Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 марта 2021 года N 189-П


О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1142-П



В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 17 декабря 2020 года N 153-ЗАО "О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2020 года N 125-ЗАО "Об окружном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 ноября 2020 года N 147-ЗАО "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", на основании постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года N 960-П "О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа" Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:


1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года N 1142-П "Об утверждении государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2024 годы".


2. Настоящее постановление в части объемов финансового обеспечения государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2024 годы" (далее - Государственная программа) на 2020 год распространяется на правоотношения, возникшие с 17 декабря 2020 года, а в части объемов финансового обеспечения Государственной программы на 2021 год распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года.



Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.А.АРТЮХОВ



Утверждены
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 марта 2021 года N 189-П



ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА N 1142-П


1. В наименовании слова "на 2014 - 2024 годы" исключить.


2. В пункте 1 слова "на 2014 - 2024 годы" исключить.


3. В государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие здравоохранения на 2014 - 2024 годы", утвержденной указанным постановлением:


3.1. в наименовании слова "на 2014 - 2024 годы" исключить;


3.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:


"

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 264752405

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 264752405 (в том числе средства федерального бюджета - 2888042)

Объем внебюджетных средств (справочно: бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа) - 150861010

2014 год - 15293470

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

15293470 (в том числе средства федерального бюджета - 305498)

5313348

2015 год - 15320256

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

15320256 (в том числе средства федерального бюджета - 371157)

9883382

2016 год - 15599715

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

15599715 (в том числе средства федерального бюджета - 303483)

10705745

2017 год - 16880886

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

16880886 (в том числе средства федерального бюджета - 201251)

11351665

2018 год - 20171240

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

20171240 (в том числе средства федерального бюджета - 197590)

13686346

2019 год - 22956491

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

22956491 (в том числе средства федерального бюджета - 271599)

14781456

2020 год - 29797104

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

29797104 (в том числе средства федерального бюджета - 291034)

15437045

2021 год - 31322287

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

31322287 (в том числе средства федерального бюджета - 238677)

16401720

2022 год - 31373345

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

31373345 (в том числе средства федерального бюджета - 244535)

17050907

2023 год - 33018806

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

33018806 (в том числе средства федерального бюджета - 231609)

18124698

2024 год - 33018806

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

33018806 (в том числе средства федерального бюджета - 231609)

18124698

";


3.3. в абзаце первом раздела I слова "на 2014 - 2024 годы" исключить;


3.4. в подпрограмме "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":


3.4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:


"

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 13123773 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 13123773 (в том числе средства федерального бюджета - 40566)

Объем внебюджетных средств (справочно: бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа) - 33080084

2014 год - 921525

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

921525 (в том числе средства федерального бюджета - 22511)

1719179

2015 год - 555459

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

555459 (в том числе средства федерального бюджета - 2130)

2103965

2016 год - 742902 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

742902 (в том числе средства федерального бюджета - 4557)

2659313

2017 год - 770817

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

770817 (в том числе средства федерального бюджета - 2063)

2736087

2018 год - 1252167

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1252167 (в том числе средства федерального бюджета - 2168)

3137499

2019 год - 1793662

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1793662 (в том числе средства федерального бюджета - 1119)

3108265

2020 год - 2081411

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2081411 (в том числе средства федерального бюджета - 1401)

3202579

2021 год - 1295718

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1295718 (в том числе средства федерального бюджета - 1137)

3382826

2022 год - 1217982

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1217982 (в том числе средства федерального бюджета - 1160)

3526245

2023 год - 1246065

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1246065 (в том числе средства федерального бюджета - 1160)

3752063

2024 год - 1246065 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1246065 (в том числе средства федерального бюджета - 1160)

3752063

";


3.4.2. таблицу 25 изложить в следующей редакции:

"Таблица 25


Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

N п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 1

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 1

13123773

921525

555459

742902

770817

1252167

1793662

2081411

1295718

1217982

1246065

1246065

2.

Окружной бюджет

13123773

921525

555459

742902

770817

1252167

1793662

2081411

1295718

1217982

1246065

1246065

3.

В том числе федеральные средства

40566

22511

2130

4557

2063

2168

1119

1401

1137

1160

1160

1160

4.

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

373440 <*>

33304

33636

33743

33851

33959

34067

34176

34176

34176

34176

34176

5.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

13123773

921525

555459

742902

770817

1252167

1793662

2081411

1295718

1217982

1246065

1246065

6.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"

586778

32244

48303

44833

45991

49445

57886

58144

61828

61674

63215

63215

7.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"

153234

1080

103

18

10000

29716

26287

41285

15017

9820

9954

9954

8.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - государственное автономное учреждение здравоохранения автономного округа "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"

101325

1294

-

1502

15412

9739

12296

15337

12247

11064

11217

11217

9.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"

275250

1118

61

16

8271

43765

78966

70825

21911

16691

16813

16813

10.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"

1958655

150101

97059

138297

126525

230678

268173

274031

172039

164920

168416

168416

11.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"

1485224

175410

89154

136873

116018

123173

125391

159409

150593

134431

137386

137386

12.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"

1160593

74215

45372

50336

103542

155107

181829

242868

88291

72205

73414

73414

13.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"

1008721

68821

29297

42736

71899

60783

180214

251854

81831

72978

74154

74154

14.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"

1213361

96705

48021

58645

78905

108817

207118

207523

103588

100277

101881

101881

15.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"

121043

31008

12207

13833

30941

33054

-

-

-

-

-

-

16.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"

2757704

220180

124389

149529

161612

405542

404457

454560

227847

201228

204180

204180

17.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГКУ автономного округа "Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения"

1980

-

-

1980

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Основное мероприятие Развитие системы медицинской профилактики и формирование здорового образа жизни

1576079

73414

79778

115576

47692

51793

285782

209354

171789

176101

182400

182400

19.

Мероприятие 1.1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей

1446673

54755

48303

49390

45991

50051

284057

207568

170175

174595

180894

180894

20.

Окружной бюджет

1446673

54755

48303

49390

45991

50051

284057

207568

170175

174595

180894

180894

21.

В том числе федеральные средства

27068

22511

-

4557

-

-

-

-

-

-

-

-

22.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

1446673

54755

48303

49390

45991

50051

284057

207568

170175

174595

180894

180894

23.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"

418030

32244

48303

44833

45991

49445

34737

30539

33465

32417

33028

33028

24.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"

18

-

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

25.

В том числе федеральные средства

18

-

-

18

-

-

-

-

-

-

-

-

26.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"

48

-

-

48

-

-

-

-

-

-

-

-

27.

В том числе федеральные средства

48

-

-

48

-

-

-

-

-

-

-

-

28.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"

16

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

29.

В том числе федеральные средства

16

-

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"

591

-

-

591

-

-

-

-

-

-

-

-

31.

В том числе федеральные средства

591

-

-

591

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"

155

-

-

155

-

-

-

-

-

-

-

-

33.

В том числе федеральные средства

155

-

-

155

-

-

-

-

-

-

-

-

34.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"

451

-

-

451

-

-

-

-

-

-

-

-

35.

В том числе федеральные средства

451

-

-

451

-

-

-

-

-

-

-

-

36.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"

3278

-

-

3278

-

-

-

-

-

-

-

-

37.

В том числе федеральные средства

3278

-

-

3278

-

-

-

-

-

-

-

-

38.

Субсидии некоммерческим организациям (профилактика социально значимых заболеваний, курения и алкоголизма, включая просвещение и информирование граждан, пропаганда здорового образа жизни в соответствии с Порядком предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление деятельности в сфере здравоохранения в автономном округе (постановление Правительства автономного округа от 03 августа 2017 года N 774-П)

1317

-

-

-

-

606

711

-

-

-

-

-

39.

Мероприятия по ликвидации вспышки сибирской язвы

825477

-

-

-

-

-

104212

146645

136710

142178

147866

147866

40.

Субсидии некоммерческим организациям (обеспечение семей с новорожденными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей (постановление Правительства автономного округа от 03 августа 2017 года N 774-П)

144397

-

-

-

-

-

144397

-

-

-

-

-

41.

Иной межбюджетный трансферт на формирование и управление муниципальным имуществом.

Мероприятия по предупреждению и распространению на территории автономного округа новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

30384

-

-

-

-

-

-

30384

-

-

-

-

42.

Мероприятие 1.1.2. Профилактика инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C, включая иммунопрофилактику, в том числе у детей

129406

18659

31475

66186

1701

1742

1725

1786

1614

1506

1506

1506

43.

Окружной бюджет

129406

18659

31475

66186

1701

1742

1725

1786

1614

1506

1506

1506

44.

В том числе федеральные средства

2288

-

-

-

649

244

241

250

226

226

226

226

45.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа

129406

18659

31475

66186

1701

1742

1725

1786

1614

1506

1506

1506

46.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГКУ автономного округа "Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения"

1980

-

-

1980

-

-

-

-

-

-

-

-

47.

Субсидии некоммерческим организациям (организация и проведение консультативных, методических, профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению ВИЧ-инфекций в соответствии с Порядком предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на осуществление деятельности в сфере здравоохранения в автономном округе (постановление Правительства автономного округа от 03 августа 2017 года N 774-П))

13086

-

-

-

1701

1742

1725

1786

1614

1506

1506

1506

48.

В том числе федеральные средства

1639

-

-

-

-

244

241

250

226

226

226

226

49.

Основное мероприятие. Развитие первичной медико-санитарной помощи

10135088

848111

475681

627326

723125

1200374

1466821

1678062

839309

749559

763360

763360

50.

Мероприятие 1.2.1. Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и проведение диспансеризации населения, в том числе детей

10121349

848111

475681

627326

723125

1186635

1466821

1678062

839309

749559

763360

763360

51.

Окружной бюджет

10121349

848111

475681

627326

723125

1186635

1466821

1678062

839309

749559

763360

763360

52.

В том числе федеральные средства

5478

-

2130

-

1414

-

311

310

311

334

334

334

53.

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

373440 <*>

33304

33636

33743

33851

33959

34067

34176

34176

34176

34176

34176

54.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

10121349

848111

475681

627326

723125

1186635

1466821

1678062

839309

749559

763360

763360

55.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"

153216

1080

103

-

10000

29716

26287

41285

15017

9820

9954

9954

56.

В том числе федеральные средства

103

-

103

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"

101277

1294

-

1454

15412

9739

12296

15337

12247

11064

11217

11217

58.

В том числе федеральные средства

200

-

-

-

200

-

-

-

-

-

-

-

59.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"

275234

1118

61

-

8271

43765

78966

70825

21911

16691

16813

16813

60.

В том числе федеральные средства

61

-

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"

1951610

150101

97059

137706

126525

229144

264333

272951

172039

164920

168416

168416

62.

В том числе федеральные средства

1505

-

809

-

165

-

-

85

85

92

92

92

63.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"

1455406

175410

89154

136873

116018

120517

125181

157005

144456

128294

131249

131249

64.

В том числе федеральные средства

53

-

13

-

40

-

-

-

-

-

-

-

65.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"

1160338

74215

45372

50181

103542

155007

181829

242868

88291

72205

73414

73414

66.

В том числе федеральные средства

108

-

34

-

74

-

-

-

-

-

-

-

67.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"

924316

68821

29297

42736

71899

60783

180214

219377

68849

59996

61172

61172

68.

В том числе федеральные средства

57

-

-

-

57

-

-

-

-

-

-

-

69.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"

1156945

96705

48021

58645

78905

107917

193258

204603

93904

90593

92197

92197

70.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"

120592

31008

12207

13382

30941

33054

-

-

-

-

-

-

71.

В том числе федеральные средства

21

-

-

-

21

-

-

-

-

-

-

-

72.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"

2724120

220180

124389

146251

161612

396993

404457

453 811

222595

195976

198928

198928

73.

В том числе федеральные средства

3370

-

1110

-

857

-

226

225

226

242

242

242

74.

Мероприятие 1.2.2. Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений медицинских организаций

13739

-

-

-

-

13739

-

-

-

-

-

-

75.

Окружной бюджет

13739

-

-

-

-

13739

-

-

-

-

-

-

76.

Федеральные средства

1924

-

-

-

-

1924

-

-

-

-

-

-

77.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа

13739

-

-

-

-

13739

-

-

-

-

-

-

78.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"

900

-

-

-

-

900

-

-

-

-

-

-

79.

В том числе федеральные средства

126

-

-

-

-

126

-

-

-

-

-

-

80.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"

2656

-

-

-

-

2656

-

-

-

-

-

-

81.

В том числе федеральные средства

372

-

-

-

-

372

-

-

-

-

-

-

82.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"

1534

-

-

-

-

1534

-

-

-

-

-

-

83.

В том числе федеральные средства

215

-

-

-

-

215

-

-

-

-

-

-

84.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"

8549

-

-

-

-

8549

-

-

-

-

-

-

85.

В том числе федеральные средства

1197

-

-

-

-

1197

-

-

-

-

-

-

86.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"

100

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

-

87.

В том числе федеральные средства

14

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

88.

Региональный проект N 1 "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

150204

-

-

-

-

-

17264

32882

33151

33351

33556

-

89.

Мероприятие 1. Р.1. Приобретен мобильный медицинский комплекс

118260

-

-

-

-

-

13860

26100

26100

26100

26100

-

90.

Окружной бюджет

118260

-

-

-

-

-

13860

26100

26100

26100

26100

-

91.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа

118260

-

-

-

-

-

13860

26100

26100

26100

26100

-

92.

Мероприятие 1. Р.2. Обеспечение работы регионального проектного офиса по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

31944

-

-

-

-

-

3404

6782

7051

7251

7456

-

93.

Окружной бюджет

31944

-

-

-

-

-

3404

6782

7051

7251

7456

-

94.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа

31944

-

-

-

-

-

3404

6782

7051

7251

7456

-

95.

Региональный проект N 4 "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

64994

-

-

-

-

-

4050

1994

19650

19650

19650

-

96.

Мероприятие 4.P.1. 95. % детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом Минздрава России от 07 марта 2018 года N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям"

64994

-

-

-

-

-

4050

1994

19650

19650

19650

-

97.

Окружной бюджет

64994

-

-

-

-

-

4050

1994

19650

19650

19650

-

98.

В том числе федеральные средства

741

-

-

-

-

-

567

174

-

-

-

-

99.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа

64994

-

-

-

-

-

4050

1994

19650

19650

19650

-

100.

Региональный проект N 5 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

62851

-

-

-

-

-

-

11536

17105

17105

17105

-

101.

Мероприятие 5. Р.1. Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, составляет соответственно не менее 2,653 и 7,266 тыс. человек

62851

-

-

-

-

-

-

11536

17105

17105

17105

-

102.

Окружной бюджет

62851

-

-

-

-

-

-

11536

17105

17105

17105

-

103.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа

62851

-

-

-

-

-

-

11536

17105

17105

17105

-

104.

Региональный проект N 8 "Развитие экспорта медицинских услуг"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

105.

Мероприятие 8. Р.1. Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории автономного округа за 2019 - 2024 годы, разработанная на основании методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

106.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

107.

Региональный проект P1 "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

710017

-

-

-

-

-

-

122000

189116

195924

202977

-

108.

Мероприятие P1. Р.1. Обеспечить семьи с новорожденными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей.

Субсидии некоммерческим организациям (постановление Правительства автономного округа от 03 августа 2017 года N 774-П))

710017

-

-

-

-

-

-

122000

189116

195924

202977

-

109.

