Наименование раздел подраздел целевая
статья
вид
расходов
Всего
расходов
на
2002 год
в том числе
                  текущие
расходы
капитальные
расходы
расходы от
предпринимательской
деятельности
                          
                          
I. Петрозаводский городской Совет             2534,2 2485,2 49,0 0,0
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 2492,2 2443,2 49,0 0,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 2492,2 2443,2 49,0 0,0
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 2018,7 2018,7 0,0 0,0
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 2018,7 2018,7 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 473,5 424,5 49,0 0,0
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 473,5 424,5 49,0 0,0
Социальная политика 18 00 000 000 42,0 42,0 0,0 0,0
Социальная помощь 18 02 000 000 42,0 42,0 0,0 0,0
Выплата  пенсий и пособий другим категориям граждан 18 02 442 000 42,0 42,0 0,0 0,0
Пособия и социальная помощь 18 02 442 326 42,0 42,0 0,0 0,0
II. Аппарат администрации города             74239,9 73170,9 372,0 697,0
Государственное управление и местное самоуправление 01 00 000 000 68427,4 68184,4 243,0 0,0
Прочие расходы на общегосударственное управление и местное самоуправление 01 05 000 000 1078,9 1078,9 0,0 0,0
Проведение статистических обследований  и переписей 01 05 040 000 1078,9 1078,9 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе: 01 05 040 397 1078,9 1078,9 0,0 0,0
 - расходы по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года 01 05 040 397 1078,9 1078,9 0,0 0,0
Функционирование органов местного самоуправления 01 06 000 000 57113,9 57113,9 0,0 0,0
Содержание органов местного самоуправления 01 06 026 000 57113,9 57113,9 0,0 0,0
Денежное содержание аппарата 01 06 026 027 57113,9 57113,9 0,0 0,0
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 01 06 027 000 10234,6 9991,6 243,0 0,0
Расходы на содержание аппарата 01 06 027 029 10234,6 9991,6 243,0 0,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 05 00 000 000 149,0 20,0 129,0 0,0
Органы внутренних дел 05 01 000 000 149,0 20,0 129,0 0,0
Обеспечение личного состав войск (сил) 05 01 601 000 149,0 20,0 129,0 0,0
Содержание подведомственных структур 05 01 601 75 149,0 20,0 129,0 0,0
Социальная политика 18 00 000 000 585,0 585,0 0,0 0,0
Социальная помощь 18 02 000 000 585,0 585,0 0,0 0,0
 Выплата  пенсий и пособий другим категориям граждан 18 02 442 000 585,0 585,0 0,0 0,0
Выплаты пенсий и пособий 18 02 442 326 585,0 585,0 0,0 0,0
Прочие расходы 30 00 000 000 5078,5 4381,5 0,0 697,0
Резервные фонды 30 01 000 000 96,0 96,0 0,0 0,0
Резервные фонды 30 01 510 000 96,0 96,0 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления, в том числе: 30 01 510 435 96,0 96,0 0,0 0,0
- резервный фонд ГО и ЧС 30 01 510 435 70,0 70,0 0,0 0,0
- резерв материальных ресурсов 30 01 510 435 26,0 26,0 0,0 0,0
Проведение выборов и референдумов 30 02 000 000 1812,0 1812,0 0,0 0,0
Расходы на проведение выборов и референдумов 30 02 511 000 1812,0 1812,0 0,0 0,0
Выборы в органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ, выборы высшего должностного лица субъекта РФ, выборы в органы местного  самоуправления 30 02 511 394 1812,0 1812,0 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 000 000 3170,5 2473,5 0,0 697,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 30 04 515 000 3170,5 2473,5 0,0 697,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе: 30 04 515 397 3170,5 2473,5 0,0 697,0
- финансирование расходов на прием иностранных делегаций и развитие побратимских связей 30 04 515 397 211,0 211,0 0,0 0,0
- городские мероприятия 30 04 515 397 1394,0 697,0 0,0 697,0
- льготы почетным гражданам 30 04 515 397 92,5 92,5 0,0 0,0
- проведение инвентаризации муниципального городского имущества 30 04 515 397 0,0 0,0 0,0 0,0
- создание информационной сети администрации 30 04 515 397 1022,0 1022,0 0,0 0,0
- расходы на 300-летие г. Петрозаводска 30 04 515 397 451,0 451,0 0,0 0,0
