Внимание! Документ недействующий.
Республика Карелия
МЭР
города Петрозаводска
Постановление
от 27.10.94 N 2646
О
мерах по выполнению решения
Петрозаводского
городского Совета от 07.10.1994 г. N XXII-VIII-63
В
соответствии с решением Петрозаводского
городского Совета N XXII-VIII-63 от 07.10.94 г. "О
бюджете г.Петрозаводска на 1994 год",
постановляю:
1. Принять к выполнению утвержденнsй
решением Петрозаводского городского
Совета от 07.10.94 г. N XXII-VIII-63 бюджет
г.Петрозаводска на 1994 год по расходам в
сумме 165829253,0 тыс.руб., исходя из
прогнозируемого объема доходов в сумме
106057991,0 тыс.рублей и предельному размеру
дефицита в сумме 59771262,0 тыс.рублей.
2. Утвердить поквартальное
распределение доходов и расходов
бюджета города на 1994 год согласно
приложению N 1.
3. В соответствии с п.12 решения
Петросовета от 07.10.94 г. N XXII-VIII-63 "О бюджете
г.Петрозаводска на 1994 год" утвердить
лимит финансирования расходов
городского бюджета в размере 80 процентов
утвержденного объема согласно
приложению N 2.
4. Обязать председателей комитетов,
начальников управлений администрации
города, руководителей муниципальных
предприятий в двухнедельный срок
утвердить сметы учреждений, состоящих на
бюджете города и сметs доходов и расходов
муниципальных предприятий.
5. Городскому управлению
здравоохранения:
5.1. Принять к сведению, что в
соответствии с п.6 Постановления
Правительства Республики Карелия от
30.09.1994 года N 268 "О мерах по реализации
Закона Республики Карелия "О
республиканском бюджете на 1994 год", ссуды
из Территориального фонда обязательного
медицинского страхования, ранее
полученные лечебными учреждениями
здравоохранения считать переданными в
виде финансирования.
5.2. Ежеквартально представлять в
финансовое управление отчет об
использовании средств Территориального
фонда обязательного медицинского
страхования в сроки, установленные для
представления отчетности.
6. Городскому финансовому
управлению утвердить роспись расходов
городского бюджета по комитетам,
управлениям, муниципальным
предприятиям, программам и
мероприятиям.
7. В условиях дефицита бюджета
установить, что бюджетные ассигнования,
использованные не по целевому
назначению, с нарушением действующего
законодательства, в том числе и на
финансирование мероприятий,
осуществляемых через целевые фонды,
созданные при соответствующих
комитетах, управлениях подлежат зачету
при последующем финансировании, а
руководители комитетов, управлений,
учреждений, организаций, допустившие
нецелевое использование средств,
привлекаются к ответственности.
Глава
самоуправления
города С.Л. Катанандов
Приложение
1
к
постановлению главы
самоуправления
от
27 октября 1994 г. N 2646
Бюджета г.Петрозаводска на 1994
год
(тыс.руб.)
Бюджет
В том числе
на 1994
год
1 квартал II квартал III квартал IV
кварт.
