ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 августа 2021 года № 737
О
внесении изменений в государственную
программу "Развитие
транспортной системы Нижегородской
области", утвержденную
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 303
Правительство Нижегородской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие транспортной системы Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 303.
2.
Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 19 августа 2021 г. № 737
Изменения,
которые вносятся в государственную
программу "Развитие
транспортной системы Нижегородской
области", утвержденную
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 303
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области":
1.1.
Позиции "Этапы и сроки реализации
государственной программы" и
"Объемы бюджетных ассигнований за
счет средств областного бюджета, в том
числе по программам:" изложить в
следующей редакции:
"
Этапы и сроки
реализации государственной программы |
государственная программа реализуется в один этап в 2015-2026 годах | |
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, в том числе по подпрограммам: |
государственная программа
"Развитие транспортной системы
Нижегородской области" тыс. руб. | |
|
Всего, в том числе: |
230 742 755,4 |
|
2015 год |
10 150 558,1 |
|
2016 год |
12 083 307,7 |
|
2017 год |
15 768 681,5 |
|
2018 год |
16 075 325,2 |
|
2019 год |
19 180 794,6 |
|
2020 год |
22 540 125,4 |
|
2021 год |
25 953 064,0 |
|
2022 год |
25 030 399,7 |
|
2023 год |
27 117 140,2 |
|
2024 год |
22 799 359,0 |
|
2025 год |
17 022 000,0 |
|
2026 год |
17 022 000,0 |
|
подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" тыс. руб. | |
|
Всего, в том числе: |
113 394 155,0 |
|
2015 год |
4 005 632,4 |
|
2016 год |
4 795 707,5 |
|
2017 год |
6 916 605,1 |
|
2018 год |
8 949 564,6 |
|
2019 год |
12 312 475,8 |
|
2020 год |
13 979 121,1 |
|
2021 год |
15 337 307,6 |
|
2022 год |
16 569 881,9 |
|
2023 год |
17 000 725,6 |
|
2024 год |
13 527 133,4 |
|
2025 год |
0,0 |
|
2026 год |
0,0 |
|
подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" тыс. руб. | |
|
Всего, в том числе: |
33 235 893,4 |
|
2015 год |
4 102 279,0 |
|
2016 год |
3 789 042,5 |
|
2017 год |
4 105 848,3 |
|
2018 год |
1 721 526,3 |
|
2019 год |
1 747 509,0 |
|
2020 год |
2 199 841,2 |
|
2021 год |
3 215 570,3 |
|
2022 год |
2 694 469,9 |
|
2023 год |
4 899 607,2 |
|
2024 год |
4 760 199,7 |
|
2025 год |
0,0 |
|
2026 год |
0,0 |
|
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" тыс. руб. | |
|
Всего, в том числе: |
10 558 390,5 |
|
2015 год |
259 551,1 |
|
2016 год |
562 954,3 |
|
2017 год |
797 445,7 |
|
2018 год |
999 153,2 |
|
2019 год |
1 768 900,4 |
|
2020 год |
1 409 299,8 |
|
2021 год |
1 243 122,9 |
|
2022 год |
1 288 660,7 |
|
2023 год |
1 364 027,1 |
|
2024 год |
865 275,3 |
|
2025 год |
0,0 |
|
2026 год |
0,0 |
|
подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" тыс. руб. | |
|
Всего, в том числе: |
42 109 760,3 |
|
2015 год |
630 830,0 |
|
2016 год |
1 888 115,3 |
|
2017 год |
1 901 280,0 |
|
2018 год |
497 794,1 |
|
2019 год |
0,0 |
|
2020 год |
0,0 |
|
2021 год |
1 217 740,9 |
|
2022 год |
730 000,0 |
|
2023 год |
200 000,0 |
|
2024 год |
1 000 000,0 |
|
2025 год |
17 022 000,0 |
|
2026 год |
17 022 000,0 |
|
подпрограмма 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" тыс. руб. | |
|
Всего, в том числе: |
0,0 |
|
2015 год |
0,0 |
|
2016 год |
0,0 |
|
2017 год |
0,0 |
|
2018 год |
0,0 |
|
2019 год |
0,0 |
|
2020 год |
0,0 |
|
2021 год |
0,0 |
|
2022 год |
0,0 |
|
2023 год |
0,0 |
|
2024 год |
0,0 |
|
2025 год |
0,0 |
|
2026 год |
0,0 |
|
подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" тыс. руб. | |
|
Всего, в том числе: |
1 609 670,0 |
|
2015 год |
1 143 265,6 |
|
2016 год |
47 119,1 |
|
2017 год |
49 964,3 |
|
2018 год |
51 635,8 |
|
2019 год |
53 488,2 |
|
2020 год |
50 043,1 |
|
2021 год |
53 961,0 |
|
2022 год |
53 701,1 |
|
2023 год |
53 701,1 |
|
2024 год |
52 790,7 |
|
2025 год |
0,0 |
|
2026 год |
0,0 |
|
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" тыс. руб. | |
|
Всего, в том числе: |
29 834 886,2 |
|
2015 год |
9 000,0 |
|
2016 год |
1 000 369,0 |
|
2017 год |
1 997 538,1 |
|
2018 год |
3 855 651,2 |
|
2019 год |
3 298 421,2 |
|
2020 год |
4 901 820,2 |
|
2021 год |
4 885 361,3 |
|
2022 год |
3 693 686,1 |
|
2023 год |
3 599 079,2 |
|
2024 год |
2 593 959,9 |
|
2025 год |
0,0 |
|
2026 год |
0,0 |
".
1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
1.2.1.
строку "Подпрограмма 4 "Развитие
скоростного внеуличного транспорта в
городе Нижнем Новгороде" изложить в
следующей редакции:
"
|
Подпрограмма
4 "Развитие скоростного внеуличного
транспорта в городе Нижнем
Новгороде" |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1.
Абзац первый подраздела 2.3 "Сроки и
этапы реализации государственной
программы" изложить в следующей
редакции:
"Действие Программы предусмотрено в
течение двенадцати лет с 2015 по 2026 год (в
части подпрограмм: 1,2,3,5,6 по 2024 год, 4-по 2026
год).".
2.2. В подразделе 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы" Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
Наименование и нумерация мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб. | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Всего | |||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | |||||||||||
Цель
государственной Программы: |
10150 558,1 |
12083 307,7 |
15768 681,5 |
16075 325,2 |
19180 794,6 |
22540 125,4 |
25953 064,0 |
25030 399,7 |
27117 140,2 |
22799 359,0 |
17074 790,7 |
17074 790,7 |
230742 755,4 | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
4005 632,4 |
4795 707,5 |
6916 605,1 |
8 949 564,6 |
12312 475,8 |
13979 121,2 |
15337 307,6 |
16569 881,9 |
17000 725,6 |
13527 133,4 |
0,0 |
0,0 |
113394 155,0 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Прочие расходы |
2015-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
2308 566,0 |
2370 604,4 |
2534 206,4 |
2 711 281,1 |
2 963 022,2 |
3 117 642,6 |
3 956 982,0 |
4 042 813,3 |
4 126 132,0 |
3 252 400,0 |
0,0 |
0,0 |
31383 650,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Прочие расходы |
2015-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
1426 642,0 |
1425 806,2 |
2761 391,0 |
4 878 310,5 |
2 845 152,3 |
2 032 551,1 |
2 350 916,9 |
1 993 765,4 |
955 190,6 |
451 718,5 |
0,0 |
0,0 |
21121 444,5 | |||||||||||
Основное мероприятие 1.3. Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Прочие расходы, капитальные вложения |
2015-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
252 778,8 |
263 019,9 |
338 206,3 |
462 359,8 |
481 378,5 |
685 281,2 |
744 401,3 |
755 987,1 |
1 134 305,0 |
780 530,0 |
0,0 |
0,0 |
5 928 247,9 | |||||||||||
Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Прочие расходы |
2015-2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
17 645,6 |
660 632,3 |
1205 971,1 |
763 279,0 |
707 233,2 |
941 659,0 |
1 000 058,3 |
95 763,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 392 241,9 | |||||||||||
Основное мероприятие 1.5. Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Прочие расходы |
2016-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
63 603,9 |
76 830,3 |
64 141,6 |
72 830,9 |
81 350,1 |
210 756,6 |
250 300,0 |
422 300,0 |
512 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 754 113,4 | |||||||||||
Основное мероприятие 1.6. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
Прочие расходы |
2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
12 040,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 040,8 | |||||||||||
Основное мероприятие 1.7. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Прочие расходы |
2018-2021 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 547,6 |
1 082 124,1 |
1 319 473,3 |
1 054 584,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 485 729,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 1.8. Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области |
Прочие расходы |
2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 645,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 1.9. Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
Прочие расходы |
2019-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 160 734,6 |
5 801 163,8 |
5 989 608,5 |
9 431 252,7 |
10362 798,0 |
8 530 484,9 |
0,0 |
0,0 |
44276 042,5 | |||||||||||
Подпрограмма 2 "Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
4102 279,0 |
3789 042,5 |
4105 848,3 |
1 721 526,3 |
1 747 509,0 |
2 199 841,2 |
3 215 570,3 |
2 694 469,9 |
4 899 607,2 |
4 760 199,7 |
0,0 |
0,0 |
33235 893,4 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Капитальные вложения |
2015-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
3124 617,8 |
2518 452,4 |
2298 933,8 |
341 881,2 |
563 945,9 |
522 296,4 |
1 305 315,2 |
0,0 |
0,0 |
3 900 618,7 |
0,0 |
0,0 |
18757 655,5 | |||||||||||
Основное мероприятие 2.2. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Капитальные вложения |
2015-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
454 230,0 |
554 793,6 |
542 954,6 |
158 943,2 |
199 118,3 |
151 854,6 |
206 938,2 |
0,0 |
0,0 |
393 596,5 |
0,0 |
0,0 |
3 494 011,6 | |||||||||||
Основное мероприятие 2.3. Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Капитальные вложения |
2015-2023 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
483 716,1 |
499 121,7 |
267 443,2 |
446 509,2 |
453 864,7 |
33 197,2 |
508 779,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 852 955,4 | |||||||||||
Основное мероприятие 2.4. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Капитальные вложения |
2015-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
0.0 |
111 173,9 |
221 069,7 |
221 069,7 |
221 069,7 |
221 069,7 |
0,0 |
0,0 |
1 186 072,7 | |||||||||||
Основное мероприятие 2.5. Проектирование, строительство и реконструкция дорожно- транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижний Новгород в 2018 году |
Капитальные вложения |
2015-2019 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
39 715,1 |
198 524,0 |
996 516,7 |
506 533,1 |
45 447,7 |
10 007,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 796 744,4 | |||||||||||
Основное мероприятие 2.6. Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Капитальные вложения |
2016-2021 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
18 150,8 |
0,0 |
0,0 |
71 601,9 |
336 853,9 |
10 007,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
436 613,7 | |||||||||||
Основное мероприятие 2.7. Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства |
Капитальные вложения |
2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 567,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 567,6 | |||||||||||
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Капитальные вложения |
2018-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 039,6 |
126 490,5 |
96 191,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
299 721,5 | |||||||||||
Основное мероприятие 2.9. Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
Капитальные вложения |
2020-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 057,7 |
958 808,3 |
765 818,3 |
209 607,5 |
244 914,8 |
0,0 |
0,0 |
2 287 206,6 | |||||||||||
Основное мероприятие 2.10. Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" |
Капитальные вложения |
2019-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
287 040,0 |
476 127,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
763 167,2 | |||||||||||
Основное мероприятие 2.11. Мероприятие по реконструкции автомобильных дорог г. Нижний Новгород в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Нижний Новгород |
Капитальные вложения |
2020-2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
336 513,5 |
4 652,6 |
3 011,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344 177,2 | |||||||||||
Подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
259 551,1 |
562 954,3 |
797 445,7 |
999 153,2 |
1 768 900,4 |
1 409 299,8 |
1 243 122,9 |
1 288 660,7 |
1 364 027,1 |
865 275,3 |
0,0 |
0,0 |
10 558 390,5 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области*, УГИБДД*, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
1 000,00 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.2. Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) |
Прочие расходы |
2015-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
127 446,0 |
127 841,0 |
139 385,1 |
136 746,4 |
156 690,3 |
273 639,9 |
526 022,7 |
0,0 |
0,0 |
546 569,9 |
0,0 |
0,0 |
3 229 035,90 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.3. Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Прочие расходы |
2015-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
54 823,3 |
72 068,7 |
100 287,8 |
100 502,9 |
109 308,2 |
226 809,1 |
241 560,0 |
0,0 |
0,0 |
241 560,0 |
0,0 |
0,0 |
1 630 040,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.4. Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Прочие расходы |
2015-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 773,6 |
