ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2022 года № 586
О
внесении изменений в государственную
программу
"Социальная поддержка граждан
Нижегородской
области", утвержденную постановлением
Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
298, и
о приостановлении действия ее отдельных
положений
Правительство Нижегородской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298.
2.
Приостановить до 1 января 2023 г. действие
следующих положений государственной
программы "Социальная поддержка
граждан Нижегородской области",
утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от
30 апреля 2014 г. № 298:
подпункта 2 пункта 2.1 Порядка
предоставления и распределения из
областного бюджета бюджетам
муниципальных районов, муниципальных и
городских округов Нижегородской области
субсидий на реализацию мероприятий по
созданию в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного
образования детей (в том числе в
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным основным
общеобразовательным программам) условий
для получения детьми-инвалидами
качественного образования, являющегося
приложением 1 к подпрограмме 1
"Формирование доступной для инвалидов
среды жизнедеятельности в Нижегородской
области" государственной программы;
подпункта 2 пункта 2.1 Порядка
предоставления и распределения из
областного бюджета бюджетам
муниципальных районов, муниципальных и
городских округов Нижегородской области
субсидий на обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения, являющегося приложением 2 к
подпрограмме 1 "Формирование
доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности в Нижегородской
области" государственной программы;
подпункта 2 пункта 2.1 Порядка
предоставления и распределения субсидий
за счет средств областного и средств,
поступивших из федерального бюджет в
областной бюджет, бюджетам
муниципальных районов, муниципальных и
городских округов Нижегородской области
на реализацию мероприятий по
формированию системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, являющегося
приложением 1 к подпрограмме 10
"Развитие системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов, в
Нижегородской области"
государственной программы.
3.
Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 26 июля 2022 г. № 586
Изменения,
которые вносятся в государственную
программу
"Социальная поддержка граждан
Нижегородской
области", утвержденную
постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 298
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1.1.
Абзац восьмой позиции "Соисполнители
программы" изложить в следующей
редакции:
"управление делами Правительства
Нижегородской области;".
1.2.
Позицию "Подпрограммы программы"
дополнить абзацами следующего
содержания:
"Подпрограмма 11
"Укрепление материально-технической
базы учреждений, подведомственных
министерству социальной политики
Нижегородской области".
1.3.
Позицию "Цели программы" дополнить
абзацами следующего содержания:
"- создание безопасных и благоприятных
условий пребывания граждан в
учреждениях, подведомственных
министерству социальной политики
Нижегородской области Нижегородской
области;
- достижение высокой степени цифровой
зрелости социальной сферы для оказания
качественных государственных услуг
населению, формирования качественной и
безопасной среды для жизни и развития,
обеспечения доступности и качества
социальной поддержки посредством
внедрения цифровых технологий и
сервисов при реализации федеральных и
региональных проектов".
1.4.
Позицию "Задачи программы"
дополнить абзацами следующего
содержания:
"- создание условий для модернизации и
модернизация материально-технической
базы учреждений, подведомственных
министерству социальной политики
Нижегородской области;
- повышение уровня обеспечения пожарной
безопасности на объектах
государственных учреждений социального
обслуживания населения Нижегородской
области;
- повышение уровня обеспечения
антитеррористической защищенности
объектов государственных учреждений
социального обслуживания населения
Нижегородской области;
- повышение удовлетворенности граждан
государственными услугами, в том числе
цифровыми;
- повышение эффективности социальной
сферы, в том числе за счет развития
цифрового взаимодействия с органами
государственной власти и обеспечение
доступности государственных и
региональных данных".
1.5.
Позицию "Объемы бюджетных
ассигнований программы за счет средств
областного бюджета (в разбивке по
подпрограммам)", сноску к ней и позицию
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" и сноску к ней изложить в
следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
Всего на
программу за счет средств областного
бюджета предусмотрено 245 292 331,2 тыс. руб., в
том числе по годам: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы
достижения цели: |
|
Непосредственные
результаты: |
1.6.
Дополнить позицией следующего
содержания:
"Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего) |
Всего в
рамках реализации программы: сумма
налоговых расходов составляет 1 328 316,3
тыс. руб., в том числе по годам: |
2. В разделе 2 "Текстовая часть
государственной программы":
2.1. В подразделе "Характеристика текущего состояния":
2.1.1.
Абзац первый изложить в следующей
редакции:
"Стратегической целью социальной
политики Нижегородской области (далее
также - область, регион) в соответствии со
Стратегией социально-экономического
развития Нижегородской области до 2035
года, утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от
21 декабря 2018 года № 889 (далее - Стратегия),
является обеспечение высокого уровня
благополучия граждан всех уровней
мобильности и возможностей, доступности
качественного социального обслуживания
в современных форматах и реализации
справедливой и эффективной социальной
политики.".
2.1.2.
После абзаца тринадцатого дополнить
абзацем следующего содержания:
"подпрограмма 11 "Укрепление
материально-технической базы
учреждений, подведомственных
министерству социальной политики
Нижегородской области".".
2.1.3.
Дополнить подраздел позицией
"Подпрограмма 11 "Укрепление
материально-технической базы
учреждений, подведомственных
министерству социальной политики
Нижегородской области" следующего
содержания:
"Подпрограмма
11 "Укрепление материально-технической
базы
учреждений,
подведомственных министерству
социальной
политики
Нижегородской области"
Подпрограмма является
совокупностью мероприятий, направленных
на создание безопасных и благоприятных
условий пребывания граждан и получения
услуг в учреждениях, подведомственных
министерству социальной политики
Нижегородской области (далее -
подведомственные учреждения).
Подведомственные учреждения, в части
материально-технического состояния, в
большей части представляют собой
приспособленные здания для оказания
социальных услуг, которые имеют высокую
степень физического и морального износа
основных фондов. Нарушение
работоспособности жизнеобеспечивающих
систем (электроснабжения, водоснабжения,
канализации, противопожарных систем,
систем дымоудаления,
антитеррористической защищенности и др.)
в критическом случае может привести к
возникновению чрезвычайной ситуации, а
также создать угрозу жизни и здоровья
человека.
Обеспечение необходимого уровня
комплексной (пожарной и
антитеррористической) безопасности
объектов и минимизация потерь
вследствие чрезвычайных ситуаций
является важным фактором устойчивого
функционирования подведомственных
учреждений, особенно объектов
социальной сферы с круглосуточным
пребыванием людей. Ликвидация
чрезвычайных ситуаций в учреждениях
социального обслуживания относится к
категории высокой сложности, так как
услуги в данных учреждениях получают, в
том числе маломобильные граждане с
ограниченными возможностями здоровья.
В целях соблюдения требований
Федерального закона от 22 июля 2008 г. №
123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности"
учреждения социального обслуживания,
предоставляющие социальные услуги в
стационарной форме, должны быть
дополнительно оснащены системами
оповещения о пожаре, в том числе с
использованием персональных устройств
со световым, звуковым и с вибрационным
сигналами оповещения. Такие системы
оповещения должны обеспечивать
информирование соответствующих
работников организации о передаче
сигнала оповещения и подтверждение его
получения каждым оповещаемым. Кроме
того, особое внимание должно уделяться
системам автоматического пожаротушения,
системам пожарной сигнализации и
оповещения социальных объектов,
периодической обработке строительных
конструкций огнезащитными составами,
перезарядке огнетушителей и т.д.
В рамках реализации государственной
политики в области противодействия
терроризму, повышения уровня
организации режима охраны объектов и
прилегающих территорий с массовым
пребыванием людей, степени безопасности
пребывания граждан в данных учреждениях
необходимо выполнение ряда мероприятий
и режимных мер в целях
антитеррористической защищенности,
направленных на обеспечение безопасного
функционирования учреждений, сведение к
минимуму вероятности совершения в
отношении учреждений террористического
акта. По итогам проводимых
территориальными органами надзорных
органов обследований установлено, что
существует недостаточный уровень
организации режима охраны объектов и
прилегающих территорий
подведомственных учреждений. Данное
обстоятельство отражено в
соответствующих предписаниях.
Обеспечение антитеррористической
защищенности предусматривает
комплексное использование
инженерно-технических средств и
режимных мер, направленных на
обеспечение безопасного
функционирования учреждений, реализация
которых позволит свести к минимуму
вероятность совершения в отношении
учреждений террористического акта,
минимизировать и (или) ликвидировать его
последствия.
Мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности
объектов (территорий) определены
постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 410
"Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства труда
и социальной защиты Российской
Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов
(территорий)".
Кроме того, большая часть зданий
подведомственных учреждений построена в
середине прошлого века и не
соответствует современным требованиям
санитарно-гигиенических норм,
следовательно, эксплуатируются с
нарушениями, отмечаемыми в предписаниях
надзорных органов. В этой связи имеется
острая необходимость в проведении
комплексного капитального ремонта
объектов данных учреждений.
Согласно требованиям раздела IX
"Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству,
содержанию зданий, помещений и
деятельности организаций социального
обслуживания" санитарных правил СП
2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений,
зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг",
утвержденных постановлением Главного
государственного санитарного врача
Российской Федерации от 24 декабря 2020 г. №
44, спальные комнаты в организациях,
оказывающих услуги по уходу с
обеспечением проживания, должны
организовываться не более чем на 3
человека, в то время как в большинстве
случаев функционируют учреждения с
размещением в комнатах 4-5 человек, за
неимением возможности расселить
проживающих без вложения денежных
средств в обустройство новых жилых
комнат.
Также, согласно положениям данного
раздела не должна быть нарушена
целостность стен жилых комнат, для
возможности проведения уборки влажным
способом с использованием моющих и
дезинфицирующих средств. Стены жилых
комнат подведомственных учреждений на
сегодняшний день находятся в
неудовлетворительном состоянии, что
также отражено в соответствующих
предписаниях.
В целях качественного и оперативного
оказания государственных услуг в сфере
социальной поддержки населения
необходима планомерная работа по
укреплению материально-технической базы
государственных учреждений социального
обслуживания граждан. Однако средства
областного бюджета на поддержание и
модернизацию материально-технической
базы с 2016 года не выделялись.
Значительная часть оборудования
вследствие физического износа вышла из
строя или морально устарела.
В рамках Подпрограммы 11 планируется
возобновить работу по улучшению условий
проживания получателей социальных
услуг, в том числе улучшению
конструктивных характеристик зданий и
сооружений, приведению жилых,
административных помещений, помещений
пищеблоков и банно-прачечных в
соответствие с требованиями
федерального и регионального
законодательства.
Приобретение нового оборудования для
пищеблоков, имеющих большой процент
износа, позволит улучшить организацию
питания граждан, проживающих в
стационарах, замена изношенного
прачечного оборудования позволит
улучшить качество предоставления
медико-социальных услуг.
Замена транспортных средств в
учреждениях, оснащение современной
компьютерной и оргтехникой позволит
привести оснащение учреждений в
соответствие с требованиями
законодательства, повысить
эффективность предоставляемых
социальных услуг.".
2.2. В подразделе 2.2 "Цели и задачи Программы":
2.2.1.
Позицию "Целями Программы
являются:" дополнить абзацем
следующего содержания:
"- создание безопасных и благоприятных
условий пребывания граждан в
учреждениях социального обслуживания
населения Нижегородской области.".
2.2.2.
Позицию "Задачами программы
являются:" дополнить абзацами
следующего содержания:
"- создание условий для модернизации и
модернизация материально-технической
базы учреждений, подведомственных
министерству социальной политики
Нижегородской области;
- повышение уровня обеспечения пожарной
безопасности на объектах
государственных учреждений социального
обслуживания населения Нижегородской
области;
- повышение уровня обеспечения
антитеррористической защищенности
объектов государственных учреждений
социального обслуживания населения
Нижегородской области.".
2.3.
Подразделы 2.4 "Перечень основных
мероприятий Программы" и 2.5
"Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации
Программы" изложить в следующей
редакции:
"2.4. Перечень
основных мероприятий Программы
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
|||||||||||
|
|
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Всего | |
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
20305 038,6 |
21776 960,1 |
21240 940,4 |
23308 514,0 |
24064 487,5 |
26814 272,3 |
28515 516,9 |
28848 650,2 |
25220 796,3 |
25197 154,9 |
245 292 331,22 | |||||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
13 676,6 |
8 846,0 |
12 107,8 |
12 107,8 |
12 107,8 |
114 392,6 | |||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
управление делами Правительства Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО; МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО |
8543,9 |
6328,5 |
0,0 |
7 148,4 |
8 657,4 |
9 988,7 |
8 846,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
73 065,9 | ||
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО; УИП и СМИ НО |
800,0 |
240,0 |
238,0 |
1 016,8 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
5 294,8 | ||
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МОН и МП НО |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
3 387,9 |
0,0 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
34 377,8 | ||
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Прочие расходы |
2015-2024 |
УИП и СМИ НО, МСП НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 654,1 | ||
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МК НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
5 981 970,4 |
6 089 446,4 |
6989 107,8 |
8 184 076,6 |
8728 937,0 |
9413 118,6 |
10025 092,9 |
10511 028,5 |
10511 638,0 |
10501 033,2 |
86935 449,4 | |||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
5 972 504,5 |
6 087 946,4 |
6987 607,8 |
8 182 306,6 |
8702 167,0 |
9272 777,5 |
9886 096,3 |
10459 114,0 |
10459 702,6 |
10460 663,7 |
86470 886,4 | ||
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 773,9 | ||
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 654,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
17 266,0 | ||
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах |
Прочие расходы |
2016 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения |
Капвложения |
2016-2024 |
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 | ||
|
|
|
МСП НО |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Прочие расходы |
2018 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
18 000,0 |
19 752,5 |
57 474,3 |
23 897,0 |
23 917,9 |
12 352,0 |
155 393,7 | ||
Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020-2022 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
70 185,1 |
56 961,7 |
0,0 |
- |
- |
127 146,8 | ||
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" |
Капвложения |
2019-2024 |
Минстрой НО |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
48 633,5 |
21 147,5 |
26 147,5 |
26 147,5 |
26 147,5 |
148 223,5 | ||
Основное мероприятие 2.14. Предоставление гранта "Бережливая инициатива" в форме субсидий государственным (муниципальным) учреждениям Нижегородской области, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты населения |
Прочие расходы |
2021 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 759,1 |
- |
- |
- |
1 759,1 | ||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
39 400,0 |
13 239,1 |
13 239,1 |
13 412,6 |
254 864,9 | |||||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 230,3 |
676,6 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
18 630,1 | ||
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
1 812,2 |
1 741,5 |
1 730,5 |
1 730,5 |
1 730,5 |
17 157,1 | ||
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
5 017,3 |
7 367,1 |
7 396,1 |
7 396,1 |
7 396,1 |
65 521,4 | ||
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МСП НО |
- |
6 029,4 |
8 157,5 |
5 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 435,2 | ||
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
402,0 |
413,0 |
413,0 |
413,0 |
3 954,9 | ||
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
296,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 142,8 | ||
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МСП НО |
- |
- |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 521,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121 250,8 | ||
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"* |
Прочие расходы |
2019 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 | ||
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"** |
Прочие расходы |
2021-2024 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 691,5 |
1 969,2 |
1969,2 |
2 142,7 |
7 772,6 | ||
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16585 398,3 |
17691 252,2 |
17539 740,3 |
13868 796,8 |
13829 411,4 |
149842 985,2 | |||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0- |
0,0 | ||
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
13739 273,3 |
14787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14772 142,3 |
15278 237,0 |
15509 130,6 |
11777 442,5 |
11660 690,3 |
139323 806,8 | ||
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,1 | ||
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
739,5 | ||
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт |
Прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 701,4 |
60 507,4 |
74 362,6 |
75 618,5 |
76 755,6 |
335 945,5 | ||
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |
Прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
483 213,4 |
567 339,3 |
458 150,2 |
451 776,5 |
463 857,0 |
2 424 336,4 | ||
|
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 723,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 723,1 | ||
Основное мероприятие 4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно |
прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 220 699,1 |
1628 623,0 |
1341 551,4 |
1 407 413,8 |
1 527 913,6 |
7 126 200,9 | ||
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
прочие расходы |
2019-2024 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 480,0 |
56 918,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
100 194,9 |
628 229,9 | ||
Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
456 678,9 |
425 405,3 |
472 385,4 |
498 355,5 |
5 376 804,3 | |||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1395,2 |
18,0 |
40,5 |
1 040,5 |
40,5 |
40,5 |
40,5 |
5 586,7 | ||
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
331 222,5 |
650 106,2 |
707 816,6 |
809 976,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 499 122,2 | ||
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,5 | ||
Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135,7 | ||
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
17,2 |
10,2 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
86,4 | ||
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
24 171,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
285 292,9 | ||
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МСП НО |
|
|
|
|
334 612,3 |
424 280,0 |
431 459,9 |
425 357,8 |
472 337,9 |
498 308,0 |
2 586 355,9 | ||
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
323 320,6 | |||||
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Прочие расходы |
2015-2018 |
управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) |
2 865,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 430,7 | ||
|
|
2019-2024 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 521,7 |
14 291,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 813,4 | ||
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Прочие расходы |
2015-2018 |
управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 931,0 | ||
|
|
2019-2024 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 521,8 |
35 751,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
270 447,6 | ||
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2018 |
управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 532,6 | ||
|
|
2019 |
управление делами Правительства Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 | ||
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 | ||
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 | ||
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МВР и МП НО |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 | ||
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МВР и МП НО |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 | ||
Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733, и Указом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области" |
Прочие расходы |
2021-2024 |
МВР и МП НО |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,0 |
0 | ||
Цель Подпрограммы: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
405,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
405,0 | |||||
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах |
Прочие расходы |
2018-2020 |
УТЗН НО |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения |
Прочие расходы |
2018-2020 |
УТЗН НО |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Прочие расходы |
2018-2020 |
УТЗН НО |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24,0 | ||
|
|
|
МСП НО |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
96,0 | ||
Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда |
Прочие расходы |
2018-2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Прочие расходы |
2018-2020 |
УТЗН НО ОИВ
НО |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
|
|
МСП НО |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
285,0 | ||
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
0,0 | |||||
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке |
Прочие расходы |
2015-2017 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации |
Прочие расходы |
2015-2017 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
229 097,3 |
232 892,3 |
232 970,9 |
233 176,1 |
2 225 714,7 | |||||
Цель Подпрограммы: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
- |
- |
- |
- |
- |
19 865,4 |
15 106,1 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 |
68 394,5 | |||||
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
Прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО |
- |
- |
- |
- |
- |
19 865,4 |
15 106,1 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 |
68 394,5 | ||
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Прочие расходы |
2020-2024 |
УТЗН НО |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальной состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Цель Подпрограммы: создание безопасных и благоприятных условий пребывания граждан в учреждениях, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Подпрограмма 11 Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
150 000,0 | |||||
Основное мероприятие 11.1 Развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области |
Прочие расходы |
2022-2024 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
150 000,0 |
*
Соглашением о реализации регионального
проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Нижегородская
область)" на территории Нижегородской
области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1,
заключенным между Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации
и министерством социальной политики
Нижегородской области, предусмотрено
мероприятие "Приобретение
автомобильного транспорта в целях
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации".
** Соглашением о реализации
регионального проекта "Разработка и
реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения
(Нижегородская область)" на территории
Нижегородской области от 23 декабря 2020 г.
№ 149-09-2021-115, заключенным между
Министерством труда и социальной защиты
Российской Федерации и министерством
социальной политики Нижегородской
области, предусмотрено мероприятие
"Создание системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и
инвалидами, признанными нуждающимися в
социальном обслуживании".
