Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2021 года N 35


О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года N 151



В целях уточнения некоторых положений и объемов финансирования отдельных мероприятий Государственной программы "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа" Правительство Чукотского автономного округа постановляет:


Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 года N 151 "Об утверждении Государственной программы "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа" следующие изменения:


в Государственной программе "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа" (далее - Программа):


1) абзац "Объемы финансовых ресурсов Государственной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы финансовых ресурсов Государственной программы

Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 37 702 809,5 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 3 958 752,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 48 092,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 193 026,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 488 109,8 тыс. рублей;

в 2019 году - 506 868,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 894 279,5 тыс. рублей;

в 2021 году - 490 918,3 тыс. рублей;

в 2022 году - 461 973,5 тыс. рублей;

в 2023 году - 421 853,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 453 631,3 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета - 21 233 823,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 2 295 193,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 2 794 168,9 тыс. рублей;

в 2018 году - 2 407 523,8 тыс. рублей;

в 2019 году - 2 485 576,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 2 922 159,4 тыс. рублей;

в 2021 году - 2 808 214,3 тыс. рублей;

в 2022 году - 1 855 676,8 тыс. рублей;

в 2023 году - 1 846 771,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 1 818 540,1 тыс. рублей;

за счет средств прочих внебюджетных источников 12 510 232,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 782 024,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 843 745,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 1 469 946,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 1 556 842,3 тыс. рублей;

в 2021 году - 1 579 923,2 тыс. рублей;

в 2022 году - 1 660 060,7 тыс. рублей;

в 2023 году - 1 764 047,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 1 764 047,0 тыс. рублей";


2) в паспорте Подпрограммы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" Программы:


абзац "Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы

Охват иммунизацией населения по эпидемиологическим показаниям;

число граждан, прошедших профилактические осмотры;

доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения;

доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году;

число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи";

охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию;

доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре;

доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации;

доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее;

доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем);

количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду;

количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь";

доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций;

розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола);

смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет;

смертность мужчин в возрасте 16 - 59 лет;

уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста;

доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением;

количество пролеченных иностранных граждан;

количество человек, которым предоставлено бесплатное зубопротезирование;

число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя;

доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания";


абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 718 606,1 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 548 608,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 54,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 55,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 56,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 32,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 437,3 тыс. рублей;

в 2021 году - 129 048,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 129 048,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 129 048,4 тыс. рублей;

в 2024 году - 160 826,7 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета - 169 997,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 59 636,9 тыс. рублей;

в 2017 году - 2 285,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 3 059,5 тыс. рублей;

в 2019 году - 15 641,9 тыс. рублей;

в 2020 году - 16 764,2 тыс. рублей;

в 2021 году - 22 535,2 тыс. рублей;

в 2022 году - 16 335,2 тыс. рублей;

в 2023 году - 16 335,2 тыс. рублей;

в 2024 году - 17 404,3 тыс. рублей";


3) в паспорте Подпрограммы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" Программы:


абзац "Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы

Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез;

смертность от туберкулеза;

уровень первичной заболеваемости вирусом иммунодефицита человека;

смертность от болезней системы кровообращения;

смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения;

смертность от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения;

больничная летальность от инфаркта миокарда;

больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения;

количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях;

доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи;

смертность населения от злокачественных новообразований;

доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях;

удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением;

одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году);

число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее;

доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты;

количество приобретенного высокотехнологичного медицинского оборудования;

смертность населения от ишемической болезни сердца;

смертность населения от цереброваскулярных болезней;

доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения, от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением;

доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркта миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях;

доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году, из числа состоящих под диспансерным наблюдением";


абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 5 642 511,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 1 923 413,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 24 445,6 тыс. рублей;

в 2017 году - 170 708,4 тыс. рублей;

в 2018 году - 155 035,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 220 051,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 385 962,2 тыс. рублей;

в 2021 году - 283 258,6 тыс. рублей;

в 2022 году - 247 864,1 тыс. рублей;

в 2023 году - 218 043,9 тыс. рублей;

в 2024 году - 218 043,9 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета - 3 719 097,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 444 169,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 555 865,8 тыс. рублей;

в 2018 году - 387 502,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 583 086,9 тыс. рублей;

в 2020 году - 803 496,2 тыс. рублей;

в 2021 году - 302 841,3 тыс. рублей;

в 2022 году - 218 500,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 218 517,8 тыс. рублей;

в 2024 году - 205 117,8 тыс. рублей";


4) в паспорте Подпрограммы "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи" Программы:


абзац "Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы

Количество используемых на территории региона сегментов Единой государственной информационной системы;

число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций;

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации;

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций;

доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ;

доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи за период;

доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период;

доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно";


абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 355 832,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 265 435,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 8 000,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 33 542,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 113 256,0 тыс. рублей;

в 2021 году - 28 504,8 тыс. рублей;

в 2022 году - 34 308,9 тыс. рублей;

в 2023 году - 23 912,1 тыс. рублей;

в 2024 году - 23 912,1 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета - 90 396,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 1 605,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 15 384,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 11 167,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 12 148,5 тыс. рублей;

в 2020 году - 7 832,6 тыс. рублей;

в 2021 году - 25 581,8 тыс. рублей;

в 2022 году - 5 700,2 тыс. рублей;

в 2023 году - 5 488,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 5 488,0 тыс. рублей";


5) в паспорте Подпрограммы "Охрана здоровья матери и ребенка" Программы:


абзац "Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы

Охват неонатальным и аудиологическим скринингом новорожденных (доля (процент) от общего числа новорожденных);

смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми;

смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100000 детей соответствующего возраста;

доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями;

количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов кровообращения;

доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ;

количество детей, направленных в санаторно-курортные учреждения;

число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений;

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиатрами";


абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 311 769,7 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 14 418,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 4 793,1 тыс. рублей;

в 2019 году - 4 773,7 тыс. рублей;

в 2020 году - 4 852,0 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета - 297 350,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 25 666,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 27 701,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 23 983,9 тыс. рублей;

в 2019 году - 30 038,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 28 879,8 тыс. рублей;

в 2021 году - 40 270,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 40 270,4 тыс. рублей;

в 2023 году - 40 270,4 тыс. рублей;

в 2024 году - 40 270,4 тыс. рублей";


6) абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 10 750,6 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 9 129,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 1 485,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 1 338,1 тыс. рублей;

в 2020 году - 1 534,5 тыс. рублей;

в 2021 году - 1 167,1 тыс. рублей;

в 2022 году - 1 201,5 тыс. рублей;

в 2023 году - 1 201,5 тыс. рублей;

в 2024 году - 1 201,5 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета - 1 621,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 472,1 тыс. рублей;

в 2017 году - 360,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 188,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 162,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 146,3 тыс. рублей;

в 2021 году - 101,5 тыс. рублей;

в 2022 году - 63,3 тыс. рублей;

в 2023 году - 63,3 тыс. рублей;

в 2024 году - 63,3 тыс. рублей";


7) в паспорте Подпрограммы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" Программы:


абзац "Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы

Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях;

обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях;

обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов;

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: врачами;

укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % нарастающим итогом: средними медицинскими работниками;

укомплектованность фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками;

обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, человек на 10 тыс. населения;

обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, человек на 10 тыс. населения;

обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, человек на 10 тыс. населения;

число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом;

количество лиц, получивших социальную выплату на приобретение жилья по ипотечному жилищному кредиту";


абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 077 863,5 рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 451 748,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 9 174,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 1 500,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 350 594,6 тыс. рублей;

в 2021 году - 22 080,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 22 800,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 22 800,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 22 800,0 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета - 612 914,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 10 716,2 тыс. рублей;

в 2017 году - 23 637,0 тыс. рублей;

в 2018 году - 88 231,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 260 924,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 99 826,1 тыс. рублей;

в 2021 году - 36 910,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 30 650,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 31 010,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 31 010,0 тыс. рублей;

за счет средств прочих внебюджетных источников - 13 200,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 8 400,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 4 800,0 тыс. рублей";


8) абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 851 427,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 219 078,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 22 577,5 тыс. рублей;

в 2017 году - 20 876,7 тыс. рублей;

в 2018 году - 23 456,2 тыс. рублей;

в 2019 году - 23 841,3 тыс. рублей;

в 2020 году - 27 314,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 25 252,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 25 252,9 тыс. рублей;

в 2023 году - 25 252,9 тыс. рублей;

в 2024 году - 25 252,9 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета - 632 349,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 57 378,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 55 479,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 67 910,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 83 776,0 тыс. рублей;

в 2020 году - 123 005,9 тыс. рублей;

в 2021 году - 87 950,0 тыс. рублей;

в 2022 году - 58 950,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 48 950,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 48 950,0 тыс. рублей";


9) абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа" Программы изложить в следующей редакции:

"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 24 218 454,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 8 614,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2020 году - 8 614,3 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета - 11 712 807,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 1 500 871,0 тыс. рублей;

в 2017 году - 1 675 431,5 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 240 780,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 823 069,4 тыс. рублей;

в 2020 году - 1 154 562,2 тыс. рублей;

в 2021 году - 1 766 228,4 тыс. рублей;

в 2022 году - 1 171 335,5 тыс. рублей;

в 2023 году - 1 190 264,5 тыс. рублей;

в 2024 году - 1 190 264,5 тыс. рублей;

за счет средств прочих внебюджетных источников - 12 497 032,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 773 624,8 тыс. рублей;

в 2017 году - 838 945,3 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 089 595,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 1 469 946,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 1 556 842,3 тыс. рублей;

в 2021 году - 1 579 923,2 тыс. рублей;

в 2022 году - 1 660 060,7 тыс. рублей;

в 2023 году - 1 764 047,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 1 764 047,0 тыс. рублей";


10) в паспорте Подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения" Программы:


абзац "Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы

Количество реконструированных объектов;

количество объектов, на которые разработана проектно-сметная документация;

количество отремонтированных зданий медицинских организаций;

ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов здравоохранения;

количество объектов здравоохранения, оснащенных медицинским оборудованием после реконструкции и/или строительства;

количество объектов здравоохранения, оснащенных/дооснащенных медицинским оборудованием;

количество установленных моргов модульного исполнения в медицинских организациях;

число медицинских организаций, в отношении которых проведена оценка качества условий оказания услуг;

количество установленных объектов здравоохранения модульного исполнения";


абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 637 208,7 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 504 615,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2018 году - 284 615,6 тыс. рублей;

в 2019 году - 220 000,0 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета - 1 132 593,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 15 860,7 тыс. рублей;

в 2017 году - 240 327,1 тыс. рублей;

в 2018 году - 176 276,4 тыс. рублей;

в 2019 году - 190 250,6 тыс. рублей;

в 2020 году - 176 954,4 тыс. рублей;

в 2021 году - 254 923,9 тыс. рублей;

в 2022 году - 43 000,0 тыс. рублей;

в 2023 году - 25 000,0 тыс. рублей;

в 2024 году - 10 000,0 тыс. рублей";


11) абзац "Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы" паспорта Подпрограммы "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений" изложить в следующей редакции:

"Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 2 878 386,3 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета - 13 690,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 1 014,9 тыс. рублей;

в 2017 году - 1 385,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 1 494,0 тыс. рублей;

в 2019 году - 1 789,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 1 713,9 тыс. рублей;

в 2021 году - 1 606,5 тыс. рублей;

в 2022 году - 1 497,7 тыс. рублей;

в 2023 году - 1 594,2 тыс. рублей;

в 2024 году - 1 594,2 тыс. рублей;

за счет средств окружного бюджета - 2 864 695,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2016 году - 178 816,9 тыс. рублей;

в 2017 году - 197 696,6 тыс. рублей;

в 2018 году - 408 425,3 тыс. рублей;

в 2019 году - 486 477,8 тыс. рублей;

в 2020 году - 510 691,7 тыс. рублей;

в 2021 году - 270 871,8 тыс. рублей;

в 2022 году - 270 871,8 тыс. рублей;

в 2023 году - 270 871,8 тыс. рублей;

в 2024 году - 269 971,8 тыс. рублей";


12) в таблице "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа" приложения 1:


пункт 2 раздела "Государственная программа" изложить в следующей редакции:


"

2.

