ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 января 2023 года № 12
О
внесении изменений в государственную
программу
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области",
утвержденную постановлением
Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
299
Правительство Нижегородской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299 (далее - Изменения).
2.
Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию.
Действие пункта 4 Изменений,
утвержденных настоящим постановлением,
распространяется на правоотношения,
возникшие с 6 декабря 2022 г.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 10 января 2023 г. № 12
Изменения,
которые вносятся в государственную
программу
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области",
утвержденную постановлением
Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
299
1.
Позиции "Соисполнители
госпрограммы", "Объемы бюджетных
ассигнований госпрограммы за счет
средств областного бюджета (в разбивке
по подпрограммам)", "Индикаторы
достижения цели и показатели
непосредственных результатов" и
"Справочно: объем налоговых расходов
Нижегородской области в рамках
реализации государственной программы
(всего)" раздела 1 "Паспорт
госпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"
Соисполнители госпрограммы |
Министерство
туризма и промыслов Нижегородской
области; |
";
"
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
Всего на
реализацию госпрограммы - 46 171 048,7 тыс.
рублей, в том числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы
достижения цели (по состоянию на 2024
год): |
|
Подпрограмма
1 "Сохранение и развитие
материально-технической базы
государственных и муниципальных
учреждений культуры Нижегородской
области" |
|
Подпрограмма
2 "Поддержка профессионального
искусства, образования" |
|
Подпрограмма
3 "Наследие" |
|
Подпрограмма
4 "Обеспечение реализации
государственной программы" |
|
Подпрограмма
5 "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Нижегородской области" |
Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего) |
2015 год - 0 тыс.
рублей; |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":
2.1. Таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень
основных мероприятий госпрограммы
Наименование |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем
финансирования за счет средств
областного бюджета, | |||||||||||||
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-2036 |
Всего | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | ||
Цели
государственной программы "Развитие
культуры и туризма Нижегородской
области": |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
7141 196,4 |
3271 097,7 |
3779 403,0 |
11 303 708,6 |
46 171 048,70 | |||||
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
997 805,7 |
1060 866,8 |
175 578,7 |
- |
4 748 114,2 | |||||
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования |
Капвложения |
2015-2024 |
МКНО, ОМСУ |
36 545,0 |
297 822,0 |
214 356,5 |
147 614,2 |
143 094,5 |
84 956,4 |
134 291,5 |
327 945,8 |
292 664,2 |
54 003,8 |
- |
1 733 293,9 | ||
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
323 036,9 |
309 643,8 |
34 137,6 |
- |
1 273 900,9 | ||
Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 495,6 |
6 974,7 |
1 587,0 |
- |
49 940,4 | ||
Основное мероприятие 1.4. Материально- техническое оснащение муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
10 000,0 |
13 467,7 |
21 464,0 |
16 386,4 |
16 464,3 |
32 380,0 |
39 644,0 |
39 644,0 |
- |
189 450,4 |
||
Основное мероприятие 1.5. Материально- техническое оснащение государственных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
- |
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
29 800,7 |
15 230,4 |
4 144,4 |
- |
297 401,4 |
||
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно- реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
41 220,0 |
67 372,6 |
110 365,3 |
94 539,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
313 497,5 |
||
Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области |
Капвложения |
2019-2023 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
615,0 |
172 860,0 |
- |
- |
- |
192 272,0 |
||
Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
17 972,2 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
17 972,2 |
||
Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
44 702,3 |
27 734,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
72 437,0 |
||
Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
||
Основное мероприятие 1.11. Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2021 |
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
27 659,4 |
- |
- |
- |
76 476,0 |
||
Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда" |
