Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 сентября 2022 года N 839-п


О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1319-п



     В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 21 ноября 2019 г. N 835-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края", распоряжением губернатора Пермского края от 18 апреля 2022 г. N 75-р "Об утверждении Плана подготовки проекта закона о бюджете Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов в органах государственной власти Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:


     1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Пермского края "Качественное здравоохранение", утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. N 1319-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 22 мая 2014 г. N 381-п, от 25 июля 2014 г. N 684-п, от 30 сентября 2014 г. N 1094-п, от 11 декабря 2014 г. N 1446-п, от 18 декабря 2014 г. N 1475-п, от 10 апреля 2015 г. N 194-п, от 14 августа 2015 г. N 524-п, от 25 сентября 2015 г. N 719-п, от 23 октября 2015 г. N 889-п, от 25 декабря 2015 г. N 1144-п, от 20 июня 2016 г. N 374-п, от 05 сентября 2016 г. N 698-п, от 26 сентября 2016 г. N 830-п, от 25 ноября 2016 г. N 1066-п, от 23 декабря 2016 г. N 1163-п, от 21 февраля 2017 г. N 51-п, от 31 марта 2017 г. N 180-п, от 05 июля 2017 г. N 572-п, от 05 июля 2017 г. N 613-п, от 09 августа 2017 г. N 724-п, от 28 сентября 2017 г. N 815-п, от 28 ноября 2017 г. N 963-п, от 25 декабря 2017 г. N 1050-п, от 23 мая 2018 г. N 279-п, от 04 июля 2018 г. N 354-п, от 01 августа 2018 г. N 426-п, от 28 сентября 2018 г. N 523-п, от 28 сентября 2018 г. N 539-п, от 21 ноября 2018 г. N 727-п, от 25 декабря 2018 г. N 852-п, от 09 февраля 2019 г. N 76-п, от 28 февраля 2019 г. N 109-п, от 11 марта 2019 г. N 157-п, от 22 марта 2019 г. N 198-п, от 29 апреля 2019 г. N 317-п, от 25 июня 2019 г. N 431-п, от 28 июня 2019 г. N 441-п, от 11 сентября 2019 г. N 628-п, от 30 сентября 2019 г. N 704-п, от 10 октября 2019 г. N 729-п, от 26 декабря 2019 г. N 998-п, от 30 декабря 2019 г. N 1011-п, от 31 января 2020 г. N 46-п, от 19 февраля 2020 г. N 71-п, от 30 апреля 2020 г. N 281-п, от 02 июля 2020 г. N 473-п, от 30 сентября 2020 г. N 733-п, от 16 октября 2020 г. N 789-п, от 03 ноября 2020 г. N 829-п, от 15 декабря 2020 г. N 974-п, от 20 апреля 2021 г. N 240-п, от 30 июня 2021 г. N 453-п, от 20 июля 2021 г. N 494-п, от 26 июля 2021 г. N 507-п, от 27 сентября 2021 г. N 684-п, от 30 сентября 2021 г. N 728-п, от 08 ноября 2021 г. N 851-п, от 17 декабря 2021 г. N 1040-п, от 23 декабря 2021 г. N 1073-п, от 10 марта 2022 г. N 187-п, от 06 апреля 2022 г. N 280-п, от 13 апреля 2022 г. N 291-п, от 29 апреля 2022 г. N 355-п, от 27 мая 2022 г. N 434-п, от 23 августа 2022 г. N 717-п, от 20 сентября 2022 г. N 788-п).


     2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.



И.о. председателя
Правительства Пермского края
О.В.АНТИПИНА



УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства
Пермского края
от 30.09.2022 N 839-п



ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО КРАЯ "КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 03 ОКТЯБРЯ 2013 Г. N 1319-П


     1. Паспорт государственной программы Пермского края "Качественное здравоохранение" изложить в следующей редакции:


"ПАСПОРТ государственной программы Пермского края "Качественное здравоохранение"


 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


     2. раздел IX изложить в следующей редакции:


"IX. Финансовое обеспечение Программы


     Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, краевого и местных бюджетов, бюджета государственного внебюджетного фонда, а также средств юридических лиц.


     Общий объем финансового обеспечения реализации Программы на 2021-2025 годы составляет 339948642,5 тыс. рублей.