Младенческая смертность

Промилле

(0.1 процента)

16,1

10,7

12,9

9,7

8,8

8,8

8,8

8,4

8,2

Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих женщин. Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга на наследственные заболевания.

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

";


в разделе "Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи":


пункт 2 изложить в следующей редакции:


"

2.

Число граждан, прошедших профилактические осмотры

млн. человек

x

x

x

0,021

0,014

x

x

x

x

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

";


пункты 4, 5, 6, 7, 8, 9 изложить в следующей редакции:


"

4.

Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре

%

x

x

x

15,2

16,1

17,1

18,1

19

20

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

5.

Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации

%

x

x

x

11

22

x

x

x

x

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

6.

Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее

%

x

x

x

69,7

73,7

97

97,5

98

98,5

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

7.

Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)

%

x

x

x

33,3

66,7

x

x

x

x

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

8.

Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду

тысяч посещений

x

x

x

0

0

0

1,2

2

2,6

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

9.

Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь"

единиц

x

x

x

9

17

x

x

x

x

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

";


пункт 11 изложить в следующей редакции:


"

11.

Смертность женщин в возрасте 16 - 54 лет

на 100 тыс. человек

x

x

x

379,2

406,9

368,1

362,5

355,1

347,7

Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" (Укрепление общественного здоровья)

";


пункт 15 изложить в следующей редакции:


"

15.

Количество пролеченных иностранных граждан

тыс. чел

x

x

x

0,11

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"

";


дополнить пунктами 17, 18, 19, 20, 21, 22 следующего содержания:


"

17.

Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения

%

x

x

x

59,5

28,6

22

50

60

71

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

18.

Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году

%

x

x

x

0

0

3

15

71

100

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

19.

Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи"

Тысяча посещений

x

x

x

131,4

248,2

248,3

350,5

350,5

350,5

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

20.

Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи", от общего количества таких организаций

%

x

x

x

37,5

68

70,8

100

100

100

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

21.

Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя

посещение

x

x

x

2,25

2,25

2,43

2,81

3,15

3,57

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Чукотского автономного округа

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

22.

Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания

%

x

x

x

82,86

82,86

88,57

94,29

100

100

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Чукотского автономного округа

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

";


в разделе "Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации":


пункты 5, 6, 7, 8 изложить в следующей редакции:


"

5.

Смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения

человек

x

x

x

39,3

37,8

0

0

0

0

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

6.

Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения

человек

x

x

x

56,1

68,5

0

0

0

0

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

7.

Больничная летальность от инфаркта миокарда

%

x

x

x

23,0

22,8

19,1

15,4

11,7

7,9

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" федерального

проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

8.

Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения

%

x

x

x

17,7

18,4

17,3

16,2

15,1

13,9

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

";


пункт 9 признать утратившим силу;


пункты 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 изложить в следующей редакции:


"

10.

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи

%

x

x

x

15,8

31,7

0

0

0

0

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

11.

Смертность населения от злокачественных новообразований

на 100 тыс. человек

x

x

x

0

0

130,4

129,3

128,2

127,1

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"

12.

Доля злокачественных новообразований, выявленных на I - II стадиях

%

x

x

x

52

31,9

39,7

47,5

55,3

63,1

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"

13.

Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением

%

x

x

x

44

47,3

50

53

57

60,1

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"

14.

Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году)

%

x

x

x

35,5

31,3

27,8

24,3

20,7

17,2

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"

15.

Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее

человек

x

x

x

212

247

269

299

327

356

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

16.

Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты

%

x

x

x

90

90

90

90

90

91

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

";


дополнить пунктами 19, 20, 21, 22, 23 следующего содержания:


"

19.

Смертность населения от ишемической болезни сердца

на 100 тыс. человек

x

x

x

0

0

155,7

151,5

147,3

143,1

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

20.

Смертность населения от цереброваскулярных болезней

на 100 тыс. человек

x

x

x

0

0

76,8

74,7

72,6

70,5

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

21.

Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением

%

x

x

x

0

0

50

60

70

80

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

22.

Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях

%

x

x

x

0

50

80

85

90

90

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

23.

Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением

%

x

x

x

0

0

66

70

75

80

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"

";


в разделе "Подпрограмма "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи":


пункты 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:


"

2.

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций

тыс. человек

x

x

x

0,8

1,86

4,1

5,18

7,86

10,48

Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)" федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

3.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

%

x

x

x

11

64

84

100

100

100

Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)" федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

4.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций

%

x

x

x

4

21

x

x

x

x

Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)" федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

";


дополнить пунктами 6, 7, 8, следующего содержания:


"

6.

Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи за период

%

x

x

x

0

0

11

31

61

81

Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)" федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

7.

Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период

%

x

x

x

0

0

46

61

81

100

Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)" федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

8.

Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно

%

x

x

x

0

0

40

48

56

63

Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)" федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

";


в разделе "Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка":


пункты 2, 3, 4, 5 изложить в следующей редакции:


"

2.

Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми

Промилле (0,1 процента)

x

x

x

12,9

12,8

12,7

12,6

12,5

12,4

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

3.

Смертность детей в возрасте 0 - 17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста

Число случаев на 100 000 детей соответствующего возраста

x

x

x

154,2

150

120

90

60

48,2

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

4.

Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями

%

x

x

x

57,8

52

59,4

60,3

60,3

60,8

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

5.

Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям

%

x

100

100

20

100

100

100

100

100

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

";


дополнить пунктами 13, 14 следующего содержания:


"

13.

Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений

%

x

x

x

0

0

40,5

70,5

90,5

95,5

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

14.

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами-педиатрами

%

x

x

x

0

0

95,5

95,5

95,5

95,5

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

";


в разделе "Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения":


пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 изложить в следующей редакции:


"

1.

Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях, человек на 10 тыс. населения

Условная единица

x

x

x

69,2

70,8

71

70,4

70,1

69,6

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

2.

Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях

Условная единица

x

x

x

140,2

140,2

139,3

137,4

135,8

133,9

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

3.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях

человек на 10 тыс. населения

x

x

x

31,8

31,8

x

x

x

x

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

4.

Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов

%

x

x

x

0

0

20

40

59,8

79,7

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

5.

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % с нарастающим итогом: врачами

% нарастающим итогом

x

x

x

82,5

83,1

84,4

85,7

87,9

90

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

6.

Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), % с нарастающим итогом: средними медицинскими работниками

%

x

x

x

66,6

66,6

66,6

66,6

66,6

79,9

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

7.

Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом

тыс. человек

x

x

x

0,18

0,713

0,747

0,782

0,816

0,85

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

";


дополнить пунктами 9, 10, 11, 12 следующего содержания:


"

9.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, человек на 10 тыс. населения

Условная единица

x

x

x

0

0

29,9

30,3

30,6

31,2

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

10.

Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, человек на 10 тыс. населения

Условная единица

x

x

x

0

0

11,1

11,2

11,4

11,5

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

11.

Обеспеченность населения врачами, оказывающими специализированную медицинскую помощь, человек на 10 тыс. населения

Условная единица

x

x

x

0

0

30,5

30,9

31,4

31,8

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

12.

Укомплектованность фельдшерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками

%

x

x

x

0

0

95,4

96,1

96,9

97,4

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

";


в разделе "Подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения":


пункт 4 изложить в следующей редакции:


"

4.

Ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов здравоохранения

ед.

x

x

1

1

1

1

x

x

x

Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения

";


дополнить пунктом 9 следующего содержания:


"

9.

Количество установленных объектов здравоохранения модульного исполнения

ед.

x

x

x

x

x

2

x

x

x

Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения

";


13) таблицу "Ресурсное обеспечение Государственной программы "Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа" приложения 2 изложить в следующей редакции:


"

N п/п

Наименование основного мероприятия, регионального проекта, мероприятия, ведомственной целевой программы

Период реализации (годы)

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

всего

в том числе средства:

федерального бюджета

окружного бюджета

прочих внебюджетных источников

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по Государственной программе

2016 - 2024

37 702 809,5

3 958 752,9

21 233 823,9

12 510 232,7

2016

3 125 310,6

48 092,7

2 295 193,1

782 024,8

2017

3 830 940,6

193 026,4

2 794 168,9

843 745,3

2018

3 985 229,2

488 109,8

2 407 523,8

1 089 595,6

2019

4 462 391,7

506 868,4

2 485 576,5

1 469 946,8

2020

5 373 281,2

894 279,5

2 922 159,4

1 556 842,3

2021

4 879 055,8

490 918,3

2 808 214,3

1 579 923,2

2022

3 977 711,0

461 973,5

1 855 676,8

1 660 060,7

2023

4 032 671,0

421 853,0

1 846 771,0

1 764 047,0

2024

4 036 218,4

453 631,3

1 818 540,1

1 764 047,0

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.

Основное мероприятие: "Формирование здорового образа жизни и профилактика заболеваний"

2016 - 2024

74 240,2

166,5

74 073,7

0,0

2016

2 579,7

54,7

2 525,0

0,0

2017

2 341,2

55,7

2 285,5

0,0

2018

3 115,6

56,1

3 059,5

0,0

2019

7 679,0

0,0

7 679,0

0,0

2020

10 447,5

0,0

10 447,5

0,0

2021

12 019,3

0,0

12 019,3

0,0

2022

12 019,3

0,0

12 019,3

0,0

2023

12 019,3

0,0

12 019,3

0,0

2024

12 019,3

0,0

12 019,3

0,0

1.1.

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

2016 - 2018

166,5

166,5

0,0

0,0

ДСП ЧАО

2016

54,7

54,7

0,0

0,0

2017

55,7

55,7

0,0

0,0

2018

56,1

56,1

0,0

0,0

1.2.

Обеспечение медицинских организаций медицинскими иммунобиологическими препаратами для профилактики и диагностики инфекционных заболеваний

2016 - 2024

41 858,2

0,0

41 858,2

0,0

ДЗО ЧАО

2016

2 525,0

0,0

2 525,0

0,0

2017

2 285,5

0,0

2 285,5

0,0

2018

2 459,5

0,0

2 459,5

0,0

2019

4 979,0

0,0

4 979,0

0,0

2020

6 332,0

0,0

6 332,0

0,0

2021

5 819,3

0,0

5 819,3

0,0

2022

5 819,3

0,0

5 819,3

0,0

2023

5 819,3

0,0

5 819,3

0,0

2024

5 819,3

0,0

5 819,3

0,0

1.3.

Гранты в целях реализации проектов, направленных на профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни граждан, проживающих в Чукотском автономном округе

2018 - 2024

7 200,0

0,0

7 200,0

0,0

ДЗО ЧАО

2018

600,0

0,0

600,0

0,0

2019

600,0

0,0

600,0

0,0

2020

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

2021

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

2022

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

2023

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

2024

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

1.4.

Мероприятия по формированию у населения мотивации к здоровому образу жизни и отказа от вредных привычек

2019

900,0

0,0

900,0

0,0

ДЗО ЧАО

1.5.

