

150 684

97

2 620

1 069

41

132 015

126 607

96

129 710

125 549

97

2 305

1 058

46

25 813

25 146

97

25 498

25 135

99

315

11

3

Государственное управление и местное самоуправление

084

01

7 786

7 636

98

7 786

7 636

98

0

0

7 786

7 636

98

7 786

7 636

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

084

01

03

7 786

7 636

98

7 786

7 636

98

0

0

7 786

7 636

98

7 786

7 636

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

084

01

03

036

7 786

7 636

98

7 786

7 636

98

0

0

7 786

7 636

98

7 786

7 636

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

084

01

03

036

027

6 336

6 274

99

6 336

6 274

99

0

0

6 336

6 274

99

6 336

6 274

99

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

084

01

03

036

029

1 420

1 332

94

1 420

1 332

94

0

0

1 420

1 332

94

1 420

1 332

94

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

084

01

03

036

387

30

30

100

30

30

100

0

0

30

30

100

30

30

100

0

0

0

0

Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу

084

06

251

251

100

251

251

100

0

0

251

251

100

251

251

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса

084

06

02

251

251

100

251

251

100

0

0

251

251

100

251

251

100

0

0

0

0

0

0

0

0

НИОКР

084

06

02

281

251

251

100

251

251

100

0

0

251

251

100

251

251

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Другие НИОКР

084

06

02

281

216

251

251

100

251

251

100

0

0

251

251

100

251

251

100

0

0

0

0

Промышленность, энергетика и строительство

084

07

13 803

13 440

97

13 803

13 440

97

0

0

0

0

0

0

0

0

13 803

13 440

97

13 803

13 440

97

0

0

Строительство, архитектура

084

07

07

13 803

13 440

97

13 803

13 440

97

0

0

0

0

0

0

0

0

13 803

13 440

97

13 803

13 440

97

0

0

Государственные капитальные вложения

084

07

07

313

13 803

13 440

97

13 803

13 440

97

0

0

0

0

0

0

0

0

13 803

13 440

97

13 803

13 440

97

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

084

07

07

313

198

13 803

13 440

97

13 803

13 440

97

0

0

0

0

0

0

13 803

13 440

97

13 803

13 440

97

0

Сельское хозяйство и рыболовство

084

08

123 133

117 776

96

120 633

116 786

97

2 500

990

40

120 123

115 070

96

117 938

114 091

97

2 185

979

45

3 010

2 706

90

2 695

2 695

100

315

11

3

Сельскохозяйственное производство

084

08

01

103 797

100 691

97

103 797

100 691

97

0

0

103 797

100 691

97

103 797

100 691

97

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства

084

08

01

340

87 552

84 489

97

87 552

84 489

97

0

0

87 552

84 489

97

87 552

84 489

97

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации

084

08

01

340

210

28 702

26 239

91

28 702

26 239

91

0

0

28 702

26 239

91

28 702

26 239

91

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

084

08

01

340

290

58 850

58 250

99

58 850

58 250

99

0

0

58 850

58 250

99

58 850

58 250

99

0

0

0

0

Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства

084

08

01

341

480

480

100

480

480

100

0

0

480

480

100

480

480

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

084

08

01

341

290

480

480

100

480

480

100

0

0

480

480

100

480

480

100

0

0

0

0

Прочие расходы в области сельского хозяйства

084

08

01

342

9 389

9 385

100

9 389

9 385

100

0

0

9 389

9 385

100

9 389

9 385

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

084

08

01

342

397

9 389

9 385

100

9 389

9 385

100

0

0

9 389

9 385

100

9 389

9 385

100

0

0

0

0

Государственная поддержка мероприятий по коренному улучшению земель

084

08

01

345

5 890

5 889

100

5 890

5 889

100

0

0

5 890

5 889

100

5 890

5 889

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

084

08

01

345

212

5 890

5 889

100

5 890

5 889

100

0

0

5 890

5 889

100

5 890

5 889

100

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

084

08

01

515

486

448

92

486

448

92

0

0

486

448

92

486

448

92

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам

084

08

01

515

463

486

448

92

486

448

92

0

0

486

448

92

486

448

92

0

0

0

0

Земельные ресурсы

084

08

02

7 105

7 104

100

7 105

7 104

100

0

0

7 105

7 104

100

7 105

7 104

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

084

08

02

344

7 105

7 104

100

7 105

7 104

100

0

0

7 105

7 104

100

7 105

7 104

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

084

08

02

344

212

7 105

7 104

100

7 105

7 104

100

0

0

7 105

7 104

100

7 105

7 104

100

0

0

0

0

Прочие мероприятия в области сельского хозяйства

084

08

05

12 231

9 981

82

9 731

8 991

92

2 500

990

40

9 221

7 275

79

7 036

6 296

89

2 185

979

45

3 010

2 706

90

2 695

2 695

100

315

11

3

Прочие расходы в области сельского хозяйства

084

08

05

342

12 231

9 981

82

9 731

8 991

92

2 500

990

40

9 221

7 275

79

7 036

6 296

89

2 185

979

45

3 010

2 706

90

2 695

2 695

100

315

11

3

Содержание подведомственных структур

084

08

05

342

075

11 962

9 725

81

9 462

8 735

92

2 500

990

40

8 952

7 019

78

6 767

6 040

89

2 185

979

45

3 010

2 706

90

2 695

2 695

100

315

11

3

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

084

08

05

342

397

269

256

95

269

256

95

0

0

269

256

95

269

256

95

0

0

0

0

Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия

084

09

2 235

2 071

93

2 235

2 071

93

0

0

2 235

2 071

93

2 235

2 071

93

0

0

0

0

0

0

0

0

Водные ресурсы

084

09

01

559

540

97

559

540

97

0

0

559

540

97

559

540

97

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов

084

09

01

360

559

540

97

559

540

97

0

0

559

540

97

559

540

97

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование природоохранных мероприятий

084

09

01

360

407

559

540

97

559

540

97

0

0

559

540

97

559

540

97

0

0

0

0

Охрана окружающей среды, животного и растительного мира

084

09

03

1 375

1 230

89

1 375

1 230

89

0

0

1 375

1 230

89

1 375

1 230

89

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы

084

09

03

362

1 375

1 230

89

1 375

1 230

89

0

0

1 375

1 230

89

1 375

1 230

89

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование природоохранных мероприятий

084

09

03

362

407

1 375

1 230

89

1 375

1 230

89

0

0

1 375

1 230

89

1 375

1 230

89

0

0

0

0

Прочие расходы в области охраны окружающей среды и природных ресурсов

084

09

06

301

301

100

301

301

100

0

0

301

301

100

301

301

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы

084

09

06

362

301

301

100

301

301

100

0

0

301

301

100

301

301

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

084

09

06

362

397

301

301

100

301

301

100

0

0

301

301

100

301

301

100

0

0

0

0

Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы

084

21

9 000

9 000

100

9 000

9 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

9 000

100

9 000

9 000

100

0

0

Мероприятия в области регионального развития

084

21

03

9 000

9 000

100

9 000

9 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

9 000

100

9 000

9 000

100

0

0

Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года"

084

21

03

680

9 000

9 000

100

9 000

9 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

9 000

100

9 000

9 000

100

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

084

21

03

680

198

9 000

9 000

100

9 000

9 000

100

0

0

0

0

0

0

9 000

9 000

100

9 000

9 000

100

Прочие расходы

084

30

1 620

1 579

97

1 500

1 500

100

120

79

66

1 620

1 579

97

1 500

1 500

100

120

79

66

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

084

30

04

1 620

1 579

97

1 500

1 500

100

120

79

66

1 620

1 579

97

1 500

1 500

100

120

79

66

0

0

0

0

0

0

Фонд реформирования региональных финансов

084

30

04

488

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ

084

30

04

488

458

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

084

30

04

515

120

79

66

0

0

120

79

66

120

79

66

0

0

120

79

66

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

084

30

04

515

397

120

79

66

0

0

120

79

66

120

79

66

120

79

66

0

0

0

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

092

3 181 697

3 428 168

108

3 181 697

3 428 168

108

0

0

3 083 158

3 329 701

108

3 083 158

3 329 701

108

0

0

98 539

98 467

100

98 539

98 467

100

0

0

Государственное управление и местное самоуправление

092

01

116 939

114 846

98

116 939

114 846

98

0

0

115 239

113 146

98

115 239

113 146

98

0

0

1 700

1 700

100

1 700

1 700

100

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

092

01

03

116 939

114 846

98

116 939

114 846

98

0

0

115 239

113 146

98

115 239

113 146

98

0

0

1 700

1 700

100

1 700

1 700

100

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

092

01

03

036

116 939

114 846

98

116 939

114 846

98

0

0

115 239

113 146

98

115 239

113 146

98

0

0

1 700

1 700

100

1 700

1 700

100

0

0

Денежное содержание аппарата

092

01

03

036

027

101 069

99 596

99

101 069

99 596

99

0

0

101 069

99 596

99

101 069

99 596

99

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

092

01

03

036

029

15 306

14 689

96

15 306

14 689

96

0

0

13 606

12 989

95

13 606

12 989

95

0

1 700

1 700

100

1 700

1 700

100

0

Расходы на уплату налога на имущество

092

01

03

036

387

564

561

99

564

561

99

0

0

564

561

99

564

561

99

0

0

0

0

Сельское хозяйство и рыболовство

092

08

1 000

4 826

483

1 000

4 826

483

0

0

1 000

4 826

483

1 000

4 826

483

0

0

0

0

0

0

0

0

Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции

092

08

03

1 000

4 826

483

1 000

4 826

483

0

0

1 000

4 826

483

1 000

4 826

483

0

0

0

0

0

0

0

0

Формирование региональных продовольственных фондов

092

08

03

348

1 000

4 826

483

1 000

4 826

483

0

0

1 000

4 826

483

1 000

4 826

483

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы по формированию региональных продовольственных фондов

092

08

03

348

229

1 000

4 826

483

1 000

4 826

483

0

0

1 000

4 826

483

1 000

4 826

483

0

0

0

0

в том числе:

предоставление кредитов (бюджетных ссуд)

32 000

21 950

69

32 000

21 950

69

0

0

32 000

21 950

69

32 000

21 950

69

0

0

0

0

возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны

31 000

17 124

55

31 000

17 124

55

0

0

31 000

17 124

55

31 000

17 124

55

0

0

0

0

Транспорт, связь и информатика

092

10

224

220

98

224

220

98

0

0

224

220

98

224

220

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Информатика (информационное обеспечение)

092

10

07

224

220

98

224

220

98

0

0

224

220

98

224

220

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка информационного обеспечения

092

10

07

371

224

220

98

224

220

98

0

0

224

220

98

224

220

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Информационное обеспечение

092

10

07

371

230

224

220

98

224

220

98

0

0

224

220

98

224

220

98

0

0

0

0

Жилищно-коммунальное хозяйство

092

12

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Жилищное хозяйство

092

12

01

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации

092

12

01

310

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

092

12

01

310

290

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

3 405

3 085

91

3 405

3 085

91

0

0

0

0

Обслуживание государственного долга

092

19

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Обслуживание государственного внутреннего долга

092

19

01

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Процентные платежи по государственному внутреннему долгу

092

19

01

460

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

0

0

0

0

0

0

Выплаты процентов по государственному долгу

092

19

01

460

330

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

132 500

120 465

91

132 500

120 465

91

0

0

0

0

Финансовая помощь другим бюджетам бюджетной системы

092

21

3 213 271

3 210 288

100

3 213 271

3 210 288

100

0

0

3 205 771

3 202 788

100

3 205 771

3 202 788

100

0

0

7 500

7 500

100

7 500

7 500

100

0

0

Финансовая помощь бюджетам других уровней

092

21

01

3 205 771

3 202 788

100

3 205 771

3 202 788

100

0

0

3 205 771

3 202 788

100

3 205 771

3 202 788

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации

092

21

01

480

17 099

17 099

100

17 099

17 099

100

0

0

17 099

17 099

100

17 099

17 099

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства

092

21

01

480

456

17 099

17 099

100

17 099

17 099

100

0

0

17 099

17 099

100

17 099

17 099

100

0

0

0

0

Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти

092

21

01

483

100 970

100 969

100

100 970

100 969

100

0

0

100 970

100 969

100

100 970

100 969

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

092

21

01

483

358

100 970

100 969

100

100 970

100 969

100

0

0

100 970

100 969

100

100 970

100 969

100

0

0

0

0

0

Дотации и субвенции

092

21

01

485

2 624 630

2 623 179

100

2 624 630

2 623 179

100

0

0

2 624 630

2 623 179

100

2 624 630

2 623 179

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

092

21

01

485

290

1 625 316

1 624 943

100

1 625 316

1 624 943

100

0

0

1 625 316

1 624 943

100

1 625 316

1 624 943

100

0

0

0

0

Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации

092

21

01

485

369

999 314

998 236

100

999 314

998 236

100

0

0

999 314

998 236

100

999 314

998 236

100

0

0

0

0

Фонд компенсаций

092

21

01

489

198 392

196 861

99

198 392

196 861

99

0

0

198 392

196 861

99

198 392

196 861

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов

092

21

01

489

367

186 847

185 316

99

186 847

185 316

99

0

0

186 847

185 316

99

186 847

185 316

99

0

0

0

0

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

092

21

01

489

386

11 545

11 545

100

11 545

11 545

100

0

0

11 545

11 545

100

11 545

11 545

100

0

0

0

0

Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации

092

21

01

498

264 680

264 680

100

264 680

264 680

100

0

0

264 680

264 680

100

264 680

264 680

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субвенции и субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов

092

21

01

498

367

264 680

264 680

100

264 680

264 680

100

0

0

264 680

264 680

100

264 680

264 680

100

0

0

0

0

Мероприятия в области регионального развития

092

21

03

7 500

7 500

100

7 500

7 500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

7 500

7 500

100

7 500

7 500

100

0

0

Государственные капитальные вложения

092

21

03

313

6 000

6 000

100

6 000

6 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

6 000

6 000

100

6 000

6 000

100

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

092

21

03

313

198

6 000

6 000

100

6 000

6 000

100

0

0

0

0

6 000

6 000

100

6 000

6 000

100

Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2006 годы)"

092

21

03

670

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

092

21

03

670

198

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

0

0

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

Прочие расходы

092

30

-285 642

-25 562

-285 642

-25 562

0

0

-374 981

-114 829

-374 981

-114 829

0

0

89 339

89 267

100

89 339

89 267

100

0

0

Резервные фонды

092

30

01

7 000

4 223

60

7 000

4 223

60

0

0

7 000

4 223

60

7 000

4 223

60

0

0

0

0

0

0

0

0

Резервные фонды

092

30

01

510

7 000

4 223

60

7 000

4 223

60

0

0

7 000

4 223

60

7 000

4 223

60

0

0

0

0

0

0

0

0

Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления

092

30

01

510

435

7 000

4 223

60

7 000

4 223

60

0

0

7 000

4 223

60

7 000

4 223

60

0

0

0

0

Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)

092

30

03

-345 998

-68 757

-345 998

-68 757

0

0

-435 097

-157 785

-435 097

-157 785

0

0

89 099

89 028

100

89 099

89 028

100

0

0

Формирование региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов

092

30

03

349

1 000

208

21

1 000

208

21

0

0

1 000

208

21

1 000

208

21

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы за счет средств региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов

092

30

03

349

228

1 000

208

21

1 000

208

21

0

0

1 000

208

21

1 000

208

21

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

предоставление кредитов (бюджетных ссуд)

12 000

5 699

47

12 000

5 699

47

0

0

12 000

5 699

47

12 000

5 699

47

0

0

0

0

возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны

11 000

5 491

50

11 000

5 491

50

0

0

11 000

5 491

50

11 000

5 491

50

0

0

0

0

Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)

092

30

03

514

-346 998

-68 965

-346 998

-68 965

0

0

-436 097

-157 993

-436 097

-157 993

0

0

89 099

89 028

100

89 099

89 028

100

0

0

Бюджетные кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам

092

30

03

514

357

89 099

85 062

95

89 099

85 062

95

0

0

0

-3 966

0

-3 966

0

0

89 099

89 028

100

89 099

89 028

100

0

0

в том числе:

предоставление кредитов (бюджетных ссуд)

156 000

129 690

83

156 000

129 690

83

0

0

3 000

600

20

3 000

600

20

0

153 000

129 090

84

153 000

129 090

84

0

возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны

66 901

44 628

67

66 901

44 628

67

0

0

3 000

4 566

152

3 000

4 566

152

0

63 901

40 062

63

63 901

40 062

63

0

Другие ссуды

092

30

03

514

399

-436 097

-154 027

-436 097

-154 027

0

0

-436 097

-154 027

-436 097

-154 027

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

предоставление кредитов (бюджетных ссуд)

409 553

56 091

14

409 553

56 091

14

0

0

409 553

56 091

14

409 553

56 091

14

0

0

0

0

возврат кредитов (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны

845 650

210 118

25

845 650

210 118

25

0

0

845 650

210 118

25

845 650

210 118

25

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

092

30

04

53 356

38 972

73

53 356

38 972

73

0

0

53 116

38 733

73

53 116

38 733

73

0

0

240

239

100

240

239

100

0

0

Фонд реформирования региональных финансов

092

30

04

488

23 449

9 479

40

23 449

9 479

40

0

0

23 449

9 479

40

23 449

9 479

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ

092

30

04

488

458

23 449

9 479

40

23 449

9 479

40

0

0

23 449

9 479

40

23 449

9 479

40

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

092

30

04

515

29 907

29 493

99

29 907

29 493

99

0

0

29 667

29 254

99

29 667

29 254

99

0

0

240

239

100

240

239

100

0

0

Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации

092

30

04

515

381

12 827

12 720

99

12 827

12 720

99

0

0

12 587

12 481

99

12 587

12 481

99

0

240

239

100

240

239

100

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

092

30

04

515

397

17 080

16 773

98

17 080

16 773

98

0

0

17 080

16 773

98

17 080

16 773

98

0

0

0

0

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

117

329 744

329 620

100

303 268

303 148

100

26 476

26 472

100

321 180

321 060

100

295 914

295 796

100

25 266

25 264

100

8 564

8 560

100

7 354

7 352

100

1 210

1 208

100

Государственное управление и местное самоуправление

117

01

52 540

52 518

100

52 540

52 518

100

0

0

52 540

52 518

100

52 540

52 518

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

117

01

03

52 540

52 518

100

52 540

52 518

100

0

0

52 540

52 518

100

52 540

52 518

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

117

01

03

036

52 540

52 518

100

52 540

52 518

100

0

0

52 540

52 518

100

52 540

52 518

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

117

01

03

036

027

50 031

50 024

100

50 031

50 024

100

0

0

50 031

50 024

100

50 031

50 024

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

117

01

03

036

029

2 349

2 334

99

2 349

2 334

99

0

0

2 349

2 334

99

2 349

2 334

99

0

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

117

01

03

036

387

160

160

100

160

160

100

0

0

160

160

100

160

160

100

0

0

0

0

Образование

117

14

75

30

40

75

30

40

0

0

75

30

40

75

30

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Переподготовка и повышение квалификации

