АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 марта 2021 года N 211
О внесении изменений в областную
государственную программу "Развитие
здравоохранения в Смоленской
области"
Администрация Смоленской области
постановляет:
Внести в областную государственную
программу "Развитие здравоохранения в
Смоленской области", утвержденную
постановлением Администрации
Смоленской области от 29.11.2013 N 983 (в
редакции постановлений Администрации
Смоленской области от 17.03.2014 N 170, от 23.04.2014
N 299, от 01.07.2014 N 478, от 30.07.2014 N 535, от 22.08.2014 N 597,
от 23.09.2014 N 659, от 16.10.2014 N 708, от 23.12.2014 N 866, от
30.12.2014 N 944, от 11.03.2015 N 109, от 24.04.2015 N 253, от
22.07.2015 N 435, от 25.08.2015 N 527, от 13.11.2015 N 701, от
24.12.2015 N 846, от 29.12.2015 N 875, от 25.02.2016 N 87, от
30.05.2016 N 296, от 29.06.2016 N 379, от 30.08.2016 N 503, от
11.10.2016 N 590, от 29.11.2016 N 692, от 23.12.2016 N 771, от
27.12.2016 N 778, от 01.03.2017 N 89, от 17.05.2017 N 309, от
15.08.2017 N 536, от 29.09.2017 N 653, от 12.10.2017 N 693, от
13.10.2017 N 698, от 19.12.2017 N 864, от 27.12.2017 N 914, от
08.02.2018 N 60, от 21.03.2018 N 168, от 26.04.2018 N 265, от
18.05.2018 N 297, от 06.06.2018 N 358, от 29.06.2018 N 438, от
09.08.2018 N 514, от 30.08.2018 N 589, от 09.10.2018 N 639, от
01.11.2018 N 696, от 14.12.2018 N 865, от 27.12.2018 N 942, от
28.02.2019 N 76, от 31.05.2019 N 327, от 21.08.2019 N 484, от
31.10.2019 N 647, от 17.12.2019 N 768, от 31.12.2019 N 867, от
27.02.2020 N 85, от 17.04.2020 N 217, от 21.08.2020 N 514, от
14.10.2020 N 594, от 24.11.2020 N 721, от 26.12.2020 N 905, от
30.12.2020 N 906), следующие изменения:
1) паспорт областной государственной
программы "Развитие здравоохранения в
Смоленской области" изложить в
следующей редакции:
"Паспорт областной государственной программы "Развитие здравоохранения в Смоленской области"
Администратор Государственной программы |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
Ответственные исполнители подпрограмм Государственной программы |
Департамент Смоленской области по здравоохранению; Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Смоленской области (далее также - ТФОМС) |
Исполнители основных мероприятий Государственной программы |
Департамент Смоленской области по здравоохранению; Департамент Смоленской области по образованию и науке; Департамент Смоленской области по внутренней политике; Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; областные государственные бюджетные учреждения здравоохранения (далее также - ОГБУЗ); областные государственные автономные учреждения здравоохранения (далее также - ОГАУЗ); областное государственное казенное учреждение здравоохранения "Смоленский областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" (далее - ОГКУЗ "Смоленский областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"); областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой" (далее - ОГБПОУ "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой"); смоленское областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина" (далее - СОГБПОУ "Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина"); областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Рославльский медицинский техникум" (далее - ОГБПОУ "Рославльский медицинский техникум"); областное государственное казенное учреждение "Управление капитального строительства Смоленской области" (далее также - ОГКУ "Управление капитального строительства Смоленской области"); общество с ограниченной ответственностью "Брянскфарм" (далее также - ООО "Брянскфарм" (по согласованию) |
Наименование подпрограмм Государственной программы |
подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"; подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"; подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"; подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"; подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"; подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"; подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья"; подпрограмма "Управление развитием отрасли" (обеспечивающая подпрограмма); подпрограмма "Обязательное медицинское страхование в Смоленской области"; подпрограмма "Ведомственная целевая программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Смоленской области" |
Наименование региональных проектов, реализуемых в рамках Государственной программы |
региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"; региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"; региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"; региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"; региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"; региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"; региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"; региональный проект "Старшее поколение"; региональный проект "Укрепление общественного здоровья" |
Цель Государственной программы |
обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки |
Целевые показатели реализации Государственной программы |
доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения; смертность населения от ишемической болезни сердца; смертность населения от цереброваскулярных болезней; смертность населения от злокачественных новообразований |
Сроки (этапы) реализации Государственной программы |
Государственная программа реализуется в 2014 - 2024 годах: I этап - 2014 - 2016 годы; II этап - 2017 - 2024 годы |
Объемы ассигнований Государственной программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
общий объем финансирования Государственной программы составляет 210640388,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 15223091,3 тыс. рублей; 2015 год - 16794233,7 тыс. рублей; 2016 год - 14986066,2 тыс. рублей; 2017 год - 15366509,6 тыс. рублей; 2018 год - 17654072,9 тыс. рублей; 2019 год - 20128558,9 тыс. рублей; 2020 год - 23740454,1 тыс. рублей; 2021 год - 21760516,7 тыс. рублей; 2022 год - 21657311,6 тыс. рублей; 2023 год - 22386145,1 тыс. рублей; 2024 год - 20943428,3 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета - 73965643,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 5115998,6 тыс. рублей; 2015 год - 5983574,7 тыс. рублей; 2016 год - 6117572,6 тыс. рублей; 2017 год - 6160936,6 тыс. рублей; 2018 год - 6460384,8 тыс. рублей; 2019 год - 7514130,4 тыс. рублей; 2020 год - 8020660,6 тыс. рублей; 2021 год - 7583537,6 тыс. рублей; 2022 год - 6766904,8 тыс. рублей; 2023 год - 7120971,5 тыс. рублей; 2024 год - 7120971,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 15764161,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 2810629,0 тыс. рублей; 2015 год - 2497986,3 тыс. рублей; 2016 год - 360893,7 тыс. рублей; 2017 год - 281291,5 тыс. рублей; 2018 год - 514712,0 тыс. рублей; 2019 год - 1018206,0 тыс. рублей; 2020 год - 3408962,5 тыс. рублей; 2021 год - 1626016,4 тыс. рублей; 2022 год - 1802747,2 тыс. рублей; 2023 год - 1442716,8 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; средства Территориального фонда обязательного медицинского страхования Смоленской области - 120424583,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 7296463,7 тыс. рублей; 2015 год - 8312672,7 тыс. рублей; 2016 год - 8507599,9 тыс. рублей; 2017 год - 8924281,5 тыс. рублей; 2018 год - 10678976,1 тыс. рублей; 2019 год - 11533022,5 тыс. рублей; 2020 год - 12186431,0 тыс. рублей; 2021 год - 12438862,7 тыс. рублей; 2022 год - 13025559,6 тыс. рублей; 2023 год - 13760356,8 тыс. рублей; 2024 год - 13760356,8 тыс. рублей; средства Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - ФСС) - 341900,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 31900,0 тыс. рублей; 2020 год - 62000,0 тыс. рублей; 2021 год - 62000,0 тыс. рублей; 2022 год - 62000,0 тыс. рублей; 2023 год - 62000,0 тыс. рублей; 2024 год - 62000,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 144100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 31300,0 тыс. рублей; 2020 год - 62400,0 тыс. рублей; 2021 год - 50100,0 тыс. рублей; 2022 год - 100,0 тыс. рублей; 2023 год - 100,0 тыс. рублей; 2024 год - 100,0 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Государственной программы |
увеличение доли граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения до 67,8 процента; снижение смертности населения от ишемической болезни сердца до 410,8 на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от цереброваскулярных болезней до 150,9 на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от злокачественных новообразований до 207,2 на 100 тыс. населения |
2) в разделе 2:
- абзацы двадцать восьмой - сорок восьмой
изложить в следующей редакции:
"- увеличение доли граждан, ежегодно
проходящих профилактический
медицинский осмотр и (или)
диспансеризацию, от общего числа
населения до 67,8 процента, в том числе по
годам реализации:
- 2019 год - 41,6;
- 2020 год - 26,1;
- 2021 год - 20,2;
- 2022 год - 51;
- 2023 год - 58,2;
- 2024 год - 67,8;
- снижение смертности населения от
ишемической болезни сердца до 410,8 на 100
тыс. населения, в том числе по годам
реализации:
- 2021 год - 468,1;
- 2022 год - 449;
- 2023 год - 429,9;
- 2024 год - 410,8;
- снижение смертности населения от
цереброваскулярных болезней до 150,9 на 100
тыс. человек, в том числе по годам
реализации:
- 2021 год - 164,1;
- 2022 год - 159,7;
- 2023 год - 155,3;
- 2024 год - 150,9;
- снижение смертности населения от
злокачественных новообразований до 207,2
на 100 тыс. населения, в том числе по годам
реализации:
- 2021 год - 212,6;
- 2022 год - 210,8;
- 2023 год - 209;";
- после абзаца сорок восьмого дополнить
абзацем следующего содержания:
"- 2024 год - 207,2.";
3) в разделе 3:
- абзац девятнадцатый изложить в
следующей редакции:
"- "Ведомственная целевая программа
"Модернизация первичного звена
здравоохранения в Смоленской
области".";
- абзацы шестьдесят восьмой - семьдесят
третий изложить в следующей редакции:
"11. Подпрограмма "Ведомственная
целевая программа "Модернизация
первичного звена здравоохранения
Смоленской области".
В рамках реализации подпрограммы
предусматривается решение задач,
направленных на обеспечение доступности
и качества первичной медико-санитарной
помощи, в том числе:
- организация оказания медицинской
помощи с приближением к месту
жительства, месту обучения или работы
исходя из потребностей всех групп
населения с учетом трехуровневой
системы оказания медицинской помощи;
- обеспечение транспортной доступности
медицинских организаций для всех групп
населения, в том числе инвалидов и других
групп населения с ограниченными
возможностями здоровья;
- оснащение медицинских организаций, на
базе которых оказывается первичная
медико-санитарная помощь, а также
центральных районных и районных больниц
оборудованием для оказания медицинской
помощи с учетом особых потребностей
инвалидов и других групп населения с
ограниченными возможностями здоровья;
- устранение дефицита кадров в первичном
звене здравоохранения и повышение
уровня их квалификации, в том числе в
целях обеспечения возможности выбора
медицинской организации и врача.";
4) раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения Государственной программы
Государственная программа реализуется
за счет средств областного и
федерального бюджетов, а также средств
ТФОМС, ФСС и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования
Государственной программы составляет
210640388,4 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- 2014 год - 15223091,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 16794233,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 14986066,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 15366509,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 17654072,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 20128558,9 тыс. рублей;
- 2020 год - 23740454,1 тыс. рублей;
- 2021 год - 21760516,7 тыс. рублей;
- 2022 год - 21657311,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 22386145,1 тыс. рублей;
- 2024 год - 20943428,3 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 73965643,7 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 5115998,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 5983574,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 6117572,6 тыс. рублей;
- 2017 год - 6160936,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 6460384,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 7514130,4 тыс. рублей;
- 2020 год - 8020660,6 тыс. рублей;
- 2021 год - 7583537,6 тыс. рублей;
- 2022 год - 6766904,8 тыс. рублей;
- 2023 год - 7120971,5 тыс. рублей;
- 2024 год - 7120971,5 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 15764161,4
тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- 2014 год - 2810629,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 2497986,3 тыс. рублей;
- 2016 год - 360893,7 тыс. рублей;
- 2017 год - 281291,5 тыс. рублей;
- 2018 год - 514712,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 1018206,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 3408962,5 тыс. рублей;
- 2021 год - 1626016,4 тыс. рублей;
- 2022 год - 1802747,2 тыс. рублей;
- 2023 год - 1442716,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС - 120424583,3 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
- 2014 год - 7296463,7 тыс. рублей;
- 2015 год - 8312672,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 8507599,9 тыс. рублей;
- 2017 год - 8924281,5 тыс. рублей;
- 2018 год - 10678976,1 тыс. рублей;
- 2019 год - 11533022,5 тыс. рублей;
- 2020 год - 12186431,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 12438862,7 тыс. рублей;
- 2022 год - 13025559,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 13760356,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 13760356,8 тыс. рублей;
- средства ФСС - 341900,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 31900,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 62000,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 62000,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 62000,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 62000,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 62000,0 тыс. рублей;
- средства внебюджетных источников - 144100,0
тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 31300,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 62400,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 50100,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 100,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 100,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 100,0 тыс. рублей.";
5) абзац двадцать третий раздела 5
признать утратившим силу;
6) в подпрограмме "Профилактика
заболеваний и формирование здорового
образа жизни. Развитие первичной
медико-санитарной помощи":
- в паспорте подпрограммы
"Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни.
Развитие первичной медико-санитарной
помощи":
- позицию "Целевые показатели
реализации подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
Целевые показатели реализации подпрограммы |
число посещений сельскими жителями фельдшерских пунктов (далее также - ФП), ФАПов и врачебных амбулаторий (далее также - ВА) в расчете на 1 сельского жителя; доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания; доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций; доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов); доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением; доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, от числа состоящих под диспансерным наблюдением; доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях; охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию; доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением; число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек); розничные продажи алкогольной продукции на душу населения |
- позицию "Объемы ассигнований
подпрограммы (по годам реализации и в
разрезе источников финансирования)"
изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 15524992,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 3096691,3 тыс. рублей; 2015 год - 3410488,1 тыс. рублей; 2016 год - 617742,1 тыс. рублей; 2017 год - 725304,8 тыс. рублей; 2018 год - 883951,1 тыс. рублей; 2019 год - 1369206,2 тыс. рублей; 2020 год - 1661361,8 тыс. рублей; 2021 год - 1329780,3 тыс. рублей; 2022 год - 1037130,5 тыс. рублей; 2023 год - 893181,7 тыс. рублей; 2024 год - 500154,9 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета - 6345652,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 291184,7 тыс. рублей; 2015 год - 256890,5 тыс. рублей; 2016 год - 341934,0 тыс. рублей; 2017 год - 469451,7 тыс. рублей; 2018 год - 515695,6 тыс. рублей; 2019 год - 863258,8 тыс. рублей; 2020 год - 1042811,3 тыс. рублей; 2021 год - 923051,3 тыс. рублей; 2022 год - 641064,5 тыс. рублей; 2023 год - 500154,9 тыс. рублей; 2024 год - 500154,9 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 3823047,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 262212,6 тыс. рублей; 2015 год - 340598,9 тыс. рублей; 2016 год - 275808,1 тыс. рублей; 2017 год - 255853,1 тыс. рублей; 2018 год - 368255,5 тыс. рублей; 2019 год - 505947,4 тыс. рублей; 2020 год - 618550,5 тыс. рублей; 2021 год - 406729,0 тыс. рублей; 2022 год - 396066,0 тыс. рублей; 2023 год - 393026,8 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС - 5356292,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 2543294,0 тыс. рублей; 2015 год - 2812998,7 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей |
- раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Цель и целевые показатели
реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание
условий для увеличения
продолжительности активной жизни
населения за счет формирования
здорового образа жизни и профилактики
заболеваний.