Разработка комплексной программы Чукотского автономного округа по повышению ожидаемой продолжительности жизни и снижению смертности

2019 - 2020

1 700,0

0,0

1 700,0

0,0

ДЗО ЧАО

2019

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

2020

500,0

0,0

500,0

0,0

1.6.

Бесплатное изготовление, ремонт и установка зубных протезов для отдельных категорий граждан в Чукотском автономном округе

2020 - 2024

22 415,5

0,0

22 415,5

0,0

ДЗО ЧАО,

ДСП ЧАО

2020

2 415,5

0,0

2 415,5

0,0

2021

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

2022

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

2023

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

2024

5 000,0

0,0

5 000,0

0,0

2.

Основное мероприятие: "Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения"

2016 - 2021

77 582,7

0,0

77 582,7

0,0

2016

57 111,9

0,0

57 111,9

0,0

2019

7 962,9

0,0

7 962,9

0,0

2020

6 307,9

0,0

6 307,9

0,0

2021

6 200,0

0,0

6 200,0

0,0

2.1.

Укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения, центров здоровья

2016 - 2021

77 582,7

0,0

77 582,7

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"

2016

57 111,9

0,0

57 111,9

0,0

2019

7 962,9

0,0

7 962,9

0,0

2020

6 307,9

0,0

6 307,9

0,0

2021

6 200,0

0,0

6 200,0

0,0

3.

Региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни старшего поколения "Старшее поколение" федерального проекта "Старшее поколение"

2019 - 2024

84,1

84,1

0,0

0,0

2019

32,5

32,5

0,0

0,0

2020

9,6

9,6

0,0

0,0

2021

10,5

10,5

0,0

0,0

2022

10,5

10,5

0,0

0,0

2023

10,5

10,5

0,0

0,0

2024

10,5

10,5

0,0

0,0

3.1.

Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

2019 - 2024

84,1

84,1

0,0

0,0

ДЗО ЧАО

2019

32,5

32,5

0,0

0,0

2020

9,6

9,6

0,0

0,0

2021

10,5

10,5

0,0

0,0

2022

10,5

10,5

0,0

0,0

2023

10,5

10,5

0,0

0,0

2024

10,5

10,5

0,0

0,0

4.

Региональный проект "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" федерального проекта "Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек"

2020 - 2023

1 614,9

1 582,4

32,5

0,0

2020

436,5

427,7

8,8

0,0

2021

392,8

384,9

7,9

0,0

2022

392,8

384,9

7,9

0,0

2023

392,8

384,9

7,9

0,0

4.1.

Реализация региональных программ по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений

2020 - 2023

1 614,9

1 582,4

32,5

0,0

ДЗО ЧАО

2020

436,5

427,7

8,8

0,0

2021

392,8

384,9

7,9

0,0

2022

392,8

384,9

7,9

0,0

2023

392,8

384,9

7,9

0,0

5.

Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" федерального проекта "Развитие экспорта медицинских услуг"

2019 - 2024

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Совершенствование механизма оказания медицинских услуг иностранным гражданам

2019 - 2024

0,0

0,0

0,0

0,0

ДЗО ЧАО

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

2021

0,0

0,0

0,0

0,0

2022

0,0

0,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Региональная программа модернизации первичного звена здравоохранения Чукотского автономного округа

2021 - 2024

565 084,2

546 775,2

18 309,0

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"

2021

132 961,0

128 653,0

4 308,0

0,0

2022

132 961,0

128 653,0

4 308,0

0,0

2023

132 961,0

128 653,0

4 308,0

0,0

2024

166 201,2

160 816,2

5 385,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2016 - 2024

718 606,1

548 608,2

169 997,9

0,0

2016

59 691,6

54,7

59 636,9

0,0

2017

2 341,2

55,7

2 285,5

0,0

2018

3 115,6

56,1

3 059,5

0,0

2019

15 674,4

32,5

15 641,9

0,0

2020

17 201,5

437,3

16 764,2

0,0

2021

151 583,6

129 048,4

22 535,2

0,0

2022

145 383,6

129 048,4

16 335,2

0,0

2023

145 383,6

129 048,4

16 335,2

0,0

2024

178 231,0

160 826,7

17 404,3

0,0

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

1.

Основное мероприятие: "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом"

2016 - 2024

239 179,3

47 491,8

191 687,5

0,0

2016

64 987,1

18 127,4

46 859,7

0,0

2017

63 954,9

12 913,5

51 041,4

0,0

2018

5 970,2

1 269,2

4 701,0

0,0

2019

12 964,1

1 611,2

11 352,9

0,0

2020

12 351,9

2 423,8

9 928,1

0,0

2021

20 729,7

2 851,8

17 877,9

0,0

2022

20 356,2

2 589,9

17 766,3

0,0

2023

20 632,6

2 852,5

17 780,1

0,0

2024

17 232,6

2 852,5

14 380,1

0,0

1.1.

Реализация мероприятий по финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

2016 - 2024

21 280,5

20 035,9

1 244,6

0,0

ДЗО ЧАО

2016

2 700,1

2 700,1

0,0

0,0

2017

983,3

884,9

98,4

0,0

2018

1 379,6

1 269,2

110,4

0,0

2019

1 751,4

1 611,2

140,2

0,0

2020

2 634,6

2 423,8

210,8

0,0

2021

3 099,8

2 851,8

248,0

0,0

2022

2 726,3

2 589,9

136,4

0,0

2023

3 002,7

2 852,5

150,2

0,0

2024

3 002,7

2 852,5

150,2

0,0

1.2.

Мероприятия по совершенствованию лечения больных туберкулезом, включая приобретение современных противотуберкулезных препаратов

2016 - 2024

35 713,3

0,0

35 713,3

0,0

ДЗО ЧАО

2016

1 496,0

0,0

1 496,0

0,0

2017

2 659,0

0,0

2 659,0

0,0

2018

4 590,6

0,0

4 590,6

0,0

2019

3 704,2

0,0

3 704,2

0,0

2020

4 652,7

0,0

4 652,7

0,0

2021

4 652,7

0,0

4 652,7

0,0

2022

4 652,7

0,0

4 652,7

0,0

2023

4 652,7

0,0

4 652,7

0,0

2024

4 652,7

0,0

4 652,7

0,0

1.3.

Укрепление материально-технической базы противотуберкулезной медицинской помощи

2016 - 2023

131 303,6

27 455,9

103 847,7

0,0

ДЗО ЧАО

2016

60 791,0

15 427,3

45 363,7

0,0

2017

60 312,6

12 028,6

48 284,0

0,0

2021

3 400,0

0,0

3 400,0

0,0

2022

3 400,0

0,0

3 400,0

0,0

2023

3 400,0

0,0

3 400,0

0,0

1.4.

Обеспечение больных туберкулезом продуктовыми наборами на амбулаторном этапе лечения

2019 - 2024

27 723,9

0,0

27 723,9

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2019

7 508,5

0,0

7 508,5

0,0

2020

606,6

0,0

606,6

0,0

2021

4 902,2

0,0

4 902,2

0,0

2022

4 902,2

0,0

4 902,2

0,0

2023

4 902,2

0,0

4 902,2

0,0

2024

4 902,2

0,0

4 902,2

0,0

1.5.

Реализация мероприятий Ведомственной целевой программы "Повышение эффективности оказания противотуберкулезной медицинской помощи в Чукотском автономном округе"

2020

4 458,0

0,0

4 458,0

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

1.6.

Оплата стоимости проезда больных туберкулезом, направляемых в санаторно-курортные учреждения

2021 - 2024

18 700,0

0,0

18 700,0

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2021

4 675,0

0,0

4 675,0

0,0

2022

4 675,0

0,0

4 675,0

0,0

2023

4 675,0

0,0

4 675,0

0,0

2024

4 675,0

0,0

4 675,0

0,0

2.

Основное мероприятие: "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом"

2016 - 2024

33 260,6

0,0

33 260,6

0,0

2016

1 434,0

0,0

1 434,0

0,0

2017

3 586,8

0,0

3 586,8

0,0

2018

3 968,0

0,0

3 968,0

0,0

2019

4 005,5

0,0

4 005,5

0,0

2020

2 817,1

0,0

2 817,1

0,0

2021

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2022

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2023

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2024

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2.1.

Обеспечение больных сахарным диабетом лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения

2016 - 2024

33 260,6

0,0

33 260,6

0,0

ДЗО ЧАО

2016

1 434,0

0,0

1 434,0

0,0

2017

3 586,8

0,0

3 586,8

0,0

2018

3 968,0

0,0

3 968,0

0,0

2019

4 005,5

0,0

4 005,5

0,0

2020

2 817,1

0,0

2 817,1

0,0

2021

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2022

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2023

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

2024

4 362,3

0,0

4 362,3

0,0

3.

Основное мероприятие: "Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C"

2016 - 2024

46 645,4

9 197,7

37 447,7

0,0

2016

9 366,2

3 781,3

5 584,9

0,0

2017

4 382,8

464,1

3 918,7

0,0

2018

4 779,3

621,0

4 158,3

0,0

2019

4 369,8

806,8

3 563,0

0,0

2020

4 277,8

629,5

3 648,3

0,0

2021

4 904,4

740,6

4 163,8

0,0

2022

4 807,1

672,6

4 134,5

0,0

2023

4 879,0

740,9

4 138,1

0,0

2024

4 879,0

740,9

4 138,1

0,0

3.1.

Мероприятия, направленные на ранее выявление гепатитов B и C, ВИЧ-инфекции, в том числе приобретение диагностических тест-систем

2016 - 2024

6 187,9

481,3

5 706,6

0,0

ДЗО ЧАО

2016

1 385,9

481,3

904,6

0,0

2017

658,3

0,0

658,3

0,0

2018

595,7

0,0

595,7

0,0

2019

256,5

0,0

256,5

0,0

2020

658,3

0,0

658,3

0,0

2021

658,3

0,0

658,3

0,0

2022

658,3

0,0

658,3

0,0

2023

658,3

0,0

658,3

0,0

2024

658,3

0,0

658,3

0,0

3.2.

Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C

2017 - 2024

1 335,9

1 240,7

95,2

0,0

ДЗО ЧАО

2017

170,2

153,1

17,1

0,0

2018

153,2

140,9

12,3

0,0

2019

152,8

140,5

12,3

0,0

2020

156,6

144,0

12,6

0,0

2021

184,2

169,4

14,8

0,0

2022

161,9

153,8

8,1

0,0

2023

178,5

169,5

9,0

0,0

2024

178,5

169,5

9,0

0,0

3.3.

Реализация мероприятий по финансовому обеспечению закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

2017 - 2024

4 490,0

4 175,7

314,3

0,0

ДЗО ЧАО

2017

345,6

311,0

34,6

0,0

2018

521,9

480,1

41,8

0,0

2019

724,3

666,3

58,0

0,0

2020

527,8

485,5

42,3

0,0

2021

621,2

571,2

50,0

0,0

2022

546,2

518,8

27,4

0,0

2023

601,5

571,4

30,1

0,0

2024

601,5

571,4

30,1

0,0

3.4.

Приобретение противовирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатита B и C

2016 - 2024

32 759,1

3 300,0

29 459,1

0,0

ДЗО ЧАО

2016

7 886,4

3 300,0

4 586,4

0,0

2017

3 184,1

0,0

3 184,1

0,0

2018

3 271,6

0,0

3 271,6

0,0

2019

3 002,1

0,0

3 002,1

0,0

2020

2 678,5

0,0

2 678,5

0,0

2021

3 184,1

0,0

3 184,1

0,0

2022

3 184,1

0,0

3 184,1

0,0

2023

3 184,1

0,0

3 184,1

0,0

2024

3 184,1

0,0

3 184,1

0,0

3.5.