117

14

05

75

30

40

75

30

40

0

0

75

30

40

75

30

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Ведомственные расходы на образование

117

14

05

400

75

30

40

75

30

40

0

0

75

30

40

75

30

40

0

0

0

0

0

0

0

0

Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров

117

14

05

400

270

75

30

40

75

30

40

0

0

75

30

40

75

30

40

0

0

0

0

Социальная политика

117

18

277 116

277 061

100

250 653

250 600

100

26 463

26 461

100

268 552

268 501

100

243 299

243 248

100

25 253

25 253

100

8 564

8 560

100

7 354

7 352

100

1 210

1 208

100

Учреждения социального обеспечения и службы занятости

117

18

01

141 308

141 260

100

114 845

114 799

100

26 463

26 461

100

134 445

134 400

100

109 192

109 147

100

25 253

25 253

100

6 863

6 860

100

5 653

5 652

100

1 210

1 208

100

Ведомственные расходы в области социального обеспечения

117

18

01

440

141 098

141 050

100

114 635

114 589

100

26 463

26 461

100

134 235

134 190

100

108 982

108 937

100

25 253

25 253

100

6 863

6 860

100

5 653

5 652

100

1 210

1 208

100

Дома-интернаты для престарелых и инвалидов

117

18

01

440

320

99 334

99 326

100

75 195

75 189

100

24 139

24 137

100

95 016

95 010

100

71 835

71 830

100

23 181

23 180

100

4 318

4 316

100

3 360

3 359

100

958

957

100

Учреждения по обучению инвалидов

117

18

01

440

321

257

255

99

257

255

99

0

0

257

255

99

257

255

99

0

0

0

0

Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики

117

18

01

440

323

41 314

41 277

100

38 990

38 953

100

2 324

2 324

100

38 769

38 733

100

36 697

36 660

100

2 072

2 073

100

2 545

2 544

100

2 293

2 293

100

252

251

100

Расходы на уплату налога на имущество

117

18

01

440

387

193

192

99

193

192

99

0

0

193

192

99

193

192

99

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

117

18

01

515

210

210

100

210

210

100

0

0

210

210

100

210

210

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на компенсацию льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

117

18

01

515

386

210

210

100

210

210

100

0

0

210

210

100

210

210

100

0

0

0

0

Социальная помощь

117

18

02

27 598

27 591

100

27 598

27 591

100

0

0

27 598

27 591

100

27 598

27 591

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан

117

18

02

442

27 598

27 591

100

27 598

27 591

100

0

0

27 598

27 591

100

27 598

27 591

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Пособия и социальная помощь

117

18

02

442

322

603

598

99

603

598

99

0

0

603

598

99

603

598

99

0

0

0

0

Выплаты пенсий и пособий

117

18

02

442

326

26 995

26 993

100

26 995

26 993

100

0

0

26 995

26 993

100

26 995

26 993

100

0

0

0

0

Прочие мероприятия в области социальной политики

117

18

06

41 292

41 288

100

41 292

41 288

100

0

0

39 591

39 588

100

39 591

39 588

100

0

0

1 701

1 700

100

1 701

1 700

100

0

0

Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

117

18

06

350

191

190

99

191

190

99

0

0

191

190

99

191

190

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

117

18

06

350

290

191

190

99

191

190

99

0

0

191

190

99

191

190

99

0

0

0

0

Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

117

18

06

351

16

16

100

16

16

100

0

0

16

16

100

16

16

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

117

18

06

351

290

16

16

100

16

16

100

0

0

16

16

100

16

16

100

0

0

0

0

Фонд компенсаций

117

18

06

489

13 090

13 090

100

13 090

13 090

100

0

0

13 090

13 090

100

13 090

13 090

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства

117

18

06

489

328

1 278

1 278

100

1 278

1 278

100

0

0

1 278

1 278

100

1 278

1 278

100

0

0

0

0

Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов

117

18

06

489

329

6 000

6 000

100

6 000

6 000

100

0

0

6 000

6 000

100

6 000

6 000

100

0

0

0

0

Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

117

18

06

489

333

2

2

100

2

2

100

0

0

2

2

100

2

2

100

0

0

0

0

Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование

117

18

06

489

334

2 625

2 625

100

2 625

2 625

100

0

0

2 625

2 625

100

2 625

2 625

100

0

0

0

0

Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств

117

18

06

489

347

139

139

100

139

139

100

0

0

139

139

100

139

139

100

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

117

18

06

489

397

457

457

100

457

457

100

0

0

457

457

100

457

457

100

0

0

0

0

Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне

117

18

06

489

558

2 589

2 589

100

2 589

2 589

100

0

0

2 589

2 589

100

2 589

2 589

100

0

0

0

0

Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации

117

18

06

498

3 345

3 344

100

3 345

3 344

100

0

0

3 345

3 344

100

3 345

3 344

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Компенсация инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств

117

18

06

498

347

185

185

100

185

185

100

0

0

185

185

100

185

185

100

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

117

18

06

498

397

3 160

3 159

100

3 160

3 159

100

0

0

3 160

3 159

100

3 160

3 159

100

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

117

18

06

515

13 432

13 431

100

13 432

13 431

100

0

0

13 432

13 431

100

13 432

13 431

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

117

18

06

515

397

13 432

13 431

100

13 432

13 431

100

0

0

13 432

13 431

100

13 432

13 431

100

0

0

0

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

117

18

06

522

11 218

11 217

100

11 218

11 217

100

0

0

9 517

9 517

100

9 517

9 517

100

0

0

1 701

1 700

100

1 701

1 700

100

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

117

18

06

522

397

11 218

11 217

100

11 218

11 217

100

0

0

9 517

9 517

100

9 517

9 517

100

0

1 701

1 700

100

1 701

1 700

100

0

Государственные пособия гражданам, имеющим детей

117

18

07

66 918

66 922

100

66 918

66 922

100

0

0

66 918

66 922

100

66 918

66 922

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Фонд компенсаций

117

18

07

489

66 918

66 922

100

66 918

66 922

100

0

0

66 918

66 922

100

66 918

66 922

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

117

18

07

489

470

66 918

66 922

100

66 918

66 922

100

0

0

66 918

66 922

100

66 918

66 922

100

0

0

0

0

Прочие расходы

117

30

13

11

85

0

0

13

11

85

13

11

85

0

0

13

11

85

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

117

30

04

13

11

85

0

0

13

11

85

13

11

85

0

0

13

11

85

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

117

30

04

515

13

11

85

0

0

13

11

85

13

11

85

0

0

13

11

85

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

117

30

04

515

397

13

11

85

0

0

13

11

85

13

11

85

13

11

85

0

0

0

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИ ГОССТРОЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

131

365 257

363 924

100

365 257

363 924

100

0

0

0

0

0

0

0

0

365 257

363 924

100

365 257

363 924

100

0

0

Промышленность, энергетика и строительство

131

07

365 257

363 924

100

365 257

363 924

100

0

0

0

0

0

0

0

0

365 257

363 924

100

365 257

363 924

100

0

0

Строительство, архитектура

131

07

07

365 257

363 924

100

365 257

363 924

100

0

0

0

0

0

0

0

0

365 257

363 924

100

365 257

363 924

100

0

0

Государственные капитальные вложения

131

07

07

313

310 867

309 782

100

310 867

309 782

100

0

0

0

0

0

0

0

0

310 867

309 782

100

310 867

309 782

100

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

131

07

07

313

198

310 867

309 782

100

310 867

309 782

100

0

0

0

0

0

310 867

309 782

100

310 867

309 782

100

0

Федеральная целевая программа "Культура России (2001-2005 годы)"

131

07

07

631

38 000

37 752

99

38 000

37 752

99

0

0

0

0

0

0

0

0

38 000

37 752

99

38 000

37 752

99

0

0

Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России"

131

07

07

631

711

38 000

37 752

99

38 000

37 752

99

0

0

0

0

0

38 000

37 752

99

38 000

37 752

99

0

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы

131

07

07

633

14 600

14 600

100

14 600

14 600

100

0

0

0

0

0

0

0

0

14 600

14 600

100

14 600

14 600

100

0

0

Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации"

131

07

07

633

752

2 000

2 000

100

2 000

2 000

100

0

0

0

0

0

2 000

2 000

100

2 000

2 000

100

0

Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"

131

07

07

633

753

600

600

100

600

600

100

0

0

0

0

0

600

600

100

600

600

100

0

Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда"

131

07

07

633

756

12 000

12 000

100

12 000

12 000

100

0

0

0

0

0

12 000

12 000

100

12 000

12 000

100

0

Федеральная целевая программа "Старшее поколение"

131

07

07

635

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

131

07

07

635

198

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

0

0

0

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года"

131

07

07

638

790

790

100

790

790

100

0

0

0

0

0

0

0

0

790

790

100

790

790

100

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

131

07

07

638

198

790

790

100

790

790

100

0

0

0

0

0

790

790

100

790

790

100

0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, СТРОЙИНДУСТРИИ И АРХИТЕКТУРЕ

133

14 721

11 749

80

10 521

9 471

90

4 200

2 278

54

13 098

11 033

84

9 048

8 845

98

4 050

2 188

54

1 623

716

44

1 473

626

42

150

90

60

Государственное управление и местное самоуправление

133

01

6 708

6 609

99

6 708

6 609

99

0

0

6 708

6 609

99

6 708

6 609

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

133

01

03

6 708

6 609

99

6 708

6 609

99

0

0

6 708

6 609

99

6 708

6 609

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

133

01

03

036

6 708

6 609

99

6 708

6 609

99

0

0

6 708

6 609

99

6 708

6 609

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

133

01

03

036

027

5 891

5 848

99

5 891

5 848

99

0

0

5 891

5 848

99

5 891

5 848

99

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

133

01

03

036

029

810

755

93

810

755

93

0

0

810

755

93

810

755

93

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

133

01

03

036

387

7

6

86

7

6

86

0

0

7

6

86

7

6

86

0

0

0

0

Промышленность, энергетика и строительство

133

07

1 497

650

43

1 497

650

43

0

0

24

24

100

24

24

100

0

0

1 473

626

42

1 473

626

42

0

0

Строительство, архитектура

133

07

07

1 497

650

43

1 497

650

43

0

0

24

24

100

24

24

100

0

0

1 473

626

42

1 473

626

42

0

0

Государственная поддержка строительства

133

07

07

314

24

24

100

24

24

100

0

0

24

24

100

24

24

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

133

07

07

314

397

24

24

100

24

24

100

0

0

24

24

100

24

24

100

0

0

0

0

Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления государственных программ

133

07

07

482

127

126

99

127

126

99

0

0

0

0

0

0

0

0

127

126

99

127

126

99

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

133

07

07

482

198

127

126

99

127

126

99

0

0

0

0

0

127

126

99

127

126

99

0

Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы

133

07

07

633

846

0

0

846

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

846

0

0

846

0

0

0

0

Финансирование реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

133

07

07

633

761

846

0

0

846

0

0

0

0

0

0

0

846

0

0

846

0

0

Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002-2010 годы)"

133

07

07

658

500

500

100

500

500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

100

500

500

100

0

0

Подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы"

133

07

07

658

745

500

500

100

500

500

100

0

0

0

0

0

500

500

100

500

500

100

0

Прочие расходы

133

30

6 516

4 490

69

2 316

2 212

96

4 200

2 278

54

6 366

4 400

69

2 316

2 212

96

4 050

2 188

54

150

90

60

0

0

150

90

60

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

133

30

04

6 516

4 490

69

2 316

2 212

96

4 200

2 278

54

6 366

4 400

69

2 316

2 212

96

4 050

2 188

54

150

90

60

0

0

150

90

60

Фонд реформирования региональных финансов

133

30

04

488

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ

133

30

04

488

458

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

133

30

04

515

5 516

3 490

63

1 316

1 212

92

4 200

2 278

54

5 366

3 400

63

1 316

1 212

92

4 050

2 188

54

150

90

60

0

0

150

90

60

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

133

30

04

515

397

5 516

3 490

63

1 316

1 212

92

4 200

2 278

54

5 366

3 400

63

1 316

1 212

92

4 050

2 188

54

150

90

60

150

90

60

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ПЕЧАТИ , ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

134

10 782

9 721

90

9 673

9 667

100

1 109

54

5

10 782

9 721

90

9 673

9 667

100

1 109

54

5

0

0

0

0

0

0

Государственное управление и местное самоуправление

134

01

3 613

3 608

100

3 613

3 608

100

0

0

3 613

3 608

100

3 613

3 608

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

134

01

03

3 613

3 608

100

3 613

3 608

100

0

0

3 613

3 608

100

3 613

3 608

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

134

01

03

036

3 613

3 608

100

3 613

3 608

100

0

0

3 613

3 608

100

3 613

3 608

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

134

01

03

036

027

3 192

3 191

100

3 192

3 191

100

0

0

3 192

3 191

100

3 192

3 191

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

134

01

03

036

029

415

412

99

415

412

99

0

0

415

412

99

415

412

99

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

134

01

03

036

387

6

5

83

6

5

83

0

0

6

5

83

6

5

83

0

0

0

0

Транспорт, связь и информатика

134

10

7

6

86

7

6

86

0

0

7

6

86

7

6

86

0

0

0

0

0

0

0

0

Информатика (информационное обеспечение)

134

10

07

7

6

86

7

6

86

0

0

7

6

86

7

6

86

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка информационного обеспечения

134

10

07

371

7

6

86

7

6

86

0

0

7

6

86

7

6

86

0

0

0

0

0

0

0

0

Информационное обеспечение

134

10

07

371

230

7

6

86

7

6

86

0

0

7

6

86

7

6

86

0

0

0

0

Средства массовой информации

134

16

7 162

6 107

85

6 053

6 053

100

1 109

54

5

7 162

6 107

85

6 053

6 053

100

1 109

54

5

0

0

0

0

0

0

Телевидение и радиовещание

134

16

01

200

200

100

200

200

100

0

0

200

200

100

200

200

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний

134

16

01

420

200

200

100

200

200

100

0

0

200

200

100

200

200

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

134

16

01

420

290

200

200

100

200

200

100

0

0

200

200

100

200

200

100

0

0

0

0

Периодическая печать и издательства

134

16

02

6 962

5 907

85

5 853

5 853

100

1 109

54

5

6 962

5 907

85

5 853

5 853

100

1 109

54

5

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка издательств

134

16

02

421

1 932

877

45

823

823

100

1 109

54

5

1 932

877

45

823

823

100

1 109

54

5

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

134

16

02

421

290

1 932

877

45

823

823

100

1 109

54

5

1 932

877

45

823

823

100

1 109

54

5

0

0

0

Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти

134

16

02

423

5 030

5 030

100

5 030

5 030

100

0

0

5 030

5 030

100

5 030

5 030

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

134

16

02

423

290

5 030

5 030

100

5 030

5 030

100

0

0

5 030

5 030

100

5 030

5 030

100

0

0

0

0

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

140

65 715

59 945

91

55 200

54 785

99

10 515

5 160

49

61 445

59 502

97

55 142

54 742

99

6 303

4 760

76

4 270

443

10

58

43

74

4 212

400

9

Государственное управление и местное самоуправление

140

01

29 597

29 497

100

29 597

29 497

100

0

0

29 539

29 454

100

29 539

29 454

100

0

0

58

43

74

58

43

74

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

140

01

03

29 597

29 497

100

29 597

29 497

100

0

0

29 539

29 454

100

29 539

29 454

100

0

0

58

43

74

58

43

74

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

140

01

03

036

29 597

29 497

100

29 597

29 497

100

0

0

29 539

29 454

100

29 539

29 454

100

0

0

58

43

74

58

43

74

0

0

Денежное содержание аппарата

140

01

03

036

027

26 330

26 319

100

26 330

26 319

100

0

0

26 330

26 319

100

26 330

26 319

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

140

01

03

036

029

3 243

3 159

97

3 243

3 159

97

0

0

3 185

3 116

98

3 185

3 116

98

0

58

43

74

58

43

74

0

Расходы на уплату налога на имущество

140

01

03

036

387

24

19

79

24

19

79

0

0

24

19

79

24

19

79

0

0

0

0

Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу

140

06

1 584

1 584

100

1 584

1 584

100

0

0

1 584

1 584

100

1 584

1 584

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса

140

06

02

1 584

1 584

100

1 584

1 584

100

0

0

1 584

1 584

100

1 584

1 584

100

0

0

0

0

0

0

0

0

НИОКР

140

06

02

281

1 584

1 584

100

1 584

1 584

100

0

0

1 584

1 584

100

1 584

1 584

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Другие НИОКР

140

06

02

281

216

1 584

1 584

100

1 584

1 584

100

0

0

1 584

1 584

100

1 584

1 584

100

0

0

0

0

Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия

140

09

1 114

381

34

340

325

96

774

56

7

1 114

381

34

340

325

96

774

56

7

0

0

0

0

0

0

Охрана окружающей среды, животного и растительного мира

140

09

03

1 114

381

34

340

325

96

774

56

7

1 114

381

34

340

325

96

774

56

7

0

0

0

0

0

0

Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы

140

09

03

362

1 114

381

34

340

325

96

774

56

7

1 114

381

34

340

325

96

774

56

7

0

0

0

0

0

0

Содержание подведомственных структур

140

09

03

362

075

1 052

319

30

278

263

95

774

56

7

1 052

319

30

278

263

95

774

56

7

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

140

09

03

362

387

62

62

100

62

62

100

0

0

62

62

100

62

62

100

0

0

0

0

Транспорт, связь и информатика

140

10

8 264

8 131

98

8 123

8 107

100

141

24

17

8 252

8 131

99

8 123

8 107

100

129

24

19

12

0

0

0

0

12

0

0

Железнодорожный транспорт

140

10

02

5 794

5 794

100

5 794

5 794

100

0

0

5 794

5 794

100

5 794

5 794

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка железнодорожного транспорта

140

10

02

370

5 794

5 794

100

5 794

5 794

100

0

0

5 794

5 794

100

5 794

5 794

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

140

10

02

370

290

5 794

5 794

100

5 794

5 794

100

0

0

5 794

5 794

100

5 794

5 794

100

0

0

0

0

Воздушный транспорт

140

10

03

695

681

98

695

681

98

0

0

695

681

98

695

681

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка воздушного транспорта

140

10

03

373

695

681

98

695

681

98

0

0

695

681

98

695

681

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

140

10

03

373

290

695

681

98

695

681

98

0

0

695

681

98

695

681

98

0

0

0

0

Водный транспорт

140

10

04

350

350

100

350

350

100

0

0

350

350

100

350

350

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка речного транспорта

140

10

04

375

350

350

100

350

350

100

0

0

350

350

100

350

350

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

140

10

04

375

290

350

350

100

350

350

100

0

0

350

350

100

350

350

100

0

0

0

0

Информатика (информационное обеспечение)