     Финансовое обеспечение реализации Программы в разрезе источников финансового обеспечения представлено в приложении 14 к настоящей Программе.";


     3. в паспорте подпрограммы 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" приложения 3:


     3.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение доли пациентов, страдающих артериальной гипертензией и состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа пациентов, страдающих артериальной гипертензией, до 100% к 2025 году.

Увеличение доли граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения до 69,6% к 2025 году.

Увеличение охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей до уровня 95% к 2025 году.

Увеличение охвата диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до 100% к 2025 году.

Увеличение уровня информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции до 95% к 2025 году.

Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете до 90% к 2025 году.

Увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 73,5% к 2025 году.

Увеличение охвата медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Пермского края до 34% к 2025 году.

Сохранение доли рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, на уровне 1,5% к 2025 году.

Уменьшение доли лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошедших вакцинацию против пневмококковой инфекции, до 95,0% к 2025 году.

Уменьшение розничных продаж алкогольной продукции на душу населения до 6,0 литра чистого (100%) спирта к 2025 году.

Уменьшение темпов прироста первичной заболеваемости ожирением до 1,70% к 2025 году


     3.2. позицию, касающуюся сроков реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2025 годах, в том числе:

I этап: 2014-2017 годы;

II этап: 2018-2025 годы


     3.3. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей

2021 год (факт)

2022 год (прогноз)

2023 год (прогноз)

2024 год (прогноз)

2025 год (прогноз)

1

Доля пациентов, страдающих артериальной гипертензией и состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа пациентов, страдающих артериальной гипертензией

%

83,90

100,00

100,00

100,00

100,00


     3.4. позицию, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

Источники финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2021 год (факт)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

итого

Всего, в том числе:

11530204,7

12917182,1

13314044,7

13877228,1

13877767,3

65516426,9

бюджет Пермского края

2531564,6

3408136,0

3641778,5

3639987,9

3639119,4

16860586,4

федеральный бюджет

1044971,3

1067695,1

1097874,9

1119835,6

1121243,3

5451620,2

внебюджетные источники

7953668,8

8441351,0

8574391,3

9117404,6

9117404,6

43204220,3


     4. в паспорте подпрограммы 2 "Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" приложения 4:


     4.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения до 213,0 на 100 тыс. населения к 2025 году.

Снижение смертности от всех причин до 14,20 на 1000 населения к 2025 году.

Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 740,0 на 100 тыс. населения к 2025 году.

Снижение материнской смертности до 15,0 случая на 100 тыс. родившихся живыми к 2025 году.

Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте от травм до 130,40 на 100 тыс. населения к 2025 году.

Снижение смертности от туберкулеза до 6,50 на 100 тыс. населения к 2025 году.

Увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 53,10% к 2025 году.

Увеличение доли ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных до 95,00% к 2025 году.

Увеличение доли трансплантированных органов из числа заготовленных для трансплантации до 93,00% к 2025 году.

Увеличение уровня обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи до 0,88 койки на 10000 человек к 2025 году.

Увеличение числа амбулаторных посещений с целью получения паллиативной помощи врачей-специалистов и среднего медицинского персонала любых специальностей до 115 посещений на 10000 человек к 2025 году.

Увеличение доли посещений выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений для оказания паллиативной медицинской помощи до 60% к 2025 году.

Увеличение полноты выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ в инвазивных лекарственных формах - до 95%, в неинвазивных формах короткого действия - до 80,0%, в неинвазивных лекарственных формах пролонгированного действия - 80% к 2025 году.

Увеличение числа пациентов, которым оказана паллиативная медицинская помощь по месту их фактического пребывания за пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого указанные пациенты зарегистрированы по месту жительства, до 30 человек к 2025 году.

Увеличение числа посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий до 2,72 ед. в расчете на 1 сельского жителя к 2025 году.

Увеличение доли женщин, которым проведено экстракорпоральное оплодотворение, в общем количестве женщин с бесплодием до 50,0% к 2025 году.

