ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 февраля 2023 года № 135
О
внесении изменений в государственную
программу
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области",
утвержденную постановлением
Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
299
Правительство Нижегородской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299.
2.
Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Губернатор
Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 13 февраля 2023 г. № 135
Изменения,
которые вносятся в государственную
программу
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области",
утвержденную постановлением
Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
299
1.
Позиции "Объемы бюджетных
ассигнований госпрограммы за счет
средств областного бюджета (в разбивке
по подпрограммам)", "Индикаторы
достижения цели и показатели
непосредственных результатов"
раздела 1 "Паспорт госпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
Всего на
реализацию госпрограммы - 46 220 728,6 тыс.
рублей, в том числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы
достижения цели (по состоянию на 2024
год): |
|
Подпрограмма
1 "Сохранение и развитие
материально-технической базы
государственных и муниципальных
учреждений культуры Нижегородской
области" |
|
Подпрограмма
2 "Поддержка профессионального
искусства, образования" |
|
Подпрограмма
3 "Наследие" |
|
Подпрограмма
4 "Обеспечение реализации
государственной программы" |
|
Подпрограмма
5 "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Нижегородской области" |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":
2.1. Таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень
основных мероприятий госпрограммы
Наименование |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем
финансирования за счет средств
областного бюджета, | |||||||||||
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-2036 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Цели
государственной программы "Развитие
культуры и туризма Нижегородской
области": |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
7 190 876,3 |
3271 097,7 |
3779 403,0 |
11 303 708,6 |
46220 728,6 | |||
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
997 805,7 |
1060 866,8 |
175 578,7 |
- |
4 748 114,2 | |||
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования |
Капвложения |
2015-2024 |
МКНО, ОМСУ |
36 545,0 |
297 822,0 |
214 356,5 |
147 614,2 |
143 094,5 |
84 956,4 |
134 291,5 |
327 945,8 |
292 664,2 |
54 003,8 |
- |
1 733 293,9 |
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
322 672,2 |
309 643,8 |
34 137,6 |
- |
1 274 265,6 |
Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 495,6 |
6 974,7 |
1 587,0 |
- |
49 940,4 |
Основное
мероприятие 1.4. |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
10 000,0 |
13 467,7 |
21 464,0 |
16 386,4 |
16 464,3 |
32 380,0 |
39 644,0 |
39 644,0 |
- |
189 450,4 |
Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
- |
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
29 800,7 |
15 230,4 |
4 144,4 |
- |
297 401,4 |
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
41 220,0 |
67 372,6 |
110 365,3 |
94 539,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
313 497,5 |
Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области |
Капвложения |
2019-2023 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
615,0 |
173 224,7 |
350 000,0 |
- |
- |
542 636,7 |
Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
17 972,2 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
17 972,2 |
Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
44 702,3 |
27 734,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
72 437,0 |
Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
Основное мероприятие 1.11. Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2021 |
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
27 659,4 |
- |
- |
- |
76 476,0 |
Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда" |
Прочие расходы |
2021-2024 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 967,9 |
73 627,3 |
46 709,7 |
42 061,9 |
- |
167 366,8 |
Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда" |
Капвложения |
2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 666,7 |
- |
- |
1 666,7 |
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3387 062,9 |
3 068 803,7 |
1547 218,2 |
1557 886,0 |
- |
19194 572,3 | |||
Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
26 480,0 |
965,0 |
965,0 |
- |
28 940,0 |
Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия) |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
59 233,9 |
12 753,7 |
12 753,7 |
- |
218 331,9 |
Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
9 668,9 |
Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
17 200 |
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства Нижегородской области |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
372 380,8 |
3111 799,2 |
2504 023,9 |
1 257 141,8 |
185 007,6 |
182 797,1 |
- |
7 739 777,0 |
Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные театрально- концертные учреждения (по согласованию) |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
1 244 516,6 |
897 839,0 |
897 839,0 |
- |
7 569 280,9 |
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия) |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
75 663,4 |
62 464,5 |
62 464,5 |
- |
585 604,0 |
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства |
Прочие расходы |
2015-2022 |
МКНО, Методкабинет (при условии участия) |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 486,2 |
Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
353 810,2 |
346 129,5 |
346 129,5 |
- |
2 771 767,6 |
Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, Центр художественного образования (по согласованию) |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
6 025,8 |
5 942,6 |
5 942,6 |
- |
45 415,4 |
Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
240 248,4 |
Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 804,5 |
Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУСПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНОГБПОУ (при условии участия) |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
248,3 |
Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
3 268,4 |
7 385,3 |
7 385,3 |
6 570,3 |
6 211,3 |
2 935,1 |
2 942,0 |
2 952,1 |
- |
39 649,8 |
Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, ОМСУ
(при условии участия), |
- |
- |
679,1 |
5 946,3 |
5 310,5 |
6 324,4 |
15 673,7 |
2 763,9 |
3 002,9 |
3 338,6 |
- |
43 039,4 |
Основное
мероприятие 2.A1. |
Прочие расходы |
2020-2024 |
МКНО, ОМСУ
(при условии участия), |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
7 191,9 |
0,0 |
10 061,6 |
- |
12 532,5 |
- |
29 786,0 |
Основное
мероприятие 2.A2. |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
- |
129 296,0 |
Основное
мероприятие 2.A3. |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
Подпрограмма 3 "Наследие" |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
700 763,9 |
522 802,6 |
513 275,0 |
- |
4 743 196,8 | |||
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) |
2 567,5 |
1 097,7 |
5 240,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
9 620,1 |
18 359,4 |
7 909,6 |
7 909,6 |
- |
80 556,0 |
Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГИАМЗ (по согласованию) |
1 321,5 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
34 540,0 |
6 560,0 |
6 560,0 |
- |
40 173,4 |
Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, ЦНТ (по согласованию) |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
14 764,0 |
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности |
Прочие расходы |
2015-2016 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия) |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
176,0 |
Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия) |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
213 126,4 |
196 046,2 |
186 518,6 |
- |
1 622 419,4 |
Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГИАМЗ, Музей- заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия) |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
273 816,3 |
243 204,8 |
243 204,8 |
- |
1 735 263,5 |
Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности |
Прочие расходы |
2015 |
МКНО, ОНМЦ (при условии участия) |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 481,6 |
Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию) |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
2 111,5 |
1 451,5 |
1 451,5 |
- |
28 899,8 |
Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию) |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
23 954,6 |
19 954,9 |
19 954,9 |
- |
174 133,8 |
Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" |