- расходы по проведению Всероссийской переписи населения 2002 года 30 04 515 397 0,0 0,0 0,0 0,0
III. МУ "Единая дежурно-диспетчерская служба"             2305,3 2047,3 0,0 258,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 13 00 000 000 2305,3 2047,3 0,0 258,0
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций 13 02 000 000 2305,3 2047,3 0,0 258,0
Обеспечение личного состав войск (сил) 13 02 601 000 2305,3 2047,3 0,0 258,0
Содержание подведомственных структур 13 02 601 075 2305,3 2047,3 0,0 258,0
IV. Отдел по  борьбе с преступлениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства             4101,1 4081,1 20,0 0,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 05 00 000 000 4101,1 4081,1 20,0 0,0
Органы внутренних дел 05 01 000 000 4101,1 4081,1 20,0 0,0
Обеспечение личного состав войск (сил) 05 01 601 000 4101,1 4081,1 20,0 0,0
 - содержание подведомственных структур 05 01 601 075 4101,1 4081,1 20,0 0,0
V. Управление внутренних дел г. Петрозаводска             10674,1 10594,1 80,0 0,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 05 00 000 000 10674,1 10594,1 80,0 0,0
Органы внутренних дел 05 01 000 000 10674,1 10594,1 80,0 0,0
Обеспечение личного состав войск (сил) 05 01 601 000 10674,1 10594,1 80,0 0,0
 - содержание подведомственных структур 05 01 601 075 10674,1 10594,1 80,0 0,0
VI. Комитет по вопросам образования, культуры, делам молодежи, молодой семьи, физической культуры и спорта             566904,7 530407,7 4740,0 31757,0
1.Управление образования             533279,0 500572,6 4304,4 28402,0
Образование 14 00 000 000 533279,0 500572,6 4304,4 28402,0
Дошкольное образование 40 01 000 000 152280,8 129225,8 391,0 22664,0
Ведомственные расходы на дошкольное образование 14 01 400 000 152280,8 129225,8 391,0 22664,0
Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 152280,8 129225,8 391,0 22664,0
Общее образование 0, 02 000 000 360179,3 350930,4 3804,3 5444,6
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 401 000 360179,3 350930,4 3804,3 5444,6
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 401 260 272877,5 266240,8 3449,5 3187,2
Вечерние и заочные средние образовательные школы 14 02 401 262 4708,7 4700,5 0,0 8,2
Школы-интернаты 14 02 401 263 11445,3 11414,2 31,1 0,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 401 264 47491,9 45377,3 289,0 1825,6
Детские дома 14 02 401 265 23655,9 23197,6 34,7 423,6
Прочие расходы в области образование 14 07 000 000 20819,0 20416,5 109,1 293,4
Прочие ведомственные  расходы в области образования 14 07 407 000 20819,0 20416,5 109,1 293,4
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 07 407 272 20819,0 20416,5 109,1 293,4
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Культура и искусство 15 01 000 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 0,0 0,0 0,0 0,0
2.Управление культуры             30738,5 27470,5 413,0 2855,0
Образование 14 00 000 000 19462,1 16890,6 333,0 2238,5
Общее образование 14 02 000 000 19462,1 16890,6 333,0 2238,5
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 401 000 19462,1 16890,6 333,0 2238,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 401 264 19462,1 16890,6 333,0 2238,5
Культура, искусство и кинематография 15 00 000 000 10923,4 10226,9 80,0 616,5
Культура и искусство 15 01 000 000 10923,4 10226,9 80,0 616,5
Ведомственные расходы на культуру и искусство Про 01 410 000 8817,7 8207,8 50,0 559,9
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 01 410 280 2418,7 2006,2 50,0 362,5
Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 565,5 486,8 0,0 78,7
Библиотеки 15 01 410 284 5833,5 5714,8 0,0 118,7
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 15 01 412 000 2105,7 2019,1 30,0 56,6
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 15 01 412 287 2105,7 2019,1 30,0 56,6
Прочие расходы 30 00 000 000 353,0 353,0 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 000 000 353,0 353,0 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 30 04 515 000 353,0 353,0 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе: 30 04 515 397 353,0 353,0 0,0 0,0
