Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 апреля 2023 года № 364

О внесении изменений в государственную программу
"Развитие культуры и туризма Нижегородской
области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 299



Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299 (далее - Изменения).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Действие пункта 4 Изменений, утвержденных настоящим постановлением, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2023 г.



И.о.Губернатора Е.Н.Поляков

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 28 апреля 2023 г. № 364

Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие культуры и туризма Нижегородской
области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 299

1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"

Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию госпрограммы - 67 675 078,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей;
2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей;
2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей;
2019 год - 3 384 183,6 тыс. рублей;
2020 год - 5 997 330,3 тыс. рублей;
2021 год - 4 950 189,5 тыс. рублей;
2022 год - 7 190 876,3 тыс. рублей;
2023 год - 5 137 897,0 тыс. рублей;
2024 год - 4 054 996,9 тыс. рублей;
2025 год - 5 024 141,5 тыс. рублей;
2026-2036 годы - 25 591 523,8 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 3 146 228,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 572 656,9 тыс. рублей;
2020 год - 327 254,1 тыс. рублей;
2021 год - 455 505,2 тыс. рублей;
2022 год - 997 805,7 тыс. рублей;
2023 год - 955 545,3 тыс. рублей;
2024 год - 281 313,3 тыс. рублей;
2025 год - 128 804,9 тыс. рублей;
2026-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 24 021 076,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;
2020 год - 4 485 065,4 тыс. рублей;
2021 год - 3 387 062,9 тыс. рублей;
2022 год - 3 068 803,7 тыс. рублей;
2023 год - 3 061 895,1 тыс. рублей;
2024 год - 2 976 516,4 тыс. рублей;
2025 год - 2 965 632,7 тыс. рублей;
2026-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 5 509 699,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;
2020 год - 485 497,1 тыс. рублей;
2021 год - 491 268,5 тыс. рублей;
2022 год - 700 763,9 тыс. рублей;
2023 год - 653 477,8 тыс. рублей;
2024 год - 574 868,4 тыс. рублей;
2025 год - 574 234,0 тыс. рублей;
2026-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 437 825,50 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;
2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;
2019 год - 36 900,9 тыс. рублей;
2020 год - 36 428,7 тыс. рублей;
2021 год - 36 585,7 тыс. рублей;
2022 год - 37 669,30 тыс. рублей;
2023 год - 45 475,50 тыс. рублей;
2024 год - 45 475,50 тыс. рублей;
2025 год - 45 475,50 тыс. рублей;
2026-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 31 756 709 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 23836,0 тыс. рублей;
2018 год - 48475,6 тыс. рублей;
2019 год - 555866,7 тыс. рублей;
2020 год - 663085,0 тыс. рублей;
2021 год - 579767,2 тыс. рублей;
2022 год - 2 385 833,7 тыс. рублей;
2023 год - 421 503,3 тыс. рублей;
2024 год - 176 823,3 тыс. рублей;
2025 год - 1 309 994,4 тыс. рублей;
2026-2036 годы - 25 591 523,8 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели (по состоянию на 2025 год):
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области* составит 100%;
- доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников составит 37% (по состоянию на 2022 год);
- повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг составит 100%;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры (по состоянию на 2021 год) составит 3%;
- увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры) достигнет 140%;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры достигнет 450% к 2018 году;
- число посещений культурных мероприятий - 57 592,0 тыс. единиц

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели:
- доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области - 12,8%;
- доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия подпрограммы - 16,7%;
- удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры - 33,73 кВт.ч/кв. м;
- удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры - 0,1518 Гкал/кв. м;
- удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры - 292 куб. м/чел.;
- доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 100%.
- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - 92,7%.
Непосредственные результаты:
- число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы - 5 ед.;
- число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы - 4;
- число объектов, введенных в эксплуатацию - 3 (по состоянию на 2024 год);
- сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности - 3% от общего объема потребления энергоресурсов) (по состоянию на 2021 год);
- число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 24;
- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 36 чел.;
- количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) (на 2023 год) - 2 ед.;
- количество приобретенных автобусов для муниципальных образований (нарастающим итогом) - 1 ед. (по состоянию на 2024 год);
- количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом) - 3 ед.
- проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культуры среды - 1ед. (по состоянию на 2024 год).
- приобретение здания - 1 шт.

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
Индикаторы достижения цели:
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий - 0,5% к предыдущему году;
- увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 1100 тыс. руб.;
- осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области - 1 ед.;
- увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи - 43 чел.;
- увеличение количества посещений детских и кукольных театров - 125% (по отношению к 2019 году);
- увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) - 125% (по отношению к 2019 году);
- выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году - 100%.
- степень готовности Пушкинских музеев к праздновании 225-летия А.С. Пушкина (нарастающим итогом) - 100%.
Непосредственные результаты:
- количество посещений театрально-концертных мероприятий - 1 537,9 тыс. единиц;
- сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 2 300,0 тыс. рублей;
- количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов) - 1 ед.;
- количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 43 чел.;
- количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) - 243,5 тыс. ед.;
- количество посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года) 112,8 тыс. ед.;
- количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода (по состоянию на 2021 год) - 132 ед.;
- количество образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 51 ед.;
- количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение (по состоянию на 2021 год) - 73 ед.;
- количество созданных элементов благоустройства, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий (по состоянию на 2021 год) составит 1 ед.;
- количество региональных и муниципальных театров, учреждений культуры-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы - 48 ед.
- оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. чел. сохранение (по состоянию на 2024 год) - 5 ед.

Подпрограмма 3 "Наследие"
Индикаторы достижения цели:
- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году сохранение (по состоянию на 2024 год) - 2%;
- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек - 81,5%;
- охват населения библиотечным обслуживанием - 41,0%;
- увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда - 13,2%;
- увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год - 0,31 чел.;
- увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области - 100%;
- охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями - 827 на 10 тысяч человек;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры - 450% к 2018 году;
- увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 107%;
- доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций - 0,069%;
- уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры -168,5%;
Непосредственные результаты:
- количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 511 786 записей;
- количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 799 библиотек;
- число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1332,5 тысячи человек;
- количество предоставленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - 133 тыс.ед. хранения;
- количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - до 3 492 720 человек;
- количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 63 ед.;
- общее количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 12 342 505 в год;
- общее число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 5 900 000 ед.;
- количество созданных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговых учреждений в сельской местности - 74 ед.;
- приобретение передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения Нижегородской области (по состоянию на 2024 год) - 6 ед.;
- количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) - 11 ед.;
- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 4 787 чел.;
- количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 24 единиц;
- количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидии бюджетным учреждениям, составит 2 942 чел.
- количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 96 ед.;
- количество поддержанных творческих инициатив и проектов - 176 ед.;
- получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области, составит 1 ед.;
- число посещений библиотек - 16 230,5 чел.;
- сохранение рабочих мест на предприятиях кинотеатральной отрасли, получивших поддержку из областного бюджета (по состоянию на 2021 год) - 95 %.;
- количество предприятий, воспользовавшихся мерами финансовой поддержки (по состоянию на 2021 год)- 12 ед.
- количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" - 6711 чел.;
- количество новых книг, поступивших в фонды библиотек субъектов Российской Федерации к 2023 году 19 035,0 ед.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы достижения цели:
обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р - 100%

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели:
по итогам 2025 года:
- количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область -3 243,0 тыс. чел., в том числе 60 тыс. чел. иностранных;
- индекс физического объема туристских услуг - 103,0%;
- коэффициент использования гостиничного фонда - 0,3;
- объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) -17 570,0 млн руб.;
- количество объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений в целях развития конкурентной туристской индустрии - 3 ед.
Непосредственные результаты:
- тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 605 703 экз.;
- количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения - 268 ед.;
- количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие (по состоянию на 2022 год) - 19 ед.;
- количество мероприятий в сфере туризма, в том числе слеты, фестивали, форумы, рекламно-информационные туры и пр. (по состоянию на 2021 год) - 12 ед.;
- количество туроператоров, получивших государственную поддержку (по состоянию на 2020 год) - 2 ед.;
- количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры (по состоянию на 2022 год) 13 ед.
- проведение мероприятий, направленных на развитие территорий автономной некоммерческой организации "Культурно-просветительский центр "Академия Маяк" имени А.Д. Сахарова" в целях привлечения туристско-экскурсионного потока и повышения информационной и транспортной доступности территории Дивеевской и Саровской обителей 2 ед.
- количество поддержанных общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (по состоянию на 2023 год) 18 ед.
- количество поддержанных предпринимательских инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма (по состоянию на 2023 год) 36 ед.
- количество проведенных заседаний аттестационной комиссии по аттестации экскурсоводов-(гидов), гидов-переводчиков 57 ед.
- количество туристских центров Нижегородской области, внедривших туристский код центра города (по состоянию на 2023 год) 2 ед.

".

