Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 февраля 2023 года № 135

О внесении изменений в государственную программу
"Развитие культуры и туризма Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299



Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.


Губернатор Г.С.Никитин


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 13 февраля 2023 г. № 135

Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие культуры и туризма Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299

1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" раздела 1 "Паспорт госпрограммы" изложить в следующей редакции:
"

Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию госпрограммы - 46 220 728,6 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей;
2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей;
2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей;
2019 год - 3 384 183,6 тыс. рублей;
2020 год - 5 997 330,3 тыс. рублей;
2021 год - 4 950 189,5 тыс. рублей;
2022 год - 7 190 876,3 тыс. рублей;
2023 год - 3 271 097,7тыс. рублей;
2024 год - 3 779 403,0 тыс. рублей;
2025-2036 годы - 11 303 708,6 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 4 748 114,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 572 656,9 тыс. рублей;
2020 год - 327 254,1 тыс. рублей;
2021 год - 455 505,2 тыс. рублей;
2022 год - 997 805,7 тыс. рублей;
2023 год - 1 060 866,8 тыс. рублей;
2024 год - 175 578,7 тыс. рублей;
2025-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 19 194 572,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;
2020 год - 4 485 065,4 тыс. рублей;
2021 год - 3 387 062,9 тыс. рублей;
2022 год - 3 068 803,7 тыс. рублей;
2023 год - 1 547 218,2 тыс. рублей;
2024 год - 1 557 886,0 тыс. рублей;
2025-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 4 743 196,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;
2020 год - 485 497,1 тыс. рублей;
2021 год - 491 268,5тыс. рублей;
2022 год - 700 763,9 тыс. рублей;
2023 год - 522 802,6тыс. рублей;
2024 год - 513 275,0 тыс. рублей;
2025-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 376 015,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;
2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;
2019 год - 36 900,9 тыс. рублей;
2020 год - 36 428,7 тыс. рублей;
2021 год - 36 585,7 тыс. рублей;
2022 год - 37 669,30 тыс. рублей;
2023 год - 37 308,0 тыс. рублей;
2024 год - 37 308,0 тыс. рублей;
2025-2036 годы - 0,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 17 158 830,2 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;
2019 год - 555 866,7 тыс. рублей;
2020 год - 663 085,0 тыс. рублей;
2021 год -579 767,2 тыс. рублей;
2022 год - 2 385 833,7тыс. рублей;
2023 год - 102 902,1 тыс. рублей;
2024 год - 1 495 355,3 тыс. рублей;
2025-2036 годы - 11 303 708,6 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

Индикаторы достижения цели (по состоянию на 2024 год):
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области* составит 100%;
- доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников составит 37% (по состоянию на 2022 год);
- повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг составит 100%;
- экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры (по состоянию на 2021 год) составит 3%;
- увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры) достигнет 140%;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры достигнет 450% к 2018 году;
- число посещений культурных мероприятий - 57 592,0 тыс. единиц

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели:
- доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области (на 2022 год) - 16,7%;
- доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия подпрограммы - 16,7%;
- удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры - 33,73 кВт.ч/кв. м;
- удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры - 0,1518 Гкал/кв. м;
- удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры - 292 куб. м/чел.;
- доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 100%.
- доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - 91,7%.
Непосредственные результаты:
- число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы (на 2022 год) - 4;
- число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы - 4;
- число объектов, введенных в эксплуатацию - 0;
- сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности - 3% от общего объема потребления энергоресурсов) (по состоянию на 2021 год);
- число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 24;
- средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 36 чел.;
- количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) (на 2022 год) - 10 ед.;
- количество приобретенных автобусов для муниципальных образований (нарастающим итогом) - 1 ед.;
- количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом) - 3 ед.

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"
Индикаторы достижения цели:
- увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (на 2022 год) - 0% к предыдущему году;
- увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 1000 тыс. руб.;
- осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области - 1 ед.;
- увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи - 43 чел.;
- увеличение количества посещений детских и кукольных театров - 120% (по отношению к 2010 году);
- увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) - 120% (по отношению к 2019 году);
- выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году - 100%.
Непосредственные результаты:
- количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2022 году (на 2022 год) - 1 500 тыс. единиц;
- сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 2 200 000 рублей;
- количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов) - 1 ед.;
- количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 43 чел.;
- количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) - 233,8 тыс. ед.;
- количество посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года) 108,2 тыс. ед.;
- количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году - 132 ед.;
- количество образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 51 ед.;
- количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение на 2021 год - 73 ед.;
- количество созданных элементов благоустройства, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий, составит 1 ед.;
- количество региональных и муниципальных театров, учреждений культуры-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы - 48 ед.

Подпрограмма 3 "Наследие"
Индикаторы достижения цели:
- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году - 2%;
- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек - 81,5%;
- охват населения библиотечным обслуживанием - 41,0%;
- увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда - 13,2%;
- увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год - 0,31 чел.;
- увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области - 100%;
- охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями - 827 на 10 тысяч человек;
- увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры - 450% к 2018 году;
- увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 107%;
- доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций - 0,069%;
- уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры -100%;
- степень готовности Пушкинских музеев к праздновании 225-летия А.С. Пушкина (нарастающим итогом) - 168,5%.
Непосредственные результаты:
- количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 511 786 записей;
- количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 799 библиотек;
- число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1332,5 тысячи человек;
- количество предоставленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - 133 тыс.ед. хранения;
- количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - до 3 492 720 человек;
- количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - 63 ед.;
- общее количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 12 342 505 в год;
- общее число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 5 900 000 ед.;
- количество созданных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированы на 2024 год 74 культурно-досуговых учреждений в сельской местности, на 2025 год 74 ед.;
- приобретены 6 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения Нижегородской области;
- количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) - 9 ед. (на 2023 год);
- количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 4 787 чел.;
- количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 24 единиц;
- количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидии бюджетным учреждениям, составит 2 942 чел.
- количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 81 ед.;
- количество поддержанных творческих инициатив и проектов - 176 ед.;
- получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области, составит 1 ед.;
- число посещений библиотек - 16 230,5 чел.;
- сохранение рабочих мест на предприятиях кинотеатральной отрасли, получивших поддержку из областного бюджета - 95%.;
- количество предприятий, воспользовавшихся мерами финансовой поддержки - 12 ед.
- количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" - 6711 чел.;
- количество новых книг, поступивших в фонды библиотек субъектов Российской Федерации к 2023 году 19 526,0 ед.

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"
Индикаторы достижения цели:
обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р - 100%

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"
Индикаторы достижения цели:
по итогам 2024 года:
- количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область - 3 088,6 тыс. чел., в том числе 40 тыс. чел. иностранных;
- индекс физического объема туристских услуг - 103,0%;
- коэффициент использования гостиничного фонда - 0,3;
- объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения) - 16 400,0 млн руб.;
по итогам 2036 года:
- количество объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений в целях развития конкурентной туристской индустрии - 2 ед.
Непосредственные результаты:
- тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 614 274 экз.;
- количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 268 ед.;
- количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 23 ед.;
- количество мероприятий в сфере туризма, в том числе слеты, фестивали, форумы, рекламно-информационные туры и пр. составит не менее 12 ед.;
- количество туроператоров, получивших государственную поддержку, составит не менее 2 ед.;
- количество объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений в целях развития конкурентной туристской индустрии не менее 3 ед.
- количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит не менее 13 ед.
- проведение мероприятий, направленных на развитие территорий паломническо-туристского кластера Арзамас - Дивеево - Саров в целях привлечения туристско-экскурсионного потока и повышения информационной и транспортной доступности территории Дивеевской и Саровской обителей на 2022 год 14 ед.

".