4 915,30 |
7 667,00 |
12 621,10 |
12 621,10 |
12 621,10 |
12 621,10 |
12 621,10 |
0,0 |
0,0 |
91 809,4 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.5. Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" |
Прочие расходы/ капитальные вложения |
2015-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
29 315,2 |
261 316,5 |
408 921,0 |
471 858,0 |
242 804,2 |
366 030,9 |
62 579,5 |
63 505,4 |
64 470,2 |
63 505,4 |
0,0 |
0,0 |
2 034 306,3 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.6. Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Прочие расходы |
2015-2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, филиал АСМАП по ПФО*, ФАУ "Нижегородский ЦППК"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.7. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Прочие расходы |
2015-2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, Упрдор "Москва - Нижний Новгород"*, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.8. Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 г. № 1-П) |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 530,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.9. Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
700,0 |
107,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
807,1 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.10. Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис-С" и переустановка комплексов "Кордон" |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 521,5 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.11. Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Прочие расходы |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 118,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.12. Организация работы комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил парковки |
Прочие расходы |
2015-2023 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 200,2 |
41 779,8 |
41 779,8 |
41 779,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
131 594,7 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.13. Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля |
Прочие расходы |
2015-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
2 868,0 |
6 497,0 |
0,0 |
0,00 |
779 016,0 |
30 746,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
819 127,3 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.14. Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Прочие расходы |
2015-2018 |
Приволжское МУГАДН* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.15. Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Прочие расходы |
2016 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 531,3 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.16. Проектирование, создание, содержание, техническое обслуживание и поддержание работоспособности системы мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области |
Прочие расходы |
2016-2023 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
43 868,7 |
109 969,4 |
111 630,6 |
118 816,2 |
123 225,9 |
96 321,6 |
63 209,5 |
63 209,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
730 251,4 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.17. Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Прочие расходы |
2016-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
30 550,0 |
14 100,0 |
172 500,0 |
54 753,30 |
31 635,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
303 538,4 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.18. Приобретение специализированного оборудования, программного обеспечения, системы хранения данных и серверов с автоматизированными рабочими местами, направленных на развитие сегмента радиофиксации |
Прочие расходы |
2017 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
0,0 |
7 707,3 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
7 707,30 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.19. Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения |
Прочие расходы |
2017 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
0,0 |
11 301,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 301,5 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.20. Создание, внедрение и содержание автоматизированной системы управления дорожным движением в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2019-2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД", администрация г. Нижнего Новгорода* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.21. Модернизация информационной системы "Мониторинг транспортного потока и оказание государственной услуги "Выдача разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Нижегородской области транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" |
Прочие расходы |
2019-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 250,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 250,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.22. Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" |
Прочие расходы |
2019-2024 |
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, УГИБДД*, министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
285 595,2 |
1 643,4 |
1 018,9 |
1 018,9 |
1 018,9 |
1 018,9 |
0,0 |
0,0 |
291 314,2 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.23. Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" |
Прочие расходы |
2020-2023 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"*, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
293 910,4 |
227 806,8 |
324 932,1 |
284 706,9 |
0,00 |
0,0 |
0,0 |
1 131 356,2 | |||||||||||
Основное мероприятие 3.24. Разработка, создание и содержание цифровой интеллектуальной маршрутной сети |
Прочие расходы |
2020-2021 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 837,5 |
33 412,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 250,0 | |||||||||||
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
630 830,0 |
1888 115,3 |
1901 280,0 |
497 794,1 |
0,0 |
0,0 |
1 217 740,9 |
730 000,0 |
200 000,0 |
1 000 000,0 |
17022 000,0 |
17022 000,0 |
42109 760,3 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 4.1. Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Капитальные вложения |
2014-2021 |
Министерство строительства Нижегородской области, администрация г. Нижнего Новгорода* |
630 830,0 |
1888 115,3 |
1901 280,0 |
497 794,1 |
0,0 |
0,0 |
217 740,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 135 760,3 | |||||||||||
Основное мероприятие 4.2. Продление Автозаводской линии метрополитена в г.Нижнем Новгороде от ст. "Горьковская" до ст. "Сенная" |
Капитальные вложения |
2021-2026 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области, администрация г. Нижнего Новгорода |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
730 000,0 |
200 000,0 |
1 000 000,0 |
17022 000,0 |
17022 000,0 |
36974 000,0 | |||||||||||
Подпрограмма 5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 5.2. Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Капитальные вложения |
2015-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||||||
Основное мероприятие 5.3. Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Капитальные вложения |
2015-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||||||
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы" |
1143 265,6 |
47 119,1 |
49 964,3 |
51 635,8 |
53 488,2 |
50 043,1 |
53 961,0 |
53 701,1 |
53 701,1 |
52 790,7 |
0,0 |
0,0 |
1 609 670,0 | ||||||||||||||
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области": |
9 000,0 |
1000 369,0 |
1997 538,1 |
3 855 651,2 |
3 298 421,2 |
4 901 820,2 |
4 885 361,3 |
3 693 686,1 |
3 599 079,2 |
2 593 959,9 |
0,0 |
0,0 |
29834 886,2 | ||||||||||||||
1. Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно- изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства |
Капитальные вложения |
2015-2021 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
9 000,0 |
0,0 |
7 616,5 |
0,0 |
5 545,8 |
91 467,7 |
98 239,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 869,3 | |||||||||||
1.1. Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Капитальные вложения |
2015 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области* |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 | |||||||||||
1.2. Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области" |
Капитальные вложения |
2017 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Шатковского муниципального района Нижегородской области* |
0,0 |
0,0 |
7 616,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 616,5 | |||||||||||
1.3. Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на объект "Строительство автостанции и перехватывающей парковки в с. Дивеево Нижегородской области" |
Капитальные вложения |
2019 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 264,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 264,8 | |||||||||||
1.4. Реконструкция здания автостанции в г. Княгинино Нижегородской области по ул. Ленина, д. 74 |
Капитальные вложения |
2019-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 281,0 |
2 818,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 099,5 | |||||||||||
1.5. Строительство перехватывающей парковки для туристического транспорта ул. Пантурова/ Марагина с. Дивеево |
Капитальные вложения |
2020-2021 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 314,0 |
12 174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 488,3 | |||||||||||
1.6. Проектно- изыскательские работы по объекту "Строительство фуникулера в г. Городце" |
Капитальные вложения |
2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 702,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 702,0 | |||||||||||
1.7. "Строительство автостанции в с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области" |
Капитальные вложения |
2020-2021 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 633,2 |
86 065,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
136 698,2 | |||||||||||
2. Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
Прочие расходы |
2016-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ГУАД, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
1000 369,0 |
393 927,6 |
245 723,8 |
283 146,7 |
338 477,4 |
249 941,3 |
249 986,3 |
249 986,3 |
265 902,0 |
0,0 |
0,0 |
3 277 460,4 | |||||||||||
3. Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта |
Прочие расходы |
2017-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог, АО "ВВППК", АО "НКД", авиакомпании*, АО "Корпорация развития Нижегородской области"* |
0,0 |
0,0 |
305 364,3 |
303 706,4 |
496 548,3 |
613 320,7 |
727 393,8 |
575 911,9 |
555 816,3 |
477 146,5 |
0,0 |
0,0 |
4 055 208,2 | |||||||||||
3.1. Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов |
Прочие расходы |
2017-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "ВВППК"* |
0,0 |
0,0 |
236 242,0 |
250 721,9 |
403 107,0 |
449 891,9 |
454 091,9 |
449 891,9 |
449 891,9 |
403 107,0 |
0,0 |
0,0 |
3 096 945,5 | |||||||||||
3.2. Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой |
Прочие расходы |
2017-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* |
0,0 |
0,0 |
7 702,9 |
7 428,6 |
8 653,5 |
5 878,8 |
8 653,5 |
9 051,4 |
9 051,4 |
9 051,4 |
0,0 |
0,0 |
65 471,5 | |||||||||||
3.3. Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог |
Прочие расходы |
2017-2022 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* |
0,0 |
0,0 |
23 727,9 |
18 457,0 |
13 725,6 |
5 354,1 |
7 017,7 |
4 081,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 363,8 | |||||||||||
3.4. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети |
Прочие расходы |
2017-2024 |
Министерство транспорта и
автомобильных дорог НО, |
0,0 |
0,0 |
37 691,5 |
27 098,9 |
71 062,2 |
142 826,2 |
178 926,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
0,0 |
0,0 |
570 679,8 | |||||||||||
3.5. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" |
Прочие расходы |
2021-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "Корпорация развития Нижегородской области"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 819,3 |
43 310,7 |
27 296,6 |
27 296,6 |
0,0 |
0,0 |
144 723,2 | |||||||||||
3.6. Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией перевозок пассажиров и их багажа скоростными судами на подводных крыльях "Валдай 45Р" |
Прочие расходы |
2020-2023 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "Корпорация развития Нижегородской области"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 369,7 |
31 884,9 |
31 884,9 |
31 884,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105 024,4 | |||||||||||
4. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области |
Прочие расходы |
2017-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта* |
0,0 |
0,0 |
1027 852,9 |
994 976,4 |
1 734 894,9 |
1 179 190,5 |
1 788 932,3 |
2 015 345,3 |
2 015 345,3 |
1 776 332,6 |
0,0 |
0,0 |
12532 870,2 | |||||||||||
4.1. Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) |
Прочие расходы |
2017-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта* |
0,0 |
0,0 |
1027 852,9 |
994 976,4 |