Прочие расходы |
2017 |
МКНО, АНО "КПИП" Нижний Новгород 800" (при условии участия) |
- |
- |
167 540,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
167 540,0 |
Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию) |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
19 213,0 |
17 832,9 |
17 832,9 |
- |
117 384,5 |
Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) |
- |
- |
4 293,5 |
2 666,0 |
2 568,7 |
2 452,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 273,1 |
Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников |
Прочие расходы |
2015-2016 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы |
Прочие расходы |
2017 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
154 970,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 970,3 |
Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2018-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
59 392,4 |
171 672,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
231 064,4 |
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
Прочие расходы |
2018-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
16 186,2 |
24 758,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 944,2 |
Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
3 500,0 |
Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
93 891,3 |
Основное мероприятие 3.17. Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
5 699,8 |
5 699,8 |
- |
20 686,60 |
Основное
мероприятие 3.A1. |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
8 557,5 |
8 752,7 |
8 581,4 |
- |
- |
- |
- |
25 891,60 |
Основное
мероприятие 3.A2. |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
2 407,0 |
2 507,9 |
2 507,9 |
2 507,9 |
- |
12 390,70 |
Основное
мероприятие 3.A3. |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
Основное мероприятие 3.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, СПО, музеи, библиотеки, театрально- концертные организации, УМЦ, РУКОП, Рекорд (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
9 928,3 |
Основное мероприятие 3.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, СПО, музеи, библиотеки, РУКОП, Рекорд (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
Основное мероприятия 3.С3. Субсидии предприятиям кинотеатральной отрасли в условиях внешнего санкционного давления в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам |
Прочие расходы |
2022 |
МКНО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 669,30 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
376 015,0 | |||
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 767,2 |
2 385 833,7 |
102 902,1 |
1495 355,3 |
11 303 708,6 |
17158 830,2 | |||
Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма |
НИР, прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
3 630,0 |
8 250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 880,0 |
Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
Прочие расходы |
2018-2036 |
МКНО, МТиП НО |
- |
- |
- |
10 000,0 |
384 201,7 |
529 756,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
- |
1 656 624,4 |
|
Капвложения |
2019-2023 |
министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
108 260,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
195 231,7 |
Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 575,0 |
Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, МПТП
НО, |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
- |
- |
80 362,0 |
Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
23 482,2 |
- |
- |
- |
108 545,1 |
Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 824,4 |
Основное мероприятие 5.10. Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений |
Прочие расходы |
2024-2036 |
Министерство
имущественных и земельных отношений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1392 453,2 |
11303 708,6 |
12696 161,8 |
Основное мероприятие 5.11. Развитие индустрии гостеприимства Нижегородской области |
Прочие расходы |
2022-2024 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 978,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- |
54 840,4 |
Основное мероприятие 5.12. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году (дополнительный лимит) |
Капвложения |
2022 |
Министерство
имущественных и земельных отношений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000,0 |
- |
- |
- |
2 000 000,0 |
Основное мероприятие 5.С2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
Основное мероприятие 5.J1. Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
Капвложения |
2021-2022 |
Министерство
строительства НО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 451,2 |
178 |
- |
- |
- |
332 785,4 |
*
Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 23
декабря 2016 г. № 178-З "Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 22
декабря 2017 г. № 173-З "Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных
средств является управление делами
Правительства Нижегородской области в
рамках Подпрограммы 5 "Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Нижегородской области".
**** МТиП Но - министерство туризма и
промыслов Нижегородской области.".
2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения
об индикаторах
и непосредственных результатах
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата | ||||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025-2036 годы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | |||||||||||||||
1. |
Индикатор 1. |
% |
62,8 |
77,6 |
85,3 |
80,2 |
93,4 |
102,1 |
103,2 |
102,5 |
101,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
2. |
Индикатор 2. |
% |
25 |
26 |
27 |
28 |
30 |
32 |
34 |
35 |
36 |
37 |
- |
- |
- |
3. |
Индикатор 3. |
% |
98,2 |
98,4 |
98,6 |
98,7 |
98,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
4. |
Индикатор 4. |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
5. |
Индикатор 5. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
61 |
39 |
48 |
105 |
140 |
- |
6. |
Индикатор 6. |
% к 2018 году |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
251,1 |
300 |
350 |
400 |
450 |
- |
7. |
Индикатор 7. |
тыс. единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 088,4 |
20 131,0 |
37 316,0 |
40 670,0 |
46 578,0 |
57 592,0 |
Подпрограмма 1"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | |||||||||||||||
8. |
Индикатор
1.1. |
% |
79,1 |
41,6 |
37,5 |
45,8 |
45,8 |
37,5 |
50 |
16,67 |
29,17 |
16,7 |
20,8 |
12,8 |
- |
9. |
Непосредственный результат
1.1. |
ед. |
19 |
10 |
9 |
11 |
11 |
9 |
12 |
4 |
9 |
4 |
5 |
5 |
- |
10. |
Индикатор
1.2. |
% |
20,8 |
29,17 |
29,17 |
12,5 |
12,5 |
16,7 |
20,8 |
8,34 |
8,34 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
- |
11. |
Непосредственный результат
1.2. |
ед. |
5 |
7 |
7 |
3 |
3 |
4 |
5 |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
- |
12. |
Непосредственный результат
1.3. |
ед. |
2 |
3 |
2 |
3 |
13 |
10 |
16 |
22 |
8 |
0 |
4 |
1 |
- |
13. |
Индикатор
1.3. |
кВт.ч/кв. м |
46,8 |
41,42 |
39,38 |
38,10 |
38,1 |
35,85 |
34,77 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
- |
14. |
Индикатор
1.4. |
Гкал/кв. м |
0,1768 |
0,1706 |
0,1651 |
0,1714 |
0,1663 |
0,1613 |
0,1565 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
- |
15. |
Индикатор
1.5. |
куб. м/чел. |
410 |
408 |
303 |
330 |
320 |
310 |
301 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
- |
16. |
Непосредственный результат
1.4. |
% от общего объема потребления энергоресурсов |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
17. |
Индикатор
1.6. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
18. |
Непосредственный результат
1.5. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
- |
19. |
Непосредственный результат
1.6. |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
34,8 |
36 |
34 |
36 |
36 |
36 |
36 |
- |
20. |
Непосредственный результат
1.7. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
3 |
10 |
2 |
0 |
- |
21. |
Непосредственный результат
1.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
22. |
Индикатор
1.7. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
91,7 |
92,2 |
92,7 |
23. |
Непосредственный результат
1.9. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
3 |
3 |
Подпрограмма 2"Поддержка профессионального искусства, образования" | |||||||||||||||
24. |
Индикатор
2.1.** |
% к предыдущему году |
2,5 |
2,8 |
3,2 |
3,5 |
3,8 |
4,2 |
3,5 |
0 |
241,3 |
0 |
1,0 |
1,0 |
- |
25. |
Непосредственный результат
2.1.** |
тыс. ед. |
1 329,0 |
1 366,2 |
1 409,9 |
1 459,2 |
1 514,6 |
1 578,2 |
1 633,4 |
439,6 |
1 500,0 |
1 500,0 |
1 515,0 |
1 530,2 |
- |
26. |
Индикатор
2.2. |
тыс. руб. |
- |
- |
100,0 |
200,0 |
3000,0 |
400,0 |
500,0 |
600,0 |
700,0 |
800,0 |
900,0 |
1 000,0 |
- |
27. |
Непосредственный результат
2.2. |
тыс. руб. |
1 100 |
1 200 |
1 300 |
1 400 |
1 500 |
1 600 |
1 700 |
1 800 |