- программа празднования 300-летия г. Петрозаводска 30 04 515 397 353,0 353,0 0,0 0,0
3.Управление по делам молодежи и молодой семьи             1887,2 1414,6 22,6 450,0
14 00 000 00 14 00 000 000 229,6 229,6 0,0 0,0
Прочие расходы в области образование 14 07 000 000 229,6 229,6 0,0 0,0
Прочие ведомственные  расходы в области образования 14 07 407 000 229,6 229,6 0,0 0,0
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании детей и подростков 14 07 407 319 229,6 229,6 0,0 0,0
Социальная политика 18 00 000 000 1657,6 1185,0 22,6 450,0
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 000 000 659,0 636,4 22,6 0,0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 01 440 000 659,0 636,4 22,6 0,0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 01 440 323 659,0 636,4 22,6 0,0
Молодежная политика 18 03 000 000 998,6 548,6 0,0 450,0
Государственная поддержка в области молодежной политики 18 03 446 000 998,6 0,0 0, 0,0 450,0
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 03 446 323 998,6 548,6 0,0 450,0
3.Управление физической культуры и спорта             1000,0 950,0 0,0 50,0
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 1000,0 950,0 0,0 50,0
Физическая культура и спорт 17 03 000 000 1000,0 950,0 0,0 50,0
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 17 03 434 000 1000,0 950,0 0,0 50,0
Прочие мероприятия в области физической культуры и спорта 17 03 434 314 1000,0 950,0 0,0 50,0
VII. Комитет по вопросам здравоохранения, экологии и социальной защиты             298845,6 259206,6 7867,9 31771,1
1.Управление здравоохранения             274225,0 237822,8 7827,9 28574,3
Образование 14 00 000 000 63,0 63,0 0,0 0,0
Переподготовка и повышение квалификации 14 05 000 000 63,0 63,0 0,0 0,0
Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации 14 05 404 000 63,0 63,0 0,0 0,0
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 14 05 404 270 63,0 63,0 0,0 0,0
- переподготовка и повышение квалификации работников здравоохранения 14 05 404 270 63,0 63,0 0,0 0,0
Здравоохранение и физическая культура 17 00 000 000 255980,0 219577,8 7827,9 28574,3
Здравоохранение 17 01 000 000 255980,0 219577,8 7827,9 28574,3
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 000 255980,0 219577,8 7827,9 28574,3
Больницы, родильные дома, клиники , госпитали 17 01 430 300 120665,4 109925,3 4920,7 5819,4
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 17 01 430 301 123129,5 97810,1 0,0 Ж 22722,0
Фельдшерско-акушерские пункты 17 01 430 302 220,1 220,1 0,0 0,0
Дома ребенка 17 01 430 304 9107,6 9099,2 0,0 8,4
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 17 01 430 310 2857,4 2523,1 309,8 24,5
Социальная политика 18 00 000 000 18182,0 18182,0 0,0 0,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 000 000 18182,0 18182,0 0,0 0,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О соц.защите инв.в РФ" по бюджетам субъектов РФ и муниц.образований" 18 06 484 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 18 06 484 348 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 484 397 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций 18 06 489 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение лекарственных средств инвалидов и ветеранов 18 06 489 348 0,0 0,0 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 489 397 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций 18 06 489 000 14843,7 14843,7 0,0 0,0
Расходы на обеспечение лекарственных средств инвалидов 18 06 489 348 13214,5 13214,5 0,0 0,0
Прочие расходов, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 489 397 1629,2 1629,2 0,0 0,0
Расходы на реал.льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации 18 06 498 000 3299,0 3299,0 0,0 0,0
Расходы на обеспечение лекарственных средств ветеранов 18 06 498 348 1060,0 1060,0 0,0 0,0