Увеличение числа пациентов, получивших медицинские изделия от медицинских организаций для использования на дому, до 350 человек к 2025 году


     4.2. позицию, касающуюся сроков реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2025 годах, в том числе:

I этап: 2014-2017 годы;

II этап: 2018-2025 годы


     4.3. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей

2021 год (факт)

2022 год (прогноз)

2023 год (прогноз)

2024 год (прогноз)

2025 год (прогноз)

1

Смертность от всех причин

на 1000 населения

17,23

16,00

14,50

14,50

14,20


     4.4. позицию, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

Источники финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2021 год (факт)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

итого

Всего, в том числе:

45431063,0

42997585,2

40952040,7

47319813,0

47911149,2

224611651,1

бюджет Пермского края

20245557,9

20486563,0

21123661,1

21732880,7

22319788,8

105908451,5

федеральный бюджет

4718410,5

152127,4

144499,2

144499,2

148927,3

5308463,6

внебюджетные источники

20467094,6

22358894,8

19683880,4

25442433,1

25442433,1

113394736,0


     5. в паспорте подпрограммы 3 "Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи" приложения 5:


     5.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Соблюдение сроков ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми, не превышающих 24 часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию;

увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин. до 85,6% к 2025 году;

увеличение доли записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, до 69,0% к 2025 году;

сокращение доли фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов до 2,8% к 2025 году;

увеличение количества телемедицинских консультаций с передачей телеметрических баз данных пациентов до 37100 ед. к 2025 году;

заключение 1 концессионного соглашения 1 раз в три года;

уменьшение площади проведенных текущих/капитальных ремонтов медицинских организаций до 2500 кв. м к 2025 году;

уменьшение количества закупленного медицинского оборудования, в том числе транспортных средств, до 120 шт. к 2025 году;

увеличение обеспеченности населения врачами до 43,3 человека на 10 тыс. населения к 2025 году;

увеличение числа граждан, обучающихся по договорам о целевом обучении, до 835 человек к 2025 году, в том числе: для получения высшего медицинского образования - до 470 человек; для подготовки медицинских кадров высшей квалификации - до 265 человек; для получения среднего профессионального образования - до 100 человек;

проведение мероприятий по повышению престижа профессии - не менее 7 ежегодно;

увеличение доли медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, до 100%;

увеличение числа граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, до 645,83 тыс. человек к 2025 году;

увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, до 100,0% к 2025 году;

увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, до 100,0% к 2025 году;

увеличение доли медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, до 100,0% к 2025 году


     5.2. позицию, касающуюся сроков реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2025 годах, в том числе:

I этап: 2014-2017 годы;

II этап: 2018-2025 годы


     5.3. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей

2021 год (факт)

2022 год (прогноз)

2023 год (прогноз)

2024 год (прогноз)

2025 год (прогноз)

1

Сроки ожидания приема врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), врачами-педиатрами участковыми с момента обращения пациента в медицинскую организацию

час

24,00

24,00

24,00

24,00

24,00

2

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 мин.

%

84,30

85,40

85,60

85,60

85,60

3

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

%

46,00

48,00

56,00

63,00

69,00

4

Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов

%

6,43

4,60

3,00

2,80

2,80


     5.4. позицию, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

Источники финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2021 год (факт)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

итого

Всего, в том числе:

3490242,4

8749608,6

9069007,6

7139450,0

5745896,1

34194204,7

бюджет Пермского края

2718103,9

7298711,2

8659959,7

6720059,2

5323555,3

30720389,3

федеральный бюджет

591629,3

1254253,7

212171,8

222271,1

225221,1

2505547,0

внебюджетные источники

180509,2

196643,7

196876,1

197119,7

197119,7

968268,4


     6. в паспорте подпрограммы 4 "Региональная программа Пермского края "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" приложения 5(1):


     6.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Снижение больничной летальности от инфаркта миокарда до 8,00% к 2025 году.

Снижение больничной летальности от острого нарушения мозгового кровообращения до 14,00% к 2025 году.

Снижение летальности больных с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, до 3,91 к 2025 году.

Увеличение количества рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях до 6066 ед. к 2025 году.

Увеличение доли лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, до 80% к 2025 году.