Налог на прибыль 21512056 2694000,0
4500000 6306000 8012056
Подоходный налог с
физических лиц 52151200
9548324,0 12280900 17270776 13051200
Подоходный налог,
удерживаемый налоговыми
органами
350000 7750,0 9750
182500 150000
Плата за воду 15900
1080,0 1200 2320 11300
Плата за недра 2700
1000 1700
Государственная пошлина 976000
139200,0 155000 292500 389300
Налог на имущество
предприятий 3740200
130000,0 1248720 1126430 1235050
Налог на имущество
физических лиц
35860 3300,0 4700 11700
16160
Прочие налоги,сборы и 1450000
355000,0 532000 413000 150000
другие поступления
Сборы на нужды образова-
тельных учреждений 1330700
210000,0 252000 338000 530700
Налог на содержание 10452100 1680000,0
2420000 2640000 3712100
жилищного фонда и
объектов социально-
культурной сферы
Транспортный налог 3182400
175000,0 268350 1943450 795600
Налог на добавленную 5324800
943300,0 1135740 1477085 1768675
стоимость
Доходы от приватизации 2294100
390400,0 809600 910000 184100
Лицензионный сбор за 378000
60000,0 70000 64000 184000
право производства и
торговли спиртными
напитками
Земельный налог 1923900
12000,0 13100 1161900 736900
Отчисления из 280000
280000,0
территориального фонда
медицинского страхования
Остатки бюджетных средств
658075 658075,0
на начало года, обращаемые
на покрытие расходов
Итого
расходов: 106057991 17287429,0 23702060 34141361
30927141
Дефицит бюджета 59771262
3605791,0 9249991 13779263 33136217
Всего доходов 165829253
20893220,0 32952051 47920624 64063358
Расходы
I. Народное хозяйство
1.Ветеринарная часть
5500 932,0 1794 1013
1761
2.Управление, отделы 20505948 1607500,0
2556000 4443000 11899448
транспорта
в том числе:
возмещение убытков 11133600
1052500,0 1501000 2277000 6303100
пассажирскому
автотранспорту
возмещение убытков 6189948
555000,0 1055000 1777000 2802948
троллейбусному
управлению
капитальные вложения 3182400
389000 2793400
3.Дотация на покрытие
убытков ППП "Фармация" 702222
142000,0 128200 210400 221622
4.Дотация на покрытие 142022
23240,0 46376 18896 53510
убытков Киносети города
5.Возмещение убытков 533955
93000,0 135000 162000 143955
МП "Петропит"
6.Жилищно-коммунальное 56495846 5876226,0
11389815 19726109 19503696
хозяйство
6.1.Жилищное хозяйство 40448194 4346741,0
8082180 13247938 14771335
в том числе:
убытки 6300000
748000,0 958000 3226000 1368000
капитальный ремонт 977942
90000,0 185780 593000 109162
жилого фонда
разница в ценах по 29466911 2635400,0
6038400 8024288 12768823
тепловой энергии
капитальные вложения 3703341
873341,0 900000 1404650 525350
6.2.Коммунальное 16047652 1529485,0
3307635 6478171 4732361
хозяйство
в том числе:
благоустройство 11189189
903485,0 2161635 4956171 3167898
Капитальные
вложения 3800000
500000,0 1000000 1241000 1059000
дотация на покрытие 1058463
126000,0 146000 281000 505463
убытков
в том числе:
предприятие банно- 590300
35500,0 98000 245000 211800
прачечных услуг
комбинат 244098
40000,0 204098
благоустройства
МПРУ "Мемориал" 224065
50500,0 48000 36000 89565
7.Прочие расходы по 851854
365765,0 70843 60793 354453
народному хозяйству
в том числе:
расходы по предостав- 3108
354,0 393 2361
лению льгот по кварт-
плате и коммунальным
услугам ЖЭУ и ЖСК города
компенсация расходов ЖСК 112250
6443,0 26807 14489 64511
по лифтовому хозяйству
расходы по инвентари- 108000
108000
зации деревянного
жилого фонда, проводимой
Центром "Недвижимость"
компенсация на удорожа- 356668
356668,0
ние кооперативного
строительства
мероприятия по земле- 111828
2300,0 43643 43943 21942
устройству городских
земель
расходы на капитальный 140000
140000
ремонт инженерных сетей
п.Сулажгорского кирпич-
ного завода
капитальные вложения 20000
20000
Итого по народному 79237347 8108663,0
14328028 24622211 32178445
хозяйству
II.