2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы"

2.1. Таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:


"Таблица 1. Перечень основных мероприятий госпрограммы

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования за счет средств областного бюджета,
тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2036

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области":
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.
Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.
Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1909 788,5

3384 183,6

5997 330,3

4950 189,5

7190 876,3

5137 897,0

4054 996,9

5024 141,5

25591 523,8

67675 078,5

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

455 505,2

997 805,7

955 545,3

281 313,3

128 804,9

-

3 146 228,5

Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования

Капвложения

2015-2024

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

36 545,0

297 822,0

214 356,5

147 614,2

143 094,5

84 956,4

134 291,5

327 945,8

478 276,3

122 560,3

-

-

1 987 462,5

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

187 776,7

323 036,9

207 692,0

69 511,2

76 511,2

-

1 283 833,9

Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

2 392,4

10 495,6

6 150,0

15 500,0

8 500,0

-

71 528,7

Основное мероприятие 1.4. Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017-2024

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

10 000,0

13 467,7

21 464,0

16 386,4

16 464,3

32 380,0

38 934,6

38 934,6

39 649,3

-

227 680,9

Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры

Прочие расходы

2016-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

-

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

66 680,8

29 800,7

28 930,4

4 144,4

4 144,4

-

315 245,8

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно- реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

41 220,0

67 372,6

110 365,3

94 539,6

-

-

-

-

-

313 497,5

Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области

Капвложения

2019-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

615,0

172 860,0

36 885,4

-

-

229 157,4

Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

17 972,2

-

-

-

-

-

17 972,2

Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

44 702,3

27 734,7

-

-

-

-

-

72 437,0

Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

-

14 105,8

-

-

-

-

-

14 105,8

Основное мероприятие 1.11. Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность для обеспечения деятельности государственных учреждений Нижегородской области (Приобретение объекта недвижимого имущества (по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Красная Слобода, д. 9) ГБПОУ "Нижегородское театральное училище (колледж) им. Е.А. Евстигнеева")

Прочие расходы

2023-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

-

6 500,0

42 316,6

27 659,4

140 000,0

-

-

216 476,0

Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы и капвложения

2021-2024

МКНО, ОМСУ (при условии участия), государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

4 967,9

73 627,3

18 676,6

30 662,8

-

127 934,6

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4485 065,4

3387 062,9

3068 803,7

3061 895,1

2976 516,4

2965 632,7

-

24021 076,5

Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)

170,0

-

-

-

500,0

525,0

24 850,0

26 480,0

1 965,0

1 965,0

1 965,0

-

58 250,0

Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия)

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

37 156,7

44 591,8

6 236,2

59 233,9

14 881,6

12 616,6

12 616,6

-

232 939,3

Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)

Прочие расходы

2015-2024

МКНО

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

890,0

1 178,4

1 271,4

1 271,4

1 271,4

1 271,4

-

10 940,3

Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2024

МКНО

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

-

19 500

Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства Нижегородской области

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

372 380,8

3111 799,2

2504 023,9

1257 141,8

1145 961,7

1095 281,6

1095 377,6

-

10708 593,0

Основное мероприятие 2.6. Расходы на обеспечение деятельности государственных театров, концертных и других организаций исполнительных искусств

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные театрально- концертные учреждения (по согласованию)

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

756 614,4

779 051,1

853 192,3

1244 516,6

1332 904,6

1332 904,6

1332 904,6

-

9 772 316,7

Основное мероприятие 2.7. Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев и постоянных выставок

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия)

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

63 479,8

66 846,7

62 166,8

75 663,4

75 892,5

75 892,5

75 892,5

-

688 352,5

Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, Методкабинет (при условии участия)

2 486,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 486,2

Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2016-2024

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

308 453,6

314 546,7

324 824,7

353 810,2

431 568,7

403 102,1

403 102,1

-

3 317 281,5

Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Прочие расходы

2016-2024

МКНО, Центр художественного образования (по согласованию)

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 548,3

5 567,4

6 025,8

6 719,2

6 719,2

6 719,2

-

53 687,8

Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

240 248,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240 248,4

Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

8 804,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 804,5

Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУСПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)

Прочие расходы

2015-2023

МКНОГБПОУ (при условии участия)

248,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

248,3

Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие расходы

2017-2024

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

3 268,4

7 385,3

7 385,3

6 570,3

6 211,3

2 935,1

2 344,7

2 306,5

2 401,0

-

40 807,9

Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Прочие расходы

2017-2024

МКНО, ОМСУ (при условии участия), государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

679,1

5 946,3

5 310,5

6 324,4

15 673,7

2 763,9

3 762,8

3 562,7

3 620,2

-

47 643,6

Основное мероприятие 2.16. Субсидии на создание школ креативных индустрий

Прочие расходы

2023-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия), государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

-

-

11 534,6

-

-

-

11 534,6

Основное мероприятие 2.A1. Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2020-2024

МКНО, ОМСУ (при условии участия), государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

0,0

7 191,9

0,0

10 061,6

1 643,7

11 131,7

-

30 028,9

Основное мероприятие 2.A2. Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019-2024

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

15 614,0

26 900,0

27 662,5

27 662,5

27 662,5

-

158 483,5

Основное мероприятие 2.A3. Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

123 889,0

-

-

-

-

-

123 889,0

Основное мероприятие 2.J2 Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов"

Прочие расходы

2023

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

1 682,1

1 682,1

Подпрограмма 3 "Наследие"

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

491 268,5

700 763,9

653 477,8

574 868,4

574 234,0

-

5 509 699,4

Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)

2 567,5

1 097,7

5 240,0

9 105,0

16 248,5

2 548,4

9 620,1

18 359,4

7 999,7

7 999,7

8 312,7

-

89 098,7

Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, НГИАМЗ (по согласованию)

1 321,5

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

4 691,6

5 245,7

34 540,0

6 800,0

6 800,0

6 800,0

-

73 453,4

Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, ЦНТ (по согласованию)

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

3 993,4

1 157,5

485,0

635,0

635,0

635,0

635,0

-

15 399

Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности

Прочие расходы

2015-2016

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия)

93,6

82,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176,0

Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия)

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

173 362,4

169 765,3

189 559,7

213 126,4

217 187,7

207 660,0

207 660,0

-

1 872 362,3

Основное мероприятие 3.6. Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев и постоянных выставок

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, НГИАМЗ, Музей- заповедник А.С. Пушкина "Болдино" (при условии участия)

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

203 672,9

214 436,5

213 553,0

273 816,3

278 559,1

278 559,1

278 559,1

-

2 084 531,2

Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности

Прочие расходы

2015

МКНО, ОНМЦ (при условии участия)

19 481,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 481,6

Основное мероприятие 3.8. Расходы на обеспечение деятельности государственных центров народного творчества

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию)

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 513,0

1 092,4

2 111,5

1 616,2

1 616,2

1 616,2

-

31 505,40

Основное мероприятие 3.9. Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений клубного типа

Прочие расходы

2016-2024

МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию)

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

19 418,5

19 297,2

19 738,8

23 954,6

22 101,8

22 101,8

22 101,8

-

200 529,4

Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"

Прочие расходы

2017

МКНО, АНО "КПИП" Нижний Новгород 800" (при условии участия)

-

-

167 540,0

-

-

-

-

-

-

-

-

167 540,0

Основное мероприятие 3.11. Расходы на обеспечение деятельности государственных центров народного творчества

Прочие расходы

2017-2024

МКНО, Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию)

-

-

8 401,2

11 790,9

13 479,5

14 185,9

14 648,2

19 213,0

19 673,8

19 673,8

19 673,8

-

140 740,1

Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)

-

-

4 293,5

2 666,0

2 568,7

2 452,1

-

-

-

-

-

15 273,1

Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

Прочие расходы

2015-2016

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы

Прочие расходы

2017

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

154 970,3

-

-

-

-

-

-

-

-

154 970,3

Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2018-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

59 392,4

171 672,0

-

-

-

-

-

-

231 064,4

Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Прочие расходы

2018-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

16 186,2

24 758,0

-

-

-

-

-

-

40 944,2

Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

Прочие расходы

2019-2024

МКНО

-

-

-

-

500,0

-

-

1 000,0

700,0

700,0

700,0

-

3 100,0

Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Прочие расходы

2019-2024

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

250,0

10 391,3

22 250,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

-

112 891,3

Основное мероприятие 3.17. Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан

Прочие расходы

2019-2024

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

3 587,2

5 699,8

5 975,4

5 975,4

5 975,4

-

27 213,2

Основное мероприятие 3.A1. Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

8 557,5

8 752,7

8 581,4

-

-

-

-

25 891,6

Основное мероприятие 3.A2. Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019-2024

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

2 407,0

2 507,9

3 147,4

3 147,4

2 200,0

-

15 869,7

Основное мероприятие 3.A3. Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020

МКНО, СПО, музеи, библиотеки, театрально- концертные организации, УМЦ, РУКОП, Рекорд (по согласованию)

-

-

-

-

-

9 428,3

500,0

-

9 081,7

-

-

19 010

Основное мероприятие 3.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020

МКНО, СПО, музеи, библиотеки, РУКОП, Рекорд (по согласованию)

