ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 июля 2022 года № 514
О
внесении изменений в государственную
программу
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области",
утвержденную постановлением
Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
299
Правительство Нижегородской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299 (далее - Изменения).
2.
Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
Действие подпункта 4.4.2 подпункта 4.4
пункта 4, пунктов 5, 6 Изменений,
утвержденных настоящим постановлением,
распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2022 г.
3.
Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 6 июля 2022 г. № 514
Изменения,
которые вносятся в государственную
программу
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области",
утвержденную постановлением
Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
299
1. По тексту государственной программы слова "департамент развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области" в соответствующем падеже заменить словами "министерство туризма и промыслов Нижегородской области" в соответствующем падеже, аббревиатуру "ДРТиНХП НО" заменить аббревиатурой "МТиП НО".
2.
Позиции "Соисполнители
госпрограммы", "Объемы бюджетных
ассигнований госпрограммы за счет
средств областного бюджета (в разбивке
по подпрограммам)", "Индикаторы
достижения цели и показатели
непосредственных результатов" и
"Справочно: объем налоговых расходов
Нижегородской области в рамках
реализации государственной программы
(всего)" раздела 1 "Паспорт
госпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"
Соисполнители госпрограммы |
Министерство
промышленности, торговли и
предпринимательства Нижегородской
области |
";
"
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
Всего на
реализацию госпрограммы - 43 030 169,1 тыс.
рублей, в том числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы
достижения цели (по состоянию на 2024
год): |
|
Подпрограмма
1 "Сохранение и развитие
материально-технической базы
государственных и муниципальных
учреждений культуры Нижегородской
области" |
|
Подпрограмма
2 "Поддержка профессионального
искусства, образования" |
|
Подпрограмма
3 "Наследие" |
|
Подпрограмма
4 "Обеспечение реализации
государственной программы" |
|
Подпрограмма
5 "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Нижегородской области" |
Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего) |
2015 год - 0 тыс. рублей; |
".
3. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":
3.1. В
разделе "Развитие туризма"
подраздела 2.1 "Характеристики
текущего состояния отрасли
культура":
в абзаце восьмом слова
"религиозный," исключить;
в абзаце двенадцатом цифры "2023"
заменить цифрами "2024", цифры
"3417,8" заменить цифрами "3088,6";
в абзаце четырнадцатом слова "до 16
млрд рублей в 2023 году" заменить
словами "до 14,2 млрд рублей в 2024
году";
в абзаце пятнадцатом слова "системы
региональных, муниципальных и
межмуниципальных" исключить.
3.2. Таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень
основных мероприятий госпрограммы
Наименование |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем
финансирования за счет средств
областного бюджета, | |||||||||||
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-2036 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Цели
государственной программы "Развитие
культуры и туризма Нижегородской
области": |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
4547 850,3 |
2723 564,2 |
3779 403,0 |
11 303 708,6 |
43030 169,1 | |||
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
771 983,0 |
522 861,0 |
175 578,7 |
- |
3 984 285,8 | |||
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования |
Капвложения |
2015-2024 |
МКНО, ОМСУ |
36 545,0 |
297 822,0 |
214 356,5 |
147 614,2 |
143 094,5 |
84 956,4 |
134 291,5 |
328 923,3 |
292 664,2 |
54 003,8 |
- |
1 734 271,4 |
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
254 446,7 |
132 724,1 |
34 137,6 |
- |
1 028 391,0 |
Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 495,6 |
6 974,7 |
1 587,0 |
- |
49 940,4 |
Основное
мероприятие 1.4. |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
10 000,0 |
13 467,7 |
21 464,0 |
16 386,4 |
16 464,3 |
32 380,0 |
39 644,0 |
39 644,0 |
- |
189 450,4 |
Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
- |
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
22 175,7 |
4 144,4 |
4 144,4 |
- |
278 690,4 |
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
41 220,0 |
67 372,6 |
110 365,3 |
94 539,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
313 497,5 |
Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области |
Капвложения |
2019-2023 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
615,0 |
22 275,0 |
- |
- |
- |
36 615,2 |
Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
17 972,2 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
17 972,2 |
Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
44 702,3 |
27 734,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
72 437,0 |
Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
Основное мероприятие 1.11. Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2021 |
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
- |
- |
- |
- |
48 816,6 |
Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда" |
Прочие расходы |
2021-2024 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 967,9 |
73 627,3 |
46 709,6 |
42 061,9 |
- |
162 398,80 |
Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда" |
Капвложения |
2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 666,7 |
- |
- |
1 666,7 |
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3387 062,9 |
2803 741,0 |
1547 218,2 |
1557 886,0 |
- |
18929 509,6 | |||
Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
26 480,0 |
965,0 |
965,0 |
- |
28 940,0 |
Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия) |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
59 233,9 |
12 753,7 |
12 753,7 |
- |
218 331,9 |
Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
9 668,9 |
Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
17 200 |
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства Нижегородской области |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
372 380,8 |
3111 799,2 |
2504 023,9 |
1123 141,8 |
185 007,6 |
182 797,1 |
- |
7 605 776,8 |
Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные театрально- концертные учреждения (по согласованию) |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
1134 402,9 |
897 839,0 |
897 839,0 |
- |
7 459 167,2 |
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия) |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
62 464,5 |
62 464,5 |
62 464,5 |
- |
572 405,1 |
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства |
Прочие расходы |
2015-2022 |
МКНО, Методкабинет (при условии участия) |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 486,2 |
Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
346 129,5 |
346 129,5 |
346 129,5 |
- |
2 764 086,9 |
Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, Центр художественного образования (по согласованию) |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
5 942,6 |
5 942,6 |
5 942,6 |
- |
45 332,2 |
Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
240 248,4 |
Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 804,5 |
Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУСПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНОГБПОУ (при условии участия) |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
248,3 |
Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
3 268,4 |
7 385,3 |
7 385,3 |
6 570,3 |
6 211,3 |
2 935,1 |
2 942,0 |
2 952,1 |
- |
39 649,8 |
Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, ОМСУ(при
условии участия), |
- |
- |
679,1 |
5 946,3 |
5 310,5 |
6 324,4 |
15 673,7 |
2 763,9 |
3 002,9 |
3 338,6 |
- |
43 039,4 |
Основное
мероприятие 2.A1. |
Прочие расходы |
2020-2024 |
МКНО, ОМСУ
(при условии участия), |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
7 191,9 |
0,0 |
10 061,6 |
- |
12 532,5 |
- |
29 786,0 |
Основное
мероприятие 2.A2. |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
- |
129 296,0 |
Основное
мероприятие 2.A3. |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
Подпрограмма 3 "Наследие" |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
551 704,8 |
513 274,9 |
513 275,0 |
- |
4 584 610,0 | |||
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) |
2 567,5 |
1 097,7 |
5 240,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
9 620,1 |
18 359,4 |
7 909,6 |
7 909,6 |
- |
80 556,0 |
Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГИАМЗ (по согласованию) |
1 321,5 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
34 540,0 |
6 560,0 |
6 560,0 |
- |
40 173,4 |
Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, ЦНТ (по согласованию) |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
14 764,0 |
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности |
Прочие расходы |
2015-2016 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия) |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
176,0 |
Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия) |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
186 518,6 |
186 518,5 |
186 518,6 |
- |
1 586 283,9 |
Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия) |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
243 204,8 |
243 204,8 |
243 204,8 |
- |
1 704 652,0 |
Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности |
Прочие расходы |
2015 |
МКНО, ОНМЦ (при условии участия) |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 481,6 |
Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию) |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
2 111,5 |
1 451,5 |
1 451,5 |
- |
28 899,8 |
Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию) |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
19 954,9 |
19 954,9 |
19 954,9 |
- |
170 134,1 |
Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" |
Прочие расходы |
2017 |
МКНО, АНО "КПИП" Нижний Новгород 800" (при условии участия) |
- |
- |
167 540,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
167 540,0 |
Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию) |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
17 172,9 |
17 832,9 |
17 832,9 |
- |
116 004,4 |
Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) |
- |
- |
4 293,5 |
2 666,0 |
2 568,7 |
2 452,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 273,1 |
Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников |
Прочие расходы |
2015-2016 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы |
Прочие расходы |
2017 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
154 970,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 970,3 |
Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2018-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
59 392,4 |
171 672,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
231 064,4 |
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
Прочие расходы |
2018-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
16 186,2 |
24 758,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 944,2 |
Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
3 500,0 |
Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
93 891,3 |
Основное мероприятие 3.17. Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
5 699,8 |
5 699,8 |
- |
20 686,60 |
Основное
мероприятие 3.A1. |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
8 557,5 |
8 752,7 |
8 581,4 |
- |
- |
- |
- |
25 891,60 |
Основное
мероприятие 3.A2. |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
2 407,0 |
2 507,9 |
2 507,9 |
2 507,9 |
- |
12 390,70 |
Основное
мероприятие 3.A3. |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
Основное мероприятие 3.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, СПО, музеи, библиотеки, театрально- концертные организации, УМЦ, РУКОП, Рекорд (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
9 928,3 |
Основное мероприятие 3.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, СПО, музеи, библиотеки, РУКОП, Рекорд (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
375 653,7 | |||
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 767,2 |
383 |
102 902,1 |
1495 355,3 |
11 303 708,6 |
15156 110,0 | |||
Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма |
НИР, прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
3 630,0 |
8 250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 880,0 |
Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
Прочие расходы |
2018-2036 |
МКНО, МТиП НО |
- |
- |
- |
10 000,0 |
384 201,7 |
529 756,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
- |
1 656 624,4 |
|
Капвложения |
2019-2023 |
министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
108 260,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
195 231,7 |
Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 575,0 |
Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, МПТП
НО, |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
- |
- |
80 362,0 |
Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
25 740,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- |
160 665,3 |
Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 824,4 |
Основное мероприятие 5.10. Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений |
Прочие расходы |
2024-2036 |
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1392 453,2 |
11303 708,6 |
12696 161,8 |
Основное мероприятие 5.С2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
Основное мероприятие 5.J1. Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
Капвложения |
2021-2022 |
Министерство
строительства НО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 451,2 |
178 334,2 |
- |
- |
- |
332 785,4 |
*
Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 23
декабря 2016 г. № 178-З "Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 22
декабря 2017 г. № 173-З "Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных
средств является управление делами
Правительства Нижегородской области в
рамках Подпрограммы 5 "Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Нижегородской области".
****- МТиП Но - министерство туризма и
промыслов Нижегородской области.".
3.3.
Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
подраздела 2.5 "Индикаторы достижения
целей и непосредственных результатов
госпрограммы" и сноски к ней изложить
в следующей редакции:
"Таблица 2.
Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025-2036 годы | ||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
Индикатор 1. |
% |
62,8 |
77,6 |
85,3 |
80,2 |
93,4 |
102,1 |
103,2 |
102,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
2. |
Индикатор 2. |
% |
25 |
26 |
27 |
28 |
30 |
32 |
34 |
35 |
36 |
37 |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
3. |
Индикатор 3. |
% |
98,2 |
98,4 |
98,6 |
98,7 |
98,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
4. |
Индикатор 4. |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
5. |
Индикатор 5. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
61 |
39 |
48 |
105 |
140 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
6. |
Индикатор 6. |
% к 2018 году |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
251,1 |
300 |
350 |
400 |
450 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
7. |
Индикатор 7. |
тыс. единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 088,4 |
20 131,0 |
26 991,2 |
29 444,9 |
34 352,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 1"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. |
Индикатор 1.1. |
% |
79,1 |
41,6 |
37,5 |
45,8 |
45,8 |
37,5 |
50 |
16,67 |
29,17 |
12,5 |
29,17 |
12,5 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
9. |
Непосредственный результат
1.1. |
ед. |
19 |
10 |
9 |
11 |
11 |
9 |
12 |
4 |
9 |
3 |
7 |
3 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
10. |
Индикатор 1.2. |
% |
20,8 |
29,17 |
29,17 |
12,5 |
12,5 |
16,7 |
20,8 |
8,34 |
8,34 |
8,34 |
8,34 |
8,34 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
11. |
Непосредственный результат
1.2. |
ед. |
5 |
7 |
7 |
3 |
3 |
4 |
5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
12. |
Непосредственный результат
1.3. |
ед. |
2 |
3 |
2 |
3 |
13 |
10 |
16 |
22 |
8 |
4 |
1 |
1 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
13. |
Индикатор 1.3. |
кВт.ч/кв. м |
46,8 |
41,42 |
39,38 |
38,10 |
38,1 |
35,85 |
34,77 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
14. |
Индикатор 1.4. |
Гкал/кв. м |
0,1768 |
0,1706 |
0,1651 |
0,1714 |
0,1663 |
0,1613 |
0,1565 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
15. |
Индикатор 1.5. |
куб. м/чел. |
410 |
408 |
303 |
330 |
320 |
310 |
301 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
16. |
Непосредственный результат
1.4. |
% от общего объема потребления энергоресурсов |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
17. |
Индикатор 1.6. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
18. |
Непосредственный результат
1.5. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
19. |
Непосредственный результат
1.6. |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
34,8 |
36 |
34 |
36 |
36 |
36 |
36 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
20. |
Непосредственный результат
1.7. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
3 |
10 |
2 |
0 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
21. |
Непосредственный результат
1.8. |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 2"Поддержка профессионального искусства, образования" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. |
Индикатор 2.1.** |