2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":

2.1. Таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:


"Таблица 1. Перечень основных мероприятий госпрограммы

Наименование
мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования за счет средств областного бюджета,
тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2036

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области":
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.
Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.
Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1909 788,5

3384 183,6

5997 330,3

4950 189,5

7 190 876,3

3271 097,7

3779 403,0

11 303 708,6

46220 728,6

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

455 505,2

997 805,7

1060 866,8

175 578,7

-

4 748 114,2

Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования

Капвложения

2015-2024

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

36 545,0

297 822,0

214 356,5

147 614,2

143 094,5

84 956,4

134 291,5

327 945,8

292 664,2

54 003,8

-

1 733 293,9

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

187 776,7

322 672,2

309 643,8

34 137,6

-

1 274 265,6

Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

2 392,4

10 495,6

6 974,7

1 587,0

-

49 940,4

Основное мероприятие 1.4.
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017-2024

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

10 000,0

13 467,7

21 464,0

16 386,4

16 464,3

32 380,0

39 644,0

39 644,0

-

189 450,4

Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры

Прочие расходы

2016-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

-

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

66 680,8

29 800,7

15 230,4

4 144,4

-

297 401,4

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

41 220,0

67 372,6

110 365,3

94 539,6

-

-

-

-

-

313 497,5

Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области

Капвложения

2019-2023

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

615,0

173 224,7

350 000,0

-

-

542 636,7

Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

17 972,2

-

-

-

-

-

17 972,2

Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

44 702,3

27 734,7

-

-

-

-

-

72 437,0

Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

-

14 105,8

-

-

-

-

-

14 105,8

Основное мероприятие 1.11. Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2021

МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

-

6 500,0

42 316,6

27 659,4

-

-

-

76 476,0

Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2021-2024

МКНО, ОМСУ
(при условии участия), государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

4 967,9

73 627,3

46 709,7

42 061,9

-

167 366,8

Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда"

Капвложения

2023

МКНО, ОМСУ
(при условии участия), государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

-

-

1 666,7

-

-

1 666,7

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4485 065,4

3387 062,9

3 068 803,7

1547 218,2

1557 886,0

-

19194 572,3

Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)

170,0

-

-

-

500,0

525,0

24 850,0

26 480,0

965,0

965,0

-

28 940,0

Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия)

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

37 156,7

44 591,8

6 236,2

59 233,9

12 753,7

12 753,7

-

218 331,9

Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)

Прочие расходы

2015-2024

МКНО

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

890,0

1 178,4

1 271,4

1 271,4

1 271,4

-

9 668,9

Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2024

МКНО

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

-

17 200

Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства Нижегородской области

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

372 380,8

3111 799,2

2504 023,9

1 257 141,8

185 007,6

182 797,1

-

7 739 777,0

Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, государственные театрально- концертные учреждения (по согласованию)

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

756 614,4

779 051,1

853 192,3

1 244 516,6

897 839,0

897 839,0

-

7 569 280,9

Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия)

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

63 479,8

66 846,7

62 166,8

75 663,4

62 464,5

62 464,5

-

585 604,0

Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, Методкабинет (при условии участия)

2 486,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 486,2

Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2016-2024

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

308 453,6

314 546,7

324 824,7

353 810,2

346 129,5

346 129,5

-

2 771 767,6

Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Прочие расходы

2016-2024

МКНО, Центр художественного образования (по согласованию)

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 548,3

5 567,4

6 025,8

5 942,6

5 942,6

-

45 415,4

Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

240 248,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

240 248,4

Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры

Прочие расходы

2015-2023

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

8 804,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8 804,5

Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУСПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)

Прочие расходы

2015-2023

МКНОГБПОУ (при условии участия)

248,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

248,3

Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие расходы

2017-2024

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

3 268,4

7 385,3

7 385,3

6 570,3

6 211,3

2 935,1

2 942,0

2 952,1

-

39 649,8

Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Прочие расходы

2017-2024

МКНО, ОМСУ (при условии участия),
государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

679,1

5 946,3

5 310,5

6 324,4

15 673,7

2 763,9

3 002,9

3 338,6

-

43 039,4

Основное мероприятие 2.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2020-2024

МКНО, ОМСУ (при условии участия),
государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

0,0

7 191,9

0,0

10 061,6

-

12 532,5

-

29 786,0

Основное мероприятие 2.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019-2024

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

15 614,0

26 900,0

26 900,0

26 900,0

-

129 296,0

Основное мероприятие 2.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

123 889,0

-

-

-

-

-

123 889,0

Подпрограмма 3 "Наследие"

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

491 268,5

700 763,9

522 802,6

513 275,0

-

4 743 196,8

Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)

2 567,5

1 097,7

5 240,0

9 105,0

16 248,5

2 548,4

9 620,1

18 359,4

7 909,6

7 909,6

-

80 556,0

Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, НГИАМЗ (по согласованию)

1 321,5

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

4 691,6

5 245,7

34 540,0

6 560,0

6 560,0

-

40 173,4

Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, ЦНТ (по согласованию)

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

3 993,4

1 157,5

485,0

635,0

635,0

635,0

-

14 764,0

Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности

Прочие расходы

2015-2016

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия)

93,6

82,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

176,0

Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия)

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

173 362,4

169 765,3

189 559,7

213 126,4

196 046,2

186 518,6

-

1 622 419,4

Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, НГИАМЗ, Музей- заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия)

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

203 672,9

214 436,5

213 553,0

273 816,3

243 204,8

243 204,8

-

1 735 263,5

Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности

Прочие расходы

2015

МКНО, ОНМЦ (при условии участия)

19 481,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 481,6

Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Прочие расходы

2015-2024

МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию)

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 513,0

1 092,4

2 111,5

1 451,5

1 451,5

-

28 899,8

Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов

Прочие расходы

2016-2024

МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию)

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

19 418,5

19 297,2

19 738,8

23 954,6

19 954,9

19 954,9

-

174 133,8

Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"

Прочие расходы

2017

МКНО, АНО "КПИП" Нижний Новгород 800" (при условии участия)

-

-

167 540,0

-

-

-

-

-

-

-

-

167 540,0

Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества

Прочие расходы

2017-2024

МКНО, Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию)

-

-

8 401,2

11 790,9

13 479,5

14 185,9

14 648,2

19 213,0

17 832,9

17 832,9

-

117 384,5

Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)

-

-

4 293,5

2 666,0

2 568,7

2 452,1

-

-

-

-

-

15 273,1

Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

Прочие расходы

2015-2016

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы

Прочие расходы

2017

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

154 970,3

-

-

-

-

-

-

-

-

154 970,3

Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2018-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

59 392,4

171 672,0

-

-

-

-

-

-

231 064,4

Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Прочие расходы

2018-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

16 186,2

24 758,0

-

-

-

-

-

-

40 944,2

Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

Прочие расходы

2019-2024

МКНО

-

-

-

-

500,0

-

-

1 000,0

1 000,0

1 000,0

-

3 500,0

Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Прочие расходы

2019-2024

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

250,0

10 391,3

22 250,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

-

93 891,3

Основное мероприятие 3.17. Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан

Прочие расходы

2019-2024

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

3 587,2

5 699,8

5 699,8

5 699,8

-

20 686,60

Основное мероприятие 3.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

8 557,5

8 752,7

8 581,4

-

-

-

-

25 891,60

Основное мероприятие 3.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019-2024

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

2 407,0

2 507,9

2 507,9

2 507,9

-

12 390,70

Основное мероприятие 3.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019-2023

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020

МКНО, СПО, музеи, библиотеки, театрально- концертные организации, УМЦ, РУКОП, Рекорд (по согласованию)

-

-

-

-

-

9 428,3

500,0

-

-

-

-

9 928,3

Основное мероприятие 3.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020

МКНО, СПО, музеи, библиотеки, РУКОП, Рекорд (по согласованию)

-

-

-

-

-

25 647,3

-

-

-

-

-

25 647,3

Основное мероприятия 3.С3. Субсидии предприятиям кинотеатральной отрасли в условиях внешнего санкционного давления в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам

Прочие расходы

2022

МКНО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,0

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 585,7

37 669,30

37 308,0

37 308,0

-

376 015,0

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

579 767,2

2 385 833,7

102 902,1

1495 355,3

11 303 708,6

17158 830,2

Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма

НИР, прочие расходы

2017-2023

МКНО,
МТиП НО****

-

-

-

-

12 500,0

-

-

-

-

-

-

12 500,0

Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
МТиП НО

-

-

-

3 630,0

8 250,0

-

-

-

-

-

-

11 880,0

Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

Прочие расходы

2018-2036

МКНО, МТиП НО

-

-

-

10 000,0

384 201,7

529 756,9

397 684,7

179 038,5

77 971,3

77 971,3

-

1 656 624,4

Капвложения

2019-2023

министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО

-

-

-

-

86 971,7

108 260,0

-

-

-

-

-

195 231,7

Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
МТиП НО

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

225,0

-

-

-

-

-

2 575,0

Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках

Прочие расходы

2017-2023

МКНО, МПТП НО,
МТиП НО

-

-

9 118,4

17 800,7

39 260,9

10 762,4

3 419,6

-

-

-

-

80 362,0

Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели

Прочие расходы

2017-2024

МКНО,
МТиП НО

-

-

14 517,6

13 070,5

19 932,4

13 330,7

24 211,7

23 482,2

-

-

-

108 545,1

Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
МТиП НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
МТиП НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма

Прочие расходы

2017-2023

МКНО,
МТиП НО

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

250,0

-

-

-

-

-

6 824,4

Основное мероприятие 5.10. Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений

Прочие расходы

2024-2036

Министерство имущественных и земельных отношений
НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1392 453,2

11303 708,6

12696 161,8

Основное мероприятие 5.11. Развитие индустрии гостеприимства Нижегородской области

Прочие расходы

2022-2024

МКНО,
МТиП НО

-

-

-

-

-

-

-

4 978,8

24 930,8

24 930,8

-

54 840,4

Основное мероприятие 5.12. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году (дополнительный лимит)

Капвложения

2022

Министерство имущественных и земельных отношений
НО

-

-

-

-

-

-

-

2 000 000,0

-

-

-

2 000 000,0

Основное мероприятие 5.С2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020

МКНО,
МТиП НО

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

-

500,0

Основное мероприятие 5.J1. Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры"

Капвложения

2021-2022

Министерство строительства НО,
министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство экологии и природных ресурсов НО, министерство транспорта и автомобильных дорог НО

-

-

-

-

-

-

154 451,2

178
334,2

-

-

-

332 785,4

* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области".
**** МТиП Но - министерство туризма и промыслов Нижегородской области.".