Увеличение доли лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетных году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях, до 90% к 2025 году


     6.2. позицию, касающуюся сроков реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Сроки реализации подпрограммы

2019-2025 годы


     6.3. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей

2021 год (факт)

2022 год (прогноз)

2023 год (прогноз)

2024 год (прогноз)

2025 год (прогноз)

1

Больничная летальность от инфаркта миокарда

%

14,70

9,90

8,90

8,00

8,00

2

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

%

23,70

16,30

15,20

14,00

14,00

3

Летальность больных с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

%

2,80

4,15

4,03

3,91

3,91

4

Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях

ед.

4649

5459

5763

6066

6066

5

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

%

68,00

60,00

70,00

80,00

80,00

6

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетных году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях

%

81,50

85,00

90,00

90,00

90,00


     6.4. позицию, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

Источники финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2021 год (факт)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

итого

Всего, в том числе:

491248,8

658900,1

432869,4

603196,6

603196,6

2789411,5

бюджет Пермского края

15434,0

15400,8

14404,8

30159,8

30159,8

105559,2

федеральный бюджет

475814,8

643499,3

418464,6

573036,8

573036,8

2683852,3


     7. в паспорте подпрограммы 5 "Региональная программа Пермского края "Борьба с онкологическими заболеваниями" приложения 5(2):


     7.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, в Пермском крае до 188,6 случая на 100 тыс. населения к 2025 году;

доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением к 2025 году - 80%;

доля злокачественных новообразований (далее - ЗНО), выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), к 2025 году - 63,0%;

удельный вес больных с ЗНО, состоящих на учете 5 лет и более, к 2025 году - 60,0%;

одногодичная летальность больных с ЗНО (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) к 2025 году - 16,60%


     7.2. позицию, касающуюся сроков реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Сроки реализации подпрограммы

2019-2024 годы, в том числе:

I этап: 2019-2020 годы;

II этап: 2021 год;

III этап: 2022 год;

последующие этапы: до 2025 года с учетом планирования бюджета


     7.3. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей

2021 год (факт)

2022 год (прогноз)

2023 год (прогноз)

2024 год (прогноз)

2025 год (прогноз)

1

Смертность от новообразований, в том числе злокачественных, на 100 тыс. населения

чел.

198,74

191,90

190,20

188,60

188,60

2

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и (или) лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением

%

90,10

70,00

75,00

80,00

80,00

3

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии)

%

57,00

59,40

61,20

63,00

63,00

4

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более

%

56,40

57,60

58,80

60,00

60,00

5

Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями

%

19,00

17,80

16,70

16,60

16,60


     7.4. позицию, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

Источники финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2021 год (факт)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

итого

Всего, в том числе:

259061,2

391949,4

83643,6

78746,3

78694,2

892094,7

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

3937,3

3934,7

7872,0

федеральный бюджет

259061,2

391949,4

83643,6

74809,0

74759,5

884222,7


     8. в паспорте подпрограммы 6 "Региональная программа Пермского края "Развитие детского здравоохранения Пермского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" приложения 5(3):


     8.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К 2025 году снижение младенческой смертности до 3,9 на 1000 родившихся живыми;

75% женщин с преждевременными родами родоразрешены в перинатальных центрах;

к 2025 году снижена смертность детей 0-4 лет на 1000 родившихся до 5,3;

к 2025 году снижена смертность детей 0-17 лет до 45,0 на 100000 детей соответствующего возраста;

доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями увеличена до 53,3% к 2025 году;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ до 90,00% к 2025 году;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными заболеваниями глаза и его придаточного аппарата до 90,0% к 2025 году;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения до 90,0% к 2025 году;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения до 90,0% к 2025 году;

увеличение доли взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ до 90,0% к 2025 году


     8.2. позицию, касающуюся сроков реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2019-2025 годах, разбивается на 6 этапов по годам:

I этап: 01 июля 2019 г. - 31 декабря 2019 г.;

II этап: 01 января 2020 г. - 31 декабря 2020 г.;

III этап: 01 января 2021 г. - 31 декабря 2021 г.;

IV этап: 01 января 2022 г. - 31 декабря 2022 г.;

V этап: 01 января 2023 г. - 31 декабря 2023 г.;

VI этап: 01 января 2024 г. - 31 декабря 2025 г.