Окружной бюджет

710017

-

-

-

-

-

-

122000

189116

195924

202977

-

110.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа

710017

-

-

-

-

-

-

122000

189116

195924

202977

-

111.

Региональный проект P4 "Укрепление общественного здоровья"

146405

-

-

-

-

-

19745

25583

25598

26292

27017

22170

112.

Мероприятие P4.P.1. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья

146405

-

-

-

-

-

19745

25583

25598

26292

27017

22170

113.

Окружной бюджет

146405

-

-

-

-

-

19745

25583

25598

26292

27017

22170

114.

В том числе федеральные средства

2467

-

-

-

-

-

-

667

600

600

600

-

115.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа

146405

-

-

-

-

-

19745

25583

25598

26292

27017

22170



* Средства, реализуемые непосредственно главным распорядителем средств окружного бюджета.";


3.5. в подпрограмме "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям":


3.5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:


"

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 186273792 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 186273792

(в том числе средства федерального бюджета - 419153)

Объем внебюджетных средств (справочно: бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа) - 117780926

2014 год - 11984376

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

11984376 (в том числе средства федерального бюджета - 83608)

3594169

2015 год - 12684508

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

12684508 (в том числе средства федерального бюджета - 89659)

7779417

2016 год - 12444343

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

12444343 (в том числе средства федерального бюджета - 12277)

8046432

2017 год - 14031035

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

14031035 (в том числе средства федерального бюджета - 13873)

8615578

2018 год - 16385771

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

16385771 (в том числе средства федерального бюджета - 9011)

10548847

2019 год - 17798843 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

17798843 (в том числе средства федерального бюджета - 64549)

11673191

2020 год - 18471270 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

18471270 (в том числе средства федерального бюджета - 63874)

12234466

2021 год - 21438240 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

21438240 (в том числе средства федерального бюджета - 22872)

13018894

2022 год - 20091126 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

20091126 (в том числе средства федерального бюджета - 62639)

13524662

2023 год - 20472140 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

20472140 (в том числе средства федерального бюджета - 62639)

14372635

2024 год - 20472140 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

20472140 (в том числе средства федерального бюджета - 62639)

14372635

";


3.5.2. таблицу 27 изложить в следующей редакции:

"Таблица 27


Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

N п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 2

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 2

186273792

11984376

12684508

12444343

14031035

16385771

17798843

18471270

21438240

20091126

20472140

20472140

2.

Окружной бюджет

186273792

11984376

12684508

12444343

14031035

16385771

17798843

18471270

21438240

20091126

20472140

20472140

3.

В том числе федеральные средства

419153

83608

89659

12277

13873

9011

64549

63874

22872

28462

15484

15484

4.

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

684430 <*>

61041

61651

61847

62043

62213

62440

62639

62639

62639

62639

62639

5.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

186273692

11984376

12684508

12444343

14031035

16385771

17798743

18471270

21438240

20091126

20472140

20472140

6.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"

6434921

326068

358593

347966

496237

637246

657123

717628

728286

712434

726670

726670

7.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"

389046

120999

136692

131355

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"

3444859

212577

233411

237631

278161

335264

365336

208 911

391753

389845

395985

395985

9.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"

2635873

132585

148619

154887

186878

236959

238451

297451

313474

306901

309834

309834

10.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"

3453248

207136

222983

235269

247826

308360

340979

356429

385413

380317

384268

384268

11.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"

3442684

154073

180006

185630

214794

270898

307163

388724

443182

430294

433960

433960

12.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"

99590

99590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

13.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Психиатрическая больница"

1657502

-

110446

117656

120664

165544

177690

184555

198095

192376

195238

195238

14.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"

209626

2084

1281

3043

300

19024

30173

34732

34982

27633

28187

28187

15.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"

190278

3670

1979

3308

1479

20678

45908

29387

20707

20912

21125

21125

16.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"

322771

8897

2478

8266

1639

39639

40305

41109

49576

43228

43817

43817

17.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"

499423

2711

83

2174

5461

76325

109149

94517

53710

51533

51880

51880

18.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"

14972732

870004

803771

873082

1254129

1315482

1690922

1903542

1532496

1541704

1593800

1593800

19.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"

5145

5145

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"

3300537

182406

196744

204045

235789

308569

371667

358310

361151

359236

361310

361310

21.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГАУ ЯНАО "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"

2701848

131793

139326

143606

173561

190803

195995

438864

313436

316962

328751

328751

22.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"

5309285

387836

338412

333897

440086

641617

621627

679306

492854

453732

459959

459959

23.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"

2397090

167667

83863

109343

170861

313501

373674

453690

209494

170009

172494

172494

24.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"

4599044

366083

203383

308598

315054

582379

601690

553390

501647

395964

385428

385428

25.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"

1772484

138211

59236

72135

143823

293320

279136

227608

155814

133363

134919

134919

26.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"

2800487

160989

108392

118876

166971

418801

532006

517276

211107

187261

189404

189404

27.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"

5294486

348880

244765

339542

455434

826026

842358

756961

383267

360373

368440

368440

28.

Соисполнитель Подпрограммы 2 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

29.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

30.

Основное мероприятие Совершенствование системы оказания специализированной и иных видов медицинской помощи

178080202

11984376

12684508

12444343

14031035

16385771

16458703

16819080

20188062

18794046

19145139

19145139

31.

Мероприятие 2.1.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

6886808

485030

520163

479321

496237

637246

657123

717628

728286

712434

726670

726670

32.

Окружной бюджет

6886808

485030

520163

479321

496237

637246

657123

717628

728286

712434

726670

726670

33.

В том числе федеральные средства

47799

30095

17352

352

-

-

-

-

-

-

-

-

34.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

6886808

485030

520163

479321

496237

637246

657123

717628

728286

712434

726670

726670

35.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"

6434921

326068

358593

347966

496237

637246

657123

717628

728286

712434

726670

726670

36.

В том числе федеральные средства

709

-

357

352

-

-

-

-

-

-

-

-

37.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"

389046

120999

136692

131355

-

-

-

-

-

-

-

-

38.

Мероприятие 2.1.2. Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным ВИЧ, гепатитами B, C

3613705

290663

324172

237631

278161

335264

365336

208911

391752

389845

395985

395985

39.

Окружной бюджет

3613705

290663

324172

237631

278161

335264

365336

208911

391752

389845

395985

395985

40.

В том числе федеральные средства

142020

53513

67319

1706

2881

1000

4954

977

2386

2298

2493

2493

41.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

3613705

290663

324172

237631

278161

335264

365336

208911

391752

389845

395985

395985

42.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"

3444859

212577

233411

237631

278161

335264

365336

208911

391753

389845

395985

395985

43.

В том числе федеральные средства

21319

-

131

1706

2881

1000

4954

977

2386

2298

2493

2493

44.

Мероприятие 2.1.3. Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

11265787

593384

662054

693442

770162

981761

1064283

1222709

1335499

1305223

1318635

1318635

45.

Окружной бюджет

11265787

593384

662054

693442

770162

981761

1064283

1222709

1335499

1305223

1318635

1318635

46.

В том числе федеральные средства

2105

-

307

1098

700

-

-

-

-

-

-

-

47.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

11265787

593384

662054

693442

770162

981761

1064283

1222709

1335499

1305223

1318635

1318635

48.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"

2612763

132585

148619

154887

186878

236959

238451

293001

308809

302236

305169

305169

49.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"

3453248

207136

222983

235269

247826

308360

340979

356429

385413

380317

384268

384 68

50.

В том числе федеральные средства

1268

-

38

530

700

-

-

-

-

-

-

-

51.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"

3442684

154073

180006

185630

214794

270898

307163

388724

443182

430294

433960

433960

52.

В том числе федеральные средства

837

-

269

568

-

-

-

-

-

-

-

-

53.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"

99590

99590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Психиатрическая больница"

1657502

-

110446

117656

120664

165544

177690

184555

198095

192376

195238

195238

55.

Мероприятие 2.1.4. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

56.

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

57.

Мероприятие 2.1.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями

934776

370000

564776

-

-

-

-

-

-

-

-

-

58.

Окружной бюджет

934776

370000

564776

-

-

-

-

-

-

-

-

-

59.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

934776

370000

564776

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60.

Мероприятие 2.1.6. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

1222098

17362

5821

16791

8879

155666

225535

199745

158975

143306

145009

145009

61.

Окружной бюджет

1222098

17362

5821

16791

8879

155666

225535

199745

158975

143306

145009

145009

62.

В том числе федеральные средства

13159

-

759

4639

7761

-

-

-

-

-

-

-

63.

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

96239

8585

8671

8699

8726

8726

8782

8810

8810

8810

8810

8810

64.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

1222098

17362

5821

16791

8879

155666

225535

199745

158975

143306

145009

145009

65.

Подведомственное государственное учреждение ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"

209626

2084

1281

3043

300

19024

30173

34732

34982

27633

28187

28187

66.

В том числе федеральные средства

1074

-

181

593

300

-

-

-

-

-

-

-

67.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"

190278

3670

1979

3308

1479

20678

45908

29387

20707

20912

21125

21125

68.

В том числе федеральные средства

1244

-

206

538

500

-

-

-

-

-

-

-

69.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"

322771

8897

2478

8266

1639

39639

40305

41109

49576

43228

43817

43817

70.

В том числе федеральные средства

3123

-

289

1334

1500

-

-

-

-

-

-

-

71.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"

499423

2711

83

2174

5461

76325

109149

94517

53710

51533

51880

51880

72.

В том числе федеральные средства

7718

-

83

2174

5461

-

-

-

-

-

-

-

73.

Мероприятие 2.1.7. Совершенствование системы оказания специализированной медицинской помощи больным прочими заболеваниями, в том числе оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения

153969648

10227937

10607522

11004377

12464548

14206168

14133419

14458376

17557570

16226619

16541556

16541556

74.

Окружной бюджет

153969648

10227937

10607522

11004377

12464548

14206168

14133419

14458376

17557570

16226619

16541556

16541556

75.

В том числе федеральные средства

51937

-

3922

4482

2531

-

16942

4815

4650

4865

4865

4865

76.

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

588191 <*>

52456

52980

53148

53317

53487

53658

53829

53829

53829

53829

53829

77.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

153969648

10227937

10607522

11004377

12464548

14206168

14133319

14458376

17557570

16226619

16541556

16541556

78.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"

8128555

870004

803771

873082

1254129

1303616

717403

687308

424183

394007

400526

400526

79.

В том числе федеральные средства

28165

-

257

235

717

-

12386

2868

2813

2963

2963

2963

80.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"

5145

5145

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

81.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"

3300537

182406

196744

204045

235789

308569

371667

358310

361151

359236

361310

361310

82.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГАУ ЯНАО "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"

2701848

131793

139326

143606

173561

190803

195995

438864

313436

316962

328751

328751

83.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"

5193228

387836

338412

333897

440086

633247

604237

670526

471040

433831

440058

440058

84.

В том числе федеральные средства

1774

-

502

429

378

-

-

-

-

155

155

155

85.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"

2351394

167667

83863

109343

170861

309083

363574

447160

203332

163847

166332

166332

86.

В том числе федеральные средства

654

-

156

357

129

-

12

-

-

-

-

-

87.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"

4332526

366083

203383

308598

315054

580663

527363

451388

485597

360609

366894

366894

88.

В том числе федеральные средства

14952

-

541

2505

876

-

3887

1612

1355

1392

1392

1392

89.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"

1665967

138211

59236

72135

143823

277224

275236

222171

135543

113092

114648

114648

90.

В том числе федеральные средства

571

-

211

45

208

-

-

-

107

-

-

-

91.

Подведомственное государственное учреждение ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"

2688218

160989

108392

118876

166971

415994

524928

505296

188506

164660

166803

166803

92.

В том числе федеральные средства

145

-

6

-

63

-

76

-

-

-

-

-

93.

Подведомственное государственное учреждение ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"

4921669

348880

244765

339542

455434

814075

777538

634831

332965

319945

326847

326847

94.

В том числе федеральные средства

5 676

-

2249

911

160

-

581

335

375

355

355

355

95.

Соисполнитель Подпрограммы 2 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

96.

Подведомственное государственное учреждение ГКУ "Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа"

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

97.

Мероприятие 2.1.8. Пропаганда безвозмездного донорства

130156

-

-

12781

13048

12442

13007

11711

15980

16619

17284

17284

98.

Окружной бюджет

130156

-

-

12781

13048

12442

13007

11711

15980

16619

17284

17284

99.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

130156

-

-

12781

13048

12442

13007

11711

15980

16619

17284

17284

100.

Мероприятие 2.1.9. Оказание паллиативной помощи взрослым и детям

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101.

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

102.

Мероприятие 2.1.10. Развитие материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детскому населению

57224

-

-

-

-

57224

-

-

-

-

-

-

103.

Окружной бюджет

57224

-

-

-

-

57224

-

-

-

-

-

-

104.

Федеральные средства

8011

-

-

-

-

8011

-

-

-

-

-

-

105.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа

57224

-

-

-

-

57224

-

-

-

-

-

-

106.

Подведомственное государственное учреждение ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"

11866

-

-

-

-

11866

-

-

-

-

-

-

107.

В том числе федеральные средства

1661

-

-

-

-

1661

-

-

-

-

-

-

108.

Подведомственное государственное учреждение ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"

4418

-

-

-

-

4418

-

-

-

-

-

-

109.

В том числе федеральные средства

619

-

-

-

-

619

-

-

-

-

-

-

110.

Подведомственное государственное учреждение ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"

1716

-

-

-

-

1716

-

-

-

-

-

-

111.

В том числе федеральные средства

240

-

-

-

-

240

-

-

-

-

-

-

112.

Подведомственное государственное учреждение ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"

11951

-

-

-

-

11951

-

-

-

-

-

-

113.

В том числе федеральные средства

1673

-

-

-

-

1673

-

-

-

-

-

-

114.

Подведомственное государственное учреждение ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"

2807

-

-

-

-

2807

-

-

-

-

-

-

115.

В том числе федеральные средства

393

-

-

-

-

393

-

-

-

-

-

-

116.

Подведомственное государственное учреждение ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"

16096

-

-

-

-

16096

-

-

-

-

-

-

117.

В том числе федеральные средства

2253

-

-

-

-

2253

-

-

-

-

-

-

118.

Подведомственное государственное учреждение ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"

8370

-

-

-

-

8370

-

-

-

-

-

-

119.

В том числе федеральные средства

1172

-

-

-

-

1172

-

-

-

-

-

-

120.

Региональный проект N 1 "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

6221723

-

-

-

-

-

916250

1087660

1023163

1064090

1106653

1023907

121.

Мероприятие 1.P.1. Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации

6221723

-

-

-

-

-

916250

1087660

1023163

1064090

1106653

1023907

122.

Окружной бюджет

6221723

-

-

-

-

-

916250

1087660

1023163

1064090

1106653

1023907

123.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа (всего)

6221723

-

-

-

-

-

916250

1087660

1023163

1064090

1106653

1023907

124.

Региональный проект N 2 "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

359416

-

-

-

-

-

49245

101902

44439

47907

43723

72200

125.

Мероприятие 2.P.1. Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

359416

-

-

-

-

-

49245

101902

44439

47907

43723

72200

126.