2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:


"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025-2036 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

1.

Индикатор 1.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*

%

62,8

77,6

85,3

80,2

93,4

102,1

103,2

102,5

101,1

100,0

100,0

100,0

-

2.

Индикатор 2.
Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

25

26

27

28

30

32

34

35

36

37

-

-

-

3.

Индикатор 3.
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг

%

98,2

98,4

98,6

98,7

98,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

4.

Индикатор 4.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

-

5.

Индикатор 5.
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)

%

-

-

-

-

-

-

101

61

39

48

105

140

-

6.

Индикатор 6.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

-

-

-

-

-

-

200

251,1

300

350

400

450

-

7.

Индикатор 7.
Число посещений культурных мероприятий (в части учреждений культуры)

тыс. единиц

-

-

-

-

-

-

-

11 088,4

20 131,0

37 316,0

40 670,0

46 578,0

57 592,0

Подпрограмма 1"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

8.

Индикатор 1.1.
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

%

79,1

41,6

37,5

45,8

45,8

37,5

50

16,67

29,17

16,7

20,8

12,8

-

9.

Непосредственный результат 1.1.
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

ед.

19

10

9

11

11

9

12

4

9

4

5

5

-

10.

Индикатор 1.2.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

%

20,8

29,17

29,17

12,5

12,5

16,7

20,8

8,34

8,34

16,7

16,7

16,7

-

11.

Непосредственный результат 1.2.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

ед.

5

7

7

3

3

4

5

2

2

4

4

4

-

12.

Непосредственный результат 1.3.
Число объектов, введенных в эксплуатацию

ед.

2

3

2

3

13

10

16

22

8

0

4

1

-

13.

Индикатор 1.3.
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры

кВт.ч/кв. м

46,8

41,42

39,38

38,10

38,1

35,85

34,77

33,73

33,73

33,73

33,73

33,73

-

14.

Индикатор 1.4.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры

Гкал/кв. м

0,1768

0,1706

0,1651

0,1714

0,1663

0,1613

0,1565

0,1518

0,1518

0,1518

0,1518

0,1518

-

15.

Индикатор 1.5.
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры

куб. м/чел.

410

408

303

330

320

310

301

292

292

292

292

292

-

16.

Непосредственный результат 1.4.
Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

% от общего объема потребления энергоресурсов

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

-

-

-

17.

Индикатор 1.6.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

-

18.

Непосредственный результат 1.5.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

ед.

-

-

-

-

-

23

23

23

23

23

24

24

-

19.

Непосредственный результат 1.6.
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек)

чел.

-

-

-

-

-

34,8

36

34

36

36

36

36

-

20.

Непосредственный результат 1.7.
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

3

10

2

0

-

21.

Непосредственный результат 1.8.
Приобретение автобусов для муниципальных образований (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

-

22.

Индикатор 1.7.
Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

91,7

92,2

92,7

23.

Непосредственный результат 1.9.
Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом

3

3

3

Подпрограмма 2"Поддержка профессионального искусства, образования"

24.

Индикатор 2.1.**
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

% к предыдущему году

2,5

2,8

3,2

3,5

3,8

4,2

3,5

0

241,3

0

1,0

1,0

-

25.

Непосредственный результат 2.1.**
Количество посещений театрально-концертных мероприятий

тыс. ед.

1 329,0

1 366,2

1 409,9

1 459,2

1 514,6

1 578,2

1 633,4

439,6

1 500,0

1 500,0

1 515,0

1 530,2

-

26.

Индикатор 2.2.
Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (к уроню 2014 года)

тыс. руб.

-

-

100,0

200,0

3000,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1 000,0

-

27.

Непосредственный результат 2.2.
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства

тыс. руб.

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000,0

2 100,0

2 200,0

-

28.

Индикатор 2.3.
Осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

29.

Непосредственный результат 2.3.
Количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов)

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

30.

Индикатор 2.4.
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

26

28

35

37

39

41

42

43

43

43

43

43

-

31.

Непосредственный результат 2.4.
Количество стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

26

28

35

37

39

41

42

43

43

43

43

43

-

32.

Индикатор 2.5***
Увеличение количества посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году)

%

-

-

-

-

-

-

101

39,5

103

110

115

120

-

33.

Непосредственный результат 2.5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году)

тыс.ед.

-

-

-

-

-

-

194,8

76,2

198,7

214,3

224,0

233,8

-

34.

Индикатор 2.6.****
Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года)

%

-

-

-

-

-

-

101

71,64

103

110

115

120

-

35.

Непосредственный результат 2.6.
Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года)

тыс.ед.

-

-

-

-

-

-

90,2

63,9

91,9

99,2

103,7

108,2

-

36.

Индикатор 2.7.
Выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году на 90 процентов

%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

-

-

-

-

37.

Непосредственный результат 2.7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г.Нижнего Новгорода в 2021 году

ед.

-

-

-

-

-

-

24

27

132

-

-

-

-

38.

Непосредственный результат 2.8.
Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

ед.

-

-

-

-

-

-

-

17

17

35

35

51

-

39.

Непосредственный результат 2.9.
Количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение.

ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

73

-

-

-

-

40

Непосредственный результат 2.10.
Количество созданных элементов благоустройства, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

41.

Непосредственный результат 2.11.
Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культуры-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально- технической базы

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

48

48

48

Подпрограмма 3"Наследие"

42.

Индикатор 3.1.
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

% к предыдущему году

21,2

22

22

22

10

10

10

4,5

2

2

2

2

-

43.

Непосредственный результат 3.1.
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

ед. записей

500 000

510 000

515 000

516 000

5 486 880

6 035 568

6 552 710

6 939 730

7 078 525

7 220 095

7 364 969

7511 786

--

44.

Индикатор 3.2.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

% к общему числу библиотек

40,5

45,0

50,1

60,0

64,9

68,5

74,1

79,5

80,0

80,8

80,9

81,5

--

45.

Непосредственный результат 3.2.
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области

ед.

420

450

501

600

646

678

730

782

786

792

794

799

--

46.

Индикатор 3.3.
Охват населения библиотечным обслуживанием

%

41,6

41,7

41,8

41,9

40,9

40,9

40,9

34,5

41,0

41,0

41,0

41,0

--

47.

Непосредственный результат 3.3.
Число зарегистрированных пользователей

чел. (тыс.)

1 366,8

1 366,0

1 364,2

1 362,4

1 329,4

1 329,7

1 314,7

1 103,56

1 330,6

1 330,9

1 330,9

1 332,5

--

48.

Индикатор 3.4.
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

% к общему объему основного музейного фонда

8,2

8,5

12

12,1

12,6

12,6

12,7

11,2

12,9

13,0

13,1

13,2

--

49.

Непосредственный результат 3.4.
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

ед.

82 000

85 000

119 000

121 000

121 215

122 000

123 000

120 410

128 000

131 000

132 000

133 000

--

50.

Индикатор 3.5.
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

посещений на 1 жителя в год

0,30

0,32

0,34

0,55

0,56

0,58

0,6

0,29

0,30

0,31

0,31

0,31

--

51.

Непосредственный результат 3.5.
Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

чел.

1 200 000

1 250 000

1 300 000

1 800 000

1 790 800

1 850 000

2 494 800

943 800

1 522 216

2 744 280

2 993 760

3 492 720

--

52.

Индикатор 3.6.
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области

% к общему числу музеев Нижегородской области

40,1

52,0

60,0

70,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

53.

Непосредственный результат 3.6.
Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"

ед.

24

32

37

43

50

53

56

63

63

63

63

63

-

54.

Индикатор 3.7.
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями

на 10 тыс. чел.

590

602

612

615

593

598

585

253

590

626

634

827

--

55.

Непосредственный результат 3.7.
Общее количество посещений культурно- массовых мероприятий

чел.

6 815 604

7 351 058

8 029 947

7 949 413

8 180 977

8 381 000

8 816 075

2 797 587

5 044 056

9 697 682

10 579 290

12 342 505

-
-

56.

Индикатор 3.8.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к уровню 2018 года

-

-

-

-

-

-

200

254

300

350

400

450

-

57.

Непосредственный результат 3.8.
Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры

ед.

-

-

-

-

-

-

2 784 300

3 520 000

4 176 402

4 872 469

5 700 788

5 900 000

-

58.