В результате реализации подпрограммы
планируется достижение следующих
целевых показателей:
- число посещений сельскими жителями ФП,
ФАП и ВА в расчете на 1 сельского жителя
(посещений):
- 2019 год - 4;
- 2020 год - 4;
- 2021 год - 4,17;
- 2022 год - 4,23;
- 2023 год - 4,35;
- 2024 год - 4,43;
- доля населенных пунктов с числом
жителей до 2000 человек, населению которых
доступна первичная медико-санитарная
помощь по месту их проживания
(процентов):
- 2019 год - 94,5;
- 2020 год - 94,5;
- 2021 год - 95,6;
- 2022 год - 96,7;
- 2023 год - 97,8;
- 2024 год - 99,17;
- доля поликлиник и поликлинических
подразделений, участвующих в создании и
тиражировании "Новой модели
организации оказания медицинской
помощи", от общего количества таких
организаций (процентов):
- 2019 год - 13,8;
- 2020 год - 35;
- 2021 год - 40;
- 2022 год - 44,6;
- 2023 год - 52,3;
- 2024 год - 58,5;
- доля обоснованных жалоб пациентов,
застрахованных в системе обязательного
медицинского страхования, на оказание
медицинской помощи в системе
обязательного медицинского страхования,
урегулированных в досудебном порядке (от
общего числа обоснованных жалоб
пациентов), не менее (процентов):
- 2021 год - 97;
- 2022 год - 97,5;
- 2023 год - 98;
- 2024 год - 98,5;
- доля лиц с болезнями системы
кровообращения, состоящих под
диспансерным наблюдением, получивших в
текущем году медицинские услуги в рамках
диспансерного наблюдения, от всех
пациентов с болезнями системы
кровообращения, состоящих под
диспансерным наблюдением (процентов):
- 2021 год - 50;
- 2022 год - 60;
- 2023 год - 70;
- 2024 год - 80;
- доля лиц с онкологическими
заболеваниями, прошедших обследование
и/или лечение в текущем году, от числа
состоящих под диспансерным наблюдением
(процентов):
- 2021 год - 66;
- 2022 год - 70;
- 2023 год - 75;
- 2024 год - 80;
- доля злокачественных новообразований,
выявленных на I - II стадиях (процентов):
- 2019 год - 56,1;
- 2020 год - 56,6;
- 2021 год - 58,1;
- 2022 год - 59,7;
- 2023 год - 61,4;
- 2024 год - 63;
- охват граждан старше трудоспособного
возраста профилактическими осмотрами,
включая диспансеризацию (процентов):
- 2019 год - 18,1;
- 2020 год - 11,5;
- 2021 год - 29,1;
- 2022 год - 55,7;
- 2023 год - 65,3;
- 2024 год - 70;
- доля лиц старше трудоспособного
возраста, у которых выявлены заболевания
и патологические состояния, находящихся
под диспансерным наблюдением
(процентов):
- 2019 год - 59,6;
- 2020 год - 47,7;
- 2021 год - 67,6;
- 2021 год - 68,9;
- 2022 год - 80;
- 2023 год - 90;
- число лиц (пациентов), дополнительно
эвакуированных с использованием
санитарной авиации (ежегодно, человек),
не менее:
- 2020 год - 64;
- 2021 год - 72;
- 2022 год - 80;
- 2023 год - 88;
- 2024 год - 96;
- розничные продажи алкогольной
продукции на душу населения (литров
чистого (100%) спирта):
- 2019 год - 6,5;
- 2020 год - 6,4;
- 2021 год - 6,3;
- 2022 год - 6,2;
- 2023 год - 6,2;
- 2024 год - 6,1.";
- в разделе 3:
- абзац второй подраздела "Основное
мероприятие "Развитие системы
медицинской профилактики
неинфекционных заболеваний и
формирования здорового образа жизни"
признать утратившим силу;
- в подразделе "Основное мероприятие
"Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов
B и C":
- абзац пятый признать утратившим силу;
- дополнить абзацами следующего
содержания:
"- доля лиц, инфицированных вирусом
иммунодефицита человека, состоящих под
диспансерным наблюдением на конец
отчетного года, охваченных
обследованием на количественное
определение РНК вируса иммунодефицита
человека (процентов):
- 2021 год - 95;
- 2022 год - 95;
- 2023 год - 95;
- 2024 год - 95.";
- абзацы пятый, восьмой - двенадцатый
подраздела "Основное мероприятие
"Развитие первичной медико-санитарной
помощи, в том числе сельским жителям"
признать утратившими силу;
- подраздел "Региональный проект
"Развитие системы оказания первичной
медико-санитарной помощи" изложить в
следующей редакции:
"Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
С целью обеспечения максимальной
доступности для жителей населенных
пунктов, расположенных в отдаленных
местностях, медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь, данным региональным проектом
предусмотрены следующие мероприятия:
- проведение мероприятий в рамках
создания и тиражирования "Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь" на территории Смоленской
области;
- создание и замена фельдшерских,
фельдшерско-акушерских пунктов и
врачебных амбулаторий для населенных
пунктов с численностью населения от 100 до
2000 человек;
- обеспечение закупки авиационных работ
в целях организации оказания
медицинской помощи (скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской
помощи);
- создание централизованной системы
"Управление скорой и неотложной
помощью";
- обеспечение оказания услуг (работ)
государственными учреждениями.
Перечень медицинских учреждений, в
которых планируется замена ФАПов, а
также количество и местоположение ФАПов,
планируемых к замене в рамках
мероприятия по созданию и замене
фельдшерских, фельдшерско-акушерских
пунктов и врачебных амбулаторий для
населенных пунктов с численностью
населения от 100 до 2000 человек,
представлены в таблице.
Таблица
N п/п |
Медицинское учреждение |
Количество ФАПов (единиц) |
Местоположение ФАПов |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
ОГБУЗ "Велижская ЦРБ" |
1 |
Смоленская область, Велижский район, дер. Ситьково |
2. |
ОГБУЗ "Вяземская ЦРБ" |
3 |
Смоленская область, Вяземский район, дер. Новоникольское |
|
|
|
Смоленская область, Вяземский район, дер. Новое Село |
|
|
|
Смоленская область, Вяземский район, ст. Семлево |
3. |
ОГБУЗ "Гагаринская ЦРБ" |
3 |
Смоленская область, Гагаринский район, дер. Покров |
|
|
|
Смоленская область, Гагаринский район, дер. Ашково |
|
|
|
Смоленская область, Гагаринский район, дер. Потапово |
4. |
ОГБУЗ "Демидовская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Демидовский район, дер. Медведки |
|
|
|
Смоленская область, Демидовский район, дер. Шапы |
5. |
ОГБУЗ "Дорогобужская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Дорогобужский район, дер. Шаломино |
|
|
|
Смоленская область, Дорогобужский район, дер. Полибино |
6. |
ОГБУЗ "Озерненская районная больница N 1" |
1 |
Смоленская область, Духовщинский район, дер. Велисто |
7. |
ОГБУЗ "Духовщинская ЦРБ" |
1 |
Смоленская область, Духовщинский район, дер. Троицкое |
8. |
ОГБУЗ "Ельнинская межрайонная больница" |
4 |
Смоленская область, Глинковский район, дер. Добромино |
|
|
|
Смоленская область, Ельнинский район, дер. Шарапово |
|
|
|
Смоленская область, Глинковский район, дер. Болтутино |
|
|
|
Смоленская область, Ельнинский район, дер. Демщино |
9. |
ОГБУЗ "Ершичская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Ершичский район, дер. Рухань |
|
|
|
Смоленская область, Ершичский район, дер. Ворга |
10. |
ОГБУЗ "Кардымовская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Кардымовский район, дер. Шестаково |
|
|
|
Смоленская область, Кардымовский район, дер. Каменка |
11. |
ОГБУЗ "Краснинская ЦРБ" |
1 |
Смоленская область, Краснинский район, дер. Двуполяны |
12. |
ОГБУЗ "Монастырщинская ЦРБ" |
3 |
Смоленская область, Монастырщинский район, дер. Стегримово |
|
|
|
Смоленская область, Монастырщинский район, дер. Лыза |
|
|
|
Смоленская область, Монастырщинский район, дер. Доброселье |
13. |
ОГБУЗ "Новодугинская ЦРБ" |
1 |
Смоленская область, Новодугинский район, дер. Татарка |
14. |
ОГБУЗ "Починковская районная больница" |
2 |
Смоленская область, Починковский район, дер. Лосня |
|
|
|
Смоленская область, Починковский район, дер. Деребуж |
15. |
ОГБУЗ "Рославльская ЦРБ" |
3 |
Смоленская область, Рославльский район, дер. Коски |
|
|
|
Смоленская область, Рославльский район, дер. Петрово |
|
|
|
Смоленская область, Рославльский район, дер. Перенка |
16. |
ОГБУЗ "Руднянская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Руднянский район, дер. Волково |
|
|
|
Смоленская область, Руднянский район, дер. Чистик |
17. |
ОГБУЗ "Сычевская ЦРБ" |
1 |
Смоленская область, Сычевский район, дер. Субботники |
18. |
ОГБУЗ "Смоленская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Смоленский район, дер. Бабны |
|
|
|
Смоленская область, Смоленский район, пос. Гедеоновка |
19. |
ОГБУЗ "Темкинская ЦРБ" |
|
Смоленская область, Темкинский район, дер. Власово |
|
|
|
Смоленская область, Темкинский район, дер. Бекрино |
20. |
ОГБУЗ "Угранская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Угранский район, дер. Желанья |
|
|
|
Смоленская область, Угранский район, дер. Вешки |
21. |
ОГБУЗ "Хиславичская ЦРБ" |
3 |
Смоленская область, Хиславичский район, дер. Городище |
|
|
|
Смоленская область, Хиславичский район, дер. Братковая |
|
|
|
Смоленская область, Хиславичский район, дер. Печерская Буда |
22. |
ОГБУЗ "Холм-Жирковская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Холм-Жирковский район, дер. Стешино |
|
|
|
Смоленская область, Холм-Жирковский район, дер. Канютино |
23. |
ОГБУЗ "Шумячская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Шумячский район, дер. Зимонино |
|
|
|
Смоленская область, Шумячский район, дер. Снегиревка |
24. |
ОГБУЗ "Ярцевская ЦРБ" |
2 |
Смоленская область, Ярцевский район, дер. Суетово |
|
|
|
Смоленская область, Ярцевский район, дер. Подроща |
Реализация данных мероприятий позволит
достичь следующих показателей:
- доля граждан из числа прошедших
профилактический медицинский осмотр и
(или) диспансеризацию, получивших
возможность доступа к данным о
прохождении профилактического
медицинского осмотра и (или)
диспансеризации в Личном кабинете
пациента "Мое здоровье" на Едином
портале государственных услуг и функций
в отчетном году (процентов):
- 2021 год - 5;
- 2022 год - 25;
- 2023 год - 65;
- 2024 год - 100;
- количество посещений при выездах
мобильных медицинских бригад,
оснащенных мобильными медицинскими
комплексами (тыс. посещений на 1
мобильную медицинскую бригаду):
- 2019 год - 0,9;
- 2020 год - 0,1;
- 2021 год - 1,9;
- 2022 год - 2,5;
- 2023 год - 3;
- 2024 год - 3,5;
- число выполненных посещений гражданами
поликлиник и поликлинических
подразделений, участвующих в создании и
тиражировании "Новой модели
организации оказания медицинской
помощи" (тыс. посещений):
- 2019 год - 659,2;
- 2020 год - 1767,5;
- 2021 год - 1910,8;
- 2022 год - 2131,3;
- 2023 год - 2498,7;
- 2024 год - 2792,7;
- доля лиц, госпитализированных по
экстренным показаниям в течение первых
суток, от общего числа больных, к которым
совершены вылеты (процентов):
- 2019 год - 0;
- 2020 - 2024 годы - 90.";
- подраздел "Региональный проект
"Старшее поколение" изложить в
следующей редакции:
"Региональный проект "Старшее
поколение"
Региональный проект "Старшее
поколение" направлен на создание к 2024
году условий для активного долголетия,
качественной жизни граждан пожилого
возраста, мотивации к ведению гражданами
здорового образа жизни.
Указанным региональным проектом
предусматривается реализация следующих
мероприятий:
- проведение вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающих в организациях социального
обслуживания;
- проведение вакцинации против
пневмококковой инфекции граждан старше
трудоспособного возраста.
Реализация данных мероприятий позволит
достичь показателя - лица старше
трудоспособного возраста из групп риска,
проживающие в организациях социального
обслуживания, прошли вакцинацию против
пневмококковой инфекции (процентов):
- 2019 год - 95;
- 2020 год - 95;
- 2021 год - 95;
- 2022 год - 95;
- 2023 год - 95;
- 2024 год - 95.";
- подраздел "Региональный проект
"Укрепление общественного
здоровья" изложить в следующей
редакции:
"Региональный проект "Укрепление общественного здоровья"
В целях формирования системы мотивации
граждан к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и отказ от
вредных привычек, предусмотрены
следующие мероприятия:
- информирование населения по проблемам,
связанным с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы, болезнями
органов дыхания и пищеварения,
злокачественными новообразованиями, с
ведением здорового образа жизни, включая
рациональное питание, адекватную
двигательную активность, отказ от
вредных привычек (потребление алкоголя и
табака), развитие стрессоустойчивости;
- обеспечение оказания услуг (работ)
государственными учреждениями.
Реализация данных мероприятий позволит
достичь показателя - темпы прироста
первичной заболеваемости ожирением
(процентов):
- 2019 год - 17,5;
- 2020 год - 11,6;
- 2021 год - 12;
- 2022 год - 10,3;
- 2023 год - 8,8;
- 2024 год - 7,2.";
- подраздел "Региональный проект
"Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями" изложить в следующей
редакции:
"Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
С целью достижения результатов
регионального проекта предусмотрена
реализация мероприятия по обеспечению
профилактики развития
сердечно-сосудистых заболеваний и
сердечно-сосудистых осложнений у
пациентов высокого риска, находящихся на
диспансерном наблюдении.
Реализация данного мероприятия позволит
достичь показателя - доля лиц, которые
перенесли острое нарушение мозгового
кровообращения, инфаркт миокарда, а
также которым были выполнены
аортокоронарное шунтирование,
ангиопластика коронарных артерий со
стентированием и катетерная абляция по
поводу сердечно-сосудистых заболеваний,
бесплатно получавших в отчетном году
необходимые лекарственные препараты в
амбулаторных условиях (процентов):
- 2020 год - 50;
- 2021 год - 80;
- 2022 год - 85;
- 2023 год - 90;
- 2024 год - 90.";
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за
счет средств областного и федерального
бюджетов, а также средств ТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 15524992,8 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
- 2014 год - 3096691,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 3410488,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 617742,1 тыс. рублей;
- 2017 год - 725304,8 тыс. рублей;
- 2018 год - 883951,1 тыс. рублей;
- 2019 год - 1369206,2 тыс. рублей;
- 2020 год - 1661361,8 тыс. рублей;
- 2021 год - 1329780,3 тыс. рублей;
- 2022 год - 1037130,5 тыс. рублей;
- 2023 год - 893181,7 тыс. рублей;
- 2024 год - 500154,9 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 6345652,2 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 291184,7 тыс. рублей;
- 2015 год - 256890,5 тыс. рублей;
- 2016 год - 341934,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 469451,7 тыс. рублей;
- 2018 год - 515695,6 тыс. рублей;
- 2019 год - 863258,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 1042811,3 тыс. рублей;
- 2021 год - 923051,3 тыс. рублей;
- 2022 год - 641064,5 тыс. рублей;
- 2023 год - 500154,9 тыс. рублей;
- 2024 год - 500154,9 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 3823047,9
тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- 2014 год - 262212,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 340598,9 тыс. рублей;
- 2016 год - 275808,1 тыс. рублей;
- 2017 год - 255853,1 тыс. рублей;
- 2018 год - 368255,5 тыс. рублей;
- 2019 год - 505947,4 тыс. рублей;
- 2020 год - 618550,5 тыс. рублей;
- 2021 год - 406729,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 396066,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 393026,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС - 5356292,7 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
- 2014 год - 2543294,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 2812998,7 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей.";
7) в подпрограмме "Совершенствование
оказания специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации":
- в паспорте подпрограммы
"Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации":
- позицию "Целевые показатели
реализации подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
Целевые показатели реализации подпрограммы |
больничная летальность от инфаркта миокарда; больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году); уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста; смертность от туберкулеза на 100 тыс. населения; увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) |
- позицию "Объемы ассигнований
подпрограммы (по годам реализации и в
разрезе источников финансирования)"
изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 37869769,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 9668348,6 тыс. рублей; 2015 год - 10335878,9 тыс. рублей; 2016 год - 1334516,8 тыс. рублей; 2017 год - 1316689,3 тыс. рублей; 2018 год - 1377821,7 тыс. рублей; 2019 год - 2449743,7 тыс. рублей; 2020 год - 4364853,9 тыс. рублей; 2021 год - 2286999,7 тыс. рублей; 2022 год - 1814422,9 тыс. рублей; 2023 год - 1609571,2 тыс. рублей; 2024 год - 1310922,3 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета - 23536675,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 4537639,8 тыс. рублей; 2015 год - 4990713,5 тыс. рублей; 2016 год - 1270207,2 тыс. рублей; 2017 год - 1306655,8 тыс. рублей 2018 год - 1365609,1 тыс. рублей; 2019 год - 2125666,8 тыс. рублей; 2020 год - 2305330,2 тыс. рублей; 2021 год - 1852655,9 тыс. рублей; 2022 год - 1160552,3 тыс. рублей; 2023 год - 1310822,3 тыс. рублей; 2024 год - 1310822,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 4368344,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 521758,7 тыс. рублей; 2015 год - 133466,6 тыс. рублей; 2016 год - 64309,6 тыс. рублей; 2017 год - 10033,5 тыс. рублей; 2018 год - 12212,6 тыс. рублей; 2019 год - 292776,9 тыс. рублей; 2020 год - 1997123,7 тыс. рублей; 2021 год - 384243,8 тыс. рублей; 2022 год - 653770,6 тыс. рублей; 2023 год - 298648,9 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС - 9820648,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 4608950,1 тыс. рублей; 2015 год - 5211698,8 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; средства внебюджетных источников - 144100,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 31300,0 тыс. рублей; 2020 год - 62400,0 тыс. рублей; 2021 год - 50100,0 тыс. рублей; 2022 год - 100,0 тыс. рублей; 2023 год - 100,0 тыс. рублей; 2024 год - 100,0 тыс. рублей |
- раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Цель и целевые показатели
реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является повышение
эффективности оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи,
медицинской эвакуации.