Социально-культурные мероприятия
1.Народное образование 45412351 6914920,0
9931482 12331489 16234460
из них:
управление народного 43543606
6667485,0 9574888 12181451 15119782
образования
детские ясли 125780
19035,0 24815 28800 53130
музыкальные школы 822965
128400,0 231779 81238 381548
капитальные вложения 920000
100000,0 100000 40000 680000
2. Культура 1186476
165723,0 207448 274420 538885
из них:
управление культуры 1081198
135300,0 192941 268022 484935
парк культуры и 83978
25000,0 8800 50178
отдыха
Центр Досуга 21300
5423,0 5707 6398 3772
3. Здравоохранение 20007069 2873599,0
4230388 5206977 7696105
из них:
управление 19977069
2873599,0 4230388 5206977 7666105
здравоохранения
капитальные вложения 30000
30000
4. Физическая культура 86849
13118,0 305573 24453 18705
5. Социальное обеспечение 1871116 438339,0
688711 332832 411234
в том числе:
средства, передаваемые 1512284
375875,0 600000 219125 317284
в фонд социальной
поддержки населения
врачебно-трудовые 56323
9642,0 14697 19005 12979
экспертные комиссии
служба социальной 219328
32414,0 57068 66376 63470
помощи
дом ночного пребывания 31488
14210 17278
приют для несовершен- 51693
20408,0 16946 14116 223
нолетних
6.Финансирование целевых 123533
8872,0 24519 34728 55414
программ по молодежной
политике
Итого: социально- 68687394 10414571,0
15113121 18204899 24954803
культурные мероприятия
III.Расходы на содержание 3465792 429869,0
982141 976311 1077471
органов гос.власти и
управления
IV.Расходы, связанные с 5000
2204 2116 680
обеспечением деятель-
ности депутатов
V.Прочие расходы 4543086
286317,0 407057 1426737 2422975
из них:
милиция общественной 509961
64000,0 110000 167980 167981
безопасности
отдел по исполнению 158772
41212,0 41212 53076 23272
административного
законодательства
финансирование расходов 60000
10000,0 20000 20000 10000
на прием иностранных
делегаций и развития
побратимских связей
проектно-планировочные 109000
20000,0 35000 24000 30000
работы по управлению
архитектуры, градострои-
тельства и землепользо-
вания
расходы на финансирова- 411150
124002,0 124002 75825 87321
ние работ по установке,
эксплуатации и внедрению
технических средств регу-
лирования дорожного дви-
жения
почтовые расходы 17000
5000,0 4000 4000 4000
средства земельного 1042512
9700,0 13100 599514 420198
налога, остающиеся в
распоряжении города
средства земельного 584780
237400 147380
налога, передаваемые в
бюджет РФ
средства земельного 584780
237400 147380
налога, передаваемые в
бюджет РК
прочие расходы 172986
12403,0 59743 7000 93840
мэрии
выплаты компенсаций 1292145
542 1291603
(субсидий) на оплату
жилья и коммунальных
услуг
VI.Пособия и компенса- 7750484 1232000,0
1729500 1900000 2888984
ционные выплаты на
детей
VII.Пособия на хлеб 50000
50000,0
VIII.Компенсация, связан- 21800
21800,0
ная с удорожанием
продуктов детского
питания
IX.Резервный фонд 300000
75000,0 75000 75000 75000
X.Фонд поддержки пред- 150000
25000,0 50000 60000 15000
принимательства и предпри-
ятий на послепривати-
зационный период
XI.Расходы на проведение 15000
15000
выборов главы самоуп-
равления города, довы-
боров в городской Совет
XII.Расходы, связанные с 603350
403350 200000
выездом рабочих и слу-
жащих из северных
территорий
XIII.Средства на увеличе- 1000000 250000,0
250000 250000 250000
ние плановой оборотной
кассовой наличности
Всего расходов 165829253
20893220,0 32952051 47920624 64063358
Справочно:
Заработная плата 28939464
4990284,0 8245378 5637874 10065928
Капитальные вложения 11655741
1473341,0 2000000 3074650 5107750
Начальник
финансового управления
администрации
А.А.Лисина
Приложение
2
к
постановлению главы
самоуправления
от
27 октября 1994 г. N 2646
Бюджет
г.Петрозаводска на 1994 год
тыс.руб.