% к предыдущему году |
2,5 |
2,8 |
3,2 |
3,5 |
3,8 |
4,2 |
3,5 |
0 |
241,3 |
1,0 |
1,1 |
1,0 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
23. |
Непосредственный результат
2.1.** |
тыс. ед. |
1 329,0 |
1 366,2 |
1 409,9 |
1 459,2 |
1 514,6 |
1 578,2 |
1 633,4 |
439,6 |
1 500,0 |
1 515,0 |
1 531,7 |
1 530,2 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
24. |
Индикатор 2.2. |
тыс. руб. |
- |
- |
100,0 |
200,0 |
3000,0 |
400,0 |
500,0 |
600,0 |
700,0 |
800,0 |
900,0 |
1 000,0 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
25. |
Непосредственный результат
2.2. |
тыс. руб. |
1 100 |
1 200 |
1 300 |
1 400 |
1 500 |
1 600 |
1 700 |
1 800 |
1 900 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 200,0 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
26. |
Индикатор 2.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
27. |
Непосредственный результат
2.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
28. |
Индикатор 2.4. |
чел. |
26 |
28 |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
29. |
Непосредственный результат
2.4. |
чел. |
26 |
28 |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
30. |
Индикатор 2.5*** |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
39,5 |
103 |
110 |
115 |
120 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
31. |
Непосредственный результат 2.5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) |
тыс.ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
194,8 |
76,2 |
198,7 |
214,3 |
224,0 |
233,8 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
32. |
Индикатор 2.6.**** |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
71,64 |
103 |
110 |
115 |
120 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
33. |
Непосредственный результат
2.6. |
тыс.ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90,2 |
63,9 |
91,9 |
99,2 |
103,7 |
108,2 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
34. |
Индикатор 2.7. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
35. |
Непосредственный результат 2.7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г.Нижнего Новгорода в 2021 году |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
27 |
132 |
- |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
36. |
Непосредственный результат
2.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
17 |
35 |
35 |
51 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
37. |
Непосредственный результат
2.9. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
73 |
- |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Непосредственный результат
2.10. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 3"Наследие" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39. |
Индикатор 3.1. |
% к предыдущему году |
21,2 |
22 |
22 |
22 |
10 |
10 |
10 |
4,5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
40. |
Непосредственный результат
3.1. |
ед. записей |
500 000 |
510 000 |
515 000 |
516 000 |
5 486 880 |
6 035 568 |
6 552 710 |
6 939 730 |
7 078 525 |
7 220 095 |
7 364 969 |
7511 786 |
-- | ||||||||||||||||||||||||||||
41. |
Индикатор 3.2. |
% к общему числу библиотек |
40,5 |
45,0 |
50,1 |
60,0 |
64,9 |
68,5 |
74,1 |
79,5 |
80,0 |
80,8 |
80,9 |
81,5 |
-- | ||||||||||||||||||||||||||||
42. |
Непосредственный результат
3.2. |
ед. |
420 |
450 |
501 |
600 |
646 |
678 |
730 |
782 |
786 |
792 |
794 |
799 |
-- | ||||||||||||||||||||||||||||
43. |
Индикатор 3.3. |
% |
41,6 |
41,7 |
41,8 |
41,9 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
34,5 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
-- | ||||||||||||||||||||||||||||
44. |
Непосредственный результат
3.3. |
чел. (тыс.) |
1 366,8 |
1 366,0 |
1 364,2 |
1 362,4 |
1 329,4 |
1 329,7 |
1 314,7 |
1 103,56 |
1 330,6 |
1 330,9 |
1 330,9 |
1 332,5 |
-- | ||||||||||||||||||||||||||||
45. |
Индикатор 3.4. |
% к общему объему основного музейного фонда |
8,2 |
8,5 |
12 |
12,1 |
12,6 |
12,6 |
12,7 |
11,2 |
12,9 |
13,0 |
13,1 |
13,2 |
-- | ||||||||||||||||||||||||||||
46. |
Непосредственный результат
3.4. |
ед. |
82 000 |
85 000 |
119 000 |
121 000 |
121 215 |
122 000 |
123 000 |
120 410 |
128 000 |
131 000 |
132 000 |
133 000 |
-- | ||||||||||||||||||||||||||||
47. |
Индикатор 3.5. |
посещений на 1 жителя в год |
0,30 |
0,32 |
0,34 |
0,55 |
0,56 |
0,58 |
0,6 |
0,29 |
0,30 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
-- | ||||||||||||||||||||||||||||
48. |
Непосредственный результат
3.5. |
чел. |
1 200 000 |
1 250 000 |
1 300 000 |
1 800 000 |
1 790 800 |
1 850 000 |
2 494 800 |
943 800 |
1 522 216 |
2 744 280 |
2 993 760 |
3 492 720 |
-- | ||||||||||||||||||||||||||||
49. |
Индикатор 3.6. |
% к общему числу музеев Нижегородской области |
40,1 |
52,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
50. |
Непосредственный результат
3.6. |
ед. |
24 |
32 |
37 |
43 |
50 |
53 |
56 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
51. |
Индикатор 3.7. |
на 10 тыс. чел. |
590 |
602 |
612 |
615 |
593 |
598 |
585 |
253 |
590 |
626 |
634 |
827 |
-- | ||||||||||||||||||||||||||||
52. |
Непосредственный результат
3.7. |
чел. |
6 815 604 |
7 351 058 |
8 029 947 |
7 949 413 |
8 180 977 |
8 381 000 |
8 816 075 |
2 797 587 |
5 044 056 |
9 697 682 |
10579 290 |
12 342 505 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
53. |
Индикатор 3.8. |
% к уровню 2018 года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
254 |
300 |
350 |
400 |
450 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
54. |
Непосредственный результат
3.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 784 300 |
3 520 000 |
4 176 402 |
4 872 469 |
5 700 788 |
5 900 000 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
55. |
Индикатор 3.9. |
% к уровню 2010 года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
106,5 |
65 |
106,5 |
107 |
107,5 |
107 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
56. |
Непосредственный результат 3.9. Количество созданных (реконструированы) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
34 |
39 |
64 |
68 |
73 |
73 | ||||||||||||||||||||||||||||
57. |
Непосредственный результат
3.10. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
6 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
58. |
Непосредственный результат 3.11. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
5 |
7 |
9 |
9 |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
59. |
Непосредственный результат
3.12. |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
308 |
898 |
1 805 |
2 799 |
3 793 |
4 787 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
60. |
Непосредственный результат
3.13. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
61. |
Непосредственный результат 3.14. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
220 |
1700 |
2064 |
2503 |
2942 |
2942 |
2942 | ||||||||||||||||||||||||||||
62. |
Непосредственный результат 3.15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 |
111 |
111 |
60 |
60 |
81 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
63. |
Непосредственный результат
3.16. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
44 |
88 |
132 |
176 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
64. |
Непосредственный результат
3.17. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
65. |
Индикатор 3.10. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций (в рамках общественного движения "Волонтеры культуры") |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0069 |
0,017 |
0,027 |
0,011 |
0,055 |
0,069 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
66. |
Непосредственный результат
3.18. |
тыс. единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 593,2 |
6 907,3 |
12 064,7 |
12 752,5 |
13 911,8 |
16 230,5 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
67. |
Непосредственный результат
3.19. |
% |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
95 |
- |
- |
| ||||||||||||||||||||||||||||
68. |
Непосредственный результат
3.20. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69. |
Индикатор 5.1. |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
1 779,6 |
2 751,0 |
2 340,5 |
1 780,9 |
2 300,0 |
2 507,0 |
2 757,7 |
3 088,6 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
|
в том числе иностранных |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
34,13 |
75,47 |
51,47 |
21,5 |
37,17 |
37,0 |
40,0 |
40,0 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
70.. |
Непосредственный результат
5.1. |
экз. |
- |
- |
- |
- |
102 703 |
296 800 |
37 000 |
3 300 |
105 471 |
23 000,0 |
23 000 |
23 000 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
71. |
Индикатор 5.2. |
% |
- |
- |
- |
- |
101,1 |
94,9 |
100,5 |
40,1 |
166,0 |
92,0 |
103,0 |
103,0 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
72. |
Индикатор 5.3. |
|
- |
- |
- |
- |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,29 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