Окружной бюджет

359416

-

-

-

-

-

49245

101902

44439

47907

43723

72200

127.

В том числе федеральные средства

65192

-

-

-

-

-

13490

14901

5683

9151

4967

17000

128.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа (всего), в том числе

359416

-

-

-

-

-

49245

101902

44439

47907

43723

72200

129.

Региональный проект N 3 "Борьба с онкологическими заболеваниями"

907296

-

-

-

-

-

299961

342007

75724

78231

69773

41600

130.

Мероприятие 3.P.1. Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями в автономном округе

204966

-

-

-

-

-

189006

15960

-

-

-

-

131.

Окружной бюджет

204966

-

-

-

-

-

189006

15960

-

-

-

-

132.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа (всего)

204966

-

-

-

-

-

189006

15960

-

-

-

-

133.

Мероприятие 3.P.2. Переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями

587142

-

-

-

-

-

110955

326047

37847

39841

30852

41600

134.

Окружной бюджет

587142

-

-

-

-

-

110955

326047

37847

39841

30852

41600

135.

В том числе федеральные средства

78891

20034

33393

10154

12148

3159

-

136.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа (всего)

587142

-

-

-

-

-

110955

326047

37847

39841

30852

41600

137.

Мероприятие 3.P.3. Реализация пилотного проекта по проведению на территории автономного округа онкологического скрининга отдельных групп взрослого населения в 2019 - 2020 годах

115188

-

-

-

-

-

-

-

37877

38390

38921

-

138.

Окружной бюджет

115188

-

-

-

-

-

-

-

37877

38390

38921

-

139.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа (всего)

115188

-

-

-

-

-

-

-

37877

38390

38921

-

140.

Региональный проект N 4 "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

272793

-

-

-

-

-

74684

90788

29107

29107

29107

20000

141.

Мероприятие 4.P.1. 95% детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций дооснащены медицинскими изделиями и реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с приказом N 92н

266022

-

-

-

-

-

67913

90788

29107

29107

29107

20000

142.

Окружной бюджет

266022

-

-

-

-

-

67913

90788

29107

29107

29107

20000

143.

В том числе федеральные средства

18913

9129

9784

-

-

-

-

144.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа (всего)

266022

-

-

-

-

-

67913

90788

29107

29107

29107

20000

145.

Мероприятие 4.P.2. Развитие материально-технической базы педиатрических отделений медицинских организаций автономного округа

6771

-

-

-

-

-

6771

-

-

-

-

-

146.

Окружной бюджет

6771

-

-

-

-

-

6771

-

-

-

-

-

147.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа (всего)

6771

-

-

-

-

-

6771

-

-

-

-

-

148.

Региональный проект N 5 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

263068

-

-

-

-

-

-

29833

77745

77745

77745

-

149.

Мероприятие 5. Р.1. Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, составляет соответственно не менее 2,653 и 7,266 тыс. человек

263068

-

-

-

-

-

-

29833

77745

77745

77745

-

150.

Окружной бюджет

263068

-

-

-

-

-

-

29833

77745

77745

77745

-

151.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа (всего)

263068

-

-

-

-

-

-

29833

77745

77745

77745

-

152.

Региональный проект N 8 "Развитие экспорта медицинских услуг"

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

153.

Мероприятие 8.P.1. Реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории автономного округа за 2019 - 2024 годы, разработанная на основании методических рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

154.

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

155.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - департамент здравоохранения автономного округа (всего)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



* Средства, реализуемые непосредственно главным распорядителем средств окружного бюджета.";


3.6. в подпрограмме "Охрана здоровья матери и ребенка":


3.6.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 3, паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:


"

Финансовое обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 612275 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 612275 (в том числе средства федерального бюджета - 2824)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 43981 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

43981 (в том числе средства федерального бюджета 2824)

2015 год - 43341 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

43341

2016 год - 42339 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

42339

2017 год - 51082 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

51082

2018 год - 51457

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

51457

2019 год - 56404 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

56404

2020 год - 60776 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

60776

2021 год - 59155 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

59155

2022 год - 63967 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

63967

2023 год - 64851 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

64851

2024 год - 64851 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

64851

";


3.6.2. таблицу 31 изложить в следующей редакции:

"Таблица 31


Перечень мероприятий Подпрограммы 3 и затраты на их реализацию

N п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 3

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. рублей)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 3

612275

43981

43341

42339

51082

51457

56404

60776

69226

63967

64851

64851

2.

Окружной бюджет

612275

43981

43341

42339

51082

51457

56404

60776

69226

63967

64851

64851

3.

В том числе федеральные средства

2824

2824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

612275

43981

43341

42339

51082

51457

56404

60776

69226

63967

64851

64851

5.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"

591313

40592

43341

42339

51082

51457

56404

60776

69226

63967

64851

64851

6.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"

2493

2493

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Основное мероприятие. Развитие специализированной медицинской помощи детям, в том числе детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей

612275

43981

43341

42339

51082

51457

56404

60776

69226

63967

64851

64851

8.

Мероприятие 3.1.1. Совершенствование системы оказания акушерской и неонатологической помощи. Профилактика абортов. Развитие центра кризисной беременности и кабинетов кризисных ситуаций для беременных женщин

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

В том числе федеральные средства

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Мероприятие 3.1.2. Оказание медицинской и социальной помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и детям, помещенным на период реабилитации ввиду тяжести основного заболевания по заявлению родителей в возрасте до 4 лет с поражениями центральной нервной системы, с дефектами умственного и физического развития и их воспитания

608886

40592

43341

42339

51082

51457

56404

60776

69226

63967

64851

64851

12.

Окружной бюджет

608886

40592

43341

42339

51082

51457

56404

60776

69226

63967

64851

64851

13.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

608886

40592

43341

42339

51082

51457

56404

60776

69226

63967

64851

64851

14.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"

608886

40592

43341

42339

51082

51457

56404

60776

69226

63967

64851

64851

15.

Мероприятие 3.1.3. Развитие специализированной медицинской помощи детям

3389

3389

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Окружной бюджет

3389

3389

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

В том числе федеральные средства

2824

2824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

3389

3389

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Салехардская окружная клиническая больница"

2493

2493

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20.

Мероприятие 3.1.4. Улучшение материально-технической базы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

";


3.7. в подпрограмме "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям":


3.7.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 4, паспорта Подпрограммы 4 изложить в следующей редакции:


"

Финансовое обеспечение Подпрограммы 4 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 213184

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 4, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 213184 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

Объем внебюджетных средств (справочно) - 0

2014 год - 12733

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

12733

2015 год - 19945

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

19945

2016 год - 20029

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

20029

2017 год - 18109

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

18109

2018 год - 18 535

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

18 535

2019 год - 11402

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

11402

2020 год - 21028

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

21028

2021 год - 21853

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

21853

2022 год - 22640

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

22640

2023 год - 23455

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

23455

2024 год - 23455

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

23455

";


3.7.2. таблицу 40 изложить в следующей редакции:

"Таблица 40


Перечень мероприятий Подпрограммы 4 и затраты на их реализацию

N п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 4

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 4

213184

12733

19945

20029

18109

18535

11402

21028

21853

22640

23455

23455

2.

Окружной бюджет

213184

12733

19945

20029

18109

18535

11402

21028

21853

22640

23455

23455

3.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа

213184

12733

19945

20029

18109

18535

11402

21028

21853

22640

23455

23455

4.

Основное мероприятие. Развитие медицинской реабилитации и организация санаторно-курортного лечения

213184

12733

19945

20029

18109

18535

11402

21028

21853

22640

23455

23455

5.

Мероприятие 4.1.1. Развитие медицинской реабилитации, в том числе для детей

213184

12733

19945

20029

18109

18535

11402

21028

21853

22640

23455

23455

6.

Окружной бюджет

213184

12733

19945

20029

18109

18535

11402

21028

21853

22640

23455

23455

7.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа

213184

12733

19945

20029

18109

18535

11402

21028

21853

22640

23455

23455

8.

Мероприятие 4.1.2. Организация санаторно-курортного лечения

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

";


3.8. в подпрограмме "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников медицинских организаций Ямало-Ненецкого автономного округа":


3.8.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 5, паспорта Подпрограммы 5 изложить в следующей редакции:


"

Финансовое обеспечение Подпрограммы 5 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 4816868 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 5, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 4816868 (в том числе средства федерального бюджета -79060)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 249336

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

249336 (в том числе средства федерального бюджета - 12000)

2015 год - 269633

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

269633 (в том числе средства федерального бюджета - 17500)

2016 год - 375072 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

375072

2017 год - 392322 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

392322 (в том числе средства федерального бюджета - 19200)

2018 год - 390994 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

390994 (в том числе средства федерального бюджета - 3010)

2019 год - 620094 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

620094 (в том числе средства федерального бюджета - 3010)

2020 год - 674827 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

674827 (в том числе средства федерального бюджета - 6300)

2021 год - 473314 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

473314 (в том числе средства федерального бюджета - 5740)

2022 год - 473314 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

473314 (в том числе средства федерального бюджета - 6150)

2023 год - 473314 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

473314 (в том числе средства федерального бюджета - 6150)

2024 год - 424648 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

424648 (в том числе средства федерального бюджета - 0)

";


3.8.2. таблицу 41-1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 41-1

Наименование медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, в которых имеется дефицит врачей, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях


N п/п

Наименование медицинской организации

Количество врачей (человек, планируемых к трудоустройству в соответствии с потребностью медицинской организации)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

"Губкинская городская больница"

6

6

3

4

3

3

4

2.

ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"

4

5

4

3

2

2

2

3.

ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"

7

4

4

5

4

4

4

4.

ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница" (структурное подразделение, расположенное в городе Надыме)

1

4

3

4

4

4

4

5.

ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"

4

6

7

4

4

4

5

6.

ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"

1

1

1

2

2

0

0

7.

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"

0

0

1

0

1

0

0

8.

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"

9

8

10

5

3

5

5

9.

ГБУЗ ЯНАО "Салехардская окружная клиническая больница"

4

3

4

4

3

3

4

10.

ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница" (структурное подразделение, расположенное в городе Тарко-Сале)

5

4

5

4

9

10

7

11.

ГБУЗ ЯНАО "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"

1

1

0

0

0

0

0

12.

Итого

42

42

42

35

35

35

35

";


3.8.3. таблицу 42 изложить в следующей редакции:

"Таблица 42


Перечень мероприятий Подпрограммы 5 и затраты на их реализацию

N п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 5

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. рублей)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 5

4816868

249336

269633

375072

392322

390994

620094

674827

473314

473314

473314

424648

2.

Окружной бюджет

4816868

249336

269633

375072

392322

390994

620094

674827

473314

473314

473314

424648

3.

В том числе федеральные средства

79060

12000

17500

-

19200

3010

3010

6300

5740

6150

6150

-

4.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа

4816868

249336

269633

375072

392322

390994

620094

674827

473314

473314

473314

424648

5.

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

117149

10448

10552

10585

10619

10653

10687

10721

10721

10721

10721

10721

6.

Основное мероприятие "Меры социальной поддержки работникам медицинских организаций автономного округа"

3892412

249336

269633

375072

392322

390994

486990

499965

322850

322850

322850

259550

7.

Мероприятие 5.1.1. Повышение уровня обеспечения медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, квалифицированными кадрами

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.

Мероприятие 5.1.2. Повышение профессионального уровня знаний и умений медицинских работников

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.

Окружной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Мероприятие 5.1.3. Усиление государственной поддержки медицинских работников и молодых специалистов

3892412

249336

269633

375072

392322

390994

486990

499965

322850

322850

322850

259550

13.

Окружной бюджет

3892412

249336

269633

375072

392322

390994

486990

499965

322850

322850

322850

259550

14.

В том числе федеральные средства

69750

12000

17500

-

19200

3010

-

-

5740

6150

6150

-

15.

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

117149 <*>

10448

10552

10585

10619

10653

10687

10721

10721

10721

10721

10721

16.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа

3892412

249336

269633

375072

392322

390994

486990

499965

322850

322850

322850

259550

17.

Региональный проект N 5 "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

924456

-

-

-

-

-

133104

174862

150464

150464

150464

165098

18.

Мероприятие 5. Р.1. Численность врачей и средних медицинских работников в медицинских организациях, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья, составляет соответственно не менее 2,653 и 7,266 тыс. человек

924456

-

-

-

-

-

133104

174862

150464

150464

150464

165098

19.

Окружной бюджет

924456

-

-

-

-

-

133104

174862

150464

150464

150464

165098

20.

В том числе федеральные средства

9310

-

-

-

-

-

3010

6300

-

-

-

-

21.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - департамент здравоохранения автономного округа (всего), в том числе

924456

-

-

-

-

-

133104

174862

150464

150464

150464

165098

22.

Социальная поддержка работников медицинских организаций автономного округа

924456

-

-

-

-

-

133104

174862

150464

150464

150464

165098

23.

В том числе федеральные средства

9310

-

-

-

-

-

3010

6300

-

-

-

-



* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9. Данные расходы не учтены в общем объеме финансирования Подпрограммы 5, а сгруппированы в Подпрограмме 9 (таблица 58).";


3.9. в подпрограмме "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями":


3.9.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 6, паспорта Подпрограммы 6 изложить в следующей редакции:


"

Финансовое обеспечение Подпрограммы 6 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 20410946 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Общий объем финансирования - 20410946 (в том числе средства федерального бюджета -2220605)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 460321

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2014 год - 460321 (в том числе средства федерального бюджета - 181063)

2015 год - 555092

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2015 год - 555092

(в том числе средства федерального бюджета - 258725)

2016 год - 1579681

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2016 год - 1579681

(в том числе средства федерального бюджета - 283312)

2017 год - 1195109

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2017 год - 1195109

(в том числе средства федерального бюджета - 164544)

2018 год - 1516065

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2018 год - 1516065

(в том числе средства федерального бюджета - 181250)

2019 год - 1640936

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2019 год - 1640936

(в том числе средства федерального бюджета -184189)

2020 год - 3810117

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2020 год - 3810117

(в том числе средства федерального бюджета -199257)

2021 год - 2328597

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2021 год - 2328597

(в том числе средства федерального бюджета -192181)

2022 год - 2393312

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2022 год - 2393312

(в том числе средства федерального бюджета -192028)

2023 год - 2465858

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2023 год - 2465858

(в том числе средства федерального бюджета -192028)

2024 год - 2465858

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

2024 год - 2465858

(в том числе средства федерального бюджета -192028)

";


3.9.2. таблицу 50 изложить в следующей редакции:

"Таблица 50


Перечень мероприятий Подпрограммы 6 и затраты на их реализацию

N п/п

Наименование мероприятий, ответственных исполнителей (соисполнителей), участников Подпрограммы 6

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 6 (всего)

20410945

460321

555092

1579681

1195109

1516065

1640936

3810117

2328596

2393312

2465858

2465858

2.

Окружной бюджет

20410945

460321

555092

1579681

1195109

1516065

1640936

3810117

2328596

2393312

2465858

2465858

3.

В том числе федеральные средства

2220605

181063

258725

283312

164544

181250

184189

199257

192181

192028

192028

192028

4.

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

195591 <*>

17443

17617

17673

17729

17786

17843

17900

17900

17900

17900

17900

5.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

20410945

460321

555092

1579681

1195109

1516065

1640936

3810117

2328596

2393312

2465858

2465858

6.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"

575625

279258

296367

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГКУ автономного округа "Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения"

18813103

-

-

997252

1195109

1516065

1640936

3810117

2328596

2393312

2465858

2465858

8.