Целевые показатели подпрограммы:
- больничная летальность от инфаркта
миокарда (процентов):
- 2019 год - 15,6;
- 2020 год - 15,5;
- 2021 год - 13,6;
- 2022 год - 11,7;
- 2023 год - 9,8;
- 2024 год - 8;
- больничная летальность от острого
нарушения мозгового кровообращения
(процентов):
- 2019 год - 18,3;
- 2020 год - 19;
- 2021 год - 18,1;
- 2022 год - 17,2;
- 2023 год - 16,3;
- 2024 год - 15,3;
- одногодичная летальность больных со
злокачественными новообразованиями
(умерли в течение первого года с момента
установления диагноза из числа больных,
впервые взятых на учет в предыдущем году)
(процентов):
- 2019 год - 23,1;
- 2020 год - 21,9;
- 2021 год - 20,8;
- 2022 год - 19,6;
- 2023 год - 18,4;
- 2024 год - 17,3;
- уровень госпитализации на
геронтологические койки лиц старше 60 лет
на 10 тыс. населения соответствующего
возраста (условных единиц):
- 2019 год - 15,8;
- 2020 год - 20,4;
- 2021 год - 54,5;
- 2022 год - 54,5;
- 2023 год - 54,5;
- 2024 год - 54,5;
- смертность от туберкулеза на 100 тыс.
населения (число случаев на 100 тыс.
населения):
- 2014 год - 17;
- 2015 год - 15,7;
- 2016 год - 14,4;
- 2017 год - 13,1;
- 2018 год - 11,8;
- 2019 год - 5,4;
- 2020 год - 5,2;
- 2021 год - 5;
- 2022 год - 4,8;
- 2023 год - 4,6;
- 2024 год - 4,4;
- увеличение объема экспорта медицинских
услуг не менее чем в четыре раза по
сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов
США в год) (млн. долларов):
- 2020 год - 0,0183;
- 2021 год - 0,0214;
- 2022 год - 0,0246;
- 2023 год - 0,0277;
- 2024 год - 0,307.";
- в разделе 3:
- абзац пятнадцатый подраздела
"Основное мероприятие
"Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным
туберкулезом" признать утратившим
силу;
- в подразделе "Основное мероприятие
"Совершенствование системы оказания
медицинской помощи наркологическим
больным":
- абзац четвертый изложить в следующей
редакции:
"- поддержание на территории
Смоленской области деятельности
отделений медицинской реабилитации для
лиц с наркологическими расстройствами и
развитие инфраструктуры для
осуществления медицинской реабилитации
в амбулаторных условиях в соответствии с
региональными особенностями,
территориально-транспортной
доступностью и потребностями
населения;";
- абзацы шестой и седьмой изложить в
следующей редакции:
"- формирование механизмов,
обеспечивающих на территории Смоленской
области единую координацию
специалистами ОГБУЗ "Смоленский
областной наркологический диспансер"
мониторинга и анализа
медико-статистических показателей и
организационно-методического
руководства в отношении стационарных и
амбулаторных подразделений
наркологического профиля, входящих в
состав многопрофильных медицинских
организаций и медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь по
профилю "психиатрия-наркология";
- осуществление мероприятий по
подготовке кадров для медицинских
организаций, оказывающих медицинскую
помощь по профилю
"психиатрия-наркология";";
- после абзаца седьмого дополнить
абзацами следующего содержания:
"- обеспечение трудоустройства
медицинских работников в медицинские
организации, оказывающие медицинскую
помощь по профилю
"психиатрия-наркология", в
соответствии с договорами о целевом
обучении;
- разработка и реализация региональных
мер социальной поддержки и
стимулирования медицинских работников
медицинских организаций, оказывающих
медицинскую помощь по профилю
"психиатрия-наркология", в том числе
их обеспечение служебным жильем,
использование иных механизмов
обеспечения жильем, предоставление
единовременных выплат;";
- подраздел "Основное мероприятие
"Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями" изложить в следующей
редакции:
"Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"
Сохраняется определенная тенденция к
нарастанию заболеваемости
сердечно-сосудистой патологией и
смертности от болезней системы
кровообращения. Так, смертность от
болезней кровообращения в 2017 году
составила в Смоленской области 652,3 на 100
тыс. населения, в 2018 году - 660,1 на 100 тыс.
населения.
В рамках реализации данного основного
мероприятия будет осуществляться
укрепление материально-технической базы
государственных учреждений (подготовка
помещений для установки оборудования).
Показателем реализации основного
мероприятия является количество
помещений, подготовленных для установки
оборудования (единиц):
- 2021 год - 1.";
- в подразделе "Основное мероприятие
"Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным
онкологическими заболеваниями":
- абзац двенадцатый признать утратившим
силу;
- абзацы тринадцатый и четырнадцатый
изложить в следующей редакции:
"Показателем реализации основного
мероприятия является количество
помещений, подготовленных для установки
оборудования (единиц):
- 2021 год - 1.";
- абзацы пятнадцатый - двадцатый признать
утратившими силу;
- абзац семнадцатый подраздела
"Основное мероприятие
"Совершенствование оказания скорой, в
том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской
эвакуации" признать утратившим силу;
- абзацы одиннадцатый, двенадцатый,
четырнадцатый - двадцать второй,
двадцать пятый, двадцать шестой,
двадцать восьмой, двадцать девятый,
шестьдесят девятый, семидесятый
подраздела "Основное мероприятие
"Совершенствование системы оказания
медицинской помощи больным прочими
заболеваниями" признать утратившими
силу;
- абзац одиннадцатый подраздела
"Основное мероприятие "Развитие
службы крови" признать утратившим
силу;
- подраздел "Региональный проект
"Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями" изложить в следующей
редакции:
"Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"
Региональный проект "Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями"
направлен на создание условий для
оказания специализированной
медицинской помощи больным с
сердечно-сосудистыми заболеваниями
путем переоснащения медицинским
оборудованием Регионального
сосудистого центра на базе ОГБУЗ
"Смоленская областная клиническая
больница" и 6 первичных сосудистых
отделений (далее также - ПСО), включая
оборудование для проведения ранней
медицинской реабилитации, а также
дооснащение 2 ПСО оборудованием для
выполнения рентгенэндоваскулярных
вмешательств.
В рамках данного проекта будет
реализовываться мероприятие по
укреплению материально-технической базы
государственных учреждений
(приобретение оборудования для
региональных сосудистых центров и
первичных сосудистых отделений).
Результатом реализации проекта будет
достижение следующих показателей:
- переоснащены/дооснащены медицинским
оборудованием региональные сосудистые
центры и первичные сосудистые отделения
(единиц):
- 2019 год - 2;
- 2020 год - 2;
- 2021 год - 2;
- 2022 год - 3;
- 2023 год - 3;
- 2024 год - 3;
- количество рентгенэндоваскулярных
вмешательств в лечебных целях (тыс.
единиц):
- 2019 год - 0,708;
- 2020 год - 0,684;
- 2021 год - 1,304;
- 2022 год - 1,578;
- 2023 год - 1,823;
- 2024 год - 2,004.";
- подраздел "Региональный проект
"Борьба с онкологическими
заболеваниями" дополнить абзацами
следующего содержания:
"- оснащены (переоснащены) медицинским
оборудованием региональные медицинские
организации, оказывающие помощь больным
онкологическими заболеваниями
(диспансеры/больницы) (единиц):
- 2019 год - 2;
- 2020 год - 2;
- 2021 год - 2;
- 2022 год - 1;
- 2023 год - 2;
- 2024 год - 2;
- новое строительство и реконструкция
(объектов):
- 2021 год - 0;
- 2022 год - 0;
- 2023 год - 0;
- 2024 год - 1.";
- подраздел "Региональный проект
"Старшее поколение" изложить в
следующей редакции:
"Региональный проект "Старшее
поколение"
С целью повышения доступности и качества
специализированной медицинской помощи
лицам старше трудоспособного возраста
будет реализовываться мероприятие по
развитию гериатрической службы
Смоленской области, в том числе по
оснащению и ремонту гериатрического
центра ОГБУЗ "Смоленский областной
клинический госпиталь для ветеранов
войн" и созданию гериатрических
отделений в межмуниципальных
медицинских центрах.
Показателем реализации мероприятия
будет являться количество созданных
гериатрических отделений в
межмуниципальных медицинских центрах
(единиц):
- 2021 год - 1;
- 2022 год - 1.";
- абзацы пятый - десятый подраздела
"Региональный проект "Экспорт
медицинских услуг" изложить в
следующей редакции:
"- 2019 год - 0,885;
- 2020 год - 1,07;
- 2021 год - 1,255;
- 2022 год - 1,44;
- 2023 год - 1,625;
- 2024 год - 1,8.";
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за
счет средств областного и федерального
бюджетов, средств ТФОМС, а также
внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 37869769,0 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
- 2014 год - 9668348,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 10335878,9 тыс. рублей;
- 2016 год - 1334516,8 тыс. рублей;
- 2017 год - 1316689,3 тыс. рублей;
- 2018 год - 1377821,7 тыс. рублей;
- 2019 год - 2449743,7 тыс. рублей;
- 2020 год - 4364853,9 тыс. рублей;
- 2021 год - 2286999,7 тыс. рублей;
- 2022 год - 1814422,9 тыс. рублей;
- 2023 год - 1609571,2 тыс. рублей;
- 2024 год - 1310922,3 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 23536675,2 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 4537639,8 тыс. рублей;
- 2015 год - 4990713,5 тыс. рублей;
- 2016 год - 1270207,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 1306655,8 тыс. рублей;
- 2018 год - 1365609,1 тыс. рублей;
- 2019 год - 2125666,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 2305330,2 тыс. рублей;
- 2021 год - 1852655,9 тыс. рублей;
- 2022 год - 1160552,3 тыс. рублей;
- 2023 год - 1310822,3 тыс. рублей;
- 2024 год - 1310822,3 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 4368344,9
тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- 2014 год - 521758,7 тыс. рублей;
- 2015 год - 133466,6 тыс. рублей;
- 2016 год - 64309,6 тыс. рублей;
- 2017 год - 10033,5 тыс. рублей;
- 2018 год - 12212,6 тыс. рублей;
- 2019 год - 292776,9 тыс. рублей;
- 2020 год - 1997123,7 тыс. рублей;
- 2021 год - 384243,8 тыс. рублей;
- 2022 год - 653770,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 298648,9 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС - 9820648,9 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
- 2014 год - 4608950,1 тыс. рублей;
- 2015 год - 5211698,8 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 144100,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 31300,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 62400,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 50100,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 100,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 100,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 100,0 тыс. рублей.";
8) в подпрограмме "Охрана здоровья
матери и ребенка":
- в паспорте подпрограммы "Охрана
здоровья матери и ребенка":
- позицию "Целевые показатели
реализации подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
Целевые показатели реализации подпрограммы |
младенческая смертность; количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям; число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений; доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями |
- позицию "Объемы ассигнований
подпрограммы (по годам реализации и в
разрезе источников финансирования)"
изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 2953363,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 2172574,8 тыс. рублей; 2015 год - 37208,4 тыс. рублей; 2016 год - 13993,5 тыс. рублей; 2017 год - 21270,3 тыс. рублей; 2018 год - 21076,9 тыс. рублей; 2019 год - 67279,4 тыс. рублей; 2020 год - 83379,7 тыс. рублей; 2021 год - 89780,0 тыс. рублей; 2022 год - 149200,0 тыс. рублей; 2023 год - 148800,0 тыс. рублей; 2024 год - 148800,0 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета - 553290,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 137202,0 тыс. рублей; 2015 год - 14408,4 тыс. рублей; 2016 год - 13993,5 тыс. рублей; 2017 год - 21270,3 тыс. рублей; 2018 год - 21076,9 тыс. рублей; 2019 год - 35379,4 тыс. рублей; 2020 год - 21379,7 тыс. рублей; 2021 год - 27780,0 тыс. рублей; 2022 год - 87200,0 тыс. рублей; 2023 год - 86800,0 тыс. рублей; 2024 год - 86800,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 2018406,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 2018406,4 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС - 39766,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 16966,4 тыс. рублей; 2015 год - 22800,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; средства ФСС - 341900,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 31900,0 тыс. рублей; 2020 год - 62000,0 тыс. рублей; 2021 год - 62000,0 тыс. рублей; 2022 год - 62000,0 тыс. рублей; 2023 год - 62000,0 тыс. рублей; 2024 год - 62000,0 тыс. рублей |
- раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Цель и целевые показатели
реализации подпрограммы
Целью подпрограммы является создание
условий для оказания доступной и
качественной медицинской помощи детям и
матерям с целью улучшения состояния
здоровья детей и матерей и снижения
материнской, младенческой и детской
смертности.
Целевые показатели подпрограммы:
- младенческая смертность (промилле (0,1
процента):
- 2012 год - 9,6;
- 2013 год - 8,1;
- 2014 год - 8;
- 2015 год - 7,9;
- 2016 год - 7,8;
- 2017 год - 6,3;
- 2018 год - 5,5;
- 2019 год - 5,4;
- 2020 год - 5,2;
- 2021 год - 4,8;
- 2022 год - 4,7;
- 2023 год - 4,6;
- 2024 год - 4,5;
- количество (доля) детских поликлиник и
детских поликлинических отделений с
созданной современной инфраструктурой
оказания медицинской помощи детям
(процентов):
- 2019 год - 20;
- 2020 год - 95;
- 2021 год - 95;
- 2022 год - 95;
- 2023 год - 95;
- 2024 год - 95;
- число выполненных детьми посещений
детских поликлиник и поликлинических
подразделений, в которых созданы
комфортные условия пребывания детей и
дооснащенных медицинским оборудованием,
от общего числа посещений детьми детских
поликлиник и поликлинических
подразделений (процентов):
- 2021 год - 40;
- 2022 год - 70;
- 2023 год - 90;
- 2024 год - 95;
- доля посещений детьми медицинских
организаций с профилактическими целями
(процентов):
- 2019 год - 42,5;
- 2020 год - 45;
- 2021 год - 47;
- 2022 год - 50;
- 2023 год - 50,5;
- 2024 год - 51.";
- в разделе 3:
- абзац девятый подраздела "Основное
мероприятие "Создание системы раннего
выявления и коррекции нарушений
развития ребенка" признать утратившим
силу;
- подраздел "Основное мероприятие
"Совершенствование оказания
медицинской помощи детям, в том числе
новорожденным детям с экстремально
низкой массой тела" признать
утратившим силу;
- в подразделе "Региональный проект
"Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи":
- наименование после слова "помощи"
дополнить словом "детям";
- после абзаца четвертого дополнить
абзацем следующего содержания:
"- строительство нового лечебного
корпуса областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
"Смоленская областная детская
клиническая больница";";
- в абзаце двадцать восьмом слово
"органов" заменить словом
"системы";
- дополнить абзацами следующего
содержания:
"- смертность детей в возрасте 0 - 4 года
на 1000 родившихся живыми (промилле (0,1
процента):
- 2019 год - 6,6;
- 2020 год - 6,5;
- 2021 год - 6,3;
- 2022 год - 6,1;
- 2023 год - 5,8;
- 2024 год - 5,5;
- смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на
100000 детей соответствующего возраста
(число случаев на 100 тысяч детей
соответствующего возраста):
- 2019 год - 48,3;
- 2020 год - 48,2;
- 2021 год - 45;
- 2022 год - 44,5;
- 2023 год - 44;
- 2024 год - 43,5;
- укомплектованность медицинских
организаций, оказывающих медицинскую
помощь детям (доля занятых физическими
лицами должностей от общего количества
должностей в медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь в
амбулаторных условиях), нарастающим
итогом: врачами-педиатрами (процентов):
- 2021 год - 90,1;
- 2022 год - 90,1;
- 2023 год - 90,1;
- 2024 год - 90,1.";
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за
счет средств федерального и областного
бюджетов, а также средств ТФОМС и ФСС.