1 900 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 200,0 |
- |
28. |
Индикатор
2.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
29. |
Непосредственный результат
2.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
30. |
Индикатор
2.4. |
чел. |
26 |
28 |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
- |
31. |
Непосредственный результат
2.4. |
чел. |
26 |
28 |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
- |
32. |
Индикатор
2.5*** |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
39,5 |
103 |
110 |
115 |
120 |
- |
33. |
Непосредственный результат 2.5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) |
тыс.ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
194,8 |
76,2 |
198,7 |
214,3 |
224,0 |
233,8 |
- |
34. |
Индикатор
2.6.**** |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
71,64 |
103 |
110 |
115 |
120 |
- |
35. |
Непосредственный результат
2.6. |
тыс.ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90,2 |
63,9 |
91,9 |
99,2 |
103,7 |
108,2 |
- |
36. |
Индикатор
2.7. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
37. |
Непосредственный результат 2.7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г.Нижнего Новгорода в 2021 году |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
27 |
132 |
- |
- |
- |
- |
38. |
Непосредственный результат
2.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
17 |
35 |
35 |
51 |
- |
39. |
Непосредственный результат
2.9. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
73 |
- |
- |
- |
- |
40 |
Непосредственный результат
2.10. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
41. |
Непосредственный результат
2.11. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
48 |
48 |
48 |
Подпрограмма 3"Наследие" | |||||||||||||||
42. |
Индикатор
3.1. |
% к предыдущему году |
21,2 |
22 |
22 |
22 |
10 |
10 |
10 |
4,5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
43. |
Непосредственный результат
3.1. |
ед. записей |
500 000 |
510 000 |
515 000 |
516 000 |
5 486 880 |
6 035 568 |
6 552 710 |
6 939 730 |
7 078 525 |
7 220 095 |
7 364 969 |
7511 786 |
-- |
44. |
Индикатор
3.2. |
% к общему числу библиотек |
40,5 |
45,0 |
50,1 |
60,0 |
64,9 |
68,5 |
74,1 |
79,5 |
80,0 |
80,8 |
80,9 |
81,5 |
-- |
45. |
Непосредственный результат
3.2. |
ед. |
420 |
450 |
501 |
600 |
646 |
678 |
730 |
782 |
786 |
792 |
794 |
799 |
-- |
46. |
Индикатор
3.3. |
% |
41,6 |
41,7 |
41,8 |
41,9 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
34,5 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
-- |
47. |
Непосредственный результат
3.3. |
чел. (тыс.) |
1 366,8 |
1 366,0 |
1 364,2 |
1 362,4 |
1 329,4 |
1 329,7 |
1 314,7 |
1 103,56 |
1 330,6 |
1 330,9 |
1 330,9 |
1 332,5 |
-- |
48. |
Индикатор
3.4. |
% к общему объему основного музейного фонда |
8,2 |
8,5 |
12 |
12,1 |
12,6 |
12,6 |
12,7 |
11,2 |
12,9 |
13,0 |
13,1 |
13,2 |
-- |
49. |
Непосредственный результат
3.4. |
ед. |
82 000 |
85 000 |
119 000 |
121 000 |
121 215 |
122 000 |
123 000 |
120 410 |
128 000 |
131 000 |
132 000 |
133 000 |
-- |
50. |
Индикатор
3.5. |
посещений на 1 жителя в год |
0,30 |
0,32 |
0,34 |
0,55 |
0,56 |
0,58 |
0,6 |
0,29 |
0,30 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
-- |
51. |
Непосредственный результат
3.5. |
чел. |
1 200 000 |
1 250 000 |
1 300 000 |
1 800 000 |
1 790 800 |
1 850 000 |
2 494 800 |
943 800 |
1 522 216 |
2 744 280 |
2 993 760 |
3 492 720 |
-- |
52. |
Индикатор
3.6. |
% к общему числу музеев Нижегородской области |
40,1 |
52,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
53. |
Непосредственный результат
3.6. |
ед. |
24 |
32 |
37 |
43 |
50 |
53 |
56 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
- |
54. |
Индикатор
3.7. |
на 10 тыс. чел. |
590 |
602 |
612 |
615 |
593 |
598 |
585 |
253 |
590 |
626 |
634 |
827 |
-- |
55. |
Непосредственный результат
3.7. |
чел. |
6 815 604 |
7 351 058 |
8 029 947 |
7 949 413 |
8 180 977 |
8 381 000 |
8 816 075 |
2 797 587 |
5 044 056 |
9 697 682 |
10 579 290 |
12 342 505 |
- |
56. |
Индикатор
3.8. |
% к уровню 2018 года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
254 |
300 |
350 |
400 |
450 |
- |
57. |
Непосредственный результат
3.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 784 300 |
3 520 000 |
4 176 402 |
4 872 469 |
5 700 788 |
5 900 000 |
- |
58. |
Индикатор
3.9. |
% к уровню 2010 года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
106,5 |
65 |
106,5 |
107 |
107,5 |
107 |
- |
59. |
Непосредственный результат 3.9. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
34 |
46 |
64 |
69 |
74 |
74 |
60. |
Непосредственный результат
3.10. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
6 |
- |
61. |
Непосредственный результат 3.11. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
5 |
7 |
9 |
9 |
9 |
- |
62. |
Непосредственный результат
3.12. |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
308 |
898 |
1 805 |
2 799 |
3 793 |
4 787 |
- |
63. |
Непосредственный результат
3.13. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
- |
64. |
Непосредственный результат 3.14. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
220 |
1 700 |
2 064 |
2 503 |
2 942 |
2 942 |
2 942 |
65. |
Непосредственный результат 3.15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 |
111 |
111 |
60 |
60 |
81 |
|
66. |
Непосредственный результат
3.16. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
44 |
88 |
132 |
176 |
|
67. |
Непосредственный результат
3.17. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
68. |
Индикатор 3.10. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций (в рамках общественного движения "Волонтеры культуры") |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0069 |
0,017 |
0,027 |
0,011 |
0,055 |
0,069 |
- |
69. |
Непосредственный результат
3.18. |
тыс. единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 593,2 |
6 907,3 |
12 064,7 |
12 752,5 |
13 911,8 |
16 230,5 |
|
70. |
Непосредственный результат
3.19. |
% |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
95 |
- |
- |
|
71. |
Непосредственный результат
3.20. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
- |
- |
- |
72. |
Непосредственный результат
3.21. |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
220 |
549 |
878 |
4975 |
5843 |
6711 |
- |
73. |
Непосредственный результат
3.22. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 526,0 |
19 526,0 |
19 035,0 |
74. |
Индикатор
3.11. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
100 |
100 |
75. |
Индикатор
3.12. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
168,5 |
168,5 |
168,5 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||||||
76. |
Непосредственный результат
4.1. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 5"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | |||||||||||||||
77. |
Индикатор
5.1. |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
1 779,6 |
2 751,0 |
2 340,5 |
1 780,9 |
2 300,0 |
2 507,0 |
2 757,7 |
3 088,6 |
- |
|
в том числе иностранных |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
34,13 |
75,47 |
51,47 |
21,5 |
37,17 |
37,0 |
40,0 |
40,0 |
- |
78.. |
Непосредственный результат
5.1. |
экз. |
- |
- |
- |
- |
102 703 |
296 800 |
37 000 |
3 300 |
105 471 |
23 000,0 |
23 000 |
23 000 |
- |
79. |
Объем платных |
% |
- |
- |
- |
- |
101,1 |
94,9 |
100,5 |
40,1 |
166,0 |
102,0 |
103,0 |
103,0 |
- |
80. |
Индикатор
5.3. |
|
- |
- |
- |
- |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,29 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
- |
81. |
Непосредственный результат
5.2. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
285 |
363 |
363 |
231 |
254 |
268 |
268 |
268 |
- |
82. |
Непосредственный результат
5.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
3 |
6 |
4 |
1 |
3 |
2 |
2 |
2 |
- |
83. |
Индикатор
5.4. |
млн руб. |
- |
- |
- |
- |
13 118 |
13 396 |
14 094,8 |
6 791,8 |
11 897,4 |
14 080,0 |
15 230,0 |
16 400,0 |
- |
84. |
Непосредственный результат
5.4. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
5 |
3 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
85. |
Непосредственный результат
5.6. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
86. |
Индикатор
5.5. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
87. |
Непосредственный результат
5.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
1 |
9 |
0 |
|
0 |
88. |
Непосредственный результат
5.9. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
4 |
|
|
*
Начиная с 2015 года соотношение к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности, в соответствии с
принятым Правительством Российской
Федерации постановлением от 14 сентября
2015 г. № 973 "О совершенствовании
статистического учета в связи с
включением в официальную статистическую
информацию показателя среднемесячной
начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)").