-

-

-

-

-

25 647,3

-

-

-

-

-

25 647,3

Основное мероприятия 3.С3. Субсидии предприятиям кинотеатральной отрасли в условиях внешнего санкционного давления в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам

Прочие расходы

2022

МКНО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 585,7

37 669,30

45 475,50

45 475,50

45 475,50

-

437 825,5

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

579 767,2

2 385 833,7

421 503,3

176 823,3

1309 994,4

25591 523,8

31756 709,0

Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма

НИР, прочие расходы

2017-2019

МКНО, МТиП НО***

-

-

-

-

12 500,0

-

-

-

-

-

-

12 500,0

Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма

Прочие расходы

2017-2025

МКНО, МТиП НО

-

-

-

3 630,0

8 250,0

-

-

-

-

-

-

11 880,0

Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

Прочие расходы

2018-2036

МКНО, МТиП НО

-

-

-

10 000,0

384 201,7

529 756,9

397 684,7

179 038,5

108 298,9

108 298,9

108 298,9

-

1 825 578,5

Капвложения

2019-2020

министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО

-

-

-

-

86 971,7

108 260,0

-

-

-

-

-

195 231,7

Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, МТиП НО

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

225,0

-

-

-

-

-

2 575,0

Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках

Прочие расходы

2017-2021

МКНО, МПТП НО, МТиП НО

-

-

9 118,4

17 800,7

39 260,9

10 762,4

3 419,6

-

-

-

-

80 362,0

Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско- информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, МТиП НО

-

-

14 517,6

13 070,5

19 932,4

13 330,7

24 211,7

23 482,2

-

-

-

108 545,1

Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области

Прочие расходы

2017-2025

МКНО, МТиП НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма

Прочие расходы

2017-2025

МКНО, МТиП НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма

Прочие расходы

2017-2020

МКНО, МТиП НО

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

250,0

-

-

-

-

-

6 824,4

Основное мероприятие 5.10. Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений

Прочие расходы

2024-2036

Министерство имущественных и земельных отношений НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 133 171,1

25 591 523,8

26 724 694,9

Основное мероприятие 5.11. Развитие индустрии гостеприимства Нижегородской области

Прочие расходы

2022-2025

МКНО, МТиП НО

-

-

-

-

-

-

-

4 978,8

243 016,4

68 524,4

68 524,4

-

385 044,0

Основное мероприятие 5.12. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году (дополнительный лимит)

Капвложения

2022

Министерство имущественных и земельных отношений НО

-

-

-

-

-

-

-

2 000 000,0

-

-

-

2 000 000,0

Основное мероприятие 5.С2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020

МКНО, МТиП НО

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

500,0

Основное мероприятие 5.J1. Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры"

Капвложения

2021-2023

Министерство строительства НО, министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство экологии и природных ресурсов НО, министерство транспорта и автомобильных дорог НО

-

-

-

-

-

-

154 451,2

178 334,2

45 105,9

-

-

377 891,3

Прочие расходы

2023

МТиП НО

25 082,1

25 082,1

* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области".".

2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:


"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2036 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

1.

Индикатор 1. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*

%

62,8

77,6

85,3

80,2

93,4

102,1

103,2

102,5

101,1

100,0

100,0

100,0

100,0

-

2.

Индикатор 2. Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

25

26

27

28

30

32

34

35

36

37

-

-

-

-

3.

Индикатор 3. Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг

%

98,2

98,4

98,6

98,7

98,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

4.

Индикатор 4. Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

-

-

5.

Индикатор 5. Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)

%

-

-

-

-

-

-

101

61

39

48

105

140

140

-

6.

Индикатор 6. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

-

-

-

-

-

-

200

251,1

300

350

400

450

450

-

7.

Индикатор 7. Число посещений культурных мероприятий (в части учреждений культуры)

тыс. единиц

-

-

-

-

-

-

-

11 088,4

20 131,0

37 316,0

40 670,0

46 578,0

57 592,0

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

8.

Индикатор 1.1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

%

79,1

41,6

37,5

45,8

45,8

37,5

50

16,67

29,17

16,7

20,8

12,8

12,8

-

9.

Непосредственный результат 1.1. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

ед.

19

10

9

11

11

9

12

4

9

4

5

5

5

-

10.

Индикатор 1.2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

%

20,8

29,17

29,17

12,5

12,5

16,7

20,8

8,34

8,34

16,7

16,7

16,7

16,7

-

11.

Непосредственный результат 1.2. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

ед.

5

7

7

3

3

4

5

2

2

4

4

4

4

-

12.

Непосредственный результат 1.3. Число объектов, введенных в эксплуатацию

ед.

2

3

2

3

13

10

16

22

8

0

6

3

-

-

13.

Индикатор 1.3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры

кВт.ч/кв. м

46,8

41,42

39,38

38,10

38,1

35,85

34,77

33,73

33,73

33,73

33,73

33,73

33,73

-

14.

Индикатор 1.4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры

Гкал/кв. м

0,1768

0,1706

0,1651

0,1714

0,1663

0,1613

0,1565

0,1518

0,1518

0,1518

0,1518

0,1518

0,1518

-

15.

Индикатор 1.5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры

куб. м/чел.

410

408

303

330

320

310

301

292

292

292

292

292

292

-

16.

Непосредственный результат 1.4. Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

% от общего объема потребления энергоресурсов

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

-

17.

Индикатор 1.6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

100

-

18.

Непосредственный результат 1.5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

ед.

-

-

-

-

-

23

23

23

23

23

24

24

24

-

19.

Непосредственный результат 1.6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек)

чел.

-

-

-

-

-

34,8

36

34

36

36

36

36

36

-

20.

Непосредственный результат 1.7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

3

10

2

0

0

-

21.

Непосредственный результат 1.8. Приобретение автобусов для муниципальных образований (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

-

22.

Индикатор 1.7. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91,7

92,2

92,7

23.

Непосредственный результат 1.9. Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

3

24.

Непосредственный результат 1.10. Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культуры среды

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

25.

Непосредственный результат 1.11. Приобретение здания

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

26.

Индикатор 2.1.** Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

% к предыдущему году

2,5

2,8

3,2

3,5

3,8

4,2

3,5

0

241,3

0

1,0

1,0

0,5

-

27.

Непосредственный результат 2.1.** Количество посещений театрально-концертных мероприятий

тыс. ед.

1329,0

1366,2

1409,9

1459,2

1514,6

1578,2

1633,4

439,6

1500,0

1500,0

1515,0

1530,2

1537,9

-

28.

Индикатор 2.2. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (к уровню 2014 года)

тыс. руб.

-

-

100,0

200,0

3000,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1000,0

1100,0

-

29.

Непосредственный результат 2.2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства

тыс. руб.

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2000,0

2100,0

2200,0

2300,0

-

30.

Индикатор 2.3. Осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

31.

Непосредственный результат 2.3. Количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

32.

Индикатор 2.4. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

26

28

35

37

39

41

42

43

43

43

43

43

43

-

33.

Непосредственный результат 2.4. Количество стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

26

28

35

37

39

41

42

43

43

43

43

43

43

-

34.

Индикатор 2.5*** Увеличение количества посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году)

%

-

-

-

-

-

-

101

39,5

103

110

115

120

125

-

35.

Непосредственный результат 2.5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году)

тыс. ед.

-

-

-

-

-

-

194,8

76,2

198,7

214,3

224,0

233,8

243,5

-

36.

Индикатор 2.6.**** Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года)

%

-

-

-

-

-

-

101

71,64

103

110

115

120

125

-

37.

Непосредственный результат 2.6. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года)

тыс. ед.

-

-

-

-

-

-

90,2

63,9

91,9

99,2

103,7

108,2

112,8

-

38.

Индикатор 2.7. Выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году на 90 процентов

%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

-

-

-

-

-

39.

Непосредственный результат 2.7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году

ед.

-

-

-

-

-

-

24

27

132

-

-

-

-

-

40.

Непосредственный результат 2.8. Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

ед.

-

-

-

-

-

-

-

17

17

35

35

51

51

-

41.

Непосредственный результат 2.9. Количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение.

ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

73

-

-

-

-

-

42

Непосредственный результат 2.10. Количество созданных элементов благоустройства, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

43.

Непосредственный результат 2.11. Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культуры-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

48

48

44.

Непосредственный результат 2.12. Оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. чел.

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

5

-

45.

Индикатор 2.8. Степень готовности Пушкинских музеев к праздновании 225-летия А.С. Пушкина (нарастающим итогом)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

100

100

Подпрограмма 3 "Наследие"

46.

Индикатор 3.1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

% к предыдущему году

21,2

22

22

22

10

10

10

4,5

2

2

2

2

0

-

47.

Непосредственный результат 3.1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

ед. записей

500 000

510 000

515 000

516 000

5486 880

6035 568

6552 710

6939 730

7078 525

7220 095

7364 969

7511 786

751 1786

-

48.

Индикатор 3.2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

% к общему числу библиотек

40,5

45,0

50,1

60,0

64,9

68,5

74,1

79,5

80,0

80,8

80,9

81,5

81,5

-

49.

Непосредственный результат 3.2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области

ед.

420

450

501

600

646

678

730

782

786

792

794

799

799

-

50.