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 2953363,0 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
- 2014 год - 2172574,8 тыс. рублей;
- 2015 год - 37208,4 тыс. рублей;
- 2016 год - 13993,5 тыс. рублей;
- 2017 год - 21270,3 тыс. рублей;
- 2018 год - 21076,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 67279,4 тыс. рублей;
- 2020 год - 83379,7 тыс. рублей;
- 2021 год - 89780,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 149200,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 148800,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 148800,0 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 553290,2 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 137202,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 14408,4 тыс. рублей;
- 2016 год - 13993,5 тыс. рублей;
- 2017 год - 21270,3 тыс. рублей;
- 2018 год - 21076,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 35379,4 тыс. рублей;
- 2020 год - 21379,7 тыс. рублей;
- 2021 год - 27780,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 87200,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 86800,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 86800,0 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 2018406,4
тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- 2014 год - 2018406,4 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС - 39766,4 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
- 2014 год - 16966,4 тыс. рублей;
- 2015 год - 22800,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства ФСС - 341900,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 31900,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 62000,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 62000,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 62000,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 62000,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 62000,0 тыс. рублей.";
9) в подпрограмме "Развитие
медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том
числе детям":
- позицию "Объемы ассигнований
подпрограммы (по годам реализации и в
разрезе источников финансирования)"
паспорта подпрограммы "Развитие
медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том
числе детям" изложить в следующей
редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1255836,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1534,6 тыс. рублей; 2015 год - 242663,1 тыс. рублей; 2016 год - 108915,5 тыс. рублей; 2017 год - 106914,1 тыс. рублей; 2018 год - 125304,9 тыс. рублей; 2019 год - 130143,9 тыс. рублей; 2020 год - 133131,4 тыс. рублей; 2021 год - 134493,3 тыс. рублей; 2022 год - 87982,0 тыс. рублей; 2023 год - 92377,0 тыс. рублей; 2024 год - 92377,0 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета - 1124440,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 1534,6 тыс. рублей; 2015 год - 111266,9 тыс. рублей; 2016 год - 108915,5 тыс. рублей; 2017 год - 106914,1 тыс. рублей; 2018 год - 125304,9 тыс. рублей; 2019 год - 130143,9 тыс. рублей; 2020 год - 133131,4 тыс. рублей; 2021 год - 134493,3 тыс. рублей; 2022 год - 87982,0 тыс. рублей; 2023 год - 92377,0 тыс. рублей; 2024 год - 92377,0 тыс. рублей; средства ТФОМС - 131396,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 131396,2 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей |
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за
счет средств областного бюджета и ТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 1255836,8 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
- 2014 год - 1534,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 242663,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 108915,5 тыс. рублей;
- 2017 год - 106914,1 тыс. рублей;
- 2018 год - 125304,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 130143,9 тыс. рублей;
- 2020 год - 133131,4 тыс. рублей;
- 2021 год - 134493,3 тыс. рублей;
- 2022 год - 87982,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 92377,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 92377,0 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 1124440,6 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 1534,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 111266,9 тыс. рублей;
- 2016 год - 108915,5 тыс. рублей;
- 2017 год - 106914,1 тыс. рублей;
- 2018 год - 125304,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 130143,9 тыс. рублей;
- 2020 год - 133131,4 тыс. рублей;
- 2021 год - 134493,3 тыс. рублей;
- 2022 год - 87982,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 92377,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 92377,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС - 131396,2 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 131396,2 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей.";
10) в подпрограмме "Оказание
паллиативной помощи, в том числе
детям":
- в позиции "Целевые показатели
реализации подпрограммы" слова
"(тыс. коек)" исключить;
- позицию "Объемы ассигнований
подпрограммы (по годам реализации и в
разрезе источников финансирования)"
паспорта подпрограммы "Оказание
паллиативной помощи, в том числе
детям" изложить в следующей
редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1264632,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 72623,6 тыс. рублей; 2016 год - 76394,0 тыс. рублей; 2017 год - 114481,6 тыс. рублей 2018 год - 137650,4 тыс. рублей; 2019 год - 138417,5 тыс. рублей; 2020 год - 181983,0 тыс. рублей; 2021 год - 168125,6 тыс. рублей; 2022 год - 132825,2 тыс. рублей; 2023 год - 137483,8 тыс. рублей; 2024 год - 104647,5 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета - 1044645,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 72623,6 тыс. рублей; 2016 год - 76394,0 тыс. рублей; 2017 год - 114481,6 тыс. рублей; 2018 год - 96433,6 тыс. рублей; 2019 год - 98764,2 тыс. рублей; 2020 год - 143061,2 тыс. рублей; 2021 год - 133603,6 тыс. рублей; 2022 год - 99988,9 тыс. рублей; 2023 год - 104647,5 тыс. рублей; 2024 год - 104647,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 219986,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 41216,8 тыс. рублей; 2019 год - 39653,3 тыс. рублей; 2020 год - 38921,8 тыс. рублей; 2021 год - 34522,0 тыс. рублей; 2022 год - 32836,3 тыс. рублей; 2023 год - 32836,3 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей |
- подраздел "Основное мероприятие
"Оказание паллиативной помощи
взрослым и детям" раздела 3 изложить в
следующей редакции:
"Основное мероприятие "Оказание паллиативной помощи взрослым и детям"
С целью оказания паллиативной помощи в
Смоленской области развернуто 276 коек, в
том числе 2 койки для оказания помощи
детям. Оказывается паллиативная помощь в
28 областных государственных учреждениях
здравоохранения: 24 центральных районных
больницах, 2 районных больницах, ОГБУЗ
"Смоленская областная детская
клиническая больница", ОГБУЗ
"Смоленский областной онкологический
клинический диспансер".
Мероприятиями, направленными на
реализацию данного основного
мероприятия, являются:
- обеспечение оказания услуг (работ)
государственными учреждениями;
- обеспечение граждан, нуждающихся в
паллиативной медицинской помощи,
необходимыми лекарственными
препаратами, в том числе для
обезболивания;
- укрепление материально-технической
базы государственных учреждений
(обеспечение медицинских организаций,
оказывающих паллиативную медицинскую
помощь, медицинскими изделиями, в том
числе для использования на дому);
- укрепление материально-технической
базы государственных учреждений
(обеспечение медицинских организаций,
оказывающих паллиативную медицинскую
помощь, медицинскими изделиями для
использования в стационаре).
Реализация данных мероприятий позволит
достичь следующих показателей:
- число амбулаторных посещений с
паллиативной целью к
врачам-специалистам и среднему
медицинскому персоналу любых
специальностей (тыс. посещений):
- 2019 год - 1,45;
- 2020 год - 11,35;
- 2021 год - 13,242;
- 2022 год - 15,134;
- 2023 год - 17,025;
- 2024 год - 17,025;
- доля посещений, осуществляемых
выездными патронажными бригадами для
оказания паллиативной медицинской
помощи, в общем количестве посещений по
паллиативной медицинской помощи в
амбулаторных условиях (процентов):
- 2019 год - 45;
- 2020 год - 45;
- 2021 год - 48;
- 2022 год - 52;
- 2023 - 2024 годы - 56;
- полнота выборки наркотических и
психотропных лекарственных препаратов
субъектами Российской Федерации в
рамках заявленных потребностей в
соответствии с планом распределения
наркотических лекарственных препаратов
и психотропных веществ (процентов):
- 2019 год - 80;
- 2020 год - 85;
- 2021 год - 90;
- 2022 - 2024 годы - 95.";
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за
счет средств областного и федерального
бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 1264632,2 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 72623,6 тыс. рублей;
- 2016 год - 76394,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 114481,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 137650,4 тыс. рублей;
- 2019 год - 138417,5 тыс. рублей;
- 2020 год - 181983,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 168125,6 тыс. рублей;
- 2022 год - 132825,2 тыс. рублей;
- 2023 год - 137483,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 104647,5 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 1044645,7 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 72623,6 тыс. рублей;
- 2016 год - 76394,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 114481,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 96433,6 тыс. рублей;
- 2019 год - 98764,2 тыс. рублей;
- 2020 год - 143061,2 тыс. рублей;
- 2021 год - 133603,6 тыс. рублей;
- 2022 год - 99988,9 тыс. рублей;
- 2023 год - 104647,5 тыс. рублей;
- 2024 год - 104647,5 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 219986,5
тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 41216,8 тыс. рублей;
- 2019 год - 39653,3 тыс. рублей;
- 2020 год - 38921,8 тыс. рублей;
- 2021 год - 34522,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 32836,3 тыс. рублей;
- 2023 год - 32836,3 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей.";
11) в подпрограмме "Кадровое
обеспечение системы
здравоохранения":
- в паспорте подпрограммы "Кадровое
обеспечение системы
здравоохранения":
- позицию "Целевые показатели
реализации подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
Целевые показатели реализации подпрограммы |
укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами; укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками; укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками; число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом |
- позицию "Объемы ассигнований
подпрограммы (по годам реализации и в
разрезе источников финансирования)"
изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1909134,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 109583,6 тыс. рублей; 2015 год - 141625,2 тыс. рублей; 2016 год - 159997,2 тыс. рублей; 2017 год - 156915,0 тыс. рублей; 2018 год - 153249,3 тыс. рублей; 2019 год - 154197,3 тыс. рублей; 2020 год - 212955,5 тыс. рублей; 2021 год - 217113,2 тыс. рублей; 2022 год - 215612,4 тыс. рублей; 2023 год - 220399,3 тыс. рублей; 2024 год - 167486,7 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета - 1635792,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 105083,6 тыс. рублей; 2015 год - 132125,2 тыс. рублей; 2016 год - 142597,2 тыс. рублей; 2017 год - 142515,0 тыс. рублей; 2018 год - 145315,1 тыс. рублей; 2019 год - 146397,3 тыс. рублей; 2020 год - 158580,5 тыс. рублей; 2021 год - 164260,7 тыс. рублей; 2022 год - 163944,8 тыс. рублей; 2023 год - 167486,7 тыс. рублей; 2024 год - 167486,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 273341,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 4500,0 тыс. рублей; 2015 год - 9500,0 тыс. рублей; 2016 год - 17400,0 тыс. рублей; 2017 год - 14400,0 тыс. рублей; 2018 год - 7934,2 тыс. рублей; 2019 год - 7800,0 тыс. рублей; 2020 год - 54375,0 тыс. рублей; 2021 год - 52852,5 тыс. рублей; 2022 год - 51667,6 тыс. рублей; 2023 год - 52912,6 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей |
- раздел 2 изложить в следующей редакции:
"2. Цель и целевые показатели
реализации подпрограммы
Цели подпрограммы - поэтапное устранение
дефицита медицинских кадров, а также
регионального кадрового дисбаланса,
обеспечение притока в учреждения
здравоохранения врачей и среднего
медицинского персонала, позволяющего
восполнять естественную убыль.
Целевые показатели подпрограммы:
- укомплектованность медицинских
организаций, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (доля
занятых физическими лицами должностей
от общего количества должностей в
медицинских учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных
условиях), нарастающим итогом: врачами
(процентов):
- 2019 год - 80,4;
- 2020 год - 81,4;
- 2021 год - 83,4;
- 2022 год - 85,3;
- 2023 год - 92,5;
- 2024 год - 95;
- укомплектованность медицинских
организаций, оказывающих медицинскую
помощь в амбулаторных условиях (доля
занятых физическими лицами должностей
от общего количества должностей в
медицинских учреждениях, оказывающих
медицинскую помощь в амбулаторных
условиях), нарастающим итогом: средними
медицинскими работниками (процентов):
- 2019 год - 67,4;
- 2020 год - 68,5;
- 2021 год - 70,7;
- 2022 год - 73,9;
- 2023 год - 77,5;
- 2024 год - 95;
- укомплектованность фельдшерских
пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов,
врачебных амбулаторий медицинскими
работниками (процентов):
- 2021 год - 76,3;
- 2022 год - 77;
- 2023 год - 77,8;
- 2024 год - 78,3;
- число специалистов, участвующих в
системе непрерывного образования
медицинских работников, в том числе с
использованием дистанционных
образовательных технологий, нарастающим
итогом (тысяч человек):
- 2019 год - 2,644;
- 2020 год - 9,096;
- 2021 год - 10,001;
- 2022 год - 10,906;
- 2023 год - 11,812;
- 2024 год - 12,717.";
- в разделе 3:
- абзац двадцать шестой подраздела
"Основное мероприятие
"Формирование благоприятных условий
для занятости медицинских работников"
признать утратившим силу;
- в подразделе "Региональный проект
"Обеспечение медицинских организаций
системы здравоохранения
квалифицированными кадрами":
- абзац одиннадцатый после слова
"обеспеченность" дополнить словом
"населения";
- абзац восемнадцатый после слова
"обеспеченность" дополнить словом
"населения";
- в абзацы двадцать пятый - тридцать
восьмой изложить в следующей редакции:
"- обеспеченность населения врачами,
оказывающими первичную
медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс.
населения):
- 2021 год - 22,6;
- 2022 год - 23;
- 2023 год - 23,3;
- 2024 год - 23,9;
- обеспеченность населения врачами,
оказывающими специализированную
медицинскую помощь (чел. на 10 тыс.
населения):
- 2021 год - 17,1;
- 2022 год - 17,5;
- 2023 год - 18;
- 2024 год - 18,4;
- доля специалистов, допущенных к
профессиональной деятельности через
процедуру аккредитации, от общего
количества работающих специалистов
(процентов):
- 2021 год - 27,6;
- 2022 год - 48,5;
- 2023 год - 68,7;";
- дополнить абзацем следующего
содержания:
"- 2024 год - 88,3.";
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за
счет средств областного и федерального
бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 1909134,7 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
- 2014 год - 109583,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 141625,2 тыс. рублей;
- 2016 год - 159997,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 156915,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 153249,3 тыс. рублей;
- 2019 год - 154197,3 тыс. рублей;
- 2020 год - 212955,5 тыс. рублей;
- 2021 год - 217113,2 тыс. рублей;
- 2022 год - 215612,4 тыс. рублей;
- 2023 год - 220399,3 тыс. рублей;
- 2024 год - 167486,7 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 1635792,8 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 105083,6 тыс. рублей;
- 2015 год - 132125,2 тыс. рублей;
- 2016 год - 142597,2 тыс. рублей;
- 2017 год - 142515,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 145315,1 тыс. рублей;
- 2019 год - 146397,3 тыс. рублей;
- 2020 год - 158580,5 тыс. рублей;
- 2021 год - 164260,7 тыс. рублей;
- 2022 год - 163944,8 тыс. рублей;
- 2023 год - 167486,7 тыс. рублей;
- 2024 год - 167486,7 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 273341,9
тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- 2014 год - 4500,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 9500,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 17400,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 14400,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 7934,2 тыс. рублей;
- 2019 год - 7800,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 54375,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 52852,5 тыс. рублей;
- 2022 год - 51667,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 52912,6 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей.";
12) в подпрограмме "Экспертиза и
контрольно-надзорные функции в сфере
охраны здоровья":
- в паспорте подпрограммы "Экспертиза
и контрольно-надзорные функции в сфере
охраны здоровья":
- позицию "Целевые показатели
реализации подпрограммы" дополнить
абзацем следующего содержания:
"число граждан, воспользовавшихся
услугами (сервисами) в Личном кабинете
пациента "Мое здоровье" на Едином
портале государственных услуг и
функций";
- позицию "Объемы ассигнований
подпрограммы (по годам реализации и в
разрезе источников финансирования)"
изложить в следующей редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1992592,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 94332,6 тыс. рублей; 2016 год - 104554,7 тыс. рублей; 2017 год - 113574,4 тыс. рублей; 2018 год - 165101,9 тыс. рублей; 2019 год - 267547,8 тыс. рублей; 2020 год - 535993,5 тыс. рублей; 2021 год - 271243,8 тыс. рублей; 2022 год - 151355,6 тыс. рублей; 2023 год - 148604,6 тыс. рублей; 2024 год - 140283,2 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета - 1391996,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 90956,5 тыс. рублей; 2016 год - 101178,7 тыс. рублей; 2017 год - 112569,5 тыс. рублей; 2018 год - 146083,5 тыс. рублей; 2019 год - 161127,6 тыс. рублей; 2020 год - 179049,4 тыс. рублей; 2021 год - 180545,5 тыс. рублей; 2022 год - 139919,7 тыс. рублей; 2023 год - 140283,2 тыс. рублей; 2024 год - 140283,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 600595,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 0,0 тыс. рублей; 2015 год - 3376,1 тыс. рублей; 2016 год - 3376,0 тыс. рублей; 2017 год - 1004,9 тыс. рублей; 2018 год - 19018,4 тыс. рублей; 2019 год - 106420,2 тыс. рублей; 2020 год - 356944,1 тыс. рублей; 2021 год - 90698,3 тыс. рублей; 2022 год - 11435,9 тыс. рублей; 2023 год - 8321,4 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей |
- раздел 2 дополнить абзацами следующего
содержания:
"- число граждан, воспользовавшихся
услугами (сервисами) в Личном кабинете
пациента "Мое здоровье" на Едином
портале государственных услуг и функций
(тысяч человек):
- 2019 год - 74,95;
- 2020 год - 131,54;
- 2021 год - 183,82;
- 2022 год - 227,1;
- 2023 год - 278,8;
- 2024 год - 302,59.";
- в разделе 3:
- в абзаце втором подраздела "Основное
мероприятие "Развитие
судебно-медицинской экспертной
деятельности и патолого-анатомической
службы" слова ", а также укрепление
материально-технической базы
государственных учреждений
(приобретение оборудования)"
исключить;
- в подразделе "Региональный проект
"Создание единого цифрового контура в
здравоохранении на основе единой
государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ)":
- абзацы седьмой - одиннадцатый изложить
в следующей редакции:
"- доля записей на прием к врачу,
совершенных гражданами дистанционно
(процентов):
- 2021 год - 40;
- 2022 год - 48;
- 2023 год - 56;
- 2024 год - 63;";
- абзацы двенадцатый и тринадцатый
признать утратившими силу;
- абзац двадцать первый изложить в
следующей редакции:
"- доля медицинских организаций
государственной и муниципальной систем
здравоохранения, подключенных к
централизованным подсистемам
государственных информационных систем в
сфере здравоохранения субъектов
Российской Федерации (процентов):";
- абзацы двадцать восьмой - тридцать
четвертый изложить в следующей
редакции:
"- доля граждан, являющихся
пользователями ЕПГУ, которым доступны
электронные медицинские документы в
Личном кабинете пациента "Мое
здоровье" по факту оказания
медицинской помощи за период
(процентов):
- 2021 год - 11;
- 2022 год - 32;
- 2023 год - 64;
- 2024 год - 85;
- доля случаев оказания медицинской
помощи, по которым предоставлены
электронные медицинские документы в
подсистеме ЕГИСЗ за период (процентов):
- 2021 год - 60;";
- дополнить абзацами следующего
содержания:
"- 2022 год - 73;
- 2023 год - 87;
- 2024 год - 100.";
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за
счет средств областного и федерального
бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 1992592,1 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 94332,6 тыс. рублей;
- 2016 год - 104554,7 тыс. рублей;
- 2017 год - 113574,4 тыс. рублей;
- 2018 год - 165101,9 тыс. рублей;
- 2019 год - 267547,8 тыс. рублей;
- 2020 год - 535993,5 тыс. рублей;
- 2021 год - 271243,8 тыс. рублей;
- 2022 год - 151355,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 148604,6 тыс. рублей;
- 2024 год - 140283,2 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 1391996,8 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 90956,5 тыс. рублей;
- 2016 год - 101178,7 тыс. рублей;
- 2017 год - 112569,5 тыс. рублей;
- 2018 год - 146083,5 тыс. рублей;
- 2019 год - 161127,6 тыс. рублей;
- 2020 год - 179049,4 тыс. рублей;
- 2021 год - 180545,5 тыс. рублей;
- 2022 год - 139919,7 тыс. рублей;
- 2023 год - 140283,2 тыс. рублей;
- 2024 год - 140283,2 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 600595,3
тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- 2014 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2015 год - 3376,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 3376,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 1004,9 тыс. рублей;
- 2018 год - 19018,4 тыс. рублей;
- 2019 год - 106420,2 тыс. рублей;
- 2020 год - 356944,1 тыс. рублей;
- 2021 год - 90698,3 тыс. рублей;
- 2022 год - 11435,9 тыс. рублей;
- 2023 год - 8321,4 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей.";
13) в подпрограмме "Управление
развитием отрасли" (обеспечивающей
подпрограмме):
- позицию "Объемы ассигнований
подпрограммы (по годам реализации и в
разрезе источников финансирования)"
паспорта подпрограммы "Управление
развитием отрасли" (обеспечивающей
подпрограммы) изложить в следующей
редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 829736,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 174358,4 тыс. рублей; 2015 год - 188444,1 тыс. рублей; 2016 год - 40632,9 тыс. рублей; 2017 год - 43910,9 тыс. рублей; 2018 год - 48966,6 тыс. рублей; 2019 год - 52668,6 тыс. рублей; 2020 год - 57845,2 тыс. рублей; 2021 год - 55226,9 тыс. рублей; 2022 год - 54442,5 тыс. рублей; 2023 год - 56620,2 тыс. рублей; 2024 год - 56620,2 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета - 564953,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 43353,9 тыс. рублей; 2015 год - 54665,1 тыс. рублей; 2016 год - 40632,9 тыс. рублей; 2017 год - 43910,9 тыс. рублей; 2018 год - 48966,6 тыс. рублей; 2019 год - 52668,6 тыс. рублей; 2020 год - 57845,2 тыс. рублей; 2021 год - 55226,9 тыс. рублей; 2022 год - 54442,5 тыс. рублей; 2023 год - 56620,2 тыс. рублей; 2024 год - 56620,2 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 3751,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 3751,3 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС - 261032,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2014 год - 127253,2 тыс. рублей; 2015 год - 133779,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 0,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей |
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за
счет средств областного и федерального
бюджетов, а также средств ТФОМС.