** В связи со сложной эпидемиологической
ситуацией в 2020 и 2021 годах (запретом на
ведение деятельности
театрально-концертных организаций в
соответствии с Указом Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №
27 "О введении режима повышенной
готовности") показатель посещаемости
театрально-концертных учреждений в этих
годах исчислен по фактической
посещаемости. В 2022 году поставлен
плановый показатель с учетом
действующих ограничений по
заполняемости театральных и концертных
залов. Показатель 2023 года необходимо
исчислять от показателя 2022 года.
*** Показатель "посещаемость детских и
кукольных театров" рассчитывался в
2022-2024 годах по отношению к 2019 году (в 2020-2021
годах- к уровню 2010 года, базовый
показатель посещаемости 2010 года - 192,9
чел.).
**** Показатель "посещаемость театров
малых городов" - рассчитывался 2022-2024
годах по отношению к 2019 году (в 2020-2021
годах - уровню 2010 года, базовый
показатель посещаемости 2010 года - 89,3
чел.).".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение
реализации
госпрограммы за счет средств областного
бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-2036 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
Всего |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4 950 189,5 |
7190 876,3 |
3271 097,7 |
3 779 403,0 |
11 303 708,6 | |
|
Минкультуры |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 530,0 |
1874 942,1 |
3210 518,6 |
5847 829,4 |
4 712 769,4 |
4984 081,1 |
3246 166,9 |
2 362 019,00 |
- | |
|
МПТПНО |
- |
- |
403,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
МТиП НО |
- |
- |
- |
34 846,4 |
86 693,3 |
25 068,1 |
27 631,3 |
28 461,0 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- | |
|
Министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
- |
103 864,4 |
80 077,1 |
123,7 |
- |
|
- | |
|
Министерство экологии и природных ресурсов НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
Министерство энергетики и ЖКХ НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
4 395,6 |
743 74,1 |
159 010,5 |
- |
|
- | |
|
Управление делами Правительства Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
16 172,8 |
2 639,1 |
- |
- |
|
- | |
|
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 000,0 |
- |
1 392 453,2 |
11 303 708,6 | |
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 200,0 |
- |
- |
- | |
Подпрограмма 1 |
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
Всего |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
997 805,7 |
1060 866,8 |
175 578,7 |
- |
|
|
Минкультуры |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
997 805,7 |
1060 866,8 |
175 578,7 |
- |
Подпрограмма 2 |
"Поддержка профессионального искусства, образования" |
Всего |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3 387 062,9 |
3068 803,7 |
1547 218,2 |
1 557 886,0 |
- |
|
|
Минкультуры |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4468 892,6 |
3 387 062,9 |
3068 803,7 |
1547 218,2 |
1 557 886,0 |
- |
|
|
Управление делами Правительства Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
16 172,8 |
2 639,1 |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 3 |
"Наследие" |
Всего |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
700 763,9 |
522 802,6 |
513 275,0 |
- |
|
|
Минкультуры |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
700 763,9 |
522 802,6 |
513 275,0 |
- |
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 669,3 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
|
|
Минкультуры |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 669,3 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
Подпрограмма 5 |
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
Всего |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 708,4 |
2385 833,7 |
102 902,1 |
1 495 355,3 |
11 303 708,6 |
|
|
МПТПНО |
- |
- |
403,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Минкультуры |
- |
- |
23 432,3 |
13 629,2 |
382 201,7 |
529 756,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
- |
|
|
Министерство туризма и промыслов НО |
- |
- |
- |
34 846,4 |
86 693,3 |
25 068,1 |
27 572,47 |
28 461,0 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- |
|
|
Министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
- |
103 864,4 |
80 077,1 |
123,7 |
- |
|
- |
|
|
Министерство экологии и природных ресурсов НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Министерство энергетики и ЖКХ НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
4 395.6 |
116 873,5 |
159 010,5 |
- |
|
- |
|
|
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 000,0 |
- |
1 392 453,2 |
11 303 708,6 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО |
|
|
|
|
|
|
|
19 200,0 |
|
|
|
Таблица 4. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех
источников
Статус |
Наименование подпрограммы (основного мероприятия) |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-2036 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
1134 010,6 |
1589 038,8 |
2153 204,0 |
2 082 232,7 |
4097 095,4 |
7715 452,8 |
6563 528,1 |
8 587 740,9 |
3558 151,6 |
4117 085,3 |
11 303 708,6 | |
|
Расходы областного бюджета |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1 909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
7 190 876,3 |
3271 097,7 |
3779 403,0 |
11 303 708,6 | |
|
Расходы местных бюджетов |
7 170,0 |
36 389,7 |
69 276,6 |
37 635,2 |
98 371,4 |
80 102,6 |
86 835,0 |
72 151,7 |
67 957,2 |
38 676,1 |
- | |
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
Федеральный бюджет |
57 478,2 |
7 694,1 |
146 482,7 |
89 420,9 |
545 110,4 |
1130 519,9 |
1526 503,6 |
1 324 712,9 |
219 096,7 |
299 006,2 |
- | |
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
507 500,0 |
- |
- |
- |
|
- | |
Подпрограмма
1 |
Всего, в т.ч. |
108 037,3 |
558 985,0 |
439 912,2 |
384 110,6 |
679 165,0 |
417 075,6 |
1041 703,0 |
1 711 802,1 |
1300 582,1 |
373 884,9 |
- | |
|
Расходы областного бюджета |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
997 805,7 |
1060 866,8 |
175 578,7 |
- | |
|
Расходы местных бюджетов |
6 920,0 |
36 389,7 |
56 178,4 |
34 060,1 |
75 801,0 |
53 485,6 |
59 336,4 |
65 988,6 |
65 896,2 |
33 927,3 |
- | |
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
Федеральный бюджет |
49 897,7 |
- |
105 263,0 |
43 889,3 |
30 707,1 |
36 335,9 |
526 861,4 |
648 007,8 |
173 819,1 |
164 378,9 |
- | |
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
Основное мероприятие 1.1. |
Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования |
Всего, в т.ч. |
93 362,7 |
334 211,7 |
334 391,2 |
177 423,8 |
178 388,6 |
106 195,6 |
606 885,4 |
807 454,9 |
337 388,6 |
67 504,7 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
36 545,0 |
297 822,0 |
214 356,5 |
147 614,2 |
143 094,5 |
84 956,4 |
134 291,5 |
327 945,8 |
292 664,2 |
54 003,8 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
6 920,0 |
36 389,7 |
50 624,7 |
16 627,4 |
35 294,1 |
21 239,2 |
55 220,3 |
47 718,7 |
44 724,4 |
13 500,9 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
49 897,7 |
- |
69 410,0 |
13 182,2 |
- |
- |
417 373,6 |
431 790,4 |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.2. |
Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
322 672,2 |
309 643,8 |
34 137,6 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
322 672,2 |
309 643,8 |
34 137,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.3. |
Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 495,6 |
6 974,7 |
1 587,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 495,6 |
6 974,7 |
1 587,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.4. |
Материально- техническое оснащение муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
50 170,1 |
47 170,2 |
55 538,0 |
51 190,2 |
54 248,5 |
71 658,1 |
80 738,1 |
80 738,1 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
10 000,0 |
13 467,7 |
21 464,0 |
16 386,4 |
16 464,3 |
32 380,0 |
39 644,0 |
39 644,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
4 317,1 |
2 995,4 |
3 366,9 |
4 096,7 |
4 116,1 |
8 095,0 |
9 911,0 |
9 911,0 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
35 853,0 |
30 707,1 |
30 707,1 |
30 707,1 |
33 668,1 |
31 183,1 |
31 183,1 |
31 183,1 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.5. |
Материально- техническое оснащение государственных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
29 800,7 |
15 230,4 |
4 144,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
|
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
29 800,7 |
15 230,4 |
4 144,4 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.6. |
Капитальный ремонт и ремонтно- реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
42 456,6 |
81 809,9 |
138 042,2 |
115 902,9 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
41 220,0 |
67 372,6 |
110 365,3 |
94 539,6 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
1 236,6 |
14 437,3 |
27 676,9 |
21 363,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.7. |
Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
58 202,8 |
230 812,5 |
350 000,0 |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
615,0 |
173 224,7 |
350 000,0 |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57 587,8 |
57 587,8 |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.8. |
Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
22 465,3 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
17 972,2 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
4 493,1 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.9. |
Развитие территории муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
49 672,3 |
30 816,4 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
44 702,3 |
27 734,7 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
4 970,0 |
3 081,7 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.10. |
Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
23 439,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
3 704,7 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
5 628,8 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.11. |
Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
27 659,4 |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
27 659,4 |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 1.А1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 199,8 |
211 248,7 |
200 606,5 |
185 773,1 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 967,9 |
73 627,3 |
46 709,7 |
42 061,9 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 174,9 |
11 260,8 |
10 515,4 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 231,9 |
127 446,5 |
142 636,0 |
133 195,8 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 2 |
"Поддержка профессионального искусства, образования" |
Всего, в т.ч. |
793 371,6 |
797 506,5 |
946 501,0 |
1 110 601,3 |
1853 829,3 |
5728 863,7 |
3886 164,7 |
3 315 225,8 |
1577 019,9 |
1679 725,2 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1 072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3387 062,9 |
3 068 803,7 |
1547 218,2 |
1557 886,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
178,4 |
221,8 |
16 438,9 |
22 804,8 |
22 890,2 |
3 277,0 |
976,2 |
3 664,0 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
35 528,3 |
37 943,7 |
262 962,5 |
720 993,5 |
476 211,6 |
243 145,1 |
28 825,5 |
118 175,2 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000,0 |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.1. |
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок |
Всего, в т.ч. |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
26 480,0 |
965,0 |
965,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
26 480,0 |
965,0 |
965,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.2. |
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально- концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов |
Всего, в т.ч. |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
59 233,9 |
12 753,7 |
12 753,7 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
59 233,9 |
12 753,7 |
12 753,7 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.3. |
Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) |
Всего, в т.ч. |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально- концертных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.5. |
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий |
Всего, в т.ч. |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
613 509,3 |
4232 918,6 |
2524 883,7 |
1 390 446,3 |
195 007,6 |
185 797,1 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
372 380,8 |
3111 799,2 |
2069 648,1 |
1 257 141,8 |
185 007,6 |
182 797,1 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
14 300,0 |
19 532,3 |
20 859,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
226 828,5 |
601 587,1 |
434 375,8 |
133 304,5 |
10 000,0 |
3 000,0 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000,0 |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.6. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально- концертной услуги |
Всего, в т.ч. |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
1 244 516,6 |
897 839,0 |
897 839,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
1 244 516,6 |
897 839,0 |
897 839,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.7. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
75 663,4 |
62 464,5 |
62 464,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
75 663,4 |
62 464,5 |
62 464,5 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.8. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства |
Всего, в т.ч. |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.9. |
Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства |
Всего, в т.ч. |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
353 810,2 |
346 129,5 |
346 129,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
353 810,2 |
346 129,5 |
346 129,5 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.10. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Всего, в т.ч. |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
6 025,8 |
5 942,6 |
5 942,6 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
6 025,8 |
5 942,6 |
5 942,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.11. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования |
Всего, в т.ч. |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.12. |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры |
Всего, в т.ч. |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.13. |
Предоставление субсидии на иные
цели, не связанные с финансовым
обеспечением выполнения
государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение
работ), ГБОУСПО на приобретение основных
средств |
Всего, в т.ч. |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятие 2.14. |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально- технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
32 847,8 |
28 546,9 |
30 370,5 |
27 015,3 |
25 441,9 |
12 963,3 |
12 993,9 |
13 038,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
3 268,4 |
7 385,3 |
7 385,3 |
6 570,3 |
6 211,2 |
2 935,1 |
2 942,0 |
2 952,1 |
-- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
163,4 |
142,0 |
1 965,6 |
1 745,0 |
1 552,8 |
733,8 |
735,5 |
738,0 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
29 416,0 |
21 019,6 |
21 019,6 |
18 700,0 |
17 677,9 |
9 294,4 |
9 316,4 |
9 348,4 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.15. |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
6 806,4 |
22 950,2 |
20 598,2 |
24 584,4 |
40 309,3 |
11 757,0 |
12 752,7 |
14 151,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
679,1 |
5 946,3 |
5 310,5 |
6 324,4 |
15 673,7 |
2 763,9 |
3 002,9 |
3 338,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
15,0 |
79,8 |
173,3 |
260,0 |
477,6 |
240,7 |
240,7 |
240,7 |
|
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
6 112,3 |
16 924,1 |
15 114,4 |
18 000,0 |
24 158,0 |
8 752,4 |
9 509,1 |
10 572,2 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.A1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
91 165,8 |
- |
104 157,9 |
- |
110 472,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
7 191,9 |
- |
10 061,6 |
- |
12 532,5 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
1 267,5 |
- |
2 302,5 |
- |
2 685,3 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
82 706,4 |
- |
91 793,8 |
- |
95 254,6 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.A2. |
Федеральный проект "Творческие люди" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.A3. |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 2.С2. |
Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 3 |
"Наследие" |
Всего, в т.ч. |
198 176,4 |
199 244,9 |
698 053,7 |
452 471,55 |
707 271,1 |
562 806,3 |
617 747,3 |
760 300,8 |
540 339,5 |
530 811,9 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
700 763,9 |
522 802,6 |
513 275,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
250,0 |
- |
12 919,8 |
3 353,3 |
5 248,5 |
2 718,7 |
3 048,2 |
1 084,8 |
1 084,8 |
1 084,8 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
7 580,5 |
7 694,1 |
5 691,4 |
7 587,9 |
57 691,4 |
74 590,5 |
123 430,6 |
58 452,1 |
16 452,1 |
16 452,1 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.1. |
Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
Всего, в т.ч. |
6 691,3 |
5 341,8 |
6 188,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
23 373,4 |
32 281,6 |
21 831,8 |
21 831,8 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
2 567,5 |
1 097,7 |
5 240,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
9 620,1 |
18 359,4 |
7 909,6 |
7 909,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
250,0 |
- |
948,0 |
- |
- |
- |
902,9 |
820,1 |
820,1 |
820,1 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
3 873,8 |
4 244,1 |
- |
- |
- |
- |
12 850,4 |
13 102,1 |
13 102,1 |
13 102,1 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.2. |
Развитие музейного дела |
Всего, в т.ч. |
1 628,2 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
34 540,0 |
6 560,0 |
6 560,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
1 321,5 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
34 540,0 |
6 560,0 |
6 560,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
206,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.3. |
Развитие самодеятельного художественного творчества |
Всего, в т.ч. |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.4. |
Мероприятия антинаркотической направленности |