Бюджет
на 1994 год
Доходы
Налог на прибыль
21512056
Подоходный налог с физических лиц
52151200
Подоходный налог, удерживаемый
350000
налоговыми органами
Плата за воду
15900
Плата за недра
2700
Государственная пошлина
976000
Прочие налоги, сборы и другие
поступления 1450000
Сборы на нужды образовательных
учреждений 1330700
Налог на содержание жилищного
фонда и 10452100
объектов социально-культурной
сферы
Транспортный налог
3182400
Налог на имущество
с предприятий
3740200
физических лиц
35860
Налог на добавленную стоимость
5324800
Доходы от приватизации
2294100
Лицензионный сбор за право
производства 378000
и торговли спиртными напитками
Земельный налог
1923900
Отчисления из территориального
280000
фонда медицинского страхования
Остатки бюджетных средств на
начало 658075
года, обращаемые на покрытие
расходов
Итого доходов
106057991
Дефицит бюджета
59771262
Всего доходов
165829253
Бюджет
В том числе
на
1994 г. лимит
финансирования
Расходы
1.Муниципальное предприятие
"Петрозаводский центр" - всего:
7277942 5913460
финансирование хозяйственных
6822412 5457930
организаций
дополнительные расходы на
заработную 455530 455530
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
2.Возмещение разницы в ценах по
тепловой
энергии - всего 29466911
23573529
финансирование хозяйственных
29466911 23573529
организаций
3.Автоколонна N 1126 - всего
9552200 7793076
финансирование хозяйственных
9245621 7396497
организаций
дополнительные расходы на
заработную 306579 306579
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
4.ТОО "Автоник" - всего
1358700 1095679
финансирование хозяйственных
1315107 1052086
организаций
дополнительные расходы на
заработную 43593 43593
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
5.втовокзал - всего
222700 179589
финансирование хозяйственных
215554 172443
организаций
дополнительные расходы на
заработную 7146 7146
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
6.Троллейбусное управление
6189948 5006411
финансирование хозяйственных
5917686 4734149
организаций
дополнительные расходы на
заработную 272262 272262
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
7.Комитет по городскому хозяйству
- всего
12740339
10202004
финансирование хозяйственных
11691677 9353342
организаций
финансирование капвложений
1000000 800000
дополнительные расходы на
заработную 48662 48662
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
8.Предприятия банно-прачечных
услуг
- всего
590300
486243
финансирование хозяйственных
520285 416228
организаций
дополнительные расходы на
заработную 70015 70015
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
9.Комбинат благоустройства - всего
244098 195278
финансирование хозяйственных
244098 195278
организаций
10.Муниципальное предприятие
ритуальных услуг "Мемориал" - всего
224065 184568
финансирование хозяйственных
197483 157986
организаций
дополнительные расходы на
заработную 26582 26582
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
11.Центр "Недвижимость" - всего
108000 86400
финансирование хозяйственных
108000 86400
организаций
12.Муниципальное кинозрелищное
предприятие - всего
142022 115822
финансирование хозяйственных
131000 104800
организаций
дополнительные расходы на
заработную 11022 11022
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г
13.Муниципальное предприятие
"Петропит" - всего
533955 427164
финансирование хозяйственных
533955 427164
организаций
14.Муниципальное производственное
предприятие "Фармация" - всего
702222 578408
финансирование хозяйственных
619072 495258
организаций
дополнительные расходы на
заработную 83150 83150
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
15.Комитет по земельным
ресурсам и
землеустройству г.Петрозаводска
- всего
111828
111828
финансирование хозяйственных
111828 111828
организаций
16.Расходы по предоставлению
льгот
по квартирной плате и коммунальным
услугам
ЖЭУ и ЖСК города - всего 3108
2486
финансирование хозяйственных
3108 2486
организаций
17.Компенсация расходов ЖСК по
лифтовому хозяйству - всего
112250 89800
финансирование хозяйственных
112250 89800
организаций
18.Компенсация на удорожание
кооперативного строительства -
всего 356668 356668
финансирование хозяйственных