1 734 894,9 |
1 179 190,5 |
1 788 932,3 |
2 015 345,3 |
2 015 345,3 |
1 776 332,6 |
0,0 |
0,0 |
12532 870,2 | |||||||||||
5. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года |
Прочие расходы |
2017-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ* |
0,0 |
0,0 |
261 904,0 |
819 755,4 |
393 622,0 |
384 146,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 859 428,0 | |||||||||||
5.1. Субсидии на закупку подвижного состава, капитально- восстановительный ремонт (модернизацию) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года |
Прочие расходы |
2017-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* |
0,0 |
0,0 |
191 904,0 |
410 320,0 |
351 510,0 |
351 510,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 305 244,0 | |||||||||||
5.2. Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года |
Прочие расходы |
2017-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* |
0,0 |
0,0 |
37 094,0 *** |
42 471,0 |
42 112,0 |
32 636,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117 219,6 | |||||||||||
5.3. Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года |
Прочие расходы |
2017-2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода, администрация г. Дзержинска Нижегородской области** |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
317 664,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387 664,1 | |||||||||||
5.4. Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами |
Прочие расходы |
2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 347,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 347,2 | |||||||||||
5.5. Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 |
Прочие расходы |
2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 459,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 459,1 | |||||||||||
5.6. Субсидии на организацию работы колл-центра для сотрудников транспортной сферы |
Прочие расходы |
2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 494,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 494,0 | |||||||||||
6. Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти |
Прочие расходы |
2017 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО |
0,0 |
0,0 |
872,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
872,8 | |||||||||||
7. Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году |
Прочие расходы |
2017 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского автотранспорта** |
0,0 |
0,0 |
365 052,5 **** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |||||||||||
8. Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области |
Прочие расходы |
2018-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
406 693,3 |
244 016,0 |
244 016,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
894 725,3 | |||||||||||
8.1. Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области |
Прочие расходы |
2018-2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского городского электрического транспорта* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
406 693,3 |
244 016,0 |
244 016,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
894 725,3 | |||||||||||
9. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Прочие расходы |
2018-2019 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 080 000,0 |
50 225,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 130 225,6 | |||||||||||
9.1. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Дзержинск Нижегородской области |
Прочие расходы |
2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Дзержинска Нижегородской области* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 000,0 | |||||||||||
9.2. Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нижний Новгород |
Прочие расходы |
2018-2019 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
50 225,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 050 225,6 | |||||||||||
10. Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области |
Прочие расходы |
2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 795,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 795,9 | |||||||||||
10.1. Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области |
Прочие расходы |
2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 099,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 099,7 | |||||||||||
10.2. Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области |
Прочие расходы |
2018 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 696,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 696,2 | |||||||||||
11. Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМ-СУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
311 134,1 |
95 600,0 |
87 600,0 |
87 600,0 |
43 800,0 |
0,0 |
0,0 |
625 734,1 | |||||||||||
11.1. Субсидии на закупку подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий |
Прочие расходы |
2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 534,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 534,1 | |||||||||||
11.2. Субсидии на приобретение автобусов |
Прочие расходы |
2020-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Дзержинска Нижегородской области, Починковского муниципального округа Нижегородской области* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87 600,0 |
95 600,0 |
87 600,0 |
87 600,0 |
43 800,0 |
0,0 |
0,0 |
402 200,0 | |||||||||||
12. Предоставление субсидий на приобретение подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий бюджетам муниципальных районов и городских округов, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас- Дивеево- Саров Нижегородской области |
Прочие расходы |
2019 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 235,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 235,0 | |||||||||||
12.1. Субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) на приобретение подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас- Дивеево- Саров Нижегородской области |
Прочие расходы |
2019 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Арзамас Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 235,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 235,0 | |||||||||||
13. Устройство транспортно- пересадочных узлов и автостанций, в том числе путем приобретения зданий |
Прочие расходы |
2019 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 186,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 186,9 | |||||||||||
13.1. Приобретение здания автостанции в городе Кстово Нижегородской области и права аренды земельного участка |
Прочие расходы |
2019 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Кстовского муниципального района Нижегородской области** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 | |||||||||||
13.2. Устройство транспортно- пересадочного узла в г. Шахунья |
Прочие расходы |
2019 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г.о.г. Шахунья Нижегородской области** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 186,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 186,9 | |||||||||||
14. Предоставление субсидий муниципальным районам (муниципальным и городским округам) на организацию транспортного обслуживания населения |
Прочие расходы |
2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ОМСУ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 | |||||||||||
14.1. Субсидии на организацию проезда пассажиров через реку Оку в направлении г. Павлово - р.п. Тумботино |
Прочие расходы |
2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация Павловского муниципального округа Нижегородской области** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 | |||||||||||
15. Мероприятия, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам |
Прочие расходы |
2020-2023 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО ЦБДД* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
3 992,5 |
51 127,2 |
216,8 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 553,3 | |||||||||||
15.1. Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам |
Прочие расходы |
2020-2023 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО ЦБДД* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,00 |
0,0 |
3 992,5 |
51 127,2 |
216,8 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 553,3 | |||||||||||
16. Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих организацию транспортного обслуживания населения в границах отдельных муниципальных образований |
Прочие расходы |
2020-2023 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО ЦБДД* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 914.4 |
12 204,7 |
12 204,7 |
12 204,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 528.5 | |||||||||||
16.1. Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих организацию транспортного обслуживания населения в границах отдельных муниципальных образований Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2023 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО ЦБДД* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 914.4 |
12 204,7 |
12 204,7 |
12 204,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 528.5 | |||||||||||
17. Субсидии юридическим лицам на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Прочие расходы |
2021 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация города Нижнего Новгорода* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 003,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 003,7 | |||||||||||
17.1. Субсидия юридическим лицам на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпиона мира по футболу 2018 года |
Прочие расходы |
2021 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 003,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 003,7 | |||||||||||
18. Подготовка транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижний Новгород |
Прочие расходы |
2021 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, администрация г. Нижнего Новгорода |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 900,0 | |||||||||||
18.1. Субсидия на подготовку транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижний Новгород |
Прочие расходы |
2021 |
Министерство транспорта и автомобильных до-рог НО, администрация города Нижнего Новгорода |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 900,0 | |||||||||||
19. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, предприятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 721 242,1 |
1 730 974,0 |
752 421,1 |
677 909,8 |
30 778,8 |
0,0 |
0,0 |
4 913 325,8 | |||||||||||
19.1. Субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий |
Прочие расходы |
2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 153 691,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 153 691,7 | |||||||||||
19.2. Работы по перевозкам пассажиров по заказу в целях доставки медицинских работников медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 843,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 843,2 | |||||||||||
19.3. Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением в период режима повышенной готовности бесплатного проезда на территории Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2021 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202 100,2 |
90 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292 100,2 | |||||||||||
19.4. Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи со снижением объемов пассажирских перевозок вследствие распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования пригородном сообщении |
Прочие расходы |
2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ВВПК** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344 204,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344 204,3 | |||||||||||
19.5. Субсидии на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность АО "Нижегородские канатные дороги" |
Прочие расходы |
2020 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, АО "НКД"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 402,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 402,7 | |||||||||||
19.6. Субсидия юридическим лицам на реализацию мероприятий по поддержке транспортных предприятий |
Прочие расходы |
2021-2024 |
Министерство транспорта и автомобильных до-рог НО, пред-приятия (организации) пассажирского автомобильного и городского электрического транспорта* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
244 233,9 |
30 778,8 |
30 778,8 |
30 778,8 |
0,0 |
0,0 |
336 570,3 | |||||||||||
19.7. Реализация мероприятий по приобретению автобусов большого класса, использующих природный газ в качестве моторного топлива |
Прочие расходы |
2021-2023 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 396 740,1 |
721 642,3 |
647 131,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 765 513,4 | |||||||||||
20. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020-2021 |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО, ГКУ НО "ЦБДД"* |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
418,2 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
463,2 |
* - по
согласованию.