     8.3. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


     8.4. позицию, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

Источники финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2021 год (факт)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

итого

Всего, в том числе:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет Пермского края

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0


     9. в паспорте подпрограммы 7 "Региональная программа Пермского края "Стратегия развития санитарно-авиационной службы в Пермском крае" приложения 5(4):


     9.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Сформирован региональный центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф на основе одного юридического лица, на который будет возложена ответственность за организацию медицинской эвакуации, в том числе санитарно-авиационной эвакуации, пациентов на всей территории Пермского края.

Внедрена единая региональная информационная система управления службой скорой медицинской помощи, интегрированная с медицинской информационной системой Пермского края, включенная в Единую государственную информационную систему здравоохранения.

Сформированы медицинские округа с учетом особенностей распределения населения, ориентируясь на среднюю численность населения не менее 150-200 тыс. человек в каждом округе, объединяющем несколько районов Пермского края (в зависимости от численности проживающего населения, наличия медицинской и транспортной инфраструктуры, климатогеографических особенностей районов), в которых созданы межмуниципальные центры специализированной медицинской помощи (межрайонные центры второго уровня).

Организована работа санитарной авиации в Пермском крае с возможностью эвакуации пациентов из всех районов субъекта Российской Федерации в круглосуточном режиме.

Выполнено не менее 200 вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета Пермского края, к концу 2025 года.

Увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, до 90,00% к 2025 году.

Строительство или реконструкция вертолетных (посадочных) площадок при медицинских организациях, в первую очередь при медицинских организациях второго и третьего уровня по трехуровневой системе здравоохранения, или в непосредственной близости от них


     9.2. позицию, касающуюся сроков реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Сроки реализации подпрограммы

Стратегия реализуется в 2019-2025 годах


     9.3. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей

2021 год (факт)

2022 год (прогноз)

2023 год (прогноз)

2024 год (прогноз)

2025 год (прогноз)

1

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации

чел.

222

186

204

222

222

2

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты

%

98,00

90,00

90,00

90,00

90,00


     9.4. позицию, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

Источники финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2021 год (факт)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

итого

Всего, в том числе:

125703,6

125703,6

125703,6

125703,6

125703,6

628518,0

бюджет Пермского края

62469,0

63485,4

71399,1

60062,1

60062,1

317477,7

федеральный бюджет

63234,6

62218,2

54304,5

65641,5

65641,5

311040,3


     10. в паспорте подпрограммы 8 "Региональная программа Пермского края "Модернизация первичного звена здравоохранения Пермского края" приложения 5(5):


     10.1. позицию, касающуюся участников подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Участники подпрограммы

Министерство строительства Пермского края


     10.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Сохранение доли охвата населения Пермского края первичной медико-санитарной помощью на уровне 100,00% до 2025 году.

Увеличение числа посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 человека в год до 7,13% к 2025 году.

Повышение комфортности получения медицинских услуг до 90,00% к 2025 году.

Увеличение доли оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования до 36,70% к 2025 году.

Снижение доли зданий медицинских организаций, оказывающих амбулаторную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта, до 2,90% к 2025 году.

Увеличение укомплектованности врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 95,00% к 2025 году.

Увеличение укомплектованности должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 95,00% к 2025 году.

Увеличение числа врачей государственных медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 5777 человек к 2025 году.

Увеличение числа среднего медицинского персонала государственных медицинских организаций, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 10042 человек к 2025 году.

Увеличение числа врачей (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 5777 человек к 2025 году.

Увеличение числа среднего медицинского персонала (физических лиц) в подразделениях медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 10170 человек к 2025 году.

Увеличение числа врачей (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, до 11218 человек к 2025 году.

Увеличение числа медицинских работников со средним профессиональным образованием (физических лиц), работающих в государственных и муниципальных медицинских организациях, до 24191 человека к 2025 году.

Увеличение числа врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, до 849 человек к 2025 году.

Увеличение числа среднего медицинского персонала, оказывающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях в медицинских организациях, расположенных в сельской местности, до 2408 человек к 2025 году.

Увеличение доли трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям специалитета "Педиатрия" и "Лечебное дело", до 25,00% к 2025 году.

Увеличение доли трудоустроенных выпускников, завершивших обучение в рамках целевой подготовки по специальностям ординатуры, до 90,00% к 2025 году.