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 829736,5 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
- 2014 год - 174358,4 тыс. рублей;
- 2015 год - 188444,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 40632,9 тыс. рублей;
- 2017 год - 43910,9 тыс. рублей;
- 2018 год - 48966,6 тыс. рублей;
- 2019 год - 52668,6 тыс. рублей;
- 2020 год - 57845,2 тыс. рублей;
- 2021 год - 55226,9 тыс. рублей;
- 2022 год - 54442,5 тыс. рублей;
- 2023 год - 56620,2 тыс. рублей;
- 2024 год - 56620,2 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 564953,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 43353,9 тыс. рублей;
- 2015 год - 54665,1 тыс. рублей;
- 2016 год - 40632,9 тыс. рублей;
- 2017 год - 43910,9 тыс. рублей;
- 2018 год - 48966,6 тыс. рублей;
- 2019 год - 52668,6 тыс. рублей;
- 2020 год - 57845,2 тыс. рублей;
- 2021 год - 55226,9 тыс. рублей;
- 2022 год - 54442,5 тыс. рублей;
- 2023 год - 56620,2 тыс. рублей;
- 2024 год - 56620,2 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 3751,3 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
- 2014 год - 3751,3 тыс. рублей;
- 2015 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС - 261032,2 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
- 2014 год - 127253,2 тыс. рублей;
- 2015 год - 133779,0 тыс. рублей;
- 2016 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей.";
14) в подпрограмме "Обязательное
медицинское страхование в Смоленской
области":
- позицию "Объемы ассигнований
подпрограммы (по годам реализации и в
разрезе источников финансирования)"
паспорта подпрограммы "Обязательное
медицинское страхование в Смоленской
области" изложить в следующей
редакции:
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
общий объем финансирования подпрограммы составляет 129195747,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 12752801,1 тыс. рублей; 2018 год - 14665002,3 тыс. рублей; 2019 год - 15388873,1 тыс. рублей; 2020 год - 16386485,0 тыс. рублей; 2021 год - 16486765,9 тыс. рублей; 2022 год - 17235917,2 тыс. рублей; 2023 год - 18139951,2 тыс. рублей; 2024 год - 18139951,2 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета - 32611054,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 3828519,6 тыс. рублей; 2018 год - 3986026,2 тыс. рублей; 2019 год - 3855850,6 тыс. рублей; 2020 год - 3923208,0 тыс. рублей; 2021 год - 4047903,2 тыс. рублей; 2022 год - 4210357,6 тыс. рублей; 2023 год - 4379594,4 тыс. рублей; 2024 год - 4379594,4 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 276846,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 276846,0 тыс. рублей; 2021 год - 0,0 тыс. рублей; 2022 год - 0,0 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; средства ТФОМС - 96307847,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год - 8924281,5 тыс. рублей; 2018 год - 10678976,1 тыс. рублей; 2019 год - 11533022,5 тыс. рублей; 2020 год - 12186431,0 тыс. рублей; 2021 год - 12438862,7 тыс. рублей; 2022 год - 13025559,6 тыс. рублей; 2023 год - 13760356,8 тыс. рублей; 2024 год - 13760356,8 тыс. рублей |
- раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за
счет средств ТФОМС и средств областного
бюджета.
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 129195747,0 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
- 2017 год - 12752801,1 тыс. рублей;
- 2018 год - 14665002,3 тыс. рублей;
- 2019 год - 15388873,1 тыс. рублей;
- 2020 год - 16386485,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 16486765,9 тыс. рублей;
- 2022 год - 17235917,2 тыс. рублей;
- 2023 год - 18139951,2 тыс. рублей;
- 2024 год - 18139951,2 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 32611054,0 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
- 2017 год - 3828519,6 тыс. рублей;
- 2018 год - 3986026,2 тыс. рублей;
- 2019 год - 3855850,6 тыс. рублей;
- 2020 год - 3923208,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 4047903,2 тыс. рублей;
- 2022 год - 4210357,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 4379594,4 тыс. рублей;
- 2024 год - 4379594,4 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 276846,0
тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2018 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2019 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2020 год - 276846,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2023 год - 0,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 0,0 тыс. рублей;
- средства ТФОМС - 96307847,0 тыс. рублей, в том
числе по годам реализации:
- 2017 год - 8924281,5 тыс. рублей;
- 2018 год - 10678976,1 тыс. рублей;
- 2019 год - 11533022,5 тыс. рублей;
- 2020 год - 12186431,0 тыс. рублей;
- 2021 год - 12438862,7 тыс. рублей;
- 2022 год - 13025559,6 тыс. рублей;
- 2023 год - 13760356,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 13760356,8 тыс. рублей.";
15) после подпрограммы "Обязательное
медицинское страхование в Смоленской
области" дополнить подпрограммой
"Ведомственная целевая программа
"Модернизация первичного звена
здравоохранения Смоленской области"
следующего содержания:
"Паспорт подпрограммы "Ведомственная целевая программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Смоленской области"
Ответственные исполнители подпрограммы |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
Исполнители основных мероприятий подпрограммы |
Департамент Смоленской области по здравоохранению; Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству; областные государственные бюджетные учреждения здравоохранения |
Цель подпрограммы |
обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |
Целевые показатели реализации подпрограммы |
доля охвата населения Российской Федерации первичной медико-санитарной помощью |
Сроки реализации подпрограммы |
2021 - 2024 годы |
Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования) |
общий объем финансирования региональной программы составляет 2646451,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 694368,8 тыс. рублей; 2022 год - 762942,2 тыс. рублей; 2023 год - 923055,8 тыс. рублей; 2024 год - 266085,0 тыс. рублей; в разрезе источников финансирования: средства областного бюджета - 675539,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 37398,0 тыс. рублей; 2022 год - 105971,4 тыс. рублей; 2023 год - 266085,0 тыс. рублей; 2024 год - 266085,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 1970912,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2021 год - 656970,8 тыс. рублей; 2022 год - 656970,8 тыс. рублей; 2023 год - 656970,8 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей |
1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации подпрограммы
Первичная медико-санитарная помощь,
организованная по
территориально-участковому принципу,
оказывается на территории всех
муниципальных образований Смоленской
области: в районах - на базе 2 районных, 22
центральных районных больниц и одной
межрайонной больницы; в городе Смоленске
- в 7 городских поликлиниках для взрослых
и 7 детских поликлиниках, структурно
входящих в детскую городскую
клиническую больницу; в городе
Десногорске - в ФГБУЗ "МСЧ N 135 ФМБА".
Первичная доврачебная помощь сельскому
населению оказывается в 488
фельдшерско-акушерских пунктах. Для
оказания первичной врачебной помощи
население Смоленской области приписано
к 335 терапевтическим участкам, 88 участкам
ВОП, к 185 педиатрическим участкам.
Первичная специализированная помощь
оказывается в 8 диспансерах
(онкологического, наркологического,
психиатрического, фтизиатрического,
кожно-венерологического профилей), 8
стоматологических поликлиниках, 3
женских консультациях, обслуживающих
прикрепленное женское население и
входящих в состав ОГБУЗ "Клинический
родильный дом" и ОГБУЗ "Клиническая
больница N 1". Кроме того,
амбулаторно-поликлиническая помощь
населению оказывается в поликлиниках и
амбулаториях, входящих в состав
многопрофильных больниц. В программу
модернизации включено 46 медицинских
организаций (юридических лиц),
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь.
В целях создания оптимальной
инфраструктуры медицинских организаций
предусмотрено осуществление нового
строительства, реконструкции,
капитального ремонта медицинских
организаций, структурных подразделений,
на базе которых оказывается первичная
медико-санитарная помощь.
Анализ территориального планирования
оказания медицинской помощи имеющейся
численности населения в рамках
действующей сети медицинских
организаций, входящих структурных
подразделений показал, что в Смоленской
области есть населенные пункты с
населением менее 100 человек, находящиеся
на расстоянии свыше 6 км от медицинской
организации. Лица, проживающие на
территории малочисленных населенных
пунктов, территориально закреплены за
соответствующими медицинскими
организациями, их медицинское
обеспечение осуществляется с
использованием выездных форм работы.
С целью обеспечения транспортной
доступности медицинских организаций для
всех групп населения, в том числе
маломобильных групп населения,
необходимо оснащение автомобильным
транспортом медицинских организаций,
оказывающих первичную медико-санитарную
помощь (замена автомобилей со сроком
эксплуатации более 5 лет и дооснащение).
Согласно форме N 30 федерального
статистического наблюдения доля
оборудования со сроком эксплуатации
свыше 10 лет, находящегося в первичном
звене, составила 38,5%.
В рамках реализации региональной
программы запланированы замена и
дооснащение медицинских организаций
медицинскими изделиями для оказания
первичной медико-санитарной помощи.
Будет приобретено более 300 единиц
оборудования, предусмотренного порядком
оказания первичной медико-санитарной
помощи.
2. Цели и целевые показатели реализации
подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение
доступности и качества первичной
медико-санитарной помощи и медицинской
помощи, оказываемой в сельской
местности, рабочих поселках, поселках
городского типа и малых городах с
численностью населения до 50 тыс.
человек.
Целевым показателем реализации
подпрограммы является доля охвата
населения Российской Федерации
первичной медико-санитарной помощью
(процентов):
- 2020 год - 72,9;
- 2021 год - 75,1;
- 2022 год - 78,5;
- 2023 год - 80,5;
- 2024 год - 83,5.
3. Перечень программных мероприятий
подпрограммы
Достижение целей и решение задач
региональной программы осуществляются
путем выполнения следующих мероприятий:
- оснащение и переоснащение транспортом
медицинских организаций;
- оснащение и переоснащение
оборудованием медицинских организаций;
- капитальный ремонт зданий медицинских
организаций;
- реконструкция зданий медицинских
организаций;
- строительство зданий медицинских
организаций.
Показателями результатов реализации
данных мероприятий являются:
- количество автомобильного транспорта,
приобретенного для доставки пациентов в
медицинские организации, доставки
медицинских работников до места
жительства пациентов, а также для
перевозки биологических материалов для
исследований и доставки лекарственных
препаратов до жителей отдаленных
районов (единиц):
- 2021 год - 4;
- 2022 год - 5;
- 2023 год - 6;
- 2024 год - 0;
- количество единиц оборудования,
приобретенного в целях оснащения и
переоснащения медицинских организаций
оборудованием по перечню, утвержденному
Министерством здравоохранения
Российской Федерации в соответствии со
стандартами оснащения медицинских
организаций (их структурных
подразделений), предусмотренными
положениями об организации оказания
медицинской помощи по видам медицинской
помощи, порядками оказания медицинской
помощи либо правилами проведения
лабораторных, инструментальных,
патологоанатомических и иных видов
диагностических исследований,
утвержденными Министерством
здравоохранения Российской Федерации
(единиц):
- 2021 год - 132;
- 2022 год - 131;
- 2023 год - 81;
- 2024 год - 0;
- капитальный ремонт объектов
недвижимого имущества медицинских
организаций (объектов):
- 2021 год - 41;
- 2022 год - 76;
- 2023 год - 0;
- 2024 год - 17;
- строительство (реконструкция) объектов
капитального строительства медицинских
организаций (объектов):
- 2021 год - 6;
- 2022 год - 6;
- 2023 год - 2;
- 2024 год - 1.
4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться за
счет средств областного и федерального
бюджетов.
Общий объем финансирования подпрограммы
составляет 2646451,8 тыс. рублей, в том числе
по годам реализации:
- 2021 год - 694368,8 тыс. рублей;
- 2022 год - 762942,2 тыс. рублей;
- 2023 год - 923055,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 266085,0 тыс. рублей;
- в разрезе источников финансирования:
- средства областного бюджета - 675539,4 тыс.
рублей, в том числе по годам реализации:
- 2021 год - 37398,0 тыс. рублей;
- 2022 год - 105971,4 тыс. рублей;
- 2023 год - 266085,0 тыс. рублей;
- 2024 год - 266085,0 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета - 1970912,4
тыс. рублей, в том числе по годам
реализации:
- 2021 год - 656970,8 тыс. рублей;
- 2022 год - 656970,8 тыс. рублей;
- 2023 год - 656970,8 тыс. рублей;
- 2024 год - 0 тыс. рублей.";
16) ведомственную целевую программу
"Развитие материально-технической
базы детских поликлиник и детских
поликлинических отделений медицинских
организаций" признать утратившей
силу;
17) приложения N 1 и 2 изложить в новой
редакции (прилагаются).