** - при условии участия.
*** - финансирование за счет не
использованного в отчетном финансовом
году остатка субсидии, предусмотренной
постановлением Правительства
Нижегородской области от 8 декабря 2016 г.
№ 839.
**** - финансирование за счет
неиспользованного в 2016 году остатка
субсидии, предусмотренной
постановлением Правительства
Нижегородской области от 20 августа 2014 г.
№ 558.".
2.3. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
2.3.1. В таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах":
2.3.1.1. Позицию "Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" изложить в следующей редакции:
"
Подпрограмма 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" | ||||||||||||||||
Индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
1. |
Увеличение пассажироперевозок метрополитена к уровню 2013 года |
% |
|
|
|
|
|
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
25,0 |
114,9 |
Непосредственные результаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
2. |
Общая протяженность действующих линий метрополитена |
км |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
23,0 |
24,78 |
".
2.4.
Подраздел 2.9 "Обоснование объема
финансовых ресурсов" изложить в
следующей редакции:
"2.9.
Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение
реализации государственной
программы за счет средств областного
бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнитель |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
10150 558,1 |
12083 307,7 |
15786 681,5 |
16075 325,2 |
19180 794,6 |
22540 125,4 |
25953 064,0 |
25030 399,7 |
27117 140,2 |
22799 359,0 |
17022 000,0 |
17022 000,0 |
230742 755,4 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9519 728,1 |
10195 192,4 |
13867 401,5 |
15577 081,1 |
19180 325,7 |
22539 656,5 |
25734 854,2 |
25029 930,8 |
27116 671,3 |
22798 890,1 |
17022 000,0 |
17022 000,0 |
225603 731,7 |
|
|
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1888 115,3 |
1901 280,0 |
497 794,1 |
0,0 |
0,0 |
217 740,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 135 760,3 |
|
|
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
0,0 |
0,0 |
3 263,40 |
Подпрограмма 1 |
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4005 632,4 |
4795 707,5 |
6916 605,1 |
8949 564,6 |
12312 475,8 |
13979 121,1 |
15337 307,6 |
16569 881,9 |
17000 725,6 |
13527 133,4 |
0,0 |
0,0 |
113394 155,0 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4005 632,4 |
4795 707,5 |
6916 605,1 |
8949 564,6 |
12312 475,8 |
13979 121,1 |
15337 307,6 |
16569 881,9 |
17000 725,6 |
13527 133,4 |
0,0 |
0,0 |
113394 155,0 |
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
4102 279,0 |
3789 042,5 |
4105 848,3 |
1721 526,3 |
1747 509,0 |
2199 841,2 |
3215 570,3 |
2694 469,9 |
4899 607,2 |
4760 199,7 |
0,0 |
0,0 |
33235 893,4 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
4102 279,0 |
3789 042,5 |
4105 848,3 |
1721 526,3 |
1747 509,0 |
2199 841,2 |
3215 570,3 |
2694 469,9 |
4899 607,2 |
4760 199,7 |
0,0 |
0,0 |
33235 893,4 |
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
259 551,1 |
562 954,3 |
797 445,7 |
999 153,2 |
1768 900,4 |
1409 299,8 |
1243 122,9 |
1288 660,7 |
1364 027,1 |
865 275,3 |
0,0 |
0,0 |
10558 390,5 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
259 551,1 |
562 954,3 |
797 445,7 |
998 703,2 |
1768 431,5 |
1408 830,9 |
1242 654,0 |
1288 191,8 |
1363 558,2 |
864 806,4 |
0,0 |
0,0 |
10555 127,1 |
|
|
министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
450,0 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
468,9 |
0,0 |
0,0 |
3 263,4 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
630 830,0 |
1888 115,3 |
1901 280,0 |
497 794,1 |
0,0 |
0,0 |
1217 740,9 |
730 000,0 |
200 000,0 |
1000 000,0 |
17022 000,0 |
17022 000,0 |
42109 760,3 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1000 000,0 |
730 000,0 |
200 000,0 |
1000 000,0 |
17022 000,0 |
17022 000,0 |
36974 000,0 |
|
|
министерство строительства Нижегородской области |
630 830,0 |
1888 115,3 |
1901 280,0 |
497 794,1 |
0,0 |
0,0 |
217 740,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 135 760,3 |
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1143 265,6 |
47 119,1 |
49 964,3 |
51 635,8 |
53 488,2 |
50 043,1 |
53 961,0 |
53 701,1 |
53 701,1 |
52 790,7 |
0,0 |
0,0 |
1 609 670,0 |
|
|
министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
1143 265,6 |
47 119,1 |
49 964,3 |
51 635,8 |
53 488,2 |
50 043,1 |
53 961,0 |
53 701,1 |
53 701,1 |
52 790,7 |
0,0 |
0,0 |
1 609 670,0 |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
9 000,0 |
1000 369,0 |
1997 538,1 |
3855 651,2 |
3298 421,2 |
4901 820,2 |
4885 361,3 |
3693 686,1 |
3599 079,2 |
2593 959,9 |
0,0 |
0,0 |
29834 886,2 | |
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
9 000,0 |
1000 369,0 |
1997 538,1 |
3855 651,2 |
3298 421,2 |
4901 820,2 |
4885 361,3 |
3693 686,1 |
3599 079,2 |
2593 959,0 |
0,0 |
0,0 |
29834 886,2 |
Таблица 4. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех
источников
Статус |
Наименование мероприятия |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государст- венная программа |
"Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
16037 963,9 |
21367 708,1 |
23267 811,5 |
20518 692,2 |
25615 083,9 |
30003 713,2 |
33698 413,6 |
27482 768,9 |
28006 354,6 |
22 887 235,0 |
17023 702,2 |
17023 702,2 |
282933 149,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
10150 558,1 |
12083 307,7 |
15768 681,5 |
16075 325,2 |
19180 794,6 |
22540 125,4 |
25953 064,0 |
25030 399,7 |
27117 140,2 |
22 799 359,0 |
17022 000,0 |
17022 000,0 |
230742 755,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
158 855,8 |
264 583,2 |
154 322,7 |
1 670 112,6 |
1 913 959,8 |
1673 685,7 |
1 170 650,0 |
122 813,1 |
87 394,6 |
87 876,0 |
1 702,2 |
1702,2 |
7 307 657,9 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
5 722 289,1 |
9 015 802,2 |
7 341 816,8 |
2 770 116,5 |
4 519 503,5 |
5789 076,1 |
6 574 699,6 |
2329 556,1 |
801 819,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
44864 679,7 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
6 260,90 |
4 015,00 |
2 990,50 |
3 137,90 |
826,00 |
826,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18 056,3 |
Подпрограмма 1 |
"Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" |
Всего |
4 014 545,4 |
5 294 761,7 |
8 173 432,1 |
9 829 705,5 |
15909 787,3 |
16743 430,3 |
17565 174,8 |
16606 496,2 |
17027 318,8 |
13 559 146,7 |
0,0 |
0,0 |
124723 798,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 005 632,4 |
4 795 707,5 |
6 916 605,1 |
8 949 564,6 |
12312 475,8 |
13979 121,1 |
15337 307,6 |
16569 881,9 |
17000 725,6 |
13 527 133,4 |
0,0 |
0,0 |
113394 155,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
151 919,3 |
56 827,0 |
80 140,9 |
826 042,9 |
808 908,0 |
1 070 009,8 |
36 614,3 |
26 593,2 |
32 013,3 |
0,0 |
0,0 |
3 097 981,7 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
347 134,9 |
1 200 000,0 |
800 000,0 |
2 771 268,6 |
1955 400,9 |
1 157 857,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 231 661,8 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.1 |
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
2 308 566,0 |
2 370 604,4 |
2 534 206,4 |
2 711 281,1 |
2 963 022,2 |
3 117 642,6 |
3 956 982,0 |
4042 813,3 |
4126 132,0 |
3 252 400,0 |
0,0 |
0,0 |
31383 650,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
2 308 566,0 |
2 370 604,4 |
2 534 206,4 |
2 711 281,1 |
2 963 022,2 |
3 117 642,6 |
3 956 982,0 |
4042 813,3 |
4126 132,0 |
3 252 400,0 |
0,0 |
0,0 |
31383 650,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.2 |
Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
Всего |
1 426 642,0 |
1 772 941,1 |
2 761 391,0 |
4 878 310,5 |
2 845 152,3 |
2032 551,1 |
2 350 916,9 |
1993 765,4 |
955 190,6 |
451 718,5 |
0,0 |
0,0 |
21468 579,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 426 642,0 |
1 425 806,2 |
2 761 391,0 |
4 878 310,5 |
2 845 152,3 |
2032 551,1 |
2 350 916,9 |
1993 765,4 |
955 190,6 |
451 718,5 |
0,0 |
0,0 |
21121 444,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
347 134,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
347 134,9 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.3 |
Выполнение работ по повышению безопасности дорожного движения |
Всего |
252 778,8 |
263 019,9 |
338 206,3 |
462 359,8 |
481 378,5 |
685 281,2 |
774 401,3 |
755 987,1 |
1134 305,0 |
780 530,0 |
0,0 |
0,0 |
5 928 247,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
252 778,8 |
263 019,9 |
338 206,3 |
462 359,8 |
481 378,5 |
685 281,2 |
774 401,3 |
755 987,1 |
1134 305,0 |
780 530,0 |
0,0 |
0,0 |
5 928 247,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.4 |
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
26 558,6 |
807 391,2 |
2 462 798,1 |
1 643 121,4 |
748 237,0 |
995 608,7 |
1 053 734,0 |
98 998,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 836 447,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
17 645,6 |
660 632,3 |
1 205 971,1 |
763 279,0 |
707 233,2 |
941 659,0 |
1 000 058,3 |
95 763,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 392 241,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
8 913,0 |
146 758,9 |
56 827,0 |
79 842,4 |
41 003,8 |
53 949,4 |
53 675,7 |
3 234,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
444 205,1 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
1 200 000,0 |
800 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 000 000,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.5 |
Выполнение работ по обеспечению транспортной безопасности |
Всего |
0,0 |
63 603,9 |
76 830,3 |
64 141,6 |
72 830,9 |
81 350,1 |
210 756,6 |
250 300,0 |
422 300,0 |
512 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 754 113,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
63 603,9 |
76 830,3 |
64 141,6 |
72 830,9 |
81 350,1 |
210 756,6 |
250 300,0 |
422 300,0 |
512 000,0 |
0,0 |
0,0 |
1 754 113,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.6 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов |
Всего |
0,0 |
17 201,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 201,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
12 040,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 040,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
5 160,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 160,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.7 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 846,1 |
1 836 178,3 |
2039 851,4 |
2 036 035,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 941 911,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 547,6 |
1 082 124,1 |
1319 473,3 |
1 054 584,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 485 729,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
298,5 |
754 054,2 |
720 378,1 |
981 451,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 456 182,7 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.8 |
Разработка программы развития организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 645,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 645,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 645,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.9. |
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 962 988,1 |
7791 145,2 |
7 182 348,1 |
9464 632,1 |
10389 391,2 |
8 562 498,2 |
0,0 |
0,0 |
50353 002,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 160 734,6 |
5801 163,8 |
5 989 608,5 |
9431 252,7 |
10362 798,0 |
8 530 484,9 |
0,0 |
0,0 |
44276 042,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30 984,9 |
34 580,5 |
34 882,2 |
33 379,4 |
26 593,2 |
32 013,3 |
0,0 |
0,0 |
192 433,5 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 771 268,6 |
1955 400,9 |
1 157 857,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 884 526,9 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 2 |
"Развитие транспортной инфраструктуры Нижегородской области" |
Всего |
7 467 654,0 |
10777 289,5 |
7 902 709,5 |
3 261 253,3 |
3 570 789,9 |
5761 758,9 |
8 557 608,4 |
4858 731,1 |
5510 791,7 |
4 815 467,1 |
0,0 |
0,0 |
62484 053,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 102 279,0 |
3 789 042,5 |
4 105 848,3 |
1 721 526,3 |
1 747 509,0 |
2199 841,2 |
3 215 570,3 |
2694 469,9 |
4899 607,2 |
4 760 199,7 |
0,0 |
0,0 |
33235 893,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 353,4 |
39 958,3 |
215 110,5 |
75 582,6 |
60 656,3 |
90 161,7 |
85 228,4 |
59 888,0 |
55 267,4 |
0,0 |
0,0 |
824 698,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
3 229 883,6 |
6 980 893,6 |
3 756 902,9 |
1 324 616,5 |
1 747 698,3 |
3501 261,4 |
5 251 876,4 |
2079 032,8 |
551 296,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28423 462,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.1 |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них |
Всего |
6 253 692,7 |
6 511 641,5 |
2 748 933,8 |
1 426 881,2 |
782 196,5 |
522 296,4 |
3 648 246,0 |
2342 627,7 |
3369 999,2 |
3 900 618,7 |
0,0 |
0,0 |
31507 133,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
3 124 617,8 |
2 518 452,4 |
2 298 933,8 |
341 881,2 |
563 945,9 |
522 296,4 |
1 305 315,2 |
811 594,9 |
3369 999,2 |
3 900 618,7 |
0,0 |
0,0 |
18757 655,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
3 129 074,9 |
3 993 189,1 |
450 000,0 |
1 085 000,0 |
218 250,6 |
0,0 |
2 342 930,8 |
1531 032,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12749 478,2 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.2 |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования, направленных на прирост количества населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием |
Всего |
555 038,7 |
554 793,6 |
542 954,6 |
158 943,2 |
199 118,3 |
151 854,6 |
206 938,20 |
190 089,3 |
641 493,3 |
393 596,5 |
0,0 |
0,0 |
3 594 820,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
454 230,0 |