Основное мероприятие. Организация обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями и расходными материалами

20222373

460321

555092

1579681

1195109

1516065

1640593

3740563

2298928

2363643

2436189

2436189

9.

Мероприятие 6.1.1. Обеспечение лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

2509244

144127

40975

155451

132489

232200

240962

319646

300180

307550

317832

317832

10.

Окружной бюджет

2509244

144127

40975

155451

132489

232200

240962

319646

300180

307550

317832

317832

11.

В том числе федеральные средства

230006

107883

5381

116742

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

2509244

144127

40975

155451

132489

232200

240962

319646

300180

307550

317832

317832

13.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"

71838

36244

35594

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГКУ автономного округа "Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения"

2324142

-

-

155451

132489

232200

240962

319646

300180

307550

317832

317832

15.

Мероприятие 6.1.2. Обеспечение медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для последующей выдачи отдельным льготным категориям граждан

17713129

316194

514117

1424230

1062620

1283865

1399631

3420917

1998748

2056093

2118357

2118357

16.

Окружной бюджет

17713129

316194

514117

1424230

1062620

1283865

1399631

3420917

1998748

2056093

2118357

2118357

17.

В том числе федеральные средства

1970420

73180

253344

166570

164544

181250

184189

195805

188000

187846

187846

187846

18.

Расходы, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 9

195591 <*>

17443

17617

17673

17729

17786

17843

17900

17900

17900

17900

17900

19.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

17713129

316194

514117

1424230

1062620

1283865

1399631

3420917

1998748

2056093

2118357

2118357

20.

Подведомственное государственное учреждение - государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"

503787

243014

260773

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГКУ автономного округа "Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения"

16300389

-

-

841801

1062620

1283865

1399631

3420917

1998748

2056093

2118357

2118357

22.

Региональный проект P3 "Старшее поколение"

459

-

-

-

-

-

343

18

32

33

33

-

23.

Мероприятие P3.P.1. Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции, проживающих в организациях социального обслуживания

459

-

-

-

-

-

343

18

32

33

33

-

24.

Окружной бюджет

459

-

-

-

-

-

343

18

32

33

33

-

25.

В том числе федеральные средства

295

-

-

-

-

-

178

18

32

33

33

-

26.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа (всего), в том числе

459

-

-

-

-

-

343

18

32

33

33

-

27.

Региональный проект N 2 "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

137980

-

-

-

-

-

-

24536

29636

29636

29636

24536

28.

Мероприятие 2.P.1. Лекарственное обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях

137980

-

-

-

-

-

-

24536

29636

29636

29636

24536

29.

Окружной бюджет

137980

-

-

-

-

-

-

24536

29636

29636

29636

24536

30.

В том числе федеральные средства

15882

-

-

-

-

-

-

3435

4149

4149

4149

-

31.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - департамент здравоохранения автономного округа (всего), в том числе

137980

-

-

-

-

-

-

24536

29636

29636

29636

24536



* Средства, реализуемые непосредственно главным распорядителем средств окружного бюджета.";


3.10. в подпрограмме "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа":


3.10.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 7, паспорта Подпрограммы 7 изложить в следующей редакции:


"

Финансовое обеспечение Подпрограммы 7 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 3442161 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 7, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 3442161 (в том числе средства федерального бюджета -92231)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 71809

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

71809

0

2015 год - 140999

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

140999

0

2016 год - 217004

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

217004

0

2017 год - 178050

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

178050

0

2018 год - 181431

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

181431

0

2019 год - 238108

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

238108

(в том числе средства федерального бюджета - 16469)

0

2020 год - 385025

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

385025

(в том числе средства федерального бюджета - 16470)

0

2021 год - 494702

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

494702

(в том числе средства федерального бюджета - 14823)

0

2022 год - 504331

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

504331

(в том числе средства федерального бюджета - 14823)

0

2023 год - 515351

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

515351

(в том числе средства федерального бюджета - 14823)

0

2024 год - 515351

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

515351

(в том числе средства федерального бюджета - 14823)

0

";


3.10.2. таблицу 51 изложить в следующей редакции:

"Таблица 51


Перечень мероприятий Подпрограммы 7 и затраты на их реализацию

N п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 7

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 7

3442161

71809

140999

217004

178050

181431

238108

385025

494702

504331

515351

515351

2.

Окружной бюджет

3442161

71809

140999

217004

178050

181431

238108

385025

494702

504331

515351

515351

3.

В том числе федеральные средства

92231

-

-

-

-

-

16469

16470

14823

14823

14823

14823

4.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

3442161

71809

140999

217004

178050

181431

238108

385025

494702

504331

515351

515351

5.

Подведомственное государственное учреждение (всего) - ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"

3442161

71809

140999

217004

178050

181431

238108

385025

494702

504331

515351

515351

6.

Основное мероприятие. Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения, формирование единой информационной системы, обеспечение информационной безопасности

1473129

71809

140999

217004

178050

181431

91703

125293

112936

115512

119196

119196

7.

Мероприятие 7.1.1. Формирование единой информационной системы здравоохранения автономного округа

954231

71809

71703

78783

78619

84793

82503

100157

92692

95268

98952

98952

8.

Окружной бюджет

954231

71809

71703

78783

78619

84793

82503

100157

92692

95268

98952

98952

9.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

954231

71809

71703

78783

78619

84793

82503

100157

92692

95268

98952

98952

10.

Подведомственное государственное учреждение - ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"

954231

71809

71703

78783

78619

84793

82503

100157

92692

95268

98952

98952

11.

Мероприятие 7.1.2. Обеспечение информационной безопасности медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа

162057

-

23090

45389

53631

39947

-

-

-

-

-

-

12.

Окружной бюджет

162057

-

23090

45389

53631

39947

-

-

-

-

-

-

13.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

162057

-

23090

45389

53631

39947

-

-

-

-

-

-

14.

Подведомственное государственное учреждение - ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"

162057

-

23090

45389

53631

39947

-

-

-

-

-

-

15.

Мероприятие 7.1.3. Развитие информационных систем и вычислительной инфраструктуры в сфере здравоохранения автономного округа

241529

-

46206

92832

45800

56691

-

-

-

-

-

-

16.

Окружной бюджет

241529

-

46206

92832

45800

56691

-

-

-

-

-

-

17.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

241529

-

46206

92832

45800

56691

-

-

-

-

-

-

18.

Подведомственное государственное учреждение - ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"

241529

-

46206

92832

45800

56691

-

-

-

-

-

-

19.

Мероприятие 7.1.4 "Обеспечение доступа в сеть "Интернет" для населения в медицинских организациях"

106112

-

-

-

-

-

-

25136

20244

20244

20244

20244

20.

Окружной бюджет

106112

-

-

-

-

-

-

25136

20244

20244

20244

20244

21.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

106112

-

-

-

-

-

-

25136

20244

20244

20244

20244

22.

Подведомственное государственное учреждение - ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"

106112

-

-

-

-

-

-

25136

20244

20244

20244

20244

23.

Мероприятие 7.1.5. Развитие ЕЭР автономного округа, в том числе создание мобильного приложения

9200

-

-

-

-

-

9200

-

-

-

-

-

24.

Окружной бюджет

9200

-

-

-

-

-

9200

-

-

-

-

-

25.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

9200

-

-

-

-

-

9200

-

-

-

-

-

26.

Подведомственное государственное учреждение - ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"

9200

-

-

-

-

-

9200

-

-

-

-

-

27.

Региональный проект N 7 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

1719353

-

-

-

-

-

146405

259732

381766

388819

396155

146476

28.

Мероприятие 7.P.1. В автономном округе реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (автономный округ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

1719353

-

-

-

-

-

146405

259732

381766

388819

396155

146476

29.

Окружной бюджет

1719353

-

-

-

-

-

146405

259732

381766

388819

396155

146476

30.

В том числе федеральные средства

92231

-

-

-

-

-

16469

16470

14823

14823

14823

14823

31.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - департамент здравоохранения автономного округа (всего), в том числе

1719353

-

-

-

-

-

146405

259732

381766

388819

396155

146476

32.

Подведомственное государственное учреждение - ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"

1719353

-

-

-

-

-

146405

259732

381766

388819

396155

146476

";


3.11. в подпрограмме "Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения":


3.11.1. в паспорте Подпрограммы 8:


3.11.1.1. позицию, касающуюся мероприятий Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:


"

Мероприятия Подпрограммы 8

основное мероприятие:

8.1. Строительство (реконструкция) объектов.

8.2. Региональный проект N 1 "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи".

8.3. Региональный проект N 2 "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

8.4. Региональный проект N 3 "Борьба с онкологическими заболеваниями".

8.5. Региональный проект N 4 "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям".

8.6. Укрепление материально-технической базы в сфере здравоохранения

мероприятия, реализуемые за счет обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

";


3.11.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 8, изложить в следующей редакции:


"

Финансовое обеспечение Подпрограммы 8 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 26223189 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 8, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 26223189 (в том числе средства федерального бюджета - 1615)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 1373225

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

1373225

0

2015 год - 889548

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

889548

0

2016 год - 22202

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

22202

0

2017 год - 61871

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

61871

0

2018 год - 170035

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

170035

0

2019 год - 602039

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

602039

0

2020 год - 4097404 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

4097404 (в том числе средства федерального бюджета - 1615)

0

2021 год - 5015004

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

5015004

0

2022 год - 6420628

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

6420628

0

2023 год - 7571233

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

7571233

0

2024 год - 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

0

0

";


3.11.2. раздел II изложить в следующей редакции:


"II. Перечень мероприятий Подпрограммы 8


2.1. Основное мероприятие 8.1. Строительство (реконструкция) объектов



Сокращение 864 коек до 2018 года привело к наибольшей интенсивности работы оставшихся коек. Ожидаемое значение показателя работы койки в году будет увеличиваться по мере уменьшения коечного фонда. По годам занятость койки в году составит: 2013 год - 303,7 дня, 2014 год - 319,0 дней, 2015 год - 331,0 день, 2016 год - 332,0 дня, 2017 год - 332,0 дня, 2018 год - 333,0 дня.



Таблица 55


Планируемое сокращение коечного фонда

Период

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

Планируемое сокращение коек круглосуточного пребывания

- 148

- 194

- 100

- 115

- 140

- 167

- 864


Будет решен актуальный вопрос взаимозаменяемости медицинских работников. Оставшиеся круглосуточные койки будут предназначены для подготовки экстренных больных к следующему этапу лечения и транспортировке, временной изоляции инфекционных больных, кратковременной госпитализации больных с целью диагностики, динамического наблюдения и подготовки для транспортировки, лечения обострений хронических больных с известным диагнозом.


Оптимизация круглосуточных коек на уровне центральных районных больниц будет решаться посредством развертывания круглосуточных коек общетерапевтического, общехирургического, педиатрического, инфекционного, гинекологического профилей, коек родовспоможения, дневных стационаров и отделений реабилитации.


2.1.1. Мероприятие 8.1.1 "Приобретение зданий под размещение фельдшерско-акушерских пунктов".


Исходя из вышеуказанных данных, видно, что отмечается износ фельдшерско-акушерских пунктов, участковых больниц на сельских территориях, поэтому установлено 12 ФАПов, 3 участковые больницы, дополнительно организованы передвижные медицинские отряды и выездные бригады при центральных районных больницах в автономном округе.


Из анализа стационарной службы можно сделать вывод, что количество коек и помещений рассчитано на большое количество работы койки, поэтому строительство новых площадей не требуется.


2.1.2. Мероприятие 8.1.2 "Строительство объектов здравоохранения в автономном округе".


Строительство осуществляется в текущем режиме в связи с износом зданий, а также в связи с открытием новых центров для оказания специализированной медицинской помощи (таблица 56).



Таблица 56


Строительство объектов здравоохранения

N п/п

Наименование объекта и его месторасположение

Вид и назначение объекта

Характеристика объекта

Сроки окончания строительства

площадь (кв. м)

количество зданий (ед.)

мощность (ед.)

1

2

3

4

5

6

7

1

Административно-хозяйственный корпус ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница", в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1

1 объект

2020 год

2

Малосемейное общежитие, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1

60 квартир

2020 год

3

Реконструкция инфекционного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тарко-Салинская центральная районная больница", г. Тарко-Сале, Пуровский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1

1 объект

2021 год

4

Психиатрическое отделение на 27 коек в г. Тарко-Сале Пуровского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1

27 коек

2024 год

5

Окружная больница N 2 на 100 коек, п. Харп

1

100 коек

2024 год

6

Строительство туберкулезного отделения на 12 коек ГБУЗ "Ямало-Ненецкий противотуберкулезный диспансер" п. Тазовский, Тазовский район, в том числе проектно-изыскательские работы

1

12 коек

2022 год

7

Инфекционное отделение на 13 коек п. Тазовский, Тазовский район, в том числе проектно-изыскательские работы

1

13 коек

2022 год

8

Стационар на 46 коек с вспомогательными помещениями п. Тазовский, Тазовский район, в том числе проектно-изыскательские работы

1

46 коек

2024 год

9

Стационарный корпус медицинского учреждения на 70 коек с отделениями и теплым переходом, с. Яр-Сале, Ямальский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1

80 коек

2024 год


Из анализа амбулаторно-поликлинической службы следует, что в тех районах, где фактическое использование мощности амбулаторно-поликлинической службы превышает плановую мощность, требуется строительство новых амбулаторно-поликлинических медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа (в городах Ноябрьске, Муравленко, Новом Уренгое, Губкинском).


Анализ состояния материально-технической базы врачебных амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерских пунктов автономного округа, в ходе которого выявлена потребность в приобретении и установке модульных конструкций на 2020 год следующих объектов:


- Участковая больница в с. Горки Шурышкарского района;


- Подстанция скорой медицинской помощи мкр. Коротчаево, г. Новый Уренгой.


Кроме того, имеется потребность в капитальном ремонте на 2018 - 2020 годы следующих объектов здравоохранения:


- врачебной амбулатории, автономный округ, Надымский район, поселок Лонгъюган;


- врачебной амбулатории, автономный округ, Надымский район, поселок Приозерный;


- врачебной амбулатории, автономный округ, Надымский район, поселок городского типа Заполярный;


- врачебной амбулатории, автономный округ, Надымский район, поселок Ягельный;


- врачебной амбулатории, автономный округ, Надымский район, поселок Правохеттинский;


- врачебной амбулатории, автономный округ, Надымский район, село Кутопьюган;


- врачебной амбулатории, автономный округ, Пуровский район, поселок Пуровск;


- врачебной амбулатории, автономный округ, Шурышкарский район, село Шурышкары;


- врачебной амбулатории, автономный округ, Ямальский район, село Панаевск;


- врачебной амбулатории, автономный округ, Ямальский район, село Салемал;


- врачебной амбулатории КС-02 (подразделение поликлиники в поселок Пурпе), автономный округ, Пуровский район, пос. Пурпе-1;


- ФП, автономный округ, поселок Сюнай-Сале Ямальского района.

2.2. Основное мероприятие 8.2. Региональный проект N 1 "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"



Мероприятие 1.P.1 "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций".