Губернатор
Смоленской области
А.В.ОСТРОВСКИЙ
Приложение N 1
к областной государственной программе
"Развитие здравоохранения
в Смоленской области"
(в редакции
постановления
Администрации
Смоленской области
от 31.03.2021 N 211)
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ"
N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Базовое значение показателей (к очередному финансовому году) |
Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период) | |||
|
|
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки | |||||||
1. |
Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения <**> |
процентов |
41,6 |
26,1 |
20,2 |
51 |
58,2 |
2. |
Смертность населения от ишемической болезни сердца <*> |
на 100 тыс. человек |
0 |
0 |
468,1 |
449 |
429,9 |
3. |
Смертность населения от цереброваскулярных болезней <*> |
на 100 тыс. человек |
0 |
0 |
164,1 |
159,7 |
155,3 |
4. |
Смертность населения от злокачественных новообразований <*> |
на 100 тыс. человек |
0 |
0 |
212,6 |
210,8 |
209 |
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | |||||||
5. |
Число посещений сельскими жителями ФП, ФАП и ВА в расчете на 1 сельского жителя <*> |
посещений |
4 |
4 |
4,17 |
4,23 |
4,35 |
6. |
Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания <*> |
процентов |
94,5 |
94,5 |
95,6 |
96,7 |
97,8 |
7. |
Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций <**> |
процентов |
13,8 |
35 |
40 |
44,6 |
52,3 |
8. |
Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее <**> |
процентов |
0 |
0 |
97 |
97,5 |
98 |
9. |
Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением <**> |
процентов |
0 |
0 |
50 |
60 |
70 |
10. |
Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, от числа состоящих под диспансерным наблюдением <**> |
процентов |
0 |
0 |
66 |
70 |
75 |
11. |
Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях <*> |
процентов |
56,1 |
56,6 |
58,1 |
59,7 |
61,4 |
12. |
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию <*> |
процентов |
18,1 |
11,5 |
29,1 |
55,7 |
65,3 |
13. |
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением <*> |
процентов |
59,6 |
47,7 |
67,6 |
68,9 |
80 |
14. |
Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно), не менее <**> |
человек |
0 |
64 |
72 |
80 |
88 |
15. |
Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения* |
литров чистого (100%) спирта |
6,5 |
6,4 |
6,3 |
6,2 |
6,2 |
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | |||||||
16. |
Больничная летальность от инфаркта миокарда <*> |
процентов |
15,6 |
15,5 |
13,6 |
11,7 |
9,8 |
17. |
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения <*> |
процентов |
18,3 |
19 |
18,1 |
17,2 |
16,3 |
18. |
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) <*> |
процентов |
23,1 |
21,9 |
20,8 |
19,6 |
18,4 |
19. |
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста <*> |
условных единиц |
15,8 |
20,4 |
54,5 |
54,5 |
54,5 |
20. |
Смертность от туберкулеза <*> |
на 100 тыс. человек |
5,4 |
5,2 |
5 |
4,8 |
4,6 |
21. |
Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) <**> |
млн. долларов |
0 |
0,0183 |
0,0214 |
0,0246 |
0,0277 |
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" | |||||||
22. |
Младенческая смертность <*> |
промилле (0,1 процента) |
5,4 |
5,2 |
4,8 |
4,7 |
4,6 |
23. |
Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям <**> |
процентов |
20 |
95 |
95 |
95 |
95 |
24. |
Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений <**> |
процентов |
0 |
0 |
40 |
70 |
90 |
25. |
Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями <*> |
процентов |
42,5 |
45 |
47 |
50 |
50,5 |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" | |||||||
26. |
Обеспеченность специализированной реабилитационной помощью населения Смоленской области <*> |
количество госпитализаций на 1000 населения |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
4,5 |
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | |||||||
27. |
Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи <*> |
тыс. коек |
0,276 |
0,085 |
0,087 |
0,09 |
0,092 |
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | |||||||
28. |
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами <*> |
процентов |
80,4 |
81,4 |
83,4 |
85,3 |
92,5 |
29. |
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: средними медицинскими работниками <*> |
процентов |
67,4 |
68,5 |
70,7 |
73,9 |
77,5 |
30. |
Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками <**> |
процентов |
0 |
0 |
76,3 |
77 |
77,8 |
31. |
Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, нарастающим итогом <**> |
тысяч человек |
2,644 |
9,096 |
10,001 |
10,906 |
11,812 |
Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | |||||||
32. |
Выполнение плана проверок ведомственного контроля <**> |
процентов |
100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
33. |
Выполнение плана проверок лицензионной деятельности <**> |
процентов |
100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 |
34. |
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций <**> |
тысяч человек |
74,95 |
131,54 |
183,82 |
227,1 |
278,8 |
Подпрограмма "Управление развитием отрасли" (обеспечивающая подпрограмма) | |||||||
35. |
Доля мероприятий Государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме <**> |
процентов |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
Подпрограмма "Обязательное медицинское страхование в Смоленской области" | |||||||
36. |
Норматив финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования в расчете на одно застрахованное лицо <**> |
рублей |
11714,68 |
12575,29 |
13013,9 |
13630,1 |
14402,15 |
Подпрограмма "Ведомственная целевая программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Смоленской области" | |||||||
37. |
Доля охвата населения Российской Федерации первичной медико-санитарной помощью <**> |
процентов |
x |
72,9 |
75,1 |
78,5 |
80,5 |
* Показатель определяется на основе
данных государственного
статистического наблюдения.
** Показатель определяется на основе
ведомственной информации.
Приложение N 2
к областной государственной программе
"Развитие здравоохранения
в Смоленской области"
(в редакции
постановления
Администрации
Смоленской области
от 31.03.2021 N 211)
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023
ГОДОВ
N п/п |
Наименование |
Исполнитель мероприятия |
Источник финансового обеспечения (расшифровать) |
Объем средств на реализацию Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период (тыс. рублей) |
Планируемое значение показателя реализации Государственной программы на очередной финансовый год и плановый период |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
всего |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|||||||||||||
1. Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
|||||||||||||||||||||||
Создание условий для увеличения продолжительности активной жизни населения за счет формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний |
|||||||||||||||||||||||
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей |
|||||||||||||||||||||||
1.1. |
Число лиц, обученных в школах здоровья (тыс. человек) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
66,5 |
67 |
67,5 |
|||||||||||||
1.2. |
Приобретение вакцин для проведения специфической профилактики заболеваний, ассоциированных с пневмококком |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский центр" |
областной бюджет |
1800,0 |
1800,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.3. |
Медико-биологическое обеспечение спортсменов спортивных сборных команд Смоленской области |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер" |
областной бюджет |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.4. |
Обеспечение медицинского сопровождения массовых спортивных мероприятий |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер" |
областной бюджет |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 1 |
x |
x |
2900,0 |
2900,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
|||||||||||||||||||||||
1.5. |
Охват иммунизацией населения в декретированные сроки против вакциноуправляемых инфекций в рамках Национального календаря профилактических прививок (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|||||||||||||
1.6. |
Приобретение вакцин для осуществления дополнительной иммунизации населения с учетом текущей эпидситуации |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский центр" |
областной бюджет |
5000,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.7. |
Приобретение вакцины для призывников |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский центр" |
областной бюджет |
6000,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 1 |
x |
x |
11000,0 |
11000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С |
|||||||||||||||||||||||
1.8. |
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита в декретированные сроки (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
не менее 95 |
не менее 95 |
не менее 95 |
|||||||||||||
1.9. |
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
93 |
93 |
93 |
|||||||||||||
1.10. |
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
81 |
83 |
85 |
|||||||||||||
1.11. |
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||||
1.12. |
Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД" |
федеральный бюджет |
6174,9 |
2058,3 |
2058,3 |
2058,3 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
1150,8 |
307,6 |
421,6 |
421,6 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.13. |
Приобретение диагностических средств для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД" |
областной бюджет |
4000,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.14. |
Приобретение лекарственных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекции в ключевых группах населения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД" |
областной бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.15. |
Формирование мотивационных пакетов для ключевых групп населения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД" |
областной бюджет |
50,0 |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.16. |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД" |
областной бюджет |
900,0 |
900,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 1 |
x |
x |
12775,7 |
7815,9 |
2479,9 |
2479,9 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям |
|||||||||||||||||||||||
1.17. |
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
75 |
75 |
75 |
|||||||||||||
1.18. |
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей (процентов от числа запланированных) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
|||||||||||||
1.19. |
Охват диспансеризацией взрослого населения (процентов от числа запланированных) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
80 |
80 |
80 |
|||||||||||||
1.20. |
Проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ |
x |
x |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.21. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь |
областной бюджет |
131774,8 |
52143,8 |
38845,0 |
40786,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 1 |
x |
x |
131774,8 |
52143,8 |
38845,0 |
40786,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания в амбулаторных условиях |
|||||||||||||||||||||||
1.22. |
Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах питания для детей-инвалидов (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
98 |
98,5 |
98,5 |
|||||||||||||
1.23. |
Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
1.24. |
Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
1.25. |
Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский центр" |
федеральный бюджет |
217630,8 |
72543,6 |
72543,6 |
72543,6 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.26. |
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский центр" |
федеральный бюджет |
8862,0 |
2954,0 |
2954,0 |
2954,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.27. |
Обеспечение граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности, а также отдельных групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский центр" |
областной бюджет |
1672914,3 |
761670,9 |
522483,6 |
388759,8 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.28. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский центр" |
областной бюджет |
23457,8 |
9478,8 |
6819,0 |
7160,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.29. |
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский центр" |
федеральный бюджет |
589161,6 |
196387,2 |
196387,2 |
196387,2 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 5 подпрограммы 1 |
x |
x |
2512026,5 |
1043034,5 |
801187,4 |
667804,6 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" |
|||||||||||||||||||||||
1.30. |
Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
5 |
25 |
65 |
|||||||||||||
1.31. |
Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами (тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
1,9 |
2,5 |
3 |
|||||||||||||
1.32. |
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
90 |
90 |
90 |
|||||||||||||
1.33. |
Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" (тыс. посещений) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
1910,8 |
2131,3 |
2498,7 |
|||||||||||||
1.34. |
Проведение мероприятий в рамках создания и тиражирования "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на территории Смоленской области |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
7830,0 |
1500,0 |
2330,0 |
4000,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.35. |
Создание централизованной системы "Управление скорой и неотложной помощью" |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
30000,0 |
15000,0 |
15000,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.36. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Поликлиника N 4" |
областной бюджет |
9800,0 |
3200,0 |
3300,0 |
3300,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.37. |
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.38. |
Обеспечение закупки авиационных работ в целях организации оказания медицинской помощи (скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "СОКБ" |
федеральный бюджет |
79307,1 |
34557,5 |
23894,4 |
20855,2 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
82532,9 |
32722,5 |
23385,6 |
26424,8 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по региональному проекту 1 подпрограммы 1 |
x |
x |
209470,0 |
86980,0 |
67910,0 |
54580,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Региональный проект "Старшее поколение" |
|||||||||||||||||||||||
1.39. |
Лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
95 |
95 |
95 |
|||||||||||||
1.40. |
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский центр" |
федеральный бюджет |
1000,4 |
333,4 |
333,5 |
333,5 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.41. |
Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский центр" |
областной бюджет |
750,0 |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по региональному проекту 2 подпрограммы 1 |
x |
x |
1750,4 |
583,4 |
583,5 |
583,5 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Региональный проект "Укрепление общественного здоровья" |
|||||||||||||||||||||||
1.42. |
Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
12 |
10,3 |
8,8 |
|||||||||||||
1.43. |
Информирование населения по проблемам, связанным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, болезней органов дыхания и пищеварения, злокачественными новообразованиями, с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер" |
областной бюджет |
3300,0 |
1000,0 |
1100,0 |
1200,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
1.44. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер" |
областной бюджет |
72327,0 |
23400,0 |
24102,0 |
24825,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по региональному проекту 3 подпрограммы 1 |
x |
x |
75627,0 |
24400,0 |
25202,0 |
26025,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
|||||||||||||||||||||||
1.45. |
Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
80 |
85 |
90 |
|||||||||||||
1.46. |
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ |
федеральный бюджет |
293685,0 |
97895,0 |
97895,0 |
97895,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
9083,1 |
3027,7 |
3027,7 |
3027,7 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по региональному проекту 4 подпрограммы 1 |
x |
x |
302768,1 |
100922,7 |
100922,7 |
100922,7 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Всего по подпрограмме 1, из них: |
x |
x |
3260092,5 |
1329780,3 |
1037130,5 |
893181,7 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
областной бюджет |
x |
x |
2064270,7 |
923051,3 |
641064,5 |
500154,9 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
x |
x |
1195821,8 |
406729,0 |
396066,0 |
393026,8 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
2. Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
|||||||||||||||||||||||
Повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
|||||||||||||||||||||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
|||||||||||||||||||||||
2.1. |
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез (на 100 тыс. населения) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
34,3 |
32 |
30,3 |
|||||||||||||
2.2. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, специализированные ОГБУЗ, оказывающие противотуберкулезную помощь |
областной бюджет |
607406,8 |
253582,8 |
172358,0 |
181466,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.3. |
Закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерий туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер" |
федеральный бюджет |
11014,3 |
3772,1 |
3621,1 |
3621,1 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
2047,0 |
563,6 |
741,7 |
741,7 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.4. |
Закупка туберкулезных аллергенов и расходных материалов для их введения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский областной противотуберкулезный клинический диспансер" |
областной бюджет |
15000,0 |
15000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 2 |
x |
x |
635468,1 |
272918,5 |
176720,8 |
185828,8 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C |
|||||||||||||||||||||||
2.5. |
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Смоленской области (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
24 |
26 |
29 |
|||||||||||||
2.6. |
Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
75 |
80 |
85 |
|||||||||||||
2.7. |
Количество мероприятий (акции, лекции, круглые столы, семинары, тренинговые занятия, анкетирование и т.д.), проводимых ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД" совместно с негосударственными организациями (единиц) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
16 |
17 |
18 |
|||||||||||||
2.8. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД" |
областной бюджет |
86659,4 |
34657,4 |
25367,0 |
26635,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.9. |
Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД" |
федеральный бюджет |
14831,0 |
5017,1 |
4714,4 |
5099,5 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
2759,9 |
749,7 |
965,7 |
1044,5 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.10. |
Обеспечение диагностики ВИЧ-инфекции при проведении диспансеризации населения Смоленской области |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД" |
областной бюджет |
2000,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.11. |
Закупка антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных ВИЧ |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД" |
областной бюджет |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.12. |
Консультационная, методическая, информационная поддержка негосударственных организаций, принимающих участие в мероприятиях по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский центр профилактики и борьбы со СПИД", негосударственные медицинские организации (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 2 |
x |
x |
107250,3 |
43424,2 |
31047,1 |
32779,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным |
|||||||||||||||||||||||
2.13. |
Удельный вес больных наркоманией, прошедших специализированное лечение в наркологических учреждениях (кабинетах) Смоленской области (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
44,3 |
44,6 |
44,9 |
|||||||||||||
2.14. |
Количество мероприятий (акции, лекции, круглые столы, семинары, тренинговые занятия, анкетирование и т.д.), проводимых наркологической службой Смоленской области совместно с негосударственными организациями (единиц) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
32 |
34 |
36 |
|||||||||||||
2.15. |
Поддержание на территории Смоленской области деятельности отделений медицинской реабилитации для лиц с наркологическими расстройствами и развитие инфраструктуры для осуществления медицинской реабилитации в амбулаторных условиях в соответствии с региональными особенностями, территориально-транспортной доступностью и потребностями населения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.16. |
Формирование механизмов, обеспечивающих на территории Смоленской области единую координацию специалистами ОГБУЗ "Смоленский областной наркологический диспансер" мониторинга и анализа медико-статистических показателей и организационно-методического руководства в отношении стационарных и амбулаторных подразделений наркологического профиля, входящих в состав многопрофильных медицинских организаций и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология" |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.17. |
Осуществление мероприятий по подготовке кадров для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология" |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.18. |
Обеспечение трудоустройства медицинских работников в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", в соответствии с договорами о целевом обучении |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.19. |
Разработка и реализация региональных мер социальной поддержки и стимулирования медицинских работников медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", в том числе их обеспечение служебным жильем, использование иных механизмов обеспечения жильем, предоставление единовременных выплат |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.20. |
Консультационная, методическая, информационная поддержка негосударственных организаций, принимающих участие в профилактике наркомании и комплексной реабилитации лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ, негосударственные медицинские организации (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.21. |