Индикатор 3.3. Охват населения библиотечным обслуживанием

%

41,6

41,7

41,8

41,9

40,9

40,9

40,9

34,5

41,0

41,0

41,0

41,0

41,0

-

51.

Непосредственный результат 3.3. Число зарегистрированных пользователей

чел. (тыс.)

1366,8

1366,0

1364,2

1362,4

1329,4

1329,7

1314,7

1 103,56

1330,6

1330,9

1330,9

1332,5

1332,5

-

52.

Индикатор 3.4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

% к общему объему основного музейного фонда

8,2

8,5

12

12,1

12,6

12,6

12,7

11,2

12,9

13,0

13,1

13,2

13,2

-

53.

Непосредственный результат 3.4. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

ед.

82 000

85 000

119 000

121 000

121 215

122 000

123 000

120 410

128 000

131 000

132 000

133 000

133 000

-

54.

Индикатор 3.5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

посещений на 1 жителя в год

0,30

0,32

0,34

0,55

0,56

0,58

0,6

0,29

0,30

0,31

0,31

0,31

0,31

-

55.

Непосредственный результат 3.5. Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

чел.

1200 000

1250 000

1300 000

1800 000

1790 800

1850 000

2494 800

943 800

1522 216

2744 280

2993 760

3492 720

3492 720

-

56.

Индикатор 3.6. Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области

% к общему числу музеев Нижегородской области

40,1

52,0

60,0

70,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

57.

Непосредственный результат 3.6. Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"

ед.

24

32

37

43

50

53

56

63

63

63

63

63

63

-

58.

Индикатор 3.7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями

на 10 тыс. чел.

590

602

612

615

593

598

585

253

590

626

634

827

827

--

59.

Непосредственный результат 3.7. Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий

чел.

6815 604

7351 058

8029 947

7949 413

8180 977

8381 000

8816 075

2797 587

5044 056

9697 682

10579 290

12342 505

12342 505

-
-

60.

Индикатор 3.8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к уровню 2018 года

-

-

-

-

-

-

200

254

300

350

400

450

450

-

61.

Непосредственный результат 3.8. Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры

ед.

-

-

-

-

-

-

2784 300

3520 000

4176 402

4872 469

5700 788

5900 000

5900 000

-

62.

Индикатор 3.9. Увеличение количества посещений организаций культуры

% к уровню 2010 года

-

-

-

-

-

-

106,5

65

106,5

107

107,5

107

107

-

63.

Непосредственный результат 3.9. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

ед.

-

-

-

-

-

-

24

34

46

64

69

74

74

64.

Непосредственный результат 3.10. Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

6

-

-

65.

Непосредственный результат 3.11. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

2

5

7

9

11

11

11

-

66.

Непосредственный результат 3.12. Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом

чел.

-

-

-

-

-

-

308

898

1805

2799

3793

4787

4787

-

67.

Непосредственный результат 3.13. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

4

8

12

16

20

24

24

-

68.

Непосредственный результат 3.14. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям

чел.

-

-

-

-

-

-

220

1700

2064

2503

2942

2942

2942

69.

Непосредственный результат 3.15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

65

111

34

60

74

96

96

70.

Непосредственный результат 3.16. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов

ед.

-

-

-

-

-

-

0

0

44

88

132

176

176

71.

Непосредственный результат 3.17. Получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

1

-

72.

Индикатор 3.10. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций (в рамках общественного движения "Волонтеры культуры")

%

-

-

-

-

-

-

0,0069

0,017

0,027

0,011

0,055

0,069

0,069

-

73.

Непосредственный результат 3.18. Число посещений библиотек

тыс. единиц

-

-

-

-

-

-

11 593,2

6 907,3

12 064,7

12 752,5

13 911,8

16 230,5

16 230,5

74.

Непосредственный результат 3.19. Сохранение рабочих мест на предприятиях кинотеатральной отрасли, получивших поддержку из областного бюджета

%

-

-

-

-

-

-

-

-

95

-

-

75.

Непосредственный результат 3.20. Количество предприятий, воспользовавшихся мерами финансовой поддержки

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

76.

Непосредственный результат 3.21. Количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"

чел.

-

-

-

-

-

-

220

549

878

4975

5843

6711

6711

-

77.

Непосредственный результат 3.22. Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек субъектов Российской Федерации

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 526,0

19526,0

19 035,0

78.

Индикатор 3.12. Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168,5

168,5

168,5

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

79.

Непосредственный результат 4.1. Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

80.

Индикатор 5.1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область,

тыс. чел.

-

-

-

-

1 779,6

2 751,0

2 340,5

1 780,9

2300,0

2507,0

2757,7

3088,6

3 243,0

-

в том числе иностранных

тыс. чел.

-

-

-

-

34,13

75,47

51,47

21,5

35,3

45,9

50,0

55,0

60,0

-

81.

Непосредственный результат 5.1. Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области

экз.

-

-

-

-

102 703

296 800

37 000

3 300

105 400

60 500

0

0

0

-

82.

Индикатор 5.2. Индекс физического объема туристских услуг

%

-

-

-

-

101,1

94,9

100,5

40,1

166,0

102,0

103,0

103,0

103,0

-

83.

Индикатор 5.3. Коэффициент использования гостиничного фонда

-

-

-

-

0,3

0,3

0,3

0,29

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

-

84.

Непосредственный результат 5.2. Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения

ед.

-

-

-

-

285

363

363

231

254

268

268

268

268

-

85.

Непосредственный результат 5.3. Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие

ед.

-

-

-

-

3

6

4

1

3

2

0

-

-

-

86.

Индикатор 5.4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)

млн руб.

-

-

-

-

13 118,0

13 396,0

14 879,9

6 489,3

16 704,3

14 080,0

15 230,0

16 400,0

17 570,0

-

87.

Непосредственный результат 5.4. Количество мероприятий в сфере туризма, в том числе слеты, фестивали, форумы, рекламно-информационные туры и пр.

ед.

-

-

-

-

1

5

3

1

2

-

-

-

-

88.

Непосредственный результат 5.5. Количество туроператоров, получающих государственную поддержку

ед.

-

-

-

-

-

1

2

2

-

-

-

-

-

89.

Индикатор 5.5. Количество объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений в целях развития конкурентной туристской индустрии

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
(по итогам 2036 года)

90.

Непосредственный результат 5.6. Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры

ед.

-

-

-

-

-

-

1

2

1

1

8

-

91.

Непосредственный результат 5.7. Проведение мероприятий, направленных на развитие территорий автономной некоммерческой организации "Культурно-просветительский центр "Академия Маяк" имени А.Д. Сахарова" в целях привлечения туристско- экскурсионного потока и повышения информационной и транспортной доступности территории Дивеевской и Саровской обителей

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

4

2

2

-

92.

Непосредственный результат 5.8. Количество поддержанных общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

-

-

-

93.

Непосредственный результат 5.9. Количество поддержанных предпринимательских инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36

-

-

-

94.

Непосредственный результат 5.11. Количество проведенных заседаний аттестационной комиссии по аттестации экскурсоводов-(гидов), гидов-переводчиков

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19

19

19

-

95.

Непосредственный результат 5.12. Количество туристских центров Нижегородской области, внедривших туристский код центра города

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").
** В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 и 2021 годах (запретом на ведение деятельности театрально-концертных организаций в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности") показатель посещаемости театрально-концертных учреждений в этих годах исчислен по фактической посещаемости. В 2022 году поставлен плановый показатель с учетом действующих ограничений по заполняемости театральных и концертных залов. Показатель 2023 года необходимо исчислять от показателя 2022 года.
*** Показатель "посещаемость детских и кукольных театров" рассчитывался в 2022-2024 годах по отношению к 2019 году (в 2020-2021 годах - к уровню 2010 года, базовый показатель посещаемости 2010 года -192,9 чел.).
**** Показатель "посещаемость театров малых городов"- рассчитывался 2022-2024 годах по отношению к 2019 году (в 2020-2021 годах - к уровню 2010 года, базовый показатель посещаемости 2010 года - 89,3 чел.).".