140

10

07

1 425

1 306

92

1 284

1 282

100

141

24

17

1 413

1 306

92

1 284

1 282

100

129

24

19

12

0

0

0

0

12

0

0

Государственная поддержка информационного обеспечения

140

10

07

371

1 204

1 203

100

1 204

1 203

100

0

0

1 204

1 203

100

1 204

1 203

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Информационное обеспечение

140

10

07

371

230

1 204

1 203

100

1 204

1 203

100

0

0

1 204

1 203

100

1 204

1 203

100

0

0

0

0

Государственная поддержка информационных центров

140

10

07

379

221

103

47

80

79

99

141

24

17

209

103

49

80

79

99

129

24

19

12

0

0

0

0

12

0

0

Содержание подведомственных структур

140

10

07

379

075

221

103

47

80

79

99

141

24

17

209

103

49

80

79

99

129

24

19

12

0

0

12

0

Развитие рыночной инфраструктуры

140

11

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Малый бизнес и предпринимательство

140

11

01

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

140

11

01

515

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

140

11

01

515

290

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

3 063

2 999

98

3 063

2 999

98

0

0

0

0

Социальная политика

140

18

7 353

7 351

100

7 353

7 351

100

0

0

7 353

7 351

100

7 353

7 351

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие мероприятия в области социальной политики

140

18

06

7 353

7 351

100

7 353

7 351

100

0

0

7 353

7 351

100

7 353

7 351

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Фонд компенсаций

140

18

06

489

3 631

3 630

100

3 631

3 630

100

0

0

3 631

3 630

100

3 631

3 630

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

140

18

06

489

333

3 631

3 630

100

3 631

3 630

100

0

0

3 631

3 630

100

3 631

3 630

100

0

0

0

0

Расходы на реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации

140

18

06

498

2 094

2 093

100

2 094

2 093

100

0

0

2 094

2 093

100

2 094

2 093

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов

140

18

06

498

333

2 094

2 093

100

2 094

2 093

100

0

0

2 094

2 093

100

2 094

2 093

100

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

140

18

06

515

1 628

1 628

100

1 628

1 628

100

0

0

1 628

1 628

100

1 628

1 628

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

140

18

06

515

397

1 628

1 628

100

1 628

1 628

100

0

0

1 628

1 628

100

1 628

1 628

100

0

0

0

0

Прочие расходы

140

30

14 740

10 002

68

5 140

4 922

96

9 600

5 080

53

10 540

9 602

91

5 140

4 922

96

5 400

4 680

87

4 200

400

10

0

0

4 200

400

10

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

140

30

04

14 434

9 865

68

4 834

4 785

99

9 600

5 080

53

10 234

9 465

92

4 834

4 785

99

5 400

4 680

87

4 200

400

10

0

0

4 200

400

10

Фонд реформирования региональных финансов

140

30

04

488

4 000

4 000

100

4 000

4 000

100

0

0

4 000

4 000

100

4 000

4 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ

140

30

04

488

458

4 000

4 000

100

4 000

4 000

100

0

0

4 000

4 000

100

4 000

4 000

100

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

140

30

04

515

10 434

5 865

56

834

785

94

9 600

5 080

53

6 234

5 465

88

834

785

94

5 400

4 680

87

4 200

400

10

0

0

4 200

400

10

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

140

30

04

515

397

10 434

5 865

56

834

785

94

9 600

5 080

53

6 234

5 465

88

834

785

94

5 400

4 680

87

4 200

400

10

4 200

400

10

Туризм

140

30

05

306

137

45

306

137

45

0

0

306

137

45

306

137

45

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка туризма

140

30

05

289

306

137

45

306

137

45

0

0

306

137

45

306

137

45

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, направленные на финансирование туризма

140

30

05

289

286

306

137

45

306

137

45

0

0

306

137

45

306

137

45

0

0

0

0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ЛЕСНОМУ И ГОРНОПРОМЫШЛЕННОМУ КОМПЛЕКСУ

141

54 708

54 011

99

54 708

54 011

99

0

0

54 708

54 011

99

54 708

54 011

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственное управление и местное самоуправление

141

01

9 177

9 133

100

9 177

9 133

100

0

0

9 177

9 133

100

9 177

9 133

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

141

01

03

9 177

9 133

100

9 177

9 133

100

0

0

9 177

9 133

100

9 177

9 133

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

141

01

03

036

9 177

9 133

100

9 177

9 133

100

0

0

9 177

9 133

100

9 177

9 133

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

141

01

03

036

027

7 966

7 938

100

7 966

7 938

100

0

0

7 966

7 938

100

7 966

7 938

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

141

01

03

036

029

1 193

1 179

99

1 193

1 179

99

0

0

1 193

1 179

99

1 193

1 179

99

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

141

01

03

036

387

18

16

89

18

16

89

0

0

18

16

89

18

16

89

0

0

0

0

Промышленность, энергетика, строительство

141

07

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

0

0

0

0

0

0

Воспроизводство минерально-сырьевой базы

141

07

09

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование геолого-разведочных работ

141

07

09

475

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

0

0

0

0

0

0

Геолого-разведочные работы

141

07

09

475

410

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

0

0

Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия

141

09

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Лесные ресурсы

141

09

02

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий

141

09

02

361

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий

141

09

02

361

223

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

0

0

Прочие расходы

141

30

1 595

1 595

100

1 595

1 595

100

0

0

1 595

1 595

100

1 595

1 595

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

141

30

04

1 595

1 595

100

1 595

1 595

100

0

0

1 595

1 595

100

1 595

1 595

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Фонд реформирования региональных финансов

141

30

04

488

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ

141

30

04

488

458

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

141

30

04

515

595

595

100

595

595

100

0

0

595

595

100

595

595

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

141

30

04

515

397

595

595

100

595

595

100

0

0

595

595

100

595

595

100

0

0

0

0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

151

14 669

14 429

98

14 169

14 167

100

500

262

52

14 554

14 314

98

14 054

14 052

100

500

262

52

115

115

100

115

115

100

0

0

Государственное управление и местное самоуправление

151

01

4 538

4 536

100

4 538

4 536

100

0

0

4 423

4 421

100

4 423

4 421

100

0

0

115

115

100

115

115

100

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

151

01

03

4 538

4 536

100

4 538

4 536

100

0

0

4 423

4 421

100

4 423

4 421

100

0

0

115

115

100

115

115

100

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

151

01

03

036

4 538

4 536

100

4 538

4 536

100

0

0

4 423

4 421

100

4 423

4 421

100

0

0

115

115

100

115

115

100

0

0

Денежное содержание аппарата

151

01

03

036

027

4 047

4 046

100

4 047

4 046

100

0

0

4 047

4 046

100

4 047

4 046

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

151

01

03

036

029

485

485

100

485

485

100

0

0

370

370

100

370

370

100

0

115

115

100

115

115

100

0

Расходы на уплату налога на имущество

151

01

03

036

387

6

5

83

6

5

83

0

0

6

5

83

6

5

83

0

0

0

0

Образование

151

14

177

177

100

177

177

100

0

0

177

177

100

177

177

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Высшее образование

151

14

06

135

135

100

135

135

100

0

0

135

135

100

135

135

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Ведомственные расходы на образование

151

14

06

400

135

135

100

135

135

100

0

0

135

135

100

135

135

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Высшие учебные заведения

151

14

06

400

271

135

135

100

135

135

100

0

0

135

135

100

135

135

100

0

0

0

0

Прочие расходы в области образования

151

14

07

42

42

100

42

42

100

0

0

42

42

100

42

42

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

151

14

07

522

42

42

100

42

42

100

0

0

42

42

100

42

42

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

151

14

07

522

397

42

42

100

42

42

100

0

0

42

42

100

42

42

100

0

0

0

0

Культура, искусство и кинематография

151

15

1 794

1 556

87

1 294

1 294

100

500

262

52

1 794

1 556

87

1 294

1 294

100

500

262

52

0

0

0

0

0

0

Культура и искусство

151

15

01

1 794

1 556

87

1 294

1 294

100

500

262

52

1 794

1 556

87

1 294

1 294

100

500

262

52

0

0

0

0

0

0

Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства

151

15

01

412

1 794

1 556

87

1 294

1 294

100

500

262

52

1 794

1 556

87

1 294

1 294

100

500

262

52

0

0

0

0

0

0

Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства

151

15

01

412

287

1 794

1 556

87

1 294

1 294

100

500

262

52

1 794

1 556

87

1 294

1 294

100

500

262

52

0

0

0

Средства массовой информации

151

16

8 160

8 160

100

8 160

8 160

100

0

0

8 160

8 160

100

8 160

8 160

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Периодическая печать и издательства

151

16

02

8 160

8 160

100

8 160

8 160

100

0

0

8 160

8 160

100

8 160

8 160

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти

151

16

02

423

8 160

8 160

100

8 160

8 160

100

0

0

8 160

8 160

100

8 160

8 160

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

151

16

02

423

290

8 160

8 160

100

8 160

8 160

100

0

0

8 160

8 160

100

8 160

8 160

100

0

0

0

0

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

154

11 354

11 339

100

9 959

9 957

100

1 395

1 382

99

10 993

10 979

100

9 899

9 897

100

1 094

1 082

99

361

360

100

60

60

100

301

300

100

Государственное управление и местное самоуправление

154

01

11 354

11 339

100

9 959

9 957

100

1 395

1 382

99

10 993

10 979

100

9 899

9 897

100

1 094

1 082

99

361

360

100

60

60

100

301

300

100

Функционирование исполнительных органов государственной власти

154

01

03

1 809

1 808

100

1 809

1 808

100

0

0

1 809

1 808

100

1 809

1 808

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

154

01

03

036

1 809

1 808

100

1 809

1 808

100

0

0

1 809

1 808

100

1 809

1 808

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

154

01

03

036

027

1 708

1 707

100

1 708

1 707

100

0

0

1 708

1 707

100

1 708

1 707

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

154

01

03

036

029

42

42

100

42

42

100

0

0

42

42

100

42

42

100

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

154

01

03

036

387

59

59

100

59

59

100

0

0

59

59

100

59

59

100

0

0

0

0

Прочие расходы на общегосударственное управление

154

01

05

9 545

9 531

100

8 150

8 149

100

1 395

1 382

99

9 184

9 171

100

8 090

8 089

100

1 094

1 082

99

361

360

100

60

60

100

301

300

100

Государственная поддержка архивной службы

154

01

05

041

9 545

9 531

100

8 150

8 149

100

1 395

1 382

99

9 184

9 171

100

8 090

8 089

100

1 094

1 082

99

361

360

100

60

60

100

301

300

100

Содержание подведомственных структур

154

01

05

041

075

9 535

9 521

100

8 140

8 139

100

1 395

1 382

99

9 174

9 161

100

8 080

8 079

100

1 094

1 082

99

361

360

100

60

60

100

301

300

100

Расходы на уплату налога на имущество

154

01

05

041

387

10

10

100

10

10

100

0

0

10

10

100

10

10

100

0

0

0

0

МИНИСТЕРСТВО ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

163

51 425

50 845

99

51 425

50 845

99

0

0

23 367

22 788

98

23 367

22 788

98

0

0

28 058

28 057

100

28 058

28 057

100

0

0

Государственное управление и местное самоуправление

163

01

16 252

15 982

98

16 252

15 982

98

0

0

13 252

12 983

98

13 252

12 983

98

0

0

3 000

2 999

100

3 000

2 999

100

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

163

01

03

16 252

15 982

98

16 252

15 982

98

0

0

13 252

12 983

98

13 252

12 983

98

0

0

3 000

2 999

100

3 000

2 999

100

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

163

01

03

036

16 252

15 982

98

16 252

15 982

98

0

0

13 252

12 983

98

13 252

12 983

98

0

0

3 000

2 999

100

3 000

2 999

100

0

0

Денежное содержание аппарата

163

01

03

036

027

12 058

11 866

98

12 058

11 866

98

0

0

12 058

11 866

98

12 058

11 866

98

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

163

01

03

036

029

4 177

4 100

98

4 177

4 100

98

0

0

1 177

1 101

94

1 177

1 101

94

0

3 000

2 999

100

3 000

2 999

100

0

Расходы на уплату налога на имущество

163

01

03

036

387

17

16

94

17

16

94

0

0

17

16

94

17

16

94

0

0

0

0

Промышленность, энергетика, строительство

163

07

25 000

25 000

100

25 000

25 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

25 000

100

25 000

25 000

100

0

0

Строительство, архитектура

163

07

07

25 000

25 000

100

25 000

25 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

25 000

100

25 000

25 000

100

0

0

Государственные капитальные вложения

163

07

07

313

25 000

25 000

100

25 000

25 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

25 000

25 000

100

25 000

25 000

100

0

0

Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе

163

07

07

313

198

25 000

25 000

100

25 000

25 000

100

0

0

0

0

0

25 000

25 000

100

25 000

25 000

100

0

Сельское хозяйство и рыболовство

163

08

1 999

1 690

85

1 999

1 690

85

0

0

1 941

1 632

84

1 941

1 632

84

0

0

58

58

100

58

58

100

0

0

Земельные ресурсы

163

08

02

1 999

1 690

85

1 999

1 690

85

0

0

1 941

1 632

84

1 941

1 632

84

0

0

58

58

100

58

58

100

0

0

Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования

163

08

02

344

1 999

1 690

85

1 999

1 690

85

0

0

1 941

1 632

84

1 941

1 632

84

0

0

58

58

100

58

58

100

0

0

Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства

163

08

02

344

213

1 999

1 690

85

1 999

1 690

85

0

0

1 941

1 632

84

1 941

1 632

84

0

58

58

100

58

58

100

0

Прочие расходы

163

30

8 174

8 173

100

8 174

8 173

100

0

0

8 174

8 173

100

8 174

8 173

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

163

30

04

8 174

8 173

100

8 174

8 173

100

0

0

8 174

8 173

100

8 174

8 173

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Фонд реформирования региональных финансов

163

30

04

488

8 000

8 000

100

8 000

8 000

100

0

0

8 000

8 000

100

8 000

8 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ

163

30

04

488

458

8 000

8 000

100

8 000

8 000

100

0

0

8 000

8 000

100

8 000

8 000

100

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

163

30

04

515

174

173

99

174

173

99

0

0

174

173

99

174

173

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

163

30

04

515

397

174

173

99

174

173

99

0

0

174

173

99

174

173

99

0

0

0

0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ

164

21 677

21 667

100

19 231

19 221

100

2 446

2 446

100

21 669

21 659

100

19 231

19 221

100

2 438

2 438

100

8

8

100

0

0

8

8

100

Государственное управление и местное самоуправление

164

01

4 801

4 794

100

4 801

4 794

100

0

0

4 801

4 794

100

4 801

4 794

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

164

01

03

4 801

4 794

100

4 801

4 794

100

0

0

4 801

4 794

100

4 801

4 794

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

164

01

03

036

4 801

4 794

100

4 801

4 794

100

0

0

4 801

4 794

100

4 801

4 794

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

164

01

03

036

027

4 583

4 581

100

4 583

4 581

100

0

0

4 583

4 581

100

4 583

4 581

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

164

01

03

036

029

218

213

98

218

213

98

0

0

218

213

98

218

213

98

0

0

0

0

Охрана окружающей среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия

164

09

912

912

100

586

586

100

326

326

100

912

912

100

586

586

100

326

326

100

0

0

0

0

0

0

Охрана окружающей среды, животного и растительного мира

164

09

03

912

912

100

586

586

100

326

326

100

912

912

100

586

586

100

326

326

100

0

0

0

0

0

0

Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы

164

09

03

362

912

912

100

586

586

100

326

326

100

912

912

100

586

586

100

326

326

100

0

0

0

0

0

0

Содержание подведомственных структур

164

09

03

362

075

881

881

100

555

555

100

326

326

100

881

881

100

555

555

100

326

326

100

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

164

09

03

362

387

31

31

100

31

31

100

0

0

31

31

100

31

31

100

0

0

0

0

Транспорт, связь и информатика

164

10

758

758

100

218

218

100

540

540

100

750

750

100

218

218

100

532

532

100

8

8

100

0

0

8

8

100

Информатика (информационное обеспечение)

164

10

07

758

758

100

218

218

100

540

540

100

750

750

100

218

218

100

532

532

100

8

8

100

0

0

8

8

100

Государственная поддержка информационных центров

164

10

07

379

758

758

100

218

218

100

540

540

100

750

750

100

218

218

100

532

532

100

8

8

100

0

0

8

8

100

Содержание подведомственных структур

164

10

07

379

075

758

758

100

218

218

100

540

540

100

750

750

100

218

218

100

532

532

100

8

8

100

8

8

100

Образование

164

14

4 467

4 467

100

4 467

4 466

100

0

1

4 467

4 467

100

4 467

4 466

100

0

1

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы в области образования

164

14

07

4 467

4 467

100

4 467

4 466

100

0

1

4 467

4 467

100

4 467

4 466

100

0

1

0

0

0

0

0

0

Ведомственные расходы на образование

164

14

07

400

4 467

4 467

100

4 467

4 466

100

0

1

4 467

4 467

100

4 467

4 466

100

0

1

0

0

0

0

0

0

Прочие учреждения и мероприятия в области образования

164

14

07

400

272

4 467

4 467

100

4 467

4 466

100

0

1

4 467

4 467

100

4 467

4 466

100

0

1

0

0

0

Здравоохранение и физическая культура

164

17

9 966

9 964

100

8 386

8 385

100

1 580

1 579

100

9 966

9 964

100

8 386

8 385

100

1 580

1 579

100

0

0

0

0

0

0

Физическая культура и спорт

164

17

03

9 966

9 964

100

8 386

8 385

100

1 580

1 579

100

9 966

9 964

100

8 386

8 385

100

1 580

1 579

100

0

0

0

0

0

0

Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт

164

17

03

434

6 616

6 615

100

5 036

5 036

100

1 580

1 579

100

6 616

6 615

100

5 036

5 036

100

1 580

1 579

100

0

0

0

0

0

0

Содержание подведомственных структур

164

17

03

434

075

3 809

3 808

100

2 447

2 447

100

1 362

1 361

100

3 809

3 808

100

2 447

2 447

100

1 362

1 361

100

0

0

0

Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта

164

17

03

434

314

2 807

2 807

100

2 589

2 589

100

218

218

100

2 807

2 807

100

2 589

2 589

100

218

218

100

0

0

0

Средства бюджетов субъектов Российской Федерации на реализацию региональных целевых программ

164

17

03

522

3 350

3 349

100

3 350

3 349

100

0

0

3 350

3 349

100

3 350

3 349

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

164

17

03

522

397

3 350

3 349

100

3 350

3 349

100

0

0

3 350

3 349

100

3 350

3 349

100

0

0

0

0

Прочие расходы

164

30

773

772

100

773

772

100

0

0

773

772

100

773

772

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Туризм

164

30

05

773

772

100

773

772

100

0

0

773

772

100

773

772

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка туризма

164

30

05

289

773

772

100

773

772

100

0

0

773

772

100

773

772

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства, направленные на финансирование туризма