Всего, в т.ч. |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.5. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию |
Всего, в т.ч. |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
213 126,4 |
196 046,2 |
186 518,6 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
213 126,4 |
196 046,2 |
186 518,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.6. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
273 816,3 |
243 204,8 |
243 204,8 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
273 816,3 |
243 204,8 |
243 204,8 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.7. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно- досуговой деятельности |
Всего, в т.ч. |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.8. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Всего, в т.ч. |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
2 111,5 |
1 451,5 |
1 451,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
2 111,5 |
1 451,5 |
1 451,5 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.9. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов |
Всего, в т.ч. |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
23 954,6 |
19 954,9 |
19 954,9 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
23 954,6 |
19 954,9 |
19 954,9 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.10. |
Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
285 051,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
167 540,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.11. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
19 213,0 |
17 832,9 |
17 832,9 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
19 213,0 |
17 832,9 |
17 832,9 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.12. |
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры |
Всего, в т.ч. |
|
|
16 287,3 |
12 843,3 |
10 466,4 |
9 961,5 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
|
|
4 293,5 |
2 666,0 |
2 568,7 |
2 452,1 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
|
|
6 302,4 |
2 589,4 |
586,7 |
530,5 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
5 691,4 |
7 587,9 |
7 311,0 |
6 978,9 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.13. |
Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников |
Всего, в т.ч. |
3 500,0 |
3 450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
3 500,0 |
3 450,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.13.* |
Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
160 639,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
154 970,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
5 669,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.13.** |
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
59 992,8 |
172 687,3 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
59 392,4 |
171 672,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
600,4 |
1 015,3 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.14. |
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
16 349,7 |
25 008,1 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
16 186,2 |
24 758,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
163,5 |
250,1 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.15. |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.16. |
Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.17 |
Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
5 699,8 |
5 699,8 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
5 699,8 |
5 699,8 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.A1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
55 754,3 |
70 852,5 |
111 256,9 |
40 000,0 |
|
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
8 557,5 |
8 752,7 |
8 581,4 |
|
|
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
3 396,4 |
2 188,2 |
2 145,3 |
|
|
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
43 800,4 |
59 911,6 |
100 530,2 |
40 000,0 |
|
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.A2. |
Федеральный проект "Творческие люди" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
5 757,0 |
6 122,6 |
6 122,6 |
6 122,6 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
2 407,0 |
2 507,9 |
2 507,9 |
2 507,9 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
264,7 |
264,7 |
264,7 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 350,0 |
3 350,0 |
3 350,0 |
3 350,0 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.A3. |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
6 580,0 |
7 700,0 |
6 700,0 |
2 000,0 |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
6 580,0 |
7 700,0 |
6 700,0 |
2 000,0 |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.С1. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 3.С2. |
Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Основное мероприятия 3.С3. |
Субсидии предприятиям кинотеатральной отрасли в условиях внешнего санкционного давления в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85 800,0 |
- |
|
|
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85 800,0 |
- |
|
|
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в т.ч. |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 669,30 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 669,30 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 5 |
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
23 836,0 |
93 863,7 |
819 929,1 |
970 278,5 |
981 327,4 |
2 762 742,9 |
102 902,1 |
1495 355,3 |
11 303 708,6 |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 767,2 |
2 385 833,7 |
102 902,1 |
1495 355,3 |
11 303 708,6 |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
883,0 |
1 093,5 |
1 560,2 |
1 801,3 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
193 749,4 |
298 600,0 |
400 000,0 |
375 107,9 |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
7 500,0 |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.1. |
Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.2. |
Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
49 018,1 |
77 680,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
3 630,0 |
8 250,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.3. |
Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
10 000,0 |
665 805,8 |
937 710,4 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
0,0 |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
10 000,0 |
471 173,4 |
638 016,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
0,0 |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
883,0 |
1 093,5 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
193 749,4 |
298 600,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.4. |
Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно- изыскательских работ в сфере туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.5. |
Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.6. |
Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско- информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
23 482,2 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
23 482,2 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.7. |
Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.8. |
Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.9. |
Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
2 50,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
2 50,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.10. |
Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
1392 453,2 |
11 303 708,6 |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
1392 453,2 |
11 303 708,6 |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.11. |
Развитие индустрии гостеприимства Нижегородской области |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 978,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 978,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.12. |
Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году (дополнительный лимит) |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000,0 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000,0 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.С2. |
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
7 500,0 |
- |
- |
- |
|
- |
Основное мероприятие 5.J1. |
Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
556 011,4 |
555 243,4 |
- |
|
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 451,2 |
178 334,2 |
- |
|
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 560,2 |
1 801,3 |
- |
|
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 000,0 |
375 107,9 |
- |
|
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
*
Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 23
декабря 2016 г. № 178-З "Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 22
декабря 2017 г. № 173-З "Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы
государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие
материально-технической базы
государственных и муниципальных
учреждений культуры Нижегородской
области" (далее - подпрограмма 1)":
3.1.1. Позицию "Индикаторы достижения
цели и показатели непосредственных
результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт
подпрограммы 1" изложить в следующей
редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы
достижения цели: |
".