2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные
результаты
реализации Программы
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | ||
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" | ||||||||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. |
Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг |
% |
97,0 |
97,4 |
97,8 |
98 |
98,5 |
99 |
99,5 |
99,8 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
2. |
Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей* |
доля женщин, родивших вторых детей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,503 |
0,495 |
0,48 |
- |
- |
- | ||
3. |
Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей* |
доля женщин, родивших третьих и последующих детей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,237 |
0,250 |
0,26 |
- |
- |
- | ||
4. |
Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет* |
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35,6 |
36,1 |
35,1 |
- |
- |
- | ||
5. |
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет* |
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
86,8 |
87,5 |
86,4 |
- |
- |
- | ||
6. |
Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет* |
число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
67,3 |
66,1 |
64,9 |
- |
- |
- | ||
7. |
Суммарный коэффициент рождаемости* |
число детей, рожденных одной женщиной |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,354 |
1,352 |
1,32 |
- |
- |
- | ||
8. |
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
9. |
Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
82 |
84 |
86 |
86 |
90 | ||
10. |
Доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
85 |
90 |
95 |
95 |
95 | ||
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" | ||||||||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. |
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
% |
- |
- |
- |
64,9 |
64,9 |
78,2 |
82,1 |
84,3 |
85,4 |
85,7 |
86,1 |
86,4 | ||
2. |
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности |
% |
8 |
45 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
3. |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты |
% |
- |
- |
57,8 |
89,8 |
89,8 |
81,9 |
90,6 |
94,0 |
96,6 |
97,4 |
98,3 |
98,8 | ||
4. |
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости |
% |
- |
- |
46,7 |
93,3 |
93,3 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50 |
50,0 | ||
5. |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения |
% |
- |
- |
56,7 |
60,6 |
60,6 |
62,9 |
62,9 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
65,7 |
65,9 | ||
6. |
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
% |
- |
- |
2,5 |
3,3 |
3,5 |
17,5 |
18,0 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 | ||
7. |
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |
% |
- |
- |
20,0 |
21,4 |
22,0 |
22,3 |
22,6 |
22,9 |
22,9 |
22,9 |
22,9 |
30,0 | ||
8. |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |
% |
- |
- |
6,25 |
72,7 |
72,7 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,5 | ||
9. |
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) |
% |
- |
- |
10 |
13,6 |
13,6 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 | ||
10. |
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро |
% |
- |
- |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 | ||
11. |
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры |
% |
- |
- |
56,2 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 | ||
12. |
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
- |
- |
15,0 |
54,5 |
67,0 |
68,0 |
68,5 |
68,5 |
68,5 |
68,5 |
68,5 |
68,5 | ||
13. |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта |
% |
- |
- |
50,0 |
81,8 |
81,8 |
88,5 |
88,5 |
92,3 |
92,3 |
92,3 |
92,3 |
92,3 | ||
14. |
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области |
% |
40,8 |
45,2 |
49,6 |
50,0 |
51,2 |
51,9 |
52,5 |
53,0 |
53,5 |
54,0 |
54,6 |
55,0 | ||
15. |
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста |
% |
- |
- |
95,0 |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
16. |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
% |
- |
- |
18,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 | ||
17. |
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
% |
- |
- |
79,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
18. |
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области |
% |
34,7 |
44,6 |
55,0 |
55,67 |
56,0 |
61,1 |
63,5 |
65,5 |
66,0 |
66,5 |
68,3 |
69,0 | ||
19. |
Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
48,3 |
51,5 |
54,7 |
57,8 |
60,5 |
61,0 |
65,0 | ||
20. |
Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области |
ед. |
84 |
123 |
153 |
202 |
202 |
219 |
230 |
236 |
239 |
240 |
242 |
248 | ||
2. |
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности |
ед. |
123 |
154 |
321 |
311 |
311 |
439 |
439 |
439 |
439 |
439 |
439 |
500 | ||
3. |
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области |
чел. |
11 199 |
12 407 |
15 300 |
15 500 |
15 800 |
16 000 |
16 300 |
16 500 |
16 700 |
16 900 |
17 100 |
17 500 | ||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | ||||||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Нижегородской области** |
% |
51,7 |
62,1 |
65,5 |
74,7 |
85,7 |
100,4 |
105,3 |
100 |
100,4 |
100 |
100 |
100 | ||
2. |
Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников |
% |
33 |
33 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 | ||
3. |
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
4. |
Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов |
% |
0 |
0 |
97,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
5. |
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области |
% |
x |
x |
x |
1,0 |
1,6 |
2,2 |
6,8 |
9,5 |
10,4 |
11,6 |
13,0 |
13,0 | ||
6. |
Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
кВт.ч/кв. м |
- |
- |
- |
63,01 |
54,73 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 | ||
7. |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
Гкал/кв. м |
- |
- |
- |
0,265 |
0,8803 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 | ||
8. |
Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
куб. м/чел. |
- |
- |
- |
49,53 |
42,03 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 | ||
9. |
Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
куб. м/чел. |
- |
- |
- |
30,89 |
30,05 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 | ||
10. |
Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
60 |
70 |
80 |
80 | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений |
чел. |
763 |
763 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 | ||
2. |
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
3. |
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
4. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области |
ед. |
x |
x |
x |
2 |
4 |
4 |
14 |
20 |
22 |
25 |
28 |
31 | ||
5. |
Количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430 |
516 |
602 |
871 |
871 | ||
6. |
Количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
5 |
8 |
8 |
8 | ||
7. |
Численность специалистов, прошедших обучение (переподготовку) из числа включенных в систему оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
694 |
400 |
100 |
100 |
100 | ||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" | ||||||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости |
% |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
1,6 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 | ||
2. |
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям |
% |
5,6 |
6,0 |
9,5 |
22,2 |
38,9 |
54 |
61,1 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
67,2 |
67,2 | ||
3. |
Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 | ||
4. |
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу*** |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
28,9 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- | ||
5. |
Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет*** |
% |
0,7 |
1,0 |
1,4 |
1,9 |
2,4 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
- |
- |
- |
- | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста |
годы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
73,07 |
73,86 |
74,40 |
74,4 |
74,4 |
74,4 | ||
2. |
Количество районов Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
15 |
29 |
29 | ||
3. |
Число мобильных бригад (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 | ||
4. |
Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам*** |
чел. |
4 500 |
5 000 |
4 000 |
2 500 |
1 492 |
1 000 |
500 |
50 |
- |
- |
- |
- | ||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" | ||||||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
2. |
Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
3,5 |
4 |
4,4 |
4,9 | ||
3. |
Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
29 |
33 |
33 |
40,8 | ||
4. |
Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракт |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
10,9 |
12,7 |
15,3 |
18 | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1 |
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством |
чел. |
384 566 |
384 476 |
421 352 |
451 573 |
412 446 |
438 994 |
434 025 |
533 389 |
520 383 |
484 941 |
484 944 |
484 944 | ||
2 |
Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством |
чел. |
1 850 946 |
1 892 023 |
2 026 178 |
2 011 876 |
1 720 893 |
1 658 430 |
1 539 966 |
1 625 038 |
1 729 664 |
1 514 954 |
1 514 957 |
1 514 957 | ||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" | ||||||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы |
% |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 | ||
2. |
Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов |
% |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
10 |
10 | ||
3. |
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному**** |
чел. |
1,003 |
1,003 |
1,003 |
1,005 |
1,024 |
1,009 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей |
чел. |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 | ||
2. |
Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы |
ед. |
120 |
120 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 | ||
3. |
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам |
чел. |
72 |
79 |
79 |
79 |
75 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 | ||
4. |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки" |
чел. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 | ||
5. |
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
чел. |
2 288 |
5 874 |
7 794 |
10 011 |
9 968 |
9 727 |
9 846 |
12 253 |
16 540 |
14 469 |
14 282 |
13 990 | ||
6. |
Количество женщин группы риска отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||
7. |
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью* |
чел. |
1 397 |
1 360 |
1 057 |
1 160 |
1 339 |
1 140 |
1 110 |
732 |
1 073 |
- |
- |
- | ||
8. |
Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9747 |
20 026 |
24 573 |
27 564 |
27 564 |
27 564 | ||
9. |
Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
18 840 | ||
10. |
Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
974 |
2 008 |
974 |
1 200 |
1 200 |
1 200 | ||
11. |
Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 | ||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" | ||||||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области |
ед. |
4 000 |
4 242 |
4 041 |
4 092 |
4 098 |
4 104 |
3 952 |
3 980 |
3 985 |
3 990 |
3 995 |
3 858 | ||
2. |
Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года |
ед. |
100 |
114 |
136 |
137 |
138 |
139 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
150 | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку |
ед. |
35 |
25 |
57 |
35 |
41 |
37 |
69 |
70 |
50 |
50 |
50 |
50 | ||
2. |
Количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6 |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 | ||
3. |
Количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
1 651 | ||
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" | ||||||||||||||||
|
Индикаторы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (Нижегородстат)*** |
чел. на 1000 работающих |
|
|
0,040 |
0,052 |
0,069 |
0,037 |
0,049 |
0,040 |
- |
- |
- |
- | ||
2. |
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (Нижегородстат)*** |
чел. на 1000 работающих |
|
|
1,1 |
1,04 |
0,9 |
0,87 |
1,0 |
0,9 |
- |
- |
- |
- | ||
3. |
Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве*** |
дней на 1 пострадавшего |
|
|
45,8 |
43,9 |
43,7 |
47,2 |
41,4 |
50,3 |
- |
- |
- |
- | ||
4. |
Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости (Роспотребнадзор)*** |
чел. на 10000 работающих |
|
|
1,19 |
0,86 |
0,90 |
0,62 |
0,52 |
0,80 |
- |
- |
- |
- | ||
5. |
Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (Нижегородстат)*** |
% |
|
|
39,6 |
38,6 |
37,9 |
38,6 |
36,0 |
36,0 |
- |
- |
- |
- | ||
|
Непосредственные результаты: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях*** |
Чел. |
- |
- |
29 757 |
30 716 |
29 076 |
30 016 |
31 201 |
26 228 |
- |
- |
- |
- | ||
2. |
Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда*** |
% |
- |
- |
9,8 |
14,0 |
28,1 |
43,9 |
63,0 |
81,0 |
- |
- |
- |
- | ||
3. |
Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда (по данным мониторинга условий и охраны труда)*** |
шт. |
- |
- |
19 720 |
15 233 |
9 081 |
12 832 |
15 555 |
5 000 |
- |
- |
- |
- | ||
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" | ||||||||||||||||
Индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. |
Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке |
% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
Непосредственный результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. |
Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь |
чел. |
- |
- |
792 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" | ||||||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Обеспечение выполнения задач и мероприятий программы и подпрограмм |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
2. |
Доля органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений в сфере социальной защиты населения, в которых обеспечено подключение и организована работа в ИС ЕКЦ |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 | ||
3. |
Доля поступающих обращений, обрабатываемых посредством голосового или текстового каналов без участия оператора |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 |
30 |
30 | ||
4. |
Доля сведений, необходимых для формирования банков данных ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, лиц, пострадавших от воздействия радиации, ветеранов труда, детей-сирот, многодетных семей, конвертированных органом социальной защиты в ЕГИССО |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 | ||
5. |
Доля статусов ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, лица, пострадавшего от воздействия радиации, многодетной семьи, ребенка-сироты, присвоенных в ЕГИССО с формированием реестровой записи |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 | ||
6. |
Доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, по которым граждане имеют возможность подать заявление через Единый портал государственных услуг |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
50 |
100 | ||
7. |
Доля региональных и муниципальных мер социальной поддержки, которые назначаются в срок, не превышающий 5 рабочих дней |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
50 |
95 | ||
8. |
Доля сведений, необходимых для назначения региональных и муниципальных мер социальной поддержки, получаемых органом социальной защиты посредством межведомственного электронного взаимодействия |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
50 |
95 | ||
9. |
Доля мер социальной поддержки регионального уровня, которые граждане получают в проактивном формате по реквизитам счетов, направляемых гражданами посредством ЕПГУ в ЕГИССО |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
50 |
100 | ||
10. |
Доля охвата цифровым ведомственным решением государственных и негосударственных поставщиков социальных услуг |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
33 |
66 |
100 | ||
11. |
Доля требований к интеграции ведомственной информационной системы органа социальной защиты и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты, в рамках предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
100 |
100 | ||
12. |
Доля требований к интеграции ведомственной информационной системы органа социальной защиты и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты, в рамках создания Цифровой платформы системы долговременного ухода |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
100 |
100 | ||
13. |
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
55 |
75 |
95 | ||
14. |
Доля требований к интеграции ведомственной информационной системы органа социальной защиты и ЕГИССО, обеспеченных органом социальной защиты, в рамках создания подсистемы установления и выплат Единой государственной системы социального обеспечения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
100 |
100 | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Обеспечено подключение и организована работа в ИС ЕКЦ |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 | ||
2. |
Количество массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде |
Ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18 |
7 |
10 |
12 | ||
Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Нижегородской области | ||||||||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
1. |
Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
82 |
84 |
86 |
86 |
90 | ||
2. |
Доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
% |
|
|
|
|
|
|
|
85 |
90 |
95 |
95 |
95 | ||
3. |
Доля детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг |
% |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
75 |
80 |
80 |
80 | ||
4. |
Доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
% |
|
|
|
|
|
|
|
90 |
93 |
95 |
98 |
98 | ||
5. |
Доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
74 |
76 |
76 |
76 |
76 | ||
6. |
Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
40 |
42,3 |
44,7 |
47 |
47 | ||
7. |
Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
48 |
66 |
84 |
100 |
100 | ||
8. |
Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания |
Чел. |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
214 |
224 |
227 |
227 | ||
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1. |
Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
на 2 п.п. |
на 2 п.п |
на 2 п.п |
0 |
на 4 п.п. | ||
2. |
Увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации |
п.п |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
на 5 п.п. |
на 5 п.п |
0 |
0 | ||
3. |
Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг |
п.п |
|
|
|
|
|
|
|
на 10 п.п |
на 5 п.п. |
на 5 п.п. |
0 |
0 | ||
4. |
Увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
на 3 п.п. |
на 2 п.п. |
на 3 п.п |
0 | ||
5. |
Непосредственный результат 5 Увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области |
п.п. |
|
|
|
|
|
|
|
на 9 п.п. |
на 2 п.п |
0 |
0 |
0 | ||
6. |
Увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
на 2,4 п.п. |
на 2,3 п.п. |
на 2,4 п.п. |
на 2,3 п.п. |
0 | ||
7. |
Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области |
% |
|
|
|
|
|
|
|
на 18 п.п. |
на 18 п.п. |
на 18 п.п. |
на 16 п.п |
0 | ||
8. |
Увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания |
чел. |
|
|
|
|
|
|
|
206 |
214 |
224 |
227 |
227 | ||
Подпрограмма 11 "Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области" | ||||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||||
1 |
доля подведомственных учреждений, имеющих предписания и представления контрольно-надзорных органов, от общего количества учреждений, в отношении которых осуществлялись мероприятия по обновлению материально-технической базы в текущем году |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
50 |
50 | ||
2 |
Доля подведомственных учреждений, в отношении которых проведены мероприятия по повышению уровня обеспечения пожарной безопасности от общего количества учреждений, адаптируемых в текущем году |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20 |
20 |
20 | ||
3 |
Доля подведомственных учреждений, в отношении которых проведены мероприятия по повышению уровня обеспечения антитеррористической защищенности от общего количества учреждений, адаптируемых в текущем году |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
10 |
10 | ||
Непосредственные результаты | ||||||||||||||||
1 |
Количество учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области, в которых обновлена материально-техническая база, в целях повышения комфортности получения социальных услуг |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
32 |
32 |
40 | ||
2 |
Приведение объектов учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области, в соответствие с требованиями законодательства (устранение нарушений, выявляемых надзорными органами, внедрения стационарозамещающих технологий, в том числе сопровождаемое проживание) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
14 |
16 |
*
Индикатор (непосредственный результат)
прекратил свое действие с 2022 года.
** Начиная с 2015 года соотношение к
среднемесячной заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности) в соответствии с
принятым Правительством Российской
Федерации постановлением от 14 сентября
2015 г. № 973 "О совершенствовании
статистического учета в связи с
включением в официальную статистическую
информацию показателя среднемесячной
начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)"
*** Индикатор (непосредственный
результат) прекратил свое действие с 2021
года.
**** Индикатор прекратил свое действие с
2020 года.".
2.4. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9.