164

30

05

289

286

773

772

100

773

772

100

0

0

773

772

100

773

772

100

0

0

0

0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

177

244 239

232 058

95

216 602

216 310

100

27 637

15 748

57

226 012

218 283

97

204 150

203 887

100

21 862

14 396

66

18 227

13 775

76

12 452

12 423

100

5 775

1 352

23

Государственное управление и местное самоуправление

177

01

7 670

7 626

99

7 670

7 626

99

0

0

7 670

7 626

99

7 670

7 626

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

177

01

03

7 670

7 626

99

7 670

7 626

99

0

0

7 670

7 626

99

7 670

7 626

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

177

01

03

036

7 670

7 626

99

7 670

7 626

99

0

0

7 670

7 626

99

7 670

7 626

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

177

01

03

036

027

6 072

6 072

100

6 072

6 072

100

0

0

6 072

6 072

100

6 072

6 072

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

177

01

03

036

029

1 588

1 547

97

1 588

1 547

97

0

0

1 588

1 547

97

1 588

1 547

97

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

177

01

03

036

387

10

7

70

10

7

70

0

0

10

7

70

10

7

70

0

0

0

0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

177

13

236 569

224 432

95

208 932

208 684

100

27 637

15 748

57

218 342

210 657

96

196 480

196 261

100

21 862

14 396

66

18 227

13 775

76

12 452

12 423

100

5 775

1 352

23

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

177

13

02

32 020

31 571

99

29 017

28 913

100

3 003

2 658

89

28 645

28 385

99

26 297

26 211

100

2 348

2 174

93

3 375

3 186

94

2 720

2 702

99

655

484

74

Обеспечение личного состава войск (сил)

177

13

02

601

32 020

31 571

99

29 017

28 913

100

3 003

2 658

89

28 645

28 385

99

26 297

26 211

100

2 348

2 174

93

3 375

3 186

94

2 720

2 702

99

655

484

74

Содержание подведомственных структур

177

13

02

601

075

31 887

31 440

99

28 884

28 782

100

3 003

2 658

89

28 512

28 254

99

26 164

26 080

100

2 348

2 174

93

3 375

3 186

94

2 720

2 702

99

655

484

74

Расходы на уплату налога на имущество

177

13

02

601

387

133

131

98

133

131

98

0

0

133

131

98

133

131

98

0

0

0

0

Государственная противопожарная служба

177

13

04

204 549

192 861

94

179 915

179 771

100

24 634

13 090

53

189 697

182 272

96

170 183

170 050

100

19 514

12 222

63

14 852

10 589

71

9 732

9 721

100

5 120

868

17

Обеспечение личного состава войск (сил)

177

13

04

601

204 549

192 861

94

179 915

179 771

100

24 634

13 090

53

189 697

182 272

96

170 183

170 050

100

19 514

12 222

63

14 852

10 589

71

9 732

9 721

100

5 120

868

17

Содержание подведомственных структур

177

13

04

601

075

204 549

192 861

94

179 915

179 771

100

24 634

13 090

53

189 697

182 272

96

170 183

170 050

100

19 514

12 222

63

14 852

10 589

71

9 732

9 721

100

5 120

868

17

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

188

372 074

371 002

100

363 765

363 706

100

8 309

7 296

88

357 051

356 289

100

349 752

349 694

100

7 299

6 595

90

15 023

14 713

98

14 013

14 012

100

1 010

701

69

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

188

05

371 547

370 476

100

363 238

363 180

100

8 309

7 296

88

357 051

356 289

100

349 752

349 694

100

7 299

6 595

90

14 496

14 187

98

13 486

13 486

100

1 010

701

69

Органы внутренних дел

188

05

01

371 547

370 476

100

363 238

363 180

100

8 309

7 296

88

357 051

356 289

100

349 752

349 694

100

7 299

6 595

90

14 496

14 187

98

13 486

13 486

100

1 010

701

69

Обеспечение личного состава войск (сил)

188

05

01

601

371 547

370 476

100

363 238

363 180

100

8 309

7 296

88

357 051

356 289

100

349 752

349 694

100

7 299

6 595

90

14 496

14 187

98

13 486

13 486

100

1 010

701

69

Содержание подведомственных структур

188

05

01

601

075

371 547

370 476

100

363 238

363 180

100

8 309

7 296

88

357 051

356 289

100

349 752

349 694

100

7 299

6 595

90

14 496

14 187

98

13 486

13 486

100

1 010

701

69

Прочие расходы

188

30

527

526

100

527

526

100

0

0

0

0

0

0

0

0

527

526

100

527

526

100

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

188

30

04

527

526

100

527

526

100

0

0

0

0

0

0

0

0

527

526

100

527

526

100

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

188

30

04

515

527

526

100

527

526

100

0

0

0

0

0

0

0

0

527

526

100

527

526

100

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

188

30

04

515

397

527

526

100

527

526

100

0

0

0

0

0

527

526

100

527

526

100

0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

192

1 001 477

811 523

81

1 001 477

811 523

81

0

0

363 855

318 768

88

363 855

318 768

88

0

0

637 622

492 755

77

637 622

492 755

77

0

0

Целевые бюджетные фонды

192

31

1 001 477

811 523

81

1 001 477

811 523

81

0

0

363 855

318 768

88

363 855

318 768

88

0

0

637 622

492 755

77

637 622

492 755

77

0

0

Территориальный дорожный фонд

192

31

11

1 001 477

811 523

81

1 001 477

811 523

81

0

0

363 855

318 768

88

363 855

318 768

88

0

0

637 622

492 755

77

637 622

492 755

77

0

0

Расходы за счет фонда, консолидируемого в бюджете

192

31

11

520

1 001 477

811 523

81

1 001 477

811 523

81

0

0

363 855

318 768

88

363 855

318 768

88

0

0

637 622

492 755

77

637 622

492 755

77

0

0

Расходы на содержание аппарата

192

31

11

520

029

26 944

26 669

99

26 944

26 669

99

0

0

25 874

25 599

99

25 874

25 599

99

0

1 070

1 070

100

1 070

1 070

100

0

Расходы на содержание действующей сети территориальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

192

31

11

520

502

337 500

291 891

86

337 500

291 891

86

0

0

337 500

291 891

86

337 500

291 891

86

0

0

0

0

в том числе:

расходы на оплату земельного налога

36 800

36 404

99

36 800

36 404

99

0

0

36 800

36 404

99

36 800

36 404

99

0

0

0

0

Расходы на ремонт действующей сети территориальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая расходы на проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов

192

31

11

520

503

129 323

74 065

57

129 323

74 065

57

0

0

0

0

0

129 323

74 065

57

129 323

74 065

57

0

Расходы на реконструкцию и строительство территориальных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

192

31

11

520

504

504 229

414 661

82

504 229

414 661

82

0

0

0

0

0

504 229

414 661

82

504 229

414 661

82

0

Расходы на приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для функционирования автомобильных дорог

192

31

11

520

521

3 000

2 959

99

3 000

2 959

99

0

0

0

0

0

3 000

2 959

99

3 000

2 959

99

0

Прочие расходы на нужды дорожного хозяйства

192

31

11

520

531

481

1 278

266

481

1 278

266

0

0

481

1 278

266

481

1 278

266

0

0

0

0

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

199

3 873

3 729

96

3 873

3 729

96

0

0

3 873

3 729

96

3 873

3 729

96

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственное управление и местное самоуправление

199

01

3 873

3 729

96

3 873

3 729

96

0

0

3 873

3 729

96

3 873

3 729

96

0

0

0

0

0

0

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

199

01

03

3 873

3 729

96

3 873

3 729

96

0

0

3 873

3 729

96

3 873

3 729

96

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

199

01

03

036

3 873

3 729

96

3 873

3 729

96

0

0

3 873

3 729

96

3 873

3 729

96

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

199

01

03

036

027

2 222

2 220

100

2 222

2 220

100

0

0

2 222

2 220

100

2 222

2 220

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

199

01

03

036

029

1 574

1 434

91

1 574

1 434

91

0

0

1 574

1 434

91

1 574

1 434

91

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

199

01

03

036

387

77

75

97

77

75

97

0

0

77

75

97

77

75

97

0

0

0

0

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

200

26 491

26 449

100

26 491

26 449

100

0

0

19 921

19 880

100

19 921

19 880

100

0

0

6 570

6 569

100

6 570

6 569

100

0

0

Государственное управление и местное самоуправление

200

01

26 491

26 449

100

26 491

26 449

100

0

0

19 921

19 880

100

19 921

19 880

100

0

0

6 570

6 569

100

6 570

6 569

100

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

200

01

03

26 491

26 449

100

26 491

26 449

100

0

0

19 921

19 880

100

19 921

19 880

100

0

0

6 570

6 569

100

6 570

6 569

100

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

200

01

03

036

26 491

26 449

100

26 491

26 449

100

0

0

19 921

19 880

100

19 921

19 880

100

0

0

6 570

6 569

100

6 570

6 569

100

0

0

Денежное содержание аппарата

200

01

03

036

027

16 640

16 640

100

16 640

16 640

100

0

0

16 640

16 640

100

16 640

16 640

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

200

01

03

036

029

9 841

9 800

100

9 841

9 800

100

0

0

3 271

3 231

99

3 271

3 231

99

0

6 570

6 569

100

6 570

6 569

100

0

Расходы на уплату налога на имущество

200

01

03

036

387

10

9

90

10

9

90

0

0

10

9

90

10

9

90

0

0

0

0

ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

206

3 149

3 142

100

3 149

3 142

100

0

0

3 149

3 142

100

3 149

3 142

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственное управление и местное самоуправление

206

01

3 149

3 142

100

3 149

3 142

100

0

0

3 149

3 142

100

3 149

3 142

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

206

01

03

3 149

3 142

100

3 149

3 142

100

0

0

3 149

3 142

100

3 149

3 142

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

206

01

03

036

3 149

3 142

100

3 149

3 142

100

0

0

3 149

3 142

100

3 149

3 142

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

206

01

03

036

027

1 590

1 589

100

1 590

1 589

100

0

0

1 590

1 589

100

1 590

1 589

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

206

01

03

036

029

1 553

1 547

100

1 553

1 547

100

0

0

1 553

1 547

100

1 553

1 547

100

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

206

01

03

036

387

6

6

100

6

6

100

0

0

6

6

100

6

6

100

0

0

0

0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

300

96 786

94 673

98

92 286

90 564

98

4 500

4 109

91

94 484

92 626

98

90 124

88 571

98

4 360

4 055

93

2 302

2 047

89

2 162

1 993

92

140

54

39

Государственное управление и местное самоуправление

300

01

84 859

83 242

98

84 859

83 242

98

0

0

83 399

81 931

98

83 399

81 931

98

0

0

1 460

1 311

90

1 460

1 311

90

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

300

01

03

50 708

50 632

100

50 708

50 632

100

0

0

50 708

50 632

100

50 708

50 632

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

300

01

03

036

50 708

50 632

100

50 708

50 632

100

0

0

50 708

50 632

100

50 708

50 632

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

300

01

03

036

027

43 171

43 170

100

43 171

43 170

100

0

0

43 171

43 170

100

43 171

43 170

100

0

0

0

0

Представительские расходы

300

01

03

036

028

650

650

100

650

650

100

0

0

650

650

100

650

650

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

300

01

03

036

029

6 731

6 656

99

6 731

6 656

99

0

0

6 731

6 656

99

6 731

6 656

99

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

300

01

03

036

387

156

156

100

156

156

100

0

0

156

156

100

156

156

100

0

0

0

0

Прочие расходы на общегосударственное управление

300

01

05

33 193

31 663

95

33 193

31 663

95

0

0

31 733

30 352

96

31 733

30 352

96

0

0

1 460

1 311

90

1 460

1 311

90

0

0

Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств)

300

01

05

039

33 193

31 663

95

33 193

31 663

95

0

0

31 733

30 352

96

31 733

30 352

96

0

0

1 460

1 311

90

1 460

1 311

90

0

0

Содержание подведомственных структур

300

01

05

039

075

29 874

29 313

98

29 874

29 313

98

0

0

28 624

28 095

98

28 624

28 095

98

0

1 250

1 218

97

1 250

1 218

97

0

Расходы на уплату налога на имущество

300

01

05

039

387

297

202

68

297

202

68

0

0

297

202

68

297

202

68

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

300

01

05

039

397

3 022

2 148

71

3 022

2 148

71

0

0

2 812

2 055

73

2 812

2 055

73

0

210

93

44

210

93

44

0

Функционирование президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации

300

01

07

958

947

99

958

947

99

0

0

958

947

99

958

947

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Содержание президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации

300

01

07

002

958

947

99

958

947

99

0

0

958

947

99

958

947

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации

300

01

07

002

002

958

947

99

958

947

99

0

0

958

947

99

958

947

99

0

0

0

0

Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства

300

05

4 431

4 327

98

4 431

4 327

98

0

0

4 381

4 297

98

4 381

4 297

98

0

0

50

30

60

50

30

60

0

0

Органы юстиции

300

05

10

4 431

4 327

98

4 431

4 327

98

0

0

4 381

4 297

98

4 381

4 297

98

0

0

50

30

60

50

30

60

0

0

Поддержка государственных нотариальных контор

300

05

10

062

4 431

4 327

98

4 431

4 327

98

0

0

4 381

4 297

98

4 381

4 297

98

0

0

50

30

60

50

30

60

0

0

Содержание нотариальных контор

300

05

10

062

160

4 427

4 325

98

4 427

4 325

98

0

0

4 377

4 295

98

4 377

4 295

98

0

50

30

60

50

30

60

0

Расходы на уплату налога на имущество

300

05

10

062

387

4

2

50

4

2

50

0

0

4

2

50

4

2

50

0

0

0

0

Транспорт, связь и информатика

300

10

1 678

1 677

100

1 678

1 677

100

0

0

1 026

1 025

100

1 026

1 025

100

0

0

652

652

100

652

652

100

0

0

Информатика (информационное обеспечение)

300

10

07

1 678

1 677

100

1 678

1 677

100

0

0

1 026

1 025

100

1 026

1 025

100

0

0

652

652

100

652

652

100

0

0

Государственная поддержка информационного обеспечения

300

10

07

371

1 678

1 677

100

1 678

1 677

100

0

0

1 026

1 025

100

1 026

1 025

100

0

0

652

652

100

652

652

100

0

0

Информационное обеспечение

300

10

07

371

230

1 678

1 677

100

1 678

1 677

100

0

0

1 026

1 025

100

1 026

1 025

100

0

652

652

100

652

652

100

0

Средства массовой информации

300

16

142

142

100

142

142

100

0

0

142

142

100

142

142

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Периодическая печать и издательства

300

16

02

142

142

100

142

142

100

0

0

142

142

100

142

142

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти

300

16

02

423

142

142

100

142

142

100

0

0

142

142

100

142

142

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые субсидии и субвенции

300

16

02

423

290

142

142

100

142

142

100

0

0

142

142

100

142

142

100

0

0

0

0

Прочие расходы

300

30

5 676

5 285

93

1 176

1 176

100

4 500

4 109

91

5 536

5 231

94

1 176

1 176

100

4 360

4 055

93

140

54

39

0

0

140

54

39

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

300

30

04

5 676

5 285

93

1 176

1 176

100

4 500

4 109

91

5 536

5 231

94

1 176

1 176

100

4 360

4 055

93

140

54

39

0

0

140

54

39

Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям

300

30

04

515

5 676

5 285

93

1 176

1 176

100

4 500

4 109

91

5 536

5 231

94

1 176

1 176

100

4 360

4 055

93

140

54

39

0

0

140

54

39

Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов

300

30

04

515

397

5 676

5 285

93

1 176

1 176

100

4 500

4 109

91

5 536

5 231

94

1 176

1 176

100

4 360

4 055

93

140

54

39

140

54

39

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

306

7 626

7 420

97

7 626

7 420

97

0

0

7 326

7 139

97

7 326

7 139

97

0

0

300

281

94

300

281

94

0

0

Государственное управление и местное самоуправление

306

01

7 626

7 420

97

7 626

7 420

97

0

0

7 326

7 139

97

7 326

7 139

97

0

0

300

281

94

300

281

94

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

306

01

03

7 626

7 420

97

7 626

7 420

97

0

0

7 326

7 139

97

7 326

7 139

97

0

0

300

281

94

300

281

94

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

306

01

03

036

7 626

7 420

97

7 626

7 420

97

0

0

7 326

7 139

97

7 326

7 139

97

0

0

300

281

94

300

281

94

0

0

Денежное содержание аппарата

306

01

03

036

027

5 149

5 063

98

5 149

5 063

98

0

0

5 149

5 063

98

5 149

5 063

98

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

306

01

03

036

029

2 393

2 273

95

2 393

2 273

95

0

0

2 093

1 992

95

2 093

1 992

95

0

300

281

94

300

281

94

0

Расходы на уплату налога на имущество

306

01

03

036

387

84

84

100

84

84

100

0

0

84

84

100

84

84

100

0

0

0

0

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

307

14 328

13 726

96

14 328

13 726

96

0

0

13 830

13 344

96

13 830

13 344

96

0

0

498

382

77

498

382

77

0

0

Государственное управление и местное самоуправление

307

01

13 328

12 726

95

13 328

12 726

95

0

0

12 830

12 344

96

12 830

12 344

96

0

0

498

382

77

498

382

77

0

0

Функционирование исполнительных органов государственной власти

307

01

03

13 328

12 726

95

13 328

12 726

95

0

0

12 830

12 344

96

12 830

12 344

96

0

0

498

382

77

498

382

77

0

0

Обеспечение деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

307

01

03

036

13 328

12 726

95

13 328

12 726

95

0

0

12 830

12 344

96

12 830

12 344

96

0

0

498

382

77

498

382

77

0

0

Денежное содержание аппарата

307

01

03

036

027

10 837

10 617

98

10 837

10 617

98

0

0

10 837

10 617

98

10 837

10 617

98

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

307

01

03

036

029

2 478

2 098

85

2 478

2 098

85

0

0

1 980

1 716

87

1 980

1 716

87

0

498

382

77

498

382

77

0

Расходы на уплату налога на имущество

307

01

03

036

387

13

11

85

13

11

85

0

0

13

11

85

13

11

85

0

0

0

0

Прочие расходы

307

30

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам

307

30

04

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Фонд реформирования региональных финансов