3.1.2. В подпункте 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1" пункта 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы
1
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области (на 2022 год) - 16,7%.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия подпрограммы - 16,7%.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры - 33,73 кВт.ч/кв. м.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры - 292 куб. м/чел.
6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 100%.
7. Доля
зданий учреждений культуры, находящихся
в удовлетворительном состоянии, в общем
количестве зданий данных учреждений -
92,7%.
Непосредственные результаты:
1. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы (на 2022 год) - 4.
2. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы - 4.
3. Число объектов, введенных в эксплуатацию - 0.
4. Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности - 3% от общего объема потребления энергоресурсов) (по состоянию на 2021 год).
5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 24.
6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 36 чел.
7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) - 10 ед.
8. Количество приобретенных автобусов для муниципальных образований (нарастающим итогом) - 1 ед.
9.
Количество созданных
(реконструированных) объектов культуры
(нарастающим итогом) - 3 ед.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" (далее - подпрограмма 2)":
3.2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 2 "Поддержка
профессионального искусства,
образования" - 19 194 572,3 тыс. рублей, в том
числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы
достижения цели: |
".
3.2.2. Подпункт 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2" пункта 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы
2
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (на 2022 год) - 0% к предыдущему году.
2. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 1000 тыс. руб.
3. Осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области - 1 ед.
4. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи - 43 чел.
5. Увеличение количества посещений детских и кукольных театров - 120% (по отношению к 2019 году).
6. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) - 120% (по отношению к 2019 году).
7.
Выполнение Плана основных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением
празднования 800-летия основания г.
Нижнего Новгорода в 2021 году - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий (на 2022 год) - 1 500 тыс. единиц.
2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 2 200 000 рублей.
3. Количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов) - 1 ед.
4. Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 43 чел.
5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) - 233,8 тыс. ед.
6. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года) - 108,2 тыс. ед.
7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году - 132 ед.
8. Количество образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 51 ед.
9. Количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение,- 73 ед.
10. Количество созданных элементов благоустройства, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий, составит 1.
11.
Количество региональных и муниципальных
театров, учреждений культуры-досугового
типа, в которых созданы новые постановки
и (или) обеспечено развитие и укрепление
материально-технической базы - 48 ед.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие" (далее - подпрограмма 3)":
3.3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 3
"Наследие" - 4 743 196,8 тыс. рублей, в том
числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы
достижения цели: |
".
3.3.2. Подпункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3" пункта 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.5. Индикаторы
достижения цели и
непосредственные результаты реализации
подпрограммы 3
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3.
1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году - 2%.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек - 81,5%.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием - 41,0%.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда - 13,2%.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год - 0,31 чел.
6. Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области - 100%.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями - 827 на 10 тысяч человек.
8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры - 450% к 2018 году.
9. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 107%.
10. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций - 0,069%.
11. Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры -100%.
12.
Степень готовности Пушкинских музеев к
праздновании 225-летия А.С. Пушкина
(нарастающим итогом) - 168,5%.
Непосредственные результаты:
1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 511 786 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 799 библиотек.
3. Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1332 тысячи человек.
4. Количество предоставленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - 133 тыс.ед. хранения.
5. Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - до 4 492 720 человек.
6. Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 63 ед.
7. Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 12 342 505 в год.
8. Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 5 900 000 ед.
9. Количество созданных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 2024 год - 74 ед., на 2025 год - 74 ед.
10. Приобретены 6 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения Нижегородской области.
11. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) на 2023 год - 9 ед.
12. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 4 787 чел.
13. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 24 единицы.
14. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидии бюджетным учреждениям, составит 2 942 чел.
15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 81 ед.
16. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов составит 176 ед.
17. Получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области, составит 1 ед.
18. Число посещений библиотек - 16 230,5 тыс. единиц.
19. Сохранение рабочих мест на предприятиях кинотеатральной отрасли, получивших поддержку из областного бюджета - 95 %.
20. Количество предприятий, воспользовавшихся мерами финансовой поддержки - 12 ед.
21. Количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (на 2022 год) - 6711 чел.
22.
Количество новых книг, поступивших в
фонды библиотек субъектов Российской
Федерации - 19 526 ед.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
3.4. Таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - подпрограмма 4) изложить в следующей редакции:
"Таблица 5.
Аналитическое распределение средств
областного
бюджета подпрограммы 4 по
подпрограммам
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||||
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-2036 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Государственная программа (всего) |
Развитие культуры и туризма Нижегородской области |
X |
X |
X |
X |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 669,3 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
Подпрограмма 1 (всего) |
Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
|
|
|
|
10 671,9 |
10 323,9 |
7 633,2 |
7 932,9 |
9 594,2 |
9 747,5 |
9 794,18 |
10 057,70 |
9 961,24 |
9 961,24 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
10 193,0 |
9 396,7 |
7 013,0 |
7 701,4 |
9 200,1 |
8 792,7 |
9 539,21 |
9 811,56 |
9 717,46 |
9 717,46 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
478,9 |
927,0 |
618,8 |
231,5 |
394,1 |
581,7 |
232,67 |
246,14 |
243,78 |
243,78 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
094С100190 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
0804 |
0940100190 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
0,2 |
1,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 2 (всего) |
Поддержка профессионального искусства, образования |
|
|
|
|
13 770,1 |
12 987,9 |
13 470,3 |
13 999,1 |
15 498,4 |
15 143,4 |
15 204,31 |
15 708,1 |
15 557,44 |
15 557,44 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
13 152,1 |
11 821,7 |
12 376,0 |
13 590,6 |
14 861,7 |
14 203,6 |
14 801,14 |
15 309,40 |
15 162,56 |
15 162,56 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
618,0 |
1 166,2 |
1 092,0 |
408,5 |
636,7 |
939,8 |
380,87 |
398,70 |
394,88 |
394,88 |
- |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
0804 |
0940100190 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
- |
2,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 3 (всего) |
Наследие |
|
|
|
|
9 983,3 |
9 990,6 |
10 327,3 |
12 069,6 |
11 808,3 |
11 537,8 |
11 587,21 |
11 903,5 |
11 789,33 |
11 789,33 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
9 535,3 |
9 093,6 |
9 488,3 |
11 243,6 |
11 323,2 |
10 821,9 |
11 276,64 |
11 607,52 |
11 496,19 |
11 496,19 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
448,0 |
897,0 |
837,2 |
826,0 |
485,1 |
716,0 |
288,27 |
295,98 |
293,14 |
293,14 |
- |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
0804 |
0940100190 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
- |
1,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 5 (всего) |
Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области |
|
|
|
|
- |
- |
13 470,3 |
7 184,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
- |
- |
12 376,0 |
6 989,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
- |
- |
1 092,0 |
194,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
- |
2,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
".