554 793,6 |
542 954,6 |
158 943,2 |
199 118,3 |
151 854,6 |
206 938,2 |
190 089,3 |
641 493,3 |
393 596,5 |
0,0 |
0,0 |
3 494 011,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
100 808,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 808,7 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.3 |
Проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на строительство объектов скоростного внеуличного транспорта |
Всего |
619 207,5 |
506 475,1 |
307 401,5 |
608 599,3 |
511 019,1 |
35 499,4 |
543 673,5 |
880 847,6 |
462 058,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 474 781,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
483 716,1 |
499 121,7 |
267 443,2 |
446 509,2 |
453 864,7 |
33 197,2 |
508 779,2 |
702 886,6 |
457 437,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 852 955,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
135 491,4 |
7 353,4 |
39 958,3 |
12 090,1 |
57 154,4 |
2 302,2 |
34 894,3 |
29 961,0 |
4 620,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
323 825,7 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
150 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
148 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
298 000,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.4 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на обеспечение дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
381 240,0 |
0,0 |
145 862,8 |
276 337,1 |
276 337,1 |
276 337,1 |
276 337,1 |
0,0 |
0,0 |
1 632 451,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
0,0 |
111 173,9 |
221 069,7 |
221 069,7 |
221 069,7 |
221 069,7 |
0,0 |
0,0 |
1 186 072,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
190 620,0 |
0,0 |
34 688,9 |
55 267,4 |
55 267,4 |
55 267,4 |
55 267,4 |
0,0 |
0,0 |
446 378,5 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.5 |
Проектирование, строительство и реконструкция дорожно-транспортной инфраструктуры для проведения Чемпионата мира по футболу в г. Нижний Новгород в 2018 году. |
Всего |
39 715,1 |
2 818 097,2 |
4 052 023,1 |
506 533,1 |
45 447,7 |
10 007,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 471 824,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
39 715,1 |
198 524,0 |
996 516,7 |
506 533,1 |
45 447,7 |
10 007,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 796 744,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
2 619 573,2 |
3 055 506,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 675 079,6 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.6 |
Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Всего |
0,0 |
36 282,1 |
0,0 |
0,0 |
152 619,4 |
797 781,9 |
23 810,1 |
0,0 |
351 296,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 361 790,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
18 150,8 |
0,0 |
0,0 |
71 601,9 |
336 853,9 |
10 007,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
436 613,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
18 131,3 |
0,0 |
0,0 |
81 017,5 |
460 928,0 |
13 803,0 |
0,0 |
351 296,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
925 176,3 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.7 |
Строительство крупных особо важных для социально- экономического развития Нижегородской области объектов дорожного хозяйства |
Всего |
0,0 |
350 000,0 |
251 396,5 |
0,0 |
0,0 |
67 567,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
668 964,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 567,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 567,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
350 000,0 |
251 396,5 |
0,0 |
0,0 |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
651 396,5 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.8 |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
179 056,5 |
276 388,9 |
194 936,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
650 381,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77 039,6 |
126 490,5 |
96 191,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
299 721,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 400,4 |
18 428,2 |
23 665,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
54 493,8 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89 616,5 |
131 470,2 |
75 079,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
296 166,4 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.9 |
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500 000,0 |
687 756,8 |
2 173 950,9 |
1165 818,3 |
409 607,5 |
244 914,8 |
0,0 |
0,0 |
5 182 048,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 057,7 |
958 808,3 |
765 818,3 |
209 607,5 |
244 914,8 |
0,0 |
0,0 |
2 287 206,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
500 000,0 |
579 699,1 |
1 215 142,6 |
400 000,0 |
200 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 894 841,7 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.10 |
Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 104 000,0 |
1691 681,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 795 681,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
287 040,0 |
476 127,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
763 167,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
816 960,0 |
1215 554,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 032 514,6 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.11 |
Мероприятие по реконструкции автомобильных дорог г. Нижний Новгород в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания г. Нижний Новгород |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1456 513,5 |
1 684 652,6 |
3 011,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 144 177,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
336 513,5 |
4 652,6 |
3 011,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344 177,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1120 000,0 |
1 680 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 800 000,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 3 |
"Повышение безопасности дорожного движения Нижегородской области" |
Всего |
379 888,0 |
679 863,9 |
913 862,2 |
1 003 572,2 |
1 777 015,4 |
1663 718,8 |
1 378 861,2 |
1538 673,2 |
1614 035,6 |
865 275,3 |
0,0 |
0,0 |
11 814 765,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
259 551,1 |
562 954,3 |
797 445,7 |
999 153,20 |
1 768 900,4 |
1409 299,8 |
1 243 122,9 |
1288 660,7 |
1364 027,1 |
865 275,3 |
0,0 |
0,0 |
10558 390,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
4 100,5 |
3 622,8 |
3 874,9 |
3 619,00 |
7 315,0 |
3 619,0 |
12,3 |
12,5 |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26 184,5 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
0,0 |
0,0 |
250 000,0 |
135 726,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 224 530,8 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
820,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 660,0 |
Основное мероприятие 3.1 |
Создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушителям в сфере дорожного движения, повышение культуры вождения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах |
Всего |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 796,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
163,5 |
376,8 |
255,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
796,2 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.2 |
Содержание сегмента автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения (эксплуатационно- техническое обслуживание оборудования) |
Всего |
127 446,0 |
127 841,0 |
139 385,1 |
136 746,4 |
156 690,3 |
273 639,9 |
526 022,7 |
540 033,9 |
654 660,7 |
546 569,9 |
0,0 |
0,0 |
3 229 035,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
127 446,0 |
127 841,0 |
139 385,1 |
136 746,4 |
156 690,3 |
273 639,9 |
526 022,7 |
540 033,9 |
654 660,7 |
546 569,9 |
0,0 |
0,0 |
3 229 035,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.3 |
Организация работы передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
54 823,3 |
72 068,7 |
100 287,8 |
100 502,9 |
109 308,2 |
226 809,1 |
241 560,0 |
241 560,0 |
241 560,0 |
241 560,0 |
0,0 |
0,0 |
1 630 040,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
54 823,3 |
72 068,7 |
100 287,8 |
100 502,9 |
109 308,2 |
226 809,1 |
241 560,0 |
241 560,0 |
241 560,0 |
241 560,0 |
0,0 |
0,0 |
1 630 040,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.4 |
Ремонт и техническое обслуживание передвижных комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 773,6 |
4 915,3 |
7 667,0 |
12 621,1 |
12 621,1 |
12 621,1 |
12 621,1 |
12 621,1 |
0,0 |
0,0 |
91 809,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
5 174,0 |
5 174,0 |
5 773,6 |
4 915,3 |
7 667,0 |
12 621,1 |
12 621,1 |
12 621,1 |
12 621,1 |
12 621,1 |
0,0 |
0,0 |
91 809,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.5 |
Установка и содержание объектов автоматизированного контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" |
Всего |
29 315,2 |
261 316,5 |
408 921,0 |
471 858,0 |
242 804,2 |
366 030,9 |
62 579,5 |
63 505,4 |
64 470,2 |
63 505,4 |
0,0 |
0,0 |
2 034 306,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
29 315,2 |
261 316,5 |
408 921,0 |
471 858,0 |
242 804,2 |
366 030,9 |
62 579,5 |
63 505,4 |
64 470,2 |
63 505,4 |
0,0 |
0,0 |
2 034 306,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.6 |
Повышение требований к подготовке водителей на получение права на управление транспортными средствами и требований к автошколам, осуществляющим такую подготовку |
Всего |
1 220,0 |
1 220,0 |
820,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 660,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 220,0 |
1 220,0 |
820,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 660,0 |
Основное мероприятие 3.7 |
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов |
Всего |
118 953,4 |
115 312,8 |
115 340,6 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
360 463,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
3 937,0 |
3 246,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
3 619,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21 659,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
115 016,4 |
112 066,8 |
111 721,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
338 804,8 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.8 |
Установка объектов автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения, входящих в состав аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" (в рамках инвестиционного соглашения о проектировании, поставке оборудования, внедрении, эксплуатационно- техническом обслуживании и содержании аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области от 14 января 2013 г. № 1-П) |
Всего |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 530,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
29 530,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
29 530,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.9 |
Содержание системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
700,0 |
107,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
807,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
700,0 |
107,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
807,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.10 |
Установка комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения "Крис" С и переустановка комплексов "Кордон" |
Всего |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 521,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 521,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 521,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.11 |
Приобретение и оснащение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 118,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
4 118,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 118,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.12 |
Организация работы комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил парковки |
Всего |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 200,2 |
41 779,8 |
41 779,8 |
41 779,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
131 594,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 055,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 200,2 |
41 779,8 |
41 779,8 |
41 779,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
131 594,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.13 |
Проектирование, развитие, дооснащение и модернизация комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения и автоматических пунктов весогабаритного контроля |
Всего |
2 868,0 |
6 497,0 |
0,0 |
0,0 |
779 016,0 |
30 746,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
819 127,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
2 868,0 |
6 497,0 |
0,0 |
0,0 |
779 016,0 |
30 746,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
819 127,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.14 |
Развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.15 |
Модернизация системы оперативного видеонаблюдения в местах массового скопления людей и прохождения транспорта на территории г. Бор Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 531,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
15 531,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15 531,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.16 |
Проектирование, создание, содержание, техническое обслуживание и поддержание работоспособности системы мониторинга интенсивности и состава транспортного потока в части крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств, осуществляемого автоматическими стационарными пунктами весогабаритного контроля, расположенными на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
43 868,7 |
109 969,4 |
111 630,6 |
118 816,2 |
123 225,9 |
96 321,6 |
63 209,5 |
63 209,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