Индикатор 3.9.
Увеличение количества посещений организаций культуры

% к уровню 2010 года

-

-

-

-

-

-

106,5

65

106,5

107

107,5

107

-

59.

Непосредственный результат 3.9.

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры

ед.

-

-

-

-

-

-

24

34

46

64

69

74

74

60.

Непосредственный результат 3.10.
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

6

-

61.

Непосредственный результат 3.11.

Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

2

5

7

9

9

9

-

62.

Непосредственный результат 3.12.
Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом

чел.

-

-

-

-

-

-

308

898

1 805

2 799

3 793

4 787

-

63.

Непосредственный результат 3.13.
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

4

8

12

16

20

24

-

64.

Непосредственный результат 3.14.

Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям

чел.

-

-

-

-

-

-

220

1 700

2 064

2 503

2 942

2 942

2 942

65.

Непосредственный результат 3.15.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

65

111

111

60

60

81

66.

Непосредственный результат 3.16.
Количество поддержанных творческих инициатив и проектов

ед.

-

-

-

-

-

-

0

0

44

88

132

176

67.

Непосредственный результат 3.17.
Получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1

1

-

68.

Индикатор 3.10. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций (в рамках общественного движения "Волонтеры культуры")

%

-

-

-

-

-

-

0,0069

0,017

0,027

0,011

0,055

0,069

-

69.

Непосредственный результат 3.18.
Число посещений библиотек

тыс. единиц

-

-

-

-

-

-

11 593,2

6 907,3

12 064,7

12 752,5

13 911,8

16 230,5

70.

Непосредственный результат 3.19.
Сохранение рабочих мест на предприятиях кинотеатральной отрасли, получивших поддержку из областного бюджета

%

-

-

-

-

-

-

-

-

95

-

-

71.

Непосредственный результат 3.20.
Количество предприятий, воспользовавшихся мерами финансовой поддержки

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12

-

-

-

72.

Непосредственный результат 3.21.
Количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры"

чел.

-

-

-

-

-

-

220

549

878

4975

5843

6711

-

73.

Непосредственный результат 3.22.
Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек субъектов Российской Федерации

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

19 526,0

19 526,0

19 035,0

74.

Индикатор 3.11.
Степень готовности Пушкинских музеев к праздновании 225-летия А.С. Пушкина (нарастающим итогом)

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

100

100

75.

Индикатор 3.12.
Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры

%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

168,5

168,5

168,5

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

76.

Непосредственный результат 4.1.
Обеспечение выполнения плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Нижегородской области", утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 г. № 428-р

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 5"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

77.

Индикатор 5.1.
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область,

тыс. чел.

-

-

-

-

1 779,6

2 751,0

2 340,5

1 780,9

2 300,0

2 507,0

2 757,7

3 088,6

-

в том числе иностранных

тыс. чел.

-

-

-

-

34,13

75,47

51,47

21,5

37,17

37,0

40,0

40,0

-

78..

Непосредственный результат 5.1.
Тираж изданных рекламно- информационных материалов о турпотенциале области

экз.

-

-

-

-

102 703

296 800

37 000

3 300

105 471

23 000,0

23 000

23 000

-

79.

Объем платных

%

-

-

-

-

101,1

94,9

100,5

40,1

166,0

102,0

103,0

103,0

-

80.

Индикатор 5.3.
Коэффициент использования гостиничного фонда

-

-

-

-

0,3

0,3

0,3

0,29

0,3

0,3

0,3

0,3

-

81.

Непосредственный результат 5.2.
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения

ед.

-

-

-

-

285

363

363

231

254

268

268

268

-

82.

Непосредственный результат 5.3.
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие

ед.

-

-

-

-

3

6

4

1

3

2

2

2

-

83.

Индикатор 5.4.
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)

млн руб.

-

-

-

-

13 118

13 396

14 094,8

6 791,8

11 897,4

14 080,0

15 230,0

16 400,0

-

84.

Непосредственный результат 5.4.
Количество мероприятий в сфере туризма, в том числе слеты, фестивали, форумы, рекламно- информационные туры и пр.

ед.

-

-

-

-

1

5

3

1

2

-

-

-

-

85.

Непосредственный результат 5.6.
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку

ед.

-

-

-

-

-

1

2

2

-

-

-

-

-

86.

Индикатор 5.5.
Количество объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений в целях развития конкурентной туристской индустрии

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

87.

Непосредственный результат 5.8.
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры

ед.

-

-

-

-

-

-

1

2

1

9

0

0

88.

Непосредственный результат 5.9.
Проведение мероприятий, направленных на развитие территорий паломническо- туристского кластера Арзамас - Дивеево - Саров в целях привлечения туристско- экскурсионного потока и повышения информационной и транспортной доступности территории Дивеевской и Саровской обителей

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

4

* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").
** В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 и 2021 годах (запретом на ведение деятельности театрально-концертных организаций в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности") показатель посещаемости театрально-концертных учреждений в этих годах исчислен по фактической посещаемости. В 2022 году поставлен плановый показатель с учетом действующих ограничений по заполняемости театральных и концертных залов. Показатель 2023 года необходимо исчислять от показателя 2022 года.
*** Показатель "посещаемость детских и кукольных театров" рассчитывался в 2022-2024 годах по отношению к 2019 году (в 2020-2021 годах- к уровню 2010 года, базовый показатель посещаемости 2010 года - 192,9 чел.).
**** Показатель "посещаемость театров малых городов" - рассчитывался 2022-2024 годах по отношению к 2019 году (в 2020-2021 годах - уровню 2010 года, базовый показатель посещаемости 2010 года - 89,3 чел.).".

2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:


"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
госпрограммы за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

Всего

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1909 788,5

3384 183,6

5997 330,3

4 950 189,5

7190 876,3

3271 097,7

3 779 403,0

11 303 708,6

Минкультуры

1069 262,4

1544 955,0

1819 530,0

1874 942,1

3210 518,6

5847 829,4

4 712 769,4

4984 081,1

3246 166,9

2 362 019,00

-

МПТПНО

-

-

403,7

-

-

-

-

-

-

-

МТиП НО

-

-

-

34 846,4

86 693,3

25 068,1

27 631,3

28 461,0

24 930,8

24 930,8

-

Министерство строительства НО

-

-

-

-

-

103 864,4

80 077,1

123,7

-

-

Министерство экологии и природных ресурсов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство энергетики и ЖКХ НО

-

-

-

-

86 971,7

4 395,6

743 74,1

159 010,5

-

-

Управление делами Правительства Нижегородской области

-

-

-

-

-

16 172,8

2 639,1

-

-

-

Министерство имущественных и земельных отношений НО

-

-

-

-

-

-

-

2000 000,0

-

1 392 453,2

11 303 708,6

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО

-

-

-

-

-

-

-

19 200,0

-

-

-

Подпрограмма 1

"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Всего

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

455 505,2

997 805,7

1060 866,8

175 578,7

-

Минкультуры

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

455 505,2

997 805,7

1060 866,8

175 578,7

-

Подпрограмма 2

"Поддержка профессионального искусства, образования"

Всего

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4485 065,4

3 387 062,9

3068 803,7

1547 218,2

1 557 886,0

-

Минкультуры

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4468 892,6

3 387 062,9

3068 803,7

1547 218,2

1 557 886,0

-

Управление делами Правительства Нижегородской области

-

-

-

-

-

16 172,8

2 639,1

-

-

-

Подпрограмма 3

"Наследие"

Всего

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

491 268,5

700 763,9

522 802,6

513 275,0

-

Минкультуры

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

491 268,5

700 763,9

522 802,6

513 275,0

-

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 585,7

37 669,3

37 308,0

37 308,0

-

Минкультуры

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 585,7

37 669,3

37 308,0

37 308,0

-

Подпрограмма 5

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Всего

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

579 708,4

2385 833,7

102 902,1

1 495 355,3

11 303 708,6

МПТПНО

-

-

403,7

-

-

-

-

-

-

-

-

Минкультуры

-

-

23 432,3

13 629,2

382 201,7

529 756,9

397 684,7

179 038,5

77 971,3

77 971,3

-

Министерство туризма и промыслов НО

-

-

-

34 846,4

86 693,3

25 068,1

27 572,47

28 461,0

24 930,8

24 930,8

-

Министерство строительства НО

-

-

-

-

-

103 864,4

80 077,1

123,7

-

-

Министерство экологии и природных ресурсов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство энергетики и ЖКХ НО

-

-

-

-

86 971,7

4 395.6

116 873,5

159 010,5

-

-

Министерство имущественных и земельных отношений НО

-

-

-

-

-

-

-

2000 000,0

-

1 392 453,2

11 303 708,6

Министерство транспорта и автомобильных дорог НО

19 200,0


Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы (основного мероприятия)

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1134 010,6

1589 038,8

2153 204,0

2 082 232,7

4097 095,4

7715 452,8

6563 528,1

8 587 740,9

3558 151,6

4117 085,3

11 303 708,6

Расходы областного бюджета

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1 909 788,5

3384 183,6

5997 330,3

4950 189,5

7 190 876,3

3271 097,7

3779 403,0

11 303 708,6

Расходы местных бюджетов

7 170,0

36 389,7

69 276,6

37 635,2

98 371,4

80 102,6

86 835,0

72 151,7

67 957,2

38 676,1

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

57 478,2

7 694,1

146 482,7

89 420,9

545 110,4

1130 519,9

1526 503,6

1 324 712,9

219 096,7

299 006,2

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

117 511,0

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

100,0

-

-

45 388,1

69 430,0

507 500,0

-

-

-

-

Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

108 037,3

558 985,0

439 912,2

384 110,6

679 165,0

417 075,6

1041 703,0

1 711 802,1

1300 582,1

373 884,9

-

Расходы областного бюджета

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

455 505,2

997 805,7

1060 866,8

175 578,7

-

Расходы местных бюджетов

6 920,0

36 389,7

56 178,4

34 060,1

75 801,0

53 485,6

59 336,4

65 988,6

65 896,2

33 927,3

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

49 897,7

-

105 263,0

43 889,3

30 707,1

36 335,9

526 861,4

648 007,8

173 819,1

164 378,9

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1.

Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования

Всего, в т.ч.

93 362,7

334 211,7

334 391,2

177 423,8

178 388,6

106 195,6

606 885,4

807 454,9

337 388,6

67 504,7

-

Расходы областного бюджета

36 545,0

297 822,0

214 356,5

147 614,2

143 094,5

84 956,4

134 291,5

327 945,8

292 664,2

54 003,8

-

Расходы местных бюджетов

6 920,0

36 389,7

50 624,7

16 627,4

35 294,1

21 239,2

55 220,3

47 718,7

44 724,4

13 500,9

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

49 897,7

-

69 410,0

13 182,2

-

-

417 373,6

431 790,4

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

187 776,7

322 672,2

309 643,8

34 137,6

-

Расходы областного бюджета

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

187 776,7

322 672,2

309 643,8

34 137,6

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.

Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

2 392,4

10 495,6

6 974,7

1 587,0

-

Расходы областного бюджета

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

2 392,4

10 495,6

6 974,7

1 587,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4.

Материально- техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

50 170,1

47 170,2

55 538,0

51 190,2

54 248,5

71 658,1

80 738,1

80 738,1

-

Расходы областного бюджета

-

-

10 000,0

13 467,7

21 464,0

16 386,4

16 464,3

32 380,0

39 644,0

39 644,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

4 317,1

2 995,4

3 366,9

4 096,7

4 116,1

8 095,0

9 911,0

9 911,0

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

35 853,0

30 707,1

30 707,1

30 707,1

33 668,1

31 183,1

31 183,1

31 183,1

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5.

Материально- техническое оснащение государственных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

66 680,8

29 800,7

15 230,4

4 144,4

-

Расходы областного бюджета

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

66 680,8

29 800,7

15 230,4

4 144,4

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6.

Капитальный ремонт и ремонтно- реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

42 456,6

81 809,9

138 042,2

115 902,9

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

41 220,0

67 372,6

110 365,3

94 539,6

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

1 236,6

14 437,3

27 676,9

21 363,3

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7.

Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

58 202,8

230 812,5

350 000,0

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

615,0

173 224,7

350 000,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

57 587,8

57 587,8

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8.

Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

22 465,3

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

17 972,2

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

4 493,1

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.9.

Развитие территории муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

49 672,3

30 816,4

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

44 702,3

27 734,7

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

4 970,0

3 081,7

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.10.

Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

23 439,3

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

14 105,8

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

3 704,7

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

5 628,8

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.11.

Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

6 500,0

42 316,6

27 659,4

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

6 500,0

42 316,6

27 659,4

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.А1.

Федеральный проект "Культурная среда"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

23 199,8

211 248,7

200 606,5

185 773,1

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

4 967,9

73 627,3

46 709,7

42 061,9

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

10 174,9

11 260,8

10 515,4

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

18 231,9

127 446,5

142 636,0

133 195,8

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

"Поддержка профессионального искусства, образования"

Всего, в т.ч.

793 371,6

797 506,5

946 501,0

1 110 601,3

1853 829,3

5728 863,7

3886 164,7

3 315 225,8

1577 019,9

1679 725,2

-

Расходы областного бюджета

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1 072 435,8

1574 427,9

4485 065,4

3387 062,9

3 068 803,7

1547 218,2

1557 886,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

178,4

221,8

16 438,9

22 804,8

22 890,2

3 277,0

976,2

3 664,0

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

35 528,3

37 943,7

262 962,5

720 993,5

476 211,6

243 145,1

28 825,5

118 175,2

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

500 000,0

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.1.

Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

Всего, в т.ч.

170,0

-

-

-

500,0

525,0

24 850,0

26 480,0

965,0

965,0

-

Расходы областного бюджета

170,0

-

-

-

500,0

525,0

24 850,0

26 480,0

965,0

965,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.2.

Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально- концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов

Всего, в т.ч.

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

37 156,7

44 591,8

6 236,2

59 233,9

12 753,7

12 753,7

-

Расходы областного бюджета

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

37 156,7

44 591,8

6 236,2

59 233,9

12 753,7

12 753,7

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.3.

Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)

Всего, в т.ч.

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

890,0

1 178,4

1 271,4

1 271,4

1 271,4

-

Расходы областного бюджета

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

890,0

1 178,4

1 271,4

1 271,4

1 271,4

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально- концертных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

-

Расходы областного бюджета

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.5.

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Всего, в т.ч.

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

613 509,3

4232 918,6

2524 883,7

1 390 446,3

195 007,6

185 797,1

-

Расходы областного бюджета

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

372 380,8

3111 799,2

2069 648,1

1 257 141,8

185 007,6

182 797,1

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

14 300,0

19 532,3

20 859,8

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

226 828,5

601 587,1

434 375,8

133 304,5

10 000,0

3 000,0

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

500 000,0

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.6.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально- концертной услуги

Всего, в т.ч.

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

756 614,4

779 051,1

853 192,3

1 244 516,6

897 839,0

897 839,0

-

Расходы областного бюджета

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

756 614,4

779 051,1

853 192,3

1 244 516,6

897 839,0

897 839,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.7.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

63 479,8

66 846,7

62 166,8

75 663,4

62 464,5

62 464,5

-

Расходы областного бюджета

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

63 479,8

66 846,7

62 166,8

75 663,4

62 464,5

62 464,5

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.8.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства

Всего, в т.ч.

2 486,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

2 486,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.9.

Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства

Всего, в т.ч.

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

308 453,6

314 546,7

324 824,7

353 810,2

346 129,5

346 129,5

-

Расходы областного бюджета

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

308 453,6

314 546,7

324 824,7

353 810,2

346 129,5

346 129,5

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.10.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Всего, в т.ч.

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 548,3

5 567,4

6 025,8

5 942,6

5 942,6

-

Расходы областного бюджета

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 548,3

5 567,4

6 025,8

5 942,6

5 942,6

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.11.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования

Всего, в т.ч.

240 248,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

240 248,4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.12.

Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры

Всего, в т.ч.

8 804,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

8 804,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.13.

Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУСПО на приобретение основных средств
(за исключением объектов недвижимости)

Всего, в т.ч.

248,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

248,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.14.

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально- технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Всего, в т.ч.

-

-

32 847,8

28 546,9

30 370,5

27 015,3

25 441,9

12 963,3

12 993,9

13 038,5

-

Расходы областного бюджета

-

-

3 268,4

7 385,3

7 385,3

6 570,3

6 211,2

2 935,1

2 942,0

2 952,1

--

Расходы местных бюджетов

-

-

163,4

142,0

1 965,6

1 745,0

1 552,8

733,8

735,5

738,0

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

29 416,0

21 019,6

21 019,6

18 700,0

17 677,9

9 294,4

9 316,4

9 348,4

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.15.

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Всего, в т.ч.

-

-

6 806,4

22 950,2

20 598,2

24 584,4

40 309,3

11 757,0

12 752,7

14 151,5

-

Расходы областного бюджета

-

-

679,1

5 946,3

5 310,5

6 324,4

15 673,7

2 763,9

3 002,9

3 338,6

-

Расходы местных бюджетов

-

-

15,0

79,8

173,3

260,0

477,6

240,7

240,7

240,7

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

6 112,3

16 924,1

15 114,4

18 000,0

24 158,0

8 752,4

9 509,1

10 572,2

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.A1.

Федеральный проект "Культурная среда"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

91 165,8

-

104 157,9

-

110 472,4

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

7 191,9

-

10 061,6

-

12 532,5

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

1 267,5

-

2 302,5

-

2 685,3

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

82 706,4

-

91 793,8

-

95 254,6

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.A2.

Федеральный проект "Творческие люди"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

15 614,0

26 900,0

26 900,0

26 900,0

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

15 614,0

26 900,0

26 900,0

26 900,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.A3.