73. |
Непосредственный результат
5.2. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
285 |
363 |
363 |
231 |
254 |
363 |
363 |
363 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
74. |
Непосредственный результат
5.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
3 |
6 |
4 |
1 |
3 |
2 |
2 |
2 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
75. |
Индикатор 5.4. |
млн руб. |
- |
- |
- |
- |
13 118 |
13 396 |
14 094,8 |
6 791,8 |
11 928,0 |
12 060,0 |
13 230,0 |
14 212,0 |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
76. |
Непосредственный результат
5.4. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
5 |
3 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
77. |
Непосредственный результат
5.6. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||||||||||||||||||||
78. |
Индикатор 5.5. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 | ||||||||||||||||||||||||||||
79. |
Непосредственный результат
5.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
1 |
9 |
0 |
|
0 |
*
Начиная с 2015 года соотношение к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности, в соответствии с
принятым Правительством Российской
Федерации постановлением от 14 сентября
2015 г. № 973 "О совершенствовании
статистического учета в связи с
включением в официальную статистическую
информацию показателя среднемесячной
начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)").
** В связи со сложной эпидемиологической
ситуацией в 2020 и 2021 годах (запретом на
ведение деятельности
театрально-концертных организаций в
соответствии с Указом Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №
27 "О введении режима повышенной
готовности") показатель посещаемости
театрально-концертных учреждений в этих
годах исчислен по фактической
посещаемости. В 2022 году поставлен
плановый показатель с учетом
действующих ограничений по
заполняемости театральных и концертных
залов. Показатель 2023 года необходимо
исчислять от показателя 2022 года.
*** Показатель "посещаемость детских и
кукольных театров" рассчитывался в
2022-2024 годах по отношению к 2019 году (в 2020-2021
годах - к уровню 2010 года, базовый
показатель посещаемости 2010 года - 192,9
чел.).
**** Показатель "посещаемость театров
малых городов" - рассчитывался 2022-2024
годах по отношению к 2019 году (в 2020-2021
годах - в уровню 2010 года, базовый
показатель посещаемости 2010 года - 89,3
чел.).".
3.4. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9.
Обоснование объема финансовых
ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение
реализации госпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-2036 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
Всего |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
4547 850,3 |
2723 564,2 |
3779 403,0 |
11 303 708,6 | |
|
Минкультуры |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 530,0 |
1874 942,1 |
3210 518,6 |
5847 829,4 |
4712 769,4 |
4273 375,3 |
2698 633,4 |
3754 472,2 |
- | |
|
МПТПНО |
- |
- |
403,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
МТиП НО |
- |
- |
- |
34 846,4 |
86 693,3 |
25 068,1 |
27 631,3 |
25 740,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- | |
|
Министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
- |
103 864,4 |
80 077,1 |
123,7 |
- |
|
- | |
|
Министерство экологии и природных ресурсов НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
Министерство энергетики и ЖКХ НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
4 395,6 |
743 74,1 |
159 010,5 |
- |
|
- | |
|
Управление делами Правительства Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
16 172,8 |
2 639,1 |
- |
- |
|
- | |
|
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1392 453,2 |
11 303 708,6 | |
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 200,0 |
- |
- |
- | |
Подпрограмма 1 |
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
Всего |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
771 983,0 |
522 861,0 |
175 578,7 |
- |
|
|
Минкультуры |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
771 983,0 |
522 861,0 |
175 578,7 |
- |
Подпрограмма 2 |
"Поддержка профессионального искусства, образования" |
Всего |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3387 062,9 |
2803 741,0 |
1547 218,2 |
1557 886,0 |
- |
|
|
Минкультуры |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4468 892,6 |
3387 062,9 |
2803 741,0 |
1547 218,2 |
1557 886,0 |
- |
|
|
Управление делами Правительства Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
16 172,8 |
2 639,1 |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 3 |
"Наследие" |
Всего |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
551 704,8 |
513 274,9 |
513 275,0 |
- |
|
|
Минкультуры |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
551 704,8 |
513 274,9 |
513 275,0 |
- |
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
|
|
Минкультуры |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
Подпрограмма 5 |
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
Всего |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 708,4 |
383 113,5 |
102 902,1 |
1495 355,3 |
11 303 708,6 |
|
|
МПТПНО |
- |
- |
403,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Минкультуры |
- |
- |
23 432,3 |
13 629,2 |
382 201,7 |
529 756,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
- |
|
|
Министерство туризма и промыслов НО |
- |
- |
- |
34 846,4 |
86 693,3 |
25 068,1 |
27 572,47 |
25 740,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- |
|
|
Министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
- |
103 864,4 |
80 077,1 |
123,7 |
- |
|
- |
|
|
Министерство экологии и природных ресурсов НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Министерство энергетики и ЖКХ НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
4 395.6 |
116 873,5 |
159 010,5 |
- |
|
- |
|
|
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1392 453,2 |
11 303 708,6 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО |
|
|
|
|
|
|
|
19 200,0 |
|
|
|
Таблица 4. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех
источников
Статус |
Наименование подпрограммы (основного мероприятия) |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-2036 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
1134 010,6 |
1589 038,8 |
2153 204,0 |
2082 232,7 |
4097 095,4 |
7715 452,8 |
6563 528,1 |
5945 282,8 |
3010 618,1 |
4117 085,3 |
11 303 708,6 | |
|
Расходы областного бюджета |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
4547 850,3 |
2723 564,2 |
3779 403,0 |
11 303 708,6 | |
|
Расходы местных бюджетов |
7 170,0 |
36 389,7 |
69 276,6 |
37 635,2 |
98 371,4 |
80 102,6 |
86 835,0 |
73 075,3 |
67 957,2 |
38 676,1 |
- | |
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
Федеральный бюджет |
57 478,2 |
7 694,1 |
146 482,7 |
89 420,9 |
545 110,4 |
1130 519,9 |
1526 503,6 |
1324 357,2 |
219 096,7 |
299 006,2 |
- | |
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
507 500,0 |
- |
- |
- |
|
- | |
Подпрограмма 1 |
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
108 037,3 |
558 985,0 |
439 912,2 |
384 110,6 |
679 165,0 |
417 075,6 |
1041 703,0 |
1486 903,0 |
762 576,3 |
373 884,9 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
771 983,0 |
522 861,0 |
175 578,7 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
6 920,0 |
36 389,7 |
56 178,4 |
34 060,1 |
75 801,0 |
53 485,6 |
59 336,4 |
66 912,2 |
65 896,2 |
33 927,3 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
49 897,7 |
- |
105 263,0 |
43 889,3 |
30 707,1 |
36 335,9 |
526 861,4 |
648 007,8 |
173 819,1 |
164 378,9 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.1. |
Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования |
Всего, в т.ч. |
93 362,7 |
334 211,7 |
334 391,2 |
177 423,8 |
178 388,6 |
106 195,6 |
606 885,4 |
809 356,0 |
337 388,6 |
67 504,7 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
36 545,0 |
297 822,0 |
214 356,5 |
147 614,2 |
143 094,5 |
84 956,4 |
134 291,5 |
328 923,3 |
292 664,2 |
54 003,8 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
6 920,0 |
36 389,7 |
50 624,7 |
16 627,4 |
35 294,1 |
21 239,2 |
55 220,3 |
48 642,3 |
44 724,4 |
13 500,9 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
49 897,7 |
- |
69 410,0 |
13 182,2 |
- |
- |
417 373,6 |
431 790,4 |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.2. |
Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
254 446,7 |
132 724,1 |
34 137,6 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
254 446,7 |
132 724,1 |
34 137,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.3. |
Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 495,6 |
6 974,7 |
1 587,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 495,6 |
6 974,7 |
1 587,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.4. |
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
50 170,1 |
47 170,2 |
55 538,0 |