2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:

"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы
за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

Всего

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1909 788,5

3384 183,6

5997 330,3

4950 189,5

7190 876,3

5137 897,0

4054 996,9

5024 141,5

25591 523,8

Минкультуры

1069 262,4

1544 955,0

1819 530,0

1874 942,1

3210 518,6

5847 829,4

4712 769,4

4984 081,1

4824 692,6

3986 472,5

-

МПТПНО

-

-

403,7

-

-

-

-

-

-

-

МТиП НО

-

-

-

34 846,4

86 693,3

25 068,1

27 631,3

28 461,0

268 098,5

68 524,4

68 524,4

-

Министерство строительства НО

-

-

-

-

-

103 864,4

80 077,1

123,7

-

-

Министерство экологии и природных ресурсов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство энергетики и ЖКХ НО

-

-

-

-

86 971,7

4 395,6

743 74,1

159 010,5

45 105,9

-

Управление делами Правительства Нижегородской области

-

-

-

-

-

16 172,8

2 639,1

-

-

-

Министерство имущественных и земельных отношений НО

-

-

-

-

-

-

-

2000 000,0

-

-

1 133 171,1

25 591 523,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО

-

-

-

-

-

-

-

19 200,0

-

-

-

Подпрограмма 1

"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Всего

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

455 505,2

997 805,7

955 545,3

281 313,3

128 804,9

-

Минкультуры

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

455 505,2

997 805,7

955 545,3

281 313,3

128 804,9

-

Подпрограмма 2

"Поддержка профессионального искусства, образования"

Всего

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4485 065,4

3387 062,9

3068 803,7

3061 895,1

2976 516,4

2965 632,7

-

Минкультуры

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4468 892,6

3387 062,9

3068 803,7

3061 895,1

2976 516,4

2965 632,7

-

Управление делами Правительства Нижегородской области

-

-

-

-

-

16 172,8

2 639,1

-

-

-

Подпрограмма 3

"Наследие"

Всего

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

491 268,5

700 763,9

653 477,8

574 868,4

574 234,0

-

Минкультуры

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

491 268,5

700 763,9

653 477,8

574 868,4

574 234,0

-

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 585,7

37 669,3

45 475,50

45 475,50

45 475,50

-

Минкультуры

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 585,7

37 669,3

45 475,50

45 475,50

45 475,50

-

Подпрограмма 5

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Всего

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

579 708,4

2385 833,7

421 503,3

176 823,3

1 309 994,4

25 591 523,8

МПТПНО

-

-

403,7

-

-

-

-

-

-

-

-

Минкультуры

-

-

23 432,3

13 629,2

382 201,7

529 756,9

397 684,7

179 038,5

108 298,9

108 298,9

108 298,9

-

МТиП НО

-

-

-

34 846,4

86 693,3

25 068,1

27 572,47

28 461,0

268 098,5

68 524,4

68 524,4

-

Министерство строительства НО

-

-

-

-

-

103 864,4

80 077,1

123,7

-

-

Министерство экологии и природных ресурсов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство энергетики и ЖКХ НО

-

-

-

-

86 971,7

4 395.6

116 873,5

159 010,5

45 105,9

-

Министерство имущественных и земельных отношений НО

-

-

-

-

-

-

-

2000 000,0

-

-

1 133 171,1

25 591 523,8

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО

19 200,0


Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы (основного мероприятия)

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026-2036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1134 010,6

1589 038,8

2153 204,0

2082 232,7

4097 095,4

7715 452,8

6563 528,1

8587 740,9

5507 326,5

4381 640,1

5095 294,4

25591 523,8

Расходы областного бюджета

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1909 788,5

3384 183,6

5997 330,3

4950 189,5

7190 876,3

5137 897,0

4054 996,9

5024 141,5

25591 523,8

Расходы местных бюджетов

7 170,0

36 389,7

69 276,6

37 635,2

98 371,4

80 102,6

86 835,0

72 151,7

55 193,1

35 407,8

11 862,8

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

57 478,2

7 694,1

146 482,7

89 420,9

545 110,4

1130 519,9

1526 503,6

1324 712,9

314 236,4

291 235,4

59 290,1

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

117 511,0

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

100,0

-

-

45 388,1

69 430,0

507 500,0

-

-

-

-

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

108 037,3

558 985,0

439 912,2

384 110,6

679 165,0

417 075,6

1041 703,0

1 711 802,1

1 153 923,7

471 246,7

166 759,2

-

Расходы областного бюджета

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

455 505,2

997 805,7

955 545,3

281 313,3

128 804,9

-

Расходы местных бюджетов

6 920,0

36 389,7

56 178,4

34 060,1

75 801,0

53 485,6

59 336,4

65 988,6

41 729,9

30 487,9

9 912,3

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

49 897,7

-

105 263,0

43 889,3

30 707,1

36 335,9

526 861,4

648 007,8

156 648,5

159 445,5

28 042,0

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1.

Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования

Всего, в т.ч.

93 362,7

334 211,7

334 391,2

177 423,8

178 388,6

106 195,6

606 885,4

807 454,9

505 902

136 753,7

-

Расходы областного бюджета

36 545,0

297 822,0

214 356,5

147 614,2

143 094,5

84 956,4

134 291,5

327 945,8

478 276,3

122 560,3

-

Расходы местных бюджетов

6 920,0

36 389,7

50 624,7

16 627,4

35 294,1

21 239,2

55 220,3

47 718,7

27 625,7

14 193,4

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

49 897,7

-

69 410,0

13 182,2

-

-

417 373,6

431 790,4

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

187 776,7

322 672,2

207 692,0

69 511,2

76 511,2

-

Расходы областного бюджета

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

187 776,7

322 672,2

207 692,0

69 511,2

76 511,2

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.

Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

2 392,4

10 495,6

6 150,0

15 500,0

8 500,0

-

Расходы областного бюджета

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

2 392,4

10 495,6

6 150,0

15 500,0

8 500,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4.

Материально- техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

50 170,1

47 170,2

55 538,0

51 190,2

54 248,5

71 658,1

77 604,9

77 604,9

77 603,6

-

Расходы областного бюджета

-

-

10 000,0

13 467,7

21 464,0

16 386,4

16 464,3

32 380,0

38 934,6

38 934,6

39 649,3

-

Расходы местных бюджетов

-

-

4 317,1

2 995,4

3 366,9

4 096,7

4 116,1

8 095,0

9 733,7

9 733,7

9 912,3

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

35 853,0

30 707,1

30 707,1

30 707,1

33 668,1

31 183,1

28 936,6

28 936,6

28 042,0

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5.

Материально- техническое оснащение государственных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

66 680,8

29 800,7

28 930,4

4 144,4

4 144,4

-

Расходы областного бюджета

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

66 680,8

29 800,7

28 930,4

4 144,4

4 144,4

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6.

Капитальный ремонт и ремонтно- реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

42 456,6

81 809,9

138 042,2

115 902,9

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

41 220,0

67 372,6

110 365,3

94 539,6

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

1 236,6

14 437,3

27 676,9

21 363,3

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7.

Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

58 202,8

230 812,5

36 885,4

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

615,0

173 224,7

36 885,4

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

57 587,8

57 587,8

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8.

Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

22 465,3

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

17 972,2

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

4 493,1

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.9.

Развитие территории муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

49 672,3

30 816,4

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

44 702,3

27 734,7

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

4 970,0

3 081,7

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.10.

Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

23 439,3

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

14 105,8

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

3 704,7

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

5 628,8

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.11.

Приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность для обеспечения деятельности государственных учреждений Нижегородской области (Приобретение объекта недвижимого имущества (по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Красная Слобода, д. 9) ГБПОУ "Нижегородское театральное училище (колледж) им. Е.А. Евстигнеева")

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

6 500,0

42 316,6

27 659,4

140 000,0

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

6 500,0

42 316,6

27 659,4

140 000,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.А1.

Федеральный проект "Культурная среда"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

23 199,8

211 248,7

150 759

167 732,5

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

4 967,9

73 627,3

18 676,6

30 662,8

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

10 174,9

4 370,5

6 560,8

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

18 231,9

127 446,5

127 711,9

130 508,9

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

"Поддержка профессионального искусства, образования"

Всего, в т.ч.

793 371,6

797 506,5

946 501,0

1110 601,3

1853 829,3

5728 863,7

3886 164,7

3315 225,8

3178 304,6

3097 540,2

2986 615

-

Расходы областного бюджета

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4485 065,4

3387 062,9

3068 803,7

3061 895,1

2976 516,4

2965 632,7

-

Расходы местных бюджетов

-

-

178,4

221,8

16 438,9

22 804,8

22 890,2

3 277,0

12 037,1

3 949,4

1 154,9

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

35 528,3

37 943,7

262 962,5

720 993,5

476 211,6

243 145,1

104 372,4

117 074,4

19 827,4

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

500 000,0

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.1.

Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

Всего, в т.ч.

170,0

-

-

-

500,0

525,0

24 850,0

26 480,0

1 965,0

1 965,0

1 965,0

-

Расходы областного бюджета

170,0

-

-

-

500,0

525,0

24 850,0

26 480,0

1 965,0

1 965,0

1 965,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.2.

Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально- концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов

Всего, в т.ч.

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

37 156,7

44 591,8

6 236,2

59 233,9

14 881,6

12 616,6

12 616,6

-

Расходы областного бюджета

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

37 156,7

44 591,8

6 236,2

59 233,9

14 881,6

12 616,6

12 616,6

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.3.

Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)

Всего, в т.ч.

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

890,0

1 178,4

1 271,4

1 271,4

1 271,4

1 271,4

-

Расходы областного бюджета

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

890,0

1 178,4

1 271,4

1 271,4

1 271,4

1 271,4

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально- концертных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

-

Расходы областного бюджета

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

2 100,0

2 100,0

2 100,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.5.

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Всего, в т.ч.

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

613 509,3

4232 918,6

2524 883,7

1390 446,3

1155 019,9

1097 970,7

1098 067,7

-

Расходы областного бюджета

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

372 380,8

3111 799,2

2069 648,1

1257 141,8

1145 961,7

1095 281,6

1095 377,6

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

14 300,0

19 532,3

20 859,8

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

226 828,5

601 587,1

434 375,8

133 304,5

9 058,2

2 689,1

2 690,1

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

500 000,0

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.6.