Обоснование объема финансовых
ресурсов
Ресурсное
обеспечение реализации Программы
за счет средств
областного бюджета
Статус |
Наименование |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Государственная программа |
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
Всего |
20305 038,6 |
21776 960,1 |
21240 940,4 |
23308 514,0 |
24064 487,5 |
26814 272,3 |
28515 516,9 |
28848 650,2 |
25220 796,3 |
25197 154,9 |
|
|
МСП НО |
20298 672,8 |
21764 676,9 |
21220 755,2 |
23293 158,0 |
24002 913,2 |
26735 260,1 |
28448 987,6 |
28779 484,4 |
25156 130,5 |
25132 489,1 |
|
|
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Управление делами Правительства Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,0 |
|
|
Минтранс НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МК НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
1 723,8 |
1 756,8 |
1 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
|
|
МС НО |
0,0 |
501,9 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
1 975,2 |
2 107,7 |
1 929,9 |
1 929,9 |
1 929,9 |
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
1 152,2 |
0,0 |
216,7 |
0,0 |
4 683,1 |
936,0 |
720,7 |
720,7 |
720,7 |
|
|
МЗ НО |
0,0 |
1 654,2 |
0,0 |
3 383,1 |
3 525,2 |
6 970,1 |
4 956,7 |
4 778,9 |
4 778,9 |
4 778,9 |
|
|
УИП и СМИ НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МОН и МП НО |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
5 616,5 |
2 228,6 |
5 613,9 |
5 613,9 |
5 613,9 |
|
|
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МИТ и СНО |
|
|
|
|
|
8 000,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
всего |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
13 676,6 |
8 846,0 |
12 107,8 |
12 107,8 |
12 107,8 |
|
|
МСП НО |
9 343,9 |
1 606,1 |
238,0 |
3 698,4 |
4 998,8 |
4 668,8 |
5 295,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
|
|
Минтранс НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МК НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МС НО |
0,0 |
501,9 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
390,0 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
1 152,2 |
0,0 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МЗ НО |
0,0 |
1 654,2 |
0,0 |
3383,1 |
3 525,2 |
5 229,9 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
|
|
УИП и СМИ НО |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МОН и МП НО |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3815,1 |
3 406,9 |
3 387,9 |
0,0 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
всего |
5 981 970,4 |
6 089 446,4 |
6 989 107,8 |
8 184 076,6 |
8 728 937,0 |
9 413 118,6 |
10 025 092,9 |
10 511 028,5 |
10 511 638,0 |
10 501 033,2 |
|
|
МСП НО |
5 981 970,4 |
6 089 446,4 |
6 989 107,8 |
8 184 076,6 |
8 721 937,0 |
9 413 118,6 |
10 025 092,9 |
10 511 028,5 |
10 511 638,0 |
10 501 033,2 |
|
|
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
всего |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
39 400,0 |
13 239,1 |
13 239,1 |
13 412,6 |
|
|
МСП НО |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
39 400,0 |
13 239,1 |
13 239,1 |
13 412,6 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
всего |
13 739 668,2 |
14 788 020,3 |
13 242 082,6 |
13 964 387,6 |
14 594 227,5 |
16 585 398,3 |
17 691 252,2 |
17 539 740,3 |
13 868 796,8 |
13 829 411,4 |
|
|
МСП НО |
13 739 668,2 |
14 788 020,3 |
13 242 082,6 |
13 964 387,6 |
14 594 227,5 |
16 581 675,2 |
17 691 252,2 |
17 539 740,3 |
13 868 796,8 |
13 829 411,4 |
|
|
УТЗН НО |
|
|
|
|
|
3 723,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
всего |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
456 678,9 |
425 405,3 |
472 385,4 |
498 355,5 |
|
|
МСП НО |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
456 678,9 |
425 405,3 |
472 385,4 |
498 355,5 |
Подпрограмма 6 |
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
всего |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
Управление делами Правительства Нижегородской области |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 7 |
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
405,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
381,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
УТЗН НО |
|
|
|
|
|
24,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 8 |
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 9 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
всего |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
229 097,3 |
232 892,3 |
232 970,9 |
233 176,1 |
|
|
МСП НО |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
229 097,3 |
232 892,3 |
232 970,9 |
233 176,1 |
Подпрограмма 10 |
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
Всего: |
|
|
|
|
|
19 865,4 |
15 106,1 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 |
|
|
МСП НО |
|
|
|
|
|
3 651,6 |
2 171,3 |
2 078,9 |
2 000,3 |
2 000,3 |
|
|
МК НО |
|
|
|
|
|
1 723,8 |
1 756,8 |
1 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
|
|
МС НО |
|
|
|
|
|
1 585,2 |
1 756,7 |
1 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
|
|
УТЗН НО |
|
|
|
|
|
936,0 |
936,0 |
720,7 |
720,7 |
720,7 |
|
|
МЗ НО |
|
|
|
|
|
1 740,2 |
1 756,7 |
1 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
|
|
МОН и МП НО |
|
|
|
|
|
2 228,6 |
2 228,6 |
2 157,1 |
2 157,1 |
2 157,1 |
|
|
МИТ и С НО |
|
|
|
|
|
8 000,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 11 |
Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области |
всего |
|
|
|
|
|
|
|
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
|
|
МСП НО |
|
|
|
|
|
|
|
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 |
Прогнозная оценка
расходов на реализацию Программы
за счет всех
источников
Статус |
Наименование |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 | |
Государственная программа |
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
24887 970,1 |
26518 606,1 |
25660 478,0 |
27942 459,2 |
29886 968,2 |
39312 893,4 |
42346 221,5 |
41883 552,5 |
38562 230,0 |
39237 073,2 | |
|
|
расходы областного бюджета |
20305 038,6 |
21776 960,1 |
21240 940,4 |
23308 514,0 |
24064 487,5 |
26814 272,3 |
28515 516,9 |
28848 650,2 |
25220 796,3 |
25197 154,9 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
12 970,4 |
0,0 |
14 600,3 |
10 317,1 |
9 293,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
4582 931,5 |
4717 478,4 |
4405 647,9 |
4 604 407,7 |
5812 163,6 |
12489 327,5 |
13783 274,2 |
13034 902,3 |
13341 433,7 |
14039 918,3 | |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 430,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0" |
0,0 | |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
9 343,9 |
57 408,2 |
31 395,0 |
41 757,1 |
32 378,0 |
32 612,8 |
8 846,0 |
12 107,8 |
12 107,8 |
12 107,8 | |
|
|
расходы областного бюджета |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
13 676,6 |
8 846,0 |
12 107,8 |
12 107,8 |
12 107,8 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
12 970,4 |
0,0 |
14 600,3 |
10 317,1 |
9 293,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
36 215,2 |
17 759,5 |
15 176,5 |
9 696,6 |
9 642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
Всего, в том числе |
8 543,9 |
27 938,4 |
0,0 |
13 378,3 |
8 711,6 |
10 086,2 |
8 846,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
7 851,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
8 543,9 |
6 328,5 |
0,0 |
7 148,4 |
8 657,4 |
9 988,7 |
8 846,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
7 851,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
5 672,2 |
0,0 |
2 528,6 |
54,2 |
97,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
15 937,7 |
0,0 |
3 701,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
800,0 |
800,0 |
238,0 |
1 633,6 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
800,0 |
240,0 |
238,0 |
1 016,8 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
560,0 |
0,0 |
616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Всего, в том числе |
0,0 |
24 327,3 |
31 157,0 |
26 745,2 |
23 366,4 |
22 226,6 |
0,0 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
3 387,9 |
0,0 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
7 298,2 |
0,0 |
12 071,7 |
10 262,9 |
9 196,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
17 029,1 |
17 759,5 |
10 858,4 |
9 696,6 |
9 642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
4 342,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
2 688,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
Всего, в том числе |
5 981 970,4 |
6 089 446,4 |
6 989 107,8 |
8 234 076,6 |
8 728 937,0 |
9 986 215,2 |
10 025 092,9 |
10 511 028,5 |
10 511 638,0 |
10 501 033,2 | |
|
|
расходы областного бюджета |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8 184 076,6 |
8728 937,0 |
9413 118,6 |
10025 092,9 |
10511 028,5 |
10511 638,0 |
10501 033,2 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
573 096,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Всего, в том числе |
5972 504,5 |
6087 946,4 |
6987 607,8 |
8 182 306,6 |
8702 167,0 |
9272 777,5 |
9886 096,3 |
10459 114,0 |
10459 702,6 |
10460 663,7 | ||
|
расходы областного бюджета |
5972 504,5 |
6087 946,4 |
6987 607,8 |
8 182 306,6 |
8702 167,0 |
9272 777,5 |
9886 096,3 |
10459 114,0 |
10459 702,6 |
10460 663,7 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Всего, в том числе |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Всего, в том числе |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 654,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
1 870,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 654,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
1 870,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
50 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
50 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
18 000,0 |
19 752,5 |
57 474,3 |
23 897,0 |
23 917,9 |
12 352,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
18 000,0 |
19 752,5 |
57 474,3 |
23 897,0 |
23 917,9 |
12 352,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
643 281,7 |
56 961,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
70 185,1 |
56 961,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
573 096,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
48 633,5 |
21 147,5 |
26 147,5 |
26 147,5 |
26 147,5 | ||
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
48 633,5 |
21 147,5 |
26 147,5 |
26 147,5 |
26 147,5 | ||
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
Всего, в том числе |
14 542,2 |
25 623,5 |
40 945,4 |
55 521,7 |
61 719,1 |
36 246,3 |
79 995,8 |
60 498,6 |
60 498,6 |
64 836,7 | |
|
|
расходы областного бюджета |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
39 400,0 |
13 239,1 |
13 239,1 |
13 412,6 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
40 595,8 |
47 259,5 |
47 259,5 |
51 424,1 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
Всего, в том числе |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 230,3 |
676,6 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 | ||
|
расходы областного бюджета |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 230,3 |
676,6 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Всего, в том числе |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
1 812,2 |
1 741,5 |
1 730,5 |
1 730,5 |
1 730,5 | ||
|
расходы областного бюджета |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
1 812,2 |
1 741,5 |
1 730,5 |
1 730,5 |
1 730,5 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Всего, в том числе |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
5 017,3 |
7 367,1 |
7 396,1 |
7 396,1 |
7 396,1 | ||
|
расходы областного бюджета |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
5 017,3 |
7 367,1 |
7 396,1 |
7 396,1 |
7 396,1 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Всего, в том числе |
0,0 |
17 226,6 |
22 047,2 |
20 185,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
6 029,4 |
8 157,5 |
5 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним |
Всего, в том числе |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
402,0 |
413,0 |
413,0 |
413,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
402,0 |
413,0 |
413,0 |
413,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
296,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
296,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего, в том числе |
0,00 |
0,00 |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 521,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,00 |
0,00 |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 521,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"* |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
19 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
19 000,0 |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- | ||
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"** |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
42 287,3 |
49 228,7 |
49 228,7 |
53 566,8 | ||
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 691,5 |
1 969,2 |
1 969,2 |
2 142,7 | ||
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 595,8 |
47 259,5 |
47 259,5 |
51 424,1 | ||
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
всего |
17745 124,5 |
19083 199,0 |
17195 739,5 |
18104 339,9 |
19457 820,7 |
27405 787,9 |
30219 240,9 |
29229 663,4 |
25753 258,0 |
26329 192,9 | |
|
|
расходы областного бюджета |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16585 398,3 |
17691 252,2 |
17539 740,3 |
13868 796,8 |
13829 411,4 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
4005 456,3 |
4295 178,7 |
3953 656,9 |
4 139 952,3 |
4863 593,2 |
10820 389,6 |
12527 988,7 |
11689 923,1 |
11884 461,2 |
12499 781,5 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
всего |
4005 456,3 |
4295 178,7 |
3953 656,9 |
4 139 952,3 |
3954 828,8 |
4136 042,6 |
4123 486,5 |
3 483 401,9 |
3501 299,0 |
3520 351,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
4005 456,3 |
4295 178,7 |
3953 656,9 |
4 139 952,3 |
3954 828,8 |
4136 042,6 |
4123 486,5 |
3 483 401,9 |
3501 299,0 |
3520 351,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
всего |
13739 273,3 |
14787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14772 142,3 |
15278 237,0 |
15509 130,6 |
11777 442,5 |
11660 690,3 | ||
|
расходы областного бюджета |
13739 273,3 |
14787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14772 142,3 |
15278 237,0 |
15509 130,6 |
11777 442,5 |
11660 690,3 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
всего |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения |
всего |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83 335,9 |
88 271,2 |
103 134,2 |
103 134,3 |
103 134,1 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 701,4 |
60 507,4 |
74 362,6 |
75 618,5 |
76 755,6 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 378,5 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 634,5 |
27 763,8 |
28 771,6 |
27 515,8 |
26 378,5 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |
всего |
- |
- |
- |
- |
- |
1804 424,6 |
2102 370,6 |
1 831 697,2 |
1806 215,1 |
1854 513,1 | ||
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
486 936,5 |
567 339,3 |
458 150,2 |
451 776,5 |
463 857,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
1317 488,1 |
1535 031,3 |
1 373 547,0 |
1354 438,6 |
1390 656,1 | ||
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие
4.7. Расходы на предоставление
ежемесячной денежной выплаты на детей от
3 до 7 лет включительно |
всего |
- |
- |
- |
- |
- |
4352 958,2 |
5757 247,5 |
5 363 559,2 |
5626 879,1 |
6108 640,4 | ||
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
1220 699,1 |
1628 623,0 |
1 341 551,4 |
1407 413,8 |
1527 913,6 | ||
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
3132 259,1 |
4128 624,5 |
4 022 007,8 |
4219 465,3 |
4580 726,8 | ||
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
910 244,4 |
2256 883,8 |
2869 628,1 |
2 938 740,3 |
2938 288,0 |
3081 864,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 480,0 |
56 918,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
100 194,9 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
908 764,4 |
2199 965,3 |
2713 082,6 |
2 782 194,80 |
2781 742,5 |
2981 669,1 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
688 889,5 |
1063 093,9 |
1186 583,4 |
1 257 351,2 |
1301 677,7 |
1530 947,6 |
1642 604,7 |
1 694 261,3 |
1882 098,4 |
1987 068,2 | |
|
|
расходы областного бюджета |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
456 678,9 |
425 405,3 |
472 385,4 |
498 355,5 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
318 929,2 |
374 513,3 |
434 021,9 |
399 278,9 |
919 873,8 |
1057 947,0 |
1185 925,8 |
1 268 856,0 |
1409 713,0 |
1488 712,7 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Всего, в том числе |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
40,5 |
1 040,5 |
40,5 |
40,5 |
40,5 | ||
|
расходы областного бюджета |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
40,5 |
1 040,5 |
40,5 |
40,5 |
40,5 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Всего, в том числе |
631 545,8 |
999 032,5 |
1 114 797,4 |
1 190 527,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- | ||
|
расходы областного бюджета |
331 222,5 |
650 106,2 |
707 816,6 |
809 976,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- | ||
|
федеральный бюджет |
300 323,3 |
348 926,3 |
406 980,8 |
380 550,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- | ||
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" |
Всего, в том числе |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
Всего, в том числе |
422,4 |
498,5 |
390,2 |
360,5 |
344,6 |
248,4 |
358,1 |
237,6 |
246,9 |
246,9 | ||
|
расходы областного бюджета |
17,2 |
10,2 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
405,2 |
488,3 |
380,2 |
353,5 |
337,6 |
241,4 |
351,1 |
230,6 |
239,9 |
239,9 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Всего, в том числе |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
24 171,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
24 171,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Всего, в том числе |
18 200,7 |
25 098,7 |
26 660,9 |
18 374,8 |
23 537,1 |
19 799,0 |
24 148,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
18 200,7 |
25 098,7 |
26 660,9 |
18 374,8 |
23 537,1 |
19 799,0 |
24 148,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1230 611,4 |
1462 186,6 |
1592 885,8 |
1693 983,2 |
1881 811,0 |
1986 780,8 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 612,3 |
424 280,0 |
431 459,9 |
425 357,8 |
472 337,9 |
498 308,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
895 999,1 |
1037 906,6 |
1161 425,9 |
1268 625,4 |
1409 473,1 |
1488 472,8 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Подпрограмма 6 |
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
23 151,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,10 |
47 208,8 |
50 043,5 |
97 473,9 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 | |
|
|
расходы областного бюджета |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,10 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
16 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 430,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Всего, в том числе |
19 651,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
11 521,7 |
14 291,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
2 865,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
11 521,7 |
14 291,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
16 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Всего, в том числе |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
34 521,8 |
35 751,8 |
97 473,9 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 | ||
|
расходы областного бюджета |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
34 521,8 |
35 751,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 430,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Всего, в том числе |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 и Указом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Подпрограмма 7 |
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
405,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
405,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах |
Всего, в том числе |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения |
Всего, в том числе |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
0,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
0,0 |
120,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
Всего, в том числе |
|
|
|
|
0,0 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
|
|
|
|
0,0 |
285,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Подпрограмма 8 |
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
Всего, в том числе |
241 760,0 |
11 571,2 *** |
209,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
|
федеральный бюджет |
241 760,0 |
11 571,2 |
209,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
Подпрограмма 9 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в том числе |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
229 097,3 |
232 892,3 |
232 970,9 |
233 176,1 | |
|
|
расходы областного бюджета |
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
229 097,3 |
232 892,3 |
232 970,9 |
233 176,1 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 10 |
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 057,1 |
9 614,8 |
9 614,8 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 865,4 |
15 106,1 |
14 193,40 |
9 614,8 |
9 614,8 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 251,7 |
28 763,9 |
28 863,7 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 057,1 |
9 614,8 |
9 614,8 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 865,4 |
15 106,1 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 251,7 |
28 763,9 |
28 863,7 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| ||
Подпрограмма 11 |
Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 | |
|
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 11.1 Развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
50 000,0 |
50 000,0 |
50 000,0 | ||
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
** Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область) " на территории Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 149 - 09 - 2021-115, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании".
***
Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 21 марта 2016 г. № 470-р бюджету
Нижегородской области из федерального
бюджета на финансовое обеспечение
мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству граждан
Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории Украины,
прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке
и находящихся в пунктах временного
размещения по состоянию на 31 декабря 2015
г., на основании соответствующей заявки
предусмотрено выделение денежных
средств в размере 10 971 200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением
Правительства Российской Федерации от 26
января 2016 г. № 36 "О предоставлении в 2016
году из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации иных
межбюджетных трансфертов на финансовое
обеспечение мероприятий по временному
социально-бытовому обустройству граждан
Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории Украины,
прибывших на территорию Российской
Федерации в экстренном массовом порядке
в 2015 году и находящихся в пунктах
временного размещения" установлено
условие авансового перечисления в
размере 50% суммы заявки, что составляет 5
485 600,00 руб.
В соответствии с дополнительным
Соглашением от 21 ноября 2016 г. № 2 к
Соглашению о предоставлении в 2016 году из
федерального бюджета бюджету
Нижегородской области иных межбюджетных
трансфертов на финансовое обеспечение
мероприятий по временному
социально-бытовому благоустройству
граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживавших на территории
Украины, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном
массовом порядке и находящихся в пунктах
временного размещения в 2015 году, от 30
марта 2016 г. № КР-1/4-3488, заключенным с
Министерством внутренних дел Российской
Федерации, оставшаяся сумма к
перечислению составила 4 984 800,0 руб. с
учетом корректировки.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области":
3.1.1.
Позиции "Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 1", "Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 1" и
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт
Подпрограммы "Формирование доступной
для инвалидов среды жизнедеятельности в
Нижегородской области" изложить в
следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 |
Подпрограмма 1 реализуется в
один этап. | ||||||
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 |
Источники финансирования |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
ВСЕГО |
9 343,9 |
57 408,2 |
31 395,0 |
41 757,1 |
32 378,0 |
32 612,8 |
|
всего федеральный бюджет (тыс.руб.). в том числе: |
0,0 |
36 215,2 |
17 759,5 |
15 176,5 |
9 696,6 |
9642,6 |
|
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
0,0 |
19 186,1 |
0,0 |
4 318,1 |
0,0 |
0,0 |
|
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации |
0,0 |
17 029,1 |
17 759,5 |
10 858,4 |
9 696,6 |
9 642,6 |
|
областной бюджет (тыс. руб.) |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
13676,6 |
|
всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе |
0,0 |
12 970,4 |
0,0 |
14 600,3 |
10 317,1 |
9 293,6 |
|
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
0,0 |
5 672,2 |
0,0 |
2 528,6 |
54,2 |
97,5 |
|
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации |
0,0 |
7 298,2 |
0,0 |
12 071,7 |
10 262,9 |
9 196,1 |
|
Источники финансирования |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ВСЕГО | |
|
ВСЕГО |
8 846,0 |
12 107,8 |
12 107,8 |
12 107,8 |
250 064,38 | |
|
всего федеральный бюджет (тыс. руб.). в том числе: |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 490,4 | |
|
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 504,2 | |
|
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 986,2 | |
|
областной бюджет (тыс. руб.) |
8 846,0 |
12 107,8 |
12 107,8 |
12 107,8 |
114 392,6 | |
|
всего местный бюджет (тыс. руб.), в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 181,4 | |
|
по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 352,5 | |
|
по линии Министерства образования и науки Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 828,9 | |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы: |
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1":
3.1.2.1. В подпункте 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1" слова "2015-2023 годы" заменить словами "2015-2024 годы".
3.1.2.2. Подпункт 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
1
№ п/п |
Наименование мероприятия (в разрезе районов и учреждений) |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования, в тыс. руб. | ||||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ВСЕГО |
Цель Подпрограммы 1: Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) |
9 343,9 |
57 408,2 |
31 395,0 |
41 757,1 |
32 378,0 |
32 612,8 |
8 846,0 |
12 107,8 |
12 107,8 |
12 107,8 |
250 064,38 | ||||
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
прочие расходы |
2015-2024 годы |
управление делами Правительства Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности |
прочие расходы |
2015-2024 годы |
министерство социальной политики Нижегородской области; министерство культуры Нижегородской области; министерство спорта Нижегородской области; управление по труду и занятости населения Нижегородской области; министерство здравоохранения Нижегородской области; министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
8 543,9 |
27 938,4 |
0,0 |
13 378,3 |
8 711,6 |
10 086,2 |
8 846,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
101 057,4 | |
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области |
прочие расходы |
2015-2024 годы |
министерство социальной политики Нижегородской области; управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области |
800,0 |
800,0 |
238,0 |
1 633,6 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
6 471,6 | |
Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
прочие расходы |
2015-2024 годы |
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области |
0,0 |
24 327,3 |
31 157,0 |
26 745,2 |
23 366,4 |
22 226,6 |
0,0 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
138 192,9 | |
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
прочие расходы |
2015-2024 годы |
управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области |
0,0 |
4 342,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 342,5 | |
Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
прочие расходы |
2015-2024 годы |
министерство культуры Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.1.2.3.
Подпункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения
цели и непосредственные результаты
реализации Подпрограммы 1" изложить в
следующей редакции:
"3.1.2.5
"Индикаторы достижения цели и
непосредственные
результаты
реализации Подпрограммы 1
Для
оценки эффективности реализации
Подпрограммы 1 применяются следующие
целевые показатели (индикаторы)
Подпрограммы 1, разработанные в
соответствии с государственной
программой Российской Федерации
"Доступная среда", утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 29 марта 2019 г. №
363:
1) доля доступных для инвалидов и других
МГН приоритетных объектов социальной,
транспортной, инженерной инфраструктуры
в общем количестве приоритетных
объектов Нижегородской области (до 86,4% в
2024 году);
2) доля приоритетных объектов
Нижегородской области в приоритетных
сферах жизнедеятельности инвалидов, на
которые сформированы паспорта
доступности (до 100% в 2024 году);
3) доля приоритетных объектов, доступных
для инвалидов и других МГН в сфере
социальной защиты, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере
социальной защиты (до 98,8% в 2024 году);
4) доля приоритетных объектов органов
службы занятости, доступных для
инвалидов и других МГН, в общем
количестве приоритетных объектов
органов службы занятости (до 50% в 2024
году);
5) доля приоритетных объектов, доступных
для инвалидов и других МГН в сфере
здравоохранения, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере
здравоохранения (до 65,9% в 2024 году);
6) доля дошкольных образовательных
организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда для
инклюзивного образования
детей-инвалидов, в общем количестве
дошкольных образовательных организаций
(до 18,5% в 2024 году);
7) доля общеобразовательных организаций,
в которых создана универсальная
безбарьерная среда для инклюзивного
образования детей-инвалидов, в общем
количестве общеобразовательных
организаций (до 30% в 2024 году);
8) доля приоритетных объектов, доступных
для инвалидов и других МГН в сфере
культуры, в общем количестве
приоритетных объектов в сфере культуры
(до 77,5% в 2024 году);
9) доля парка подвижного состава
автомобильного и городского наземного
электрического транспорта общего
пользования, оборудованного для
перевозки МГН, в парке этого подвижного
состава (автобусного, трамвайного,
троллейбусного) (до 24,8%, 11,3% и 2,5% в 2024 году
соответственно);
10) доля станций метро, доступных для
инвалидов, в общем количестве станций
метро (до 14,2% в 2024 году);
11) доля приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры, доступных
для инвалидов и других МГН, в общем
количестве приоритетных объектов
транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2024
году);
12) доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов от 6
до 18 лет, систематически занимающихся
физкультурой и спортом, в общей
численности данной категории населения
(до 68,5% в 2024 году);
13) доля приоритетных объектов, доступных
для инвалидов и других МГН в сфере
физической культуры и спорта, в общем
количестве приоритетных объектов в
сфере физической культуры и спорта (до
92,3% в 2024 году);
14) доля инвалидов, положительно
оценивающих отношение населения к
проблемам инвалидов, в общей численности
опрошенных инвалидов в Нижегородской
области (до 55% в 2024 году);
15) доля детей-инвалидов, которым созданы
условия для получения качественного
начального общего, основного общего,
среднего общего образования, от общей
численности детей-инвалидов школьного
возраста (до 100% в 2024 году);
16) доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до
18 лет, получающих дополнительное
образование, от общей численности
детей-инвалидов данного возраста (до 50% в
2024 году);
17) доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5
до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием, от общей численности
детей-инвалидов данного возраста (до 100% в
2024 году);
18) доля инвалидов, положительно
оценивающих уровень доступности
приоритетных объектов и услуг в
приоритетных сферах жизнедеятельности,
в общей численности инвалидов в
Нижегородской области (до 69% в 2024 году);
19) доля граждан, признающих навыки,
достоинства и способности инвалидов, в
общей численности опрошенных граждан (до
65% в 2024 году);
20) доля выпускников-инвалидов 9 и 11
классов, охваченных профориентационной
работой, в общей численности
выпускников-инвалидов (до 100% в 2024 году).
Непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 1:
1. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (в 2024 году - 248 ед.).
2. Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности (в 2024 году - 500 ед.).
3. Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области (в 2024 году - 17 500 чел.).
|
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Единица измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата по годам | |||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" | ||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||
1. |
Индикатор 1.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области |
% |
- |
64,9 |
64,9 |
78,2 |
82,1 |
84,3 |
85,4 |
85,7 |
86,1 |
86,4 |
2. |
Индикатор 1.2. Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Индикатор 1.3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты |
% |
57,8 |
89,8 |
89,8 |
81,9 |
90,6 |
94,0 |
96,6 |
97,4 |
98,3 |
98,8 |
4. |
Индикатор 1.4. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости |
% |
46,7 |
93,3 |
93,3 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
5. |
Индикатор 1.5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения |
% |
56,7 |
60,6 |
60,6 |
62,9 |
62,9 |
64,3 |
64,3 |
64,3 |
65,7 |
65,9 |
6. |
Индикатор 1.6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций |
% |
2,5 |
3,3 |
3,5 |
17,5 |
18,0 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
18,5 |
7. |
Индикатор 1.7. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций |
% |
20,0 |
21,4 |
22,0 |
22,3 |
22,6 |
22,9 |
22,9 |
22,9 |
22,9 |
30 |
8. |
Индикатор 1.8. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |
% |
6,25 |
72,7 |
72,7 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,3 |
77,5 |
9. |
Индикатор 1.9. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) |
% |
10,0 |
13,6 |
13,6 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
24,8 |
|
|
|
|
|
|
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
11,3 |
|
|
|
|
|
|
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2.5 |
2,5 |
10. |
Индикатор 1.10. Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро |
% |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
11. |
Индикатор 1.11. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры |
% |
56,2 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
81,8 |
12. |
Индикатор 1.12. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения |
% |
15,0 |
54,5 |
67,0 |
68,0 |
68,5 |
68,5 |
68,5 |
68,5 |
68.5 |
68,5 |
13. |
Индикатор 1.13. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта |
% |
50,0 |
81,8 |
81,8 |
88,5 |
88,5 |
92,3 |
92,3 |
92,3 |
92,3 |
92,3 |
14. |
Индикатор 1.14. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области |
% |
49,6 |
50,0 |
51,2 |
51,9 |
52,5 |
53,0 |
53,5 |
54,0 |
54,6 |
55,0 |
15. |
Индикатор 1.15. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста |
% |
95,0 |
96,0 |
97,0 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
16. |
Индикатор 1.16. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
% |
18,0 |
30,0 |
35,0 |
40,0 |
45,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
17. |
Индикатор 1.17. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста |
% |
79,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
18. |
Индикатор 1.18. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области |
% |
55,0 |
55,67 |
56,0 |
61,1 |
63,5 |
65,5 |
66,0 |
66,5 |
68,3 |
69,0 |
19. |
Индикатор 1.19. Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан |
% |
- |
- |
- |
48,3 |
51,5 |
54,7 |
57,8 |
60,5 |
61,0 |
65,0 |
20. |
Индикатор 1.20. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов |
% |
- |
- |
- |
90,0 |
95,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
Непосредственные результаты | ||||||||||||
1. |
Непосредственный результат 1.1. Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области |
ед. |
153 |
202 |
202 |
219 |
230 |
236 |
239 |
240 |
242 |
248 |
2. |
Непосредственный результат 1.2. Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности |
ед. |
321 |
311 |
311 |
439 |
439 |
439 |
439 |
439 |
439 |
500 |
3. |
Непосредственный результат 1.3. Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области |
чел. |
15 300 |
15 500 |
15 800 |
16 000 |
16 300 |
16 500 |
16 700 |
16 900 |
17 100 |
17 500 |
".
3.1.2.4.
Подпункт 3.1.2.9 "Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы 1" изложить в
следующей редакции:
"3.1.2.9.
Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для
реализации Подпрограммы 1
Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы 1
за счет средств
областного бюджета
Статус |
Наименование |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ВСЕГО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
Всего: |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
13 676,6 |
8 846,0 |
12 107,8 |
12 107,8 |
12 107,8 |
114 392,6 |
|
|
Министерство социальной политики Нижегородской области |
9 343,9 |
1 606,1 |
238,0 |
3 698,4 |
4 998,8 |
4 668,8 |
5 295,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
45 149,0 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
216,8 |
|
|
Министерство культуры Нижегородской области |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 087,5 |
|
|
Министерство спорта Нижегородской области |
0,0 |
501,9 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
390,0 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
2 729,3 |
|
|
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области |
0,0 |
1 152,2 |
0,0 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 368,9 |
|
|
Министерство здравоохранения Нижегородской области |
0,0 |
1 654,2 |
0,0 |
3 383,1 |
3 525,2 |
5 229,9 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
26 592,4 |
|
|
Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 870,9 |
|
|
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
3 387,9 |
0,0 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
34 377,8 |
Прогнозная оценка
расходов на реализацию
Подпрограммы 1 за
счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ВСЕГО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
9 343,9 |
57 408,2 |
31 395,0 |
41 757,1 |
32 378,0 |
32 612,8 |
8 846,0 |
12 107,8 |
12 107,8 |
12 107,8 |
250 064,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 343,9 |
8 222,6 |
13 635,5 |
11 980,3 |
12 364,3 |
13 676,6 |
8 846,0 |
12 107,8 |
12 107,8 |
12 107,8 |
114 392,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
12 970,4 |
0,0 |
14 600,3 |
10 317,1 |
9 293,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 181,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
36 215,2 |
17 759,5 |
15 176,5 |
9 696,6 |
9 642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 490,40 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1 Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.2 Адаптация учреждений с учетом доступности |
Всего, в том числе |
8 543,9 |
27 938,4 |
0,0 |
13 378,3 |
8 711,6 |
10 086,2 |
8 846,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
101 057,4 | |
|
расходы областного бюджета |
8 543,9 |
6 328,5 |
0,0 |
7 148,4 |
8 657,4 |
9 988,7 |
8 846,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
7 851,0 |
73 065,90 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
5 672,2 |
0,0 |
25 28,6 |
54,2 |
97,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 352,5 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
15 937,7 |
0,0 |
3 701,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 639,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.3 Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
800,0 |
800,0 |
238,0 |
1633,6 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
6471,6 | |
|
расходы областного бюджета |
800,0 |
240,0 |
238,0 |
1016,8 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
5 294,80 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
560,0 |
0,0 |
616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 176,8 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.4 Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Всего, в том числе |
0,0 |
24 327,3 |
31 157,0 |
26 745,2 |
23 366,4 |
22 226,6 |
0,0 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
138 192,9 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
13 397,5 |
3 815,1 |
3 406,9 |
3 387,9 |
0,0 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
34 377,8 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
7 298,2 |
0,0 |
12 071,7 |
10 262,9 |
9 196,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38 828,9 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
17 029,1 |
17 759,5 |
10 858,4 |
9 696,6 |
9 642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 986,2 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.5 Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
4 342,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 342,5 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 654,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 654,1 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
2 688,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 688,4 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.6 Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Распределение
бюджетных ассигнований по
приоритетным
сферам жизнедеятельности составит:
№ п/п |
Наименование приоритетной сферы жизнедеятельности |
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы 1, направленных на формирование доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения, тыс. руб. | ||||||||||
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
ВСЕГО |
1. Финансирование за счет средств по линии Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации | ||||||||||||
1. |
Здравоохранение |
0,0 |
4342,7 |
0,0 |
4000,0 |
3525,2 |
5229,9 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
29 897,8 |
1.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
1654,2 |
0,0 |
3383,1 |
3525,2 |
5229,9 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
3 200,0 |
26 592,4 |
1.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
2688,5 |
0,0 |
616,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 305,4 |
2. |
Занятость населения |
0,0 |
3840,7 |
0,0 |
833,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 674,3 |
2.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
1152,2 |
0,0 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 368,9 |
2.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
2688,5 |
0,0 |
616,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 305,4 |
3. |
Социальная защита населения |
9343,9 |
4182,5 |
238,0 |
4315,3 |
4998,8 |
4668,8 |
5 295,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
48 342,3 |
3.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
9343,9 |
1606,1 |
238,0 |
3698,4 |
4998,8 |
4668,8 |
5 295,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
5 100,0 |
45 149,0 |
3.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
2576,4 |
0,0 |
616,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 193,3 |
4. |
Физическая культура и спорт |
0,0 |
4615,0 |
0,0 |
1012,2 |
270,9 |
487,5 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
7 789,6 |
4.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
1926,6 |
0,0 |
395,3 |
270,9 |
487,5 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
351,0 |
4 484,3 |
4.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
2688,4 |
0,0 |
616,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 305,3 |
5. |
Культура |
0,0 |
4342,5 |
0,0 |
833,6 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 392,8 |
5.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
1654,1 |
0,0 |
216,7 |
216,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 087,5 |
5.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
2688,4 |
0,0 |
616,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 305,3 |
6. |
Информация и связь |
0,0 |
4342,5 |
0,0 |
833,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 176,1 |
6.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
1654,1 |
0,0 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 870,9 |
6.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
2688,4 |
0,0 |
616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 305,2 |
7. |
Транспорт |
0,0 |
7415,0 |
0,0 |
3183,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 598,6 |
7.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
4247,5 |
0,0 |
2566,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 814,3 |
7.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
3167,5 |
0,0 |
616,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 784,3 |
Итого по разделу 1: |
9343,9 |
33080,9 |
238,0 |
15011,9 |
9 011,6 |
10 386,2 |
8 846,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
111 871,5 | |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
9343,9 |
13894,8 |
238,0 |
10693,8 |
9 011,6 |
10 386,2 |
8 846,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
8 651,0 |
88 367,3 | |
из федерального бюджета |
0,0 |
19186,1 |
0,0 |
4318,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23 504,2 | |
2. Финансирование за счет средств по линии Министерства образования и науки Российской Федерации | ||||||||||||
8 |
Образование |
0,0 |
24327,3 |
31157,0 |
26745,2 |
23366,4 |
22 226,6 |
0,0 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
138 192,9 |
8.1. |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
7298,2 |
13397,5 |
15886,8 |
13669,8 |
12 584,0 |
0,0 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
73 206,7 |
8.2. |
из федерального бюджета |
0,0 |
17029,1 |
17759,5 |
10858,4 |
9696,6 |
9642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 986,2 |
Итого по разделу 2: |
0,0 |
24327,3 |
31157,0 |
26745,2 |
23366,4 |
22 226,6 |
0,0 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
138 192,9 | |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
0,0 |
7298,2 |
13397,5 |
15886,8 |
13669,8 |
12 584,0 |
0,0 |
3 456,8 |
3 456,8 |
3 456,8 |
73 206,7 | |
из федерального бюджета |
0,0 |
17029,1 |
17759,5 |
10858,4 |
9696,6 |
9642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64 986,2 | |
Итого по таблице: |
9343,9 |
57408,2 |
31395,0 |
41757,1 |
32 378,0 |
32 612,8 |
8 846,0 |
12 107,8 |
12 107,8 |
12 107,8 |
250 064,4 | |
из консолидированного бюджета Нижегородской области |
9343,9 |
21193,0 |
13635,5 |
26580,6 |
22 681,4 |
22 970,2 |
8 846,0 |
12 107,8 |
12 107,8 |
12 107,8 |
161 574,0 | |
из федерального бюджета |
0,0 |
36215,2 |
17759,5 |
15176,5 |
9696,6 |
9642,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 490,4 |
".
3.1.3. В абзаце четвертом пункта 2.6 Порядка предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области субсидий на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, являющегося приложением 1 к подпрограмме 1 слова "и СП 59.13330.2016" заменить словами "и СП 59. 13330.2020".
3.1.4. В абзаце третьем пункта 2.6 Порядка предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов Нижегородской области субсидий на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, являющегося приложением 2 к подпрограмме 1 слова "и СП 59.13330.2016" заменить словами "и СП 59. 13330.2020".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения":
3.2.1. В пункте 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения":
3.2.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2" цифры "2023" заменить цифрами "2024".
3.2.1.2.
Позиции "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2 за счет
средств областного бюджета",
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" изложить в следующей
редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
Общий объем
средств областного бюджета на
реализацию Подпрограммы 2 составляет 86 935
449,4 тыс. руб., в том числе по годам: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы (в
2024 году): |
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":
3.2.2.1. В
подпункте 3.2.2.1 "Характеристика
текущего состояния":
в абзацах пятидесятом, пятьдесят первом
слова "до 2023 года" заменить словами
"до конца 2024 года";
в абзацах пятьдесят втором, пятьдесят
пятом цифры "2023" заменить цифрами
"2024";
в абзацах пятьдесят четвертом, пятьдесят
шестом, шестьдесят первом слова "к 2023
году" заменить словами "к концу 2024
года";
в абзаце пятьдесят девятом цифры
"2023" заменить цифрами "2022".
3.2.2.2. В подпункте 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2" цифры "2023" заменить цифрами "2024".
3.2.2.3. Подпункты 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" и 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
2
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб. | ||||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего |
Цель Подпрограммы 2: Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8184 076,6 |
8728 937,0 |
9413 118,6 |
10025 092,9 |
10511 028,5 |
10511 638,0 |
10501 033,2 |
86935 449,4 | ||||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
5972 504,5 |
6087 946,4 |
6987 607,8 |
8182 306,6 |
8702 167,0 |
9272 777,5 |
9886 096,3 |
10459 114,0 |
10459 702,6 |
10460 663,7 |
86470 886,4 | |
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
7 773,9 | |
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 654,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
17 266,0 | |
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения |
Прочие расходы |
2019-2024 |
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 | |
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья |
Прочие расходы |
2018 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МСП НО |
|
|
|
|
18 000,0 |
19 752,5 |
57 474,3 |
23 897,0 |
23 917,9 |
12 352,0 |
155 393,7 | |
Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020-2021 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
70 185,1 |
56 961,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 146,8 | |
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" |
Капвложения |
2019-2024 |
Минстрой НО |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
48 633,5 |
21 147,5 |
26 147,5 |
26 147,5 |
26 147,5 |
148 223,5 | |
Основное мероприятие 2.14. Предоставление гранта "Бережливая инициатива" в форме субсидий государственным (муниципальным) учреждениям Нижегородской области, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты населения |
Прочие расходы |
2021-2021 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 759,1 |
- |
- |
- |
1 759,1 |
3.2.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные
результаты
реализации Подпрограммы 2
К показателям (индикаторам) достижения цели и решения задач Подпрограммы 2 относятся:
1. Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Нижегородской области (к концу 2024 года - 100%).
2. Число высококвалифицированных работников социальной сферы, % от числа квалифицированных работников (в 2024 году - 35,9%).
3. Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий (в 2024 году - 0%).
4. Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов (в 2024 году - 100%).
5. Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области (в 2024 году - 13%).
6. Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (63,01 кВт.ч/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
7. Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (0,265 Гкал/кв. м - ежегодно, начиная с 2017 года).
8. Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (49,53 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
9. Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения (30,89 куб. м/чел. - ежегодно, начиная с 2017 года).
10. Доля
семей с детьми с расстройствами
аутистического спектра, получивших
социально-психологическую помощь, от
общего числа семей с детьми с
расстройствами аутистического
спектра" (до 80% в 2024 году).
Сведения об
индикаторах и непосредственных
результатах
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата (по годам) | |||||||||||
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | ||||||||||||||
Индикаторы | ||||||||||||||
1. |
Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Нижегородской области |
% |
53,2 |
62,1 |
73,7 |
74,7 |
85,8 |
100,4 |
105,3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников |
% |
33 |
33 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
35,9 |
3. |
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов |
% |
0 |
0 |
97,2 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
5. |
Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области |
% |
x |
x |
x |
1,0 |
1,6 |
2,2 |
6,8 |
9,5 |
10,4 |
11,6 |
13 |
13 |
6. |
Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
кВт.ч/кв. м |
- |
- |
- |
63,01 |
54,73 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
63,01 |
7. |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
Гкал/кв. м |
- |
- |
- |
0,2650 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
0,265 |
8. |
Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
куб. м/чел. |
- |
- |
- |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
49,53 |
9. |
Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения |
куб. м/чел. |
- |
- |
- |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
30,89 |
10. |
Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
60 |
70 |
80 |
80 |
Непосредственные результаты | ||||||||||||||
1. |
Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений |
чел. |
763 |
763 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
770 |
2. |
Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий |
% |
0,84 |
0,84 |
0,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. |
Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области |
ед. |
x |
x |
x |
2 |
3 |
4 |
14 |
20 |
22 |
25 |
25 |
31 |
5. |
Количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
430 |
516 |
602 |
871 |
871 |
6. |
Количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
5 |
8 |
8 |
8 |
7. |
Численность
специалистов, прошедших обучение |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
694 |
400 |
100 |
100 |
100 |
".
3.2.2.4. Подпункт 3.2.2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области в рамках Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.7. Предоставление
субсидий из областного
бюджета бюджетам
муниципальных образований
Нижегородской
области в рамках Подпрограммы 2
В рамках Подпрограммы 2 предоставление
субсидий бюджетам муниципальных
образований Нижегородской области не
планируется.".
3.2.2.5.
Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы 2" изложить в
следующей редакции:
"3.2.2.9.
Обоснование объема финансовых
ресурсов,
необходимых для
реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы 2
за счет средств
областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
всего |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8184 076,6 |
8728 937,0 |
9413 118,6 |
10025 092,9 |
10511 028,5 |
10511 638,0 |
10501 033,2 |
86935 449,4 |
|
|
МСП НО |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8184 076,6 |
8721 937,0 |
9413 118,6 |
10025 092,9 |
10511 028,5 |
10511 638,0 |
10501 033,2 |
86928 449,4 |
|
|
Минстрой НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех
источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
||||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год | ||
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
Всего, в том числе |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8234 076,6 |
8728 937,0 |
9986 215,2 |
10025 092,9 |
10511 028,5 |
10511 638,0 |
10501 033,2 | ||
|
|
расходы областного бюджета |
5981 970,4 |
6089 446,4 |
6989 107,8 |
8184 076,6 |
8728 937,0 |
9413 118,6 |
10025 092,9 |
10511 028,5 |
10511 638,0 |
10501 033,2 | ||
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
573 096,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания |
Всего, в том числе |
5972 504,5 |
6087 946,4 |
6987 607,8 |
8182 306,6 |
8702 167,0 |
9272 777,5 |
9886 096,3 |
10459 114,0 |
10459 702,6 |
10460 663,7 | |||
|
расходы областного бюджета |
5972 504,5 |
6087 946,4 |
6987 607,8 |
8182 306,6 |
8702 167,0 |
9272 777,5 |
9886 096,3 |
10459 114,0 |
10459 702,6 |
10460 663,7 | |||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов |
Всего, в том числе |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы областного бюджета |
7 773,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения |
Всего, в том числе |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 654,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
1 870,0 | |||
|
расходы областного бюджета |
1 692,0 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 770,0 |
1 654,0 |
1 870,0 |
1 870,0 |
1 870,0 | |||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
Основное
мероприятие 2.7. |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
Основное
мероприятие 2.Р1. |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
19 752,5 |
57 474,3 |
23 897,0 |
23 917,9 |
12 352,0 | |||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 000,0 |
19 752,5 |
57 474,3 |
23 897,0 |
23 917,9 |
12 352,0 | |||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
643 281,7 |
56 961,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70 185,1 |
56 961,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
573 096,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
Основное
мероприятие 2.13. |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 633,5 |
21 147,5 |
26 147,5 |
26 147,5 |
26 147,5 | |||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 633,5 |
21 147,5 |
26 147,5 |
26 147,5 |
26 147,5 | |||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
Основное мероприятие 2.14. Предоставление гранта "Бережливая инициатива" в форме субсидий государственным (муниципальным) учреждениям Нижегородской области, осуществляющим деятельность на территории Нижегородской области в сферах образования, здравоохранения и социальной защиты населения |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 759,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 759,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение":
3.3.1. В пункте 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение":
3.3.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3" цифры "2023" заменить цифрами "2024".
3.3.1.2.
Позиции "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 3 за счет
средств областного бюджета",
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" изложить в следующей
редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета |
Общий объем
средств областного бюджета на
реализацию Подпрограммы 3 составляет 254
864,9 тыс. рублей, из них: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы (в
2024 году) |
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
3.3.2.1. По тексту подпункта 3.3.2.1 "Характеристика текущего состояния" цифры "2023" заменить цифрами "2024".
3.3.2.2. В подпункте 3.3.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3" цифры "2023" заменить цифрами "2024".
3.3.2.3.