307

30

04

488

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ

307

30

04

488

458

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

0

0

0

0

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

308

7 264

6 952

96

7 264

6 952

96

0

0

7 264

6 952

96

7 264

6 952

96

0

0

0

0

0

0

0

0

Прочие расходы

308

30

7 264

6 952

96

7 264

6 952

96

0

0

7 264

6 952

96

7 264

6 952

96

0

0

0

0

0

0

0

0

Проведение выборов и референдумов

308

30

02

7 264

6 952

96

7 264

6 952

96

0

0

7 264

6 952

96

7 264

6 952

96

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий

308

30

02

295

6 658

6 381

96

6 658

6 381

96

0

0

6 658

6 381

96

6 658

6 381

96

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

308

30

02

295

027

6 541

6 308

96

6 541

6 308

96

0

0

6 541

6 308

96

6 541

6 308

96

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

308

30

02

295

029

113

70

62

113

70

62

0

0

113

70

62

113

70

62

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

308

30

02

295

387

4

3

75

4

3

75

0

0

4

3

75

4

3

75

0

0

0

0

Расходы на проведение выборов и референдумов

308

30

02

511

606

571

94

606

571

94

0

0

606

571

94

606

571

94

0

0

0

0

0

0

0

0

Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления

308

30

02

511

394

606

571

94

606

571

94

0

0

606

571

94

606

571

94

0

0

0

0

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

330

47 880

47 608

99

47 880

47 608

99

0

0

45 880

45 609

99

45 880

45 609

99

0

0

2 000

1 999

100

2 000

1 999

100

0

0

Государственное управление и местное самоуправление

330

01

47 880

47 608

99

47 880

47 608

99

0

0

45 880

45 609

99

45 880

45 609

99

0

0

2 000

1 999

100

2 000

1 999

100

0

0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

330

01

02

47 880

47 608

99

47 880

47 608

99

0

0

45 880

45 609

99

45 880

45 609

99

0

0

2 000

1 999

100

2 000

1 999

100

0

0

Содержание главы законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации

330

01

02

021

699

692

99

699

692

99

0

0

699

692

99

699

692

99

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание главы законодательной власти субъекта Российской Федерации

330

01

02

021

009

699

692

99

699

692

99

0

0

699

692

99

699

692

99

0

0

0

0

Содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации

330

01

02

023

10 041

10 040

100

10 041

10 040

100

0

0

10 041

10 040

100

10 041

10 040

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание членов законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации

330

01

02

023

032

10 041

10 040

100

10 041

10 040

100

0

0

10 041

10 040

100

10 041

10 040

100

0

0

0

0

Обеспечение деятельности законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации

330

01

02

025

37 140

36 876

99

37 140

36 876

99

0

0

35 140

34 877

99

35 140

34 877

99

0

0

2 000

1 999

100

2 000

1 999

100

0

0

Денежное содержание аппарата

330

01

02

025

027

23 987

23 986

100

23 987

23 986

100

0

0

23 987

23 986

100

23 987

23 986

100

0

0

0

0

Представительские расходы

330

01

02

025

028

700

684

98

700

684

98

0

0

700

684

98

700

684

98

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

330

01

02

025

029

12 046

11 810

98

12 046

11 810

98

0

0

10 046

9 811

98

10 046

9 811

98

0

2 000

1 999

100

2 000

1 999

100

0

Расходы на уплату налога на имущество

330

01

02

025

387

407

396

97

407

396

97

0

0

407

396

97

407

396

97

0

0

0

0

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

436

5 521

5 518

100

5 521

5 518

100

0

0

5 521

5 518

100

5 521

5 518

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Судебная власть

436

02

5 521

5 518

100

5 521

5 518

100

0

0

5 521

5 518

100

5 521

5 518

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Судебная система субъектов Российской Федерации

436

02

02

5 521

5 518

100

5 521

5 518

100

0

0

5 521

5 518

100

5 521

5 518

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Содержание конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации

436

02

02

070

3 226

3 225

100

3 226

3 225

100

0

0

3 226

3 225

100

3 226

3 225

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание председателей и членов конституционных судов субъектов Российской Федерации

436

02

02

070

036

3 226

3 225

100

3 226

3 225

100

0

0

3 226

3 225

100

3 226

3 225

100

0

0

0

0

Обеспечение деятельности конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации

436

02

02

071

2 295

2 293

100

2 295

2 293

100

0

0

2 295

2 293

100

2 295

2 293

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Денежное содержание аппарата

436

02

02

071

027

1 342

1 342

100

1 342

1 342

100

0

0

1 342

1 342

100

1 342

1 342

100

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

436

02

02

071

029

946

945

100

946

945

100

0

0

946

945

100

946

945

100

0

0

0

0

Расходы на уплату налога на имущество

436

02

02

071

387

7

6

86

7

6

86

0

0

7

6

86

7

6

86

0

0

0

0

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

438

10 010

9 814

98

10 010

9 814

98

0

0

7 711

7 520

98

7 711

7 520

98

0

0

2 299

2 294

100

2 299

2 294

100

0

0

Судебная власть

438

02

10 010

9 814

98

10 010

9 814

98

0

0

7 711

7 520

98

7 711

7 520

98

0

0

2 299

2 294

100

2 299

2 294

100

0

0

Федеральная судебная система

438

02

01

10 010

9 814

98

10 010

9 814

98

0

0

7 711

7 520

98

7 711

7 520

98

0

0

2 299

2 294

100

2 299

2 294

100

0

0

Обеспечение деятельности мировых судей

438

02

01

064

10 010

9 814

98

10 010

9 814

98

0

0

7 711

7 520

98

7 711

7 520

98

0

0

2 299

2 294

100

2 299

2 294

100

0

0

Денежное содержание аппарата

438

02

01

064

027

3 170

3 079

97

3 170

3 079

97

0

0

3 170

3 079

97

3 170

3 079

97

0

0

0

0

Расходы на содержание аппарата

438

02

01

064

029

6 825

6 726

99

6 825

6 726

99

0

0

4 526

4 432

98

4 526

4 432

98

0

2 299

2 294

100

2 299

2 294

100

0

Расходы на уплату налога на имущество

438

02

01

064

387

15

9

60

15

9

60

0

0

15

9

60

15

9

60

0

0

0

0

ИТОГО РАСХОДОВ

8 012 470

8 020 655

100

7 790 529

7 826 003

100

221 941

194 652

88

6 661 928

6 829 187

103

6 459 433

6 643 339

103

202 495

185 848

92

1 350 542

1 191 468

88

1 331 096

1 182 664

89

19 446

8 804

45

Приложение 4
к Закону Республики Карелия
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Республики Карелия за 2004 год"

Источники финансирования дефицита бюджета Республики Карелия за 2004 год


(тыс. рублей)

Наименование

Уточненный план на 2004 год по сводной росписи

Исполнено за 2004 год

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА

-82 431

-31 185

остатки на начало отчетного периода

38 308

38 308

остатки на конец отчетного периода

120 739

69 493

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

270 000

274 721

привлечение средств

450 000

449 287

погашение основной суммы задолженности

180 000

174 566

БЮДЖЕТНЫЕ ССУДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ

-275 852

-36 003

получение бюджетных ссуд

245 148

240 000

погашение основной суммы задолженности

521 000

276 003

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

344 367

316 281

поступления от продажи имущества, находящегося в государственной собственности

340 000

300 584

поступления от продажи земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю, а также от продажи права на заключение договоров аренды этих земельных участков

4 367

15 697

КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ

203 619

-85 945

получение кредитов

1 219 054

832 948

погашение основной суммы долга

1 015 435

918 893

ИТОГО

459 703

437 869

привлечение

2 176 138

1 807 331

погашение

1 716 435

1 369 462

Приложение 5
к Закону Республики Карелия
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Республики Карелия за 2004 год"

Перечень республиканских целевых программ, профинансированных из бюджета Республики Карелия за 2004 год

(тыс. рублей)


N п/п

Наименование программ

Исполнитель

Код министерства

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Всего расходов на 2004 год

В том числе

итого

в том числе

текущие расходы

капитальные расходы

расходы по основной деятельности

расходы, осуществляемые от предпринимательской и иной деятельности

итого

в том числе

итого

в том числе

расходы по основной деятельности

расходы, осуществляемые от предпринимательской и иной деятельности

расходы по основной деятельности

расходы, осуществляемые от предпринимательской и иной деятельности

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

Процент исполнения к плану по росписи

Уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

Процент исполнения к плану по росписи

1

Программа обеспечения населения лекарственными средствами на 2004-2006 годы

Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия

054

17

01

522

397

22 809

22 809

100

22 809

22 809

100

0

22 809

22 809

100

22 809

22 809

100

0

0

2

Программа "Сахарный диабет" на 2002-2004 годы

Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия

054

17

01

522

397

100

100

100

100

100

100

0

100

100

100

100

100

100

0

0

3

Программа "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в Республике Карелия на 2001-2004 годы"

Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия

054

17

01

522

397

4 580

4 580

100

4 580

4 580

100

0

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

3 080

3 080

100

3 080

3 080

100

0

4

Программа "О мерах по предупреждению распространения инфекций, передаваемых половым путем, на территории Республики Карелия" на 2004-2006 годы

Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия

054

17

01

522

397

500

500

100

500

500

100

0

500

500

100

500

500

100

0

0

0

5

Программа "Вакцинопрофилактика" на 2001-2005 годы

Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия

054

17

01

522

397

800

797

100

800

797

100

0

800

797

100

800

797

100

0

0

6

Программа "Развитие онкологической помощи в Республике Карелия на 2003-2006 годы"

Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия

054

17

01

522

397

6 000

6 000

100

6 000

6 000

100

0

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

5 000

5 000

100

5 000

5 000

100

7

Программа "Развитие сердечно-сосудистой хирургии в Республике Карелия на 2003-2006 годы"

Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия

054

17

01

522

397

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

1 500

1 500

100

1 500

1 500

100

0

0

8

Программа "Женщины Карелии" на 2001-2005 годы

Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия

054

17

01

522

397

50

50

100

50

50

100

0

50

50

100

50

50

100

0

0

9

Программа "О неотложных мерах по улучшению и совершенствованию психиатрической помощи населению Республики Карелия на 2002-2005 годы"

Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия

054

17

01

522

397

2 325

2 325

100

2 325

2 325

100

0

0

0

2 325

2 325

100

2 325

2 325

100

10

Программа "Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2010 года"

Министерство культуры и по связям с общественностью Республики Карелия

056

38 988

38 587

99

29 308

29 300

100

9 680

9 287

96

25 485

25 286

99

16 513

16 508

100

8 972

8 778

98

13 503

13 301

99

12 795

12 792

100

708

509

72

056

14

07

522

397

4 872

4 872

100

4 872

4 872

100

0

0

1 003

1 003

100

1 003

1 003

100

3 869

3 869

100

3 869

3 869

100

056

15

03

522

397

34 116

33 715

99

24 436

24 428

100

9 680

9 287

96

24 482

24 283

99

15 510

15 505

100

8 972

8 778

98

9 634

9 432

98

8 926

8 923

100

708

509

72

11

Программа развития Петрозаводского государственного университета на период до 2005 года

Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия

075

14

07

522

397

10 000

10 000

100

10 000

10 000

100

0

0

0

10 000

10 000

100

10 000

10 000

100

0

0

12

Программа развития Карельского государственного педагогического университета на 2002-2006 годы

Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия

075

14

07

522

397

1 105

1 105

100

1 105

1 105

100

0

0

1 105

1 105

100

1 105

1 105

100

0

0

13

Программа "Развитие агропромышленного комплекса в Республике Карелия на период до 2006 года"

Всего,

183 112

180 599

99

183 112

180 599

99

0

0

176 612

174 099

99

176 612

174 099

99

0

0

0

6 500

6 500

100

6 500

6 500

100

0

0

0

в том числе:

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Карелия

082

129 886

129 885

100

129 886

129 885

100

126 305

126 304

100

126 305

126 304

100

3 581

3 581

100

3 581

3 581

100

0

0

082

07

07

313

198

3 581

3 581

100

3 581

3 581

100

3 581

3 581

100

3 581

3 581

100

082

08

01

340

210

106 226

106 225

100

106 226

106 225

100

106 226

106 225

100

106 226

106 225

100

0

0

082

08

01

341

290

480

480

100

480

480

100

480

480

100

480

480

100

0

0

082

08

01

342

397

6 132

6 132

100

6 132

6 132

100

6 132

6 132

100

6 132

6 132

100

0

0

082

08

01

345

212

7 350

7 350

100

7 350

7 350

100

7 350

7 350

100

7 350

7 350

100

0

0

082

08

01

515

463

1 324

1 324

100

1 324

1 324

100

1 324

1 324

100

1 324

1 324

100

0

0

082

08

02

344

212

4 595

4 595

100

4 595

4 595

100

4 595

4 595

100

4 595

4 595

100

0

0

082

08

05

342

397

198

198

100

198

198

100

198

198

100

198

198

100

0

0

Министерство сельского, рыбного хозяйства и продовольствия Республики Карелия

084

53 226

50 714

95

53 226

50 714

95

50 307

47 795

95

50 307

47 795

95

2 919

2 919

100

2 919

2 919

100

0

0

084

07

07

313

198

2 919

2 919

100

2 919

2 919

100

2 919

2 919

100

2 919

2 919

100

084

08

01

340

210

28 702

26 239

91

28 702

26 239

91

28 702

26 239

91

28 702

26 239

91

0

0

084

08

01

341

290

480

480

100

480

480

100

480

480

100

480

480

100

0

0

084

08

01

342

397

7 639

7 635

100

7 639

7 635

100

7 639

7 635

100

7 639

7 635

100

0

0

084

08

01

345

212

5 890

5 889

100

5 890

5 889

100

5 890

5 889

100

5 890

5 889

100

0

0

084

08

01

515

463

486

448

92

486

448

92

486

448

92

486

448

92

0

0

084

08

02

344

212

7 105

7 104

100

7 105

7 104

100

7 105

7 104

100

7 105

7 104

100

0

0

084

08

05

342

397

5

0

0

5

0

0

5

0

0

5

0

0

0

14

Программа "Экология и природные ресурсы Республики Карелия на 2004-2010 годы"

Всего

11 441

10 912

95

11 441

10 912

95

0

0

0

5 184

5 019

97

5 184

5 019

97

0

0

6 257

5 893

94

6 257

5 893

94

0

0

0

в том числе:

Государственный комитет Республики Карелия по рыбному хозяйству

076

06

02

281

216

285

285

100

285

285

100

285

285

100

285

285

100

0

0

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Карелия

082

6 587

6 585

100

6 587

6 585

100

0

0

0

2 714

2 713

100

2 714

2 713

100

0

0

3 873

3 872

100

3 873

3 872

100

0

0

0

082

06

02

281

216

27

27

100

27

27

100

27

27

100

27

27

100

0

0

082

07

07

313

198

3 873

3 872

100

3 873

3 872

100

0

0

0

3 873

3 872

100

3 873

3 872

100

082

09

01

360

407

1 344

1 344

100

1 344

1 344

100

1 344

1 344

100

1 344

1 344

100

0

0

082

09

03

362

407

1 343

1 342

100

1 343

1 342

100

1 343

1 342

100

1 343

1 342

100

0

0

Министерство сельского, рыбного хозяйства и продовольствия Республики Карелия

084

4 569

4 042

88

4 569

4 042

88

0

0

0

2 185

2 021

92

2 185

2 021

92

0

0

2 384

2 021

85

2 384

2 021

85

0

0

0

084

06

02

281

216

251

251

100

251

251

100

251

251

100

251

251

100

0

0

084

07

07

313

198

2 384

2 021

85

2 384

2 021

85

0

0

2 384

2 021

85

2 384

2 021

85

084

09

01

360

407

559

540

97

559

540

97

559

540

97

559

540

97

0

0

084

09

03

362

407

1 375

1 230

89

1 375

1 230

89

1 375

1 230

89

1 375

1 230

89

0

0

15

Программа " Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры на 2003-2005 годы"

Всего

897

833

93

897

833

93

0

0

0

101

100

99

101

100

99

0

0

796

733

92

796

733

92

0

0

0

в том числе:

0

Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия

054

18

06

522

397

167

104

62

167

104

62

4

3

4

3

163

101

62

163

101

62

Министерство труда и социального развития Республики Карелия

117

18

06

522

397

730

729

100

730

729

100

97

97

100

97

97

100

633

632

100

633

632

100

16

Программа "Старшее поколение" на 2003-2004 годы

Всего

1 467

1 298

88

1 467

1 298

88

0

0

0

67

67

100

67

67

100

0

0

1 400

1 231

88

1 400

1 231

88

0

0

0

в том числе:

0

Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия

054

18

06

522

397

958

789

82

958

789

82

40

40

100

40

40

100

918

749

82

918

749

82

Министерство труда и социального развития Республики Карелия

117

18

06

522

397

509

509

100

509

509

100

27

27

100

27

27

100

482

482

100

482

482

100

17

Программа "Дети Карелии" на 2004-2006 годы

Всего

5 895

5 815

99

5 801

5 665

98

94

150

160

4 635

4 561

98

4 541

4 411

97

94

150

1 260

1 254

100

1 260

1 254

100

0

0

0

в том числе:

0

Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия

054

1 132

1 098

97

1 132

1 098

97

0

0

458

430

94

458

430

94

0

0

674

668

99

674

668

99

0

0

0

054

17

01

522

397

350

349

100

350

349

100

350

349

100

350

349

100

0

0

054

18

06

522

397

782

749

96

782

749

96

108

81

75

108

81

75

674

668

99

674

668

99

Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия

075

3 894

3 851

99

3 800

3 701

97

94

150

160

3 894

3 851

99

3 800

3 701

97

94

150

0

0

0

0

0

0

0

075

14

07

522

397

3 594

3 559

99

3 500

3 409

97

94

150

160

3 594

3 559

99

3 500

3 409

97

94

150

0

0

0

0

0

0

075

18

06

522

397

300

292

97

300

292

97

300

292

97

300

292

97

0

0

0

0

0

0

Министерство труда и социального развития Республики Карелия

117

18

06

522

397

659

659

100

659

659

100

73

73

100

73

73

100

586

586

100

586

586

100

Министерство внутренних дел Республики Карелия

188

05

01

601

075

210

207

99

210

207

99

210

207

99

210

207

99

0

0

18

Программа "Адресная социальная помощь на 2004 год"

Всего

15 327

14 762

96

15 327

14 762

96

0

0

15 327

14 762

96

15 327

14 762

96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

0

Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия

054

18

06

522

397

4 272

3 707

87

4 272

3 707

87

4 272

3 707

87

4 272

3 707

87

0

0

Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия

075

18

06

522

397

1 735

1 735

100

1 735

1 735

100

1 735

1 735

100

1 735

1 735

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Министерство труда и социального развития Республики Карелия

117

18

06

522

397

9 320

9 320

100

9 320

9 320

100

9 320

9 320

100

9 320

9 320

100

0

0

19

Программа "Этнокультурное образование в Республике Карелия на 2003-2005 годы"

Всего

542

542

100

542

542

100

542

542

100

542

542

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

0

Министерство образования Республики Карелия

075

14

07

522

397

500

500

100

500

500

100

500

500

100

500

500

100

0

0

0

0

0

0

0

0

Государственный комитет Республики Карелия по делам национальной политики

151

14

07

522

397

42

42

100

42

42

100

42

42

100

42

42

100

0

0

20

Программа государственной поддержки малого предпринимательства в Республике Карелия на 2004-2005 годы

Министерство экономического развития Республики Карелия

140

11

01

515

290

2 887

2 823

98

2 887

2 823

98

2 887

2 823

98

2 887

2 823

98

0

0

21

Программа "Освоение недр и развитие горнопромышленного комплекса Республики Карелия на 2000-2002-2010 годы", подпрограмма "Геологическое изучение недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы Карелии"