Прочие расходы |
2021-2024 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 967,9 |
73 627,3 |
46 709,7 |
42 061,9 |
- |
167 366,8 |
||
Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда" |
Капвложения |
2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 666,7 |
- |
- |
1 666,7 |
||
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3387 062,9 |
3032 174,3 |
1547 218,2 |
1557 886,0 |
- |
19 157 942,9 |
|||||
Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
26 480,0 |
965,0 |
965,0 |
- |
28940,0 |
||
Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия) |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
59 233,9 |
12 753,7 |
12 753,7 |
- |
218 331,9 |
||
Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
9 668,9 |
||
Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
17 200 |
||
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства Нижегородской области |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
372 380,8 |
3111 799,2 |
2504 023,9 |
1257 141,8 |
185 007,6 |
182 797,1 |
- |
7 739 777,0 | ||
Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные театрально-концертные учреждения (по согласованию) |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
1214 171,3 |
897 839,0 |
897 839,0 |
- |
7 538 936,0 | ||
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия) |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
70 388,1 |
62 464,5 |
62 464,5 |
- |
580 328,7 | ||
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства |
Прочие расходы |
2015-2022 |
МКНО, Методкабинет (при условии участия) |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 486,2 | ||
Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
352 859,3 |
346 129,5 |
346 129,5 |
- |
2 770 816,7 | ||
Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, Центр художественного образования (по согласованию) |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
5 967,9 |
5 942,6 |
5 942,6 |
- |
45 357,5 | ||
Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
240 248,4 | ||
Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 804,5 | ||
Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУСПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНОГБПОУ (при условии участия) |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
248,3 | ||
Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
3 268,4 |
7 385,3 |
7 385,3 |
6 570,3 |
6 211,3 |
2 935,1 |
2 942,0 |
2 952,1 |
- |
39 649,8 | ||
Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, ОМСУ(при
условии участия), |
- |
- |
679,1 |
5 946,3 |
5 310,5 |
6 324,4 |
15 673,7 |
2 763,9 |
3 002,9 |
3 338,6 |
- |
43 039,4 | ||
Основное мероприятие 2.A1. Федеральный проект "Культурная среда" |
Прочие расходы |
2020-2024 |
МКНО, ОМСУ
(при условии участия), |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
7 191,9 |
0,0 |
10 061,6 |
- |
12 532,5 |
- |
29 786,0 | ||
Основное мероприятие 2.A2. Федеральный проект "Творческие люди" |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
- |
129 296,0 | ||
Основное мероприятие 2.A3. Федеральный проект "Цифровая культура" |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||
Основное мероприятие 2.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 | ||
Подпрограмма 3 "Наследие" |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
688 074,7 |
522 802,6 |
513 275,0 |
- |
4 730 507,6 |
|||||
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) |
2 567,5 |
1 097,7 |
5 240,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
9 620,1 |
18 359,4 |
7 909,6 |
7 909,6 |
- |
80 556,0 |
||
Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГИАМЗ (по согласованию) |
1 321,5 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
34 540,0 |
6 560,0 |
6 560,0 |
- |
40 173,4 |
||
Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, ЦНТ (по согласованию) |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
14 764,0 |
||
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности |
Прочие расходы |
2015-2016 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ(Центр культуры "Рекорд") (при условии участия) |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
176,0 |
||
Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия) |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
208 112,8 |
196 046,2 |
186 518,6 |
- |
1 617 405,8 |
||
Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия) |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
268 491,3 |
243 204,8 |
243 204,8 |
- |
1 729 939,0 |
||
Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности |
Прочие расходы |
2015 |
МКНО, ОНМЦ (при условии участия) |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 481,6 |
||
Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию) |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
2 111,5 |
1 451,5 |
1 451,5 |
- |
28 899,8 |
||
Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию) |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
22 040,1 |
19 954,9 |
19 954,9 |
- |
172 219,3 |
||
Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" |
Прочие расходы |
2017 |
МКНО, АНО "КПИП" Нижний Новгород 800" (при условии участия) |
- |
- |
167 540,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
167 540,0 |
||
Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию) |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
18 776,9 |
17 832,9 |
17 832,9 |
- |
116 948,4 |
||
Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) |
- |
- |
4 293,5 |
2 666,0 |
2 568,7 |
2 452,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 273,1 |
||
Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников |
Прочие расходы |
2015-2016 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы |
Прочие расходы |
2017 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
154 970,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 970,3 |
||
Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2018-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
59 392,4 |
171 672,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
231 064,4 |
||
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
Прочие расходы |
2018-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
16 186,2 |
24 758,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 944,2 |
||
Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
3 500,0 |
||
Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
93 891,3 |
||
Основное мероприятие 3.17. Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
5 699,8 |
5 699,8 |
- |
20 686,60 |
||
Основное мероприятие 3.A1. Федеральный проект "Культурная среда" |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
8 557,5 |
8 752,7 |
8 581,4 |
- |
- |
- |
- |
25 891,60 |
||
Основное мероприятие 3.A2. Федеральный проект "Творческие люди" |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
2 407,0 |
2 507,9 |
2 507,9 |
2 507,9 |
- |
12 390,70 |
||
Основное мероприятие 3.A3. Федеральный проект "Цифровая культура" |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
||
Основное мероприятие 3.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, СПО, музеи, библиотеки, театрально- концертные организации, УМЦ, РУКОП, Рекорд (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
9 928,3 |
||
Основное мероприятие 3.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, СПО, музеи, библиотеки, РУКОП, Рекорд (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
||
Основное мероприятия 3.С3. Субсидии предприятиям кинотеатральной отрасли в условиях внешнего санкционного давления в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам |
Прочие расходы |
2022 |
МКНО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
||
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
375 653,7 |
|||||
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 767,2 |
2385 833,7 |
102 902,1 |
1495 355,3 |
11 303 708,6 |
17 158 830,2 |
|||||
Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма |
НИР, прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
||
Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
3 630,0 |
8 250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 880,0 |
||
Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
Прочие расходы |
2018-2036 |
МКНО, МТиП НО |
- |
- |
- |
10 000,0 |
384 201,7 |
529 756,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
- |
1 656 624,4 |
||
|
Капвложения |
2019-2023 |
министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
108 260,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
195 231,7 |
||
Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 575,0 |
||
Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, МПТП
НО, |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
- |
- |
80 362,0 |
||
Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско- информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
23 482,2 |
- |
- |
- |
108 545,1 |
||
Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 824,4 |
||
Основное мероприятие 5.10. Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений |
Прочие расходы |
2024-2036 |
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1392 453,2 |
11303 708,6 |
12 696 161,8 |
||
Основное мероприятие 5.11. Развитие индустрии гостеприимства Нижегородской области |
Прочие расходы |
2022-2024 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 978,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- |
54 840,4 |
||