Подпункты 3.3.2.4 "Перечень основных
мероприятий Подпрограммы 3" и 3.3.2.5
"Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 3" изложить в следующей
редакции:
"3.3.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
3
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | ||||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего |
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
39 400,0 |
13 239,1 |
13 239,1 |
13 412,6 |
254 864,9 | ||||
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 230,3 |
676,6 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
18 630,1 | |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
1 812,2 |
1 741,5 |
1 730,5 |
1 730,5 |
1 730,5 |
17 157,1 | |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
5 017,3 |
7 367,1 |
7 396,1 |
7 396,1 |
7 396,1 |
65 521,4 | |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Прочие расходы |
2016-2018 |
МСП НО |
- |
6 029,4 |
8 157,5 |
5 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 435,2 | |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
402,0 |
413,0 |
413,0 |
413,0 |
3 954,9 | |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
296,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 142,8 | |
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МСП НО |
- |
- |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 521,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121 250,8 | |
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"* |
Прочие расходы |
2019 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"** |
Прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 691,5 |
1 969,2 |
1 969,2 |
2 142,7 |
7 772,6 |
*
Соглашением о реализации регионального
проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Нижегородская
область)" на территории Нижегородской
области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1,
заключенным между Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации
и министерством социальной политики
Нижегородской области, предусмотрено
мероприятие "Приобретение
автомобильного транспорта в целях
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации".
** Соглашением о реализации
регионального проекта "Разработка и
реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения
(Нижегородская область) " на
территории Нижегородской области от 23
декабря 2020 г. № 149-09-2021-115, заключенным
между Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации и
министерством социальной политики
Нижегородской области, предусмотрено
мероприятие "Создание системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами,
признанными нуждающимися в социальном
обслуживании".
3.3.2.5.
Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 3
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. |
Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" | ||||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости |
% |
0,2 |
0,4 |
0,8 |
1,2 |
1,6 |
2,0 |
2,5 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
2. |
Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям |
% |
5,6 |
6,0 |
9,5 |
22,2 |
38,9 |
54 |
61,1 |
66,7 |
66,7 |
66,7 |
67,2 |
67,2 |
3. |
Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области |
% |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу* |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15,0 |
28,9 |
42,0 |
0,0 |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
5. |
Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет* |
% |
0,7 |
1,0 |
1,4 |
1,9 |
2,4 |
3,0 |
3,5 |
4,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста |
годы |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
73,07 |
73,86 |
74,40 |
74,4 |
74,4 |
74,4 |
2. |
Количество районов Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
29 |
29 |
3. |
Число "мобильных бригад" (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
59 |
4. |
Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам* |
чел. |
4 500 |
5 000 |
4 000 |
2 500 |
1 492 |
1 000 |
500 |
50 |
- |
- |
- |
- |
* - индикатор
(непосредственный результат) прекратил
свое действие с 2021 года.".
3.3.2.4.
Подпункт 3.3.2.9 "Объем финансовых
ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы 3" изложить в следующей
редакции:
"3.3.2.9. Объем
финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3
предполагается осуществлять за счет
средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы 3
за счет средств
областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
всего |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
39 400,0 |
13 239,1 |
13 239,1 |
13 412,6 |
|
|
МСП НО |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
39 400,0 |
13 239,1 |
13 239,1 |
13 412,6 |
Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы 3
за счет всех
источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Итого: |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
Всего, в том числе: |
14 542,2 |
25 623,5 |
40 945,4 |
55 521,7 |
61 719,1 |
36 246,3 |
79 995,8 |
60 498,6 |
60 498,6 |
64 836,7 |
500 427,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
14 542,2 |
14 426,3 |
27 055,7 |
40 584,5 |
42 719,1 |
36 246,3 |
39 400,0 |
13 239,1 |
13 239,1 |
13 412,6 |
254 864,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
' 0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 024,1 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 000,0 |
0,0 |
40 595,8 |
47 259,5 |
47 259,5 |
51 424,1 |
205 538,9 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
|
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны |
Всего, в том числе: |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 230,3 |
676,6 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
18 630,1 | |
|
расходы областного бюджета |
4 349,6 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 751,5 |
1 928,2 |
1 230,3 |
676,6 |
1 730,3 |
1 730,3 |
1 730,3 |
18 630,1 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей |
Всего, в том числе: |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
1 812,2 |
1 741,5 |
1 730,5 |
1 730,5 |
1 730,5 |
17 157,1 | |
|
расходы областного бюджета |
1 818,2 |
805,5 |
899,0 |
2 689,6 |
2 199,6 |
1 812,2 |
1 741,5 |
1 730,5 |
1 730,5 |
1 730,5 |
17 157,1 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста |
Всего, в том числе: |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
5 017,3 |
7 367,1 |
7 396,1 |
7 396,1 |
7 396,1 |
65 521,4 | |
|
расходы областного бюджета |
7 899,0 |
5 339,8 |
1 967,6 |
4 287,7 |
11 454,6 |
5 017,3 |
7 367,1 |
7 396,1 |
7 396,1 |
7 396,1 |
65 521,4 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания |
Всего, в том числе: |
0,0 |
17 226,6 |
22 047,2 |
20 185,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
59 459,3 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
6 029,4 |
8 157,5 |
5 248,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19 435,2 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
11 197,2 |
13 889,7 |
14 937,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 024,1 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним |
Всего, в том числе: |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
402,0 |
413,0 |
413,0 |
413,0 |
3 954,9 | |
|
расходы областного бюджета |
333,7 |
342,1 |
398,1 |
542,1 |
342,1 |
355,8 |
402,0 |
413,0 |
413,0 |
413,0 |
3 954,9 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области" |
Всего, в том числе: |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
296,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 142,8 | |
|
расходы областного бюджета |
141,7 |
158,0 |
154,5 |
0,0 |
392,5 |
296,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 142,8 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан |
Всего, в том числе: |
0,0 |
0,0 |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 521,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121 250,8 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
13 727,5 |
26 065,3 |
26 402,1 |
27 534,6 |
27 521,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
121 250,8 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 3.Р3. |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
19 000,0 |
- |
- |
- |
- |
19 000,0 | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
19 000,0 |
- |
- |
- |
- |
19 000,0 | |
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
- |
- |
- |
- |
0,0 | |
Основное
мероприятие 3.Р3. |
Всего, в том числе: |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
42 287,3 |
49 228,7 |
49 228,7 |
53 566,8 |
194 311,5 | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 691,5 |
1 969,2 |
1 969,2 |
2 142,7 |
7 772,6 | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 595,8 |
47 259,5 |
47 259,5 |
51 424,1 |
186 538,9 | |
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*
Соглашением о реализации регионального
проекта "Разработка и реализация
программы системной поддержки и
повышения качества жизни граждан
старшего поколения (Нижегородская
область)" на территории Нижегородской
области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1,
заключенным между Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации
и министерством социальной политики
Нижегородской области, предусмотрено
мероприятие "Приобретение
автомобильного транспорта в целях
доставки лиц старше 65 лет, проживающих в
сельской местности, в медицинские
организации".
** Соглашением о реализации
регионального проекта "Разработка и
реализация программы системной
поддержки и повышения качества жизни
граждан старшего поколения
(Нижегородская область) " на
территории Нижегородской области от 23
декабря 2020 г. № 149 - 09 - 2021-115, заключенным
между Министерством труда и социальной
защиты Российской Федерации и
министерством социальной политики
Нижегородской области, предусмотрено
мероприятие "Создание системы
долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами,
признанными нуждающимися в социальном
обслуживании".".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области":
3.4.1.
Позиции "Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 4", "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 4 за счет
средств областного бюджета" и
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов Подпрограммы 4" пункта 3.4.1
"Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие
мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Нижегородской
области" изложить в следующей
редакции:
"Этапы и
сроки реализации |
Подпрограмма
реализуется в один этап. |
Объемы
бюджетных |
Общий объем
средств областного бюджета на
реализацию Подпрограммы 4 составляет 149
842 985,2 тыс. рублей, из них: |
Индикаторы
достижения цели и показатели |
Индикаторы
достижения цели |
3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
3.4.2.1. В подпункте 3.4.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4" слова "2023" заменить словами "2024".
3.4.2.2.
Подпункты 3.4.2.4 "Перечень основных
мероприятий Подпрограммы 4" и 3.4.2.5
"Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 4" изложить в следующей
редакции:
"3.4.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
4
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. |
|||||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего | |
Цель Подпрограммы 4: Реализация мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16585 398,3 |
17691 252,2 |
17539 740,3 |
13868 796,8 |
13829 411,4 |
149842 985,2 | |||||
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
13739 273,3 |
14787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14772 142,3 |
15278 237,0 |
15509 130,6 |
11777 442,5 |
11660 690,3 |
139323 806,8 | ||
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,1 | ||
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 г. № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области") |
прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
739,5 | ||
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт |
прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 701,4 |
60 507,4 |
74 362,6 |
75 618,5 |
76 755,6 |
335 945,5 | ||
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |
прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
483 213,4 |
567 339,3 |
458 150,2 |
451 776,5 |
463 857,0 |
2 424 336,4 | ||
|
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 723,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 723,1 | ||
Основное мероприятие 4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно |
прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1220 699,1 |
1628 623,0 |
1341 551,4 |
1407 413,8 |
1527 913,6 |
7 126 200,9 | ||
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
прочие расходы |
2019-2024 |
МСП НО |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 480,0 |
56 918,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
100 194,9 |
628 229,9 |
3.4.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы
4
№ п/п |
Наименование индикаторов достижения цели Подпрограммы 4 |
Единицы измерения индикаторов цели Подпрограмм |
Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Индикаторы | ||||||||||||||
1. |
Индикатор 1. Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
2. |
Индикатор 2. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
3,5 |
4 |
4,4 |
4,9 |
3. |
Индикатор 3. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 |
29 |
33 |
33 |
40,8 |
4. |
Индикатор 4. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта |
% |
|
|
|
|
|
|
|
- |
10,9 |
12,7 |
15,3 |
18 |
Непосредственные результаты | ||||||||||||||
1 |
Непосредственный результат |
чел. |
384 566 |
384 476 |
421 352 |
451 573 |
412 446 |
438 994 |
434 025 |
533 389 |
520 383 |
484 941 |
484 944 |
484 944 |
2 |
Непосредственный результат |
чел. |
1850 946 |
1892 023 |
2026 178 |
2011 876 |
1720 893 |
1658 430 |
1539 966 |
1625 038 |
1729 664 |
1514 954 |
1514 957 |
1514 957 |
".
3.4.2.3.
Подпункт 3.4.2.7 "Предоставление
субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области в рамках
Подпрограммы 4" изложить в следующей
редакции:
"3.4.2.7. Предоставление
субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований
Нижегородской области в рамках
Подпрограммы 4
Предоставление субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований Нижегородской области
настоящей Подпрограммой 4 не
предусмотрено.".
3.4.2.4.
Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема
финансовых результатов Подпрограммы
4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование
объема финансовых результатов
Подпрограммы 4
Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы
4
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
всего |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16585 398,3 |
17691 252,2 |
17539 740,3 |
13868 796,8 |
13829 411,4 |
|
|
МСП НО |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16581 675,2 |
17691 252,2 |
17539 740,3 |
13868 796,8 |
13829 411,4 |
|
|
УТЗН НО |
- |
- |
- |
-- |
|
3 723,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех
источников
Статус |
Наименование Подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Подпрограмма 4 |
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
17745 124,5 |
19083 199,0 |
17195 739,5 |
18104 339,9 |
19457 820,7 |
27405 787,9 |
30219 240,9 |
29229 663,4 |
25753 258,0 |
26329 |
|
|
расходы областного бюджета |
13739 668,2 |
14788 020,3 |
13242 082,6 |
13964 387,6 |
14594 227,5 |
16585 398,3 |
17691 252,2 |
17539 740,3 |
13868 796,8 |
13829 411,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
4005 456,3 |
4295 178,7 |
3953 656,9 |
4139 952,3 |
4863 593,2 |
10820 389,6 |
12527 988,7 |
11689 923,1 |
11884 461,2 |
12499 781,5 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Всего, в том числе |
4005 456,3 |
4295 178,7 |
3953 656,9 |
4139 952,3 |
3954 828,8 |
4136 042,6 |
4123 486,5 |
3483 401,9 |
3501 299,0 |
3520 351,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
4005 456,3 |
4295 178,7 |
3953 656,9 |
4139 952,3 |
3954 828,8 |
4136 042,6 |
4123 486,5 |
3483 401,9 |
3501 299,0 |
3520 351,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки |
Всего, в том числе |
13739 273,3 |
14787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14772 142,3 |
15278 |
15509 130,6 |
11777 442,5 |
11660 690,3 | |
|
расходы областного бюджета |
13739 273,3 |
14787 778,3 |
13241 991,8 |
13964 373,7 |
14592 747,0 |
14772 142,3 |
15278 |
15509 130,6 |
11777 442,5 |
11660 690,3 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Всего, в том числе |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,6 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим
гражданам процентной ставки по
льготному целевому кредиту на
газификацию домовладения |
Всего, в том числе |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
394,3 |
241,5 |
90,3 |
13,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83 335,9 |
88 271,2 |
103 134,2 |
103 134,3 |
103 134,1 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
48 701,4 |
60 507,4 |
74 362,6 |
75 618,5 |
76 755,6 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 634,5 |
27 763,8 |
28 771,6 |
27 515,8 |
26 378,5 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1804 424,6 |
2102 370,6 |
1831 697,2 |
1806 215,1 |
1854 513,1 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
486 936,5 |
567 339,3 |
458 150,2 |
451 776,5 |
463 857,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1317 488,1 |
1535 031,3 |
1373 547,0 |
1354 438,6 |
1390 656,1 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4352 958,2 |
5757 247,5 |
5363 559,2 |
5626 879,1 |
6108 640,4 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1220 699,1 |
1628 623,0 |
1341 551,4 |
1407 413,8 |
1527 913,6 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3132 259,1 |
4128 624,5 |
4022 007,8 |
4219 465,3 |
4580 726,8 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
910 244,4 |
2256 883,8 |
2869 628,1 |
2938 740,3 |
2938 288,0 |
3081 864,0 | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
1 480,0 |
56 918,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
156 545,5 |
100 194,9 | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
908 764,4 |
2199 965,3 |
2713 082,6 |
2782 194,8 |
2781 742,5 |
2981 669,1 | |
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области":
3.5.1.
Позиции "Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 5", "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 5 за счет
средств областного бюджета" и
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт
Подпрограммы 5 "Укрепление института
семьи в Нижегородской области"
изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 |
Сроки реализации Подпрограммы 5 - 2015-2024 годы в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета |
Общий объем
бюджетных ассигнований на реализацию
Подпрограммы 5 составляет 5 376 804,3 тыс.
рублей, из них: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы (в
2024 году): |
3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
3.5.2.1. В подпункте 3.5.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5" цифры "2023" заменить цифрами "2024".
3.5.2.2.
Подпункты 3.5.2.4 "Перечень основных
мероприятий Подпрограммы 5" и 3.5.2.5
"Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации
Подпрограммы 5" изложить в следующей
редакции:
"3.5.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
5
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | ||||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего |
Цели Подпрограммы 5: формирование семейно-ориентированной государственной политики |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
456 678,9 |
425 405,3 |
472 385,4 |
498 355,5 |
5 376 804,3 | ||||
Основное мероприятие 5.1. |
прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
40,5 |
1 040,5 |
40,5 |
40,5 |
40,5 |
5 586,7 | |
Основное мероприятие 5.2. |
прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
331 222,5 |
650 106,2 |
707 816,6 |
809 976,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 499 122,2 | |
Основное мероприятие 5.3. |
прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
224,5 | |
Основное мероприятие 5.4. |
прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
135,7 | |
Основное мероприятие 5.5. |
прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
17,2 |
10,2 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
86,4 | |
Основное мероприятие 5.6. |
прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
24 171,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
285 292,9 | |
Основное мероприятие 5.7. |
прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" |
прочие расходы |
2015-2024 |
МСП НО |
- |
- |
- |
- |
334 612,3 |
424 280,0 |
431 459,9 |
425 357,8 |
472 337,9 |
498 308,0 |
2 586 355,9 |
3.5.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные
результаты
реализации Подпрограммы 5
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" | ||||||||||||||
Индикаторы достижения цели | ||||||||||||||
1. |
Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы |
% |
8 |
8 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
2. |
Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов |
% |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
10 |
10 |
3. |
Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному* |
чел. |
1,003 |
1,003 |
1,003 |
1,005 |
1,024 |
1,009 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
Непосредственные результаты |
|
| ||||||||||||
1. |
Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей |
чел. |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
2. |
Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы |
ед. |
120 |
120 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
130 |
3. |
Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам |
чел. |
72 |
76 |
79 |
79 |
75 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
4. |
Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки" |
чел. |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
5. |
Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет |
чел. |
2 288 |
5 874 |
7 794 |
10 011 |
9 968 |
9 727 |
9 846 |
12 253 |
16 540 |
14 469 |
14 282 |
13 990 |
6. |
Количество женщин "группы риска" отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы |
чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. |
Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью** |
чел. |
1 397 |
1 360 |
1 057 |
1 160 |
1 339 |
1 005 |
1 110 |
732 |
1 073 |
- |
- |
- |
8. |
Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 316 |
20 026 |
24 574 |
27 564 |
27 564 |
27 564 |
9. |
Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
18 480 |
10. |
Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
974 |
2 008 |
974 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
11. |
Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
* Пункт
соглашения о достижении показателя
"Отношение численности третьих или
последующих детей", родившихся в
отчетном финансовом году, к численности
детей указанной категории, родившихся в
предшествующем году, исключен с 2020 года.
В соответствии с дополнительным
соглашением к Соглашению о
предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской
Федерации от 29 января 2019 г. № 149-08-2019-143 №
149-08-2019-143/1 показатель результативности
изменен на значение результата
регионального проекта (приложение № 4).
** Единовременные пособия при всех формах
устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью, с 1
января 2022 г. переданы в Пенсионный фонд
Российской Федерации.".
3.5.2.3.
Подпункт 3.5.2.7 "Предоставление
субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области в рамках
Подпрограммы 5" изложить в следующей
редакции:
"3.5.2.7. Предоставление
субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований
Нижегородской области в рамках
Подпрограммы 5
Предоставление субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований Нижегородской области
настоящей Подпрограммой 5 не
предусмотрено.".
3.5.2.4.
Подпункт 3.5.2.9 "Обоснование объема
финансовых ресурсов Подпрограммы 5"
изложить в следующей редакции:
"3.5.2.9.
Обоснование объема финансовых ресурсов
Подпрограммы 5
Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы
5
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
всего |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
456 678,9 |
425 405,3 |
472 385,4 |
498 355,5 |
5376 804,3 |
|
|
МСП НО |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
456 678,9 |
425 405,3 |
472 385,4 |
498 355,5 |
5376 804,3 |
Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы 5
за счет всех
источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
688 889,5 |
1 063 093,90 |
1186 583,4 |
1257 351,2 |
1301 677,7 |
1530 947,6 |
1642 604,7 |
1694 261,3 |
1882 098,4 |
1987 068,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
369 960,3 |
688 580,6 |
752 561,5 |
858 072,3 |
381 803,9 |
473 000,6 |
456 678,9 |
425 405,3 |
472 385,4 |
498 355,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
318 929,2 |
374 513,3 |
434 021,9 |
399 278,9 |
919 873,8 |
1057 947,0 |
1185 925,8 |
1268 856,0 |
1409 713,0 |
1488 712,7 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни |
Всего, в том числе |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
40,5 |
1 040,5 |
40,5 |
40,5 |
40,5 | |
|
расходы областного бюджета |
988,0 |
953,8 |
1 029,2 |
1 395,2 |
18,0 |
40,5 |
1 040,5 |
40,5 |
40,5 |
40,5 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия |
Всего, в том числе |
631 545,8 |
999 032,5 |
1114 797,4 |
1190 527,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
331 222,5 |
650 106,2 |
707 816,6 |
809 976,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
300 323,3 |
348 926,3 |
406 980,8 |
380 550,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
42,0 |
52,5 |
60,0 |
70,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" |
Всего, в том числе |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
28,5 |
33,0 |
35,7 |
38,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций |
Всего, в том числе |
422,4 |
498,5 |
390,2 |
360,5 |
344,6 |
248,4 |
358,1 |
237,6 |
246,9 |
246,9 | |
|
расходы областного бюджета |
17,2 |
10,2 |
10,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 |
7,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
405,2 |
488,3 |
380,2 |
353,5 |
337,6 |
241,4 |
351,1 |
230,6 |
239,9 |
239,9 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
Всего, в том числе |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
24 171,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
37 662,1 |
37 424,9 |
43 610,0 |
46 584,7 |
47 166,6 |
48 673,1 |
24 171,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью |
Всего, в том числе |
18 200,7 |
25 098,7 |
26 660,9 |
18 374,8 |
23 537,1 |
19 799,0 |
24 148,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
18 200,7 |
25 098,7 |
26 660,9 |
18 374,8 |
23 537,1 |
19 799,0 |
24 148,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 5.Р1. Региональный проект
"Финансовая поддержка семей при
рождении детей" |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1230 611,4 |
1462 186,6 |
1592 885,8 |
1693 983,2 |
1881 811,0 |
1986 780,8 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
334 612,3 |
424 280,0 |
431 459,9 |
425 357,8 |
472 337,9 |
498 308,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
895 999,1 |
1037 906,6 |
1161 425,9 |
1268 625,4 |
1409 473,1 |
1488 472,8 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области":
3.6.1.