Увеличение доли выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования, трудоустроенных в государственные медицинские организации, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, до 45,00% к 2025 году.

Увеличение доли медицинских работников первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, медицинских работников центральных районных и районных больниц, обеспеченных жилыми помещениями, к нуждающимся в обеспечении жилой площадью и улучшении жилищных условий до 99,00% к 2025 году.

Увеличение доступности дорогостоящих диагностических исследований до 100,00% к 2025 году.

Сохранение сроков ожидания дорогостоящих диагностических исследований на уровне 14 дней до 2025 года.

Увеличение финансового обеспечения медицинских организаций, расположенных в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах, до 5,00% к 2025 году.

Увеличение доли медицинских организаций, внедряющих новую модель оказания гражданам первичной медико-санитарной помощи, до 100,00% к 2025 году.

Отсутствие дефицита финансового обеспечения оказания медицинской помощи, учитывающего результаты реализации мероприятий региональной программы, до 2025 года.

Увеличение доли пациентов, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания или операции на сосудах, обеспеченных лекарственными препаратами и получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, до 90,00% к 2025 году


     10.3. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу


     10.4. позицию, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

Источники финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2021 год (факт)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

итого

Всего, в том числе:

1683460,4

2253042,9

1899856,7

1899856,7

2849784,8

10586001,5

бюджет Пермского края

106941,5

139899,1

117981,2

117981,2

176971,6

659774,6

федеральный бюджет

1576518,9

2113143,8

1781875,5

1781875,5

2672813,2

9926226,9


     11. в паспорте подпрограммы 9 "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" приложения 5(6):


     11.1. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение доли случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации, за счет средств обязательного медицинского страхования до 92,4% к 2025 году.

Увеличение доли случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования, до 35,0% к 2025 году.

Увеличение доли отделений медицинской реабилитации, оснащенных современным медицинским реабилитационным оборудованием, до 90,0% к 2025 году.

Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) до 60,0% к 2025 году


     11.2. позицию, касающуюся показателей подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Показатели подпрограммы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение показателей

2021 год (факт)

2022 год (прогноз)

2023 год (прогноз)

2024 год (прогноз)

2025 год (прогноз)

1

Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования

%

46,40

62,30

82,00

75,00

92,40

2

Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования

%

21,60

34,50

35,00

35,00

35,00

3

Доля отделений медицинской реабилитации, оснащенных современным медицинским реабилитационным оборудованием

%

30,00

32,00

64,00

90,00

90,00

4

Охват граждан информацией о возможностях медицинской реабилитации в личном кабинете "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)

%

x

20,00

54,00

58,00

60,00


     11.3. позицию, касающуюся объемов и источников финансового обеспечения подпрограммы, изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансового обеспечения подпрограммы

Источники финансового обеспечения

Расходы (тыс. рублей)

2021 год (факт)

2022 год (план)

2023 год (план)

2024 год (план)

2025 год (план)

итого

Всего, в том числе:

0,0

238282,5

230314,0

261737,6

0,0

730334,1

бюджет Пермского края

0,0

59570,6

57578,5

65434,4

0,0

182583,5

федеральный бюджет

0,0

178711,9

172735,5

196303,2

0,0

547750,6


     12. приложение 13 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;


     13. приложение 14 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.



Приложение 1
к изменениям,
которые вносятся в
государственную программу
Пермского края "Качественное
здравоохранение", утвержденную
постановлением Правительства
Пермского края
от 03 октября 2013 г. N 1319-п


"Приложение 13
к государственной программе
Пермского края
"Качественное здравоохранение"



ПЕРЕЧЕНЬ целевых показателей государственной программы, показателей подпрограмм государственной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий государственной программы Пермского края на 2021-2025 годы

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

"



Приложение 2
к изменениям,
которые вносятся в
государственную программу
Пермского края "Качественное
здравоохранение", утвержденную
постановлением Правительства
Пермского края
от 03 октября 2013 г. N 1319-п


"Приложение 14
к государственной программе
Пермского края
"Качественное здравоохранение"



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации государственной программы Пермского края "Качественное здравоохранение", 2021-2025 годы

 Открыть таблицу
 Скачать таблицу

"


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права     Температура в Петрозаводске
  
   © 2025 Кодекс ИТ