№ п/п Наименование мероприятия Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) Сроки исполнения Исполнители мероприятий Объем финансирования, тыс. руб. (по годам, за счет средств областного бюджета)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель: Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области на основе современных принципов и методов управления собственностью, качественное развитие процесса оптимизации состава собственности и увеличение доли имущественных и земельных ресурсов в неналоговых доходах областного бюджета 910 190,1 2070 262,3 290 372,8 477 653,9 694 643,7 1519 484,7 1909 378,8 684 956,9 382 705,5 382 705,5 9322 354,2
Подпрограмма 1 "Управление государственным имуществом Нижегородской области" 910 190,1 2070 262,3 290 372,8 315 422,3 535 502,9 1364 290,5 1748 052,5 515 743,2 213 491,8 213 491,8 8176 820,2
Основное мероприятие 1.1 Организация учета, разграничения и перераспределения имущества, в том числе государственного имущества Нижегородской области Прочие расходы 2015-2024 Министерство 262,0 1 000,0 850,0 6 686,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8 798,2
Основное мероприятие 1.2 Обследование земельных участков и объектов недвижимости, проведение технической инвентаризации. Работы по освобождению земельных участков. Приобретение имущества в собственность Нижегородской области. Улучшение технических характеристик государственного имущества, повышение его коммерческой привлекательности. Модернизация информационных систем, технической базы в целях эффективного управления государственным имуществом и земельными ресурсами Прочие расходы 2015-2024 Министерство 853 162,0 682 792,9 278 938,2 29 149,3 178 182,2 82 759,8 118 763,4 61 557,6 61 557,6 61 557,6 2408 420,6
Основное мероприятие 1.3 Оптимизация государственного сектора экономики. Разграничение и перераспределение земель. Представление интересов Нижегородской области в судах Прочие расходы 2015-2024 Министерство 54 490,3 40 008,4 7 693,6 8 270,2 20 523,3 11 032,4 42 315,7 21 392,2 21 392,2 21 392,2 248 510,5
Основное мероприятие 1.4 Повышение эффективности управления государственным имуществом Нижегородской области Прочие расходы 2015-2024 Министерство 2 275,8 3 391,0 2 891,0 5 625,1 5 960,5 5 307,7 5 414,5 5 914,5 5 914,5 5 914,5 48 609,1
Основное мероприятие 1.5 Инвестирование в уставный (складочный) капитал юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями Прочие расходы 2015-2024 Министерство 0,0 1243 070,0 0,0 244 712,8 220 000,0 29 418,9 307 500,0 0,0 0,0 0,0 2044 701,7
Основное мероприятие 1.6 Пополнение уставного фонда государственных унитарных предприятий Нижегородской области Прочие расходы 2015-2024 Министерство 0,0 100 000,0 0,0 0,0 57 721,2 0,0 520 203,8 0,0 0,0 0,0 677 925,0
Основное мероприятие 1.7 Развитие государственно-частного партнерства Прочие расходы 2015-2024 Министерство 0,0 0,0 0,0 299,3 5 985,5 4 260,5 5 387,0 5 387,0 5 387,0 5 387,0 32 093,3
Основное мероприятие 1.8 Предоставление субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Кадастровая оценка" на выполнение государственного задания и на иные цели Прочие расходы 2018-2024 Министерство 0,0 0,0 0,0 20 679,4 47 130,2 145 526,2 98 058,1 121 491,9 119 240,5 119 240,5 671 366,8
Основное мероприятие 1.9 Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Прочие расходы 2020-2024 Министерство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1085 985,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1085 985,0
Основное мероприятие 1.10 Поддержка некоммерческих организаций Нижегородской области Прочие расходы 2021-2024 Министерство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98 300,0 300 000,0 0,0 0,0 398 300,0
Основное мероприятие 1.11 Реализация новых инвестиционных проектов за счет высвобождаемых средств в результате снижения объема погашения задолженности Нижегородской области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам Прочие расходы 2021-2024 Министерство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 552 110,0 0,0 0,0 0,0 552 110,0
Подпрограмма 2. Обеспечение реализации государственной программы 0,0 0,0 0,0 162 231,6 159 140,8 155 194,2 161 326,3 169 213,7 169 213,7 169 213,7 1145 534,0