Позиции "Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 6", "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 6 за счет
средств областного бюджета" и
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" пункта 3.6.1 "Паспорт
Подпрограммы 6 "Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в Нижегородской области"
изложить в новой редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 |
Подпрограмма
6 реализуется в 2015-2024 годах в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета |
Общий объем
бюджетных ассигнований на реализацию
Подпрограммы 6 составляет 323 320,6 тыс.
рублей, из них: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы
достижения цели: 1) количество
социально ориентированных
некоммерческих организаций, получивших
финансовую поддержку, ед. (в 2024 году - 50); 3)
количество сообщений в средствах
массовой информации и сети Интернет, в
том числе на официальных сайтах органов
власти (государственных органов), о
деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, ед. (в 2024
году - 1 651)". |
3.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":
3.6.2.1. В подпункте 3.6.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6" цифры "2023" заменить цифрами "2024".
3.6.2.2. Подпункт 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6" и 3.6.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
6
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (годы) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | ||||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Всего |
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,4 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
323 320,6 | ||||
Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Прочие расходы |
2015-2018 |
управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) |
2 865,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 430,7 | |
|
|
2019-2024 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 521,7 |
14 291,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 813,4 | |
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ) |
Прочие расходы |
2015-2018 |
управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 931,0 | |
|
|
2019-2024 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34 521,8 |
35 751,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
270 447,6 | |
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2018 |
управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО) |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 532,6 | |
|
|
2019 |
управление делами Правительства Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
165,3 | |
|
|
2019-2024 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 | |
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МВР и МП НО, ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию) |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МВР и МП НО |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МВР и МП НО |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733, и Указом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области" |
Прочие расходы |
2021-2024 |
МВР и МП НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.6.2.5. Индикаторы
достижения цели и
непосредственные
результаты Подпрограммы 6
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата | ||||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 | |
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
|
| |||||||||||||
|
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. |
Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области |
ед. |
4 000 |
4 242 |
4 041 |
4 092 |
4 098 |
4 104 |
3 952 |
3 980 |
3 985 |
3 990 |
3 995 |
3 858 | |
2. |
Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года |
ед. |
100 |
114 |
136 |
137 |
138 |
139 |
151 |
152 |
153 |
154 |
155 |
150 | |
|
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. |
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку |
ед. |
35 |
25 |
57 |
35 |
41 |
37 |
69 |
70 |
50 |
50 |
50 |
50 | |
2. |
Количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6 |
ед. |
- |
- |
- |
- |
-- |
- |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 | |
3. |
Количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
1 651 |
".
3.6.2.3.
Подпункт 3.6.2.7 "Предоставление
субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области в рамках
Подпрограммы 6" изложить в следующей
редакции:
"3.6.2.7. Предоставление
субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований
Нижегородской области в рамках
Подпрограммы 6
Предоставление субсидий из областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований Нижегородской области
настоящей Подпрограммой 6 не
предусмотрено.".
3.6.2.4. Подпункт 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.6.2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов
Ресурсное
обеспечение реализации Подпрограммы 6
за счет средств
областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма 6 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области |
всего |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
323 320,6 |
|
|
МВР и МП НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
297 261,0 |
|
|
управление делами Правительства Нижегородской области |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 059,6 |
Прогнозная оценка
расходов на реализацию Подпрограммы
6
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 6 |
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
23 151,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
97 473,9 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
6 365,8 |
5 666,7 |
6 787,7 |
7 074,1 |
47 208,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
16 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 430,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное
мероприятие 6.1. |
Всего, в том числе |
19 651,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
11 521,7 |
14 291,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
2 865,6 |
2 521,7 |
2 521,7 |
2 521,7 |
11 521,7 |
14 291,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
16 786,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное
мероприятие 6.2. Предоставление социально
ориентированным некоммерческим
организациям грантов в форме субсидий на
реализацию общественно полезных
(социальных) проектов (программ) |
Всего, в том числе |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
34 521,8 |
35 751,8 |
97 473,9 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 | |
|
расходы областного бюджета |
3 365,6 |
2 521,8 |
3 521,8 |
3 521,8 |
34 521,8 |
35 751,8 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 |
50 043,5 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 430,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области |
Всего, в том числе |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
134,6 |
623,2 |
744,2 |
1 030,6 |
165,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области") |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733, и Указом Губернатора Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.7. В подразделе 3.7 "Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области":
3.7.1.
Позиции "Этапы и сроки реализации
Подпрограммы 7", "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы за счет
средств областного бюджета в тыс.
рублей" и "Индикаторы достижения
цели Подпрограммы" пункта 3.7.1
"Паспорт Подпрограммы 7 "Улучшение
условий и охраны труда в Нижегородской
области" изложить в следующей
редакции:
"Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7 |
Подпрограмма реализуется в один этап, в течение 2018-2020 годов |
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета в тыс. рублей |
Общий объем
бюджетных ассигнований на реализацию
Подпрограммы 7 составляет 405,0 тыс. рублей,
из них: |
Индикаторы достижения цели Подпрограммы* |
Индикаторы в
2020 году: |
3.7.2. Подпункт 3.7.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7" пункта 3.7.2 "Текстовая часть Подпрограммы 7" изложить в следующей редакции:
"3.7.2.4. Перечень
основных мероприятий Подпрограммы
7
Информация об основных
мероприятиях Подпрограммы 7 приведена в
подразделе 2.4 Программы, а также в
таблице 5 настоящей Подпрограммы.
Таблица
5
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (тыс. рублей) за счёт средств областного бюджета | |||
|
|
|
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
Всего |
Цель Подпрограммы 7: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости |
0,0 |
0,0 |
405,0 |
405,0 | ||||
Задача 1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||
1. |
Координация проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах в организациях Нижегородской области, в том числе в рамках реализации предупредительных мер за счёт средств социального страхования. |
- |
2018-2020 |
ОИВ; ОМСУ (при условии участия); работодатели - члены НАПП (при условии участия); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию), УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Координация обучения по 72-часовой дополнительной профессиональной программе экспертов организаций области, осуществляющих специальную оценку условий труда |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3. |
Проведение государственной экспертизы условий труда, в том числе в целях оценки качества специальной оценки условий труда |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Задача 2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||
4. |
Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей, в том числе членов НАПП, с численностью работников свыше 1000 человек, на заседаниях областной межведомственной комиссии по охране труда (по плану комиссии) |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Рассмотрение состояния условий и охраны труда у работодателей с численностью работников менее 1000 человек, а также подведомственных муниципальных организаций на заседаниях муниципальных межведомственных комиссий по охране труда |
- |
2018-2020 |
ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6. |
Методическое обеспечение и координация непрерывного совершенствования корпоративных систем управления охраной труда с учётом Типового положения о системе управления охраной труда, утверждённого приказом Минтруда России от 19 августа 2016 г. № 438н, международных и национальных стандартов, рекомендаций областной межведомственной комиссии по охране труда, содействие в проведении сертификации систем управления охраной труда |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО; ОИВ
НО; ОМСУ (в отношении подведомственных
организаций); ГИТ НО; (по согласованию);
НАПП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7. |
Анализ причин смертельных несчастных случаев, имевших место в организациях координируемых видов экономической деятельности с наибольшим общественным резонансом, а также принятых работодателями корректирующих мер по итогам соответствующих расследований на рабочих совещаниях в ОИВ, с последующим информированием областной межведомственной комиссии по охране труда |
- |
2018-2020 |
ОИВ НО, ГИТ НО
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8. |
Координация мероприятий по охране труда в подведомственных государственных и муниципальных организациях (с учётом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н) |
- |
2018-2020 |
ОИВ НО; ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9. |
Реализация предусмотренных коллективными договорами и локальными нормативными актами инженерно-технических мероприятий по улучшению условий и охране труда (с учётом Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. № 181н) |
- |
2018-2020 |
Работодатели -
члены НАПП, в том числе предприятия
транспортного машиностроения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10. |
Поддержание материально-технического оснащения служб охраны труда, обеспечение их численности и функционально-структурных характеристик в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и рекомендациями Минтруда России |
- |
2018-2020 |
Работодатели - члены НАПП (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11. |
Содействие развитию общественного контроля за соблюдением требований охраны труда, в том числе уполномоченными по охране труда профсоюзов (трудовых коллективов) |
- |
2018-2020 |
Облсовпроф |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12. |
Координация оснащения государственных бюджетных учреждений здравоохранения оборудованием для проведения медицинских осмотров, обеспечение подготовки (переподготовки) и повышения квалификации врачей-профпатологов |
- |
2018-2020 |
Министерство здравоохранения НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13. |
Осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе государственных нормативных требований охраны труда |
- |
2018-2020 |
ОИВ НО; ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения |
0,0 |
0,0 |
120,0 |
120,0 | ||||
14. |
Ведение банка данных образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15. |
Согласование рабочих учебных планов и программ обучения по охране труда образовательных организаций области, аккредитованных на проведение обучения по охране труда работодателей и работников |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16. |
Информационное и методическое содействие аккредитованным образовательным организациям в осуществлении обучения по охране труда и профессиональной переподготовки по техносферной безопасности, участие в заседаниях комиссий по проверке знаний требований охраны труда и аттестационных комиссиях. |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17. |
Обеспечение учёта необходимого материально-технического и кадрового обеспечения при осуществлении лицензионного контроля в образовательных организациях области, осуществляющих обучение по охране труда |
- |
2018-2020 |
МОНиМП НО и УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18. |
Обучение по охране труда и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов, повышение квалификации и профессиональная переподготовка специалистов по охране труда |
- |
2018-2020 |
Работодатели -
члены НАПП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19. |
Информационное и методическое содействие учреждениям высшего профессионального образования в подготовке студентов по специальностям "Техносферная безопасность", "Безопасность технологических процессов и производств" и направлениям подготовки (специальностям) по обеспечению безопасности производственной деятельности |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20. |
Организация и координация обучения по охране труда, отдельных категорий застрахованных - руководителей государственных (муниципальных) учреждений, членов комитетов (комиссий) по охране труда, уполномоченных по охране труда |
- |
2018-2020 |
ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию); УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21. |
Координация обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников подведомственных учреждений |
- |
2018-2020 |
ОИВ НО; ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22. |
Повышение квалификации экспертов по программе "Проведение государственной экспертизы условий труда для сотрудников органов исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации" |
- |
2020-2020 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
96,0 |
|
|
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
24,0 |
24,0 |
Основное мероприятие 4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||
23. |
Актуализация Закона Нижегородской области от 3 февраля 2010 г. № 9-З "Об охране труда в Нижегородской области" |
- |
2019 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
24. |
Разработка государственной программы "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области " |
- |
2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда |
0,0 |
0,0 |
285,0 |
285,0 | ||||
25. |
Реализация мероприятий подпрограммы "Безопасный труд", планируемой к включению в федеральную государственную программу "Содействие занятости населения", утверждённую постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298, направленные на формирование культуры безопасного труда |
|
2018-2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26. |
Мониторинг состояния условий и охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории области с подготовкой ежегодного информационного бюллетеня (доклада) по вопросам охраны и условий труда в Нижегородской области |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27. |
Обеспечение актуализации материалов для раздела "Охрана труда в Нижегородской области" официального интернет-сайта Правительства Нижегородской области |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28. |
Координация и участие в реализации ежегодных информационных мероприятий, посвящённых Всемирному дню охраны труда 28 апреля |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО; ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29. |
Участие в информационных мероприятиях ежегодной Всероссийской недели охраны труда (г. Сочи) |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30. |
Участие в ежегодном Всероссийском совещании по вопросам охраны труда с органами исполнительной власти по труду субъектов Российской Федерации |
- |
2020, 2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31. |
Участие в ежегодном совещании по вопросам охраны труда с органами исполнительной власти по труду регионов, входящих в состав Приволжского федерального округа |
- |
2020, 2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
32. |
Участие в Международной специализированной выставке "Безопасность и Охрана труда" (ВДНХ, г.Москва) |
- |
2020, 2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33. |
Проведение ежегодной научно-практической областной Конференции по актуальным вопросам охраны труда и применения средств индивидуальной защиты (в рамках специализированной выставки "Безопасность. Охрана. Спасение"/ SENTEX) |
- |
2018-2020 |
МСП НО |
0,0 |
0,0 |
285,0 |
285,0 |
|
|
|
|
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34. |
Содействие работодателям области во внедрении передового опыта в сфере безопасности и охраны труда, программ "нулевого травматизма" (VISION ZERO) и "бережливого производства" (по отдельному плану, утверждённому областной межведомственной комиссией по охране труда). Изучение, обобщение и трансляция передового опыта в сфере безопасности и охраны труда организаций, внедряющих современные системы управления охраной труда (в том числе программы нулевого травматизма и стандарты высокой социальной ответственности бизнеса) |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО; НАПП
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
35. |
Координация и участие в обсуждении актуальных вопросов охраны труда в рамках информационных семинаров, круглых столов, бизнес-тренингов на базе аккредитованных образовательных организаций и предприятий области |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО; ГИТ НО (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
36. |
Пропаганда вопросов охраны труда и осуществление мотивации на безопасный труд, в т.ч. приобретение информационно-справочных систем, плакатов и знаков безопасности, оснащение уголков по охране труда, проведение корпоративных мероприятий информационного характера (дней охраны труда, деловых игр, бизнес-тренингов и др.) |
- |
2018-2020 |
Работодатели -
члены НАПП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37. |
Обсуждение актуальных вопросов и обмен опытом по охране труда в рамках рабочей группы по охране труда и промышленной безопасности при НАПП (по плану группы) |
- |
2018-2020 |
НАПП |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
38. |
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" в номинациях "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы и непроизводственной сферы" |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО, НАПП
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39. |
Проведение регионального конкурса детских рисунков "Охрана труда глазами детей" и обеспечение участия призёров во Всероссийской Неделе охраны труда (г. Сочи) |
- |
2020, 2020 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40. |
Пропаганда актуальных вопросов охраны труда в средствах массовой информации, подведомственных органам местного самоуправления Нижегородской области |
- |
2018-2020 |
ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41. |
Проведение ежегодных конкурсов среди уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда на уровне предприятий, областных организаций профсоюзов и профобъединений |
- |
2018-2020 |
Облсовпроф |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42. |
Проведение ежегодных муниципальных смотров-конкурсов на лучшую организацию работы по охране труда |
- |
2018-2020 |
ОМСУ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43. |
Проведение отраслевых совещаний по актуальным вопросам состояния условий и охраны труда в организациях Нижегородской области |
- |
2018-2020 |
ОИВ; УТЗН НО; ГИТ НО (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44. |
Проведение зональных совещаний по актуальным вопросам улучшения условий и охраны труда на территории муниципальных районов и городских округов Нижегородской области |
- |
2018-2020 |
ОМСУ (по согласованию); УТСЗН НО (при условии участия) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
45. |
Проведение информационно-методических семинаров с руководителями, экспертами, преподавателями аккредитованных организаций, осуществляющими специальную оценку условий труда, обучение по охране труда, аутсорсинг и сертификацию по охране труда |
- |
2018-2020 |
УТЗН НО; МОНиМП НО и ГИТ НО (по согласованию); ГУ - НРО ФСС РФ (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.8. В подразделе 3.9 "Подпрограмма 10 Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области":
3.8.1.
Позицию "Объемы и источники
финансирования Подпрограммы 10" пункта
3.9.1 "Паспорт подпрограммы 10
"Развитие системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в
том числе детей-инвалидов в
Нижегородской области" изложить в
следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 10 |
Общий объем
финансирования Подпрограммы 10
составляет 154 273,8 тыс. рублей, из них: |
3.8.2. В пункте 3.9.2 "Текстовая часть Подпрограммы 10":
3.8.2.1. Таблицу 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы 10" подпункта 3.9.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 10" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень
мероприятий Подпрограммы 10
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИМОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятия |
Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | ||||||||
|
|
|
|
|
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Всего | |||
1 |
Цель Подпрограммы 10: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области |
19 865,4 |
15 106,1 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 |
68 394,5 | ||||||
2 |
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
3 |
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области |
прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО; МО НО; МК НО, МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО |
19 865,4 |
15 106,1 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 |
68 394,5 | |||
4 |
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
прочие расходы |
2020-2024 |
УТЗН НО |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||
5 |
Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
прочие расходы |
2020-2024 |
МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.8.2.2.
Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы за счет средств
областного бюджета" и таблицу 4
"Прогнозная оценка расходов
Подпрограммы 10 за счет всех
источников" подпункта 3.9.2.9
"Обоснование объема финансовых
ресурсов Подпрограммы 10" изложить в
следующей редакции:
"Таблица 3.
