1. Ответственный исполнитель муниципальной программы Комитет экономического развития Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет экономического развития Администрации)
2. Соисполнители муниципальной программы Аппарат Администрации Петрозаводского городского округа (далее - аппарат Администрации), комитет социального развития Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет социального развития Администрации), комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации Петрозаводского городского округа (далее - комитет жилищно-коммунального хозяйства Администрации), ПМУП "Агентство городского развития", муниципальное учреждение "Городской дом культуры"
3. Подпрограммы муниципальной программы Не выделяются
4. Цель муниципальной программы Создание условий для эффективного развития туристского комплекса в Петрозаводском городском округе для обеспечения роста въездных туристских потоков, стимулирования социально-экономического развития Петрозаводского городского округа
5. Задачи муниципальной программы 1) создание условий для повышения качества и конкурентоспособности, а также продвижения туристского продукта Петрозаводского городского округа на российском и международном рынках; 2) создание условий для развития инфраструктуры туризма в Петрозаводском городском округе; 3) создание условий для реализации и усиления социальной роли туризма
6. Целевые индикаторы муниципальной программы и показатели результатов муниципальной программы 1) количество туристов, въехавших на территорию Петрозаводского городского округа и размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в отчетном периоде; 2) количество лиц, занятых в сфере туристских услуг; 3) средняя продолжительность пребывания лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Петрозаводском городском округе; 4) количество мероприятий, направленных на создание и развитие комфортной информационной туристской среды; 5) объем оказанных населению платных туристских услуг, услуг коллективных средств размещения; 6) объем внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Петрозаводском городском округе; 7) доля населения, вовлеченного в мероприятия по развитию туристского комплекса в Петрозаводском городском округе
7. Конечные результаты муниципальной программы 1) рост количества туристов, въехавших на территорию Петрозаводского городского округа и размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения, на 36 процентов по отношению к уровню 2018 года (с 250,0 до 340,0 тыс. чел.); 2) увеличение количества лиц, занятых в сфере туристских услуг, на 21 процент (с 1 400 до 1 700 человек); 3) увеличение средней продолжительности пребывания лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в Петрозаводском городском округе, на 150 процентов (с 2 до 5 дней); 4) рост количества мероприятий, направленных на создание и развитие комфортной информационной туристской среды, на 20 процентов (с 30 до 36); 5) увеличение объема оказанных населению платных туристских услуг, услуг коллективных средств размещения на 30 процентов (с 800 млн. руб. до 1040 млн. руб.); 6) увеличение объема внебюджетных инвестиций в сферу туризма в Петрозаводском городском округе на 34 процента (с 300 млн. руб. до 402 млн. руб.); 7) увеличение доли населения, вовлеченного в мероприятия по развитию туристского комплекса в Петрозаводском городском округе, на 60 процентов (с 5 процентов до 8 процентов от общего числа жителей)
8. Этапы и сроки реализации муниципальной программы 2019-2025 годы, этапы не выделяются
9. Финансовое обеспечение муниципальной программы с указанием источников, с разбивкой по этапам и годам реализации Объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет 21 904,9 тыс. руб. в том числе по годам:
2019 год 1 628,7 тыс. рублей
2020 год 10 306,2 тыс. рублей
2021 год 1 000,0 тыс. рублей
2022 год 1 100,0 тыс. рублей
2023 год 2 620,0 тыс. рублей
2024 год 2 620,0 тыс. рублей
2025 год 2 630,0 тыс. рублей
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Петрозаводского городского округа составляет 8 496,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год 1 028,7 тыс. рублей
2020 год 697,4 тыс. рублей
2021 год 200,0 тыс. рублей
2022 год 500,0 тыс. рублей
2023 год 2 020,0 тыс. рублей
2024 год 2 020,0 тыс. рублей
2025 год 2 030,0 тыс. рублей
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Республики Карелия составляет 9 108,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год 0,0 тыс. рублей
2020 год 9 108,8 тыс. рублей
2021 год 0,0 тыс. рублей
2022 год 0,0 тыс. рублей
2023 год 0,0 тыс. рублей
2024 год 0,0 тыс. рублей
2025 год 0,0 тыс. рублей
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств муниципальных учреждений от платных услуг составляет 1 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год 100,0 тыс. рублей
2020 год 200,0 тыс. рублей
2021 год 300,0 тыс. рублей
2022 год 100,0 тыс. рублей
2023 год 100,0 тыс. рублей
2024 год 100,0 тыс. рублей
2025 год 100,0 тыс. рублей
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств иных организаций составляет 3 300,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год 500,0 тыс. рублей
2020 год 300,0 тыс. рублей
2021 год 500,0 тыс. рублей
2022 год 500,0 тыс. рублей
2023 год 500,0 тыс. рублей
2024 год 500,0 тыс. рублей
2025 год 500,0 тыс. рублей
Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств федерального бюджета не предусматривается