51 190,2 |
54 248,5 |
74 158,1 |
80 738,1 |
80 738,1 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
10 000,0 |
13 467,7 |
21 464,0 |
16 386,4 |
16 464,3 |
32 380,0 |
39 644,0 |
39 644,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
4 317,1 |
2 995,4 |
3 366,9 |
4 096,7 |
4 116,1 |
8 095,0 |
9 911,0 |
9 911,0 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
35 853,0 |
30 707,1 |
30 707,1 |
30 707,1 |
33 668,1 |
31 183,1 |
31 183,1 |
31 183,1 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.5. |
Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
22 175,7 |
4 144,4 |
4 144,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
|
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
22 175,7 |
4 144,4 |
4 144,4 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.6. |
Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
42 456,6 |
81 809,9 |
138 042,2 |
115 902,9 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
41 220,0 |
67 372,6 |
110 365,3 |
94 539,6 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
1 236,6 |
14 437,3 |
27 676,9 |
21 363,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.7. |
Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
58 202,8 |
79 862,8 |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
615,0 |
22 275,0 |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57 587,8 |
57 587,8 |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.8. |
Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
22 465,3 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
17 972,2 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
4 493,1 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.9. |
Развитие территории муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
49 672,3 |
30 816,4 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
44 702,3 |
27 734,7 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
4 970,0 |
3 081,7 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.10. |
Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
23 439,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
3 704,7 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
5 628,8 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.11. |
Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.А1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 199,8 |
211 248,7 |
200 606,4 |
185 773,1 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 967,9 |
73 627,3 |
46 709,7 |
42 061,9 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 174,9 |
11 260,8 |
10 515,4 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 231,9 |
127 446,5 |
142 636,0 |
133 195,8 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 2 |
"Поддержка профессионального искусства, образования" |
Всего, в т.ч. |
793 371,6 |
797 506,5 |
946 501,0 |
1110 601,3 |
1853 829,3 |
5728 863,7 |
3886 164,7 |
3050 163,1 |
1577 019,9 |
1679 725,2 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3387 062,9 |
2803 741,0 |
1547 218,2 |
1557 886,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
178,4 |
221,8 |
16 438,9 |
22 804,8 |
22 890,2 |
3 277,0 |
976,2 |
3 664,0 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
35 528,3 |
37 943,7 |
262 962,5 |
720 993,5 |
476 211,6 |
243 145,1 |
28 825,5 |
118 175,2 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000,0 |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.1. |
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок |
Всего, в т.ч. |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
26 480,0 |
965,0 |
965,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
26 480,0 |
965,0 |
965,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.2. |
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов |
Всего, в т.ч. |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
59 233,9 |
12 753,7 |
12 753,7 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
59 233,9 |
12 753,7 |
12 753,7 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.3. |
Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) |
Всего, в т.ч. |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.5. |
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий |
Всего, в т.ч. |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
613 509,3 |
4232 918,6 |
2524 883,7 |
1175 446,3 |
195 007,6 |
185 797,1 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
372 380,8 |
3111 799,2 |
2069 648,1 |
1033 541,8 |
185 007,6 |
182 797,1 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
14 300,0 |
19 532,3 |
20 859,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
226 828,5 |
601 587,1 |
434 375,8 |
141 904,5 |
10 000,0 |
3 000,0 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000,0 |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.6. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги |
Всего, в т.ч. |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
1134 402,9 |
897 839,0 |
897 839,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
1134 402,9 |
897 839,0 |
897 839,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.7. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
62 464,5 |
62 464,5 |
62 464,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
62 464,5 |
62 464,5 |
62 464,5 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.8. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства |
Всего, в т.ч. |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.9. |
Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства |
Всего, в т.ч. |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
346 129,5 |
346 129,5 |
346 129,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
346 129,5 |
346 129,5 |
346 129,5 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.10. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Всего, в т.ч. |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
5 942,6 |
5 942,6 |
5 942,6 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
5 942,6 |
5 942,6 |
5 942,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.11. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования |
Всего, в т.ч. |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.12. |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры |
Всего, в т.ч. |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.13. |
Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУСПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) |
Всего, в т.ч. |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 2.14. |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
32 847,8 |
28 546,9 |
30 370,5 |
27 015,3 |
25 441,9 |
12 963,3 |
12 993,9 |
13 038,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
3 268,4 |
7 385,3 |
7 385,3 |
6 570,3 |
6 211,2 |
2 935,1 |
2 942,0 |
2 952,1 |
-- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
163,4 |
142,0 |
1 965,6 |
1 745,0 |
1 552,8 |
733,8 |
735,5 |
738,0 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
29 416,0 |
21 019,6 |
21 019,6 |
18 700,0 |
17 677,9 |
9 294,4 |
9 316,4 |
9 348,4 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.15. |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
6 806,4 |
22 950,2 |
20 598,2 |
24 584,4 |
40 309,3 |
11 757,0 |
12 752,7 |
14 151,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
679,1 |
5 946,3 |
5 310,5 |
6 324,4 |
15 673,7 |
2 763,9 |
3 002,9 |
3 338,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
15,0 |
79,8 |
173,3 |
260,0 |
477,6 |
240,7 |
240,7 |
240,7 |
|
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
6 112,3 |
16 924,1 |
15 114,4 |
18 000,0 |
24 158,0 |
8 752,4 |
9 509,1 |
10 572,2 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.A1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
91 165,8 |
- |
104 157,9 |
- |
110 472,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
7 191,9 |
- |
10 061,6 |
- |
12 532,5 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
1 267,5 |
- |
2 302,5 |
- |
2 685,3 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
82 706,4 |
- |
91 793,8 |
- |
95 254,6 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.A2. |
Федеральный проект "Творческие люди" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.A3. |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.С2. |
Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 3 |
"Наследие" |
Всего, в т.ч. |
198 176,4 |
199 244,9 |
698 053,7 |
452 471,55 |
707 271,1 |
562 806,3 |
617 747,3 |
611 241,7 |
530 811,8 |
530 811,9 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
551 704,8 |
513 274,9 |
513 275,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
250,0 |
- |
12 919,8 |
3 353,3 |
5 248,5 |
2 718,7 |
3 048,2 |
1 084,8 |
1 084,8 |
1 084,8 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
7 580,5 |
7 694,1 |
5 691,4 |
7 587,9 |
57 691,4 |
74 590,5 |
123 430,6 |
58 452,1 |
16 452,1 |
16 452,1 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.1. |
Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
Всего, в т.ч. |
6 691,3 |
5 341,8 |
6 188,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
23 373,4 |
32 281,8 |
21 831,8 |
21 831,8 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
2 567,5 |
1 097,7 |
5 240,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
9 620,1 |
18 359,4 |
7 909,6 |
7 909,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
250,0 |
- |
948,0 |
- |
- |
- |
902,9 |
820,1 |
820,1 |
820,1 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
3 873,8 |
4 244,1 |
- |
- |
- |
- |
12 850,4 |
13 102,1 |
13 102,1 |
13 102,1 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.2. |
Развитие музейного дела |
Всего, в т.ч. |
1 628,2 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
34 540,0 |
6 560,0 |
6 560,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
1 321,5 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
34 540,0 |
6 560,0 |
6 560,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
206,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.3. |
Развитие самодеятельного художественного творчества |
Всего, в т.ч. |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.4. |
Мероприятия антинаркотической направленности |
Всего, в т.ч. |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.5. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию |
Всего, в т.ч. |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
186 518,6 |
186 518,5 |
186 518,6 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
186 518,6 |
186 518,5 |
186 518,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.6. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
243 204,8 |
243 204,8 |
243 204,8 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
243 204,8 |
243 204,8 |
243 204,8 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.7. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности |
Всего, в т.ч. |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.8. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Всего, в т.ч. |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
2 111,5 |
1 451,5 |
1 451,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
2 111,5 |
1 451,5 |
1 451,5 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.9. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов |
Всего, в т.ч. |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
19 954,9 |
19 954,9 |
19 954,9 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
19 954,9 |
19 954,9 |
19 954,9 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.10. |
Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
285 051,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
167 540,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.11. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
17 172,9 |
17 832,9 |
17 832,9 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
17 172,9 |
17 832,9 |
17 832,9 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.12. |
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры |
Всего, в т.ч. |
|
|
16 287,3 |
12 843,3 |
10 466,4 |
9 961,5 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
|
|
4 293,5 |
2 666,0 |
2 568,7 |
2 452,1 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
|
|
6 302,4 |
2 589,4 |
586,7 |
530,5 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
5 691,4 |
7 587,9 |
7 311,0 |
6 978,9 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.13. |
Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников |
Всего, в т.ч. |
3 500,0 |
3 450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
3 500,0 |
3 450,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.13.* |
Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
160 639,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
154 970,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
5 669,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.13.** |
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
59 992,8 |
172 687,3 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
59 392,4 |
171 672,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
600,4 |
1 015,3 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.14. |
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
16 349,7 |
25 008,1 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
16 186,2 |
24 758,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
163,5 |
250,1 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.15. |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.16. |
Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.17 |
Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
5 699,8 |
5 699,8 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
5 699,8 |
5 699,8 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.A1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
55 754,3 |
70 852,5 |
111 256,9 |
40 000,0 |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
8 557,5 |
8 752,7 |
8 581,4 |
|
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
3 396,4 |
2 188,2 |
2 145,3 |
|
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
43 800,4 |
59 911,6 |
100 530,2 |
40 000,0 |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.A2. |
Федеральный проект "Творческие люди" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
5 757,0 |
6 122,6 |
6 122,6 |
6 122,6 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
2 407,0 |
2 507,9 |
2 507,9 |
2 507,9 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
264,7 |
264,7 |
264,7 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 350,0 |
3 350,0 |
3 350,0 |
3 350,0 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.A3. |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
6 580,0 |
7 700,0 |
6 700,0 |
2 000,0 |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
6 580,0 |
7 700,0 |
6 700,0 |
2 000,0 |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.С1. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.С2. |
Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в т.ч. |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 5 |
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
23 836,0 |
93 863,7 |
819 929,1 |
970 278,5 |
981 327,4 |
759 667,0 |
102 902,1 |
1495 355,3 |
11 303 708,6 |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 767,2 |
383 113,5 |
102 902,1 |
1495 355,3 |
11 303 708,6 |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
883,0 |
1 093,5 |
1 560,2 |
1 801,3 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
193 749,4 |
298 600,0 |
400 000,0 |
374 752,2 |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
7 500,0 |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.1. |
Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.2. |
Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
49 018,1 |
77 680,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
3 630,0 |
8 250,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.3. |
Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
10 000,0 |
665 805,8 |
937 710,4 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
0,0 |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
10 000,0 |
471 173,4 |
638 016,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
0,0 |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
883,0 |
1 093,5 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
193 749,4 |
298 600,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.4. |
Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.5. |
Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.6. |
Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
25 740,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
25 740,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.7. |
Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.8. |
Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.9. |
Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
2 50,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
2 50,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.10. |
Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1392 453,2 |
11 303 708,6 |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1392 453,2 |
11 303 708,6 |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.С2. |
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
7 500,0 |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.J1. |
Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
556 011,4 |
554 887,7 |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 451,2 |
178 334,2 |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 560,2 |
1 801,3 |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 000,0 |
374 752,2 |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
* Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 23
декабря 2016 г. № 178-З "Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов".