730 251,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
43 868,7 |
109 969,4 |
111 630,6 |
118 816,2 |
123 225,9 |
96 321,6 |
63 209,5 |
63 209,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
730 251,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.17 |
Приобретение комплексов фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения |
Всего |
0,0 |
30 550,0 |
14 100,0 |
172 500,0 |
54 753,3 |
31 635,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
303 538,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
30 550,0 |
14 100,0 |
172 500,0 |
54 753,3 |
31 635,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
303 538,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.18 |
Приобретение автомобилей и комплексов автоматической фиксации нарушений правил парковки |
Всего |
0,0 |
0,0 |
7 707,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 707,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
7 707,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 707,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.19 |
Оснащение ситуационного центра и пункта управления безопасностью дорожного движения |
Всего |
0,0 |
0,0 |
11 301,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 301,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
11 301,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 301,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.20 |
Создание, внедрение и содержание автоматизированной системы управления дорожным движением в Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.21 |
Модернизация информационной системы "Мониторинг транспортного потока и оказание государственной услуги "Выдача разрешений на осуществление движения по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Нижегородской области транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 250,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 250,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 250,0 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17 250,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.22 |
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
289 291,2 |
1 643,4 |
1 018,9 |
1 018,9 |
1 018,9 |
1 018,9 |
0,0 |
0,0 |
295 010,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
285 595,2 |
1 643,4 |
1 018,9 |
1 018,9 |
1 018,9 |
1 018,9 |
0,0 |
0,0 |
291 314,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 696,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 696,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.23 |
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного движения" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
543 910,4 |
363 545,1 |
574 944,6 |
534 715,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 017 115,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
293 910,4 |
227 806,8 |
324 932,1 |
284 706,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 131 356,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12,3 |
12,5 |
8,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
33,3 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
250 000,0 |
135 726,0 |
250 000,0 |
250 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
885 726,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3.24 |
Разработка, создание и содержание цифровой интеллектуальной маршрутной сети |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 837,5 |
33 412,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 250,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 837,5 |
33 412,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 250,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 4 |
"Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" |
Всего |
3 014 736,6 |
3 565 509,9 |
4 203 091,6 |
1 185 268,7 |
259 221,5 |
0,0 |
1 220 040,3 |
730 073,0 |
200 020,0 |
1 000 100,0 |
17023 702,2 |
17023 702,2 |
49425 466,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 901 280,0 |
497 794,1 |
0,0 |
0,0 |
1 217 740,9 |
730 000,0 |
200 000,0 |
1 000 000,0 |
17022 000,0 |
17022 000,0 |
42109 760,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
101 687,7 |
28 619,3 |
41 974,6 |
259 221,5 |
0,0 |
2 299,4 |
73,0 |
20,0 |
100,0 |
1 702,2 |
1 702,2 |
443 917,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
645 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 871 788,3 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.1 |
Продление линий метрополитена в городе Нижний Новгород |
Всего |
3 014 736,6 |
3 565 509,9 |
4 203 091,6 |
1 185 268,7 |
259 221,5 |
0,0 |
219 940,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12447 768,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
630 830,0 |
1 888 115,3 |
1 901 280,0 |
497 794,1 |
0,0 |
0,0 |
217 740,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 135 760,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
6 517,5 |
101 687,7 |
28 619,3 |
41 974,6 |
259 221,5 |
0,0 |
2 199,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
440 220,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
2 377 389,1 |
1 575 706,9 |
2 273 192,3 |
645 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 871 788,3 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4.2 |
Продление Автозаводской линии метрополитена в городе Нижнем Новгороде от ст."Горьковская" до ст."Сенная" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000 100,0 |
730 073,0 |
200 020,0 |
1 000 100,0 |
17023 702,2 |
17023 702,2 |
36977 607,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
730 000,0 |
200 000,0 |
1 000 000,0 |
17022 000,0 |
17022 000,0 |
36974 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
73,0 |
20,0 |
100,0 |
1 702,2 |
1 702,2 |
3 607,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Подпрограмма 5 |
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе" |
Всего |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 396,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
5 040,9 |
2 795,0 |
2 170,5 |
2 337,9 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
12 396,3 |
Основное мероприятие 5.1 |
Перевод автобусов на использование газомоторного топлива для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
728,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
234,0 |
208,0 |
208,0 |
26,0 |
26,0 |
26,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
728,0 |
Основное мероприятие 5.2 |
Реконструкция объектов транспортной инфраструктуры, административных зданий и производственных баз |
Всего |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 858,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
3 493,0 |
1 558,6 |
1 628,6 |
178,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 858,2 |
Основное мероприятие 5.3 |
Замена оборудования на объектах транспортной инфраструктуры, административных зданиях и производственных базах |
Всего |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 810,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
1 313,9 |
1 028,4 |
333,9 |
2 133,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 810,1 |
Подпрограмма 6 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
49 964,3 |
51 635,8 |
54 024,8 |
51 056,9 |
54 484,3 |
54 224,4 |
54 224,4 |
52 790,7 |
0,0 |
0,0 |
1 612 790,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 143 265,6 |
47 119,1 |
49 964,3 |
51 635,8 |
53 488,2 |
50 043,1 |
53 961,0 |
53 701,1 |
53 701,1 |
52 790,7 |
0,0 |
0,0 |
1 609 670,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
536,6 |
1 013,8 |
523,3 |
523,3 |
523,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 120,3 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Прочие мероприятия в рамках государственной программы "Развитие транспортной системы Нижегородской области" |
Всего |
12 833,4 |
1 000 369,0 |
2 022 581,3 |
5 184 918,8 |
4 044 219,0 |
5783 722,6 |
4 922 244,6 |
3694 571,0 |
3599 964,1 |
2 594 455,2 |
|
0,0 |
0,0 | |
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
1 000 369,0 |
1 997 538,1 |
3 855 651,2 |
3 298 421,2 |
4901 820,2 |
4 885 361,3 |
3693 686,1 |
3599 079,2 |
2 593 959,9 |
|
0,0 |
0,0 | |
|
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
25 043,2 |
1 329 267,6 |
745 797,8 |
800 502,4 |
8 166,8 |
884,9 |
884,9 |
495,3 |
|
0,0 |
0,0 | |
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 | |
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 | |
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 400,0 |
28 716,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 | |
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 | |
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 | |
1 |
Предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Нижегородской области на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектной документации объектов капитального строительства |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
8 960,6 |
0,0 |
5 954,6 |
174 192,5 |
127 163,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
329 104,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
7 616,5 |
0,0 |
5 545,8 |
91 467,7 |
98 239,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
211 869,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
1 344,1 |
0,0 |
408,8 |
1 324,8 |
207,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 119,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 400,0 |
28 716,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 116,5 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.1 |
Строительство совмещенного авто- и железнодорожного вокзала в г. Павлово, расположенного по адресу: Нижегородская область г. Павлово, площадь Вокзальная (кредиторская задолженность) |
Всего |
12 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 833,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
9 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
3 833,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 833,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.2 |
Реконструкция здания остановочного пункта "Шатковская автостанция" в Шатковском муниципальном районе Нижегородской области" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
8 960,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 960,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
7 616,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 616,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
1 344,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 344,1 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.3 |
Разработка и проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации на объект "Строительство автостанции и перехватывающей парковки в с. Дивеево Нижегородской области" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 269,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 269,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 264,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 264,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4,3 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.4 |
Реконструкция здания автостанции в г. Княгинино Нижегородской области по ул. Ленина, д. 74 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 685,5 |
3 708,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 394,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 281,0 |
2 818,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 099,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
404,5 |
890,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 294,6 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.5 |
Строительство перехватывающей парковки для туристического транспорта ул. Пантурова/ Марагина с. Дивеево |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 000,0 |
41 012,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
151 012,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28 314,0 |
12 174,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40 488,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
286,0 |
121,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
407,7 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
81 400,0 |
28 716,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 116,5 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.6 |
Проектно-изыскательские работы по объекту "Строительство фуникулера в г. Городце" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 800,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 800,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 702,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 702,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1.7 |
"Строительство автостанции в с. Дивеево Дивеевского района Нижегородской области" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 683,9 |
86 151,20 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
136 835,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 633,2 |
86 065,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
136 698,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50,7 |
86,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
136,9 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 |
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
1 000 369,0 |
393 927,6 |
245 723,8 |
283 146,7 |
338 477,4 |
249 941,3 |
249 986,3 |
249 986,3 |
265 902,0 |
0,0 |
0,0 |
3 277 460,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
1 000 369,0 |
393 927,6 |
245 723,8 |
283 146,7 |
338 477,4 |
249 941,3 |
249 986,3 |
249 986,3 |
265 902,0 |
0,0 |
0,0 |
3 277 460,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в сфере транспорта |
Всего |
0,0 |
0,0 |
305 364,3 |
303 706,4 |
496 548,3 |
613 320,7 |
727 393,8 |
575 911,9 |
555 816,3 |
477 146,5 |
0,0 |
0,0 |
4 055 208,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
305 364,3 |
303 706,4 |
496 548,3 |
613 320,7 |
727 393,8 |
575 911,9 |
555 816,3 |
477 146,5 |
0,0 |
0,0 |
4 055 208,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.1 |