Расходы на обеспечение деятельности государственных театров, концертных и других организаций исполнительных искусств

Всего, в т.ч.

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

756 614,4

779 051,1

853 192,3

1 244 516,6

1 332 904,6

1 332 904,6

1 332 904,6

-

Расходы областного бюджета

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

756 614,4

779 051,1

853 192,3

1244 516,6

1332 904,6

1332 904,6

1332 904,6

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.7.

Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев и постоянных выставок

Всего, в т.ч.

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

63 479,8

66 846,7

62 166,8

75 663,4

75 892,5

75 892,5

75 892,5

-

Расходы областного бюджета

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

63 479,8

66 846,7

62 166,8

75 663,4

75 892,5

75 892,5

75 892,5

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.8.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства

Всего, в т.ч.

2 486,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

2 486,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.9.

Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства

Всего, в т.ч.

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

308 453,6

314 546,7

324 824,7

353 810,2

431 568,7

403 102,1

403 102,1

-

Расходы областного бюджета

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

308 453,6

314 546,7

324 824,7

353 810,2

431 568,7

403 102,1

403 102,1

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.10.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений дополнительного профессионального образования и курсов по переподготовке кадров

Всего, в т.ч.

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 548,3

5 567,4

6 025,8

6 719,2

6 719,2

6 719,2

-

Расходы областного бюджета

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 548,3

5 567,4

6 025,8

6 719,2

6 719,2

6 719,2

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.11.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования

Всего, в т.ч.

240 248,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

240 248,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.12.

Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры

Всего, в т.ч.

8 804,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

8 804,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.13.

Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУСПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)

Всего, в т.ч.

248,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

248,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.14.

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально- технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Всего, в т.ч.

-

-

32 847,8

28 546,9

30 370,5

27 015,3

25 441,9

12 963,3

10 355,6

10 187

9 835

-

Расходы областного бюджета

-

-

3 268,4

7 385,3

7 385,3

6 570,3

6 211,3

2 935,1

2 344,7

2 306,5

2 401,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

163,4

142,0

1 965,6

1 745,0

1 552,8

733,8

586,2

576,6

600,3

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

29 416,0

21 019,6

21 019,6

18 700,0

17 677,8

9 294,4

7 424,7

7 303,9

6 833,7

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.15.

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Всего, в т.ч.

-

-

6 806,4

22 950,2

20 598,2

24 584,4

40 309,3

11 757,0

16 587,4

15 705,5

14 478,4

-

Расходы областного бюджета

-

-

679,1

5 946,3

5 310,5

6 324,4

15 673,7

2 763,9

3 762,8

3 562,7

3 620,2

-

Расходы местных бюджетов

-

-

15,0

79,8

173,3

260,0

477,6

240,7

909,2

860,8

554,6

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

6 112,3

16 924,1

15 114,4

18 000,0

24 158,0

8 752,4

11 915,4

11 282,0

10 303,6

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.16.

Субсидии на создание школ креативных индустрий

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

48 060,7

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

11 534,6

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

36 526,1

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.A1.

Федеральный проект "Культурная среда"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

91 165,8

-

104 157,9

51 633,4

109 443,1

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

7 191,9

-

10 061,6

1 643,7

11 131,7

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

1 267,5

-

2 302,5

10 541,7

2 512,0

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

82 706,4

-

91 793,8

39 448,0

95 799,4

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.A2.

Федеральный проект "Творческие люди"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

15 614,0

26 900,0

27 662,5

27 662,5

27 662,5

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

15 614,0

26 900,0

27 662,5

27 662,5

27 662,5

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.A3.

Федеральный проект "Цифровая культура"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.С2.

Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

123 889,0

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

123 889,0

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.J2

Федеральный проект "Повышение доступности туристических продуктов"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

1 682,1

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

1 682,1

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3

"Наследие"

Всего, в т.ч.

198 176,4

199 244,9

698 053,7

452 471,55

707 271,1

562 806,3

617 747,3

760 300,8

707 663,8

590 554,4

586 450,3

-

Расходы областного бюджета

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

491 268,5

700 763,9

653 477,8

574 868,4

574 234,0

-

Расходы местных бюджетов

250,0

-

12 919,8

3 353,3

5 248,5

2 718,7

3 048,2

1 084,8

970,5

970,5

795,6

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

7 580,5

7 694,1

5 691,4

7 587,9

57 691,4

74 590,5

123 430,6

58 452,1

53 215,5

14 715,5

11 420,7

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

117 511,0

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1.

Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов

Всего, в т.ч.

6 691,3

5 341,8

6 188,0

9 105,0

16 248,5

2 548,4

23 373,4

32 281,6

80 448,7

20 448,7

20 529,0

-

Расходы областного бюджета

2 567,5

1 097,7

5 240,0

9 105,0

16 248,5

2 548,4

9 620,1

18 359,4

67 999,7

7 999,7

8 312,7

-

Расходы местных бюджетов

250,0

-

948,0

-

-

-

902,9

820,1

733,5

733,5

795,6

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

3 873,8

4 244,1

-

-

-

-

12 850,4

13 102,1

11 715,5

11 715,5

11 420,7

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2.

Развитие музейного дела

Всего, в т.ч.

1 628,2

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

4 691,6

5 245,7

34 540,0

6 800,0

6 800,0

6 800,0

-

Расходы областного бюджета

1 321,5

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

4 691,6

5 245,7

34 540,0

6 800,0

6 800,0

6 800,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

206,7

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.3.

Развитие самодеятельного художественного творчества

Всего, в т.ч.

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

3 993,4

1 157,5

485,0

635,0

635,0

635,0

635,0

-

Расходы областного бюджета

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

3 993,4

1 157,5

485,0

635,0

635,0

635,0

635,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.4.

Мероприятия антинаркотической направленности

Всего, в т.ч.

93,6

82,4

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

93,6

82,4

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.5.

Предоставление субсидии на обеспечение деятельности государственных библиотек

Всего, в т.ч.

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

173 362,4

169 765,3

189 559,7

213 126,4

217 187,7

207 660,0

207 660,0

-

Расходы областного бюджета

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

173 362,4

169 765,3

189 559,7

213 126,4

217 187,7

207 660,0

207 660,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.6.

Расходы на обеспечение деятельности государственных музеев и постоянных выставок

Всего, в т.ч.

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

203 672,9

214 436,5

213 553,0

273 816,3

278 559,1

278 559,1

278 559,1

-

Расходы областного бюджета

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

203 672,9

214 436,5

213 553,0

273 816,3

278 559,1

278 559,1

278 559,1

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.7.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности

Всего, в т.ч.

19 481,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

19 481,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.8.

Расходы на обеспечение деятельности государственных центров народного творчества

Всего, в т.ч.

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 513,0

1 092,4

2 111,5

1 616,2

1 616,2

1 616,2

-

Расходы областного бюджета

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 513,0

1 092,4

2 111,5

1 616,2

1 616,2

1 616,2

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.9.

Расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений клубного типа

Всего, в т.ч.

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

19 418,5

19 297,2

19 738,8

23 954,6

22 101,8

22 101,8

22 101,8

-

Расходы областного бюджета

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

19 418,5

19 297,2

19 738,8

23 954,6

22 101,8

22 101,8

22 101,8

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.10.

Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"

Всего, в т.ч.

-

-

285 051,0

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

167 540,0

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

117 511,0

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.11.

Расходы на обеспечение деятельности государственных центров народного творчества

Всего, в т.ч.

-

-

8 401,2

11 790,9

13 479,5

14 185,9

14 648,2

19 213,0

19 673,8

19 673,8

19 673,8

-

Расходы областного бюджета

-

-

8 401,2

11 790,9

13 479,5

14 185,9

14 648,2

19 213,0

19 673,8

19 673,8

19 673,8

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.12.

Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры

Всего, в т.ч.

16 287,3

12 843,3

10 466,4

9 961,5

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

4 293,5

2 666,0

2 568,7

2 452,1

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

6 302,4

2 589,4

586,7

530,5

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

5 691,4

7 587,9

7 311,0

6 978,9

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.

Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

Всего, в т.ч.

3 500,0

3 450,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

3 500,0

3 450,0

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.*

Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных округов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы

Всего, в т.ч.

-

-

160 639,7

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

154 970,3

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

5 669,4

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.**

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

-

59 992,8

172 687,3

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

59 392,4

171 672,0

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

600,4

1 015,3

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.14.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Всего, в т.ч.

-

-

-

16 349,7

25 008,1

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

16 186,2

24 758,0

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

163,5

250,1

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.15.

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

500,0

-

-

1 000,0

700,0

700,0

700,0

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

500,0

-

-

1 000,0

700,0

700,0

700,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.16.

Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

250,0

10 391,3

22 250,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

250,0

10 391,3

22 250,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.17

Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

3 587,2

5 699,8

5 975,4

5 975,4

5 975,4

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

3 587,2

5 699,8

5 975,4

5 975,4

5 975,4

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.A1.