Государственный комитет Республики Карелия по лесному и горнопромышленному комплексу

141

07

09

475

410

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

12 888

12 235

95

0

0

22

Программа "Леса Карелии" на период до 2005 года

Государственный комитет Республики Карелия по лесному и горнопромышленному комплексу

141

09

02

361

223

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

31 048

31 048

100

0

0

23

Программа "Создание автоматизированной системы управления земельными ресурсами и связанными с ними объектами недвижимости в Республике Карелия" на 2002-2007 годы

Министерство государственной собственности Республики Карелия

163

08

02

344

213

1 999

1 690

85

1 999

1 690

85

1 941

1 632

84

1 941

1 632

84

58

58

100

58

58

100

24

Программа развития физической культуры и спорта в Республике Карелия на 2002 - 2005 годы

Всего

4 172

4 145

99

4 172

4 145

99

0

0

4 172

4 145

99

4 172

4 145

99

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

0

0

Министерство здравоохранения, социального развития и спорта Республики Карелия

054

17

03

522

397

822

796

97

822

796

97

822

796

97

822

796

97

0

0

Государственный комитет Республики Карелия по физической культуре, спорту и туризму

164

17

03

522

397

3 350

3 349

100

3 350

3 349

100

3 350

3 349

100

3 350

3 349

100

0

0

25

Программа"Развитие туризма в Республике Карелия на 2003-2006 годы"

Всего

1 079

909

84

1 079

909

84

0

0

1 079

909

84

1 079

909

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

в том числе:

0

0

Министерство экономического развития Республики Карелия

140

30

05

289

286

306

137

45

306

137

45

306

137

45

306

137

45

0

0

Государственный комитет Республики Карелия по физической культуре, спорту и туризму

164

30

05

289

286

773

772

100

773

772

100

773

772

100

773

772

100

0

0

26

Программа "Пожарная безопасность и социальная защита" на 2002 - 2004 годы

Государственный комитет Республики Карелия по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

177

13

04

601

075

5 207

5 032

97

5 105

5 022

98

102

10

10

1 647

1 474

89

1 545

1 464

95

102

10

10

3 560

3 558

100

3 560

3 558

100

27

Программа по усилению борьбы с преступностью на 2004-2006 годы

Министерство внутренних дел Республики Карелия

188

05

01

601

075

7 488

7 360

98

7 488

7 360

98

488

363

74

488

363

74

7 000

6 997

100

7 000

6 997

100

28

Программа "Повышение безопасности дорожного движения в Республике Карелия на 2003-2005 годы"

Всего в том числе:

22 800

15 378

67

22 800

15 378

67

11 300

8 283

73

11 300

8 283

73

11 500

7 095

62

11 500

7 095

62

Министерство внутренних дел Республики Карелия

188

05

01

601

075

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

1 000

1 000

100

Государственный комитет Республики Карелия по строительству, эксплуатации и содержанию автомобильных дорог

192

31

21 800

14 378

66

21 800

14 378

66

11 300

8 283

73

11 300

8 283

73

10 500

6 095

58

10 500

6 095

58

192

31

11

520

502

11 300

8 283

73

11 300

8 283

73

11 300

8 283

73

11 300

8 283

73

0

192

31

11

520

503

10 500

6 095

58

10 500

6 095

58

0

10 500

6 095

58

10 500

6 095

58

29

Программа "Социальное развитие села Республики Карелия до 2010 года"

Всего

20 500

20 500

100

20 500

20 500

100

0

0

12 000

12 000

100

12 000

12 000

100

0

0

8 500

8 500

100

8 500

8 500

100

0

0

0

в том числе:

0

0

Министерство сельского, рыбного хозяйства и продовольствия Республики Карелия

084

07

07

313

198

8 500

8 500

100

8 500

8 500

100

0

8 500

8 500

100

8 500

8 500

100

Государственный комитет Республики Карелия по строительству, эксплуатации и содержанию автомобильных дорог

192

31

11

520

502

12 000

12 000

100

12 000

12 000

100

12 000

12 000

100

12 000

12 000

100

0

0

30

Программа "Информатизация Республики Карелия на 2004-2006 годы"

Министерство экономического развития Республики Карелия

140

30

04

488

458

3 490

3 490

100

3 490

3 490

3 490

3 490

3 490

3 490

100

0

0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ

420 996

407 724

97

411 120

398 277

97

9 876

9 447

96

339 152

331 094

98

329 984

322 156

98

9 168

8 938

97

81 844

76 630

94

81 136

76 121

94

708

509

72

Приложение 6
к Закону Республики Карелия
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Республики Карелия за 2004 год"

Расходы, предусмотренные отдельными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Карелия, направленные на финансирование из бюджета Республики Карелия и бюджетов муниципальных образований за 2004 год

Наименование

Всего на 2004 год

В том числе

Бюджет Республики Карелия

бюджеты муниципальных образований

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

I.

За счет средств федерального Фонда компенсаций - всего

318 895

316 959

99

121 025

120 620

100

197 870

196 339

99

в том числе:

1.

На реализацию Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

97 506

96 441

99

29 023

28 704

99

68 483

67 737

99

2.

На реализацию Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг»

110 038

109 328

99

0

0

110 038

109 328

99

3.

На реализацию Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

86 884

86 799

100

86 884

86 799

100

0

0

4.

На реализацию федеральных законов «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»

4 906

4 906

100

4 906

4 906

100

0

0

5.

На реализацию Закона Российской Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы» и Федерального закона «О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы»

107

107

100

20

20

100

87

87

100

6.

На реализацию Закона Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»

7 852

7 778

99

192

191

99

7 660

7 587

99

7.

На компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности

11 545

11 545

100

0

0

11 545

11 545

100

8.

На компенсацию затрат по предоставлению льгот, установленных Законом Российской Федерации «О донорстве крови и ее компонентов»

52

52

100

0

0

52

52

100

9.

На реализацию Федерального закона «О статусе военнослужа-щих», Закона Российской Федерации «О милиции» и Федераль-ного закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Рос-сийской Федерации «О милиции», Постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», Закона Российской Федерации «О федеральных органах налоговой полиции», Постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об утверждении Положения о прохождении службы в органах налоговой полиции Российской Федерации», Таможенного кодекса Российской Федерации в части возмещения задолженности по льготам по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

5

3

60

0

0

5

3

60

II.

За счет средств бюджета Республики Карелия - всего

1 606 821

1 606 180

100

44 390

43 754

99

1 562 431

1 562 426

100

в том числе:

1.

На реализацию Федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

2 422

2 422

100

2 422

2 422

100

0

0

2.

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об основах федеральной жилищной политики» и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг»

522

522

100

0

0

522

522

100

3.

На реализацию Закона Республики Карелия «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств республиканского бюджета Республики Карелия» в части средств на питание обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях из расчета 1,5 рубля в день на одного обучающегося в течение учебного года

27 453

27 453

100

0

0

27 453

27 453

100

4.

На реализацию Федерального закона «О ветеранах»

274 808

274 476

100

10 128

9 796

97

264 680

264 680

100

5.

На реализацию Указа Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года N 1235 «О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны»

920

809

88

920

809

88

0

0

6.

На реализацию постановления Правительства Республики Карелия от 7 июля 1999 года N 32-П «Об упорядочении бесплатного обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания»

11 414

11 409

100

0

0

11 414

11 409

100

7.

На реализацию Указа Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года N 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей»

6 508

6 508

100

0

0

6 508

6 508

100

8.

На реализацию Федерального закона «О дополнительной социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части выплаты ежемесячного пособия опекунам

47 216

47 216

100

0

0

47 216

47 216

100

9.

На реализацию Закона Республики Карелия «Об установлении звания «Ветеран труда Республики Карелия» и порядке его присвоения»

111 470

111 470

100

19 752

19 752

100

91 718

91 718

100

10.

На реализацию Закона Республики Карелия «О мерах социальной защиты граждан, проживающих на территории Республики Карелия и выполнявших задачи в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике»

189

101

53

189

101

53

0

0

11.

На реализацию Закона Республики Карелия «О социальной защите инвалидов в Республике Карелия»

8 593

8 590

100

8 593

8 590

100

0

0

12.

На реализацию Закона Республики Карелия «О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов боевых действий, проживающих в Республике Карелия»

1 542

1 507

98

1 542

1 507

98

0

0

13.

На реализацию Федерального закона «Об образовании»

1 112 920

1 112 920

100

0

0

1 112 920

1 112 920

100

14.

На реализацию Закона Республики Карелия «О дополнительной социальной защите родителей погибших (умерших) военнослужащих»

844

777

92

844

777

92

0

0

ИТОГО

1 925 716

1 923 139

100

165 415

164 374

99

1760301

1758765

100


Приложение 7
к Закону Республики Карелия
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Республики Карелия за 2004 год"

Адресная инвестиционная программа Республики Карелия за 2004 год


(тыс. рублей)

Заказчик, наименование объектов

Уточненный план на 2004 год по сводной росписи

Исполнено за 2004 год

Процент исполнения к плану росписи

Капитальные вложения - всего

326 124

324 675

100

I.

1. Управление капитального строительства при Госстрое Республики Карелия - всего

304 867

303 782

100

I.I.

УКС при Госстрое - заказчик, в том числе

239 554

238 524

100

1.

школа , п. Ламбасручей Медвежьегорского района

10 291

10 291

100

2.

школа, п. Шелтозеро Вепсской национальной волости

1 000

1 000

100

3.

реконструкция детского сада на 280 мест под школу на 198 учащихся, п. Хийденсельга Питкярантского района

1 508

1 508

100

4.

приспособление здания детского сада под школу, п. Тоунан Лахденпохского района

4 080

4 079

100

5.

школа, п. Ладва-Ветка (резервная ЛЭП)

32

31

98

6.

реконструкция Государственного национального театра Республики Карелия (2-я очередь) корпус в осях 10-15, Е-К, г. Петрозаводск

2 045

2 045

100

7.

Карельский государственный краеведческий музей (приспособление здания), г. Петрозаводск

2 000

1 928

96

8.

реконструкция учебного корпуса Петрозаводской консерватории

182

181

100

9.

реконструкция Национальной библиотеки Республики Карелия , г. Петрозаводск

273

272

100

10.

строительство и реконструкция объектов Валаамского архипелага

500

500

100

11.

реконструкция здания Кемского районного центра культуры

544

543

100

12.

сквер по ул. Андропова, г. Петрозаводск

1 229

1 228

100

13.

реконструкция строящейся больницы на 100 коек с поликлиникой на 120 посещений в смену, п. Пряжа

40 000

39 985

100

14.

реконструкция главного корпуса Олонецкой ЦРБ

2 700

2 700

100

15.

реконструкция поликлиники, п. Лоухи

1 000

1 000

100

16.

ЦРБ г. Петрозаводск

492

492

100

17.

акушерско-хирургический корпус с поликлиникой (2-я очередь), п. Калевала

1 000

992

99

18.

строительство психоневрологического интерната, п. Надвоицы Сегежского района

1 232

1 232

100

19.

объекты курорта-санатория "Марциальные воды" (долевое участие)

407

396

97

20.

резервное электроснабжение акушерского корпуса, г. Сегежа

94

93

99

21.

реконструкция здания Республиканского Дома физкультуры, г. Петрозаводск

6 930

6 929

100

22.

республиканский спортивный комплекс "Курган", г. Петрозаводск

8 400

8 400

100

23.

реконструкция центрального республиканского стадиона "Спартак"

252

252

100

24.

здание районной милиции, г. Олонец

2 700

2 700

100

25.

аэровокзальный комплекс в аэропорту "Бесовец" - здание временного пассажирского терминала

20 895

20 891

100

26.

долевое участие в строительстве жилья для работников Управления исполнения наказаний Российской Федерации по Республике Карелия

300

300

100

27.

программа "Жилище"- всего

30 548

30 546

100

в том числе:

долевое участие в строительстве и приобретении жилья для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС

600

600

100

государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий

1 000

1 000

100

внеплощадочные сети теплоснабжения, водоснабжения и канализации по ул. Станционной, г. Петрозаводск

9 969

9 968

100

долевое участие в строительстве жилых домов для переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда

10 979

10 978

100

в том числе:

приобретение жилья гражданам, пострадавшим в результате пожара 24-квартирного жилого дома по ул. Фрунзе, г. Кемь

979

978

100

32-квартирный жилой дом, г. Беломорск

4 228

4 228

100

60-квартирный жилой дом N 25а в микрорайоне N 3, г. Сегежа

5 772

5 772

100

средства на реализацию программы развития ипотечного жилищного кредитования

8 000

8 000

100

в том числе:

затраты по обеспечению деятельности регионального оператора по рефинансированию закладных

2 600

2 600

100

затраты по выполнению Фондом государственного имущества Республики Карелия функции исполнителя программы

1 100

1 100

100

28.

разработка новой сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве

1 500

1 500

100

29.

охрана объектов

200

200

100

30.

расходы на содержание Управления капитального строительства при Госстрое Республики Карелия

9 622

9 424

98

31.

реконструкция магистральных тепловых сетей, г. Суоярви

1 134

1 132

100

32.

магистральная тепловая сеть в 21 квартале, г. Беломорск

4 400

4 400

100

33.

водозаборные сооружения и напорные водоводы, п. Лоухи

7 716

7 715

100

34.

водонапорная башня, п. Тоунан Лахденпохского района

900

900

100

35.

реконструкция тепловых сетей, п. Чупа Лоухского района

3 784

3 784

100

36.

водозаборные сооружения и водовод в п. Пряжа

1 000

1 000

100

37.

сети водоснабжения, п. Салми Питкярантского района

5 000

5 000

100

38.

внутреннее газоснабжение (перевод на природный газ) жилых домов микрорайона Ключевая, г. Петрозаводск

1 961

1 960

100

39.

распределительные сети газоснабжения и реконструкция котельной с переводом на природный газ, п. Мелиоративный Прионежского района

914

913

100

40.

реконструкция водопроводных очистных сооружений, с. Видлица Олонецкого района

3 799

3 767

99

41.

реконструкция центральной котельной, п. Эссойла Пряжинского района

210

210

100

42.

строительство модульной котельной, п. Ряймеля Питкярантского района

5 417

4 876

90

43.

реконструкция тепловых сетей и школьной котельной N 2, п. Сосновец Беломорского района

4 284

4 284

100

44.

реконструкция водопроводных сетей, п. Лоухи

3 660

3 660

100

45.

проектно-изыскательские работы

5 180

5 046

97

в том числе:

реконструкция части здания детского сада Центра образования села Коткозеро под пришкольный интернат на 30 мест

180

54

30

46.

строительство модульной котельной, п. Ляскеля Питкярантского района

31 453

31 453

100

47.

реконструкция котельной N 2, п. Летнереченский Беломорского района

2 420

2 420

100

48.

реконструкция ВЛ-10 кВ от ТП-2П, д. Кончезеро до ТП-10/6, д. Шуйская Чупа (долевое участие)

1 200

1 200

100

49.

реконструкция ЛЭП-10 Сяпся - Чуйнаволок

1 265

1 265

100

50.

перевод группы жилых домов на электроотопление правобережной части, п. Ляскеля Питкярантского района

1 901

1 901

100

I.II.

УКС при Госстрое РК - инвестор

по договорам с органами местного самоуправления городов и районов, предприятий и организаций, всего

65 313

65 258

100

1.

городская больница, г. Сортавала

20 000

20 000

100

2.

строительство троллейбусного маршрута N 6 (I этап), г. Петрозаводск

10 500

10 500

100

3.

баня с амбулаторией, д. Вилга Прионежского района

2 560

2 557

100

4.

реконструкция общежития по ул. Карельской, г. Сегежа (долевое участие)

2 300

2 300

100

5.

реконструкция рентгенодиагностического кабинета здания районной поликлиники Сегежской ЦРБ (долевое участие)

568

568

100

6.

строительство и приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2 340

2 290

98

в том числе:

Кемский район

60

60

100

Кондопожский район

580

530

91

Лоухский район

500

500

100

Прионежский район

200

200

100

Сегежский район

200

200

100

г. Сортавала

300

300

100

г. Петрозаводск

500

500

100

7.

строительство газопровода среднего давления от ул. Достоевского до ОТЗ-1, г. Петрозаводск

5 000

5 000

100

8.

реконструкция сетей канализации центральной части г. Сортавалы с закрытием канализационных выпусков в залив Ладожского озера (долевое участие)

2 500

2 500

100

9.

реконструкция тепловых сетей, г. Сортавала (долевое участие)

3 000

3 000

100

10.

производство торфа и щепы для использования их в качестве топлива на котельных Республики Карелия

1 462

1 462

100

11.

магистральные сети водопровода (система водоснабжения жилого фонда по ул. Фрунзе), г. Кемь

500

500

100

12.

реконструкция котельной по ул. Ленина, г. Медвежьегорск

10 400

10 400

100

13.

реконструкция котельной N 6 в г. Беломорске, в т.ч. ПИР

2 979

2 978

100

14.

реконструкция котельной и тепловых сетей, п. Шуньга Медвежьегорского района

532

532

100

15.

реконструкция сетей водоснабжения от котельной ПНИ до здания ПНИ, г. Медвежьегорск

172

171

100

16.

строительство домов для ветеранов

500

500

100

II.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Карелия

7 454

7 453

100

1.

мелиорация сельскохозяйственных земель

3 581

3 581

100

2.

водопровод и канализация, п. Калевала

2 443

2 443

100

3.

продолжение строительных работ по восстановлению станции биологической очистки в п. Заозерье Прионежского района

1 100

1 100

100

4.

реконструкция канализационно-очистных сооружений, п. Мелиоративный Прионежского района (ПИР)

50

50

100

5.

проектные работы по теме "Поиск и оценка запасов подземных вод для водоснабжения пос. Надвоицы"

78

78

100

6.

разработка проектно-сметной документации по выносу животноводческой фермы за пределы природоохранной зоны в п. Толвуя Медвежьегорского района

202

201

100

III.

Министерство сельского, рыбного хозяйства и продовольствия Республики Карелия

13 803

13 440

97

1.

мелиорация сельскохозяйственных земель

2 919

2 919

100

2.

субсидии для граждан на приобретение (строительство) жилья в сельской местности

6 000

6 000

100

3.

реконструкция водозаборных сооружений, п. Толвуя Медвежьегорского района

2 500

2 500

100

4.

водопровод и канализация, п. Калевала

1 557

1 541

99

5.

продолжение строительных работ по восстановлению станции биологической очистки в п. Заозерье Прионежского района

347

0

6.

поэтапная реконструкция системы водоснабжения, п. Надвоицы

480

480

100

Кроме того:

Федеральная адресная инвестиционная программа

83 363

82 268

99

I.

Управление капитального строительства при Госстрое Республики Карелия - всего

60 390

60 142

100

1.

реконструкция Национального театра г. Петрозаводск

22 000

22 000

100

2.

реконструкция объектов музея Валаамского архипелага

11 000

10 752

98

3.

Карельский государственный краеведческий музей (приспособление здания), г. Петрозаводск

5 000

5 000

100

4.