Основное мероприятие 5.12. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году (дополнительный лимит) |
Капвложения |
2022 |
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 000,0 |
- |
- |
- |
2 000 000,0 |
||
Основное мероприятие 5.С2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
||
Основное мероприятие 5.J1. Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
Капвложения |
2021-2022 |
Министерство
строительства НО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 451,2 |
178 |
- |
- |
- |
332 785,4 |
*
Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 23
декабря 2016 г. № 178-З "Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 22
декабря 2017 г. № 173-З "Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных
средств является управление делами
Правительства Нижегородской области в
рамках Подпрограммы 5 "Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Нижегородской области".
****- МТиП Но - министерство туризма и
промыслов Нижегородской области.".
2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения
об индикаторах и непосредственных
результатах
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата | ||||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025-2036 годы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | |||||||||||||||
1. |
Индикатор 1. |
% |
62,8 |
77,6 |
85,3 |
80,2 |
93,4 |
102,1 |
103,2 |
102,5 |
101,1 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
2. |
Индикатор 2. |
% |
25 |
26 |
27 |
28 |
30 |
32 |
34 |
35 |
36 |
37 |
- |
- |
- |
3. |
Индикатор 3. |
% |
98,2 |
98,4 |
98,6 |
98,7 |
98,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
4. |
Индикатор 4. |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
5. |
Индикатор 5. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
61 |
39 |
48 |
105 |
140 |
- |
6. |
Индикатор 6. |
% к 2018 году |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
251,1 |
300 |
350 |
400 |
450 |
- |
7. |
Индикатор 7. |
тыс. единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 088,4 |
20 131,0 |
26 991,2 |
29 444,9 |
34 352,5 |
|
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | |||||||||||||||
8. |
Индикатор
1.1. |
% |
79,1 |
41,6 |
37,5 |
45,8 |
45,8 |
37,5 |
50 |
16,67 |
29,17 |
16,7 |
20,8 |
12,8 |
- |
9. |
Непосредственный результат
1.1. |
ед. |
19 |
10 |
9 |
11 |
11 |
9 |
12 |
4 |
9 |
4 |
5 |
5 |
- |
10. |
Индикатор
1.2. |
% |
20,8 |
29,17 |
29,17 |
12,5 |
12,5 |
16,7 |
20,8 |
8,34 |
8,34 |
16,7 |
16,7 |
16,7 |
- |
11. |
Непосредственный результат
1.2. |
ед. |
5 |
7 |
7 |
3 |
3 |
4 |
5 |
2 |
2 |
4 |
4 |
4 |
- |
12. |
Непосредственный результат
1.3. |
ед. |
2 |
3 |
2 |
3 |
13 |
10 |
16 |
22 |
8 |
0 |
4 |
1 |
- |
13. |
Индикатор
1.3. |
кВт.ч/кв. м |
46,8 |
41,42 |
39,38 |
38,10 |
38,1 |
35,85 |
34,77 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
- |
14. |
Индикатор
1.4. |
Гкал/кв. м |
0,1768 |
0,1706 |
0,1651 |
0,1714 |
0,1663 |
0,1613 |
0,1565 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
- |
15. |
Индикатор
1.5. |
куб. м/чел. |
410 |
408 |
303 |
330 |
320 |
310 |
301 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
- |
16. |
Непосредственный результат
1.4. |
% от общего объема потребления энергоресурсов |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- |
17. |
Индикатор
1.6. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
18. |
Непосредственный результат
1.5. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
- |
19. |
Непосредственный результат
1.6. |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
34,8 |
36 |
34 |
36 |
36 |
36 |
36 |
- |
20. |
Непосредственный результат
1.7. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
3 |
10 |
2 |
0 |
- |
21. |
Непосредственный результат
1.8. |
ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" | |||||||||||||||
22. |
Индикатор
2.1.** |
% к предыдущему году |
2,5 |
2,8 |
3,2 |
3,5 |
3,8 |
4,2 |
3,5 |
0 |
241,3 |
0 |
1,0 |
1,0 |
- |
23. |
Непосредственный результат
2.1.** |
тыс. ед. |
1 329,0 |
1 366,2 |
1 409,9 |
1 459,2 |
1 514,6 |
1 578,2 |
1 633,4 |
439,6 |
1500,0 |
1500,0 |
1515,0 |
1530,2 |
- |
24. |
Индикатор
2.2. |
тыс. руб. |
- |
- |
100,0 |
200,0 |
3000,0 |
400,0 |
500,0 |
600,0 |
700,0 |
800,0 |
900,0 |
1000,0 |
- |
25. |
Непосредственный результат
2.2. |
тыс. руб. |
1 100 |
1 200 |
1 300 |
1 400 |
1 500 |
1 600 |
1 700 |
1 800 |
1 900 |
2 000,0 |
2100,0 |
2200,0 |
- |
26. |
Индикатор
2.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
27. |
Непосредственный результат
2.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
28. |
Индикатор
2.4. |
чел. |
26 |
28 |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
- |
29. |
Непосредственный результат
2.4. |
чел. |
26 |
28 |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
- |