**
Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 22
декабря 2017 г. № 173-З "Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов".".
4. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
4.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" (далее - подпрограмма 1)":
4.1.1.
Позиции "Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы 1 за счет
средств областного бюджета" и
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт
подпрограммы 1" изложить в следующей
редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 1 "Сохранение
и развитие материально-технической базы
государственных и муниципальных
учреждений культуры Нижегородской
области"-3 984 285,8 тыс. рублей, в том
числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы
достижения цели: |
".
4.1.2. В подпункте 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1" пункта 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и
непосредственные
результаты реализации подпрограммы 1
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области - 12,5%.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия подпрограммы - 8,34%.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры - 33,73 кВт.ч/кв. м.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры - 292 куб. м/чел.
6. Доля
государственных учреждений культуры
Нижегородской области, предоставляющих
декларацию об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности
- 100%.
Непосредственные результаты:
1. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы - 3.
2. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы - 2.
3. Число объектов, введенных в эксплуатацию - 1.
4. Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности - 3% от общего объема потребления энергоресурсов) (по состоянию на 2021 год).
5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 24.
6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 36 чел.
7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) - 0 ед.
8.
Количество приобретенных автобусов для
муниципальных образований (нарастающим
итогом) - 1 ед.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
4.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" (далее - подпрограмма 2)":
4.2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 2 "Поддержка
профессионального искусства,
образования" - 18 929 509,6 тыс. рублей, в том
числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы
достижения цели: |
".
4.2.2.
Подпункт 3.2.2.5 "Индикаторы достижения
цели и непосредственные результаты
реализации подпрограммы 2" пункта 3.2.2
"Текстовая часть подпрограммы 2":
изложить в следующей редакции:
"3.2.2.5.
Индикаторы достижения цели и
непосредственные
результаты реализации подпрограммы
2
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий - 1,0% к предыдущему году.
2. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 1000 тыс. руб.
3. Осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области - 1 ед.
4. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи - 43 чел.
5. Увеличение количества посещений детских и кукольных театров - 120% (по отношению к 2019 году).
6. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) - 120% (по отношению к 2019 году).
7.
Выполнение Плана основных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением
празднования 800-летия основания г.
Нижнего Новгорода в 2021 году - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2023 году - 1 530,2 тыс.единиц.
2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 2 200 000 рублей.
3. Количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов) - 1 ед.
4. Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 43 чел.
5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) - 233,8 тыс. ед.
6. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года) 108,2 тыс. ед.
7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году - 132 ед.
8. Количество образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 51 ед.
9. Количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение, - 73 ед.
10.
Количество созданных элементов
благоустройства, предназначенных для
проведения культурно-массовых
мероприятий, составит 1.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
4.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие" (далее - подпрограмма 3)":
4.3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3” изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 3
"Наследие" - 4 584 610,0 тыс. рублей, в том
числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы
достижения цели: |
".
4.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3":
4.3.2.1.
Подпункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения
цели и непосредственные результаты
реализации подпрограммы 3" изложить в
следующей редакции:
"3.3.2.5.
Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации
подпрограммы 3
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3.
1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году - 2%.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек - 81,5%.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием - 41,0%.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда - 13,2%.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год - 0,31 чел.
6. Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области - 100%.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями - 827 на 10 тысяч человек.
8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры - 450% к 2018 году.
9. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 107%.
10. Доля
граждан, занимающихся волонтерской
(добровольческой)деятельностью или
вовлеченных в деятельность волонтерских
(добровольческих) организаций - 0,069%.
Непосредственные результаты:
1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 511 786 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 799 библиотек.
3. Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1332 тысячи человек.
4. Количество предоставленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - 133 тыс.ед. хранения.
5. Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - до 4 492 720 человек.
6. Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 63 ед.
7. Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 12 342 505 в год.
8. Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 5 900 000 ед.
9. Количество созданных (реконструированы) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 2024 год - 73 ед., на 2025 год - 73 ед.
10. Приобретены 6 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения Нижегородской области.
11. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) на 2023 год - 9 ед.
12. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 4 787 чел.
13. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 24 единицы.
14. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидии бюджетным учреждениям, составит 2 942 чел.
15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 81 ед.
16. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов составит 176 ед.
17. Получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области, составит 1 ед.
18. Число посещений библиотек - 16 230,5 тыс. единиц.
19. Сохранение рабочих мест на предприятиях кинотеатральной отрасли, получивших поддержку из областного бюджета - 95%.
20.
Количество предприятий,
воспользовавшихся мерами финансовой
поддержки - 12 ед.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
4.3.2.2.
Подпункт 3.3.2.7 "Предоставление
субсидий из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований
Нижегородской области" изложить в
следующей редакции:
"3.3.2.7.
Предоставление субсидий из областного
бюджета
бюджетам муниципальных образований
Нижегородской области
Механизм реализации
подпрограммы 3 предусматривает
осуществление деятельности
министерства культуры Нижегородской
области как государственного заказчика -
координатора подпрограммы 3 во
взаимодействии с органами местного
самоуправления Нижегородской области в
рамках его полномочий.
В рамках подпрограммы 3 из областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований Нижегородской области
предусмотрено предоставление
субсидий:
на поддержку отрасли культуры в
соответствии с порядком, установленным
приложением 7 к настоящей госпрограмме.
на разработку концепции музея в рамках
подготовки и проведения празднования
225-летия со дня рождения Пушкина А.С., в
соответствии с порядком, установленным
приложением 20 к настоящей
госпрограмме.".
4.4. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" (далее - подпрограмма 5)":
4.4.1.