Ресурсное обеспечение реализации
Подпрограммы за
счет средств областного бюджета
Статус |
Наименование |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.) 2020 год |
Расходы (тыс. руб.) 2021 год |
Расходы (тыс. руб.) 2022 год |
Расходы (тыс. руб.) 2023 год |
Расходы (тыс. руб.) 2024 год |
Расходы (тыс. руб.) ВСЕГО |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
"Подпрограмма 10 |
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
Всего: |
19 865,4 |
15 106,1 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 |
68 394,5 |
|
|
МСП НО |
3 651,6 |
2 171,3 |
2 078,9 |
2 000,3 |
2 000,3 |
11 902,4 |
|
|
МК НО |
1 723,8 |
1 756,8 |
1 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
8 217,3 |
|
|
МС НО |
1 585,2 |
1 756,7 |
1 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
8 078,6 |
|
|
УТЗН НО |
936,0 |
936,0 |
720,7 |
720,7 |
720,7 |
4 034,1 |
|
|
МЗ НО |
1 740,2 |
1 756,7 |
1 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
8 233,6 |
|
|
МОН и МП НО |
2 228,6 |
2 228,6 |
2 157,1 |
2 157,1 |
2 157,1 |
10 928,5 |
|
|
МИТ и С НО |
8 000,0 |
4 500,0 |
4 500,0 |
0,0 |
0,0 |
17 000,0 |
Таблица 4. Прогнозная
оценка расходов
Подпрограммы 10 за
счет всех источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
|
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Подпрограмма 10 |
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
Всего, в том числе |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 057,1 |
9 614,8 |
9 614,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
19 865,4 |
15 106,1 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
28 251,7 |
28 763,9 |
28 863,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области |
Всего, в том числе |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 057,1 |
9 614,8 |
9 614,8 | |
|
расходы областного бюджета |
19 865,4 |
15 106,1 |
14 193,4 |
9 614,8 |
9 614,8 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
28 251,7 |
28 763,9 |
28 863,7 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
Всего, в том числе |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.8.3. Приложение 2 к подпрограмме 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к подпрограмме 10 "Развитие системы
комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов
в Нижегородской области"
Детализированный
перечень мероприятий Подпрограммы
10
№ |
Наименование мероприятия |
Сроки реализации мероприятия |
Исполнители мероприятия |
Ожидаемый результат реализации мероприятия |
|
Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
Всего |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
Средства федера- льного бюджета |
Средства бюджета Нижего- родской области |
Средства бюджетов муници- пальных образо- ваний Нижего- родской области |
Средства из внебюд- жетных источ- ников |
Номер целевого показателя (индикатора), на достижение которого направлены мероприятия | ||||||||||||||||||
|
Всего |
154 273,8 |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 057,1 |
9 614,8 |
9 614,8 |
85 879,3 |
68 394,5 |
0,0 |
0,0 |
| |||||||||||||||||||||
|
Определение потребности
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
реабилитационных и абилитационных
мероприятиях, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное меро- приятие 10.1. |
Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||
10.1.1. |
Отработка механизмов оптимальной маршрутизации реабилитационного (абилитационного) процесса |
2020-2021 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, БМСЭ НО |
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Нижегородской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2024 году -
90%); |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||||||||||||||
10.1.2. |
Проведение оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области |
2020-2024 |
МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, БМСЭ НО |
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Нижегородской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2024 году -
90%); |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||||||||||||||||
Основное меро-
приятие |
Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
154 273,8 |
48 117,1 |
43 870,0 |
43 057,1 |
9 614,8 |
9 614,8 |
85 879,3 |
68 394,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||
10.2.1. |
Оснащение областного центра для инвалидов (ГБУ "НОРЦИ") медицинским и реабилитационным оборудованием |
2020 |
МСП НО |
увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2024 году - 90%) |
682,4 |
682,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
505,0 |
177,4 |
0,0 |
0,0 |
1 |
||||||||||||||||||
10.2.2. |
Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дом" Сормовского района города Нижнего Новгорода" |
2020 |
МСП НО |
увеличение доли
детей-инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности детей-инвалидов
Нижегородской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети) (в 2020
году - 85 %., в 2024 году - 95%); |
1 849,1 |
1 849,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 368,3 |
480,8 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||||||||||||
10.2.3. |
Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений системы социальной защиты населения Нижегородской области в целях реализации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов (в том числе с применением технологии сопровождаемого проживания) |
2020-2024 |
МСП НО |
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Нижегородской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2024 году -
90%); |
13 199,5 |
1 850,2 |
4 560,5 |
4 788,8 |
1 000,0 |
1 000,0 |
8 383,4 |
4 816,1 |
0,0 |
0,0 |
1, 4 |
||||||||||||||||||
10.2.4. |
Приобретение реабилитационного оборудования для оказания услуг психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи детям с инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи детям от 3 до 7 лет, на базе ГБУ ДО Нижегородской области "Центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи" |
2020-2024 |
МОНиМП НО |
увеличение доли детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - 70 %., в 2024 году - 80%) |
27 845,2 |
8 071,6 |
7 671,6 |
8 287,8 |
2 157,1 |
1 657,1 |
17 948,7 |
9 896,5 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||||||||||||
10.2.5. |
Оснащение оборудованием организаций социального обслуживания Нижегородской области в целях развития технологии сопровождаемого проживания |
2020-2022 |
МСП НО |
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Нижегородской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2024 году -
90%); |
3 017,7 |
1 939,1 |
500,0 |
578,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 017,7 |
0,0 |
0,0 |
1, 2, 8 |
||||||||||||||||||
10.2.6. |
Приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря в целях организации мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов |
2020-2024 |
МС НО |
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Нижегородской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2024 году -
90%); |
20 306,2 |
5 212,7 |
6 256,8 |
6 078,9 |
1378,9 |
1378,9 |
13 107,5 |
7 198,7 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||||||||||||||||
10.2.7. |
Оснащение реабилитационным оборудованием организаций культуры для проведения абилитационных мероприятий для детей |
2020-2024 |
МК НО |
увеличение доли
детей-инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности детей-инвалидов
Нижегородской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети) (в 2020
году - 85 %., в 2024 году - 95%); |
23 123,4 |
6 629,9 |
6 756,8 |
6 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
14 906,1 |
8 217,3 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||||||||||||
10.2.8. |
Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием медицинских организаций для реализации медицинской реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (медицинское оборудование только в 2020 году) |
2020-2024 |
МЗ НО |
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Нижегородской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2024 году -
90%); |
23 186,5 |
6 693,1 |
6 756,7 |
6 578,9 |
1 578,9 |
1 578,9 |
14 952,8 |
8 233,7 |
0,0 |
0,0 |
1, 2 |
||||||||||||||||||
10.2.9. |
Приобретение оборудования для оказания услуг ранней помощи для детей раннего возраста от 0 до 7 лет в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области |
2020-2024 |
МСП НО |
увеличение доли детей целевой
группы, получивших услуги ранней помощи,
в общем количестве детей субъекта
Нижегородской области, нуждающихся в
получении таких услуг (в 2020 году - 70%, в 2024
году - 80%); |
5 430,4 |
900,0 |
1 617,6 |
1 212,2 |
850,3 |
850,3 |
2 784,3 |
2 646,1 |
0,0 |
0,0 |
3, 4 |
||||||||||||||||||
10.2.10. |
Организация обучения специалистов технологиям и методикам оказания услуг по реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов |
2020-2024 |
МСП НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2024 году -76 %) |
2 104,9 |
1304,9 |
250,0 |
250,0 |
150,0 |
150,0 |
1340,6 |
764,3 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||||||||||||
10.2.11. |
Организация обучения специалистов по адаптивной физической культуре и спорту |
2020-2024 |
МС НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2024 году - 76%) |
2 284,1 |
884,1 |
500,0 |
500,0 |
200,0 |
200,0 |
1 404,2 |
879,9 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||||||||||||
10.2.12. |
Организация обучения педагогических работников по вопросам применения методик по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в части психолого- педагогических мероприятий |
2020-2024 |
МОНиМП НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2024 году - 76%) |
2 600,0 |
500,0 |
900,0 |
700,0 |
0,0 |
500,0 |
1 568,0 |
1 032,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||||||||||||
10.2.13. |
Организация обучения специалистов государственных казенных учреждений центров занятости населения Нижегородской области (повышение квалификации по сопровождению инвалидов при трудоустройстве) |
2020-2024 |
УТЗН НО |
увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2024 году - 76%) |
11 644,4 |
3 600,0 |
3 600,0 |
3 003,0 |
720,7 |
720,7 |
7 610,4 |
4 034,0 |
0,0 |
0,0 |
5 |
||||||||||||||||||
10.2.14. |
Развитие единого портала для граждан с инвалидностью, в том числе в рамках обучения использованию сервисов "Цифровой экономики" |
2020 |
МИТиС НО |
увеличение доли
детей-инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, общей
численности детей-инвалидов
Нижегородской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети) (в 2020
году - 85%., в 2024 году - 95%); |
5 000,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||||||||||||||||
10.2.15. |
Разработка игры-путеводителя для детей-инвалидов "Простые госуслуги" |
2020 |
МИТиС НО |
увеличение доли
детей-инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности детей-инвалидов
Нижегородской области, имеющих такие
рекомендации в индивидуальной программе
реабилитации или абилитации (дети) (в 2020
году - 85%., в 2024 году - 95%); |
3 000,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
||||||||||||||||||
10.2.16. |
Развитие навыков пользования компьютерной, мобильной техникой и цифровыми сервисами среди инвалидов по зрению |
2021-2022 |
МИТиС НО |
увеличение доли инвалидов, в
отношении которых осуществлялись
мероприятия по реабилитации и (или)
абилитации, в общей численности
инвалидов Нижегородской области,
имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2024 году -
86%); |
9 000,0 |
0,0 |
4500,0 |
4500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1,2 |
||||||||||||||||||
Основное меро- приятие 10.3. |
Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||
10.3.1. |
Семинары, направленные на построение профессиональной карьеры |
2020-2024 |
УТЗН НО |
увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
||||||||||||||||||
10.3.2. |
Профдиагностические консультации с целью подбора профессий для трудоустройства или профобучения с учетом ограничений по состоянию здоровья |
2020-2024 |
УТЗН НО |
увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2024 - 44,7%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
||||||||||||||||||
10.3.3. |
Семинары тренинги, направленные на осознание реальной оценки своего положения на рынке труда и формирования адекватных социальных и профессиональных установок |
2020-2024 |
УТЗН НО |
увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2024 - 44,7%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
||||||||||||||||||
10.3.4. |
Оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов |
2020-2024 |
УТЗН НО |
увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2024 - 44,7%) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
||||||||||||||||||
Основное меро- приятие 10.4. |
Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||
10.4.1. |
Правовое регулирование реализации ИПРА инвалидов, ИПРА детей-инвалидов по направлениям реабилитации |
2020-2024 |
МСП
НО, МОНиМП НО, МЗ НО, |
увеличение
доли инвалидов, в отношении которых
осуществлялись мероприятия по
реабилитации и (или) абилитации, в общей
численности инвалидов Нижегородской
области, имеющих такие рекомендации в
индивидуальной программе реабилитации
или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году -
86%); |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
||||||||||||||||||
10.4.2. |
Нормативное правовое регулирование деятельности организаций, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги лицам с инвалидностью |
2020-2024 |
МСП
НО, |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
||||||||||||||||||
10.4.3. |
Нормативное регулирование деятельности организаций, включенных в систему комплексной реабилитации или Нижегородской области и формирования учета количества лиц с инвалидностью, получающих мероприятия комплексной реабилитации |
2020-2024 |
МСП
НО, МОНиМП НО, |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
||||||||||||||||||
10.4.4. |
Внесение изменений в Программу развития здравоохранения Нижегородской области |
2020-2024 |
МЗ НО |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
||||||||||||||||||
10.4.5. |
Актуализация приказов по медицинским организациям |
2020-2024 |
МЗ НО |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
||||||||||||||||||
10.4.6. |
Создание региональной информационной базы детей, нуждающихся в услугах ранней помощи. Формирование и актуализация региональной базы данных организаций, оказывающих услуги ранней помощи (медицинских, образовательных организаций и организаций социального обслуживания), а также психолого- медико- педагогических комиссий |
2020-2024 |
МСП
НО, МОНиМП НО, |
нормативное правовое регулирование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,4 |
".
3.8.4. Дополнить подпрограмму 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" приложением 3 следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к подпрограмме 10 "Развитие
системы комплексной реабилитации
и абилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов в Нижегородской
области"
Общий объем расходов на
выполнение мероприятий
в 2022 году по
показателям Подпрограммы 10
Общий объем расходов на выполнение мероприятий региональной программы по показателям | ||||||||
Целевой показатель региональной программы |
Сроки реализации мероприятия |
Исполнители мероприятия |
Всего |
Средства федерального бюджета |
Средства бюджета субъекта Российской Федерации |
Средства бюджетов муниципальных образований субъекта Российской Федерации |
Средства из внебюджетных источников |
Номер целевого показателя (индикатора) региональной программы(1), на достижение которого направлены мероприятия |
Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) |
2022 |
министерство социальной политики Нижегородской области, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, министерство здравоохранения Нижегородской области, министерство спорта Нижегородской области, министерство культуры Нижегородской области, управление по труду и занятости населения Нижегородской области |
20 189 681,06 |
15 344 164,00 |
4 845 517,06 |
0,00 |
0,00 |
1 |
Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) |
2022 |
министерство социальной политики Нижегородской области, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, министерство здравоохранения Нижегородской области, министерство спорта Нижегородской области, министерство культуры Нижегородской области, управление по труду и занятости населения Нижегородской области |
17 788 855,74 |
13 519 536,00 |
4 269 319,74 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Общий объем расходов на выполнение мероприятий региональной программы |
37 978 536,80 |
28 863 700,00 |
9 114 836,80 |
0,00 |
0,00 |
1; 2 |
".
3.9.
Дополнить подразделом 3.10
"Подпрограмма 11 "Укрепление
материально-технической базы
учреждений, подведомственных
министерству социальной политики
Нижегородской области" следующего
содержания:
"3.10.
Подпрограмма 11 "Укрепление
материально-технической
базы учреждений,
подведомственных министерству
социальной
политики Нижегородской области"
3.10.1. Паспорт
Подпрограммы 11
"Укрепление
материально-технической базы
учреждений,
подведомственных
министерству социальной
политики
Нижегородской области"
(далее - Подпрограмма 11)
Государственный заказчик-координатор Подпрограммы 11 |
министерство социальной политики Нижегородской области |
Соисполнители |
отсутствуют |
Цель Подпрограммы 11 |
создание безопасных и благоприятных условий пребывания граждан в учреждениях, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области Нижегородской области |
Задачи Подпрограммы 11 |
- создание
условий для модернизации и модернизация
материально-технической базы
учреждений, подведомственных
министерству социальной политики
Нижегородской области; |
Этапы и сроки реализации Подпрограммы 11 |
Подпрограмма
11 реализуется в один этап. |
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 11 за счет средств областного бюджета |
Общий объем
средств областного бюджета на
реализацию Подпрограммы 11 составляет 150
000 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 год - 50 000 тыс. руб. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы (в
2024 году): |
3.10.2. Текстовая часть
Подпрограммы 11
3.10.2.1. Характеристика текущего состояния
Подпрограмма является
совокупностью мероприятий, направленных
на создание безопасных и благоприятных
условий пребывания граждан и получения
услуг в учреждениях, подведомственных
министерству социальной политики
Нижегородской области (далее -
подведомственные учреждения).
Подведомственные учреждения в большей
части располагаются в зданиях,
приспособленных для оказания социальных
услуг, имеющих высокую степень
физического и морального износа
основных фондов. Нарушение
работоспособности жизнеобеспечивающих
систем (электроснабжения, водоснабжения,
канализации, противопожарных систем,
систем дымоудаления,
антитеррористической защищенности и др.)
в критическом случае может привести к
возникновению чрезвычайной ситуации, а
также создать угрозу жизни и здоровья
человека.
Обеспечение необходимого уровня
комплексной (пожарной и
антитеррористической) безопасности
объектов и минимизация потерь
вследствие чрезвычайных ситуаций
является важным фактором устойчивого
функционирования подведомственных
учреждений, особенно объектов
социальной сферы с круглосуточным
пребыванием людей. Ликвидация
чрезвычайных ситуаций в учреждениях
социального обслуживания относится к
категории высокой сложности, так как
услуги в данных учреждениях получают, в
том числе маломобильные граждане с
ограниченными возможностями, граждане с
тяжелыми формами физического или
умственного недоразвития.
В целях соблюдения требований
Федерального закона от 22 июля 2008 г. №
123-ФЗ "Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности"
учреждения социального обслуживания,
предоставляющие социальные услуги в
стационарной форме, должны быть
дополнительно оснащены системами
оповещения о пожаре, в том числе с
использованием персональных устройств
со световым, звуковым и с вибрационным
сигналами оповещения. Такие системы
оповещения должны обеспечивать
информирование соответствующих
работников организации о передаче
сигнала оповещения и подтверждение его
получения каждым оповещаемым. Кроме
того, особое внимание должно уделяться
системам автоматического пожаротушения,
системам пожарной сигнализации и
оповещения социальных объектов,
периодической обработке строительных
конструкций огнезащитными составами,
перезарядке огнетушителей и т.д.
В рамках реализации государственной
политики в области противодействия
терроризму, повышения уровня
организации режима охраны объектов и
прилегающих территорий с массовым
пребыванием людей, степени безопасности
пребывания граждан в данных учреждениях
необходимо выполнение ряда мероприятий
и режимных мер в целях
антитеррористической защищенности,
направленных на обеспечение безопасного
функционирования учреждений, сведение к
минимуму вероятности совершения в
отношении учреждений террористического
акта. По итогам проводимых
территориальными органами надзорных
органов обследований установлено, что
существует недостаточный уровень
организации режима охраны объектов и
прилегающих территорий
подведомственных учреждений. Данное
обстоятельство отражено в
соответствующих предписаниях.
Обеспечение антитеррористической
защищенности предусматривает
комплексное использование
инженерно-технических средств и
режимных мер, направленных на
обеспечение безопасного
функционирования учреждений, реализация
которых позволит свести к минимуму
вероятность совершения в отношении
учреждений террористического акта,
минимизировать и (или) ликвидировать его
последствия.
Мероприятия по обеспечению
антитеррористической защищенности
объектов (территорий) определены
постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 мая 2016 г. № 410
"Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства труда
и социальной защиты Российской
Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации, и формы паспорта
безопасности этих объектов (территорий)
".
Кроме того, большая часть зданий
подведомственных учреждений построена в
середине прошлого века и не
соответствует современным требованиям
санитарно-гигиенических норм, а
следовательно, эксплуатируются с
нарушениями, отмечаемыми в предписаниях
надзорных органов. В этой связи в данных
учреждениях имеется острая
необходимость в проведении комплексного
капитального ремонта объектов.
Согласно требованиям раздела IX
"Санитарно-эпидемиологические
требования к размещению, устройству,
содержанию зданий, помещений и
деятельности организаций социального
обслуживания" санитарных правил СП
2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений,
зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям
деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров,
выполнение работ или оказание услуг",
спальные комнаты в организациях,
оказывающих услуги по уходу с
обеспечением проживания, должны
организовываться не более чем на 3
человека, в то время как в большинстве
случаев функционируют учреждения с
размещением в комнатах 4-5 человек, за
неимением возможности расселить
проживающих без вложения денежных
средств в обустройство новых жилых
комнат.
Также, согласно положениям данного
раздела, не должна быть нарушена
целостность стен жилых комнат, для
возможности проведения уборки влажным
способом с использованием моющих и
дезинфицирующих средств. Стены жилых
комнат подведомственных учреждений на
сегодняшний день находятся в
неудовлетворительном состоянии, что
также отражено в соответствующих
предписаниях.
В целях качественного и оперативного
оказания государственных услуг в сфере
социальной поддержки населения
необходима планомерная работа по
укреплению материально-технической базы
государственных учреждений социального
обслуживания граждан. Однако средства
областного бюджета на поддержание и
модернизацию материально-технической
базы с 2016 года не выделялись.
Значительная часть оборудования
вследствие физического износа вышла из
строя или морально устарела.
В рамках Подпрограммы 11 планируется
возобновить работу по улучшению условий
проживания получателей социальных
услуг, в том числе улучшению
конструктивных характеристик зданий и
сооружений, приведению жилых,
административных помещений, помещений
пищеблоков и банно-прачечных в
соответствие с требованиями
федерального и регионального
законодательства.
Приобретение нового оборудования для
пищеблоков, имеющих большой процент
износа, позволит улучшить организацию
питания граждан, проживающих в
стационарах, замена изношенного
прачечного оборудования позволит
улучшить качество предоставления
медико-социальных услуг.
Замена транспортных средств в
учреждениях, оснащение современной
компьютерной и оргтехникой позволит
привести оснащение учреждений в
соответствие с требованиями
законодательства, повысить
эффективность предоставляемых
социальных услуг.
3.10.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 11
Целью
Подпрограммы является создание
безопасных и благоприятных условий
пребывания граждан в учреждениях
социального обслуживания населения
Нижегородской области
Достижение поставленной цели
предполагается путем выполнения
следующих задач:
- создание условий для модернизации и
модернизация материально-технической
базы учреждений, подведомственных
министерству социальной политики
Нижегородской области;
- повышение уровня обеспечения пожарной
безопасности на объектах
государственных учреждений социального
обслуживания населения Нижегородской
области;
- повышение уровня обеспечения
антитеррористической защищенности
объектов государственных учреждений
социального обслуживания населения
Нижегородской области.
3.10.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 11
Подпрограмма 11 реализуется с 2022 по 2024 год в один этап.
3.10.2.4. Перечень основных
мероприятий Подпрограммы 11
№ п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб. | |||
|
|
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
Всего |
1 |
Основное мероприятие 1. Развитие материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области, в т.ч.: |
Прочие расходы |
2022-2024 |
МСП НО |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
150 000 |
1.1. |
Проведение ремонтных работ |
Прочие расходы |
2022-2024 |
МСП НО |
42 649,41 |
48 212,38 |
46 193,25 |
137 055,04 |
1.2. |
Приобретение оборудования |
Прочие расходы |
2022-2024 |
МСП НО |
7 350,59 |
1 787,62 |
3 806,75 |
12 944,96 |
3.10.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные
результаты реализации Подпрограммы
11
К показателям (индикаторам) достижения
цели и решения задач Подпрограммы 11
относятся:
1. Доля подведомственных учреждений, имеющих предписания и представления контрольно-надзорных органов, от общего количества учреждений, в отношении которых осуществлялись мероприятия по обновлению материально-технической базы в текущем году (50% в 2024 году).
2. Доля подведомственных учреждений, в отношении которых проведены мероприятия по повышению уровня обеспечения пожарной безопасности от общего количества учреждений, адаптируемых в текущем году (20% в 2024 году).
3. Доля
подведомственных учреждений, в
отношении которых проведены мероприятия
по повышению уровня обеспечения
антитеррористической защищенности от
общего количества учреждений,
адаптируемых в текущем году (10% в 2024
году).
Непосредственные результаты:
1. Количество учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области, в которых обновлена материально-техническая база, в целях повышения комфортности получения социальных услуг (в 2023 году - 32 ед., в 2024 году - 40 ед.).
2. Приведение объектов учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области, в соответствие с требованиями законодательства (устранение нарушений, выявляемых надзорными органами, внедрения стационарозамещающих технологий, в том числе сопровождаемое проживание) (в 2023 году- 14 ед., в 2024 году - 16 ед.).
Сведения об
индикаторах и непосредственных
результатах
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/ непосредственного результата (по годам) | ||
|
|
|
2022 |
2023 |
2024 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Индикаторы | |||||
11 |
Доля подведомственных учреждений, имеющих предписания и представления контрольно-надзорных органов, от общего количества учреждений, в отношении которых осуществлялись мероприятия по обновлению материально-технической базы в текущем году |
% |
50 |
50 |
50 |
22 |
Доля подведомственных учреждений, в отношении которых проведены мероприятия по повышению уровня обеспечения пожарной безопасности от общего количества учреждений, адаптируемых в текущем году |
% |
20 |
20 |
20 |
33 |
Доля подведомственных учреждений, в отношении которых проведены мероприятия по повышению уровня обеспечения антитеррористической защищенности от общего количества учреждений, адаптируемых в текущем году |
% |
10 |
10 |
10 |
Непосредственные результаты | |||||
11 |
Количество учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области, в которых обновлена материально-техническая база, в целях повышения комфортности получения социальных услуг |
Ед. |
32 |
32 |
40 |
22 |
Приведение объектов учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области, в соответствие с требованиями законодательства (устранение нарушений, выявляемых надзорными органами, внедрения стационарозамещающих технологий, в том числе сопровождаемое проживание) |
Ед. |
14 |
14 |
16 |
3.10.2.6. Меры правового
регулирования в рамках Подпрограммы
11
В ходе реализации Подпрограммы 11
разработка нормативных актов не
планируется.