психоневрологический интернат, пос. Надвоицы Сегежского района

1 000

1 000

100

5.

Центральная районная больница, пос. Пряжа

3 000

3 000

100

6.

Олонецкая центральная районная больница (главный корпус)

3 000

3 000

100

7.

средняя школа, с. Шелтозеро

790

790

100

8.

водозаборные сооружения и напорные водоводы, пос. Лоухи

2 000

2 000

100

9.

Федеральная целевая программа "Жилище", подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф"

600

600

100

10.

Федеральная целевая программа "Жилище", подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда"

12 000

12 000

100

II.

Государственный комитет Республики Карелия по строительству, стройиндустрии и архитектуре

1 473

626

42

1.

жилищные субсидии гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

846

0

0

2.

Федеральная целевая программа "Строительство на территории Российской Федерации жилья для граждан, выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей"

127

126

99

3.

реконструкция Дома купца Куттуева - памятника архитектуры и истории XIX в., г. Олонец

500

500

100

III.

Министерство образования и по делам молодежи Республики Карелия

5 000

5 000

100

Федеральная целевая программа "Жилище", подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

5 000

5 000

100

IV.

Орган местного самоуправления - заказчик, в том числе:

16500

16500

100,0

1.

Федеральная адресная инвестиционная программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", инвестиционный проект "Муниципальное учреждение "Единая дежурно-диспетчерская служба", г. Петрозаводск"

1500

1500

100,0

2.

Федеральная адресная инвестиционная программа, непрограммная часть, строительство больницы на 200 коек с поликлиникой в г. Сортавала

6000

6000

100,0

3.

Федеральная адресная инвестиционная программа, подпрограмма "Социальное развитие села до 2010 года"

9000

9000

100,0

в том числе:

Питкярантский район

186

186

100,0

Беломорский район

159

159

100,0

Лахденпохский район

827

827

100,0

Олонецкий район

4459

4459

100,0

Прионежский район

956

956

100,0

Пряжинский район

2294

2294

100,0

Вепсская национальная волость

119

119

100,0

Приложение 8
к Закону Республики Карелия
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Республики Карелия за 2004 год"

Перечень объектов капитального строительства и реконструкции за счет средств Территориального дорожного фонда Республики Карелия за 2004 год



Заказчик - Государственный комитет Республики Карелия
по строительству, эксплуатации и содержанию автомобильных дорог

(тыс. рублей)

N п/п

Наименование объекта

Уточненный план на 2004 год по сводной росписи

Исполнено за 2004 год

Процент исполнения к плану по росписи

I.

За счет субсидий из федерального бюджета - всего

170 000

170 000

100

Строительство автомобильной дороги Пряжа - Леметти, км 133 - км 145

170 000

170 000

100

II.

За счет средств бюджета Республики Карелия - всего

334 229

244 661

73

1.

Строительство автомобильной дороги Пряжа - Леметти, км 133 - км 145

72 230

22 443

31

2.

Реконструкция автомобильной дороги Вологда -Кириллов - Пудож - Медвежьегорск, км 533 - км 544

111 612

107 750

97

3.

Реконструкция участка автомобильной дороги Кочкома - Тикша - Ледмозеро - Костомукша - госграница, км 72- км 77

77 365

74 085

96

4.

Строительство мостового перехода через р. М. Кетьмукса на 10 км автомобильной дороги Беломорск - Сумпосад - Колежма

7 569

4 826

64

5.

Строительство мостового перехода через р. Кягма на автомобильной дороге Уросозеро - Попов Порог, км 9+800

12 369

12 369

100

6.

Оформление и согласование документации на получение земельных участков под строительство автомобильных дорог и мостов

36 464

12 891

35

7.

Проектно-изыскательские работы

15 642

9 319

60

8.

Строительство автомобильной дороги Войница - Вокнаволок - Костомукша, км 25 - км 34

978

978

100

Всего по объектам

504 229

414 661

82


Приложение 9
к Закону Республики Карелия
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Республики Карелия за 2004 год"

Финансовая помощь бюджетам муниципальных образований из бюджета Республики Карелия за 2004 год

(тыс. рублей)

N п/п

Наименование

Финансовая помощь - всего

В том числе

В том числе

дотация на выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности муниципальных образований

субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов

субсидии и субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законодательных актов за счет средств федерального бюджета

субсидии и субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных и республиканских законодательных актов за счет средств бюджета Республики Карелия

средства, передаваемые бюджетам муниципальных образований по взаимным расчетам

трансферты на капитальные вложения в основные средства за счет средств федеральной Адресной инвестиционной программы

за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

за счет дотации федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

за счет дотации федерального бюджета на возмещение расходов по предоставленному жилью федеральным судьям судов общей юрисдикции, прокурорам и следователям органов прокуратуры Российской Федерации

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент испол- нения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент испол- нения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент испол- нения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент испол- нения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент испол- нения к плану по росписи

1.

г. Петрозаводск

662 916

662 913

100

0

0

0

0

0

0

95 550

95 548

100

535 666

535 665

100

0

0

0

23 104

23 104

100

7 096

7 096

100

1 500

1 500

100

2.

г. Сортавала

195 060

195 059

100

70 768

70 768

100

0

0

0

14 266

14 266

100

99 801

99 801

100

0

0

0

3 806

3 805

100

419

419

100

6 000

6 000

100

3.

Сегежский район

264 924

264 903

100

99 142

99 142

100

3 550

3 550

100

12 580

12 580

100

143 377

143 356

100

0

0

0

5 797

5 797

100

478

478

100

0

0

0

4.

г. Костомукша

105 165

104 876

100

0

0

0

0

0

0

3 559

3 552

100

97 122

96 840

100

0

0

0

3 741

3 741

100

743

743

100

0

0

0

5.

Кемский район

118 227

118 227

100

41 565

41 565

100

0

0

0

5 332

5 332

100

69 923

69 923

100

0

0

0

1 407

1 407

100

0

0

0

0

0

0

6.

Кондопожский район

139 660

139 642

100

20 478

20 478

100

0

0

0

10 514

10 496

100

103 416

103 416

100

0

0

0

4 083

4 083

100

1 169

1 169

100

0

0

0

7.

Питкярантский район

121 331

121 318

100

49 993

49 993

100

0

0

0

4 852

4 843

100

63 138

63 134

100

0

0

0

3 162

3 162

100

0

0

0

186

186

100

8.

Беломорский район

187 275

187 275

100

68 606

68 606

100

0

0

0

7 986

7 986

100

103 272

103 272

100

0

0

0

7 252

7 252

100

0

0

0

159

159

100

9.

Калевальский район

78 308

78 186

100

37 893

37 893

100

2 460

2 460

100

1 696

1 576

93

31 212

31 210

100

0

0

0

5 047

5 047

100

0

0

0

0

0

0

10.

Лахденпохский район

99 767

99 767

100

48 000

48 000

100

0

0

0

2 696

2 696

100

46 436

46 436

100

0

0

0

1 808

1 808

100

0

0

0

827

827

100

11.

Лоухский район

154 001

153 997

100

73 782

73 782

100

0

0

0

5 043

5 041

100

72 138

72 136

100

0

0

0

3 038

3 038

100

0

0

0

0

0

0

12.

Медвежьегорский район

239 336

238 914

100

116 332

116 332

100

0

0

0

7 469

7 049

94

111 250

111 248

100

0

0

0

4 285

4 285

100

0

0

0

0

0

0

13.

Муезерский район

109 729

108 636

99

49 975

48 897

98

0

0

0

2 390

2 375

99

54 047

54 047

100

0

0

0

2 584

2 584

100

733

733

100

0

0

0

14.

Олонецкий район

201 817

201 817

100

101 019

101 019

100

0

0

0

4 764

4 764

100

87 974

87 974

100

0

0

0

3 601

3 601

100

0

0

0

4 459

4 459

100

15.

Прионежский район

116 830

116 717

100

48 708

48 708

100

0

0

0

5 092

5 015

98

55 546

55 510

100

1 500

1 500

100

5 028

5 028

100

0

0

0

956

956

100

16.

Пряжинский район

101 808

101 557

100

49 847

49 847

100

0

0

0

3 652

3 412

93

44 061

44 050

100

0

0

0

1 954

1 954

100

0

0

0

2 294

2 294

100

17.

Пудожский район

192 574

191 951

100

80 849

80 849

100

11 089

11 089

100

3 862

3 250

84

92 681

92 670

100

0

0

0

3 513

3 513

100

580

580

100

0

0

0

18.

Суоярвский район

113 186

113 186

100

37 098

37 098

100

0

0

0

6 596

6 596

100

65 968

65 968

100

0

0

0

3 524

3 524

100

0

0

0

0

0

0

19.

Вепсская национальная волость

20 357

20 347

100

5 259

5 259

100

0

0

0

493

484

98

12 968

12 967

100

0

0

0

1 518

1 518

100

0

0

0

119

119

100

ИТОГО

3 222 271

3 219 288

100

999 314

998 236

100

17 099

17 099

100

198 392

196 861

99

1 889 996

1 889 623

100

1 500

1 500

100

88 252

88 251

100

11 218

11 218

100

16 500

16 500

100




Приложение 10
к Закону Республики Карелия
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Республики Карелия за 2004 год"

Субсидии и субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законодательных актов за счет средств федерального бюджета за 2004 год

N п/п

Наименование

Всего

В том числе

В том числе

субсидии на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг"

субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий"

субвенции на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы"

субвенции на компенсацию затрат по предоставлению льгот, установленных Законом Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов"

субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности

субсидии на реализацию Федерального закона «О статусе военнослужащих», Закона Российской Федерации «О милиции» и Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О милиции», Постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об утверждении Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации», Закона Российской Федерации «О федеральных органах налоговой полиции», Постановления Верховного Совета Российской Федерации «Об утверждении Положения о прохождении службы в органах налоговой полиции Российской Федерации», Таможенного кодекса Российской Федерации в части возмещения задолженности по льготам по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

гражданам по проезду в автомобильном и электротранспорте

по бесплатному и льготному лекарственному обеспечению, зубопротезированию и слухопротезированию

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг (за исключением льгот по оплате газоснабжения)

по газоснабжению населения

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточнен- ный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

1.

г. Петрозаводск

95 550

95 548

100

40 476

40 476

100

21 659

21 659

100

18 817

18 817

100

52 380

52 380

100

48 113

48 113

100

4 267

4 267

100

2 657

2 657

100

32

32

100

0

0

0

0

0

0

5

3

60

- в том числе на финансирование перевозок граждан, имеющих льготы в пригородном и междугороднем сообщении г. Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской национальной волости

659

659

100

659

659

100

659

659

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.

г. Сортавала

14 266

14 266

100

2 215

2 215

100

415

415

100

1 800

1 800

100

10 425

10 425

100

10 384

10 384

100

41

41

100

307

307

100

11

11

100

0

0

0

1 308

1 308

100

0

0

0

3.

Сегежский район

12 580

12 580

100

3 340

3 340

100

345

345

100

2 995

2 995

100

8 312

8 312

100

7 981

7 981

100

331

331

100

85

85

100

2

2

100

5

5

100

836

836

100

0

0

0

4.

г. Костомукша

3 559

3 552

100

1 100

1 093

99

148

148

100

952

945

99

2 426

2 426

100

2 426

2 426

100

0

0

0

8

8

100

0

0

0

0

0

0

25

25

100

0

0

0

5.

Кемский район

5 332

5 332

100

870

870

100

205

205

100

665

665

100

2 894

2 894

100

2 886

2 886

100

8

8

100

756

756

100

0

0

0

0

0

0

812

812

100

0

0

0

6.

Кондопожский район

10 514

10 496

100

2 186

2 174

99

32

31

97

2 154

2 143

99

7 753

7 747

100

7 263

7 263

100

490

484

99

248

248

100

2

2

100

0

0

0

325

325

100

0

0

0

7.

Питкярантский район

4 852

4 843

100

1 904

1 904

100

418

418

100

1 486

1 486

100

1 925

1 916

100

1 751

1 751

100

174

165

95

131

131

100

0

0

0

0

0

0

892

892

100

0

0

0

8.

Беломорский район

7 986

7 986

100

1 217

1 217

100

282

282

100

935

935

100

5 974

5 974

100

5 865

5 865

100

109

109

100

482

482

100

0

0

0

26

26

100

287

287

100

0

0

0

9.

Калевальский район

1 696

1 576

93

729

614

84

0

0

0

729

614

84

529

524

99

517

512

99

12

12

100

48

48

100

0

0

0

0

0

0

390

390

100

0

0

0

10.

Лахденпохский район

2 696

2 696

100

619

619

100

247

247

100

372

372

100

1 889

1 889

100

1 836

1 836

100

53

53

100

65

65

100

0

0

0

0

0

0

123

123

100

0

0

0

11.

Лоухский район

5 043

5 041

100

1 400

1 400

100

256

256

100

1 144

1 144

100

1 430

1 428

100

1 390

1 390

100

40

38

95

388

388

100

21

21

100

3

3

100

1 801

1 801

100

0

0

0

12.

Медвежьегорский район

7 469

7 049

94

3 482

3 482

100

1041

1 041

100

2 441

2 441

100

2 856

2 436

85

2 586

2 231

86

270

205

76

824

824

100

3

3

100

0

0

0

304

304

100

0

0

0

13.

Муезерский район

2 390

2 375

99

875

860

98

39

39

100

836

821

98

836

836

100

814

814

100

22

22

100

10

10

100

0

0

0

6

6

100

663

663

100

0

0

0

14.

Олонецкий район

4 764

4 764

100

1 833

1 833

100

636

636

100

1 197

1 197

100

1 759

1 759

100

1 613

1 613

100

146

146

100

570

570

100

0

0

0

0

0

0

602

602

100

0

0

0

15.

Прионежский район

5 092

5 015

98

1 302

1 302

100

0

0

0

1 302

1 302

100

2 253

2 249

100

2 017

2 017

100

236

232

98

442

369

83

0

0

0

0

0

0

1 095

1 095

100

0

0

0

16.

Пряжинский район

3 652

3 412

93

994

836

84

0

0

0

994

836

84

1 481

1 399

94

1 290

1 250

97

191

149

78

69

69

100

0

0

0

0

0

0

1 108

1 108

100

0

0

0

17.

Пудожский район

3 862

3 250

84

1 910

1 480

77

564

451

80

1 346

1 029

76

1 244

1 062

85

1 212

1 033

85

32

29

91

157

157

100

0

0

0

0

0

0

551

551

100

0

0

0

18.

Суоярвский район

6 596

6 596

100

1 903

1 903

100

366

366

100

1 537

1 537

100

3 958

3 958

100

3 783

3 783

100

175

175

100

413

413

100

16

16

100

12

12

100

294

294

100

0

0

0

19.

Вепсская национальная волость

493

484

98

128

119

93

0

0

0

128

119

93

236

236

100

227

227

100

9

9

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

129

129

100

0

0

0

Итого

198 392

196 861

99

68483

67737

99

26653

26539

100

41830

41198

98

110560

109850

99

103954

103375

99

6606

6475

98

7660

7587

99

87

87

100

52

52

100

11545

11545

100

5

3

60


Примечание. Исполнение плановых назначений ниже 100 процентов связано с возвратом неиспользованных местными бюджетами средств 30-31 декабря 2004 года



Приложение 11
к Закону Республики Карелия
"Об утверждении отчета об исполнении бюджета
Республики Карелия за 2004 год"

Субсидии и субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных и республиканских законодательных актов за счет средств бюджета Республики Карелия в 2004 году

(тыс.рублей)

п/п

Наименование

Всего

в том числе:

субвенции на реализацию Федерального закона "О ветеранах"

всего

в гом числе на финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот

план на 2004 год по сводном росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

гражданам gо оплате жилищно-коммунальных услуг (за исключением льгот по оплате газоснабжения)

из них на частичное погашение задолженности за счет средств фонда реформирования региональных финансов

по газоснабжению населения

гражданам по проезду в автомобильном и элекгротранспорте

по бесплатному и льготному лекарственному обеспечению и зубопротезированню


уточненный план на 2004 год но сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану но росписи

угочненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год но сводной росписи

исполнено за 2004 год

проценг исполнения к плану но росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

г.Петрозаводск

535 666

535 665

100

119 125

119 125

100

72 837

72 837

100

11 270

11 270

100

8 182

8 182

100

34 663

34 663

100

3443

3 443

100


в том числе на финансирование перевозок граждан, имеющих льготы в пригородном международном сообщении г.Петрозаводска, Прионежского,Пряжинского районов и Вепсской национальной волости

13 864

13 864

100

9617

9 617

100










9 617

9 617

100




2

г. Сортавала

99 801

99 801

100

11 720

11 720

100

9811

9811

100

540

540

100

238

238

100

1 277

1 277

100

394

394

100

3

Сегежский район

143 377

143356

100

34 386

34386

100

30770

30770

100

1 760

1 760

100

1029

1 029

100

1 842

1 842

100

745

745

100

4

г. Костомукша

97 122

96 840

100

16 671

16 671

100

15 115

15 115

100

635

635

0

0

0

0

1 125

1 125

100

431

431

100

5

Кемский район

69 923

69923

100

14 417

14417

100

12 657

12 657

100

870

870

100

94

94

100

1 102

1 102

100

564

564

100

6

Конлопожскчи район

103416

103416

100

13 470

13 470

100

9 848

9 848

100

750

750

100

1 402

1 402

100

1 419

1 419

100

801

801

100

7

Питкярантский район

63 138

63 134

100

12 486

12 486

100

11 355

11 355

100

710

710

100

567

567

100

539

539

100

25

25

100

8

Беломорский район

103 272

103 272

100

4 245

4 245

100

2 864

2 864

100

10

10

100

278

278

100

669

669

100

434

434

100

9

Калевальский район

31 212

31 210

100

1 317

1 317

100

971

971

100

i с

15

100

53

53

100

186

186

100

107

107

100

10

Лахденпохский район

46 436

46 436

100

2 169

2 169

100

1 381

1 381

100

135

135

100

331

331

100

354

354

100

103

103

100

11

Лоухскпй район

72 138

72 136

100

5111

5 111

100

4216

4 216

100

650

650

100

157

157

100

565

565

100

173

173

100

12

Медвежьегорскпй район

111 250

111 248

100

7443

7 443

100

4519

4 519

100

85

85

100

733

733

100

1 271

1 271

100

920

920

100

13

Муезерский район

54047

54 047

100

1 572

1 572

100

627

627

100

0

0

0

119

119

100

571

571

100

255

255

100

14

Олонецкий район

87974

87 974

100

3 410

3 410

100

2013

2 013

100

125

125

100

531

531

100

531

531

100

335

335

100

15

Прнонежский район

55 546

55 510

100

1 842

1 842

100

1 378

1 378

100

0

0

0

314

314

100

0

0

0

150

150

100

16

Пряжинский район

44061

44 050

100

2 145

2 145

100

1 347

1 347

100

0

0

0

333

333

100

0

0

0

465

465

100

17

Пудожский район

92 681

92 670

100

3 409

3 409

100

2 131

2 131

100

280

280

100

171

171

100

980

980

100

127

127

100

18

Суоярвский район

65968

65 968

100

9 487

9 487

100

6 903

6903

100

410

410

100

393

393

100

1 866

1 866

100

325

325

100

19

Вепсская волость

12968

12967

100

255

255

100

199

199

100

20

20

100

37

37

100

0

0

0

19

19

100


Итого

1 889 996

1 889 623

100

264 680

264 680

100

190942

190942

100

18265

18265

100

14962

14962

100

48960

48960

100

9816

9 816

100


Примечание: исполнение плановых назначений ниже 100 % связано с возвратом неиспользованных местными бюджетами средств в период 30-31 декабря т.г.