Субсидии на компенсацию части затрат по оказанию услуг населению по перевозкам пассажирским транспортом по тарифам, регулируемым Правительством Нижегородской области, на возмещение выпадающих доходов, возникающих от перевозки пассажирским транспортом льготных категорий граждан, учащихся, студентов |
Всего |
0,0 |
0,0 |
236 242,0 |
250 721,9 |
403 107,0 |
449 891,9 |
454 091,9 |
449 891,9 |
449 891,9 |
403 107,0 |
0,0 |
0,0 |
3 096 945,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
236 242,0 |
250 721,9 |
403 107,0 |
449 891,9 |
454 091,9 |
449 891,9 |
449 891,9 |
403 107,0 |
0,0 |
0,0 |
3 096 945,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.2 |
Субсидии организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог, на компенсацию выпадающих доходов, возникающих от перевозки студентов государственных профессиональных образовательных организаций и государственных образовательных организаций высшего образования, находящихся на территории Нижегородской области, обучающихся по очной форме обучения, детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, и лиц, сопровождающих детей-инвалидов, обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории Нижегородской области, канатной дорогой |
Всего |
0,0 |
0,0 |
7 702,9 |
7 428,6 |
8 653,5 |
5 878,8 |
8 653,5 |
9 051,4 |
9 051,4 |
9 051,4 |
0,0 |
0,0 |
65 471,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
7 702,9 |
7 428,6 |
8 653,5 |
5 878,8 |
8 653,5 |
9 051,4 |
9 051,4 |
9 051,4 |
0,0 |
0,0 |
65 471,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.3 |
Субсидии организациям на возмещение части процентной ставки по кредитам коммерческих банков, привлеченным для приобретения оборудования, его транспортировки и прочих затрат, связанных с приобретением оборудования для канатных дорог, строительно-монтажных и прочих работ по объектам канатной дороги в рамках реализации инвестиционного проекта, на пополнение основных и оборотных средств, организациям, осуществляющим эксплуатацию канатных дорог |
Всего |
0,0 |
0,0 |
23 727,9 |
18 457,0 |
13 725,6 |
5 354,1 |
7 017,7 |
4 081,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 363,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
23 727,9 |
18 457,0 |
13 725,6 |
5 354,1 |
7 017,7 |
4 081,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72 363,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.4 |
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети |
Всего |
0,0 |
0,0 |
37 691,5 |
27 098,9 |
71 062,2 |
142 826,2 |
178 926,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
0,0 |
0,0 |
570 679,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
37 691,5 |
27 098,9 |
71 062,2 |
142 826,2 |
178 926,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
37 691,5 |
0,0 |
0,0 |
570 679,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.5 |
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение судов на подводных крыльях "Валдай 45Р" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 819,3 |
43 310,7 |
27 296,6 |
27 296,6 |
0,0 |
0,0 |
144 723,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 819,3 |
43 310,7 |
27 296,6 |
27 296,6 |
0,0 |
0,0 |
144 723,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3.6 |
Субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с организацией перевозок пассажиров и их багажа скоростными судами на подводных крыльях "Валдай 45Р" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 369,7 |
31 884,9 |
31 884,9 |
31 884,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105 024,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 369,7 |
31 884,9 |
31 884,9 |
31 884,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105 024,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
1 027 852,9 |
994 976,4 |
1 734 894,9 |
1179 190,5 |
1 788 932,3 |
2015 345,3 |
2015 345,3 |
1 776 332,6 |
0,0 |
0,0 |
12532 870,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 027 852,9 |
994 976,4 |
1 734 894,9 |
1179 190,5 |
1 788 932,3 |
2015 345,3 |
2015 345,3 |
1 776 332,6 |
0,0 |
0,0 |
12532 870,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4.1 |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Нижегородской области для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Нижегородской области (на возмещение транспортным предприятиям выпадающих доходов, возникающих от перевозки льготных категорий граждан, учащихся, студентов) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
1 027 852,9 |
994 976,4 |
1 734 894,9 |
1179 190,5 |
1 788 932,3 |
2015 345,3 |
2015 345,3 |
1 776 332,6 |
0,0 |
0,0 |
12532 870,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
1 027 852,9 |
994 976,4 |
1 734 894,9 |
1179 190,5 |
1 788 932,3 |
2015 345,3 |
2015 345,3 |
1 776 332,6 |
0,0 |
0,0 |
12532 870,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на реализацию мероприятий в сфере транспорта для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года |
Всего |
0,0 |
0,0 |
262 855,6 |
886 112,8 |
520 685,1 |
532 696,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 202 349,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
261 904,0 |
819 755,4 |
393 622,0 |
384 146,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 859 428,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
951,6 |
66 357,4 |
127 063,1 |
148 549,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
342 921,9 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.1 |
Субсидии на закупку подвижного состава и на капитально-восстановительный ремонт вагонов (модернизацию) метрополитена для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года |
Всего |
0,0 |
0,0 |
192 855,6 |
474 472,5 |
477 637,0 |
489 648,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 634 613,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
191 904,0 |
410 320,0 |
351 510,0 |
351 510,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 305 244,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
951,6 |
64 152,5 |
126 127,0 |
138 138,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
329 369,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.2 |
Субсидии на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпионата мира по футболу 2018 года |
Всего |
0,0 |
0,0 |
37 094,0* |
43 048,1 |
43 048,1 |
43 048,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
129 144,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
37 094,0* |
42 471,0 |
42 112,0 |
32 636,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117 219,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
577,1 |
936,1 |
10 411,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11 924,7 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.3 |
Субсидии на подготовку пассажирского транспорта к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года |
Всего |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
318 789,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
388 789,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
70 000,0 |
317 664,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
387 664,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 124,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 124,9 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.4 |
Субсидии на оборудование станций метрополитена стационарными и мобильными подъемными устройствами |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 431,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 431,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 347,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 347,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
84,3 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.5 |
Субсидии на создание системы маршрутного ориентирования пешеходов и пассажиров на транспорте на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 857,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 857,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 459,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
39 459,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
398,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
398,6 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5.6 |
Субсидии на организацию работы колл-центра для сотрудников транспортной сферы |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 514,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 514,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 494,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 494,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
Выполнение обязательств по соглашениям, заключенным с федеральными органами государственной власти |
Всего |
0,0 |
0,0 |
872,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
872,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
872,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
872,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7 |
Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области за счет остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году |
Всего |
0,0 |
0,0 |
22 747,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 747,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
365 052,5 ** |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
22 747,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 747,5 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8. |
Финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
813 386,6 |
813 386,6 |
813 386,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 440 159,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
406 693,3 |
244 016,0 |
244 016,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
894 725,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
406 693,3 |
569 370,6 |
569 370,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 545 434,5 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8.1 |
Субсидии на финансовое обеспечение затрат предприятий, оказывающих услуги по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
813 386,6 |
813 386,6 |
813 386,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 440 159,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
406 693,3 |
244 016,0 |
244 016,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
894 725,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
406 693,3 |
569 370,6 |
569 370,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 545 434,5 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9. |
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (муниципальных и городских округов) Нижегородской области на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 936 216,9 |
92 225,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 028 442,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 080 000,0 |
50 225,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 130 225,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
856 216,9 |
41 999,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
898 216,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9.1 |
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Дзержинск Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100 000,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9.2 |
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в г. Нижний Новгород |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 836 216,9 |
92 225,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 928 442,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 000 000,0 |
50 225,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 050 225,6 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
836 216,9 |
41 999,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
878 216,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10. |
Создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 795,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 795,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 795,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 795,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10.1 |
Расходы на создание регионального центра управления пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 099,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 099,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 099,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 099,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10.2 |
Расходы на содержание учреждений, осуществляющих управление пассажирскими перевозками на период проведения чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 на территории Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 696,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 696,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 696,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 696,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11. |
Приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
386 530,4 |
102 458,9 |
88 484,9 |
88 484,9 |
44 295,3 |
0,0 |
0,0 |
710 254,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
311 134,1 |
95 600,0 |
87 600,0 |
87 600,0 |
43 800,0 |
0,0 |
0,0 |
625 734,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
75 396,3 |
6 858,9 |
884,9 |
884,9 |
495,3 |
0,0 |
0,0 |
84 520,3 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11.1 |
Субсидии на закупку подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
298 045,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
298 045,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 534,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
223 534,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 511,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 511,4 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11.2 |
Субсидии на приобретение автобусов |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 484,9 |