Обеспечение социально незащищенных групп населения средствами первичной профилактики инфекций, передающихся половым путем

2016 - 2024

1 872,5

0,0

1 872,5

0,0

ДЗО ЧАО

2016

93,9

0,0

93,9

0,0

2017

24,6

0,0

24,6

0,0

2018

236,9

0,0

236,9

0,0

2019

234,1

0,0

234,1

0,0

2020

256,6

0,0

256,6

0,0

2021

256,6

0,0

256,6

0,0

2022

256,6

0,0

256,6

0,0

2023

256,6

0,0

256,6

0,0

2024

256,6

0,0

256,6

0,0

4.

Основное мероприятие: "Совершенствование оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями"

2016 - 2024

11 403,6

0,0

11 403,6

0,0

2016

490,3

0,0

490,3

0,0

2017

1 124,6

0,0

1 124,6

0,0

2018

1 315,9

0,0

1 315,9

0,0

2019

1 393,3

0,0

1 393,3

0,0

2020

1 396,7

0,0

1 396,7

0,0

2021

1 420,7

0,0

1 420,7

0,0

2022

1 420,7

0,0

1 420,7

0,0

2023

1 420,7

0,0

1 420,7

0,0

2024

1 420,7

0,0

1 420,7

0,0

4.1.

Обеспечение бригад скорой помощи тромболитическими препаратами

2016 - 2024

11 403,6

0,0

11 403,6

0,0

ДЗО ЧАО

2016

490,3

0,0

490,3

0,0

2017

1 124,6

0,0

1 124,6

0,0

2018

1 315,9

0,0

1 315,9

0,0

2019

1 393,3

0,0

1 393,3

0,0

2020

1 396,7

0,0

1 396,7

0,0

2021

1 420,7

0,0

1 420,7

0,0

2022

1 420,7

0,0

1 420,7

0,0

2023

1 420,7

0,0

1 420,7

0,0

2024

1 420,7

0,0

1 420,7

0,0

5.

Основное мероприятие: "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и наркологическими заболеваниями"

2017 - 2024

15 136,2

0,0

15 136,2

0,0

2017

12 937,8

0,0

12 937,8

0,0

2019

816,0

0,0

816,0

0,0

2020

270,0

0,0

270,0

0,0

2021

278,1

0,0

278,1

0,0

2022

278,1

0,0

278,1

0,0

2023

278,1

0,0

278,1

0,0

2024

278,1

0,0

278,1

0,0

5.1.

Приобретение современных лекарственных препаратов для лечения алкоголизма и наркомании

2019 - 2024

1 673,4

0,0

1 673,4

0,0

ДЗО ЧАО

2019

291,0

0,0

291,0

0,0

2020

270,0

0,0

270,0

0,0

2021

278,1

0,0

278,1

0,0

2022

278,1

0,0

278,1

0,0

2023

278,1

0,0

278,1

0,0

2024

278,1

0,0

278,1

0,0

5.2.

Приобретение оборудования для проведения исследований на выявление употребления психоактивных веществ

2017

12 937,8

0,0

12 937,8

0,0

ГАУЗ ЧАО "Бюро СМЭ"

5.3.

Организация исполнения принудительных мер медицинского характера к лицам, страдающим психическими расстройствами

2019

525,0

0,0

525,0

0,0

ДЗО ЧАО

6.

Основное мероприятие: "Обеспечение доступности медицинской помощи населению"

2016 - 2024

2 871 232,2

305 606,0

2 565 626,2

0,0

2016

387 922,9

0,0

387 922,9

0,0

2017

552 359,4

154 883,6

397 475,8

0,0

2018

446 335,7

150 722,4

295 613,3

0,0

2019

500 761,1

0,0

500 761,1

0,0

2020

658 853,1

0,0

658 853,1

0,0

2021

195 000,0

0,0

195 000,0

0,0

2022

130 000,0

0,0

130 000,0

0,0

2023

130 000,0

0,0

130 000,0

0,0

2024

130 000,0

0,0

130 000,0

0,0

6.1.

Обеспечение доступности специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению

2016 - 2024

557 527,5

0,0

557 527,5

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"

2016

67 561,7

0,0

67 561,7

0,0

2017

80 518,1

0,0

80 518,1

0,0

2018

81 211,4

0,0

81 211,4

0,0

2019

82 264,3

0,0

82 264,3

0,0

2020

80 972,0

0,0

80 972,0

0,0

2021

75 000,0

0,0

75 000,0

0,0

2022

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

2023

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

2024

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

6.2.

Санитарно-авиационная помощь

2016 - 2024

2 129 100,8

0,0

2 129 100,8

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2016

290 823,5

0,0

290 823,5

0,0

2017

267 820,5

0,0

267 820,5

0,0

2018

156 428,7

0,0

156 428,7

0,0

2019

418 496,8

0,0

418 496,8

0,0

2020

575 531,3

0,0

575 531,3

0,0

2021

120 000,0

0,0

120 000,0

0,0

2022

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

2023

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

2024

100 000,0

0,0

100 000,0

0,0

6.3.

Приобретение и доставка санитарного транспорта

2016 - 2020

81 742,0

0,0

81 742,0

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"

2016

29 537,7

0,0

29 537,7

0,0

2017

31 140,8

0,0

31 140,8

0,0

2018

18 713,7

0,0

18 713,7

0,0

2020

2 349,8

0,0

2 349,8

0,0

6.4.

Закупка авиационной услуги органами государственной власти субъектов Российской Федерации для оказания медицинской помощи с применением авиации

2017 - 2018

362 861,9

305 606,0

57 255,9

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2017

172 880,0

154 883,6

17 996,4

0,0

2018

189 981,9

150 722,4

39 259,5

0,0

7.

Основное мероприятие: "Развитие донорства крови и ее компонентов"

2016 - 2024

42 673,2

23 875,2

18 798,0

0,0

2016

4 414,6

2 536,9

1 877,7

0,0

2017

4 166,2

2 447,2

1 719,0

0,0

2018

4 346,8

2 422,8

1 924,0

0,0

2019

4 543,5

2 440,9

2 102,6

0,0

2020

4 648,8

2 617,7

2 031,1

0,0

2021

5 000,5

2 714,6

2 285,9

0,0

2022

5 109,0

2 823,1

2 285,9

0,0

2023

5 221,9

2 936,0

2 285,9

0,0

2024

5 221,9

2 936,0

2 285,9

0,0

7.1.

Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

2016 - 2024

23 875,2

23 875,2

0,0

0,0

ДЗО ЧАО

2016

2 536,9

2 536,9

0,0

0,0

2017

2 447,2

2 447,2

0,0

0,0

2018

2 422,8

2 422,8

0,0

0,0

2019

2 440,9

2 440,9

0,0

0,0

2020

2 617,7

2 617,7

0,0

0,0

2021

2 714,6

2 714,6

0,0

0,0

2022

2 823,1

2 823,1

0,0

0,0

2023

2 936,0

2 936,0

0,0

0,0

2024

2 936,0

2 936,0

0,0

0,0

7.2.

Субсидии медицинским организациям на развитие донорства крови и ее компонентов

2016 - 2024

18 798,0

0,0

18 798,0

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2016

1 877,7

0,0

1 877,7

0,0

2017

1 719,0

0,0

1 719,0

0,0

2018

1 924,0

0,0

1 924,0

0,0

2019

2 102,6

0,0

2 102,6

0,0

2020

2 031,1

0,0

2 031,1

0,0

2021

2 285,9

0,0

2 285,9

0,0

2022

2 285,9

0,0

2 285,9

0,0

2023

2 285,9

0,0

2 285,9

0,0

2024

2 285,9

0,0

2 285,9

0,0

8.

Основное мероприятие: "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями"

2017 - 2023

335 322,2

47 902,0

287 420,2

0,0

2017

84 061,7

0,0

84 061,7

0,0

2018

75 821,7

0,0

75 821,7

0,0

2019

2 025,5

0,0

2 025,5

0,0

2020

124 213,3

47 902,0

76 311,3

0,0

2021

29 200,0

0,0

29 200,0

0,0

2022

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

2023

10 000,0

0,0

10 000,0

8.1.

Приобретение медицинского оборудования для диагностики и оказания медицинской помощи больным другими заболеваниями

2017 - 2023

285 394,7

0,0

285 394,7

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2017

84 061,7

0,0

84 061,7

0,0

2018

75 821,7

0,0

75 821,7

0,0

2020

76 311,3

0,0

76 311,3

0,0

2021

29 200,0

0,0

29 200,0

0,0

2022

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

2023

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

8.2.

Обеспечение стационарных отделений медицинских организаций медицинскими расходными материалами

2019

2 025,5

0,0

2 025,5

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

8.3.

Приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций

2020

2 010,0

2 010,0

0,0

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

8.4.

Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией

2020

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

8.5.

Мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)

2020

20 177,0

20 177,0

0,0

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

8.6.

Мероприятия по оснащению (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот

2020

5 715,0

5 715,0

0,0

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

9.

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"

2019 - 2024

1 675 309,1

1 377 268,6

298 040,5

0,0

2019

247 500,0

190 433,0

57 067,0

0,0

2020

340 000,0

291 805,3

48 194,7

0,0

2021

311 876,0

263 681,3

48 194,7

0,0

2022

273 048,1

224 853,4

48 194,7

0,0

2023

251 442,5

203 247,8

48 194,7

0,0

2024

251 442,5

203 247,8

48 194,7

0,0

9.1.

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

2019 - 2024

1 662 639,1

1 364 598,6

298 040,5

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2019

247 500,0

190 433,0

57 067,0

0,0

2020

340 000,0

291 805,3

48 194,7

0,0

2021

299 206,0

251 011,3

48 194,7

0,0

2022

273 048,1

224 853,4

48 194,7

0,0

2023

251 442,5

203 247,8

48 194,7

0,0

2024

251 442,5

203 247,8

48 194,7

0,0

9.2.

Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек

2021

12 670,0

12 670,0

0,0

0,0

ДЗО ЧАО

10.

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями"

2019 - 2024

67 671,2

67 671,2

0,0

0,0

2019

18 841,5

18 841,5

0,0

0,0

2020

30 347,4

30 347,4

0,0

0,0

2021

6 557,2

6 557,2

0,0

0,0

2022

7 845,3

7 845,3

0,0

0,0

2023

2 039,9

2 039,9

0,0

0,0

2024

2 039,9

2 039,9

0,0

0,0

10.1.

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

2019 - 2024

67 671,2

67 671,2

0,0

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2019

18 841,5

18 841,5

0,0

0,0

2020

30 347,4

30 347,4

0,0

0,0

2021

6 557,2

6 557,2

0,0

0,0

2022

7 845,3

7 845,3

0,0

0,0

2023

2 039,9

2 039,9

0,0

0,0

2024

2 039,9

2 039,9

0,0

0,0

11.

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"

2019 - 2024

44 678,0

44 400,6

277,4

0,0

2019

5 917,6

5 917,6

0,0

0,0

2020

10 282,3

10 236,5

45,8

0,0

2021

6 771,0

6 713,1

57,9

0,0

2022

9 137,7

9 079,8

57,9

0,0

2023

6 284,7

6 226,8

57,9

0,0

2024

6 284,7

6 226,8

57,9

0,0

11.1.

Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

2019 - 2024

30 823,8

30 823,8

0,0

0,0

ДЗО ЧАО

2019

5 917,6

5 917,6

0,0

0,0

2020

8 001,3

8 001,3

0,0

0,0

2021

3 877,7

3 877,7

0,0

0,0

2022

6 244,4

6 244,4

0,0

0,0

2023

3 391,4

3 391,4

0,0

0,0

2024

3 391,4

3 391,4

0,0

0,0

11.2.

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

2020 - 2024

13 854,2

13 576,8

277,4

0,0

ДЗО ЧАО

2020

2 281,0

2 235,2

45,8

0,0

2021

2 893,3

2 835,4

57,9

0,0

2022

2 893,3

2 835,4

57,9

0,0

2023

2 893,3

2 835,4

57,9

0,0

2024

2 893,3

2 835,4

57,9

0,0

Всего по Подпрограмме

2016 - 2024

5 642 511,0

1 923 413,1

3 719 097,9

0,0

2016

468 615,1

24 445,6

444 169,5

0,0

2017

726 574,2

170 708,4

555 865,8

0,0

2018

542 537,6

155 035,4

387 502,2

0,0

2019

803 137,9

220 051,0

583 086,9

0,0

2020

1 189 458,4

385 962,2

803 496,2

0,0

2021

586 099,9

283 258,6

302 841,3

0,0

2022

466 364,5

247 864,1

218 500,4

0,0

2023

436 561,7

218 043,9

218 517,8

0,0

2024

423 161,7

218 043,9

205 117,8

0,0

Подпрограмма "Формирование эффективной системы оказания медицинской помощи"

1.

Основное мероприятие: "Развитие информатизации в здравоохранении"

2016 - 2018

36 157,6

8 000,0

28 157,6

0,0

2016

1 605,8

0,0

1 605,8

0,0

2017

15 384,6

0,0

15 384,6

0,0

2018

19 167,2

8 000,0

11 167,2

0,0

1.1.

Обеспечение работоспособности и внедрение прикладных компонентов регионального сегмента ЕГИС

2016 - 2018

28 157,6

0,0

28 157,6

0,0

ДСП ЧАО

2016

1 605,8

0,0

1 605,8

0,0

2017

15 384,6

0,0

15 384,6

0,0

2018

11 167,2

0,0

11 167,2

0,0

1.2.

Внедрение медицинских информационных систем в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

2018

8 000,0

8 000,0

0,0

0,0

ДСП ЧАО

2.

Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Чукотского автономного округа на основе Региональной медицинской информационной системы Чукотского автономного округа (РМИС ЧАО)" федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

2019 - 2024

319 675,0

257 435,9

62 239,1

0,0

2019

45 690,5

33 542,0

12 148,5

0,0

2020

121 088,6

113 256,0

7 832,6

0,0

2021

54 086,6

28 504,8

25 581,8

0,0

2022

40 009,1

34 308,9

5 700,2

0,0

2023

29 400,1

23 912,1

5 488,0

0,0

2024

29 400,1

23 912,1

5 488,0

0,0

2.1.

Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

2019 - 2024

319 675,0

257 435,9

62 239,1

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"

2019

45 690,5

33 542,0

12 148,5

0,0

2020

121 088,6

113 256,0

7 832,6

0,0

2021

54 086,6

28 504,8

25 581,8

0,0

2022

40 009,1

34 308,9

5 700,2

0,0

2023

29 400,1

23 912,1

5 488,0

0,0

2024

29 400,1

23 912,1

5 488,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2016 - 2024

355 832,6

265 435,9

90 396,7

0,0

2016

1 605,8

0,0

1 605,8

0,0

2017

15 384,6

0,0

15 384,6

0,0

2018

19 167,2

8 000,0

11 167,2

0,0

2019

45 690,5

33 542,0

12 148,5

0,0

2020

121 088,6

113 256,0

7 832,6

0,0

2021

54 086,6

28 504,8

25 581,8

0,0

2022

40 009,1

34 308,9

5 700,2

0,0

2023

29 400,1

23 912,1

5 488,0

0,0

2024

29 400,1

23 912,1

5 488,0

0,0

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

1.

Основное мероприятие: "Обеспечение продуктами детского лечебного питания, специальным питанием беременных и кормящих женщин"

2016 - 2024

288 262,0

0,0

288 262,0

0,0

2016

24 763,0

0,0

24 763,0

0,0

2017

26 902,5

0,0

26 902,5

0,0

2018

22 479,8

0,0

22 479,8

0,0

2019

28 541,2

0,0

28 541,2

0,0

2020

27 613,9

0,0

27 613,9

0,0

2021

39 490,4

0,0

39 490,4

0,0

2022

39 490,4

0,0

39 490,4

0,0

2023

39 490,4

0,0

39 490,4

0,0

2024

39 490,4

0,0

39 490,4

0,0

1.1.

Обеспечение детским питанием детей первых лет жизни

2016 - 2024

246 067,8

0,0

246 067,8

0,0

ДЗО ЧАО

2016

23 760,0

0,0

23 760,0

0,0

2017

24 926,0

0,0

24 926,0

0,0

2018

19 979,8

0,0

19 979,8

0,0

2019

25 000,0

0,0

25 000,0

0,0

2020

24 500,0

0,0

24 500,0

0,0

2021

31 975,5

0,0

31 975,5

0,0

2022

31 975,5

0,0

31 975,5

0,0

2023

31 975,5

0,0

31 975,5

0,0

2024

31 975,5

0,0

31 975,5

0,0

1.2.

Обеспечение беременных женщин, кормящих матерей и детей раннего возраста витаминно-минеральными комплексами

2017 - 2024

14 727,6

0,0

14 727,6

0,0

ДЗО ЧАО

2017

1 476,5

0,0

1 476,5

0,0

2018

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

2019

2 051,5

0,0

2 051,5

0,0

2020

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

2021

2 049,9

0,0

2 049,9

0,0

2022

2 049,9

0,0

2 049,9

0,0

2023

2 049,9

0,0

2 049,9

0,0

2024

2 049,9

0,0

2 049,9

0,0

1.3.

Обеспечение детей, страдающих фенилкетонурией, продуктами, не содержащими фенилаланин

2016 - 2024

12 359,4

0,0

12 359,4

0,0

ДЗО ЧАО

2016

1 003,0

0,0

1 003,0

0,0

2017

500,0

0,0

500,0

0,0

2018

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

2019

1 489,7

0,0

1 489,7

0,0

2020

1 613,9

0,0

1 613,9

0,0

2021

1 688,2

0,0

1 688,2

0,0

2022

1 688,2

0,0

1 688,2

0,0

2023

1 688,2

0,0

1 688,2

0,0

2024

1 688,2

0,0

1 688,2

0,0

1.4.

Обеспечение витаминно-минеральными комплексами детей старше 3-х лет

2021 - 2024

15 107,2

0,0

15 107,2

0,0

ДЗО ЧАО

2021

3 776,8

0,0

3 776,8

0,0

2022

3 776,8

0,0

3 776,8

0,0

2023

3 776,8

0,0

3 776,8

0,0

2024

3 776,8

0,0

3 776,8

0,0

2.

Основное мероприятие: "Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального и аудиологического скрининга на наследственные заболевания"

2016 - 2024

7 399,9

0,0

7 399,9

0,0

2016

903,0

0,0

903,0

0,0

2017

799,1

0,0

799,1

0,0

2018

830,9

0,0

830,9

0,0

2019

903,0

0,0

903,0

0,0

2020

843,9

0,0

843,9

0,0

2021

780,0

0,0

780,0

0,0

2022

780,0

0,0

780,0

0,0

2023

780,0

0,0

780,0

0,0

2024

780,0

0,0

780,0

0,0

2.1.

Обеспечение диагностических мероприятий по проведению неонатального скрининга на наследственные заболевания

2016 - 2024

7 399,9

0,0

7 399,9

0,0

ДЗО ЧАО

2016

903,0

0,0

903,0

0,0

2017

799,1

0,0

799,1

0,0

2018

830,9

0,0

830,9

0,0

2019

903,0

0,0

903,0

0,0

2020

843,9

0,0

843,9

0,0

2021

780,0

0,0

780,0

0,0

2022

780,0

0,0

780,0

0,0

2023

780,0

0,0

780,0

0,0

2024

780,0

0,0

780,0

0,0

3.

Ведомственная целевая программа "Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Чукотского автономного округа на 2018 - 2020 годы"

2018

5 209,9

4 793,1

416,8

0,0

ДСП ЧАО

4.

Ведомственная целевая программа "Организация санаторно-курортного лечения, реабилитации детей"

2018 - 2019

433,4

0,0

433,4

0,0

ДЗО ЧАО

2018

256,4

0,0

256,4

0,0

2019

177,0

0,0

177,0

0,0

5.

Региональный проект "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" федерального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям"

2019 - 2020

10 464,5

9 625,7

838,8

0,0

2019

5 190,5

4 773,7

416,8

0,0

2020

5 274,0

4 852,0

422,0

0,0

5.1.

Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

2019 - 2020

10 464,5

9 625,7

838,8

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2019

5 190,5

4 773,7

416,8

0,0

2020

5 274,0

4 852,0

422,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2016 - 2024

311 769,7

14 418,8

297 350,9

0,0

2016

25 666,0

0,0

25 666,0

0,0

2017

27 701,6

0,0

27 701,6

0,0

2018

28 777,0

4 793,1

23 983,9

0,0

2019

34 811,7

4 773,7

30 038,0

0,0

2020

33 731,8

4 852,0

28 879,8

0,0

2021

40 270,4

0,0

40 270,4

0,0

2022

40 270,4

0,0

40 270,4

0,0

2023

40 270,4

0,0

40 270,4

0,0

2024

40 270,4

0,0

40 270,4

0,0

Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

1.

Основное мероприятие: "Оказание паллиативной помощи"

2016 - 2024

10 750,6

9 129,6

1 621,0

0,0

2016

472,1

0,0

472,1

0,0

2017

360,1

0,0

360,1

0,0

2018

1 673,7

1 485,4

188,3

0,0

2019

1 500,9

1 338,1

162,8

0,0

2020

1 680,8

1 534,5

146,3

0,0

2021

1 268,6

1 167,1

101,5

0,0

2022

1 264,8

1 201,5

63,3

0,0

2023

1 264,8

1 201,5

63,3

0,0

2024

1 264,8

1 201,5

63,3

0,0

1.1.

Финансирование оказания паллиативной помощи, в том числе детям в рамках ТПГГ

2016 - 2020

1 079,7

0,0

1 079,7

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2016

472,1

0,0

472,1

0,0

2017

360,1

0,0

360,1

0,0

2018

188,3

0,0

188,3

0,0

2019

46,4

0,0

46,4

0,0

2020

12,8

0,0

12,8

0,0

1.2.

Развитие паллиативной медицинской помощи

2018 - 2024

9 670,9

9 129,6

541,3

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2018

1 485,4

1 485,4

0,0

0,0

2019

1 454,5

1 338,1

116,4

0,0

2020

1 668,0

1 534,5

133,5

0,0

2021

1 268,6

1 167,1

101,5

0,0

2022

1 264,8

1 201,5

63,3

0,0

2023

1 264,8

1 201,5

63,3

0,0

2024

1 264,8

1 201,5

63,3

0,0

Всего по Подпрограмме

2016 - 2024

10 750,6

9 129,6

1 621,0

0,0

2016

472,1

0,0

472,1

0,0

2017

360,1

0,0

360,1

0,0

2018

1 673,7

1 485,4

188,3

0,0

2019

1 500,9

1 338,1

162,8

0,0

2020

1 680,8

1 534,5

146,3

0,0

2021

1 268,6

1 167,1

101,5

0,0

2022

1 264,8

1 201,5

63,3

0,0

2023

1 264,8

1 201,5

63,3

0,0

2024

1 264,8

1 201,5

63,3

0,0

Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

1.