Прочие расходов, не отнесенные к другим видам расходов 18 06 498 397 2239,0 2239,0 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 18 06 515 000 39,3 39,3 0,0 0,0
 - прочие расходы, не отн.к другим видам расходов 18 06 515 397 23,3 23,3 0,0 0,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О донорстве крови и ее компонентов" 18 06 515 397 16,0 16,0 0,0 0,0
 2.Управление социальной защиты 40          24620,6 21383,8 40,0 3196,8
Социальная политика 18 00 000 000 24620,6 21383,8 40,0 3196,8
Учреждения социального обеспечения и службы занятости 18 01 000 000 311 000 18311,8 40,0 3196,8
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 01 440 000 21548,6 18311,8 40,0 3196,8
Территориальные центры и отделения оказания социальной помощи на дому 18 01 440 318 7848,0 7187,1 0,0 660,9
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 01 440 323 13700,6 11124,7 40,0 2535,9
Социальная помощь 18 02 000 000 3072,0 3072,0 0,0 0,0
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 02 440 000 0,0 0,0 0,0 0,0
Пособия и социальная помощь 18 02 440 322 0,0 0,0 0,0 0,0
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 18 02 442 000 3072,0 3072,0 0,0 0,0
Пособия и социальная помощь 18 02 442 322 3072,0 3072,0 0,0 0,0
VIII. Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства             374202,0 279031,5 95170,5 0,0
Управление жилищного хозяйства             256208,3 184837,80 71370,5 0,0
Промышленность, энергетика и строительство 07 00 000 000 6572,3 212,0 6360,3 0,0
Топливно-энергетический комплекс 07 01 000 000 212,0 212,0 0,0 0,0
Гос.поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации 07 01 293 000 212,0 212,0    0,0
- целевые субсидии и субвенции 07 01 293 290 212,0 212,0 0,0 0,0
Строительство, архитектура 07 07 000 000 6360,3 0,0 6360,3 0,0
Гос.капитальные вложения 07 07 313 000 6360,3 0,0 6360,3 0,0
 - гос.капитальные вложения на безвозвратной основе 07 07 313 198 6360,3 0,0 6360,3 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 162255,3 97245,1 65010,2 0,0
Жилищное хозяйство 12 01 000 000 102725,1 37714,9 65010,2 0,0
Гос.поддержка жил.хозяйства субъектов Российской Федерации 12 01 310 000 87371,8 22361,6 65010,2 0,0
- целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 22361,6 22361,6 0,0 0,0
- прочие расходы, не отн.к другим видам расходов 12 01 310 397 65010,2 0,0 65010,2 0,0
Фонд софинансирования социальных расходов 12 01 352 000 15353,3 15353,3 0,0 0,0
- расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований по предоставлению населению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 12 01 352 356 15353,3 15353,3 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 59530,2 59530,2 0,0 0,0
Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации 12 02 311 000 59530,2 59530,2 0,0 0,0
- субсидии на услуги, оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями  в субъектах Российской Федерации 12 02 311 440 59530,2 59530,2 0,0 0,0
Социальная политика 18 00 000 000 76812,7 76812,7 0,0 0,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 000 000 76812,7 76812,7 0,0 0,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О реабилитации жертв политических репрессий" по бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 18 06 350 000 1091,0 1091,0 0,0 0,0
 - целевые субсидии и субвенции 18 06 350 290 1091,0 1091,0 0,0 0,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев СС, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении соц.гарантий Героям Соц.Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы",
по бюджетам субъектов РФ и муницип.образований
18 06 351 000 0,0 0,0 0,0 0,0
 - целевые субсидии и субвенции 18 06 351 290 0,0 0,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций 18 06 489 000 21792,0 21792,0 0,0 0,0
 - расходы на оплату ЖКУ ветеранам и инвалидам 18 06 489 345 16133,0 16133,0 0,0 0,0
 - прочие расходы, не отн. к другим видам расходов 18 06 489 397 24,0 24,0 0,0 0,0
 - расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований на возмещение льгот по оплате ЖКУ и  услуг связи военнослужащим, сотрудникаммилиии, органов внутреннх дел, нлоговой полиции. должностным лицам таможенных органов 18 06 489 353 5635,0 5635,0 0,0 0,0
 - расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда в общ.транспорте город. и пригород. сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ЧАЭС 18 06 489 558 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на реал.льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации 18 06 498 000 43943,9 43943,9 0,0 0,0
 - расходы на оплату  ЖКУ ветеранам и инвалидам 18 06 498 345 43873,9 43873,9 0,0 0,0
 - расходы на приобр. и доставку  топлива ветеранам и инвалидам 18 06 498 346 70,0 70,0 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 18 06 515 000 9985,8 9985,8 0,0 0,0
 - прочие расходы, не отн. к другим видам расходов 18 06 515 397 9985,8 9985,8 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 19 00 000 000 10568,0 10568,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного внешнего долга 19 02 000 000 10568,0 10568,0 0,0 0,0
Процентные платежи по государственному внешнему долгу 19 02 461 000 10568,0 10568,0 0,0 0,0
Выплаты процентов по государственному долгу 19 02 461 330 10568,0 10568,0 0,0 0,0
Управление городского хозяйства             117993,7 94193,67 23800,0 0,0
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства 05 00 000 000 3800,0 0,0 3800,0 0,0
Органы внутренних дел 05 01 000 000 3800,0 0,0 3800,0 0,0
Обеспечение личного состава войск (сил) 05 01 601 000 3800,0 0,0 3800,0 0,0
- текущее содержание подведомственных структур 05 01 601 075 3800,0 0,0 212,0 0 0,0
Транспорт, связь и информатика 10 00 000 000 404,0 404,0 0,0 0,0
Автомобильный транспорт 10 01 000 000 404,0 404,0 0,0 0,0
Гос.поддержка автомобильного транспорта 10 01 372 000 404,0 404,0 0,0 0,0
 - целевые субсидии и субвенции 10 01 372 290 404,0 404,0 0,0 0,0
Гос.капитальные вложения 10 01 313 000 0,0 0,0 0,0 0,0
 - гос.капитальные вложения на безвозвратной основе 10 01 313 198 0,0 0,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 12 00 000 000 61511,0 41511,0 20000,0 0,0
Коммунальное хозяйство 12 02 000 000 60881,0 40881,0 20000,0 0,0
Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации 12 02 311 000 60881,0 40881,0 20000,0 0,0
- расходы на благоустройство в субъектах Российской Федерации 12 02 311 443 40881,0 40881,0 0,0 0,0
- прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 12 02 311 397 20000,0 0,0 20000,0 0,0
Прочие структуры коммунального хозяйства 12 03 000 000 630,0 630,0 0,0 0,0
Гос.поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации 12 03 311 000 630,0 630,0 0,0 0,0
- расходы на прочие структуры коммунального хозяйства в субъектах Российской Федерации 12 03 311 444 630,0 630,0 0,0 0,0
Социальная политика 18 00 000 000 52278,7 52278,7 0,0 0,0
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 06 000 000 52278,7 52278,7 0,0 0,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О статусе Героев СС, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении соц.гарантий Героям Соц.Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы",
по бюджетам субъектов РФ и муницип.образований
18 06 351 000 0,0 0,0 0,0 0,0
 - целевые субсидии и субвенции 18 06 351 290 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на реализацию льгот, установленных ФЗ "О соц.защите инв.в РФ" по бюджетам субъектов РФ и муниц.образований " 18 06 484 000 1000,0 1000,0 0,0 0,0
 - расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 18 06 484 333 1000,0 1000,0 0,0 0,0
Фонд компенсаций 18 06 489 000 11854,0 11854,0 0,0 0,0
 - расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 18 06 489 333 11854,0 11854,0 0,0 0,0
 - расходы бюджетов субъектов РФ и муниц.образований на возмещение льгот по оплате ЖКУ, услуг связи, проезда в общ.транспорте город. и пригород. сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию ЧАЭС 18 06 489 558 0,0 0,0 0,0 0,0
Расходы на реал.льгот, установленных ФЗ "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации 18 06 498 000 30125,0 30125,0 0,0 0,0
 - расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 18 06 498 333 30125,0 30125,0 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 18 06 515 000 9299,7 9299,7 0,0 0,0
 - прочие расходы, не отн. к другим видам расходов 18 06 515 397 9299,7 9299,7 0,0 0,0
IX. Комитет по вопросам управления городским имуществом и землепользования             26867,5 1859,7 25007,8 0,0
Промышленность, энергетика и строительство 07 00 000 000 21057,5 129,7 20927,8 0,0
Строительство, архитектура 07 07 000 000 21057,5 129,7 20927,8 0,0
Гос.капитальные вложения 07 07 313 000 20927,8 0,0 20927,8 0,0
 - гос.капитальные вложения на безвозвратной основе 07 07 313 198 20927,8 0,0 20927,8 0,0
Государственная поддержка строительства 07 07 314 000 129,7 129,7 0,0 0,0
 - прочие расходы, не отн. к другим видам расходов 07 07 314 397 129,7 129,7 0,0 0,0
Сельское хозяйство и рыболовство 08 00 000 000 864,0 864,0 0,0 0,0
Земельные ресурсы 08 02 000 000 864,0 864,0 0,0 0,0
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога 08 02 344 000 864,0 864,0 0,0 0,0
- ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 229 02 344 213 864,0 864,0 0,0 0,0
Образование 14 00 000 000 4000,0 0,0 4000,0 0,0
Общее образование 14 02 000 000 4000,0 0,0 4000,0 0,0
Ведомственные расходы на общее образование 14 02 401 000 4000,0 0,0 4000,0 0,0
 - школы-дет.сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 02 401 260 4000,0 0,0 4000,0 0,0
Прочие расходы 30 00 000 000 946,0 866,0 80,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 000 000 946,0 866,0 80,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 30 04 515 000 946,0 866,0 80,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 30 04 515 397 946,0 866,0 80,0 0,0
XI. Комитет по вопросам экономики и финансов          03 31313,0 17675,0 11003,0 2635,0
Промышленность, энергетика и строительство 07 00 000 000 13638,0 0,0 11003,0 2635,0
Строительство, архитектура 07 07 000 000 13638,0 0,0 11003,0 2635,0
Гос.капитальные вложения 07 07 313 000 13638,0 0,0 11003,0 2635,0
 - гос.капитальные вложения на возвратной основе 07 07 313 197 8203,0 0,0 8203,0 0,0
 - гос.капитальные вложения на безвозвратной основе 07 07 313 198 5435,0 0,0 2800,0 2635,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 19 00 000 000 8687,3 8687,3 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 19 01 000 000 8687,3 8687,3 0,0 0,0
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 19 01 460 000 8687,3 8687,3 0,0 0,0
Выплаты процентов по государственному долгу 19 01 460 330 8687,3 8687,3 0,0 0,0
Прочие  расходы 30 00 000 000 8987,7 8987,7 0,0 0,0
Резервные фонды 30 01 000 000 5821,8 5821,8 0,0 0,0
Резервные фонды 30 489 510 000 5821,8 5821,8 0,0 0,0
Резервные фонды исполнительных органов власти субъектов РФ, резервные фонды органов местного самоуправления, в том числе: 30 01 510 435 0,0 0,0 0,0 0,0
- резервный фонд города  Петрозаводска 30 01 510 435 5806,8 5806,8 0,0 0,0
- резервный фонд Председателя правительства 30 01 510 435 15,0 15,0      
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 04 000 000 3165,9 3165,9 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 30 04 515 000 3165,9 3165,9 0,0 0,0
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов, в том числе: 30 04 515 397 3165,9 3165,9 0,0 0,0
- материальная помощь бывшим работникам аппарата Министерства финансов пенсионерам, находящимся на заслуженном отдыхе 30 04 515 397 4,5 4,5 0,0 0,0
- почтовые расходы для перевода налоговых платежей 30 04 515 397 25,0 25,0 0,0 0,0
- прочие расходы (приобретение чеков) 30 04 515 397 15,0 15,0 0,0 0,0
- Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по г. Петрозаводску 30 04 515 397 1000,0 1000,0 0,0 0,0
- уплата процентов за пользование кредитами 30 04 515 397 0,0 0,0 0,0 0,0
- уплата госпошлины за нотариальное оформление договоров залога 30 04 515 397 2121,4 2121,4 0,0 0,0
Всего расходов             1391987,3 1180559,0 144310,2 67118,1