3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" (далее - подпрограмма 5)":
3.5.1.
Позицию "Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт
подпрограммы 5" изложить в следующей
редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
В рамках
реализации подпрограммы 5 будут
достигнуты следующие значения
индикаторов: |
".
3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы 5":
3.5.2.1.
Абзац двенадцатый пункта 3.5.2.2 "Цели и
задачи подпрограммы 5" изложить в
следующей редакции:
"Организацию работы по заключению
концессионных соглашений обеспечивает
министерство экономического развития и
инвестиций Нижегородской области.".
3.5.2.2. В абзаце пятом пункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5" слова "2 объекта" заменить словами "3 объекта".
3.5.2.3. В
пункте 3.5.2.9 "Обоснование объема
финансовых ресурсов":
1) абзац третий изложить в следующей
редакции:
"В рамках реализации основного
мероприятия 5.10 подпрограммы 5 между
Нижегородской областью (Концедент) и ООО
"Черниговская набережная"
(Концессионер) 12 августа 2021 г. заключено
Концессионное соглашение о
финансировании, проектировании,
реконструкции и эксплуатации объекта
инженерной инфраструктуры -
гидротехнического сооружения, а также
технологически связанных с ним
сооружений инженерной защиты от опасных
геологических процессов (оползни)
(Укрепление склона ул. Черниговская
(участок 1 - от Канавинского до
Метромоста) (объект инженерной
инфраструктуры) / в районе ул.
Черниговская г.о.г. Нижний Новгород,
Нижегородская область от Канавинского
до Метромоста/протяженность - 1 км
Укрепление склона ул. Черниговская
(участок 2 - от Метромоста до Молитовского
моста) (объект инженерной
инфраструктуры) / в районе ул.
Черниговская г.о.г. Нижний Новгород,
Нижегородская область от Метромоста до
Молитовского моста / протяженность - 2 км
Берегоукрепление ул. Черниговская (оба
участка - от Канавинского моста до
Молитовского моста) (объект инженерной
инфраструктуры) / в районе ул.
Черниговская г.о.г. Нижний Новгород,
Нижегородская область от Канавинского
моста до Молитовского моста /
протяженность - 3 км) № 215-П (далее -
Концессионное соглашение от 12 августа 2021
г. № 215-П). Предельный объем средств
областного бюджета на реализацию
концессионного соглашения от 12 августа
2021 г. № 215-П с учетом приложения 4 к
распоряжению Правительства
Нижегородской области от 28 октября 2022 г.
№ 1302-р "Об изменении условий
концессионного соглашения"
представлен в таблице.";
2) таблицу "Предельный объем средств
областного бюджета на реализацию
концессионного соглашения от 12 августа
2021 г. № 215-П" изложить в следующей
редакции:
"Предельный объем
средств областного бюджета на
реализацию
концессионного соглашения от 12 августа
2021 г. № 215-П
Объект концессионного соглашения |
Этапы реализации концессионного соглашения |
Предельный срок реализации |
Предельный объем средств с разбивкой по годам (руб.) в случае выплаты капитального гранта (при заключении соглашения и (или) дополнительного соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Нижегородской области о предоставлении бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурного проекта)и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением, концедент предоставляет концессионеру подтверждение возможности выплаты капитального гранта 1, капитального гранта 2 | |||||||||||||||||
|
|
|
Всего, в том числе: |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
2036 год |
Главный распорядитель средств областного бюджета |
Объект инженерной инфраструктуры - гидротехническое сооружение, а также технологически связанные с ним сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (оползни) (Укрепление склона ул. Черниговская (участок 1 - от Канавинского до Метромоста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Канавинского до Метромоста / протяженность - 1 км) Укрепление склона ул. Черниговская (участок 2 - от Метромоста до Молитовского моста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Метромоста до Молитовского моста / протяженность - 2 км Берегоукрепление ул. Черниговская (оба участка - от Канавинского моста до Молитовского моста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Канавинского моста до Молитовского моста / протяженность - 3 км) |
реконструкция, эксплуатация |
2036 год |
28 724 694 924,82 |
0 |
2000 000 000,00 |
0 |
0 |
1133 171 140,58 |
2264 687 522,15 |
2260 989 867,69 |
2263 253 619,64 |
2268 051 086,14 |
2275 568 897,00 |
2286 054 232,33 |
2299 823 203,38 |
2317 018 359,87 |
2338 192 314,27 |
2363 655 038,04 |
2654 229 643,73 |
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области |
* Финансовое
закрытие - выполнение сторонами
концессионного соглашения от 12 августа
2021 г. № 215-П всех требований,
предусмотренных пунктом 5.5.1 указанного
соглашения.
** Капитальный грант -
денежное обязательство Концедента,
являющееся принятием Концедентом на
себя части расходов на создание объекта
соглашения, выплачиваемое в целях,
размере, порядке и на условиях,
предусмотренных концессионным
соглашением от 12 августа 2021 г. № 215-П.
*** В Законе Нижегородской
области от 23 декабря 2021 г. № 151-З "Об
областном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов" на 2024 год предусмотрен объем
финансирования в размере 1 392 453 200,0 руб.,
приведение ассигнований в соответствие
с концессионным соглашением планируется
предусмотреть при формировании
параметров областного бюджета на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов.".
4.
Приложение 16 "Перечень объектов
инфраструктуры, построенных
(реконструированных) на условиях
концессионных соглашений в целях
развития конкурентной туристской
индустрии в рамках подпрограммы 5
"Развитие внутреннего и въездного
туризма в Нижегородской области" к
государственной программе изложить в
следующей редакции:
"Приложение 16
к государственной программе
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области"
Перечень объектов
инфраструктуры, построенных
(реконструированных) на условиях
концессионных
соглашений в целях развития
конкурентной
туристской индустрии в рамках
подпрограммы 5
"Развитие внутреннего и въездного
туризма
в Нижегородской области"
№ п/п |
Наименование объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений (объектов концессионного соглашения) |
Технико-экономические показатели объектов концессионного соглашения |
Количество
объектов, созданных (реконструированных)
|
1 |
Объект
инженерной инфраструктуры -
гидротехническое сооружение, а также
технологически связанные с ним
сооружения инженерной защиты от опасных
геологических процессов (оползни) |
1.
Берегоукрепление, постоянное
гидротехническое сооружение III класса,
участок от Молитовского моста до
Метромоста/ протяженность - не менее 1970 м
|
3 |
".
Документ получен из эталонного
банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства
Нижегородской области