Основное мероприятие: "Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее и среднее медицинское образование"

2016 - 2024

615 721,2

133 354,0

469 167,2

13 200,0

2016

19 116,2

0,0

10 716,2

8 400,0

2017

15 498,0

0,0

10 698,0

4 800,0

2018

81 674,7

9 174,0

72 500,7

0,0

2019

245 512,3

1 500,0

244 012,3

0,0

2020

40 860,0

32 200,0

8 660,0

0,0

2021

57 240,0

22 080,0

35 160,0

0,0

2022

51 700,0

22 800,0

28 900,0

0,0

2023

52 060,0

22 800,0

29 260,0

0,0

2024

52 060,0

22 800,0

29 260,0

0,0

1.1.

Единовременное пособие врачам, прибывшим после прохождения интернатуры (ординатуры), и специалистам с высшим профессиональным образованием, прибывшим после окончания образовательного учреждения и заключившим трудовой договор с медицинскими организациями Чукотского автономного округа

2016

1 200,0

0,0

1 200,0

0,0

ДСП ЧАО

1.2.

Предоставление ежегодного пособия по итогам работы за год медицинским работникам, заключившим трудовой договор с медицинскими организациями Чукотского автономного округа

2016 - 2024

46 850,0

0,0

46 850,0

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ", ГАУЗ ЧАО "Бюро СМЭ"

2016

950,0

0,0

950,0

0,0

2021

15 900,0

0,0

15 900,0

0,0

2022

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

2023

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

2024

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

1.3.

Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений медицинским работникам, работающим в медицинских организациях Чукотского автономного округа

2016 - 2024

36 298,2

0,0

36 298,2

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ", ГАУЗ ЧАО "Бюро СМЭ"

2016

2 698,2

0,0

2 698,2

0,0

2021

8 400,0

0,0

8 400,0

0,0

2022

8 400,0

0,0

8 400,0

0,0

2023

8 400,0

0,0

8 400,0

0,0

2024

8 400,0

0,0

8 400,0

0,0

1.4.

Стипендиальная поддержка врачей, обучающихся в интернатуре (ординатуре), имеющих ходатайство руководителя медицинской организации Чукотского автономного округа с обязательством последующего трудоустройства в медицинскую организацию Чукотского автономного округа и заключившим соглашение с Департаментом социальной политики Чукотского автономного округа

2016

100,0

0,0

100,0

0,0

ДСП ЧАО

1.5.

Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам, прибывшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта

2016 - 2017

22 000,0

0,0

8 800,0

13 200,0

ДСП ЧАО,

ЧТ ФОМС

2016

14 000,0

0,0

5 600,0

8 400,0

2017

8 000,0

0,0

3 200,0

4 800,0

1.6.

Обучение главных внештатных специалистов Управления здравоохранения Департамента социальной политики Чукотского автономного округа

2016

168,0

0,0

168,0

0,0

ДСП ЧАО

1.7.

Предоставление медицинским и фармацевтическим работникам государственных учреждений здравоохранения (аптечных организаций) Чукотского автономного округа социальной выплаты на приобретение жилья по ипотечным жилищным кредитам

2017 - 2024

64 356,3

0,0

64 356,3

0,0

ДЗО ЧАО

2017

7 498,0

0,0

7 498,0

0,0

2018

6 696,3

0,0

6 696,3

0,0

2019

7 742,0

0,0

7 742,0

0,0

2020

4 860,0

0,0

4 860,0

0,0

2021

8 940,0

0,0

8 940,0

0,0

2022

9 300,0

0,0

9 300,0

0,0

2023

9 660,0

0,0

9 660,0

0,0

2024

9 660,0

0,0

9 660,0

0,0

1.8.

Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам), в возрасте до 50 лет, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

2018 - 2019

15 000,0

10 674,0

4 326,0

0,0

ГБУЗ "ЧОБ", ГАУЗ ЧАО "Бюро СМЭ"

2018

12 500,0

9 174,0

3 326,0

0,0

2019

2 500,0

1 500,0

1 000,0

0,0

1.9.

Ежемесячные выплаты отдельным категориям медицинских работников по итогам работы

2018 - 2019

250 610,3

0,0

250 610,3

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2018

32 655,5

0,0

32 655,5

0,0

2019

217 954,8

0,0

217 954,8

0,0

1.10.

Повышение оплаты труда отдельных категорий медицинских работников

2018

29 822,9

0,0

29 822,9

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

1.11.

Предоставление единовременной компенсационной выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

2019 - 2024

149 315,5

122 680,0

26 635,5

0,0

ГБУЗ "ЧОБ", ГАУЗ ЧАО "Бюро СМЭ"

2019

17 315,5

0,0

17 315,5

0,0

2020

36 000,0

32 200,0

3 800,0

0,0

2021

24 000,0

22 080,0

1 920,0

0,0

2022

24 000,0

22 800,0

1 200,0

0,0

2023

24 000,0

22 800,0

1 200,0

0,0

2024

24 000,0

22 800,0

1 200,0

0,0

2.

Ведомственная целевая программа "Привлечение молодых специалистов и закрепление медицинских работников, имеющих высшее медицинское образование и специалистов с высшим профессиональным образованием, в медицинские организации округа"

2017 - 2020

63 422,3

0,0

63 422,3

0,0

ДЗО ЧАО; ГБУЗ "ЧОБ"; ГАУЗ ЧАО "Бюро СМЭ"

2017

12 939,0

0,0

12 939,0

0,0

2018

15 730,3

0,0

15 730,3

0,0

2019

16 352,3

0,0

16 352,3

0,0

2020

18 400,7

0,0

18 400,7

0,0

3.

Региональный проект "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами" федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами"

2019 - 2024

8 810,0

0,0

8 810,0

0,0

2019

560,0

0,0

560,0

0,0

2020

1 250,0

0,0

1 250,0

0,0

2021

1 750,0

0,0

1 750,0

0,0

2022

1 750,0

0,0

1 750,0

0,0

2023

1 750,0

0,0

1 750,0

0,0

2024

1 750,0

0,0

1 750,0

0,0

3.1.

Предоставление мер социальной поддержки студентам медицинских вузов и медицинским работникам в целях привлечения молодых специалистов в учреждения здравоохранения округа

2019 - 2024

4 560,0

0,0

4 560,0

0,0

ДЗО ЧАО

2019

560,0

0,0

560,0

0,0

2020

400,0

0,0

400,0

0,0

2021

900,0

0,0

900,0

0,0

2022

900,0

0,0

900,0

0,0

2023

900,0

0,0

900,0

0,0

2024

900,0

0,0

900,0

0,0

3.2.

Предоставление денежных поощрений медицинским работникам, победившим в окружных конкурсах на звание "Лучший врач Чукотки" и "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием Чукотского автономного округа"

2020 - 2024

4 250,0

0,0

4 250,0

0,0

ДЗО ЧАО

2020

850,0

0,0

850,0

0,0

2021

850,0

0,0

850,0

0,0

2022

850,0

0,0

850,0

0,0

2023

850,0

0,0

850,0

0,0

2024

850,0

0,0

850,0

0,0

4.

Основное мероприятие: "Материальное стимулирование работников учреждений здравоохранения"

2020

360 216,5

318 394,6

71 515,4

0,0

4.1.

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией

2020

174 144,4

174 144,4

0,0

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"

4.2.

Осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция

2020

88 624,8

88 624,8

0,0

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"

4.3.

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским и иным работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией за счет средств окружного бюджета

2020

71 515,4

0,0

71 515,4

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"

4.4.

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским и иным работникам, которым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных расходов на указанные цели

2020

25 931,9

25 931,9

0,0

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"

4.5.

Дополнительные выплаты медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции

2020

29 693,5

29 693,5

0,0

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"

Всего по Подпрограмме

2016 - 2024

1 077 863,5

451 748,6

612 914,9

13 200,0

2016

19 116,2

0,0

10 716,2

8 400,0

2017

28 437,0

0,0

23 637,0

4 800,0

2018

97 405,0

9 174,0

88 231,0

0,0

2019

262 424,6

1 500,0

260 924,6

0,0

2020

450 420,7

350 594,6

99 826,1

0,0

2021

58 990,0

22 080,0

36 910,0

0,0

2022

53 450,0

22 800,0

30 650,0

0,0

2023

53 810,0

22 800,0

31 010,0

0,0

2024

53 810,0

22 800,0

31 010,0

0,0

Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

1.

Основное мероприятие: "Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение"

2016 - 2024

782 356,3

219 078,0

563 278,3

0,0

2016

75 881,5

22 577,5

53 304,0

0,0

2017

72 355,8

20 876,7

51 479,1

0,0

2018

86 858,2

23 456,2

63 402,0

0,0

2019

93 691,3

23 841,3

69 850,0

0,0

2020

131 757,9

27 314,7

104 443,2

0,0

2021

107 202,9

25 252,9

81 950,0

0,0

2022

78 202,9

25 252,9

52 950,0

0,0

2023

68 202,9

25 252,9

42 950,0

0,0

2024

68 202,9

25 252,9

42 950,0

0,0

1.1.

Совершенствование лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение

2016 - 2024

251 149,6

66 910,4

184 239,2

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2016

75 881,5

22 577,5

53 304,0

0,0

2017

72 355,8

20 876,7

51 479,1

0,0

2018

86 858,2

23 456,2

63 402,0

0,0

2019

3 650,0

0,0

3 650,0

0,0

2020

604,1

0,0

604,1

0,0

2021

2 950,0

0,0

2 950,0

0,0

2022

2 950,0

0,0

2 950,0

0,0

2023

2 950,0

0,0

2 950,0

0,0

2024

2 950,0

0,0

2 950,0

0,0

1.2.

Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

2019 - 2024

38 356,1

38 356,1

0,0

0,0

ДЗО ЧАО

2019

5 989,1

5 989,1

0,0

0,0

2020

5 979,0

5 979,0

0,0

0,0

2021

6 597,0

6 597,0

0,0

0,0

2022

6 597,0

6 597,0

0,0

0,0

2023

6 597,0

6 597,0

0,0

0,0

2024

6 597,0

6 597,0

0,0

0,0

1.3.

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов а также после трансплантации органов и (или) тканей

2019 - 2024

4 809,3

4 809,3

0,0

0,0

ДЗО ЧАО

2019

830,4

830,4

0,0

0,0

2020

792,1

792,1

0,0

0,0

2021

796,7

796,7

0,0

0,0

2022

796,7

796,7

0,0

0,0

2023

796,7

796,7

0,0

0,0

2024

796,7

796,7

0,0

0,0

1.4.

Субсидия на возмещение недополученных доходов, связанных с реализацией лекарственных препаратов по рецептам врачей бесплатно отдельным категориям граждан, находящимся на амбулаторном лечении, в Чукотском автономном округе

2019 - 2024

292 829,1

0,0

292 829,1

0,0

ДЗО ЧАО

2019

66 200,0

0,0

66 200,0

0,0

2020

87 629,1

0,0

87 629,1

0,0

2021

49 000,0

0,0

49 000,0

0,0

2022

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

2023

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

2024

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

1.5.

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

2019 - 2024

106 062,2

106 062,2

0,0

0,0

ДЗО ЧАО

2019

17 021,8

17 021,8

0,0

0,0

2020

17 603,6

17 603,6

0,0

0,0

2021

17 859,2

17 859,2

0,0

0,0

2022

17 859,2

17 859,2

0,0

0,0

2023

17 859,2

17 859,2

0,0

0,0

2024

17 859,2

17 859,2

0,0

0,0

1.6.