Федеральный проект "Цифровая культура"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.С2.

Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

123 889,0

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

123 889,0

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3

"Наследие"

Всего, в т.ч.

198 176,4

199 244,9

698 053,7

452 471,55

707 271,1

562 806,3

617 747,3

760 300,8

540 339,5

530 811,9

-

Расходы областного бюджета

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

491 268,5

700 763,9

522 802,6

513 275,0

-

Расходы местных бюджетов

250,0

-

12 919,8

3 353,3

5 248,5

2 718,7

3 048,2

1 084,8

1 084,8

1 084,8

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

7 580,5

7 694,1

5 691,4

7 587,9

57 691,4

74 590,5

123 430,6

58 452,1

16 452,1

16 452,1

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

117 511,0

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1.

Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов

Всего, в т.ч.

6 691,3

5 341,8

6 188,0

9 105,0

16 248,5

2 548,4

23 373,4

32 281,6

21 831,8

21 831,8

-

Расходы областного бюджета

2 567,5

1 097,7

5 240,0

9 105,0

16 248,5

2 548,4

9 620,1

18 359,4

7 909,6

7 909,6

-

Расходы местных бюджетов

250,0

-

948,0

-

-

-

902,9

820,1

820,1

820,1

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

3 873,8

4 244,1

-

-

-

-

12 850,4

13 102,1

13 102,1

13 102,1

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2.

Развитие музейного дела

Всего, в т.ч.

1 628,2

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

4 691,6

5 245,7

34 540,0

6 560,0

6 560,0

-

Расходы областного бюджета

1 321,5

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

4 691,6

5 245,7

34 540,0

6 560,0

6 560,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

206,7

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

100,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.3.

Развитие самодеятельного художественного творчества

Всего, в т.ч.

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

3 993,4

1 157,5

485,0

635,0

635,0

635,0

-

Расходы областного бюджета

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

3 993,4

1 157,5

485,0

635,0

635,0

635,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.4.

Мероприятия антинаркотической направленности

Всего, в т.ч.

93,6

82,4

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

93,6

82,4

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.5.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

Всего, в т.ч.

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

173 362,4

169 765,3

189 559,7

213 126,4

196 046,2

186 518,6

-

Расходы областного бюджета

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

173 362,4

169 765,3

189 559,7

213 126,4

196 046,2

186 518,6

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.6.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области

Всего, в т.ч.

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

203 672,9

214 436,5

213 553,0

273 816,3

243 204,8

243 204,8

-

Расходы областного бюджета

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

203 672,9

214 436,5

213 553,0

273 816,3

243 204,8

243 204,8

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.7.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно- досуговой деятельности

Всего, в т.ч.

19 481,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

19 481,6

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.8.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Всего, в т.ч.

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 513,0

1 092,4

2 111,5

1 451,5

1 451,5

-

Расходы областного бюджета

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 513,0

1 092,4

2 111,5

1 451,5

1 451,5

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.9.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов

Всего, в т.ч.

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

19 418,5

19 297,2

19 738,8

23 954,6

19 954,9

19 954,9

-

Расходы областного бюджета

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

19 418,5

19 297,2

19 738,8

23 954,6

19 954,9

19 954,9

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.10.

Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"

Всего, в т.ч.

-

-

285 051,0

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

167 540,0

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

117 511,0

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.11.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества

Всего, в т.ч.

-

-

8 401,2

11 790,9

13 479,5

14 185,9

14 648,2

19 213,0

17 832,9

17 832,9

-

Расходы областного бюджета

-

-

8 401,2

11 790,9

13 479,5

14 185,9

14 648,2

19 213,0

17 832,9

17 832,9

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.12.

Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры

Всего, в т.ч.

16 287,3

12 843,3

10 466,4

9 961,5

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

4 293,5

2 666,0

2 568,7

2 452,1

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

6 302,4

2 589,4

586,7

530,5

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

5 691,4

7 587,9

7 311,0

6 978,9

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.

Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

Всего, в т.ч.

3 500,0

3 450,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

3 500,0

3 450,0

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.*

Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы

Всего, в т.ч.

-

-

160 639,7

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

154 970,3

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

5 669,4

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.**

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

-

59 992,8

172 687,3

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

59 392,4

171 672,0

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

600,4

1 015,3

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.14.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Всего, в т.ч.

-

-

-

16 349,7

25 008,1

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

16 186,2

24 758,0

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

163,5

250,1

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.15.

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

500,0

-

-

1 000,0

1 000,0

1 000,0

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

500,0

-

-

1 000,0

1 000,0

1 000,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.16.

Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

250,0

10 391,3

22 250,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

250,0

10 391,3

22 250,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.17

Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

3 587,2

5 699,8

5 699,8

5 699,8

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

3 587,2

5 699,8

5 699,8

5 699,8

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.A1.

Федеральный проект "Культурная среда"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

55 754,3

70 852,5

111 256,9

40 000,0

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

8 557,5

8 752,7

8 581,4

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

3 396,4

2 188,2

2 145,3

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

43 800,4

59 911,6

100 530,2

40 000,0

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.A2.

Федеральный проект "Творческие люди"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

5 757,0

6 122,6

6 122,6

6 122,6

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

2 407,0

2 507,9

2 507,9

2 507,9

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

264,7

264,7

264,7

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

3 350,0

3 350,0

3 350,0

3 350,0

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.A3.

Федеральный проект "Цифровая культура"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

6 580,0

7 700,0

6 700,0

2 000,0

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

6 580,0

7 700,0

6 700,0

2 000,0

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.С1.

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

9 428,3

500,0

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

9 428,3

500,0

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.С2.

Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

25 647,3

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

25 647,3

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятия 3.С3.

Субсидии предприятиям кинотеатральной отрасли в условиях внешнего санкционного давления в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

85 800,0

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

85 800,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в т.ч.

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 585,7

37 669,30

37 308,0

37 308,0

-

Расходы областного бюджета

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 585,7

37 669,30

37 308,0

37 308,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

-

-

23 836,0

93 863,7

819 929,1

970 278,5

981 327,4

2 762 742,9

102 902,1

1495 355,3

11 303 708,6

Расходы областного бюджета

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

579 767,2

2 385 833,7

102 902,1

1495 355,3

11 303 708,6

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

883,0

1 093,5

1 560,2

1 801,3

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

193 749,4

298 600,0

400 000,0

375 107,9

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

45 388,1

69 430,0

7 500,0

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.1.

Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

12 500,0

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

12 500,0

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2.

Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма

Всего, в т.ч.

-

-

-

49 018,1

77 680,0

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

3 630,0

8 250,0

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

45 388,1

69 430,0

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.3.

Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

Всего, в.т.ч.

-

-

-

10 000,0

665 805,8

937 710,4

397 684,7

179 038,5

77 971,3

77 971,3

0,0

Расходы областного бюджета

-

-

-

10 000,0

471 173,4

638 016,9

397 684,7

179 038,5

77 971,3

77 971,3

0,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

883,0

1 093,5

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

193 749,4

298 600,0

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.4.

Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно- изыскательских работ в сфере туризма

Всего, в.т.ч.

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

225,0

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

225,0

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.5.

Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках

Всего, в.т.ч.

-

-

9 118,4

17 800,7

39 260,9

10 762,4

3 419,6

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

9 118,4

17 800,7

39 260,9

10 762,4

3 419,6

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.6.

Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско- информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели

Всего, в.т.ч.

-

-

14 517,6

13 070,5

19 932,4

13 330,7

24 211,7

23 482,2

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

14 517,6

13 070,5

19 932,4

13 330,7

24 211,7

23 482,2

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.7.

Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.8.

Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.9.

Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма

Всего, в.т.ч.

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

2 50,0

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

2 50,0

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.10.

Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

1392 453,2

11 303 708,6

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

1392 453,2

11 303 708,6

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.11.

Развитие индустрии гостеприимства Нижегородской области

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

4 978,8

24 930,8

24 930,8

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

4 978,8

24 930,8

24 930,8

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.12.

Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году (дополнительный лимит)

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

2 000 000,0

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

2 000 000,0

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.С2.

Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

8 000,0

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

500,0

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

7 500,0

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.J1.

Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры"

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

556 011,4

555 243,4

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

154 451,2

178 334,2

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

1 560,2

1 801,3

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

400 000,0

375 107,9

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".".

3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" (далее - подпрограмма 1)":
3.1.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Индикаторы достижения цели:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области (на 2022 год)- 16,7%.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия подпрограммы - 16,7%.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры - 33,73 кВт.ч/кв. м.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры - 292 куб. м/чел.
6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 100%;
7. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - 92,7%.
Непосредственные результаты:
1. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы(на 2022 год) - 4.
2. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы - 4.
3. Число объектов, введенных в эксплуатацию -0.
4. Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности - 3% от общего объема потребления энергоресурсов) (по состоянию на 2021 год).
5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 24.
6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 36 чел.
7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) (на 2022 год) - 10 ед.
8. Количество приобретенных автобусов для муниципальных образований (нарастающим итогом) - 1 ед.
9. Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом) - 3 ед.