В рамках мероприятия запланировано строительство следующих объектов здравоохранения автономного округа:


- Участковая больница на 11 коек с врачебной амбулаторией на 35 посещений в смену, с. Гыда Тазовского района;


- Салехардская станция скорой медицинской помощи и территориальный центр медицины катастроф ГБУЗ "СОКБ" с гаражом;


- Реконструкция медицинского городка в г. Салехард, в т.ч. "Строительство резервного стационара для перинатального центра ГБУЗ "СОКБ"; "Детская поликлиника ГБУЗ "СОКБ" г. Салехард; "Взрослая поликлиника ГБУЗ "СОКБ" г. Салехард;


- ГБУЗ "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер";


- Участковая больница в с. Самбург Пуровского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;


- Поликлинический комплекс на 730 посещений г. Муравленко, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;


- Взрослая поликлиника на 750 посещений для южной части г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;


- Взрослая поликлиника г. Ноябрьск на 1400 посещений, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;


- Участковая больница на 9 коек с врачебной амбулаторией на 35 посещений в смену с. Антипаюта Тазовский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы;


- Больничный комплекс на 70 коек с поликлиникой на 200 посещений в смену с. Мужи Шурышкарский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.


Кроме того, планируется приобретение и установка модульных конструкций следующих объектов:


- Фельдшерско-акушерский пункт дер. Ямгорт, Шурышкарский район;


- Фельдшерско-акушерский пункт с. Толька, Пуровский район;


- Врачебная амбулатория в с. Мыс Каменный, Ямальский район;


- Врачебная амбулатория с. Нори, Надымский район;


- Амбулаторно-поликлиническое отделение мкр. Вынгапуровский, г. Ноябрьск.


2.3. Основное мероприятие 8.3. Региональный проект N 2 "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"



Мероприятие 2.P.1. Строительство объекта: "Расширение хирургического корпуса ГБУЗ "СОКБ" под размещение ангиографа, по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, д. 39, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы".


В 2019 - 2020 годах запланировано расширение хирургического корпуса ГБУЗ "СОКБ" под размещение ангиографа по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, д. 39, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы.


Мероприятие 2.P.2. Строительство объекта: "Проектно-изыскательские работы по строительству объекта "Хирургический корпус ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница".


В рамках реализации мероприятия запланировано строительство хирургического корпуса ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница".


2.4. Основное мероприятие 8.4. Региональный проект N 3 "Борьба с онкологическими заболеваниями"



Мероприятие 3.P.1. Создан радиотерапевтический корпус мощностью 25 коек в г. Новом Уренгое.


К 2022 году планируется создание объекта здравоохранения автономного округа: "Радиотерапевтический корпус ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница", г. Новый Уренгой, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы".

2.5. Основное мероприятие 8.5. Региональный проект N 4 "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"


Мероприятие 4.P.1. Построены 3 корпуса детских поликлиник/детских поликлинических отделений



Строительство объектов здравоохранения для оказания амбулаторно-поликлинической помощи детскому населению:


- "Педиатрический корпус с поликлиникой мкр. N 10 г. Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы".


Обоснование строительства объекта "Педиатрический корпус с поликлиникой мкр. N 10 г. Губкинский, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы": не соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года N 58 (далее - СанПиН 2.1.3.2630-10), нехватка мощностей существующего объекта. Расчетная мощность детской поликлиники составляет 54 посещения в смену, фактическая мощность - 200 посещений в смену. Общая площадь детской поликлиники вместе с подсобными помещениями составляет 548,8 м2, средняя площадь кабинетов, в которых ведется прием пациентов, составляет 13,8 м2, половина кабинетов имеет площадь меньше 11 м2.


Целью данного инвестиционного проекта является повышение уровня доступности и качества медицинской помощи детям.


Задачей инвестиционного проекта является создание условий для организации оказания качественной медицинской помощи детям, проведение профилактических осмотров и диспансеризаций детей, осуществление профилактических прививок, профилактическая работа с новорожденными;


- "Детская поликлиника с женской консультацией" (мощность детской поликлиники - 1300 посещений в смену).


Обоснование строительства объекта "Детская поликлиника с женской консультацией": не соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, нехватка мощностей существующего объекта. Расчетная мощность женской консультации в г. Новом Уренгое составляет 42 посещения в смену, фактически среднегодовая посещаемость достигает 92 человек в смену. Расчетная мощность всех помещений детской поликлиники в г. Новом Уренгое составляет 150 посещений в смену. Фактически среднегодовая посещаемость достигает 646 человек в смену.


Целью данного инвестиционного проекта является сохранение и укрепление здоровья населения с помощью повышения эффективности работы системы здравоохранения, обеспечения доступности качества медицинского обслуживания населения, развития таких видов специализированной медицинской помощи как педиатрия, гинекология.


Задачей инвестиционного проекта является повышение качества оказания медицинской помощи, организация комплекса мероприятий по охране материнства и детства, организация охраны здоровья женского населения, увеличение продолжительности жизни населения автономного округа, внедрение и развитие новых методов диагностики;


- "Детская поликлиника на 150 посещений и стационар на 30 коек г. Тарко-Сале Пуровский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы" (мощность детской поликлиники - 150 посещений в смену).


Обоснование строительства объекта "Детская поликлиника на 150 посещений и стационар на 30 коек г. Тарко-Сале Пуровский район, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы (мощность детской поликлиники - 150 посещений в смену)": не соответствует СанПиН 2.1.3.2630-10, нехватка мощностей существующего объекта. Имеющееся здание детской консультации (поликлиники) деревянного исполнения, 1989 года постройки. Общая площадь здания - 1214,4 м2. Местоположение здания удалено от больничного городка. Здание детской консультации (поликлиники) рассчитано на 150 посещений в смену. Детское отделение - стационар расположено в одноэтажном здании деревянного исполнения 1983 года постройки. Общая площадь здания - 422,7 м2. Детское отделение - стационар рассчитано на 20 коек.


Целью инвестиционного проекта является оказание медицинской помощи детям в улучшенных и доступных условиях. Улучшение условий оказания медицинской помощи пациентам терапевтического отделения и улучшения условия работы медицинского персонала.


Задачей инвестиционного проекта является создание улучшенных условий, приближенных к требованиям СанПиН 2.1.3.2630-10.


Мероприятие 4.P.2. Построен корпус педиатрического отделения на 13 коек



В рамках реализации мероприятия запланировано строительство объекта здравоохранения автономного округа "Педиатрическое отделение на 13 коек в п. Тазовский, ЯНАО, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы".


2.6. Основное мероприятие 8.6. Укрепление материально-технической базы в сфере здравоохранения


Мероприятие 8.6.1. Приобретение модульных зданий в целях укрепления материально-технической базы в сфере здравоохранения


N п/п

Наименование

1

2

1

Здание морга в с. Салемал, Ямальский район

2

Здание морга в с. Мыс Каменный, Ямальский район

3

Здание морга в с. Толька, Красноселькупский район

4

Здание морга в с. Ратта, Красноселькупский район

5

Здание морга в с. Ныда, муниципального округа Надымский район автономного округа

6

Здание морга в с. Шурышкары, Шурышкарский район

7

Здание морга в с. Горки, Шурышкарский район

8

Здание морга в с. Лопхари, Шурышкарский район

9

Здание морга в с. Азовы, Шурышкарский район

10

Здание морга в с. Питляр, Шурышкарский район

11

Подстанция скорой медицинской помощи, в пос. Пангоды, муниципального округа Надымский район автономного округа

12

Врачебная амбулатория в с. Мыс Каменный, Ямальский район

13

Амбулаторно-поликлиническое отделение мкр. Вынгапуровский, г. Ноябрьск

14

Здание фельдшерско-акушерского пункта в дер. Харампур, муниципального округа Пуровский район автономного округа


Аналитическая справка по обеспеченности моргами в автономном округе



В настоящее время в автономном округе судебно-медицинские вскрытия проводятся во всех муниципальных образованиях. Служба представлена государственным казенным учреждением здравоохранения "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа" (далее - БСМЭ ЯНАО) и его отделениями во всех муниципальных образованиях.


Территорию автономного округа обслуживают 38 врачей - судебно-медицинских экспертов. У экспертов есть все необходимые документы, в том числе сертификаты специалистов. Количество командировочных дней для обслуживания отдаленных поселков доходит до 170 в год.


Лицензия на осуществление судебно-медицинской экспертизы выдана БСМЭ ЯНАО.


Вскрытие умерших осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации", приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 12 мая 2010 года N 346н "Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации", приказа Министерства здравоохранения СССР от 09 июля 1991 года N 182 "О введении в практику "Правил судебно-медицинской экспертизы трупа" и СанПиНа.


Информация о количестве вскрытий в год приведена в таблице.

Населенный пункт

Количество вскрытий

1

2

Ямальский район

с. Яр-Сале

32

с. Новый Порт

12

с. Мыс Каменный

5

с. Сеяха

17

с. Панаевск

7

с. Салемал

4

Красноселькупский район

с. Красноселькуп

13

с. Толька

11

с. Ратта

2 (перевезены в Тольку)

Муниципальный округ Тазовский район автономного округа

пос. Тазовский

68

с. Антипаюта

4

с. Гыда

12

Шурышкарский район

с. Мужи

26

с. Горки

9

с. Овгорт

1 + 4 (перевезены в с. Мужи)

с. Шурышкары

2 (перевезены в с. Мужи)

с. Лопхари

3 (перевезены в с. Горки)

с. Питляр

1 + 3 (перевезены в г. Салехард)

с. Азовы

1 (перевезен в г. Салехард)

Муниципальный округ Надымский район автономного округа

г. Надым

32

с. Ныда

12

с. Кутопьюган

5

Муниципальный округ Пуровский район автономного округа

г. Тарко-Сале

103

пос. Уренгой

46

Приуральский район

с. Аксарка

вскрытия не проводятся в связи с отсутствием специалиста

Городские муниципальные образования

г. Салехард

146

г. Лабытнанги

108

г. Новый Уренгой

149

г. Ноябрьск

204

г. Губкинский

73

г. Муравленко

68


Особо остро в настоящее время стоит вопрос о проведении судебно-медицинских вскрытий умерших в отдаленных поселениях. Ввиду низкого количество вскрытий принято решение о приобретении 10 моргов в виде балков-вагончиков.


Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию приведены в таблице 57.



Таблица 57


Перечень мероприятий Подпрограммы 8 и затраты на их реализацию

N п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 8

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 8

26223189

1373225

889548

22202

61871

170035

602039

4097404

5015004

6420628

7571233

-

2.

Окружной бюджет

26223189

1373225

889548

22202

61871

170035

602039

4097404

5015004

6420628

7571233

-

3.

В том числе федеральные средства

1615

-

-

-

-

-

-

1615

-

-

-

-

4.

Соисполнитель Подпрограммы 8 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

26223189

1373225

889548

22202

61871

170035

602039

4097404

5015004

6420628

7571233

-

5.

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов"

10247263

1373225

889548

22202

61871

170035

165750

2752128

1223274

1843251

1745979

-

6.

Мероприятие 8.1.1. Приобретение зданий под размещение ФАПов

10000

10000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Приобретение здания под размещение ФАПов в Шурышкарском районе

10000

10000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.

Мероприятие 8.1.2. Строительство объектов здравоохранения в автономном округе

10237263

1363225

889548

22202

61871

170035

165750

2752128

1223274

1843251

1745979

-

9.

Окружной бюджет

10237263

1363225

889548

22202

61871

170035

165750

2752128

1223274

1843251

1745979

-

10.

Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

10237263

1363225

889548

22202

61871

170035

165750

2752128

1223274

1843251

1745979

-

11.

Основное мероприятие. Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

5285392

-

-

-

-

-

5000

628800

1254301

1592649

1804642

-

12.

Мероприятие 1.P.1 "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций"

5008773

-

-

-

-

-

5000

628800

977682

1592649

1804642

-

13.

Окружной бюджет

5008773

-

-

-

-

-

5000

628800

977682

1592649

1804642

-

14.

В том числе федеральные средства

1615

-

-

-

-

-

-

1615

-

-

-

-

15.

Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

5008773

-

-

-

-

-

5000

628800

977682

1592649

1804642

-

16.

Приобретение модульных зданий в целях укрепления материально-технической базы в сфере здравоохранения

742800

-

-

-

-

-

-

466181

276619

-

-

-

17.

Окружной бюджет

742800

-

-

-

-

-

-

466181

276619

-

-

-

18.

В том числе федеральные средства

1615

-

-

-

-

-

-

1615

-

-

-

-

19.

Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

742800

-

-

-

-

-

-

466181

276619

-

-

-

20.

Основное мероприятие "Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

5694078

-

-

-

-

-

2689

79346

852900

1980000

2779143

-

21.

Мероприятие 2.P.1. Расширение хирургического корпуса ГБУЗ "СОКБ" под размещение ангиографа по адресу: ЯНАО, г. Салехард, ул. Мира, д. 39, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

98035

-

-

-

-

-

1689

42346

54000

-

-

-

22.

Окружной бюджет

98035

-

-

-

-

-

1689

42346

54000

-

-

-

23.

Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

98035

-

-

-

-

-

1689

42346

54000

-

-

-

24.

Мероприятие 2.P.2. Строительство объекта "Хирургический корпус ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"

5596043

-

-

-

-

-

1000

37000

798900

1980000

2779143

-

25.

Окружной бюджет

5596043

-

-

-

-

-

1000

37000

798900

1980000

2779143

-

26.

Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

5596043

-

-

-

-

-

1000

37000

798900

1980000

2779143

-

27.

Основное мероприятие "Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

1557759

-

-

-

-

-

500

11000

348000

548259

650000

-

28.

Мероприятие 3.P.1. Создан радиотерапевтический корпус мощностью 25 коек в г. Новый Уренгой

1557759

-

-

-

-

-

500

11000

348000

548259

650000

-

29.

Окружной бюджет

1557759

-

-

-

-

-

500

11000

348000

548259

650000

-

30.

Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

1557759

-

-

-

-

-

500

11000

348000

548259

650000

-

31.

Основное мероприятие "Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

3275602

-

-

-

-

-

428100

569530

1230034

456469

591469

-

32.

Мероприятие 4.P.1. Построены 3 корпуса детских поликлиник/детских поликлинических отделений

639435

-

-

-

-

-

425100

115000

99335

-

-

-

33.

Окружной бюджет

639435

-

-

-

-

-

425100

115000

99335

-

-

-

34.

Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

639435

-

-

-

-

-

425100

115000

99335

-

-

-

35.

Мероприятие 4.P.2. Построен корпус педиатрического отделения на 13 коек

2636167

-

-

-

-

-

3000

454530

1130699

456469

591469

-

36.

Окружной бюджет

2636167

-

-

-

-

-

3000

454530

1130699

456469

591469

-

37.

Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

2636167

-

-

-

-

-

3000

454530

1130699

456469

591469

-

38.

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы в сфере здравоохранения"

163095

-

-

-

-

-

-

56600

106495

-

-

-

39.

Мероприятие 8.2.1. Приобретение модульных зданий в целях укрепления материально-технической базы в сфере здравоохранения

163095

-

-

-

-

-

-

56600

106495

-

-

-

40.

Окружной бюджет

163095

-

-

-

-

-

-

56600

106495

-

-

-

41.

Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

163095

-

-

-

-

-

-

56600

106495

-

-

-

";


3.12. в подпрограмме "Обеспечение реализации Государственной программы":


3.12.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 9, паспорта Подпрограммы 9 изложить в следующей редакции:


"

Финансовое обеспечение Подпрограммы 9 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования - 2016319 (в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

Объем финансирования Подпрограммы 9, утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, - 2016319 (в том числе средства федерального бюджета -25838)

Объем внебюджетных средств - 0

2014 год - 176164

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

176164

(в том числе средства федерального бюджета - 3492)

0

2015 год - 161731

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

161731

(в том числе средства федерального бюджета - 3143)

0

2016 год - 156143

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

156143

(в том числе средства федерального бюджета - 3337)

0

2017 год - 182491

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

182491

(в том числе средства федерального бюджета - 1571)

0

2018 год - 204785

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

204785

(в том числе средства федерального бюджета - 2151)

0

2019 год - 195003

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

195003

(в том числе средства федерального бюджета - 2263)

0

2020 год - 195246

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

195246

(в том числе средства федерального бюджета -2117)

0

2021 год - 185633

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

185633

(в том числе средства федерального бюджета -1924)

0

2022 год - 186045

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

186045

(в том числе средства федерального бюджета -1912)

0

2023 год - 186539

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

186539

(в том числе средства федерального бюджета -1964)

0

2024 год - 186539

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, - 0)

186539 (в том числе средства федерального бюджета - 1964)

0

";


3.12.2. таблицу 58 изложить в следующей редакции:

"Таблица 58


Перечень мероприятий Подпрограммы 9 и затраты на их реализацию

N п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) Подпрограммы 9

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Подпрограмма 9

2016319

176164

161731

156143

182491

204785

195003

195246

185633

186045

186539

186539

2.

Окружной бюджет

2016319

176164

161731

156143

182491

204785

195003

195246

185633

186045

186539

186539

3.

В том числе федеральные средства

25838

3492

3143

3337

1571

2151

2263

2117

1924

1912

1964

1964

4.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 9 - департамент здравоохранения автономного округа

2016319

176164

161731

156143

182491

204785

195003

195246

185633

186045

186539

186539

5.

Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти"

2016319

176164

161731

156143

182491

204785

195003

195246

185633

186045

186539

186539

6.

Мероприятие 9.1.1. Обеспечение деятельности ответственного исполнителя Государственной программы - департамента здравоохранения автономного округа

2016319

176164

161731

156143

182491

204785

195003

195246

185633

186045

186539

186539

7.

Окружной бюджет

2016319

176164

161731

156143

182491

204785

195003

195246

185633

186045

186539

186539

8.

В том числе федеральные средства

25838

3492

3143

3337

1571

2151

2263

2117

1924

1912

1964

1964

9.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 9 - департамент здравоохранения автономного округа

2016319

176164

161731

156143

182491

204785

195003

195246

185633

186045

186539

186539

";


3.13. приложение N 1 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 1
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие здравоохранения"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 марта 2021 года N 189-П)

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ"


N п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) государственной программы, подпрограмм, ведомственных целевых программ

Объем финансирования (тыс. руб.)

всего

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Государственная программа автономного округа "Развитие здравоохранения"

264752405

15293470

15320256

15599715

16880886

20171240

22956491

29797104

31322287

31373345

33018806

33018806

2.

Окружной бюджет, в том числе

264752405

15293470

15320256

15599715

16880886

20171240

22956491

29797104

31322287

31373345

33018806

33018806

3.

Федеральные средства

2888042

305498

371157

303483

201251

197590

271599

291034

238677

244535

231609

231609

4.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

230957883

13920245

14430708

15577513

16819015

20001205

22354352

25699700

26307283

24952717

25447573

25447573

5.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения автономного округа (далее - ГБУЗ ЯНАО) "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"

586778

32244

48303

44833

45991

49445

57886

58144

61828

61674

63215

63215

6.

ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"

153234

1080

103

18

10000

29716

26287

41285

15017

9820

9954

9954

7.

Государственное автономное учреждение здравоохранения автономного округа "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"

101325

1294

-

1502

15412

9739

12296

15337

12247

11064

11217

11217

8.

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"

275250

1118

61

16

8271

43765

78966

70825

21911

16691

16813

16813

9.

ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"

1958655

150101

97059

138297

126525

230678

268173

274031

172039

164920

168416

168416

10.

ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"

1485224

175410

89154

136873

116018

123173

125391

159409

150593

134431

137386

137386

11.

ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"

1160593

74215

45372

50336

103542

155107

181829

242868

88 291

72 205

73 414

73 414

12.

ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"

1008721

68821

29297

42736

71899

60783

180214

251854

81831

72978

74154

74154

13.

ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"

1213361

96705

48021

58645

78905

108817

207118

207523

103588

100277

101881

101881

14.

ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"

121043

31008

12207

13833

30941

33054

-

-

-

-

-

-

15.

ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"

2757704

220180

124389

149529

161612

405542

404457

454560

227847

201228

204180

204180

16.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"

6434921

326068

358593

347966

496237

637246

657123

717628

728286

712434

726670

726670

17.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"

389046

120999

136692

131355

-

-

-

-

-

-

-

-

18.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"

3444858

212577

233411

237631

278161

335264

365336

208911

391752

389845

395985

395985

19.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"

2686373

132585

148619

154887

237378

236959

238451

297451

313474

306901

309834

309834

20.

ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"

3453248

207136

222983

235269

247826

308360

340979

356429

385413

380317

384268

384268

21.

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"

3442684

154073

180006

185630

214794

270898

307163

388724

443182

430294

433960

433960

22.

ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"

99590

99590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.

ГБУЗ ЯНАО "Психиатрическая больница"

1657502

-

110446

117656

120664

165544

177690

184555

198095

192376

195238

195238

24.

ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"

209626

2084

1281

3043

300

19024

30173

34732

34982

27633

28187

28187

25.

ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"

190278

3670

1979

3308

1479

20678

45908

29387

20707

20912

21125

21125

26.

ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"

322771

8897

2478

8266

1639

39639

40305

41109

49576

43228

43817

43817

27.

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"

499423

2711

83

2174

5461

76325

109149

94517

53710

51533

51880

51880

28.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Салехардская окружная клиническая больница"

14975225

872497

803771

873082

1254129

1315482

1690922

1903542

1532496

1541704

1593800

1593800

29.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"

5145

5145

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30.

Государственное казенное учреждением здравоохранения (далее - ГКУЗ) "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"

3300537

182406

196744

204045

235789

308569

371667

358310

361151

359236

361310

361310

31.

Государственное автономное учреждение автономного округа (далее - ГАУ ЯНАО) "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"

2701848

131793

139326

143606

173561

190803

195995

438864

313436

316962

328751

328751

32.

ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"

5309285

387836

338412

333897

440086

641617

621627

679306

492854

453732

459959

459959

33.

ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"

2397090

167667

83863

109343

170861

313501

373674

453690

209494

170009

172494

172494

34.

ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"

4599044

366083

203383

308598

315054

582379

601690

553390

501647

395964

385428

385428

35.

ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"

1772484

138211

59236

72135

143823

293320

279136

227608

155814

133363

134919

134919

36.

ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"

2800487

160989

108392

118876

166971

418801

532006

517276

211107

187261

189404

189404

37.

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"

5294486

348880

244765

339542

455434

826026

842358

756961

383267

360373

368440

368440

38.

ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"

608886

40592

43341

42339

51082

51457

56404

60776

69226

63967

64851

64851

39.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"

575625

279258

296367

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40.

ГКУ автономного округа "Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения"

18815084

-

-

999232

1195109

1516065

1640936

3810117

2328597

2393312

2465858

2465858

41.

ГБУЗ "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"

3442161

71809

140999

217004

178050

181431

238108

385025

494702

504331

515351

515351

42.

Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

33794522

1373225

889548

22202

61871

170035

602139

4097404

5015004

6420628

7571233

7571233

43.

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

13123773

921525

555459

742902

770817

1252167

1793662

2081411

1295718

1217982

1246065

1246065

44.

Окружной бюджет - всего, в том числе

13123773

921525

555459

742902

770817

1252167

1793662

2081411

1295718

1217982

1246065

1246065

45.

Федеральные средства

40566

22511

2130

4557

2063

2168

1119

1401

1137

1160

1160

1160

46.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

13123773

921525

555459

742902

770817

1252167

1793662

2081411

1295718

1217982

1246065

1246065

47.

ГБУЗ ЯНАО "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики"

586778

32244

48303

44833

45991

49445

57886

58144

61828

61674

63215

63215

48.

ГБУЗ ЯНАО "Надымская городская стоматологическая поликлиника"

153234

1080

103

18

10000

29716

26287

41285

15017

9820

9954

9954

49.

Государственное автономное учреждение здравоохранения автономного округа "Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника"

101325

1294

-

1502

15412

9739

12296

15337

12247

11064

11217

11217

50.

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская городская стоматологическая поликлиника"

275250

1118

61

16

8271

43765

78966

70825

21911

16691

16813

16813

51.

ГБУЗ ЯНАО "Тазовская центральная районная больница"

1958655

150101

97059

138297

126525

230678

268173

274031

172039

164920

168416

168416

52.

ГБУЗ ЯНАО "Яр-Салинская центральная районная больница"

1485224

175410

89154

136873

116018

123173

125391

159409

150593

134431

137386

137386

53.

ГБУЗ ЯНАО "Красноселькупская центральная районная больница"

1160593

74215

45372

50336

103542

155107

181829

242868

88 291

72205

73414

73414

54.

ГБУЗ ЯНАО "Аксарковская центральная районная больница"

1008721

68821

29297

42736

71899

60783

180214

251854

81831

72978

74154

74154

55.

ГБУЗ ЯНАО "Мужевская центральная районная больница"

1213361

96705

48021

58645

78905

108817

207118

207523

103588

100277

101881

101881

56.

ГБУЗ ЯНАО "Харпская районная больница"

121043

31008

12207

13833

30941

33054

-

-

-

-

-

-

57.

ГБУЗ ЯНАО "Тарко-Салинская центральная районная больница"

2757704

220180

124389

149529

161612

405542

404457

454560

227847

201228

204180

204180

58.

ГКУ автономного округа "Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения"

1980

-

-

1980

-

-

-

-

-

-

-

-

59.

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Оказание паллиативной помощи,

в том числе детям"

186273792

11984376

12684508

12444343

14031035

16385771

17798843

18471270

21438240

20091126

20472140

20472140

60.

Окружной бюджет - всего, в том числе

186273792

11984376

12684508

12444343

14031035

16385771

17798843

18471270

21438240

20091126

20472140

20472140

61.

Федеральные средства

419153

83608

89659

12277

13873

9011

64549

63874

22872

28462

15484

15484

62.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

186273692

11984376

12684508

12444343

14031035

16385771

17798743

18471270

21438240

20091126

20472140

20472140

63.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный диспансер"

6434921

326068

358593

347966

496237

637246

657123

717628

728286

712434

726670

726670

64.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Туберкулезная больница Ямало-Ненецкого автономного округа"

389046

120999

136692

131355

-

-

-

-

-

-

-

-

65.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со СПИД"

3444858

212577

233411

237631

278161

335264

365336

208911

391752

389845

395985

395985

66.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер"

2635873

132585

148619

154887

186878

236959

238451

297451

313474

306901

309834

309834

67.

ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойский психоневрологический диспансер"

3453248

207136

222983

235269

247826

308360

340979

356429

385413

380317

384268

384268

68.

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьский психоневрологический диспансер"

3442684

154073

180006

185630

214794

270898

307163

388724

443182

430294

433960

433960

69.

ГКУЗ "Психиатрическая больница Ямало-Ненецкого автономного округа"

99590

99590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

70.

ГБУЗ ЯНАО "Психиатрическая больница"

1657502

-

110446

117656

120664

165544

177690

184555

198095

192376

195238

195238

71.

ГБУЗ ЯНАО "Надымская станция скорой медицинской помощи"

209626

2084

1281

3043

300

19024

30173

34732

34982

27633

28187

28187

72.

ГБУЗ ЯНАО "Салехардская станция скорой медицинской помощи"

190278

3670

1979

3308

1479

20678

45908

29387

20707

20912

21125

21125

73.

ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи"

322771

8897

2478

8266

1639

39639

40305

41109

49 576

43 228

43 817

43 817

74.

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская станция скорой медицинской помощи"

499423

2711

83

2174

5461

76325

109149

94517

53710

51533

51880

51880

75.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Салехардская окружная клиническая больница"

14972732

870004

803771

873082

1254129

1315482

1690922

1903542

1532496

1541704

1593800

1593800

76.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Ямало-Ненецкий окружной кожно-венерологический диспансер"

5145

5145

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

77.

ГКУЗ "Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа"

3300537

182406

196744

204045

235789

308569

371667

358310

361151

359236

361310

361310

78.

ГАУ ЯНАО "Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения"

2701848

131793

139326

143606

173561

190803

195995

438864

313436

316962

328751

328751

79.

ГБУЗ ЯНАО "Надымская центральная районная больница"

5309285

387836

338412

333897

440086

641617

621627

679306

492854

453732

459959

459959

80.

ГБУЗ ЯНАО "Лабытнангская городская больница"

2397090

167667

83863

109343

170861

313501

373674

453690

209494

170009

172494

172494

81.

ГБУЗ ЯНАО "Новоуренгойская центральная городская больница"

4599044

366083

203383

308598

315054

582379

601690

553390

501647

395964

385428

385428

82.

ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница"

1772484

138211

59236

72135

143823

293320

279136

227608

155814

133363

134919

134919

83.

ГБУЗ ЯНАО "Муравленковская городская больница"

2800487

160989

108392

118876

166971

418801

532006

517276

211107

187261

189404

189404

84.

ГБУЗ ЯНАО "Ноябрьская центральная городская больница"

5294486

348880

244765

339542

455434

826026

842358

756961

383267

360373

368440

368440

85.

Соисполнитель Подпрограммы 2 - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

100

-

-

-

-

-

100

-

-

-

-

-

86.

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

612275

43981

43341

42339

51082

51457

56404

60776

69226

63967

64851

64851

87.

Окружной бюджет - всего, в том числе

612275

43981

43341

42339

51082

51457

56404

60776

69226

63967

64851

64851

88.

Федеральные средства

2824

2824

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

89.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

612275

43981

43341

42339

51082

51457

56404

60776

69226

63967

64851

64851

90.

ГКУЗ "Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом ребенка"

608886

40592

43341

42339

51082

51457

56404

60776

69226

63967

64851

64851

91.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Салехардская окружная клиническая больница"

2493

2493

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

92.

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям"

213184

12733

19945

20029

18109

18535

11402

21028

21853

22640

23455

23455

93.

Окружной бюджет

213184

12733

19945

20029

18109

18535

11402

21028

21853

22640

23455

23455

94.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа

213184

12733

19945

20029

18109

18535

11402

21028

21853

22640

23455

23455

95.

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения и меры социальной поддержки работников медицинских организаций Ямало-Ненецкого автономного округа"

4816868

249336

269633

375072

392322

390994

620094

674827

473314

473314

473314

424648

96.

Окружной бюджет - всего, в том числе

4816868

249336

269633

375072

392322

390994

620094

674827

473314

473314

473314

424648

97.

Федеральные средства

79060

12000

17500

-

19200

3010

3010

6300

5740

6150

6150

-

98.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

4816868

249336

269633

375072

392322

390994

620094

674827

473314

473314

473314

424648

99.