Обеспечение граждан, больных онкологическими заболеваниями, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях

2020 - 2024

84 210,0

0,0

84 210,0

0,0

ДЗО ЧАО

2020

14 210,0

0,0

14 210,0

0,0

2021

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

2022

20 000,0

0,0

20 000,0

0,0

2023

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

2024

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

1.7.

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), пневмонией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях

2020

4 940,0

2 940,0

2 000,0

0,0

ДЗО ЧАО

2.

Основное мероприятие: "Финансовая поддержка аптечных организаций"

2016 - 2024

69 070,7

0,0

69 070,7

0,0

2016

4 074,0

0,0

4 074,0

0,0

2017

4 000,0

0,0

4 000,0

0,0

2018

4 508,0

0,0

4 508,0

0,0

2019

13 926,0

0,0

13 926,0

0,0

2020

18 562,7

0,0

18 562,7

0,0

2021

6 000,0

0,0

6 000,0

0,0

2022

6 000,0

0,0

6 000,0

0,0

2023

6 000,0

0,0

6 000,0

0,0

2024

6 000,0

0,0

6 000,0

0,0

2.1.

Субсидии юридическим лицам на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией лекарственных препаратов на территории Чукотского автономного округа

2016 - 2024

54 444,7

0,0

54 444,7

0,0

ДЗО ЧАО

2016

4 074,0

0,0

4 074,0

0,0

2017

4 000,0

0,0

4 000,0

0,0

2018

4 508,0

0,0

4 508,0

0,0

2019

5 300,0

0,0

5 300,0

0,0

2020

12 562,7

0,0

12 562,7

0,0

2021

6 000,0

0,0

6 000,0

0,0

2022

6 000,0

0,0

6 000,0

0,0

2023

6 000,0

0,0

6 000,0

0,0

2024

6 000,0

0,0

6 000,0

0,0

2.2.

Субсидии на финансовое оздоровление аптечных организаций Чукотского автономного округа

2019 - 2020

14 626,0

0,0

14 626,0

0,0

ДЗО ЧАО

2019

8 626,0

0,0

8 626,0

0,0

2020

6 000,0

0,0

6 000,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2016 - 2024

851 427,0

219 078,0

632 349,0

0,0

2016

79 955,5

22 577,5

57 378,0

0,0

2017

76 355,8

20 876,7

55 479,1

0,0

2018

91 366,2

23 456,2

67 910,0

0,0

2019

107 617,3

23 841,3

83 776,0

0,0

2020

150 320,6

27 314,7

123 005,9

0,0

2021

113 202,9

25 252,9

87 950,0

0,0

2022

84 202,9

25 252,9

58 950,0

0,0

2023

74 202,9

25 252,9

48 950,0

0,0

2024

74 202,9

25 252,9

48 950,0

0,0

Подпрограмма "Финансовое обеспечение оказания гарантированной медицинской помощи населению Чукотского автономного округа"

1.

Основное мероприятие: "Организация финансового обеспечения обязательного медицинского страхования"

2016 - 2024

24 216 454,0

8 614,3

11 710 807,0

12 497 032,7

2016

2 274 495,8

0,0

1 500 871,0

773 624,8

2017

2 514 376,8

0,0

1 675 431,5

838 945,3

2018

2 330 375,6

0,0

1 240 780,0

1 089 595,6

2019

2 293 016,2

0,0

823 069,4

1 469 946,8

2020

2 720 018,8

8 614,3

1 154 562,2

1 556 842,3

2021

3 345 651,6

0,0

1 765 728,4

1 579 923,2

2022

2 830 896,2

0,0

1 170 835,5

1 660 060,7

2023

2 953 811,5

0,0

1 189 764,5

1 764 047,0

2024

2 953 811,5

0,0

1 189 764,5

1 764 047,0

1.1.

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

2016 - 2024

4 220 334,9

0,0

4 220 334,9

0,0

ДФЭИО ЧАО,

ДЗО ЧАО,

ЧТ ФОМС

2016

501 553,1

0,0

501 553,1

0,0

2017

450 467,8

0,0

450 467,8

0,0

2018

482 501,4

0,0

482 501,4

0,0

2019

423 667,7

0,0

423 667,7

0,0

2020

458 574,2

0,0

458 574,2

0,0

2021

452 798,8

0,0

452 798,8

0,0

2022

470 971,3

0,0

470 971,3

0,0

2023

489 900,3

0,0

489 900,3

0,0

2024

489 900,3

0,0

489 900,3

0,0

1.2.

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования

2016 - 2024

13 609 918,2

0,0

1 112 885,5

12 497 032,7

ДФЭиИО ЧАО, ЧТ ФОМС, ДЗО ЧАО

2016

1 143 139,1

0,0

369 514,3

773 624,8

2017

1 338 887,9

0,0

499 942,6

838 945,3

2018

1 146 806,4

0,0

57 210,8

1 089 595,6

2019

1 529 522,9

0,0

59 576,1

1 469 946,8

2020

1 582 863,5

0,0

26 021,2

1 556 842,3

2021

1 606 398,5

0,0

26 475,3

1 579 923,2

2022

1 685 572,3

0,0

25 511,6

1 660 060,7

2023

1 788 363,8

0,0

24 316,8

1 764 047,0

2024

1 788 363,8

0,0

24 316,8

1 764 047,0

1.3.

Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования сверх базовой программы обязательного медицинского страхования

2016 - 2024

6 375 554,6

0,0

6 375 554,6

0,0

ДФЭиИО ЧАО, ЧТ ФОМС, ДЗО ЧАО

2016

629 803,6

0,0

629 803,6

0,0

2017

725 007,1

0,0

725 007,1

0,0

2018

700 567,8

0,0

700 567,8

0,0

2019

338 441,8

0,0

338 441,8

0,0

2020

669 832,6

0,0

669 832,6

0,0

2021

1 286 454,3

0,0

1 286 454,3

0,0

2022

674 352,6

0,0

674 352,6

0,0

2023

675 547,4

0,0

675 547,4

0,0

2024

675 547,4

0,0

675 547,4

0,0

1.4.

Оказание экстренной медицинской помощи гражданам не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования

2017 - 2020

2 032,0

0,0

2 032,0

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2017

14,0

0,0

14,0

0,0

2018

500,0

0,0

500,0

0,0

2019

1 383,8

0,0

1 383,8

0,0

2020

134,2

0,0

134,2

0,0

1.5.

Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования

2020

8 614,3

8 614,3

0,0

0,0

ДЗО ЧАО,

ЧТ ФОМС

2.

Основное мероприятие: "Оказание медицинской помощи, не включенной в территориальную программу обязательного медицинского страхования"

2021 - 2024

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

2021

500,0

0,0

500,0

0,0

2022

500,0

0,0

500,0

0,0

2023

500,0

0,0

500,0

0,0

2024

500,0

0,0

500,0

0,0

2.1.

Оказание экстренной медицинской помощи гражданам не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования

2021 - 2024

2 000,0

0,0

2 000,0

0,0

ДЗО ЧАО,

ЧТ ФОМС

2021

500,0

0,0

500,0

0,0

2022

500,0

0,0

500,0

0,0

2023

500,0

0,0

500,0

0,0

2024

500,0

0,0

500,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2016 - 2024

24 218 454,0

8 614,3

11 712 807,0

12 497 032,7

2016

2 274 495,8

0,0

1 500 871,0

773 624,8

2017

2 514 376,8

0,0

1 675 431,5

838 945,3

2018

2 330 375,6

0,0

1 240 780,0

1 089 595,6

2019

2 293 016,2

0,0

823 069,4

1 469 946,8

2020

2 720 018,8

8 614,3

1 154 562,2

1 556 842,3

2021

3 346 151,6

0,0

1 766 228,4

1 579 923,2

2022

2 831 396,2

0,0

1 171 335,5

1 660 060,7

2023

2 954 311,5

0,0

1 190 264,5

1 764 047,0

2024

2 954 311,5

0,0

1 190 264,5

1 764 047,0

Подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения"

1.

Основное мероприятие: "Проектно-изыскательские, ремонтные работы, строительство и реконструкция объектов здравоохранения"

2016 - 2024

1 206 874,7

284 615,6

922 259,1

0,0

2016

15 860,7

0,0

15 860,7

0,0

2017

240 327,1

0,0

240 327,1

0,0

2018

413 953,7

284 615,6

129 338,1

0,0

2019

155 607,4

0,0

155 607,4

0,0

2020

142 129,6

0,0

142 129,6

0,0

2021

201 996,2

0,0

201 996,2

0,0

2022

17 000,0

0,0

17 000,0

0,0

2023

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

2024

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

1.1.

Строительство объекта "Участковая больница в с. Марково"

2017 - 2020

154 014,3

0,0

154 014,3

0,0

ДПП ЧАО; ГКУ "УКС ЧАО"

2017

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

2018

103 587,0

0,0

103 587,0

0,0

2019

20 137,8

0,0

20 137,8

0,0

2020

289,5

0,0

289,5

0,0

1.2.

Реконструкция корпусов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чаунская районная больница"

2017 - 2019

488 865,5

259 880,0

228 985,5

0,0

ДПП ЧАО, ГКУ "УКС ЧАО"

2017

184 311,7

0,0

184 311,7

0,0

2018

259 880,0

259 880,0

0,0

0,0

2019

44 673,8

0,0

44 673,8

0,0

1.3.

Реконструкция здания пристройки под лечебный корпус Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Чаунская районная больница"

2018 - 2021

55 516,8

0,0

55 516,8

0,0

ДПП ЧАО, ГКУ "УКС ЧАО"

2018

19 926,1

0,0

19 926,1

0,0

2019

5 590,7

0,0

5 590,7

0,0

2021

30 000,0

0,0

30 000,0

0,0

1.4.

Реконструкция здания стационара Государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Провиденская районная больница"

2017

1 032,8

0,0

1 032,8

0,0

ДПП ЧАО; ГКУ "УКС ЧАО"

1.5.

Строительство объекта "Провиденская районная больница"

2017 - 2020

1 014,0

0,0

1 014,0

0,0

ДПП ЧАО; ГКУ "УКС ЧАО"

2017

534,0

0,0

534,0

0,0

2020

480,0

0,0

480,0

0,0

1.6.

Проведение текущего ремонта в медицинских организациях Чукотского автономного округа

2016 - 2024

288 153,2

0,0

288 153,2

0,0

ГАУЗ ЧАО "Бюро СМЭ", ГБУЗ "ЧОБ"

2016

12 961,1

0,0

12 961,1

0,0

2017

15 973,6

0,0

15 973,6

0,0

2018

1 490,0

0,0

1 490,0

0,0

2019

35 425,2

0,0

35 425,2

0,0

2020

53 012,1

0,0

53 012,1

0,0

2021

139 291,2

0,0

139 291,2

0,0

2022

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

2023

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

2024

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

1.7.

Проведение капитального ремонта зданий медицинских организаций Чукотского автономного округа

2016

2 899,6

0,0

2 899,6

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

1.8.

Строительство объекта "Участковая больница в с. Омолон"

2017 - 2021

145 472,9

0,0

145 472,9

0,0

ДПП ЧАО, ГКУ "УКС ЧАО"

2017

4 375,0

0,0

4 375,0

0,0

2019

49 694,9

0,0

49 694,9

0,0

2020

88 098,0

0,0

88 098,0

0,0

2021

3 305,0

0,0

3 305,0

0,0

1.9.