3.10.2.7. Предоставление
субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований
Нижегородской области в рамках
Подпрограммы 11
В рамках Подпрограммы 11 предоставление
субсидий муниципальным образованиям
Нижегородской области не планируется.
3.10.2.8.
Участие в реализации Подпрограммы 11
государственных унитарных предприятий,
акционерных обществ и иных
организаций
В рамках Подпрограммы 11 участие
государственных унитарных предприятий,
акционерных обществ и иных организаций
не предусмотрено.
3.10.2.9.
Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы
11
Реализацию мероприятий Подпрограммы
планируется осуществлять за счет
средств областного бюджета.
Объем финансирования Подпрограммы за
счет средств областного бюджета
составит 150 000 тыс. рублей на весь срок её
реализации, в том числе по годам:
в 2022 году - 50 000 тыс. рублей;
в 2023 году - 50 000 тыс. рублей;
в 2024 году - 50 000 тыс. рублей.
Распределение бюджетных средств,
предусмотренных данной Подпрограммой, в
разрезе государственных бюджетных и
казенных учреждений социального
обслуживания населения Нижегородской
области на соответствующий финансовый
год осуществляется приказом МСП НО.
3.10.2.10. Анализ рисков реализации
Подпрограммы 11 и описание мер управления
рисками реализации Подпрограммы 11
Для оценки достижения поставленной цели
в Подпрограмме 11 будут учитываться
финансовые и социально-экономические
риски.
1.
Финансовые риски:
- сокращение бюджетного финансирования,
выделенного на выполнение Подпрограммы
11, что повлечет, исходя из новых
бюджетных параметров, пересмотр задач
Подпрограммы 11 с точки зрения снижения,
ожидаемых результатов от их решения,
запланированных сроков выполнения
мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные
виды работ, услуг, предусмотренных в
рамках программных мероприятий, что
повлечет увеличение затрат на
программные мероприятия.
2.
Социально-экономические риски:
- замедление экономического роста в
стране в целом и Нижегородской области в
частности;
- рост инфляции, существенно выходящий за
пределы прогнозных оценок.
В качестве мероприятий, обеспечивающих
снижение негативного влияния указанных
факторов на реализацию Подпрограммы 11,
планируется подготовка предложений
направленных на:
- финансирование мероприятий
Подпрограммы 11 в полном объеме;
- целевое расходование средств
исполнителями Подпрограммы 11;
- развитие программно-целевого подхода к
структурным преобразованиям в
экономике.".
4. Раздел 4 "Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"4. Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации
государственной программы"
4.1. Паспорт
Подпрограммы 9 "Обеспечение
реализации
государственной программы"
Государственный заказчик-координатор подпрограммы программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
Министерство социальной политики Нижегородской области |
Цели подпрограммы |
Обеспечение
организационной,
информационно-аналитической и
финансовой деятельности, направленной
на реализацию государственной
программы. |
Задачи подпрограммы |
1.
Организация финансирования
деятельности, направленной на
реализацию государственной программы |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2015-2024 годы, в один этап |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета |
Всего - 2 225 714,7 тыс.
руб. |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы: 2015 - 100%; 2. Доля
органов государственной власти
Нижегородской области и государственных
учреждений в сфере социальной защиты
населения, в которых обеспечено
подключение и организована работа в ИС
ЕКЦ (100% в 2024 году). |
4.2. Аналитическое
распределение средств областного
бюджета
подпрограммы
"Обеспечение реализации
государственной
программы" по
подпрограммам и прочие расходы
по министерству
социальной политики Нижегородской
области
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы |
Коды бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
|
|
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год | |||
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Государственная программа |
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области" |
|
|
|
|
183 187,8 |
182 597,2 |
209 709,6 |
242 338,6 |
257 226,9 |
222 518,0 |
229 097,3 |
232 892,3 |
232 970,9 |
233 176,1 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
141 491,1 |
140 249,8 |
159 361,1 |
162 409,1 |
164 504,3 |
152 168,9 |
146 667,2 |
146 867,7 |
146 867,7 |
146 867,7 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
38 959,4 |
39 039,4 |
38 162,5 |
37 186,4 |
38 531,6 |
39 626,9 |
38 343,5 |
39 956,7 |
39 956,7 |
39 956,7 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
60,0 |
25,0 |
9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
51,3 |
48,0 |
52,0 |
40,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
1 696,0 |
1810,0 |
7 849,0 |
752,9 |
1 045,0 |
240,2 |
593,9 |
875,2 |
953,8 |
953,8 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
350,0 |
3 825,0 |
41 625,2 |
52 837,0 |
30 482,0 |
43 392,7 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390225280 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
44 892,7 |
44 892,7 |
45 097,9 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
800 |
990,0 |
1 100,0 |
400,0 |
300 |
300,0 |
|
100,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
Подпрограмма 1 |
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" |
|
|
|
|
24 780,4 |
25 771,6 |
28 546,6 |
30 073,3 |
31 061,6 |
133,51 |
68,73 |
69,87 |
69,89 |
69,95 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
18 040,1 |
19 003,9 |
21 513,8 |
21 925,2 |
22 208,1 |
91,3 |
44,0 |
44,06 |
44,06 |
44,06 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
6 662,0 |
6 671,8 |
6 525,8 |
6 358,9 |
6 588,9 |
23,78 |
11,5 |
11,99 |
11,99 |
11,99 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
10,3 |
4,3 |
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
6,3 |
5,9 |
6,4 |
5,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
72,0 |
75,5 |
329,7 |
31,6 |
43,9 |
0,14 |
0,18 |
0,26 |
0,29 |
0,29 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
14,5 |
160,6 |
1 748,3 |
2 219,2 |
18,29 |
13,02 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390225280 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
13,47 |
13,47 |
13,52 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
800 |
|
|
|
|
|
|
0,03 |
0,09 |
0,08 |
0,09 |
Подпрограмма 2 |
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" |
|
|
|
|
40 600,1 |
40 101,8 |
48 242,5 |
62 288,3 |
68 146,1 |
58 077,20 |
57 732,52 |
58 688,86 |
58 708,67 |
58 760,38 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
30 703,6 |
29 999,4 |
34 103,3 |
34 755,6 |
35 203,9 |
39 716,08 |
36 960,13 |
37 010,66 |
37 010,66 |
37 010,66 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
9 116,5 |
9 131,3 |
8 930,0 |
8 701,6 |
9 016,4 |
10 342,63 |
9 662,56 |
10 069,09 |
10 069,09 |
10 069,09 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
14,0 |
5,9 |
2,2 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
12,0 |
11,1 |
12,0 |
9,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
768,0 |
804,5 |
3 484,9 |
334,3 |
464,0 |
62,69 |
149,66 |
220,55 |
240,36 |
240,36 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
155,5 |
1 698,3 |
18 481,6 |
23 459,6 |
7 955,8 |
10 934,97 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390225280 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
11 312,96 |
11 312,96 |
11 364,67 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
800 |
|
|
|
|
|
|
25,2 |
75,6 |
75,6 |
75,6 |
Подпрограмма 3 |
"Старшее поколение" |
|
|
|
|
37 284,0 |
36 678,1 |
42 158,9 |
48 246,0 |
51 060,2 |
222,52 |
343,65 |
349,34 |
349,46 |
349,76 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
29 005,7 |
28 288,4 |
32 190,9 |
32 806,6 |
33 229,9 |
152,17 |
220,0 |
220,3 |
220,3 |
220,3 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
7 947,7 |
7 979,7 |
7 785,2 |
7 586,0 |
7 860,4 |
39,63 |
57,52 |
59,94 |
59,94 |
59,94 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
12,3 |
5,1 |
1,8 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
10,6 |
10,0 |
10,8 |
8,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
320,0 |
335,2 |
1 452,1 |
139,3 |
193,3 |
0,24 |
0,89 |
1,31 |
1,43 |
1,43 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
64,8 |
707,6 |
7 700,7 |
9 774,8 |
30,48 |
65,09 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390225280 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
67,34 |
67,34 |
67,64 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
800 |
|
|
|
|
|
|
0,15 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
Подпрограмма 4 |
"Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" |
|
|
|
|
37 338,6 |
37 317,6 |
41 819,2 |
47 097,8 |
49 637,9 |
154 538,75 |
160 826,3 |
163 490,39 |
163 545,57 |
163 689,62 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
28 298,2 |
28 049,9 |
31 872,2 |
32 481,8 |
32 900,9 |
105 681,3 |
102 960,37 |
103 101,13 |
103 101,13 |
103 101,13 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
7 791,9 |
7 807,9 |
7 632,5 |
7 437,3 |
7 706,3 |
27 520,88 |
26 917,14 |
28 049,6 |
28 049,6 |
28 049,6 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
12,6 |
5,3 |
1,8 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
10,5 |
9,8 |
10,7 |
8,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
248,0 |
293,4 |
1 271,5 |
122,0 |
169,3 |
166,82 |
416,92 |
614,39 |
669,57 |
669,57 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
56,6 |
619,7 |
6 743,2 |
8 559,6 |
21 169,75 |
30 461,67 |
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
800 |
990,0 |
1100,0 |
400,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
31 514,67 |
31 514,67 |
31 658,72 |
|
|
150 |
1006 |
0390225280 |
200 |
|
|
|
|
|
|
70,2 |
210,6 |
210,6 |
210,6 |
Подпрограмма 5 |
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" |
|
|
|
|
31 191,3 |
30 580,3 |
35 529,7 |
41 067,3 |
43 532,0 |
8 967,48 |
9 392,99 |
9548,58 |
9551,81 |
9560,22 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
2 5751,4 |
25 062,6 |
28 525,6 |
29 071,2 |
29 446,3 |
6 132,41 |
6 013,36 |
6021,58 |
6021,58 |
6021,58 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
5 142,7 |
5 149,3 |
5 037,4 |
4 908,6 |
5 086,2 |
1 596,96 |
1 572,08 |
1638,22 |
1638,22 |
1638,22 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
7,9 |
3,3 |
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
9,2 |
8,4 |
9,2 |
7,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
288,0 |
301,4 |
1310,8 |
125,7 |
174,5 |
9,68 |
24,35 |
35,88 |
39,11 |
39,11 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
58,6 |
638,8 |
6 951,4 |
8 823,8 |
1 228,43 |
1 779,1 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390225280 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
1840,6 |
1840,6 |
1849,01 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
800 |
|
|
|
|
|
|
4,1 |
12,3 |
12,3 |
12,3 |
Подпрограмма 6 |
"Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
289,27 |
229,1 |
232,89 |
232,97 |
233,18 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
|
|
|
|
|
197,82 |
146,67 |
146,87 |
146,87 |
146,87 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
|
|
|
|
|
51,51 |
38,34 |
39,96 |
39,96 |
39,96 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
|
|
|
0,32 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
|
|
|
|
|
39,62 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
|
|
|
|
|
|
0,59 |
0,88 |
0,95 |
0,95 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
|
|
|
|
|
43,39 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390225280 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
44,88 |
44,89 |
45,1 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
800 |
|
|
|
|
|
|
0,11 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Подпрограмма 7 |
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области" |
|
|
|
|
7 166,4 |
7 118,3 |
7 873,1 |
13 565,9 |
13 789,1 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
5 801,0 |
5 750,2 |
6 533,8 |
11 368,7 |
11 515,2 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
1 363,6 |
1 366,4 |
1 335,7 |
2 194,0 |
2 273,4 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
1,7 |
1,1 |
0,5 |
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
1,8 |
1,7 |
1,9 |
2,1 |
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 8 |
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке" |
|
|
|
|
4 827,0 |
5 029,5 |
5 539,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
3 891,1 |
4 095,4 |
4 621,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
935,0 |
933,0 |
915,9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
1,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
0,9 |
1,1 |
1,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 10 |
"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
289,27 |
229,1 |
232,89 |
232,97 |
233,18 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
|
|
|
|
|
197,82 |
146,67 |
146,87 |
146,87 |
146,87 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
|
|
|
|
|
51,51 |
38,34 |
39,96 |
39,96 |
39,96 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
|
|
|
0,31 |
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
|
|
|
|
|
|
0,59 |
0,88 |
0,95 |
0,95 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
|
|
|
|
39,63 |
43,39 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390225280 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
44,88 |
44,89 |
45,1 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
800 |
|
|
|
|
|
|
0,11 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
Подпрограмма 11 |
"Укрепление материально-технической базы учреждений, подведомственных министерству социальной политики Нижегородской области |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
274,91 |
279,48 |
279,56 |
279,81 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
100 |
|
|
|
|
|
|
176 |
176,24 |
176,24 |
176,24 |
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
200 |
|
|
|
|
|
|
46,01 |
47,95 |
47,95 |
47,95 |
|
|
150 |
1006 |
0390198730 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390100190 |
800 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
200 |
|
|
|
|
|
|
0,71 |
1,05 |
1,14 |
1,14 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
600 |
|
|
|
|
|
|
52,07 |
|
|
|
|
|
150 |
1006 |
0390225280 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
53,87 |
53,87 |
54,12 |
|
|
150 |
1003 |
0390225280 |
800 |
|
|
|
|
|
|
0,12 |
0,37 |
0,36 |
0,36 |
".
5. Таблицу "Общественная эффективность" подраздела "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области" раздела 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы" государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
"Общественная
эффективность
Расчетные составляющие |
Наименование |
Значение по годам | |||||||||
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Индикатор цели (А) |
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области |
- |
64,9% |
64,9% |
78,2% |
82,1% |
84,3% |
85,4% |
85,7% |
86,4% |
86,7% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области |
- |
202 ед./из 311 ед. |
202 ед./из 311 ед. |
219 ед./из 280 ед. |
230 ед./из 280 ед. |
236 |
239 |
240 |
242 |
248 |
Общественная
эффективность |
- |
0,3 |
0,3 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 | |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
100% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности |
321 ед. |
311 ед. |
311 ед. |
439 ед. |
439 ед. |
439 ед. |
439 ед. |
439 ед. |
439 ед. |
500 ед. |
Общественная
эффективность |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 | |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты |
57,8% |
89,8% |
89,8% |
81,9% |
90,6% |
94% |
96,6% |
97,4% |
98,3% |
98,8% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты |
67 ед. |
79 ед./из 88 ед. |
79 ед./из 88 ед. |
95 ед./из 116 ед. |
106 ед./из 117 ед. |
110 ед./из 117 ед. |
113 ед./из 117 ед. |
114 ед./из 117 ед. |
115 ед./из 117 ед. |
115 ед./из 117 ед |
Общественная
эффективность |
0,9 |
1,1 |
1,1 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 |
0,9 | |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости |
46,7% |
93,3% |
93,3% |
50,0% |
50,0% |
50,0% |
50,0% |
50,0% |
50,0% |
50,0% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости |
7 ед. |
14 ед./из 15 ед. |
14 ед./из 15 ед. |
17 ед./из 34 ед. |
17 ед./из 34 ед. |
17 ед./из 34 ед. |
17 ед./из 34 ед. |
17 ед./из 34 ед. |
17 ед./из 34 ед. |
17 ед./из 34 ед. |
Общественная
эффективность |
6,7 |
6,7 |
6,7 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 |
2,9 | |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения |
56,7% |
60,6% |
60,6% |
62,9% |
62,9% |
64,3% |
64,3% |
64,3% |
65,7 |
65,9 |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения |
42 ед. |
43 ед./из 71 ед. |
43 ед./из 71 ед. |
44 ед./из 70 ед. |
44 ед./из 70 ед. |
45 ед./из 70 ед. |
45 ед./из 70 ед. |
45 ед./из 70 ед. |
46 ед./из 70 ед. |
47 ед./из 70 ед. |
Общественная
эффективность |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
1,4 | |
Индикатор цели (А) |
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области |
2,5% |
3,3% |
3,5% |
17,5% |
18,0% |
18,5% |
18,5% |
18,5% |
18,5% |
18,5% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области |
36 ед. |
44 ед. |
46 ед. |
206 ед. |
211 ед. |
217 ед. |
217 ед. |
217 ед. |
217 ед. |
220 ед. |
Общественная
эффективность |
0,08 |
0,09 |
0,08 |
0,08 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
0,09 | |
Индикатор цели (А) |
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области |
20,0% |
21,4% |
22,0% |
22,3% |
22,6% |
22,9% |
22,9% |
22,9% |
22,9% |
30% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области |
183 ед. |
194 ед. |
197 ед. |
201 ед. |
205 ед. |
209 ед. |
209 ед. |
209 ед. |
209 ед. |
209 ед. |
Общественная
эффективность |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 | |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |
6,25% |
72,7% |
72,7% |
77,3% |
77,3% |
77,3% |
77,3% |
77,3% |
77,3% |
77,5% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры |
2 ед./из 22 ед. |
16 ед./из 22 ед. |
16 ед./из 22 ед. |
17 ед./из 22 ед. |
17 ед./из 22 ед. |
17 ед./из 22 ед. |
17 ед./из 22 ед. |
17 ед./из 22 ед. |
17 ед./из 22 ед |
17 ед./из 22 ед |
Общественная
эффективность |
3,1 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 | |
Индикатор цели (А) |
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) |
10% |
13,6% |
13,6% |
24,8% |
24,8% |
24,8% |
24,8% |
24,8% |
24,8% |
24,8% |
|
|
|
|
|
11,3% |
11,3% |
11,3% |
11,3% |
11,3% |
11,3% |
11,3% |
|
|
|
|
|
2,5% |
2,5% |
2,5% |
2,5% |
2,5% |
2,5% |
2,5% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество объектов парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного) |
314 ед./из 3140 ед. |
274 ед./из 2014 ед. |
274 ед./из 2014 ед. |
385 ед. |
385 ед. |
385 ед. |
385 ед. |
385 ед. |
385 ед. |
385 ед. |
|
|
|
|
|
34 ед. |
34 ед. |
34 ед. |
34 ед. |
34 ед. |
34 ед. |
34 ед. |
|
|
|
|
|
5 ед. |
5 ед. |
5 ед. |
5 ед. |
5 ед. |
5 ед. |
5 ед. |
Общественная
эффективность |
0,03 |
0,04 |
0,04 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 | |
|
|
|
|
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 | |
|
|
|
|
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 | |
Индикатор цели (А) |
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро |
7,1% |
7,1% |
7,1% |
14,2% |
14,2% |
14,2% |
14,2% |
14,2% |
14,2% |
14,2% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро |
1 ед./из 14 ед. |
1 ед./из 14 ед. |
1 ед./из 14 ед. |
2 ед./из 14 ед. |
2 ед./из 14 ед. |
2 ед./из 14 ед. |
2 ед./из 14 ед. |
2 ед./из 14 ед. |
2 ед./из 14 ед. |
2 ед./из 14 ед. |
Общественная
эффективность |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
7,1 | |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры |
56,2% |
81,8% |
81,8% |
81,8% |
81,8% |
81,8% |
81,8% |
81,8% |
81,8% |
81,8% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
9 ед./из 11 ед. |
Общественная
эффективность |
6,2 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 |
9,1 | |
Индикатор цели (А) |
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта |
50% |
81,8% |
86,4% |
88,5% |
88,5% |
92,3% |
92,3% |
92,3% |
92,3% |
92,3% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта |
11 ед./из 22 ед. |
18 ед./из 22 ед. |
19 ед./из 22 ед. |
23 ед./из 26 ед. |
23 ед./из 26 ед. |
24 ед./из 26 ед. |
24 ед./из 26 ед. |
24 ед./из 26 ед. |
24 ед./из 26 ед. |
24 ед./из 26 ед. |
Общественная
эффективность |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 |
3,8 | |
Индикатор цели (А) |
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области |
49,6% |
50,0% |
51,2% |
51,9% |
52,5% |
53,0% |
53,5% |
54,0% |
54,6% |
55% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области |
15 300 чел. |
15 500 чел. |
15 800 чел. |
16 000 чел. |
16 300 чел. |
16 500 чел. |
16 700 чел. |
16 900 чел. |
17 100 |
17 500 |
Общественная
эффективность |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
0,003 |
| |
Индикатор цели (А) |
Доля инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области |
55,0% |
55,67% |
56,0% |
61,1% |
63,5% |
65,5% |
66,0% |
66,5% |
68,3% |
69% |
Показатель непосредственных результатов (Б) |
Количество инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области |
15 300 чел. |
15 500 чел. |
15 00 чел. |
17 000 чел. |
17 500 чел. |
18 000 чел. |
18 500 чел. |
19 000 чел. |
19 500 |
19 500 |
Общественная
эффективность |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
0,004 |
Нарастающим итогом с учетом 14
объектов сферы образования,
адаптированных до 2016 года, и 2
адаптированных станций метро.".
Документ получен из эталонного
банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства
Нижегородской области
Ссылается на