Подпрограмма "Совершенствование системы обеспечения лекарственными препаратами, лечебным питанием и медицинскими изделиями"

20410946

460321

555092

1579681

1195109

1516065

1640936

3810117

2328597

2393312

2465858

2465858

100.

Окружной бюджет - всего, в том числе

20410946

460321

555092

1579681

1195109

1516065

1640936

3810117

2328597

2393312

2465858

2465858

101.

Федеральные средства

2220605

181063

258725

283312

164544

181250

184189

199257

192181

192028

192028

192028

102.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

20410946

460321

555092

1579681

1195109

1516065

1640936

3810117

2328597

2393312

2465858

2465858

103.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Межбольничная аптека Ямало-Ненецкого автономного округа"

575625

279258

296367

-

-

-

-

-

-

-

-

-

104.

ГКУ автономного округа "Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения"

18813104

-

-

997252

1195109

1516065

1640936

3810117

2328597

2393312

2465858

2465858

105.

Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа"

3442161

71809

140999

217004

178050

181431

238108

385025

494702

504331

515351

515351

106.

Окружной бюджет - всего, в том числе

3442161

71809

140999

217004

178050

181431

238108

385025

494702

504331

515351

515351

107.

Федеральные средства

92231

-

-

-

-

-

16469

16470

14823

14823

14823

14823

108.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа, в том числе

3442161

71809

140999

217004

178050

181431

238108

385025

494702

504331

515351

515351

109.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Медицинский информационно-аналитический центр Ямало-Ненецкого автономного округа"

3442161

71809

140999

217004

178050

181431

238108

385025

494702

504331

515351

515351

110.

Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере здравоохранения"

26223189

1373225

889548

22202

61871

170035

602039

4097404

5015004

6420628

7571233

-

111.

Окружной бюджет - всего, в том числе

26223189

1373225

889548

22202

61871

170035

602039

4097404

5015004

6420628

7571233

-

112.

Федеральные средства

1615

-

-

-

-

-

-

1615

-

-

-

-

113.

Соисполнитель - департамент строительства и жилищной политики автономного округа

26223189

1373225

889548

22202

61871

170035

602039

4097404

5015004

6420628

7571233

-

114.

Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы"

2016319

176164

161731

156143

182491

204785

195003

195246

185633

186045

186539

186539

115.

Окружной бюджет - всего, в том числе

2016319

176164

161731

156143

182491

204785

195003

195246

185633

186045

186539

186539

116.

Федеральные средства

25838

3492

3143

3337

1571

2151

2263

2117

1924

1912

1964

1964

117.

Ответственный исполнитель - департамент здравоохранения автономного округа

2016319

176164

161731

156143

182491

204785

195003

195246

185633

186045

186539

186539

";


3.14. приложение N 2 к Государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 2
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие здравоохранения"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 марта 2021 года N 189-П)

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" (2019 - 2024 ГОДЫ)


N п/п

Наименование государственной программы (подпрограммы), показателя

N мероприятий, влияющих на показатель

Единица измерения

Значения показателей

весовое значение показателя

2019 год

весовое значение показателя

2020 год

весовое значение показателя

2021 год

весовое значение показателя

2022 год

весовое значение показателя

2023 год

весовое значение показателя

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Государственная программа

Цель: обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки

1.1.

Смертность от всех причин

-

случаев на 1000 населения

0,1

5,1

0,1

5,0

0,1

5,0

0,1

5,0

0,1

5,0

0,1

5,0

1.2.

Младенческая смертность (Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года N 598) (ПСЭР)

-

случаев на 1000 родившихся живыми

0,1

6

0,1

5,5

0,1

5,0

0,1

4,8

0,1

4,6

0,1

4,4

1.3.

Смертность от болезней системы кровообращения (Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года N 598) (ПСЭР)

-

случаев на 100 тысяч населения

0,1

190,0

0,1

189,0

0,1

188,0

0,1

185,0

0,1

183,0

0,1

180,0

1.4.

Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) (Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года N 598) (ПСЭР)

-

число умерших на 100 тысяч населения

0,1

91,5

0,1

91

0,1

90

0,1

89,00

0,1

88,00

0,1

87,00

1.5.

Смертность от туберкулеза (Указ Президента РФ от 07 мая 2012 года N 598) (ПСЭР)

-

случаев на 100 тысяч населения

0,1

6,9

0,1

6,8

0,1

6,7

0,1

6,6

0,1

6,5

0,1

6,4

1.6.

Обеспеченность врачами, работающими в медицинских организациях, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа

-

на 10 тысяч населения

0,1

46,9

0,1

48,0

0,1

48,4

0,1

48,9

0,1

49,1

0,1

50,2

1.7.

Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъектах РФ

-

%

0,1

200

0,1

200

0,1

200

0,1

200

0,1

200

0,1

200

1.8.

Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъектах РФ

-

%

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

1.9.

Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц в субъектах РФ

-

%

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

0,1

100

1.10.

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении

-

число лет

0,1

72,64

0,1

73,39

0,1

74,11

0,1

74,8

0,1

75,49

0,1

76,21

2.

Подпрограмма 1 (0,12)

Цель: обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи

Задача 1.1 Подпрограммы 1. Формирование у граждан здорового образа жизни, ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих детей и близких и мотивирование их к здоровому образу жизни путем создания в автономном округе единого межведомственного профилактического пространства, повышение эффективности профилактической работы медицинских организаций в автономном округе, проведение диспансеризации населения

2.1.

Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей

1.1.1

%

0,08

95

0,08

95

0,08

95

0,08

95

0,08

95

0,08

95

2.2.

Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез

1.1.1

%

0,08

87,1

0,08

87,2

0,08

72,5

0,08

72,8

0,08

72,8

0,08

87,6

2.3.

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

1.1.1

%

0,08

100

0,08

100

0,08

100

0,08

100

0,08

100

0,08

100

2.4.

Первичная заболеваемость ВИЧ-инфекцией на территории автономного округа

1.1.1

случаев на 100 тысяч населения

0,08

53

0,08

53

0,08

53

0,02

52

0,02

52

0,02

52

2.5.

Процент охвата ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку

1.1.1

удельный вес (%)

0,08

100

0,08

100

0,08

100

0,08

100

0,08

100

0,08

100

2.6.

Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами B и C на территории автономного округа

1.1.1

случаев на 100 тысяч населения

0,08

83

0,08

81

0,08

79

0,08

77

0,08

75

0,08

73

2.7.

Распространенность хронических вирусных гепатитов B и C

1.1.1

случаев на 100 тысяч населения

0,08

1775

0,08

1770

0,08

1768

0,08

1766

0,08

1764

0,08

1762

2.8.

Излечиваемость после проведенной противовирусной терапии

1.1.1

% от общего числа находившихся на терапии

0,08

70

0,08

72

0,08

74

0,08

76

0,08

78

0,08

80

2.9.

Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения в автономном округе

1.1.1

%

0,02

34

0,02

35

0,02

35

0,02

36

0,03

36

0,03

37

2.10.

Доля лиц, зараженных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением, от общего числа лиц, зараженных ВИЧ

1.1.1

%

0,05

98

0,05

98

0,05

98

0,05

98

0,05

98

0,05

98

2.11.

Доля лиц, зараженных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением

1.1.1

%

0,05

80

0,05

90

0,05

90

0,05

90

0,05

90

0,05

90

2.12.

Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции

1.1.1

%

0,02

90,0

0,02

93,0

0,02

93,0

0,02

93,0

0,02

93,0

0,02

95

2.13.

Разработка и внедрение межведомственных профилактических программ по сокращению ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков

1.1.1

количество

0,02

1

0,01

1

0,01

1

0,07

1

0,06

1

0,08

1

2.14.

Доля лиц, инфицированных ВИЧ, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК ВИЧ

1.1.1

%

-

-

0,01

95

0,01

95

0,01

95

0,02

95,0

-

2.15.

Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию

1.1.1

единиц

0,01

100

0,01

100

0,01

100

0,01

100

-

-

-

-

Задача 1.2 Подпрограммы 1. Обеспечение медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детских поликлиниках

2.16.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 07 марта 2018 года N 92н

1.1.2

%

0,05

20

0,05

95

0,05

95

-

-

-

-

-

-

2.17.

Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения РФ от 07 марта 2018 года N 92н

1.1.2

%

0,06

20

0,06

95

0,06

95

-

-

-

-

-

-

Задача 1.3 Подпрограммы 1. Дальнейшее совершенствование иммунопрофилактики и вакцинации населения, направленное на ограничение распространения и ликвидацию инфекционных болезней

2.18.

Охват вакцинацией против (от) гриппа к общей численности контингента, подлежащего вакцинации

1.1.3.

%

0,05

95

0,05

95

0,05

95

0,095

95

0,095

95

0,095

95

2.19.

Не менее 95% лиц старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, прошли к концу 2024 года вакцинацию против пневмококковой инфекции

1.1.3

%

0,03

95

0,03

95

0,03

95

0,095

95

0,095

95

0,095

95

3.

Подпрограмма 2 (0,12)

Цель: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации; повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания

Задача 2.1 Подпрограммы 2. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи наркологическим больным, больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения

3.1.

Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента)

2.1.1

человек

0,2

17,8

0,2

18

0,2

18

0,2

18

0,7

18

0,7

18

Задача 2.2 Подпрограммы 2. Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, адекватный контроль хронической боли и других тягостных симптомов

3.2.

Доля посещений, осуществляемых выездными патронажными бригадами для оказания паллиативной медицинской помощи, в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях

2.1.2

%

0,2

60,0

0,2

45,0

0,2

48,0

0,2

52,0

0,5

56,0

-

-

3.3.

Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленной потребности в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов для инвазивных лекарственных форм

2.1.2

%

0,1

75

0,1

75,5

0,1

76

0,1

76,6

0,5

77

0,1

77,5

3.3.1.

Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленной потребности в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов для неинвазивных лекарственных форм

2.1.2

%

0,1

85

0,5

85,5

0,5

86

0,5

86,5

0,5

87

0,1

87,5

3.3.2.

Полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в рамках заявленной потребности в соответствии с планом распределения наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов и психотропных веществ

2.1.2

%

-

-

0,5

85,0

0,5

90,0

0,5

95,0

0,25

95,0

-

-

3.4.

Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи

2.1.2

тысяча коек

0,2

0,114

0,2

0,049

0,2

0,05

0,2

0,051

0,25

0,052

-

-

3.5.

Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей

2.1.2

тысяча помещений

0,1

2,17

0,1

6,48

0,1

7,56

0,1

8,64

0,5

9,72

-

-

Задача 2.3. Подпрограммы 2. Обеспечение высокотехнологичной медицинской помощью пациентов

3.6.

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования

2.1.3

человек

0,1

432

0,1

418

0,1

459

0,1

459

0,5

459

0,1

530

4.

Подпрограмма 3 (0,12)

Цель: повышение эффективности деятельности службы родовспоможения и детства

Задача 3.1 Подпрограммы 3. Развитие пренатальной диагностики с целью снижения пороков развития, внедрение в автономном округе программы сплошного мониторинга беременных с учетом 3-уровневой системы в режиме реального времени, снижение количества преждевременных родов, снижение количества абортов

4.1.

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности

3.1.1

%

0,2

67

0,2

70

0,2

70

0,2

73

0,2

73

0,2

75

Задача 3.2 Подпрограммы 3. Совершенствование системы оказания медицинской и социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

4.2.

Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных организациях системы здравоохранения, образования и социальной защиты

3.1.2

%

0,2

95

0,2

95

0,2

95

0,2

95

0,2

95

0,2

95

Задача 3.3 Подпрограммы 3. Повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи детям

4.3.

Охват неонатальным скринингом

3.1.3

%

0,2

98

0,2

99

0,2

99

0,2

99

0,2

99

0,2

99

4.4.

Охват аудиологическим скринингом

3.1.3

%

0,2

93

0,2

95

0,2

95

0,2

95

0,2

95

0,2

95

4.5.

Материнская смертность (ДК)

3.1.3

случаев на 100 тысяч детей, родившихся живыми

0,2

12,5

0,2

12,5

0,2

12,5

0,2

12,5

0,2

12,5

0,2

12,5

5.

Подпрограмма 4 (0,11)

Цель: развитие и совершенствование трехэтапной системы медицинской реабилитации населения автономного округа

Задача 4.1 Подпрограммы 4. Совершенствование помощи по медицинской реабилитации в автономном округе, организация медицинской реабилитации в соответствии со стандартами медицинской помощи, построение трехэтапной системы оказания медицинской реабилитации

5.1.

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов

4.1.1

%

1

76

1

77

1

78

1

78

1

78

1

78

6.

Подпрограмма 5 (0,11)

Цель: обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами

Задача 5.1 Подпрограммы 5. Формирование системы управления кадровым потенциалом здравоохранения в автономном округе с учетом структуры региональной потребности в медицинских кадрах, их оптимального размещения и эффективного использования, достижение полноты укомплектованности подведомственных медицинских организаций медицинскими работниками

6.1.

Укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %

5.1.1

%

0,5

78,5

0,5

79,8

0,5

82,3

0,5

86,1

0,5

90,3

0,5

98,0

6.2.

Укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2), %

5.1.1

%

0,25

85,7

0,25

87,3

0,25

90,2

0,25

93,1

0,25

93,6

0,5

95,0

6.3.

Доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты

5.1.1

%

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

0,25

100

-

-

7.

Подпрограмма 6 (0,11)

Цель: повышение доступности качественных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания для удовлетворения потребностей населения и системы здравоохранения автономного округа

Задача 6.1 Подпрограммы 6. Формирование системы рационального назначения и использования лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания; повышение доступности лекарственного обеспечения жителей сельских поселений

7.1.

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (от числа лиц, включенных в федеральный регистр лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей)

6.1.1

%

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

0,2

100

7.2.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах для медицинского применения и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечение которыми осуществляется за счет средств федерального бюджета (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь и не отказавшихся от получения социальной услуги обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов)

6.1.1

%

0,2

99

0,2

99

0,2

99

0,2

99

0,2

99

0,2

99

7.3.

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в лекарственных препаратах для медицинского применения, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания, обеспечение которыми осуществляется за счет средств окружного бюджета (от числа лиц, имеющих право на государственную социальную помощь за счет средств окружного бюджета)

6.1.1

%

0,2

99

0,2

99

0,2

99

0,2

99

0,2

99

0,2

99

7.4.

Доля медицинских и фармацевтических работников, повысивших квалификацию по вопросам рациональной лекарственной терапии, основанной на принципах доказательной медицины

6.1.1

%

0,2

51,4

0,2

58,3

0,2

65,2

0,2

72,1

0,2

79

0,2

85,2

7.5.

Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении

6.1.1

%

0,2

3

0,1

3

0,1

3

0,1

3

0,1

3

0,1

3

7.6.

Доля лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также лиц, которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, находящихся на диспансерном наблюдении, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях

6.1.1

%

-

-

0,1

50

0,1

50

0,1

50

0,1

50

0,1

50

8.

Подпрограмма 7 (0,10)

Цель: повышение эффективности и результативности процессов управления здравоохранением на региональном уровне и на уровне медицинских организаций

Задача 7.1 Подпрограммы 7. Организация централизованного подхода в сфере ИТ здравоохранения автономного округа

8.1.