Позиции "Объемы бюджетных
ассигнований госпрограммы 5 за счет
средств областного бюджета" пункта 3.5.1
"Паспорт подпрограммы 5" изложить в
следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
Подпрограмма
5 предполагает финансирование за счет
средств областного бюджета 15 156 110,0 тыс.
рублей, в том числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
В рамках реализации
подпрограммы 5 будут достигнуты
следующие значения индикаторов: 5. Количество объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений в целях развития конкурентной туристской индустрии - 2 ед. Показатели
непосредственных результатов по
окончании реализации подпрограммы 5: 4.
Количество туроператоров, получивших
государственную поддержку, составит не
менее 2 ед. |
".
4.4.2.
Подпункт 3.5.2.2 "Цели и задачи
подпрограммы 5" пункта 3.5.2
"Текстовая часть подпрограммы 5"
дополнить абзацем следующего
содержания:
"Перечень мероприятий Нижегородской
области, на софинансирование которых
предоставляется субсидия из
федерального бюджета бюджету
Нижегородской области на
софинансирование строительства
(реконструкции) объектов обеспечивающей
инфраструктуры с длительным сроком
окупаемости (в рамках реализации
государственной программы Российской
Федерации "Развитие туризма",
утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 24
декабря 2021 г. № 2439), приведен в приложении
21 к настоящей госпрограмме.".
5. В Порядке предоставления и распределения за счет средств областного бюджета и средств, поступивших из федерального бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области субсидии на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры, входящих в состав туристских кластеров, являющемся приложением 9 к госпрограмме:
5.1. В пункте 1.1 слова "Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров, являющимися приложением № 33 к государственной программе Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 (далее - Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316)" заменить словами "Правила предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку инвестиционных проектов путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, являющимися приложением № 3 к государственной программе Российской Федерации "Развитие туризма", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2439 (далее - Правила, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2439).".
5.2. В пункте 1.6 слова "в рамках реализации подпрограммы "Туризм" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316 (далее - Федеральное соглашение)" заменить словами "в целях достижения результатов федерального проекта "Развитие туристической инфраструктуры" и результатов регионального проекта "Развитие туристической инфраструктуры (Нижегородская область)" (далее - Федеральное соглашение).".
5.3.
Подпункт "б" пункта 1.7 изложить в
следующей редакции:
"б) включение объектов строительства
(реконструкции) обеспечивающей
инфраструктуры туристских кластеров в
Федеральное соглашение в соответствии с
пунктами 3, 5, 6 Правил, утвержденных
постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. №
2439.".
5.4.
Подпункт 1 пункта 2.1 изложить в следующей
редакции:
"1) наличие правового акта
муниципального образования об
утверждении перечня мероприятий
(объектов), в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия;".
5.5.
Подпункт 1 пункта 2.3 изложить в следующей
редакции:
"1) копия правового акта
муниципального образования об
утверждении перечня мероприятий
(объектов), в целях софинансирования
которых предоставляется Субсидия;".
5.6. В подпункте 2 пункта 2.8 слово "Министерство" заменить словом "ГРБС".
5.7. В пункте 2.16 слова "Правилами предоставления субсидий в рамках реализации подпрограммы "Туризм" государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316" заменить словами "Правилами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2439".
6. Дополнить государственную программу приложением 21 следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к государственной программе
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области"
Перечень
мероприятий Нижегородской области, на
софинансирование
которых предоставляется субсидия из
федерального бюджета
бюджету Нижегородской области на
софинансирование
Строительства (реконструкции) объектов
обеспечивающей
инфраструктуры с длительным сроком
окупаемости
(в рамках реализации государственной
программы
Российской Федерации "Развитие
туризма",
утвержденной постановлением
Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2021
г. № 2439)
Туристский кластер |
Объект обеспечивающей инфраструктуры |
ГРБС |
Объем финансирования на 2022 год, тыс. рублей | |||||
|
|
|
Всего |
Субсидия из федерального бюджета |
Средства бюджета субъекта РФ |
Средства местного бюджета |
||
Инвестиционный проект по созданию туристского кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" в Нижегородской области |
Строительство объекта "Набережная р. Вичкинза" с. Дивеево |
Министерство строительства Нижегородской области |
123,7 |
0,0 |
123,7 |
1,2 |
||
|
Реконструкция Соборной площади и прилегающих территорий и улиц в городе Арзамасе (ул. Гостиный ряд) |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
122 586,5 |
90 714,0 |
31 553,8 |
318,7 |
||
|
Реконструкция улиц в городе Арзамасе |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
117 497,9 |
75 500,0 |
41 577,9 |
420,0 |
||
|
Строительство дороги до пансионата "Морозовский" в Арзамасском районе <*> |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
145 673,3 |
93 673,3 |
51 800,0 |
200,0 |
||
Инвестиционный проект по созданию туристского кластера "Индустриально- туристский парк "Баташев" в г.о.г. Выкса" в Нижегородской области |
Создание комплекса энергетической и инженерной инфраструктуры индустриально- туристского парка "Баташев" в г. Выкса |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
50 600,4 |
37 444,3 |
13 024,5 |
131,6 |
||
|
Создание комплекса транспортной инфраструктуры индустриально- туристского парка "Баташев" в г. Выкса |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО |
74 591,9 |
55 198,0 |
19 200,0 |
193,9 |
||
|
Создание инфраструктуры круизного туризма на территории г.о.г. Выкса |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
68 363,3 |
50 588,9 |
17 596,7 |
177,8 |
||
|
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры зоны активного туризма индустриально- туристского парка "Баташев" в г. Выкса |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
88 252,7 |
65 307,0 |
22 716,3 |
229,4 |
||
Инвестиционный проект по созданию туристского кластера "Ока-Волга" в Нижегородской области |
Берегоукрепление р. Волги в районе города Городца Нижегородской области (2-й участок) ** |
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области |
177 803,4 |
131 574,5 |
45 766,6 |
462,3 |
*Финансирование мероприятия
осуществляется в рамках государственной
программы "Развитие транспортной
системы Нижегородской области",
утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от
30.04.2014 № 303.
** Финансирование мероприятия
осуществляется в рамках государственной
программы "Охрана окружающей среды
Нижегородской области", утвержденной
постановлением Правительства
Нижегородской области от 30.04.2014 №
306.".
Документ получен из эталонного
банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства
Нижегородской области
Ссылается на
- Об утверждении государственной программы Нижегородской области "Развитие культуры Нижегородской области" (с изменениями на 19 августа 2024 года)
- О прогнозе социально-экономического развития Нижегородской области на среднесрочный период (на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов) (с изменениями на 27 апреля 2023 года)