356668 356668
организаций
19.Субсидии на оплату жилья
1292145 1033716
и коммунальных услуг гражданам
20.Управление капитального
строительства - всего
7473341 6073341
финансирование государственных
7000000 5600000
капитальных вложений местных
Советов
финансирование капитальных
473341 473341
вложений по выполнению
общереспубликанских программ
21.Финансирование госкапвложений
3182400 2545920
на приобретение пассажирского
автотранспорта за счет средств
транспортного налога
22.Управление народного
образования
- всего
43564906
35761160
просвещение
38998728
31198982
культура
20000
16000
дополнительные расходы на
заработную 4546178 4546178
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
23.Управление культуры
1904163 1547804
просвещение
766430
613144
культура
1015367
812294
дополнительные расходы на
заработную 122366 122366
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
24.Управление здравоохранения
20102849 16436756
просвещение
120730
96584
здравоохранение
18209736
14567789
дополнительные расходы на
заработную 1772383 1772383
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
25.Парк культуры и отдыха
83978 67182
финансирование хозяйственных
83978 67182
организаций
26.Служба социальной помощи
219328 181243
социальное обеспечение
190423 152338
дополнительные расходы на
заработную 28905 28905
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
27.Дом ночного пребывания
31488 26016
социальное обеспечение
27361 21889
дополнительные расходы на
заработную 4127 4127
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
28.Городской Совет
105580 84464
управление
105580
84464
29.Секретариат городской
2325969 1862246
администрации - всего
сельское хозяйство
4954
3963
физическая культура и спорт
86849 69479
мероприятия в области семейной,
123533 98826
молодежной и детской политики
социальное обеспечение
44885 35908
расходы на прием иностранных
60000 48000
делегаций и развитие побратиских
связей
проектно-планировочные работы по
109000 87200
управлению архитектуры,
градостроительства и
землепользо-
вания
прочие расходы
168986
135189
управление
1720408
1376326
дополнительные расходы на
заработную 7354 7354
плату в связи с индексацией
минималь-
ного размера оплаты труда с 1.07.94 г.
30.Жилищный комитет
103802 83042
управление
103802
83042
31.Комитет по торговле
100600 80480
управление
100600
80480
32.Комитет по градостроительству,
118121 94497
архитектуре и землепользованию
управление
118121
94497
33.Комитет по социальной защите
1008232 808069
населения - всего
социальное обеспечение
48906 39125
управление
951909
761527
дополнительные расходы на
заработную 7417 7417
34.Комитет по управлению
29700 23760
муниципальным имуществом
управление
29700
23760
35.Финансовое управление
115500 92400
администрации города
управление
115500
92400
36.Государственная налоговая
225172 225172
инспекция по г.Петрозаводску
управление
225172
225172
37.Управление внутренних дел
509961 407969
г.Петрозаводска
финансирование милиции
509961 407969
общественной безопасности
38.Отдел по исполнению
158772 127018
административного
законодательства
управление
158772
127018
39.Средства земельного налога,
1042512 1042512
остающиеся в распоряжении города
40.Средства земельного налога
384780 384780
передаваемые в бюджет РФ
41.Средства земельного налога,
384780 384780
передаваемые в бюджет РК
42.Пособия и компенсационные
выплаты 7750484 7750484
на детей
43.Пособия на хлеб
50000
50000
44.Компенсация, связанная с
21800 21800
удорожанием продуктов детского
питания
45.Средства, направленные на
1512284 1209827
реализацию программы по
социальной
защите населения
46.Резервный фонд
300000
240000
47.Фонд поддержки
предпринимательства 150000 120000
и предприятий на
послеприватизационный
период
48.Расходы на проведение выборов
главы 15000 12000
самоуправления города, довыборов
городского Совета
49.Расходы, связанные с выездом
603350 482680
рабочих и служащих из северных
территорий
50.Средства на увеличение
1000000 800000
плановой оборотной кассовой
наличности
51.Прочие расходы - всего
21000 16800
прочие расходы
21000
16800
Всего расходов
165829253
136386330
Начальник финансового
управления
администрации А.А.Лисина
Текст
документа сверен по:
"рассылка"