Приведение материально-технического обеспечения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь по профилю "психиатрия-наркология", в соответствие с требованиями порядка оказания медицинской помощи по профилю "психиатрия-наркология", включая оснащение (дооснащение) указанных медицинских организаций, лабораторий и иных структурных подразделений лабораторным оборудованием, используемым для диагностики употребления психоактивных веществ |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
500,0 |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.22. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский областной наркологический диспансер" |
областной бюджет |
217401,2 |
86328,2 |
63939,0 |
67134,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.23. |
Приобретение тест-систем, реактивов и расходных материалов для выявления лиц, незаконно потребляющих наркотики |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский областной наркологический диспансер" |
областной бюджет |
5400,0 |
5400,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.24. |
Обеспечение бесперебойного функционирования химико-токсикологической лаборатории ОГБУЗ "Смоленский областной наркологический диспансер" |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский областной наркологический диспансер" |
областной бюджет |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.25. |
Проведение социологических исследований в рамках мониторинга наркоситуации в Смоленской области |
Департамент Смоленской области по внутренней политике |
областной бюджет |
81,8 |
81,8 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 2 |
x |
x |
223983,0 |
92910,0 |
63939,0 |
67134,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения |
|||||||||||||||||||||||
2.26. |
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
20,4 |
20,1 |
19,8 |
|||||||||||||
2.27. |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования и мебели) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленская областная клиническая психиатрическая больница" |
областной бюджет |
1500,0 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.28. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский областной психоневрологический клинический диспансер", ОГБУЗ "Смоленская областная клиническая психиатрическая больница" |
областной бюджет |
1195766,9 |
484034,9 |
348957,0 |
362775,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 4 подпрограммы 2 |
x |
x |
1197266,9 |
485534,9 |
348957,0 |
362775,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями |
|||||||||||||||||||||||
2.29. |
Количество помещений, подготовленных для установки оборудования (единиц) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
1 |
- |
- |
|||||||||||||
2.30. |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (подготовка помещений для установки оборудования) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
4000,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 5 подпрограммы 2 |
x |
x |
4000,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями |
|||||||||||||||||||||||
2.31. |
Количество помещений, подготовленных для установки оборудования (единиц) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
1 |
- |
- |
|||||||||||||
2.32. |
Приобретение вакцины против вируса папилломы человека |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский областной онкологический клинический диспансер" |
областной бюджет |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.33. |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (подготовка помещений для установки оборудования) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский областной онкологический клинический диспансер" |
областной бюджет |
4000,0 |
4000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 6 подпрограммы 2 |
x |
x |
5000,0 |
5000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации |
|||||||||||||||||||||||
2.34. |
Доля выездов скорой медицинской помощи со временем доезда выездной бригады СМП до места вызова менее 20 минут при оказании СМП в экстренной форме из общего количества поступивших вызовов СМП в экстренной форме (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
89,2 |
89,3 |
89,4 |
|||||||||||||
2.35. |
Оказание скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
61467,0 |
23930,0 |
18311,0 |
19226,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 7 подпрограммы 2 |
x |
x |
61467,0 |
23930,0 |
18311,0 |
19226,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
|||||||||||||||||||||||
2.36. |
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
4,2 |
4,1 |
4 |
|||||||||||||
2.37. |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 8 подпрограммы 2 |
x |
x |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями |
|||||||||||||||||||||||
2.38. |
Средняя длительность лечения больного в стационаре (дней) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|||||||||||||
2.39. |
Доля областных государственных учреждений здравоохранения, предоставивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества указанных учреждений (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
2.40. |
Удельный расход электрической энергии на снабжение областных государственных учреждений здравоохранения (кВт.ч/кв. м) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
49,41 |
49,41 |
49 |
|||||||||||||
2.41. |
Удельный расход тепловой энергии на снабжение областных государственных учреждений здравоохранения (Гкал/кв. м) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
|||||||||||||
2.42. |
Количество заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве (единиц) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||||
2.43. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
854127,5 |
347708,8 |
246435,7 |
259983,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.44. |
Проведение мероприятий по обеспечению бесперебойного функционирования оборудования |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
25000,0 |
25000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.45. |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений, благоустройство территорий) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ |
областной бюджет |
69191,5 |
69191,5 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.46. |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
46720,9 |
46720,9 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.47. |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (подготовка помещений для установки оборудования) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
2000,0 |
2000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.48. |
Осуществление ежемесячных выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку отдельным категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения, работающих в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
45000,0 |
45000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.49. |
Проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности областных государственных учреждений здравоохранения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.50. |
Реализация проекта по строительству диализного центра в г. Смоленске |
ООО "Брянскфарм" (по согласованию) |
внебюджетные средства |
50000,0 |
50000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 9 подпрограммы 2 |
x |
x |
1092039,9 |
585621,2 |
246435,7 |
259983,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Развитие службы крови |
|||||||||||||||||||||||
2.51. |
Объем заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
61 |
62 |
63 |
|||||||||||||
2.52. |
Число донаций крови и ее компонентов (на 1000 населения) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
18,5 |
19 |
19 |
|||||||||||||
2.53. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский центр крови" |
областной бюджет |
583185,5 |
230275,5 |
172156,0 |
180754,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.54. |
Обеспечение выплат возмездным донорам и обеспечение питанием или выплаты взамен питания безвозмездным донорам |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский центр крови" |
областной бюджет |
54460,5 |
18153,5 |
18153,5 |
18153,5 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 10 подпрограммы 2 |
x |
x |
637646,0 |
248429,0 |
190309,5 |
198907,5 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
|||||||||||||||||||||||
2.55. |
Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях (тыс. единиц) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1,304 |
1,578 |
1,823 |
|||||||||||||
2.56. |
Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения (единиц) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2 |
3 |
3 |
|||||||||||||
2.57. |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
федеральный бюджет |
287430,3 |
82478,3 |
132817,8 |
72134,2 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
10700,0 |
2460,0 |
4240,0 |
4000,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по региональному проекту 1 подпрограммы 2 |
x |
x |
298130,3 |
84938,3 |
137057,8 |
76134,2 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
|||||||||||||||||||||||
2.58. |
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
56,1 |
56,7 |
57,2 |
|||||||||||||
2.59. |
Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры/больницы) (единиц) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2 |
1 |
2 |
|||||||||||||
2.60. |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
федеральный бюджет |
319862,1 |
127560,7 |
152617,3 |
39684,1 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.61. |
Организация центра амбулаторной онкологической помощи |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
170000,0 |
85000,0 |
0,0 |
85000,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.62. |
Строительство онкологического диспансера в г. Смоленске |
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОГКУ "Управление капитального строительства Смоленской области" |
федеральный бюджет |
703525,6 |
165415,6 |
360000,0 |
178110,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
134932,6 |
24717,3 |
73734,9 |
36480,4 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.63. |
Расходы на капитальные вложения в объекты государственной собственности |
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОГКУ "Управление капитального строительства Смоленской области" |
областной бюджет |
109622,0 |
32000,0 |
10192,8 |
67429,2 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по региональному проекту 2 подпрограммы 2 |
x |
x |
1437942,3 |
434693,6 |
596545,0 |
406703,7 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Региональный проект "Старшее поколение" |
|||||||||||||||||||||||
2.64. |
Количество созданных гериатрических отделений в межмуниципальных медицинских центрах (единиц) |
x |
|
x |
x |
x |
|
1 |
1 |
- |
|||||||||||||
2.65. |
Развитие гериатрической службы Смоленской области, в том числе оснащение и ремонт гериатрического центра "ОГБУЗ "Смоленский областной клинический госпиталь для ветеранов войн" и создание гериатрических отделений в межмуниципальных медицинских центрах |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
10000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по региональному проекту 3 подпрограммы 2 |
x |
x |
10000,0 |
5000,0 |
5000,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Региональный проект "Экспорт медицинских услуг" |
|||||||||||||||||||||||
2.66. |
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
1,255 |
1,44 |
1,625 |
|||||||||||||
2.67. |
Разработка и реализация программы коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Смоленской области, на 2019 - 2024 годы |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ |
внебюджетные средства |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
2.68. |
Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении, включая методику расчета показателей, на территории Смоленской области |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ |
внебюджетные средства |
150,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по региональному проекту 4 подпрограммы 2 |
x |
x |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Всего по подпрограмме 2, из них: |
x |
x |
5710993,8 |
2286999,7 |
1814422,9 |
1609571,2 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
областной бюджет |
x |
x |
4324030,5 |
1852655,9 |
1160552,3 |
1310822,3 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
x |
x |
1336663,3 |
384243,8 |
653770,6 |
298648,9 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
внебюджетные средства |
|
|
50300,0 |
50100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
||||||||||||||
3. Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
|||||||||||||||||||||||
Создание условий для оказания доступной и качественной медицинской помощи детям и матерям с целью улучшения состояния здоровья детей и матерей и снижения материнской, младенческой и детской смертности |
|||||||||||||||||||||||
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
|||||||||||||||||||||||
3.1. |
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
90,5 |
91 |
92 |
|||||||||||||
3.2. |
Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на врожденные и наследственные заболевания, от общего числа родившихся живыми) (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
98 |
98 |
98 |
|||||||||||||
3.3. |
Охват аудиологическим скринингом (доля детей первого года жизни, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа детей первого года жизни) (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
95,6 |
95,7 |
95,8 |
|||||||||||||
3.4. |
Проведение неонатального скрининга |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
6000,0 |
6000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
3.5. |
Проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
8500,0 |
8500,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 3 |
x |
x |
14500,0 |
14500,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Охрана репродуктивного здоровья. Профилактика абортов. Развитие центров медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся в трудной жизненной ситуации |
|||||||||||||||||||||||
3.6. |
Обеспечение результативности мероприятий по профилактике абортов женщин, принявших решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
11 |
11,5 |
12 |
|||||||||||||
3.7. |
Повышение информированности населения, проживающего на территории Смоленской области, по вопросам сохранения репродуктивного здоровья, ведения здорового образа жизни и диагностики врожденных и наследственных заболеваний |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер" |
областной бюджет |
280,0 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
3.8. |
Профилактика социального сиротства путем предотвращения нежеланной беременности среди социально незащищенных слоев населения, в том числе подростков, путем закупки средств защиты репродуктивного здоровья (контрацептивов) и распространения их среди социально незащищенных слоев населения, в том числе среди подростков |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер" |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 3 |
x |
x |
280,0 |
280,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
|||||||||||||||||||||||
3.9. |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
70 |
80 |
90 |
|||||||||||||
3.10. |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
60 |
70 |
80 |
|||||||||||||
3.11. |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
70 |
80 |
90 |
|||||||||||||
3.12. |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
80 |
85 |
90 |
|||||||||||||
3.13. |
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
75 |
80 |
90 |
|||||||||||||
3.14. |
Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
77,5 |
77,5 |
77,5 |
|||||||||||||
3.15. |
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами-педиатрами (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
90,1 |
90,1 |
90,1 |
|||||||||||||
3.16. |
Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми (промилле (0,1 процента) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
6,3 |
6,1 |
5,8 |
|||||||||||||
3.17. |
Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста (промилле) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
45 |
44,5 |
44 |
|||||||||||||
3.18. |
Развитие профилактической направленности педиатрической службы |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
|||||||||||||
3.19. |
Развитие ранней диагностики заболеваний репродуктивной сферы у детей 15 - 17 лет в рамках проведения профилактических осмотров |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x |
|||||||||||||
3.20. |
Строительство нового лечебного корпуса областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Смоленская областная детская клиническая больница" |
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, ОГКУ "Управление капитального строительства Смоленской области" |
областной бюджет |
187000,0 |
13000,0 |
87200,0 |
86800,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
3.21. |
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
средства ФСС |
186000,0 |
62000,0 |
62000,0 |
62000,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по региональному проекту подпрограммы 3 |
x |
x |
373000,0 |
75000,0 |
149200,0 |
148800,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Всего по подпрограмме 3, из них: |
x |
x |
387780,0 |
89780,0 |
149200,0 |
148800,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
областной бюджет |
x |
x |
201780,0 |
27780,0 |
87200,0 |
86800,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
средства ФСС |
x |
x |
186000,0 |
62000,0 |
62000,0 |
62000,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
4. Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" |
|||||||||||||||||||||||
Увеличение продолжительности активного периода жизни населения |
|||||||||||||||||||||||
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям |
|||||||||||||||||||||||
4.1. |
Охват медицинской реабилитацией детей-инвалидов от числа нуждающихся (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
99,6 |
99,6 |
99,7 |
|||||||||||||
4.2. |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение оборудования и мебели) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 4 |
x |
x |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детям |
|||||||||||||||||||||||
4.3. |
Доля детей, получивших санаторно-курортное лечение, от числа нуждающихся (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
95,5 |
96 |
96,5 |
|||||||||||||
4.4. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, дома ребенка и учреждения, предоставляющие санаторно-курортное лечение детям |
областной бюджет |
313852,3 |
133493,3 |
87982,0 |
92377,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
4.5. |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (приобретение мебели) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленский детский санаторий "Мать и дитя" |
областной бюджет |
500,0 |
500,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 4 |
x |
x |
314352,3 |
133993,3 |
87982,0 |
92377,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Всего по подпрограмме 4, из них: |
x |
x |
314852,3 |
134493,3 |
87982,0 |
92377,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
областной бюджет |
x |
x |
314852,3 |
134493,3 |
87982,0 |
92377,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
5. Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" |
|||||||||||||||||||||||
Повышение обеспеченности паллиативными койками для взрослых и детей |
|||||||||||||||||||||||
Оказание паллиативной помощи взрослым и детям |
|||||||||||||||||||||||
5.1. |
Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
48 |
52 |
56 |
|||||||||||||
5.2. |
Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тысяч посещений) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
13,242 |
15,134 |
17,025 |
|||||||||||||
5.3. |
Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов субъектами Российской Федерации в рамках заявленных потребностей в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных веществ (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
90 |
95 |
95 |
|||||||||||||
5.4. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
319630,5 |
128445,1 |
93263,4 |
97922,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
5.5. |
Обеспечение граждан, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, необходимыми лекарственными препаратами, в том числе для обезболивания |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
федеральный бюджет |
37950,0 |
13050,0 |
12450,0 |
12450,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
7050,0 |
1950,0 |
2550,0 |
2550,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
5.6. |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями для использования на дому) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
федеральный бюджет |
31122,2 |
10736,0 |
10193,1 |
10193,1 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
5779,7 |
1604,3 |
2087,7 |
2087,7 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
5.7. |
Укрепление материально-технической базы государственных учреждений (обеспечение медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями для использования в стационаре) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
федеральный бюджет |
31122,4 |
10736,0 |
10193,2 |
10193,2 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
5779,8 |
1604,2 |
2087,8 |
2087,8 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 5 |
x |
x |
438434,6 |
168125,6 |
132825,2 |
137483,8 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Всего по подпрограмме 5: из них: |
x |
x |
438434,6 |
168125,6 |
132825,2 |
137483,8 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
областной бюджет |
x |
x |
338240,0 |
133603,6 |
99988,9 |
104647,5 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
федеральный бюджет |
x |
x |
100194,6 |
34522,0 |
32836,3 |
32836,3 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
6. Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" |
|||||||||||||||||||||||
Поэтапное устранение дефицита медицинских кадров, а также регионального кадрового дисбаланса, обеспечение притока в учреждения здравоохранения врачей и среднего медицинского персонала, позволяющего восполнять естественную убыль |
|||||||||||||||||||||||
Формирование благоприятных условий для занятости медицинских работников |
|||||||||||||||||||||||
6.1. |
Выполнение плана переподготовки и повышения квалификации сотрудников областных государственных учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных учреждений здравоохранения на курсах повышения квалификации (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|||||||||||||
6.2. |
Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
|||||||||||||
6.3. |
Организация переподготовки и повышения квалификации сотрудников областных государственных учреждений здравоохранения и областных государственных образовательных учреждений здравоохранения на курсах повышения квалификации |