Федеральный проект "Культурная среда"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

55 754,3

70 852,5

111 256,9

40 000,0

35 000,0

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

8 557,5

8 752,7

8 581,4

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

3 396,4

2 188,2

2 145,3

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

43 800,4

59 911,6

100 530,2

40 000,0

35 000,0

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.A2.

Федеральный проект "Творческие люди"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

5 757,0

6 122,6

6 384,4

6 384,4

2 200,0

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

2 407,0

2 507,9

3 147,4

3 147,4

2 200,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

264,7

237,0

237,0

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

3 350,0

3 350,0

3 000,0

3 000,0

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.A3.

Федеральный проект "Цифровая культура"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

6 580,0

7 700,0

6 700,0

2 000,0

3 500,0

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

6 580,0

7 700,0

6 700,0

2 000,0

3 500,0

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.С1.

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

9 428,3

500,0

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

9 428,3

500,0

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.С2.

Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

25 647,3

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

25 647,3

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятия 3.С3.

Субсидии предприятиям кинотеатральной отрасли в условиях внешнего санкционного давления в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

85 800,0

9 081,7

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

85 800,0

9 081,7

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в т.ч.

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 585,7

37 669,30

45 475,50

45 475,50

45 475,50

-

Расходы областного бюджета

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 585,7

37 669,30

45 475,50

45 475,50

45 475,50

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

-

-

23 836,0

93 863,7

819 929,1

970 278,5

981 327,4

2 762 742,9

421 958,9

176 823,3

1 309 994,4

25 591 523,8

Расходы областного бюджета

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

579 767,2

2 385 833,7

421 503,3

176 823,3

1 309 994,4

25 591 523,8

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

883,0

1 093,5

1 560,2

1 801,3

455,6

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

193 749,4

298 600,0

400 000,0

375 107,9

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

45 388,1

69 430,0

7 500,0

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.1.

Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

12 500,0

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

12 500,0

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2.

Финансово- кредитная поддержка в сфере туризма

Всего, в т.ч.

-

-

-

49 018,1

77 680,0

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

3 630,0

8 250,0

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

45 388,1

69 430,0

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.3.

Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

Всего, в.т.ч.

-

-

-

10 000,0

665 805,8

937 710,4

397 684,7

179 038,5

108 298,9

108 298,9

108 298,9

0,0

Расходы областного бюджета

-

-

-

10 000,0

471 173,4

638 016,9

397 684,7

179 038,5

108 298,9

108 298,9

108 298,9

0,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

883,0

1 093,5

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

193 749,4

298 600,0

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.4.

Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно- изыскательских работ в сфере туризма

Всего, в.т.ч.

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

225,0

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

225,0

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.5.

Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках

Всего, в.т.ч.

-

-

9 118,4

17 800,7

39 260,9

10 762,4

3 419,6

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

9 118,4

17 800,7

39 260,9

10 762,4

3 419,6

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.6.

Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско- информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели

Всего, в.т.ч.

-

-

14 517,6

13 070,5

19 932,4

13 330,7

24 211,7

23 482,2

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

14 517,6

13 070,5

19 932,4

13 330,7

24 211,7

23 482,2

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.7.

Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.8.

Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.9.

Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма

Всего, в.т.ч.

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

2 50,0

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

2 50,0

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.10.

Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

1 133 171,1

25 591 523,8

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

1 133 171,1

25 591 523,8

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.11.

Развитие индустрии гостеприимства Нижегородской области

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

4 978,8

243 016,4

68 524,4

68 524,4

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

4 978,8

243 016,4

68 524,4

68 524,4

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.12.

Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году (дополнительный лимит)

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

2 000 000,0

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

2 000 000,0

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.С2.

Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

8 000,0

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

7 500,0

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.J1.

Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры"

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

556 011,4

555 243,4

70 643,6

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

154 451,2

178 334,2

70 188,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

1 560,2

1 801,3

455,6

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

400 000,0

375 107,9

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".".

3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":

3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1" подраздела 3.1 "Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" (далее - подпрограмма 1)"изложить в следующей редакции:
"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 4 3 146 228,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 572 656,9 тыс. рублей;
2020 год - 327 254,1 тыс. рублей;
2021 год - 455 505,2 тыс. рублей;
2022 год - 997 805,7 тыс. рублей;
2023 год - 955 545,3 тыс. рублей;
2024 год - 281 313,3 тыс. рублей;
2025 год - 128 804,9 тыс. рублей;
2026-2036 годы - 0,0 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Индикаторы достижения цели:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области- 12,8%.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия подпрограммы - 16,7%.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры - 33,73 кВт.ч/кв. м.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры - 292 куб. м/чел.
6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 100%;
7. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - 92,7%.
Непосредственные результаты:
1. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы - 5.
2. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы - 4.
3. Число объектов, введенных в эксплуатацию (по состоянию на 2024 год) - 3.
4. Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности - 3% от общего объема потребления энергоресурсов) (по состоянию на 2021 год).
5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 24.
6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 36 чел.
7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) (на 2023 год) - 2 ед.
8. Количество приобретенных автобусов для муниципальных образований (нарастающим итогом) - 1 ед. (по состоянию на 2024 год).
9. Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом) - 3 ед.

10. Проведена реновация региональных и (или) муниципальных организаций отрасли культуры, направленная на улучшение качества культуры среды - 1 ед. (по состоянию на 2024 год).
11. Приобретение здания - 1 шт.

".

3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" (далее - подпрограмма 2)":

3.2.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 24 021 076,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;
2020 год - 4 485 065,4 тыс. рублей;
2021 год - 3 387 062,9 тыс. рублей;
2022 год - 3 068 803,7 тыс. рублей;
2023 год - 3 061 895,1 тыс. рублей;
2024 год - 2 976 516,4 тыс. рублей;
2025 год - 2 965 632,7 тыс. рублей;
2026-2036 годы - 0,0 тыс. рублей

".

3.2.2. Подпункт 3.2.2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области" пункта 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2" дополнить абзацем следующего содержания:
"- на оснащение муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, в соответствии с порядком, установленным приложением 24 к настоящей госпрограмме.".

3.3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие" (далее - подпрограмма 3)" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 5 509 699,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;
2020 год - 485 497,1 тыс. рублей;
2021 год - 491 268,5 тыс. рублей;
2022 год - 700 763,9 тыс. рублей;
2023 год - 653 477,8 тыс. рублей;
2024 год - 574 868,4 тыс. рублей;
2025 год - 574 234,0 тыс. рублей;
2026-2036 годы - 0,0 тыс. рублей

".

3.4. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт подпрограммы 5" подраздела 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" (далее - подпрограмма 5)"изложить в следующей редакции:
"

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

В рамках реализации подпрограммы 5 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
по итогам 2025 года:
1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область - 3 243,0 тыс. чел., в том числе 60 тыс. чел. Иностранных.
2. Индекс физического объема туристских услуг - 103,0%.
3. Коэффициент использования гостиничного фонда - 0,3.
4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) - 17 570,0 млн руб.
5. Количество объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений в целях развития конкурентной туристской индустрии - 3 ед.
Непосредственные результаты:
1. Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 605 703 экз.
2. Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения - 268 ед.
3. Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие (по состоянию на 2022 год) - 19 ед.
4. Количество мероприятий в сфере туризма, в том числе слеты, фестивали, форумы, рекламно-информационные туры и пр. (по состоянию на 2021 год) - 12 ед.
5. Количество туроператоров, получивших государственную поддержку (по состоянию на 2020 год) - 2 ед.;
6. Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры (по состоянию на 2022 год) 13 ед.
7. Проведение мероприятий, направленных на развитие территорий автономной некоммерческой организации "Культурно-просветительский центр "Академия Маяк" имени А.Д. Сахарова" в целях привлечения туристско-экскурсионного потока и повышения информационной и транспортной доступности территории Дивеевской и Саровской обителей, - 2 ед.
8. Количество поддержанных общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры (по состоянию на 2023 год) 18 ед.
9. Количество поддержанных предпринимательских инициатив, направленных на развитие инфраструктуры туризма (по состоянию на 2023 год) 36 ед.
10. Количество проведенных заседаний аттестационной комиссии по аттестации экскурсоводов - (гидов), гидов-переводчиков - 57 ед.
11. Количество туристских центров Нижегородской области, внедривших туристский код центра города, (по состоянию на 2022 год) - 2 ед.

".

4. Дополнить государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" приложением 24 следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ 24
к государственной программе
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области"



Порядок
предоставления и распределения субсидий за счет средств
областного бюджета и средств, поступивших из федерального
бюджета в областной бюджет, бюджетам муниципальных
округов и городских округов Нижегородской области
на оснащение муниципальных театров, находящихся
в городах с численностью населения
более 300 тыс. человек
(далее - Порядок)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 139 и частью 4 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оснащение региональных и муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, являющимися приложением № 31 к государственной программе Российской Федерации "Развитие культуры", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317 (далее - Правила), Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2020 г. № 181 (далее - Правила предоставления и распределения субсидий), и устанавливает общие положения о предоставлении и распределении из областного бюджета бюджетам муниципальных округов и городских округов Нижегородской области (далее - муниципальные образования) субсидии на оснащение муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек (далее - субсидия), критерии отбора муниципальных образований для предоставления им субсидии, условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их несоблюдение.
Понятие "муниципальные театры" применяются в значении, установленном пунктом 2 Правил.