Количество обслуживаемых региональных информационных систем здравоохранения автономного округа

7.1.1

единиц

0,4

21

0,4

21

0,4

21

0,4

21

0,4

21

0,4

21

Задача 7.2 Подпрограммы 7. Реализация задач по информационной безопасности в медицинских организациях автономного округа

8.2.

Доля медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, в которых проведены мероприятия по информационной безопасности

7.1.2

%

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

Задача 7.3 Подпрограммы 7. Формирование единого информационного пространства здравоохранения автономного округа

8.3.

Доля медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, интегрированных в региональный сегмент единой государственной информационной системы здравоохранения

7.1.3

%

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

0,3

100

9.

Подпрограмма 8 (0,10)

Цель: совершенствование организации медицинской помощи

Задача 8.1 Подпрограммы 8. Приоритетное развитие медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, оптимизация объемов стационарной помощи за счет существенного укрепления амбулаторно-поликлинической помощи, повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи для населения малых поселений (прежде всего сельского населения) на основе концентрации части этой помощи в более крупных подразделениях медицинских организаций и формирования медицинских зон, оказывающих медицинскую помощь населению нескольких муниципальных образований

9.1.

Величина удельного потребления тепловой энергии

8.1.1

Гкал/кв. м

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

9.2.

Величина удельного потребления электроэнергии

8.1.1

кВт-ч/кв. м

0,2

84

0,2

84

0,2

84

0,2

84

0,2

84

0,2

84

9.3.

Величина удельного потребления холодной воды

8.1.1

куб. м/человек

0,2

11,1

0,2

11,1

0,2

11,1

0,2

11,1

0,2

11,1

0,2

11,1

9.4.

Величина удельного потребления горячей воды

8.1.1

куб. м/человек

0,4

3,05

0,4

3,05

0,4

3,05

0,4

3,05

0,4

3,05

0,4

3,05

10.

Подпрограмма 9 (0,11)

Цель: кадровое, нормативно-правовое и финансовое обеспечение Государственной программы

Задача 9.1 Подпрограммы 9. Совершенствование кадрового потенциала, осуществление эффективного нормативно-правового и документационного обеспечения, соблюдение сроков рассмотрения обращений

10.1.

Укомплектованность кадрами

9.1.1

%

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

1

100

";


3.15. в нумерационном заголовке приложения N 2.1 к Государственной программе слова "на 2014 - 2024 годы" исключить;


3.16. в приложении N 3 к Государственной программе:


3.16.1. в нумерационном заголовке слова "на 2014 - 2021 годы" исключить;


3.16.2. в наименовании слова "на 2014 - 2021 годы" исключить;


3.17. в нумерационном заголовке приложения N 4 к Государственной программе слова "на 2014 - 2021 годы" исключить;


3.18. приложение N 5 к Государственной программе изложить в следующей редакции:


"Приложение N 5
к государственной программе
Ямало-Ненецкого автономного округа
"Развитие здравоохранения"
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 марта 2021 года N 189-П)


СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗУЕМЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ (В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ")



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение" (далее - Национальный проект) планируется:


- снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, смертности от болезней системы кровообращения, смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, младенческой смертности;


- ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;


- обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год;


- обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;


- оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу;


- увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом.


В рамках Национального проекта планируется решение следующих задач:


завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек;


завершение формирования сети национальных медицинских исследовательских центров;


создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения;


внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов;


обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами, включая внедрение системы непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;


внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения и их использование в целях формирования тарифов на оплату медицинской помощи;


разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;


формирование системы защиты прав пациентов;


совершенствование механизма экспорта медицинских услуг.


Целевыми индикаторами национального проекта определены:


смертность населения трудоспособного возраста;


смертность от болезней системы кровообращения;


смертность от новообразований, в том числе от злокачественных;


младенческая смертность;


укомплектованность врачебных должностей в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);


укомплектованность должностей среднего медицинского персонала в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (физическими лицами при коэффициенте совместительства 1,2);


число специалистов, вовлеченных в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий;


охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами;


охват детей в возрасте 15 - 17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья;


число населенных пунктов с численностью населения свыше 100 человек до 2000 человек, по данным геоинформационной системы Минздрава России, находящихся вне зоны доступности от медицинской организации или ее структурного подразделения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;


доля медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, от общего количества медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи;


увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом.


На федеральном уровне разработаны и утверждены восемь федеральных проектов, на основе которых на региональном уровне разработаны и утверждены 7 региональных проектов:


развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи;


борьба с онкологическими заболеваниями;


борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями;


обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения автономного округа квалифицированными кадрами;


программа развития детского здравоохранения автономного округа, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям;


создание единого цифрового контура в здравоохранении автономного округа;


развитие экспорта медицинских услуг.


Оценка эффективности реализации региональных проектов Национального проекта на территории автономного округа определяется целевыми показателями.



Таблица РП-1


Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

N п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период реализации проекта, год

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.

основной

0,217

31.12.2017

0,221

0,114

-

-

-

-

2.

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %

дополнительный

7,8

31.12.2017

9,8

7,4

-

-

-

-

3.

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций, %

основной

0

31.12.2017

0

45

46,7

53,3

55,6

57,8

4.

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %

дополнительный

29

31.10.2018

35

41,0

-

-

-

-

5.

Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %

дополнительный

56,5

31.12.2017

59,5

63,5

-

-

-

-

6.

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы оперативной связи граждан со страховыми представителями (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %

дополнительный

0,0

31.12.2017

0,0

73,3

-

-

-

-

7.

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее

дополнительный

-

31.12.2017

-

-

-

-

-

-

8.

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений

дополнительный

48,8

31.12.2017

48,8

30,76

-

-

-

-

9.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %

дополнительный

-

31.12.2017

-

-

-

-

-

-

10.

Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, %

основной

0

31.12.2019

-

-

10,0

30,0

65,0

100,0

11.

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду, тыс. посещений

дополнительный

3,2

31.12.2019

3,2

2,0

3,2

3,2

3,2

3,2

12.

Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", тыс. посещений

дополнительный

0

31.12.2019

0

1705,0

1705,0

1948,6

2029,7

2110,9

13.

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 сельского жителя, посещение

дополнительный

1,49

31.12.2019

1,49

1,49

1,57

1,6

1,66

1,7

14.

Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, %

дополнительный

97,22

31.12.2019

97,22

97,22

97,22

100,0

100,0

100,0

15.

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, %

дополнительный

0

31.12.2019

-

-

97,0

97,5

98

98,5



Таблица РП-2


Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

N п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период реализации проекта, год

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Смертность от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения

основной

191,5

31.12.2017

190,0

189,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Смертность населения от ишемической болезни сердца, на 100 тыс. населения

основной

101,3

31.12.2019

101,3

102,5

104,2

100,7

97,2

93,7

3.

Смертность населения от цереброваскулярных болезней, на 100 тыс. населения

основной

38,5

31.12.2019

38,5

34,6

39,9

38,8

37,7

36,6

4.

Смертность от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения

основной

22,9

31.12.2017

21,2

20,5

0,0

0,0

0,0

0,0

5.

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения

основной

30,7

31.12.2017

28,5

27,4

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Больничная летальность от инфаркта миокарда, %

дополнительный

11,4

31.12.2017

11,7

11,6

10,7

9,8

8,9

8,0

7.

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %

дополнительный

15,4

31.12.2017

15,2

15,8

15,3

14,8

14,3

13,9

8.

Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %

дополнительный

16,1

31.12.2017

23,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.

Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тысяч единиц

дополнительный

197

31.12.2017

0,281

0,271

0,428

0,489

0,612

0,734

10.

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %

дополнительный

74,3

31.12.2017

77,7

81,2

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

дополнительный

0

31.12.2019

0

0

50,0

60,0

70,0

80,0

12.

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

дополнительный

0

31.12.2019

0

50,0

80,0

85,0

90,0

90,0



Таблица РП-3


Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями"

N п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

2019 год

2020 год

202 год1

2022 год

2023 год

2024 год

значение

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Смертность населения от злокачественных новообразований, на 100 тыс. населения

основной

92,1

31.12.2019

-

-

89,7

88,9

88,2

87,4

2.

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением, %

основной

66,0

31.12.2019

-

-

66

70

75

80

3.

Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях в автономном округе (I - II стадии), %

основной

54,9

31.12.2017

57,0

58,9

59,5

60,7

61,8

63,0

4.

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более в автономном округе, %

основной

52,9

31.12.2017

54,0

54,6

55,1

55,6

56,1

60,0

5.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) в автономном округе, %

основной

19,2

31.12.2017

18,8

18,5

18,2

17,9

17,6

17,3



Таблица РП-4

Региональный проект "Программа развития детского здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"


N п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)

основной

6,6

31.12.2017

6,0

5,5

5,0

4,8

4,6

4,4

2.

Доля преждевременных родов (22 - 37 недель) в перинатальных центрах (%)

основной

61,0

31.12.2017

61,5

62,0

62,5

63,0

63,5

65,0

3.

Смертность детей в возрасте 0 - 4 лет на 1000 родившихся живыми

дополнительный

7,9

31.12.2017

7,0

6,5

6,4

6,3

6,1

5,9

4.

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

дополнительный

62,5

31.12.2017

61,0

60,0

56,0

52,0

48,0

44,0

5.

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями, %

дополнительный

54,6

31.12.2017

54,6

54,6

54,7

54,7

55,0

55,0

6.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (%)

дополнительный

9,9

31.12.2017

30,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

7.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни глаза и его придаточного аппарата (%)

дополнительный

10,9

31.12.2017

30,0

45,0

55,0

70,0

80,0

90,0

8.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни органов пищеварения (%)

дополнительный

6,7

31.12.2017

30,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

9.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни системы кровообращения (%)

дополнительный

14,6

31.12.2017

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

10.

Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленным диагнозом болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (%)

дополнительный

27,9

31.12.2017

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

11.

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами-педиатрами

дополнительный

91,1

12.2019

0

0

91,1

91,1

91,1

91,1

12.

Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям

дополнительный

20,0

12.2019

20,0

95,0

95,0

95.0

95,0

95,0

13.

Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (%)

дополнительный

0

12.2021

0

0

40,0

70,0

90,0

95,0



Таблица РП-5

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа квалифицированными кадрами"


N п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

значение

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения

основной

45,7

12. 17

46,9

48,0

48,4

48,9

49,1

50,2

2.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения

основной

28,1

12.20

0

0

28,3

28,6

28,9

29,2

3.

Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения

основной

11,2

12.20

0

0

11,1

11,3

11,4

11,5

4.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения

основной

16,9

12. 20

0

0

17,1

17,3

17,5

18

5.

Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных медицинских организациях, чел. на 10 тыс. населения

основной

127,4

12.17

130,7

133,0

124,2

124,3

124,4

124,5

6.

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов, %

дополнительный

0

12.17

0

0

20,6

40,5

60,2

79,7

7.

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами

основной

83,7

12.17

85,7

87,3

90,2

93,1

93,6

95

8.

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

основной

77

12.17

78,5

79,8

82,3

86,1

90,3

98

9.

Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками

основной

86,9

12.20

0

0

87,5

88,1

88,9

89,4

10.

Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом

дополнительный

0,83

12.17

1,76

9

9,8

9,8

9,8

9,8



Таблица РП-6


Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Ямало-Ненецкого автономного округа"

N п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение, год

Период, год

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций (далее - ЕПГУ) в отчетном году, тыс. человек

основной

тыс. чел.

23,13

31.10.2018

38,38

67,98

95,97

119,97

149,3

164,64

2.

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно, %

основной

%

-

30.08.2020

-

-

40,0

48,0

56,0

63,0

3.

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи за период

основной

%

-

30.08.2020

-

-

10,0

31,0

62,0

83,0

4.

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период, %

основной

%

-

30.08.2020

-

-

45,0

64,0

82,0

100,0

5.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

основной

%

49,0

31.10.2018

60,0

79,0

100,0

100,0

100,0

100,0

6.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации, %

основной

%

-

31.10.2018

23,0

66,0

92,0

100,0

100,0

100,0



Таблица РП-7


Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг"

N п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

значение

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Количество пролеченных иностранных граждан, тыс. человек

основной

0,13

31.12.2017

1,4

4,99

5,42

5,89

6,41

6,96

Сведения о реализуемых региональных проектах, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов (в рамках реализации национального проекта "Демография")



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" в рамках реализации национального проекта "Демография" (далее - Национальный проект) планируется обеспечить:


увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет;


увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7;


увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.


В рамках Национального проекта планируется решение следующих задач:


внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей;


создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100-процентной доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;


разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения;


формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек;


создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва.


Целевыми индикаторами Национального проекта определены:


смертность населения старше трудоспособного возраста;


суммарный коэффициента рождаемости до 1,7;


доля граждан, ведущих здоровый образ жизни;


обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни;


доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом.


На федеральном уровне разработаны и утверждены пять федеральных проектов, на основе которых на региональном уровне разработаны и утверждены 5 региональных проектов:


финансовая поддержка семей при рождении детей;


создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей, включая достижение 100% доступности (к 2021 году) дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;


содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет;


разработка и реализация программы системной поддержки и качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поколение);


формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в автономном округе (Укрепление здоровья);


создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни).


Из пяти проектов департаментом здравоохранения автономного округа в рамках реализации национального проекта "Демография" реализуется два проекта:


- региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в автономном округе";


- региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" в качестве соисполнителя совместно с департаментом социальной защиты населения автономного округа.


Оценка эффективности реализации региональных проектов Национального проекта "Демография" на территории автономного округа определяется целевыми показателями.



Таблица РП-8

Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" в качестве соисполнителя совместно с департаментом социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа"


N п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение

дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста

дополнительный

0,00

31.12.2017

7,5

7,5

22,4

24,0

26,7

27,2

2.

Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, %

дополнительный

12,08

31.12.2017

18,8

11,9

29,8

55,7

65,3

70,0

3.

Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %

дополнительный

52,75

31.12.2017

59,0

47,3

67,0

68,9

80,0

90,0

4.

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, %

дополнительный

95,0

31.12.2018

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0



Таблица РП-9

Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Ямало-Ненецком автономном округе"


N п/п

Наименование показателя

Тип показателя

Базовое значение

Период, год

значение

дата

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Розничные продажи алкогольной продукции на душу (в литрах)

основной

8,4

31.12.2016

8,2

8,1

8,0

7,8

7,7

7,7

7,6

2.

Смертность мужчин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)

основной

591,0

31.12.2017

576,0

540,0

610,0

-

-

-

-

3.

Смертность женщин трудоспособного возраста (на 100 тыс. населения)

дополнительный

146,8

31.12.2017

146,0

145,3

157,5

-

-

-

-

4.

Обращаемость в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни (тыс. человек)

дополнительный

6,4

31.12.2017

6,5

7,1

7,6

8,6

9,5

10,4

11,4

5.

Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (процент)

основной

7,2

31.12.2019

-

7,2

8,4

10,6

9,3

7,9

6,6

6.

Розничные продажи сигарет и папирос на душу населения (тыс. штук)

1,6

31.12.2019

-

-

1,55

1,5

1,45

-

-

7.

Доля граждан, ведущих здоровый образ жизни (проценты)

3,9

31.12.2019

-

-

5,9

7,9

9,9

-

-

".


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2024 Кодекс ИТ