".

3.1.2. В подпункте 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1" пункта 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:


"3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 1

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1:

1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области (на 2022 год) - 16,7%.

2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия подпрограммы - 16,7%.

3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры - 33,73 кВт.ч/кв. м.

4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры - 0,1518 Гкал/кв. м.

5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры - 292 куб. м/чел.

6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 100%.

7. Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений - 92,7%.
Непосредственные результаты:

1. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы (на 2022 год) - 4.

2. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы - 4.

3. Число объектов, введенных в эксплуатацию - 0.

4. Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности - 3% от общего объема потребления энергоресурсов) (по состоянию на 2021 год).

5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 24.

6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 36 чел.

7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) - 10 ед.

8. Количество приобретенных автобусов для муниципальных образований (нарастающим итогом) - 1 ед.

9. Количество созданных (реконструированных) объектов культуры (нарастающим итогом) - 3 ед.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и непосредственных результатов осуществляется на основании данных государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетности министерства культуры Нижегородской области.".

3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" (далее - подпрограмма 2)":

3.2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 19 194 572,3 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;
2020 год - 4 485 065,4 тыс. рублей;
2021 год - 3 387 062,9 тыс. рублей;
2022 год - 3 068 803,7 тыс. рублей;
2023 год - 1 547 218,2 тыс. рублей;
2024 год - 1 557 886,0 тыс. рублей;
2025-2036 годы - 0,0 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Индикаторы достижения цели:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (на 2022 год) - 0% к предыдущему году.
2. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 1000 тыс. руб.
3. Осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области - 1 ед.
4. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи - 43 чел.
5. Увеличение количества посещений детских и кукольных театров - 120% (по отношению к 2019 году).
6. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) - 120% (по отношению к 2019 году).
7. Выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий (на 2022 год) - 1 500 тыс.единиц.
2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 2 200 000 рублей.
3. Количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов) - 1 ед.
4. Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 43 чел.
5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) - 233,8 тыс. ед.
6. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года) 108,2 тыс. ед.
7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году - 132 ед.
8. Количество образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами -51 ед.
9 Количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение, - 73 ед.
10. Количество созданных элементов благоустройства, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий, составит 1.
11. Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культуры-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы - 48 ед.

".

3.2.2. Подпункт 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2" пункта 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:


"3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 2

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2:

1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (на 2022 год) - 0% к предыдущему году.

2. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 1000 тыс. руб.

3. Осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области - 1 ед.

4. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи - 43 чел.

5. Увеличение количества посещений детских и кукольных театров - 120% (по отношению к 2019 году).

6. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) - 120% (по отношению к 2019 году).

7. Выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году - 100%.
Непосредственные результаты:

1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий (на 2022 год) - 1 500 тыс. единиц.

2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 2 200 000 рублей.

3. Количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов) - 1 ед.

4. Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 43 чел.

5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) - 233,8 тыс. ед.

6. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года) - 108,2 тыс. ед.

7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году - 132 ед.

8. Количество образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами - 51 ед.

9. Количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение,- 73 ед.

10. Количество созданных элементов благоустройства, предназначенных для проведения культурно-массовых мероприятий, составит 1.

11. Количество региональных и муниципальных театров, учреждений культуры-досугового типа, в которых созданы новые постановки и (или) обеспечено развитие и укрепление материально-технической базы - 48 ед.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и непосредственных результатов осуществляется на основании данных государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетности министерства культуры Нижегородской области.".

3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие" (далее - подпрограмма 3)":

3.3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 4 743 196,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;
2020 год - 485 497,1 тыс. рублей;
2021 год - 491 268,5тыс. рублей;
2022 год - 700 763,9 тыс. рублей;
2023 год - 522 802,6тыс. рублей;
2024 год - 513 275,0 тыс. рублей;
2025-2036 годы - 0,0 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов:

Индикаторы достижения цели:
1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году - 2%.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек - 81,5%.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием - 41,0%.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда - 13,2%.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год - 0,31 чел.
6. Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области - 100%.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями - 827 на 10 тысяч человек.
8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры - 450% к 2018 году.
9. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 107%.
10. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций - 0,069%.
11. Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры - 100%.
12. Степень готовности Пушкинских музеев к праздновании 225-летия А.С. Пушкина (нарастающим итогом) - 168,5%.
Непосредственные результаты:
1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 511 786 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 799 библиотек.
3. Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1332 тысячи человек.
4. Количество предоставленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - 133 тыс.ед. хранения.
5. Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - до 4 492 720 человек.
6. Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 63 ед.
7. Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 12 342 505 в год.
8. Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 5 900 000 ед.
9. Количество созданных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 2024 год - 74 ед., на 2025 год - 74 ед.
10. Приобретены 6 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения Нижегородской области.
11. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) на 2023 год - 9 ед.
12. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 4 787 чел.
13. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 24 единицы.
14. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидии бюджетным учреждениям, составит 2 942 чел.
15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 81 ед.
16. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов составит 176 ед.
17. Получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области, составит 1 ед.
18. Число посещений библиотек - 16 230,5 тыс. единиц
19. Сохранение рабочих мест на предприятиях кинотеатральной отрасли, получивших поддержку из областного бюджета - 95 %.;
20. Количество предприятий, воспользовавшихся мерами финансовой поддержки - 12 ед.;
21. Количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" - 6711чел.;
22. Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек субъектов Российской Федерации к 2023 году 19 526 ед.

".

3.3.2. Подпункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3" пункта 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:


"3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации
подпрограммы 3

Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3.

1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году - 2%.

2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек - 81,5%.

3. Охват населения библиотечным обслуживанием - 41,0%.

4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда - 13,2%.

5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год - 0,31 чел.

6. Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области - 100%.

7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями - 827 на 10 тысяч человек.

8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры - 450% к 2018 году.

9. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 107%.

10. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций - 0,069%.

11. Уровень обеспеченности субъектов Российской Федерации организациями культуры -100%.

12. Степень готовности Пушкинских музеев к праздновании 225-летия А.С. Пушкина (нарастающим итогом) - 168,5%.
Непосредственные результаты:

1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 511 786 записей.

2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 799 библиотек.

3. Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1332 тысячи человек.

4. Количество предоставленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - 133 тыс.ед. хранения.

5. Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - до 4 492 720 человек.

6. Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 63 ед.

7. Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 12 342 505 в год.

8. Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 5 900 000 ед.

9. Количество созданных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 2024 год - 74 ед., на 2025 год - 74 ед.

10. Приобретены 6 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения Нижегородской области.

11. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) на 2023 год - 9 ед.

12. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 4 787 чел.

13. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 24 единицы.

14. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидии бюджетным учреждениям, составит 2 942 чел.

15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 81 ед.

16. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов составит 176 ед.

17. Получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области, составит 1 ед.

18. Число посещений библиотек - 16 230,5 тыс. единиц.

19. Сохранение рабочих мест на предприятиях кинотеатральной отрасли, получивших поддержку из областного бюджета - 95 %.

20. Количество предприятий, воспользовавшихся мерами финансовой поддержки - 12 ед.

21. Количество волонтеров вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (на 2022 год) - 6711 чел.

22. Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек субъектов Российской Федерации - 19 526 ед.
Значения индикаторов достижения цели и непосредственных результатов реализации подпрограммы, запланированные по годам, приведены в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и непосредственных результатов осуществляется на основании данных государственного статистического наблюдения и ведомственной отчетности министерства культуры Нижегородской области.".