102 458,9 |
88 484,9 |
88 484,9 |
44 295,3 |
0,0 |
0,0 |
412 208,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87 600,0 |
95 600,0 |
87 600,0 |
87 600,0 |
43 800,0 |
0,0 |
0,0 |
402 200,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
884,9 |
6 858,9 |
884,9 |
884,9 |
495,3 |
0,0 |
0,0 |
10 008,9 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12. |
Предоставление субсидий на приобретение подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий бюджетам муниципальных районов и городских округов, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас- Дивеево- Саров Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 894,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 894,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 235,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 235,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
659,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
659,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12.1 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на приобретение подвижного состава для муниципальных транспортных предприятий, входящих в паломническо- туристический кластер Арзамас- Дивеево- Саров Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 894,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 894,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 235,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
65 235,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
659,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
659,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13. |
Устройство транспортно-пересадочных узлов и автостанций, в том числе путем приобретения зданий |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 483,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
31 483,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 186,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 186,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 296,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 296,8 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13.1 |
Приобретение здания автостанции в городе Кстово Нижегородской области и права аренды земельного участка |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25 000,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 000,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13.2 |
Устройство транспортно-пересадочного узла в г. Шахунья |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 483,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 483,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 186,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5 186,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 296,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 296,8 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14. |
Предоставление субсидий муниципальным районам (муниципальным и городским округам) на организацию транспортного обслуживания населения |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 375,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
875,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
875,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14.1 |
Субсидии на организацию проезда пассажиров через реку Оку в направлении г. Павлово - р.п. Тумботино |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 375,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 375,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 500,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
875,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
875,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15. |
Мероприятия, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 992,5 |
51 127,2 |
216,8 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 553,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 992,5 |
51 127,2 |
216,8 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 553,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15.1 |
Закупка работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом по регулируемым тарифам |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 992,5 |
51 127,2 |
216,8 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 553,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3 992,5 |
51 127,2 |
216,8 |
216,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 553,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16. |
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих организацию транспортного обслуживание населения в границах отдельных муниципальных образований |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 914,4 |
12 204,7 |
12 204,7 |
12 204,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 528,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 914,4 |
12 204,7 |
12 204,7 |
12 204,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 528,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
16.1 |
Содержание и обеспечение деятельности учреждений, осуществляющих организацию транспортного обслуживание населения в границах отдельных муниципальных образований Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 914,4 |
12 204,7 |
12 204,7 |
12 204,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 528,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10 914,4 |
12 204,7 |
12 204,7 |
12 204,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47 528,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17. |
Субсидии юридическим лицам на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 003,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 003,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 003,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 003,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17.1 |
Субсидия юридическим лицам на приобретение автобусов для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области для транспортного обслуживания чемпиона мира по футболу 2018 года |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 003,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 003,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 003,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 003,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18. |
Подготовка транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижний Новгород |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 000,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 900,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18.1. |
Субсидия на подготовку транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к празднованию 800-летия основания города Нижний Новгород |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110 000,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 900,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108 900,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 100,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19. |
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1726 228,0 |
1 730 974,0 |
752 421,1 |
677 909,8 |
30 778,8,0 |
0,0 |
0,0 |
4 918 311,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1721 242,1 |
1 730 974,0 |
752 421,1 |
677 909,8 |
30 778,8 |
0,0 |
0,0 |
4 913 325,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 985,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 985,9 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19.1 |
Субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность транспортных предприятий |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1158 677,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 158 677,6 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1153 691,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 153 691,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 985,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4 985,9 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19.2 |
Работы по перевозкам пассажиров по заказу в целях доставки медицинских работников медицинских организаций, задействованных в мероприятиях, направленных на недопущение и предотвращение дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 843,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 843,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 843,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 843,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19.3 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением в период режима повышенной готовности бесплатного проезда на территории Нижегородской области |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202 100,2 |
90 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292 100,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
202 100,2 |
90 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
292 100,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19.4 |
Субсидии на возмещение недополученных доходов в связи со снижением объемов пассажирских перевозок вследствие распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования пригородном сообщении |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344 204,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344 204,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344 204,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
344 204,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19.5 |
Субсидии на возмещение части затрат по мероприятиям, связанным с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на деятельность АО "Нижегородские канатные дороги" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 402,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 402,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 402,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 402,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19.6 |
Субсидия юридическим лицам на реализацию мероприятий по поддержке транспортных предприятий |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
244 233,9 |
30 778,8 |
30 778,8 |
30 778,8 |
0,0 |
0,0 |
336 570,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
244 233,9 |
30 778,8 |
30 778,8 |
30 778,8 |
0,0 |
0,0 |
336 570,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19.7 |
Реализация мероприятий по приобретению автобусов большого класса, использующих природный газ в качестве моторного топлива |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 396 740,1 |
721 642,3 |
647 131,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 765 513,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 396 740,1 |
721 642,3 |
647 131,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 765 513,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
418,2 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
463,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
418,2 |
45,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
463,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
*
финансирование за счет не
использованного в отчетном финансовом
году остатка субсидии, предусмотренной
постановлением Правительства
Нижегородской области от 8 декабря 2016 г.
№ 839.
** финансирование за счет
неиспользованного в 2016 году остатка
субсидии, предусмотренной
постановлением Правительства
Нижегородской области от 20 августа 2014 г.
№ 558.
Примечание: Объемы финансирования из
федерального бюджета по подпрограмме 3
"Повышение безопасности дорожного
движения Нижегородской области"
указаны справочно. Исполнителем
мероприятий с участием средств
федерального бюджета будет федеральное
казенное учреждение "Управление
автомобильной магистрали Москва - Нижний
Новгород Федерального дорожного
агентства".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 " Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде":
3.1.1. В пункте 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета по Подпрограмме" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма реализуется в один этап в 2015-2026 годах | |
Объемы бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета |
тыс. рублей | |
|
Всего, в том числе: |
42 109 760,3 |
|
2015 год |
630 830,0 |
|
2016 год |
1 888 115,3 |
|
2017 год |
1 901 280,0 |
|
2018 год |
497 794,1 |
|
2019 год |
0,0 |
|
2020 год |
0,0 |
|
2021 год |
1 217 740,9 |
|
2022 год |
730 000,0 |
|
2023 год |
200 000,0 |
|
2024 год |
1 000 000,0 |
|
2025 год |
17 022 000,0 |
|
2026 год |
17 022 000,0 |
".
3.1.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть подпрограммы 4 "Развитие скоростного внеуличного транспорта в городе Нижнем Новгороде" (далее - Подпрограмма)":
3.1.2.1. В подпункте 3.4.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы" слова "по 2022 год" заменить словами "по 2026 год".
4. В
разделе 5 "Оценка планируемой
эффективности государственной
программы" Таблицу "Экономическая
эффективность подпрограммы 4
"Развитие скоростного внеуличного
транспорта в городе Нижнем Новгороде",
изложить в следующей редакции:
"Экономическая эффективность
Подпрограммы 4
"Развитие скоростного внеуличного
транспорта
в городе Нижнем Новгороде"
Наименование |
Годы реализации Подпрограммы | |||||||||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Общая протяженность линий метрополитена, км |
18,9 |
18,9 |
18,9 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
24,78 |
Объем расходов на строительство объектов метрополитена, млн. руб. |
3 014,7 |
3 565,5 |
4 174,5 |
1 143,3 |
0,0 |
0,0 |
1 217,4 |
730,0 |
200,0 |
1 000,0 |
17 022,0 |
17 022,0 |
Экономическая эффективность (общая протяженность линий метрополитена / объем расходов на строительство объектов метрополитена, км/млн. руб.) |
0,00627 |
0,00530 |
0,00453 |
0,0192 |
- |
- |
0,0181 |
0,0301 |
0,11 |
0,022 |
0,0013 |
0,0015 |
".
Документ получен из
эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской
области