Строительство объекта "Пристройка к зданию ГБУЗ "Чукотская окружная больница" в г. Анадырь"

2017 - 2018

33 085,6

24 735,6

8 350,0

0,0

ДПиСП ЧАО, ГКУ "УКС ЧАО"

2017

4 100,0

0,0

4 100,0

0,0

2018

28 985,6

24 735,6

4 250,0

0,0

1.10.

Строительство объекта "Центр специализированной медицинской помощи с отделениями психонаркологии и онкологии с паллиативными койками в г. Анадырь"

2018 - 2019

170,0

0,0

170,0

0,0

ДПП ЧАО, ГКУ "УКС ЧАО"

2018

85,0

0,0

85,0

0,0

2019

85,0

0,0

85,0

0,0

1.11.

Строительство объекта "ФАП с. Чуванское"

2020

250,0

0,0

250,0

0,0

ДПП ЧАО, ГКУ "УКС ЧАО"

1.12.

Приобретение и установка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Чуванское

2021

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

ДПП ЧАО, ГКУ "УКС ЧАО"

1.13.

Приобретение и установка модульного фельдшерско-акушерского пункта в с. Ламутское

2021

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

ДПП ЧАО, ГКУ "УКС ЧАО"

1.14.

Строительство объекта "Пищеблок для Билибинской районной больницы"

2021 - 2022

7 400,0

0,0

7 400,0

0,0

ДПП ЧАО, ГКУ "УКС ЧАО"

2021

400,0

0,0

400,0

0,0

2022

7 000,0

0,0

7 000,0

0,0

1.14.

Строительство объекта "Туберкулезный корпус Чаунской районной больницы"

2021

9 000,0

0,0

9 000,0

0,0

ДПП ЧАО, ГКУ "УКС ЧАО"

2.

Основное мероприятие: "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций"

2018 - 2023

418 474,0

220 000,0

198 474,0

0,0

2018

46 938,3

0,0

46 938,3

0,0

2019

254 643,2

220 000,0

34 643,2

0,0

2020

22 964,8

0,0

22 964,8

0,0

2021

52 927,7

0,0

52 927,7

0,0

2022

26 000,0

0,0

26 000,0

0,0

2023

15 000,0

0,0

15 000,0

0,0

2.1.

Оснащение медицинским оборудованием районной больницы в г. Певек

2018 - 2019

61 948,9

0,0

61 948,9

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"

2018

46 938,3

0,0

46 938,3

0,0

2019

15 010,6

0,0

15 010,6

0,0

2.2.

Мероприятия по укреплению системы охраны и безопасности объектов здравоохранения

2019

574,6

0,0

574,6

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2.3.

Ремонт и техническое обслуживание медицинского оборудования

2019 - 2023

106 894,6

0,0

106 894,6

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2019

15 385,3

0,0

15 385,3

0,0

2020

14 122,3

0,0

14 122,3

0,0

2021

36 387,0

0,0

36 387,0

0,0

2022

26 000,0

0,0

26 000,0

0,0

2023

15 000,0

0,0

15 000,0

0,0

2.4.

Оснащение медицинским оборудованием участковой больницы в с. Марково

2019

2 172,7

0,0

2 172,7

0,0

ДЗО ЧАО

2.5.

Укрепление материально-технической базы патологоанатомической службы и бюро судебно-медицинской экспертизы

2019 - 2021

16 491,6

0,0

16 491,6

0,0

ДЗО ЧАО, ГАУЗ ЧАО "Бюро СМЭ"

2019

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

2020

6 391,6

0,0

6 391,6

0,0

2021

8 600,0

0,0

8 600,0

0,0

2.6.

Приобретение медицинского оборудования для учреждений здравоохранения Чукотского автономного округа

2019

220 000,0

220 000,0

0,0

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"

2.7.

Укрепление материально-технической базы вспомогательных подразделений медицинских организаций

2020

2 450,9

0,0

2 450,9

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"

2.8.

Оснащение медицинским оборудованием участковой больницы в с. Омолон

2021

7 940,7

0,0

7 940,7

0,0

ДЗО ЧАО, ГБУЗ "ЧОБ"

3.

Основное мероприятие: "Оснащение медицинских организаций моргами модульного исполнения"

2020

11 800,0

0,0

11 800,0

0,0

3.1

Приобретение и установка моргов модульного исполнения в медицинских организациях

2020

11 800,0

0,0

11 800,0

0,0

ДПП ЧАО; ГКУ "УКС ЧАО"

4.

Основное мероприятие: "Независимая оценка качества условий оказания услуг в здравоохранении"

2020

60,0

0,0

60,0

0,0

4.1.

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями

2020

60,0

0,0

60,0

0,0

ДЗО ЧАО

Всего по Подпрограмме

2016 - 2024

1 637 208,7

504 615,6

1 132 593,1

0,0

2016

15 860,7

0,0

15 860,7

0,0

2017

240 327,1

0,0

240 327,1

0,0

2018

460 892,0

284 615,6

176 276,4

0,0

2019

410 250,6

220 000,0

190 250,6

0,0

2020

176 954,4

0,0

176 954,4

0,0

2021

254 923,9

0,0

254 923,9

0,0

2022

43 000,0

0,0

43 000,0

0,0

2023

25 000,0

0,0

25 000,0

0,0

2024

10 000,0

0,0

10 000,0

0,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений"

1.

Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования государственных органов"

2016 - 2024

335 054,6

13 690,8

321 363,8

0,0

2016

1 180,6

1 014,9

165,7

0,0

2017

1 385,6

1 385,6

0,0

0,0

2018

1 494,0

1 494,0

0,0

0,0

2019

38 817,4

1 789,8

37 027,6

0,0

2020

51 907,2

1 713,9

50 193,3

0,0

2021

60 325,8

1 606,5

58 719,3

0,0

2022

60 217,0

1 497,7

58 719,3

0,0

2023

60 313,5

1 594,2

58 719,3

0,0

2024

59 413,5

1 594,2

57 819,3

0,0

1.1.

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья

2016 - 2024

13 856,5

13 690,8

165,7

0,0

ДЗО ЧАО

2016

1 180,6

1 014,9

165,7

0,0

2017

1 385,6

1 385,6

0,0

0,0

2018

1 494,0

1 494,0

0,0

0,0

2019

1 789,8

1 789,8

0,0

0,0

2020

1 713,9

1 713,9

0,0

0,0

2021

1 606,5

1 606,5

0,0

0,0

2022

1 497,7

1 497,7

0,0

0,0

2023

1 594,2

1 594,2

0,0

0,0

2024

1 594,2

1 594,2

0,0

0,0

1.2.

Содержание центрального аппарата органов государственной власти (государственных органов)

2019 - 2024

309 095,1

0,0

309 095,1

0,0

ДЗО ЧАО

2019

35 636,7

0,0

35 636,7

0,0

2020

48 181,2

0,0

48 181,2

0,0

2021

56 319,3

0,0

56 319,3

0,0

2022

56 319,3

0,0

56 319,3

0,0

2023

56 319,3

0,0

56 319,3

0,0

2024

56 319,3

0,0

56 319,3

0,0

1.3.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе"

2019 - 2024

9 203,0

0,0

9 203,0

0,0

ДЗО ЧАО

2019

1 390,9

0,0

1 390,9

0,0

2020

1 812,1

0,0

1 812,1

0,0

2021

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

2022

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

2023

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

2024

1 500,0

0,0

1 500,0

0,0

1.4.

Выплата денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений сотрудникам государственных органов Чукотского автономного округа

2020 - 2023

2 900,0

0,0

2 900,0

0,0

ДЗО ЧАО

2020

200,0

0,0

200,0

0,0

2021

900,0

0,0

900,0

0,0

2022

900,0

0,0

900,0

0,0

2023

900,0

0,0

900,0

0,0

2.

Основное мероприятие: "Обеспечение функционирования государственных учреждений"

2016 - 2024

2 543 331,7

0,0

2 543 331,7

0,0

2016

178 651,2

0,0

178 651,2

0,0

2017

197 696,6

0,0

197 696,6

0,0

2018

408 425,3

0,0

408 425,3

0,0

2019

449 450,2

0,0

449 450,2

0,0

2020

460 498,4

0,0

460 498,4

0,0

2021

212 152,5

0,0

212 152,5

0,0

2022

212 152,5

0,0

212 152,5

0,0

2023

212 152,5

0,0

212 152,5

0,0

2024

212 152,5

0,0

212 152,5

0,0

2.1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере здравоохранения

2016 - 2024

777 857,0

0,0

777 857,0

0,0

ГАУЗ ЧАО "Бюро СМЭ"

2016

64 531,3

0,0

64 531,3

0,0

2017

72 035,7

0,0

72 035,7

0,0

2018

81 260,3

0,0

81 260,3

0,0

2019

86 887,9

0,0

86 887,9

0,0

2020

90 022,2

0,0

90 022,2

0,0

2021

95 779,9

0,0

95 779,9

0,0

2022

95 779,9

0,0

95 779,9

0,0

2023

95 779,9

0,0

95 779,9

0,0

2024

95 779,9

0,0

95 779,9

0,0

2.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе"

2016 - 2024

931 200,3

0,0

931 200,3

0,0

ГАУЗ ЧАО "Бюро СМЭ", ГБУЗ "ЧОБ"

2016

101 715,3

0,0

101 715,3

0,0

2017

113 367,7

0,0

113 367,7

0,0

2018

106 667,8

0,0

106 667,8

0,0

2019

109 849,2

0,0

109 849,2

0,0

2020

92 516,3

0,0

92 516,3

0,0

2021

101 771,0

0,0

101 771,0

0,0

2022

101 771,0

0,0

101 771,0

0,0

2023

101 771,0

0,0

101 771,0

0,0

2024

101 771,0

0,0

101 771,0

0,0

2.3.

Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 4 декабря 2014 года N 122-ОЗ "О мерах социальной поддержки работников (специалистов) бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) Чукотского автономного округа"

2016 - 2024

118 436,5

0,0

118 436,5

0,0

ГБУЗ "ЧОБ", ГАУЗ ЧАО "Бюро СМЭ"

2016

12 404,6

0,0

12 404,6

0,0

2017

12 293,2

0,0

12 293,2

0,0

2018

12 571,2

0,0

12 571,2

0,0

2019

11 115,2

0,0

11 115,2

0,0

2020

11 645,9

0,0

11 645,9

0,0

2021

14 601,6

0,0

14 601,6

0,0

2022

14 601,6

0,0

14 601,6

0,0

2023

14 601,6

0,0

14 601,6

0,0

2024

14 601,6

0,0

14 601,6

0,0

2.4.

Содержание имущества медицинских организаций

2018 - 2020

715 837,9

0,0

715 837,9

0,0

ГБУЗ "ЧОБ"

2018

207 926,0

0,0

207 926,0

0,0

2019

241 597,9

0,0

241 597,9

0,0

2020

266 314,0

0,0

266 314,0

0,0

Всего по Подпрограмме

2016 - 2024

2 878 386,3

13 690,8

2 864 695,5

0,0

2016

179 831,8

1 014,9

178 816,9

0,0

2017

199 082,2

1 385,6

197 696,6

0,0

2018

409 919,3

1 494,0

408 425,3

0,0

2019

488 267,6

1 789,8

486 477,8

0,0

2020

512 405,6

1 713,9

510 691,7

0,0

2021

272 478,3

1 606,5

270 871,8

0,0

2022

272 369,5

1 497,7

270 871,8

0,0

2023

272 466,0

1 594,2

270 871,8

0,0

2024

271 566,0

1 594,2

269 971,8

0,0

".


2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент здравоохранения Чукотского автономного округа (Ищенко Н.М.).



Председатель Правительства
Р.В.КОПИН


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2024 Кодекс ИТ