1.2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований (далее - местный бюджет) в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления) по вопросам местного значения в части создания условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального, городского округа услугами организаций культуры, связанных с реализацией мероприятий по оснащению муниципальных театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек, включенных в муниципальные программы, обеспечивающие достижение целей и показателей результативности подпрограммы "Поддержка профессионального искусства, образования" государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299 (далее - Госпрограмма),федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")", входящего в состав национального проекта "Культура".

1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период сводной бюджетной росписью областного бюджета, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке министерством финансов Нижегородской области, на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
Министерство культуры Нижегородской области (далее - Министерство), до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период, является главным распорядителем бюджетных средств.

1.4. Источниками финансового обеспечения субсидий являются средства областного бюджета и средства федерального бюджета, поступившие в областной бюджет в форме межбюджетных трансфертов для предоставления их местным бюджетам в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации (далее - Федеральное соглашение).

1.5. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии являются:
- наличие на территории муниципального образования с численностью населения более 300 тысяч человек профессиональных репертуарных муниципальных театров с постоянной труппой, имеющих в своем репертуаре определенное количество спектаклей, отобранных Министерством культуры Российской Федерации для предоставления субсидии из федерального бюджета;
- наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в це-лях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме не менее необходимого для его исполнения без учета размера планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии.


2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Субсидии предоставляются при выполнении следующих условий:
1) наличие в муниципальном образовании утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, направленной на достижение целей и показателей результативности Госпрограммы;
2) заключение соглашения между Министерством и администрацией муниципального образования о предоставлении из областного бюджета субсидий местному бюджету, предусматривающего обязательства муниципального образования по исполнению расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются субсидии, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением (далее - соглашение о предоставлении субсидии).

2.2. Для получения субсидии администрация муниципального образования представляет в Министерство заявку на предоставление субсидии в произвольной форме (далее - Заявка).
К заявке прилагаются следующие документы:
1) копия утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
2) выписка из муниципального правового акта, подтверждающего наличие в местном бюджете на соответствующий финансовый год (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в объеме не менее необходимого для его исполнения без учета размера планируемой к предоставлению из областного бюджета субсидии;
3) гарантийное письмо, подтверждающее готовность муниципального образования заключить с Министерством соглашение о предоставлении субсидии, предусматривающее обязательство муниципального образования по исполнению расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, и ответственность за неисполнение предусмотренных указанным соглашением обязательств.

2.3. Заявка, поступившая в Министерство, подлежит регистрации с использованием автоматизированной системы электронного документооборота (далее - СЭДО) в день ее поступления.

2.4. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов проверяет представленные документы и принимает одно из следующих решений:
- о предоставлении бюджету муниципального образования субсидии на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, и заключении с администрацией муниципального образования соглашения о предоставлении субсидии;
- об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, указанным в пункте 2.5 настоящего Порядка.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие муниципального образования критериям, установленным пунктом 1.5 настоящего Порядка;
- несоответствие муниципального образования условию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Порядка;
- непредставление (представление не в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящего Порядка;
- недостоверность представленной администрацией муниципального образования информации.

2.6. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета распределяются между муниципальными образованиями, соответствующими условиям предоставления субсидий, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.7. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего Порядка, направляет в администрацию муниципального образования письменное уведомление с указанием причины отказа в предоставлении субсидии.

2.8. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета распределяются между муниципальными образованиями, соответствующими условиям предоставления субсидий, предусмотренным пунктом 2.1 настоящего Порядка.

2.9. Методика распределения субсидий между муниципальными образованиями Нижегородской области следующая:
Размер субсидии i-му местному бюджету (Сi) рассчитывается по формуле:

Ci=Fi + Oi,

где:
Fi - размер субсидии i-му местному бюджету за счет средств федерального бюджета;
Oi - размер субсидии i-му местному бюджету за счет средств областного бюджета;

,

F - объем средств, предусмотренных в областном бюджете за счет средств, поступивших из федерального бюджета в соответствующем финансовом году на предоставление субсидии году на оснащение муниципальных театров в местные бюджеты муниципальных образований;
Ri - объем средств, необходимый в соответствующем финансовом году на оснащение муниципальных театров i-го муниципального образования в соответствии с представленной заявкой;
- суммарный объем средств, необходимый в соответствующем финансовом году на оснащение муниципальных театров муниципальных образований в соответствии с представленными заявками;

Oi = (Ri - Fi) x Y,

Y - предельный уровень софинансирования Нижегородской областью расходного обязательства i-го муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляются субсидии, составляющий:
80% (без учета средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет в форме межбюджетных трансфертов для предоставления их местным бюджетам в соответствии с Федеральным соглашением) от объема расходного обязательства, в целях софинансирования которого представляются субсидии, - для муниципальных образований с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, ниже установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий год и плановый период критерия выравнивания;
75% от объема расходного обязательства (без учета средств федерального бюджета, поступивших в областной бюджет в форме межбюджетных трансфертов для предоставления их местным бюджетам в соответствии с Федеральным соглашением), в целях софинансирования которого представляются субсидии, - для муниципальных образований с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности в финансовом году, в котором осуществляется составление и рассмотрение проекта закона Нижегородской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, выше установленного законом Нижегородской области об областном бюджете на текущий год и плановый период критерия выравнивания.

2.10. Распределение субсидии местным бюджетам из областного бюджета между муниципальными образованиями утверждается законом Нижегородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период (далее - распределение).

2.11. Предоставление субсидии осуществляется при наличии заключенного между Министерством и органом местного самоуправления соглашения о предоставлении субсидии.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" по форме, аналогичной установленной в соответствии с пунктом 12 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 999 (далее - Правила № 999), и должно соответствовать требованиям, установленным Правилами № 999.
Соглашение о предоставлении субсидии заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение.

2.12. Министерство осуществляет перечисление субсидии бюджетам муниципальных образований после санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств и санкционирования оплаты денежных обязательств министерства финансов Нижегородской области, утвержденным приказом министерства финансов Нижегородской области от 30 ноября 2010 г. № 156, на основании представленных администрацией муниципального образования документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам муниципального образования (под фактическую потребность), и в срок, установленный соглашением.

2.13. Администрации муниципальных образований передают субсидию муниципальным учреждениям культуры, реализующим мероприятия по оснащению муниципальных театров.
Средства субсидии могут быть направлены по следующим направлениям:
приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание);
приобретение и установка кресел, сидений-трансформеров, телескопических трибун, кресельных групп, стульев для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание);
приобретение оборудования для формирования доступной среды с учетом потребностей маломобильных групп населения и лиц с ограниченными возможностями здоровья (в том числе адаптированный вход, визуальные средства информации, подъемная платформа, тактильно контрастные наземные и напольные указатели, оборудование для тифлокомментирования, сурдоперевода и др.).

2.13. Эффективность использования субсидий оценивается ежегодно Министерством исходя из степени достижения муниципальным образованием установленных Госпрограммой и соглашением о предоставлении субсидии значения следующего показателя результативности использования субсидии:
количество оснащенных муниципальные театров, находящихся в городах с численностью населения более 300 тыс. человек.

2.14. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется по итогам года, в котором запланировано достижение значения показателя результативности в соответствии с Госпрограммой и соглашением о предоставлении субсидии, на основе анализа отчетности муниципального образования о достижении значения показателя результативности использования субсидии, представленной в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка, путем сравнения фактически достигнутого значения показателя результативности использования субсидии за соответствующий год со значением показателя результативности использования субсидии, предусмотренным Государственной программой и соглашением о предоставлении субсидии.


3. Требования к отчетности

3.1. Администрации муниципальных образований представляют в Министерство отчетность об использовании субсидии в порядке, по форме и в сроки, предусмотренные соглашением.

3.2. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений и соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением, возлагается на главу муниципального образования.


4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением
целей, условий и порядка предоставления субсидии
и ответственности за их несоблюдение

4.1. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий осуществляют Министерство и органы государственного финансового контроля в пределах своих полномочий.

4.2. В случае если муниципальным образованием допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе по обеспечению финансирования за счет средств местного бюджета расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, и (или) по достижению значения показателя результативности использования субсидии, средства субсидии, предоставленной за счет средств областного бюджета, подлежат возврату в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий.
В случае если муниципальным образованием допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии, в том числе по обеспечению финансирования за счет средств местного бюджета расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, и (или) по достижению значения показателя результативности использования субсидии, средства субсидии, предоставленной за счет средств федерального бюджета, подлежат возврату в порядке и на аналогичных условиях, установленных Правилами.

4.3. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.4. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в установленном законодательством порядке.".



Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора

и Правительства Нижегородской области


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2024 Кодекс ИТ