N п/п

Наименование

в том числе:

субвенции на реализацию Закона Республики Карелия "Oб установлении звания "Ветеран труда" и порядке его присвоения"

Всего

в том числе на финансирование расходов, связанных с предоставлением льгот

план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг (за исключением льгот по оплате газоснабжения)

из них на частичное погашение задолженности за счет средств фонда реформирования региональных финансов

по газоснабжению населения

гражданам по проезду а автомобильном и электротранспорте

по бесплатному зубопротезированию

уточненный план на 2004 год по сводной
росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

план на 2004 год по сводной росписи

.за 2004 год

плану по росписи

план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по
сводной
росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

план на 200-1 год по сводной росписи

исполнено за 2004 гол

процент исполнения к плану по росписи

1

2

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

1

г. Петрозаводск

35 806

35 806

100

20017

20017

100

3 800

3 800

100

3 673

3673

100

11 756

11 756

100

360

360

100


в том числе на финансирование перевозок граждан, имеющих льготы в пригородном международном сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской национальной волости

4220

4220

100










4220

4220

100




2

г. Сортавала

3 637

3 637

100

3271

3 271

100

145

145

100

68

68

100

286

286

100

12

12

100

3

Сегежский район

10 939

10 939

100

9207

9207

100

540

540

100

499

499

100

996

996

100

237

237

100

4

г Костомукша

17 148

17 148

100

15870

15 870

100

780

780

100

0

0

0

876

876

100

402

402

100

5

Кемский район

2 564

2 564

100

2269

2269

100

155

155

100

17

17

100

171

171

100

107

107

100

6

Кондопожский район

4 139

4 139

100

2853

2853

100

345

345

100

738

738

100

548

548

100

0

0

0

7

Питкярантский район

2 108

2 108

100

1 279

1 279

100

80

80

100

313

313

100

399

399

100

117

117

100

8

Беломорский район

2 064

2 064

100

1 432

1 432

100

95

95

100

145

145

100

313

313

100

174

174

100

9

Калевальский район

389

389

100

229

229

100

0

0

0

29

29

100

110

110

100

21

21

100

10

Лахденпохский район

917

917

100

594

594

100

80

80

100

161

161

100

108

108

100

54

54

100

11

Лоухский район

1 637

1 637

100

1 368

1 368

100

300

300

100

55

55

100

176

176

100

38

38

100

12

Медвежьегорский район

2 596

2 596

100

1 590

1 590

100

30

30

100

380

380

100

573

573

100

53

53

100

13

Муезерский район

443

443

100

197

197

100

25

25

100

26

26

100

190

190

100

30

30

100

14

Олонецкий район

988

988

100

591

591

100

80

80

100

203

203

100

113

113

100

81

81

100

15

Прионежский район

1 068

1 068

100

735

735

100

0

0

0

284

284

100

0

0

0

49

49

100

16

Пряжинский район

939

939

100

698

698

100

45

45

100

170

170

100

0

0

0

71

71

100

17

Пудожский район

1 070

1 070

100

762

762

100

90

90

100

74

74

100

171

171

100

63

63

100

18

Суоярвский район

3 189

3 189

100

2 717

2717

100

215

215

100

122

122

100

346

346

100

4

4

100

19

Вепсская волость

77

77

100

55

55

100

0

0

0

20

20

100

0

0

0

2

2

100


Итого

91 718

91 718

100

65 734

65 734

100

6805

6 805

100

6 977

6 977

100

17 132

17 132

100

1 875

1 875

100


Примечание: исполнение плановых назначений ниже 100 % связано с возвратом неиспользованных местными бюджетами средств в период 30-31 декабря т.г.

N п/п

Наименование

в том числе:

субвенции на реализацию Указа Президента Российской Федерации "О мерах по социальной поддержке многодетных семей"

Всего

в том числе на финансированне расходов, связанных с предоставлением льгот

план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

гражданам по оплате жилищно-коммунальных услуг (за исключением льгот по оплате газоснабжения)

из них на частичное погашение задолженности за счет средств фонда реформирования региональных финансов

по газоснабжению населения

гражданам по проезду а автомобильном и электротранспорте

по бесплатному зубопротезированию

уточненный план на 2004 год по сводной
росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

план на 2004 год по сводной росписи

.за 2004 год

плану по росписи

план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по
сводной
росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

план на 200-1 год по сводной росписи

исполнено за 2004 гол

процент исполнения к плану по росписи

1

2

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

1

г. Петрозаводск

2304

2304

100

1 237

1 237

100

180

180

100

146

146

100

886

886

100

35

35

100


в том числе на финансирование перевозок граждан, имеющих льготы в пригородном международном сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской национальной волости

27

27

100










27

27

100




2

г Соргавала

168

168

100

145

145

100

0

0

0

2

2

100

15

15

100

6

6

100

3

Сегежский район

496

496

100

443

443

100

30

30

100

19

19

100

34

34

100

0

0

0

4

г. Костомукша

1 162

1 162

100

1 058

1 058

100

56

56

100

0

0

0

104

104

100

0

0

0

5

Кемский район

419

419

100

351

351

100

28

28

100

0

0

0

68

68

100

0

0

0

6

Кондопожский район

202

202

100

80

80

100

0

0

0

26

26

100

95

95

100

1

1

100

7

Питкярантский район

180

180

100

122

122

100

0

0

0

6

6

100

50

50

100

2

2

100

8

Беломорский район

154

154

100

84

84

100

0

0

0

9

9

100

58

58

100

3

3

100

9

Калевальский район

46

46

100

15

15

100

0

0

0

4

4

100

18

18

100

9

9

100

10

Лахденпохский район

123

123

100

64

64

100

10

10

100

5

5

100

54

54

100

0

0

0

11

Лоухский район

22

22

100

20

20

100

0

0

0

2

2

100

0

0

0

0

0

0

12

Медвежьегорский район

128

128

100

88

88

100

0

0

0

20

20

100

0

0

0

20

20

100

13

Муезерский район

6S

68

100

32

32

100

0

0

0

2

2

100

34

34

100

0

0

0

14

Олонецкий район

331

331

100

221

221

100

0

0

0

18

18

100

92

92

100

0

0

0

15

Прионежский район

41

41

100

34

34

100

0

0

0

7

7

100

0

0

0

0

0

0

16

Пряжинскиинй район

52

52

100

42

42

100

0

0

0

9

9

100

0

0

0

1

1

100

17

Пудожский район

207

207

100

41

41

100

0

0

0

5

5

100

150

150

100

11

11

100

18

Суоярвский район

396

396

100

188

188

100

16

16

100

3

3

100

204

204

100

1

1

100

19

Вепсская волость

9

9

100

9

9

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


итою

6508

6508

100

4274

4274

100

320

320

100

283

283

100

1 862

1 862

100

89

89

100


Примечание: исполнение плановых назначении ниже 100 % связано с возвратом неиспользованных местными бюджетами средств в период 30-31 декабря т.г.

п/п

Наименование

в том числе

субсидии на реализацию Федерального Закона "О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

субсидии на реализацию Закона Республики Карелия "О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях за счет средств бюджета Республики Карелия"

субвенции на реализацию постановления Правительства Республики Карелия "Об

упорядочении бесплатною обеспечения детей первого и второго года жизни специальными молочными продуктами детского питания"

субвенции для фниансового обеспечения государственных гарантии прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования

субсидии на проведение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

из них на частичное погашение задолженности за счет средств фонда реформирования региональных финансов

уточненный план на 2004 год по сводной

росписи

исполнено за 2004 год

процент

исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

пронепт исполнення к плану по росписи

уточпеннып план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану но росписи

уточненный план на 2004 год по сводной

росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

1

2

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

1

г.Петрозаводск

13 914

13914

100

9548

9548

100

2 894

2894

100

283 322

283322

100

2000

2000

100

0

0

0


в том числе на финансирование перевозок граждан, имеющих льготы в пригородном международном сообщении г.Петрозаводска, Прионежского, Пряжинского районов и Вепсской национальной волости



















2

г Сортавала

3072

3072

100

1 303

1 303

100

1 359

1 359

100

43717

43717

100

2 100

2 100

100

0

0

0

3

Сегежский paйон

3314

3314

100

1 756

1 756

100

715

715

100

60035

60035

100

1 600

1 582

99

0

0

0

4

г.Костомукша

775

775

100

1 312

1 312

100

385

385

100

53 827

53827

100

0

0

0

0

0

0

5

Кемский район

925

925

100

858

858

100

280

280

100

39781

39781

100

1 739

1 739

100

0

0

0

6

Кондопожский район

3042

3042

100

1 708

1 708

100

379

379

100

63748

63748

100

3900

3900

100

2000

2000

100

7

Питкярантский район

1 355

1 355

100

910

910

100

441

441

100

37876

37 876

100

1 974

1 974

100

0

0

0

S

Беломорский район

1 8S5

1 885

100

1 050

1 050

100

511

511

100

51 489

51 489

100

24738

24738

100

10000

10000

100

9

Калевальский район

728

728

100

515

515

100

280

280

100

24351

24351

100

2 100

2098

100

0

0

0

10

Лахденпохский район

1 208

1 208

100

628

628

100

501

501

100

30367

30367

100

2000

2000

100

0

0

0

11

Лоуский район

1 853

1 853

100

905

905

100

397

397

100

46083

46 083

100

2 100

2098

100

0

0

0

12

Медвежьегорский район

2772

2772

100

1 466

1 466

100

1 015

1 015

100

77872

77872

100

2000

1 998

100

0

0

0

13

Музерский райюн

1 557

1 557

100

718

718

100

294

294

100

44249

44 249

100

1 799

1 799

100

0

0

0

14

Олонецкий район

2 161

2 161

100

1 169

1 169

100

323

323

100

62 207

62 207

100

2500

2500

100

0

0

0

15

Прионежский район

1 281

1 281

100

618

618

100

161

161

100

40 440

40440

100

2400

2364

99

0

0

0

16

Пряжинский район

1 676

1 676

100

667

667

100

239

234

98

30418

30418

100

2000

1 994

100

0

0

0

17

Пудожский район

3 087

3 087

100

1 265

1 265

100

895

895

100

71 792

71 792

100

2300

2289

100

0

0

0

18

Суоярвский райюн

2 121

2 121

100

930

930

100

245

245

100

42 306

42306

100

2200

2200

100

0

0

0

19

Вепсская волость

490

490

100

127

127

100

100

100

100

9040

9040

100

1 400

1 399

100

0

0

0


итого

47216

47216

100

27453

27453

100

11 414

11 409

100

1 112920

1 112920

100

60850

60772

100

12000

12000

100


Примечание: исполнение плановых назначении ниже 100 % связано с возвратом неиспользованных местными бюджетами средств в период 30-31 декабря т.г.

N n/п

Наименование

в том числе:

субсидии, предоставляемые населению на оплату жилья и коммунальных услуг

субвенция возмещение затрат, связанных с предоставлением услуг по снабжению населения республики сжиженным газом

субсидии на проведение ремонта и реконструкции кровель муниципальных учреждений образования

субсидии на частичное погашение задолженности предприятий жилнщно-коммунального хозяйства по итогам проведенной инвентаризации

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

из них на частичное погашение задолженности за счет средств фонда реформирования региональных финансов

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 год по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

уточненный план на 2004 гол по сводной росписи

исполнено за 2004 год

процент исполнения к плану по росписи

1

2

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

1

г.Петрозаводск

53843

53843

100

10603

10602

100

2307

2307

100

0

0


0

0



в том числе на финансирование перевозок граждан, имеющих льготы в пригородном международном сообщении г.Петрозаводска, Прионежского,Пряжинского районов и Вепсской национальной волости
















2

г.Сортавала

18965

18965

100

185

185

100

450

450

100

13125

13125

100

11 125

11 125

100

3

Сегежский район

28553

28553

100

1083

1083

100

500

497

99

0

0


0

0


4

г.Костомукша

5 107

4825

94

0

0

0

735

735

100

0

0


0

0


5

Кемский район

8612

86)2

100

62

62

100

266

266

100

0

0


0

0


6

Кондопожский район

10732

10732

100

1 612

1612

100

484

484

100

0

0


0

0


7

Питкярантский район

4956

4956

100

552

552

100

300

296

99

0

0


0

0


8

Беломорский район

16503

16503

100

316

316

100

317

317

100

0

0


0

0


9

Калевальский район

1 202

1 202

100

84

84

100

200

200

100

0

0


0

0


10

Лахденпохский район

4764

4764

100

234

234

100

330

330

100

3195

3195

100

3 195

3 195

100

11

Лоухский район

9974

9974

100

113

113

100

300

300

100

3643

3643

100

0

0

0

12

Медвежьегорский район

11 881

11 881

100

635

635

100

300

300

100

3142

3142

100

3 142

3 142

100

13

Муезерский район

2970

2970

100

77

77

100

300

300

100

0

0

0

0

0

0

14

Олонецкий район

6570

6570

100

370

370

100

515

515

100

7430

7430

100

7430

7430

100

15

Прионежский район

6909

6909

100

574

574

100

212

212

100

0

0


0

0


16

Пряжннский район

3601

3601

100

320

320

100

945

945

100

1059

1059

100

0

0

0

17

Пудожскпй район

8292

8292

100

164

164

100

200

200

100

0

0


0

0


18

Суоярвский район

4509

4509

100

335

335

100

250

250

100

0

0


0

0


19

Вепсская волость

1 440

1 440

100

30

30

100

0

0

0

0

0


0

0



Итого

209 383

209 101

100

17349

17348

100

8911

8904

100

31 594

31594

100

24892

24892

100


Примечание: исполнение плановых назначений ниже 100 % связано с возвратом неиспользованных местными бюджетами средств в период 30-31 декабря т.г.

Приложение 12
к Закону Республики Карелия
"Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Республики Карелия за 2004 год"

Программа государственных заимствований Республики Карелия за 2004 год


(тыс. рублей)

Вид государственных внутренних заимствований

Уточненный план на 2004 год по сводной росписи

Исполнено за 2004 год

1.

Государственный займ, осуществляемый путем выпуска ценных бумаг от имени Республики Карелия

450 000

450 000

2.

Бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации

245 148

240 000

3.

Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Республики Карелия с коммерческими банками

1 219 054

832 948

4.

Государственные гарантии, предоставленные от имени Республики Карелия

390 000

36 506

Итого

2 304 202

1 559 454


Приложение N 13
к Закону Республики Карелия
«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Республики Карелия за 2004 год»

Перечень гарантий, предоставленных за 2004 год муниципальным образованиям и юридическим лицам, зарегистрированным на территории Республики Карелия, на сумму, превышающую 0,01 процента расходов бюджета Республики Карелия

N
п/п

Наименование получателя гарантии

Утвержденный объем гарантий на 2004 год
(тыс. рублей)

Предоставлено гарантий за 2004 год
(тыс. рублей)

Описание гарантируемого
проекта

1.

ЗАО "Строительное
предприятие N 1"

5 000

0

Гарантия (поручительство) от имени Правительства Республики Карелия за исполнение обязательств ЗАО "Строительное предприятие N

1" перед ОАО Банк "Онего"

2.

ГУП РК "Совхоз "Толвуйский"

3 970

3 816

Гарантия (поручительство) от имени Правительства Республики Карелия за исполнение обязательств ГУП РК "Совхоз "Толвуйский" перед ОАО "Россельхозбанк" по кредиту для проведения весенне-полевых работ

3.

ГУСП РК "Племенное хозяйство "Ильинское"

7 945

7 602

Гарантия (поручительство) от имени Правительства Республики Карелия за исполнение обязательств ГУСП РК "Племенное хозяйство "Ильинское" перед ОАО "Россельхозбанк" по кредиту для проведения весенне-полевых работ

4.

ОАО "Агрокомплекс
им. В.М. Зайцева"

3 970

3 816

Гарантия (поручительство) от имени Правительства Республики Карелия за исполнение обязательств ОАО "Агрокомплекс им. В.М. Зайцева" перед ОАО "Россельхозбанк" по кредиту для проведения весенне-полевых работ

5.

ЗАО "Пряжинское"

2 270

2 178

Гарантия (поручительство) от имени Правительства Республики Карелия за исполнение обязательств ЗАО "Пряжинское" перед ОАО "Россельхозбанк" по кредиту для проведения весенне-полевых работ

6.

ГП племсовхоз
"Ведлозерский"

2 270

2 163

Гарантия (поручительство) от имени Правительства Республики Карелия за исполнение обязательств ГП племсовхоз "Ведлозерский" перед ОАО "Россельхозбанк" по кредиту для проведения весенне-полевых работ

7.

ФГУП племзавод
"Сортавальский"

3 405

3 253

Гарантия (поручительство) от имени Правительства Республики Карелия за исполнение обязательств ФГУП племзавод "Сортавальский" перед ОАО "Россельхозбанк" по кредиту для проведения весенне-полевых работ

8.

ООО "Агрокомплекс"

680

432

Гарантия (поручительство) от имени Правительства Республики Карелия за исполнение обязательств ООО "Агрокомплекс" перед ОАО "Россельхозбанк" по кредиту для проведения весенне-полевых работ

9.

ООО "Агрофирма
"Тукса"

3 405

3 271

Гарантия (поручительство) от имени Правительства Республики Карелия за исполнение обязательств ООО "Агрофирма "Тукса" перед ОАО "Россельхозбанк" по кредиту для проведения весенне-полевых работ

10.

ООО "Мийнала"

910

0

Гарантия (поручительство) от имени Правительства Республики Карелия за исполнение обязательств ООО "Мийнала" перед ОАО "Россельхозбанк" по кредиту для проведения весенне-полевых работ

11.

МУП "Племсовхоз им. A.M. Дзюбенко"

4 540

4 332

Гарантия (поручительство) от имени Правительства Республики Карелия за исполнение обязательств МУП "Племсовхоз им. А.М. Дзюбенко" перед ОАО "Россельхозбанк" по кредиту для проведения весенне-полевых работ

12.

ЗАО "Пряжинское"

5 225

4 666

Гарантия (поручительство) от имени Республики Карелия за исполнение обязательства ЗАО "Пряжинское" перед ОАО "Банк "Онего" по кредиту для закупа кормов для выращивания норки и крупного зверя

Итого

43 590

35 529



Текст сверен по:
официальная рассылка




Ссылается на


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2024 Кодекс ИТ