3.4. Таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам" подраздела 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" (далее - подпрограмма 4) изложить в следующей редакции:


"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025-2036

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Государственная программа (всего)

Развитие культуры и туризма Нижегородской области

X

X

X

X

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

36 585,7

37 669,3

37 308,0

37 308,0

-

Подпрограмма 1 (всего)

Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

10 671,9

10 323,9

7 633,2

7 932,9

9 594,2

9 747,5

9 794,18

10 057,70

9 961,24

9 961,24

-

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области

057

0804

0940100190

100

10 193,0

9 396,7

7 013,0

7 701,4

9 200,1

8 792,7

9 539,21

9 811,56

9 717,46

9 717,46

-

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

057

0804

0940100190

200

478,9

927,0

618,8

231,5

394,1

581,7

232,67

246,14

243,78

243,78

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

057

0804

094С100190

200

0

0

0

0

0

373,0

-

-

-

-

Поступление нефинансовых активов

057

0804

0940100190

300

Иные бюджетные ассигнования

057

0804

0940100190

800

-

0,2

1,4

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 (всего)

Поддержка профессионального искусства, образования

13 770,1

12 987,9

13 470,3

13 999,1

15 498,4

15 143,4

15 204,31

15 708,1

15 557,44

15 557,44

-

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области

057

0804

0940100190

100

13 152,1

11 821,7

12 376,0

13 590,6

14 861,7

14 203,6

14 801,14

15 309,40

15 162,56

15 162,56

-

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

057

0804

0940100190

200

618,0

1 166,2

1 092,0

408,5

636,7

939,8

380,87

398,70

394,88

394,88

-

Поступление нефинансовых активов

057

0804

0940100190

300

Иные бюджетные ассигнования

057

0804

0940100190

800

-

-

2,3

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 (всего)

Наследие

9 983,3

9 990,6

10 327,3

12 069,6

11 808,3

11 537,8

11 587,21

11 903,5

11 789,33

11 789,33

-

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области

057

0804

0940100190

100

9 535,3

9 093,6

9 488,3

11 243,6

11 323,2

10 821,9

11 276,64

11 607,52

11 496,19

11 496,19

-

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

057

0804

0940100190

200

448,0

897,0

837,2

826,0

485,1

716,0

288,27

295,98

293,14

293,14

-

Поступление нефинансовых активов

057

0804

0940100190

300

Иные бюджетные ассигнования

057

0804

0940100190

800

-

-

1,8

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 (всего)

Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области

-

-

13 470,3

7 184,0

-

-

-

-

-

-

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области

057

0804

0940100190

100

-

-

12 376,0

6 989,8

-

-

-

-

-

-

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

057

0804

0940100190

200

-

-

1 092,0

194,2

-

-

-

-

-

-

Иные бюджетные ассигнования

057

0804

0940100190

800

-

-

2,3

-

-

-

-

-

-

-

".

3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" (далее - подпрограмма 5)":

3.5.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

В рамках реализации подпрограммы 5 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
по итогам 2024 года:
1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, достигнет 3088,6
тыс. чел., в том числе иностранных - 40,0 тыс. человек.
2. Индекс физического объема туристских услуг достигнет 103%.
3. Коэффициент использования гостиничного фонда составит 0,3.
4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и иных средств размещения, учреждений санаторно-курортной сферы),
составит 16 400,0 млн рублей.
По итогам 2036 года:
5. Количество объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений в целях развития конкурентной туристской индустрии - 3 ед.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 5:
1. Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 614274 экз.
2. Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации.
гостиниц и иных средств размещения, составит 268 ед.
3. Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 23 ед.
4. Количество туроператоров, получивших государственную поддержку, составит не менее 2 ед.
5. Количество объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений в целях развития конкурентной туристской индустрии не менее 2 ед.
6. Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит не менее 13 ед.
7. Проведение мероприятий, направленных на развитие территорий паломническо-туристского кластера Арзамас - Дивеево - Саров в целях привлечения туристско-экскурсионного потока и повышения информационной и транспортной доступности территории Дивеевской и Саровской обителей на 2022 год 14 ед.

".

3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы 5":

3.5.2.1. Абзац двенадцатый пункта 3.5.2.2 "Цели и задачи подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"Организацию работы по заключению концессионных соглашений обеспечивает министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области.".

3.5.2.2. В абзаце пятом пункта 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5" слова "2 объекта" заменить словами "3 объекта".

3.5.2.3. В пункте 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации основного мероприятия 5.10 подпрограммы 5 между Нижегородской областью (Концедент) и ООО "Черниговская набережная" (Концессионер) 12 августа 2021 г. заключено Концессионное соглашение о финансировании, проектировании, реконструкции и эксплуатации объекта инженерной инфраструктуры - гидротехнического сооружения, а также технологически связанных с ним сооружений инженерной защиты от опасных геологических процессов (оползни) (Укрепление склона ул. Черниговская (участок 1 - от Канавинского до Метромоста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Канавинского до Метромоста/протяженность - 1 км Укрепление склона ул. Черниговская (участок 2 - от Метромоста до Молитовского моста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Метромоста до Молитовского моста / протяженность - 2 км Берегоукрепление ул. Черниговская (оба участка - от Канавинского моста до Молитовского моста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Канавинского моста до Молитовского моста / протяженность - 3 км) № 215-П (далее - Концессионное соглашение от 12 августа 2021 г. № 215-П). Предельный объем средств областного бюджета на реализацию концессионного соглашения от 12 августа 2021 г. № 215-П с учетом приложения 4 к распоряжению Правительства Нижегородской области от 28 октября 2022 г. № 1302-р "Об изменении условий концессионного соглашения" представлен в таблице.";
2) таблицу "Предельный объем средств областного бюджета на реализацию концессионного соглашения от 12 августа 2021 г. № 215-П" изложить в следующей редакции:


"Предельный объем средств областного бюджета на реализацию
концессионного соглашения от 12 августа 2021 г. № 215-П

Объект концессионного соглашения

Этапы реализации концессионного соглашения

Предельный срок реализации

Предельный объем средств с разбивкой по годам (руб.) в случае выплаты капитального гранта (при заключении соглашения и (или) дополнительного соглашения между Министерством финансов Российской Федерации и министерством финансов Нижегородской области о предоставлении бюджетного кредита на финансовое обеспечение реализации инфраструктурного проекта)и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением, концедент предоставляет концессионеру подтверждение возможности выплаты капитального гранта 1, капитального гранта 2

Всего, в том числе:

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

2027 год

2028 год

2029 год

2030 год

2031 год

2032 год

2033 год

2034 год

2035 год

2036 год

Главный распорядитель средств областного бюджета

Объект инженерной инфраструктуры - гидротехническое сооружение, а также технологически связанные с ним сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (оползни) (Укрепление склона ул. Черниговская (участок 1 - от Канавинского до Метромоста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Канавинского до Метромоста / протяженность - 1 км)

Укрепление склона ул. Черниговская (участок 2 - от Метромоста до Молитовского моста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Метромоста до Молитовского моста / протяженность - 2 км Берегоукрепление ул. Черниговская (оба участка - от Канавинского моста до Молитовского моста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Канавинского моста до Молитовского моста / протяженность - 3 км)

реконструкция, эксплуатация

2036 год

28 724 694 924,82

0

2000 000 000,00

0

0

1133 171 140,58

2264 687 522,15

2260 989 867,69

2263 253 619,64

2268 051 086,14

2275 568 897,00

2286 054 232,33

2299 823 203,38

2317 018 359,87

2338 192 314,27

2363 655 038,04

2654 229 643,73

Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области

* Финансовое закрытие - выполнение сторонами концессионного соглашения от 12 августа 2021 г. № 215-П всех требований, предусмотренных пунктом 5.5.1 указанного соглашения.
** Капитальный грант - денежное обязательство Концедента, являющееся принятием Концедентом на себя части расходов на создание объекта соглашения, выплачиваемое в целях, размере, порядке и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением от 12 августа 2021 г. № 215-П.

*** В Законе Нижегородской области от 23 декабря 2021 г. № 151-З "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" на 2024 год предусмотрен объем финансирования в размере 1 392 453 200,0 руб., приведение ассигнований в соответствие с концессионным соглашением планируется предусмотреть при формировании параметров областного бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов.".

4. Приложение 16 "Перечень объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений в целях развития конкурентной туристской индустрии в рамках подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" к государственной программе изложить в следующей редакции:

"Приложение 16
к государственной программе
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области"



Перечень объектов инфраструктуры, построенных
(реконструированных) на условиях концессионных
соглашений в целях развития конкурентной
туристской индустрии в рамках подпрограммы 5
"Развитие внутреннего и въездного туризма
в Нижегородской области"

№ п/п

Наименование объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений (объектов концессионного соглашения)

Технико-экономические показатели объектов концессионного соглашения

Количество объектов, созданных (реконструированных)
в рамках реализации Подпрограммы

1

Объект инженерной инфраструктуры - гидротехническое сооружение, а также технологически связанные с ним сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (оползни)
(Укрепление склона ул. Черниговская (участок 1 - от Канавинского до Метромоста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Канавинского до Метромоста / протяженность - 1 км
Укрепление склона ул. Черниговская (участок 2 - от Метромоста до Молитовского моста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Метромоста до Молитовского моста / протяженность - 2 км
Берегоукрепление ул. Черниговская (оба участка - от Канавинского моста до Молитовского моста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Канавинского моста до Молитовского моста / протяженность - 3 км)

1. Берегоукрепление, постоянное гидротехническое сооружение III класса, участок от Молитовского моста до Метромоста/ протяженность - не менее 1970 м
2. Берегоукрепление, постоянное гидротехническое сооружение III класса, участок от Метромоста до Канавинского моста/ протяженность - не менее 997 м
3. Укрепление склона ул. Черниговская (участок 2 - от Метромоста до Молитовского моста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Метромоста до Молитовского моста / протяженность - 2 км
4. Укрепление склона ул. Черниговская (участок 1 - от Канавинского до Метромоста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Канавинского до Метромоста / протяженность - 1 км.

3

".


Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора

и Правительства Нижегородской области


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2024 Кодекс ИТ