областные государственные учреждения здравоохранения, Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой", СОГБПОУ "Вяземский медицинский колледж имени О.Е. Мухина", ОГБОУ СПО "Рославльский медицинский техникум" |
областной бюджет |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|||||||||||||
6.4. |
Единовременные выплаты медицинским работникам |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
областной бюджет |
29317,3 |
7897,5 |
10582,4 |
10837,4 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
|
|
|
федеральный бюджет |
157432,7 |
52852,5 |
51667,6 |
52912,6 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
6.5. |
Денежная компенсация за наем жилых помещений работникам учреждений здравоохранения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
областной бюджет |
4500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
x |
x |
x |
|||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 6 |
x |
x |
191250,0 |
62250,0 |
63750,0 |
65250,0 |
x |
x |
x |
||||||||||||||
Организация предоставления среднего медицинского и фармацевтического образования базового и повышенного уровня, а также предоставления дополнительного профессионального образования посредством проведения профессиональной переподготовки, специализации, повышения квалификации | |||||||||||||||||||||||
6.6. |
Выполнение задания (контрольных цифр) приема студентов, зачисленных для обучения в областные государственные образовательные учреждения здравоохранения по программам среднего профессионального образования (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 | |||||||||||||
6.7. |
Выполнение плана профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
99,9 |
99,9 |
99,9 | |||||||||||||
6.8. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой", СОГБПОУ "Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина", ОГБОУ СПО "Рославльский медицинский техникум" |
областной бюджет |
237692,9 |
81753,6 |
75176,2 |
80763,1 |
x |
x |
x | |||||||||||||
6.9. |
Обеспечение дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в областных государственных бюджетных образовательных учреждениях |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой", СОГБПОУ "Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина", ОГБОУ СПО "Рославльский медицинский техникум" |
областной бюджет |
18032,7 |
6010,9 |
6010,9 |
6010,9 |
x |
x |
x | |||||||||||||
6.10. |
Стипендиальное обеспечение и дополнительные выплаты обучающимся в областных государственных бюджетных образовательных учреждениях |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой", СОГБПОУ "Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина", ОГБОУ СПО "Рославльский медицинский техникум" |
областной бюджет |
5573,4 |
5573,4 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
6.11. |
Создание на базе ОГБПОУ "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиовой" специализированного центра компетенций WorldSkills Russia по компетенции блока "Сфера услуг" - "Медицинский и социальный уход" |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой" |
областной бюджет |
250,0 |
250,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 6 |
x |
x |
261549,0 |
93587,9 |
81187,1 |
86774,0 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" | |||||||||||||||||||||||
6.12. |
Обеспеченность врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
43,4 |
44,5 |
45,7 | |||||||||||||
6.13. |
Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (чел. на 10 тыс. населения) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
22,6 |
23 |
23,3 | |||||||||||||
6.14. |
Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
7,1 |
7,2 |
7,4 | |||||||||||||
6.15. |
Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь (чел. на 10 тыс. населения) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
17,1 |
17,5 |
18 | |||||||||||||
6.16. |
Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях (чел. на 10 тыс. населения) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
85,9 |
88,7 |
91,9 | |||||||||||||
6.17. |
Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
27,6 |
48,5 |
68,7 | |||||||||||||
6.18. |
Организация и проведение конкурсов на звание "Лучший врач", "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" |
ОГАУЗ "Смоленский областной врачебно-физкультурный диспансер", ОГБПОУ "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой" |
областной бюджет |
1200,0 |
600,0 |
600,0 |
0,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
6.19. |
Ежемесячная денежная выплата врачам-анестезиологам-реаниматологам и медицинским сестрам-анестезистам |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
124326,0 |
41442,0 |
41442,0 |
41442,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
6.20. |
Ежемесячная денежная выплата работникам скорой специализированной медицинской помощи |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
7209,9 |
2403,3 |
2403,3 |
2403,3 |
x |
x |
x | |||||||||||||
6.21. |
Выплата единовременного денежного пособия отдельным категориям работников областных государственных учреждений здравоохранения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
областной бюджет |
58900,0 |
12500,0 |
21900,0 |
24500,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
6.22. |
Создание на базе ОГБПОУ "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой" аккредитационного центра |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой", ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр" |
областной бюджет |
8000,0 |
4000,0 |
4000,0 |
0,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
6.23. |
Ежемесячная денежная выплата студентам, заключившим договоры о целевом обучении |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" |
областной бюджет |
90,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
6.24. |
Создание на базе ОГБПОУ "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой", СОГБПОУ "Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина", ОГБПОУ "Рославльский медицинский техникум" симуляционно-тренинговых центров |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБПОУ "Смоленский базовый медицинский колледж имени К.С. Константиновой", СОГБПОУ "Вяземский медицинский колледж имени Е.О. Мухина", ОГБОУ СПО "Рославльский медицинский техникум" |
областной бюджет |
600,0 |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
Итого по региональному проекту подпрограммы 6 |
x |
x |
200325,9 |
61275,3 |
70675,3 |
68375,3 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме 6, из них: |
x |
x |
653124,9 |
217113,2 |
215612,4 |
220399,3 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
областной бюджет |
x |
x |
495692,2 |
164260,7 |
163944,8 |
167486,7 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
федеральный бюджет |
x |
x |
157432,7 |
52852,5 |
51667,6 |
52912,6 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
7. Подпрограмма "Экспертиза и контрольно-надзорные функции в сфере охраны здоровья" | |||||||||||||||||||||||
Обеспечение оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи; обеспечение населения Смоленской области эффективными и безопасными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями; проведение судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях в соответствии с единым порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз | |||||||||||||||||||||||
Контроль качества и безопасности медицинской деятельности | |||||||||||||||||||||||
7.1. |
Доля выявленных нарушений при проведении проверок ведомственного контроля качества оказания медицинской помощи (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
37,5 |
37,4 |
37,3 | |||||||||||||
7.2. |
Проведение проверок соблюдения медицинскими организациями прав граждан в сфере охраны здоровья |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x | |||||||||||||
7.3. |
Проведение проверок соблюдения медицинскими организациями порядков оказания медицинской помощи |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x | |||||||||||||
7.4. |
Проведение проверок соблюдения медицинскими организациями требований по безопасному применению и эксплуатации медицинских изделий и их утилизации (уничтожению) |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
- |
- |
- |
- |
- |
x |
x |
x | |||||||||||||
7.5. |
Независимая оценка качества оказания услуг медицинскими организациями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
областной бюджет |
300,0 |
300,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
7.6. |
Осуществление лицензирования медицинской, фармацевтической деятельности и деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
федеральный бюджет |
3510,5 |
1165,5 |
1175,0 |
1170,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
7.7. |
Создание условий для материально-технического обеспечения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
областной бюджет |
813,4 |
813,4 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 7 |
x |
x |
4623,9 |
2278,9 |
1175,0 |
1170,0 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
Развитие судебно-медицинской экспертной деятельности и патологоанатомической службы | |||||||||||||||||||||||
7.8. |
Доля экспертиз, проведенных в соответствии с порядками организации и производства судебно-медицинских экспертиз (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
не менее 100 |
не менее 100 |
не менее 100 | |||||||||||||
7.9. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ "Смоленское областное бюро судебно-медицинской экспертизы", ОГБУЗ "Смоленский областной институт патологии" |
областной бюджет |
336510,3 |
133889,3 |
98842,0 |
103779,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 7 |
x |
x |
336510,3 |
133889,3 |
98842,0 |
103779,0 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
Информационно-технологическая поддержка реализации Государственной программы | |||||||||||||||||||||||
7.10. |
Количество медицинских работников на один современный персональный компьютер (человек) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
2,5 |
2 |
1,8 | |||||||||||||
7.11. |
Развитие информационно-телекоммуникационных технологий в медицинских учреждениях |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр" |
областной бюджет |
1000,0 |
1000,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
7.12. |
Оснащение компьютерным оборудованием и программным обеспечением |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
областной бюджет |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
7.13. |
Обеспечение оказания услуг (работ) государственными учреждениями |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр" |
областной бюджет |
62021,7 |
24373,7 |
18365,0 |
19283,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
Итого по основному мероприятию 3 подпрограммы 7 |
x |
x |
63421,7 |
25773,7 |
18365,0 |
19283,0 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИЗ)" | |||||||||||||||||||||||
7.14. |
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
87 |
100 |
100 | |||||||||||||
7.15. |
Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
40 |
48 |
56 | |||||||||||||
7.16. |
Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи за период (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
11 |
32 |
64 | |||||||||||||
7.17. |
Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
60 |
73 |
87 | |||||||||||||
7.18. |
Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
74 |
100 |
100 | |||||||||||||
7.19. |
Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ и ОГАУЗ |
федеральный бюджет |
106945,1 |
89532,8 |
10260,9 |
7151,4 |
x |
x |
x | |||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
3307,6 |
2769,1 |
317,3 |
221,2 |
x |
x |
x | |||||||||||||
7.20. |
Мероприятия по защите информации учреждений системы здравоохранения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
областной бюджет |
51000,0 |
17000,0 |
17000,0 |
17000,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
7.21. |
Мероприятия по сопровождению централизованных информационных систем |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский информационно-аналитический центр" |
областной бюджет |
5395,4 |
0,0 |
5395,4 |
0,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
Итого по региональному проекту подпрограммы 7 |
x |
x |
166648,1 |
109301,9 |
32973,6 |
24372,6 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме 7, из них: |
x |
x |
571204,0 |
271243,8 |
151355,6 |
148604,6 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
областной бюджет |
x |
x |
460748,4 |
180545,5 |
139919,7 |
140283,2 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
федеральный бюджет |
x |
x |
110455,6 |
90698,3 |
11435,9 |
8321,4 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
8. Подпрограмма "Управление развитием отрасли" (обеспечивающая подпрограмма) | |||||||||||||||||||||||
Обеспечение организационных условий для реализации Государственной программы | |||||||||||||||||||||||
8.1. |
Достижение целевых индикаторов (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
86 |
87 |
88 | |||||||||||||
8.2. |
Финансовое обеспечение администратора Государственной программы |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
областной бюджет |
166289,6 |
55226,9 |
54442,5 |
56620,2 |
x |
x |
x | |||||||||||||
Итого по основному мероприятию подпрограммы 8 |
x |
x |
166289,6 |
55226,9 |
54442,5 |
56620,2 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме 8, из них: |
x |
x |
166289,6 |
55226,9 |
54442,5 |
56620,2 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
областной бюджет |
x |
x |
166289,6 |
55226,9 |
54442,5 |
56620,2 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
федеральный бюджет |
x |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
9. Подпрограмма "Обязательное медицинское страхование в Смоленской области" | |||||||||||||||||||||||
Обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки | |||||||||||||||||||||||
Расходы на обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||||||
9.1. |
Обеспечение функций территориального фонда обязательного медицинского страхования (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 | |||||||||||||
9.2. |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования |
ТФОМС |
средства ТФОМС |
189100,6 |
62285,00 |
63023,70 |
63791,90 |
x |
x |
x | |||||||||||||
Итого по основному мероприятию 1 подпрограммы 9 |
x |
x |
189100,60 |
62285,00 |
63023,70 |
63791,90 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||||||||||
9.3. |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
33,4 |
33,5 |
33,6 | |||||||||||||
9.4. |
Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
50 |
49,9 |
49,8 | |||||||||||||
9.5. |
Доля расходов на оказание медицинской помощи негосударственными организациями от всех расходов на территориальную программу обязательного медицинского страхования (процентов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
6,8 |
6,9 |
7 | |||||||||||||
9.6. |
Обязательное медицинское страхование неработающего населения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
областной бюджет |
12637855,2 |
4047903,2 |
4210357,6 |
4379594,4 |
x |
x |
x | |||||||||||||
9.7. |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории субъектов Российской Федерации |
ОГБУЗ и ОГАУЗ |
средства ТФОМС |
32376009,8 |
10263452,1 |
10751182,3 |
11361375,4 |
x |
x |
x | |||||||||||||
|
|
негосударственные медицинские организации (по согласованию) |
средства ТФОМС |
2784893,3 |
883355,0 |
924872,7 |
976665,6 |
x |
x |
x | |||||||||||||
9.8. |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет иных поступлений |
ОГБУЗ и ОГАУЗ |
средства ТФОМС |
966845,1 |
307388,8 |
320747,2 |
338709,1 |
x |
x |
x | |||||||||||||
9.9. |
Межтерриториальные расчеты за медицинские услуги |
ТФОМС |
средства ТФОМС |
2907930,3 |
922381,8 |
965733,7 |
1019814,8 |
x |
x |
x | |||||||||||||
Итого по основному мероприятию 2 подпрограммы 9 |
x |
x |
51673533,7 |
16424480,9 |
17172893,5 |
18076159,3 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
Всего по подпрограмме 9, из них: |
x |
x |
51862634,3 |
16486765,9 |
17235917,2 |
18139951,2 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
областной бюджет |
x |
x |
12637855,2 |
4047903,2 |
4210357,6 |
4379594,4 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
средства ТФОМС |
x |
x |
39224779,1 |
12438862,7 |
13025559,6 |
13760356,8 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
10. Подпрограмма "Ведомственная целевая программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Смоленской области" | |||||||||||||||||||||||
Обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | |||||||||||||||||||||||
Модернизация первичного звена здравоохранения | |||||||||||||||||||||||
10.1. |
Строительство (реконструкция) объектов капитального строительства медицинских организаций (объектов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
6 |
6 |
2 | |||||||||||||
10.2. |
Количество автомобильного транспорта, приобретенного для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов (единиц) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
4 |
5 |
6 | |||||||||||||
10.3. |
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций (объектов) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
41 |
76 |
- | |||||||||||||
10.4. |
Количество единиц оборудования, приобретенного в целях оснащения и переоснащения медицинских организаций оборудованием по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденными Министерством здравоохранения Российской Федерации (единиц) |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
132 |
131 |
81 | |||||||||||||
10.5. |
Оснащение транспортом медицинских организаций |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГБУЗ |
федеральный бюджет |
23227,6 |
6513,2 |
7574,5 |
9139,9 |
x |
x |
x | |||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
1025,2 |
287,5 |
334,3 |
403,4 |
x |
x |
x | |||||||||||||
10.6. |
Оснащение и переоснащение оборудованием медицинских организаций |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
федеральный бюджет |
1012080,5 |
466668,3 |
361099,4 |
184312,8 |
x |
x |
x | |||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
44672,3 |
20598,3 |
15938,6 |
8135,4 |
x |
x |
x | |||||||||||||
10.7. |
Капитальный ремонт зданий медицинских организаций |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
федеральный бюджет |
555492,7 |
131040,0 |
136400,2 |
288052,5 |
x |
x |
x | |||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
24519,0 |
5784,0 |
6020,6 |
12714,4 |
x |
x |
x | |||||||||||||
10.8. |
Реконструкция зданий медицинских организаций |
Департамент Смоленской области по здравоохранению |
федеральный бюджет |
4569,6 |
647,7 |
0,0 |
3921,9 |
x |
x |
x | |||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
201,7 |
28,6 |
0,0 |
173,1 |
x |
x |
x | |||||||||||||
10.9. |
Строительство зданий медицинских организаций |
Департамент Смоленской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Департамент Смоленской области по здравоохранению |
федеральный бюджет |
375542,0 |
52101,6 |
151896,7 |
171543,7 |
x |
x |
x | |||||||||||||
|
|
|
областной бюджет |
339036,2 |
10699,6 |
83677,9 |
244658,7 |
x |
x |
x | |||||||||||||
Итого по основному мероприятию подпрограммы 10 |
x |
x |
2380366,8 |
694368,8 |
762942,2 |
923055,8 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
Всего подпрограмме, из них: |
x |
x |
2380366,8 |
694368,8 |
762942,2 |
923055,8 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
областной бюджет |
x |
x |
409454,4 |
37398,0 |
105971,4 |
266085,0 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
федеральный бюджет |
x |
x |
1970912,4 |
656970,8 |
656970,8 |
656970,8 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
11. Хранение медицинского имущества для ликвидации медицинских последствий в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени | |||||||||||||||||||||||
11.1. |
Готовность материальных ценностей мобилизационного резерва, а также медицинских и иных средств, подлежащих к использованию в целях гражданской обороны Смоленской области (процентов) |
x |
|
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 | |||||||||||||
11.2. |
Расходы на содержание казенного учреждения |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГКУЗ "Смоленский областной медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв" |
областной бюджет |
57800,6 |
26219,2 |
15481,1 |
16100,3 |
x |
x |
x | |||||||||||||
11.3. |
Восполнение запасов медицинских и иных средств, подлежащих накоплению в целях гражданской обороны Смоленской области |
Департамент Смоленской области по здравоохранению, ОГАУЗ "Смоленский областной медицинский центр" |
областной бюджет |
400,0 |
400,0 |
0,0 |
0,0 |
x |
x |
x | |||||||||||||
Итого по основному мероприятию Государственной программы |
x |
x |
58200,6 |
26619,2 |
15481,1 |
16100,3 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
Всего по Государственной программе, из них: |
x |
x |
65803973,4 |
21760516,7 |
21657311,6 |
22386145,1 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
областной бюджет |
x |
x |
21471413,9 |
7583537,6 |
6766904,8 |
7120971,5 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
федеральный бюджет |
x |
x |
4871480,4 |
1626016,4 |
1802747,2 |
1442716,8 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
средства ТФОМС |
x |
x |
39224779,1 |
12438862,7 |
13025559,6 |
13760356,8 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
средства ФСС |
x |
x |
186000,0 |
62000,0 |
62000,0 |
62000,0 |
x |
x |
x | ||||||||||||||
внебюджетные источники |
x |
x |
50300,0 |
50100,0 |
100,0 |
100,0 |
x |
x |
x |
- О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие здравоохранения в Смоленской области"
- О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие здравоохранения в Смоленской области"
- О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие здравоохранения в Смоленской области"
- О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие здравоохранения в Смоленской области"
- Об утверждении областной государственной программы "Развитие здравоохранения в Смоленской области" (с изменениями на 16 октября 2024 года)
- О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие здравоохранения в Смоленской области"
- О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие здравоохранения в Смоленской области"
- О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие здравоохранения в Смоленской области"
- О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие здравоохранения в Смоленской области"
- О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие здравоохранения в Смоленской области"
- О внесении изменений в областную государственную программу "Развитие здравоохранения в Смоленской области"
- О внесении изменений в постановление Администрации Смоленской области от 29.11.2013 N 983