30. |
Индикатор
2.5*** |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
39,5 |
103 |
110 |
115 |
120 |
- |
31. |
Непосредственный результат 2.5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) |
тыс.ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
194,8 |
76,2 |
198,7 |
214,3 |
224,0 |
233,8 |
- |
32. |
Индикатор
2.6.**** |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
71,64 |
103 |
110 |
115 |
120 |
- |
33. |
Непосредственный результат
2.6. |
тыс.ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90,2 |
63,9 |
91,9 |
99,2 |
103,7 |
108,2 |
- |
34. |
Индикатор
2.7. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
35. |
Непосредственный результат 2.7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г.Нижнего Новгорода в 2021 году |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
27 |
132 |
- |
- |
- |
- |
36. |
Непосредственный результат
2.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
17 |
35 |
35 |
51 |
- |
37. |
Непосредственный результат
2.9. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
73 |
- |
- |
- |
- |
38 |
Непосредственный результат
2.10. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 3 "Наследие" | |||||||||||||||
39. |
Индикатор
3.1. |
% к предыдущему году |
21,2 |
22 |
22 |
22 |
10 |
10 |
10 |
4,5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
40. |
Непосредственный результат
3.1. |
ед. записей |
500 000 |
510 000 |
515 000 |
516 000 |
5 486 880 |
6 035 568 |
6 552 710 |
6 939 730 |
7 078 525 |
7 220 095 |
7 364 969 |
7511 786 |
-- |
41. |
Индикатор
3.2. |
% к общему числу библиотек |
40,5 |
45,0 |
50,1 |
60,0 |
64,9 |
68,5 |
74,1 |
79,5 |
80,0 |
80,8 |
80,9 |
81,5 |
-- |
42. |
Непосредственный результат
3.2. |
ед. |
420 |
450 |
501 |
600 |
646 |
678 |
730 |
782 |
786 |
792 |
794 |
799 |
-- |
43. |
Индикатор
3.3. |
% |
41,6 |
41,7 |
41,8 |
41,9 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
34,5 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
-- |
44. |
Непосредственный результат
3.3. |
чел. (тыс.) |
1 366,8 |
1 366,0 |
1 364,2 |
1 362,4 |
1 329,4 |
1 329,7 |
1314,7 |
1 103,56 |
1 330,6 |
1 330,9 |
1330,9 |
1332,5 |
-- |
45. |
Индикатор
3.4. |
% к общему объему основного музейного фонда |
8,2 |
8,5 |
12 |
12,1 |
12,6 |
12,6 |
12,7 |
11,2 |
12,9 |
13,0 |
13,1 |
13,2 |
-- |
46. |
Непосредственный результат
3.4. |
ед. |
82 000 |
85 000 |
119 000 |
121 000 |
121 215 |
122 000 |
123 000 |
120 410 |
128 000 |
131 000 |
132 000 |
133 000 |
-- |
47. |
Индикатор
3.5. |
посещений на 1 жителя в год |
0,30 |
0,32 |
0,34 |
0,55 |
0,56 |
0,58 |
0,6 |
0,29 |
0,30 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
-- |
48. |
Непосредственный результат
3.5. |
чел. |
1 200 000 |
1 250 000 |
1 300 000 |
1 800 000 |
1 790 800 |
1 850 000 |
2 494 800 |
943 800 |
1 522 216 |
2 744 280 |
2 993 760 |
3 492 720 |
-- |
49. |
Индикатор
3.6. |
% к общему числу музеев Нижегородской области |
40,1 |
52,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
50. |
Непосредственный результат
3.6. |
ед. |
24 |
32 |
37 |
43 |
50 |
53 |
56 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
- |
51. |
Индикатор
3.7. |
на 10 тыс. чел. |
590 |
602 |
612 |
615 |
593 |
598 |
585 |
253 |
590 |
626 |
634 |
827 |
-- |
52. |
Непосредственный результат
3.7. |
чел. |
6 815 604 |
7 351 058 |
8 029 947 |
7 949 413 |
8 180 977 |
8 381 000 |
8 816 075 |
2 797 587 |
5 044 056 |
9 697 682 |
10 579 290 |
12 342 505 |
- |
53. |
Индикатор
3.8. |
% к уровню 2018 года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
254 |
300 |
350 |
400 |
450 |
- |
54. |
Непосредственный результат
3.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 784 300 |
3 520 000 |
4 176 402 |
4 872 469 |
5 700 788 |
5 900 000 |
- |
55. |
Индикатор
3.9. |
% к уровню 2010 года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
106,5 |
65 |
106,5 |
107 |
107,5 |
107 |
- |
56. |
Непосредственный результат 3.9. Количество созданных (реконструированы) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
34 |
39 |
64 |
68 |
73 |
73 |
57. |
Непосредственный результат
3.10. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
6 |
- |
58. |
Непосредственный результат 3.11. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
5 |
7 |
9 |
9 |
9 |
- |
59. |
Непосредственный результат
3.12. |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
308 |
898 |
1 805 |
2 799 |
3 793 |
4 787 |
- |
60. |
Непосредственный результат
3.13. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
- |
61. |
Непосредственный результат 3.14. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
220 |
1700 |
2064 |
2503 |
2942 |
2942 |
2942 |
62. |
Непосредственный результат 3.15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 |
111 |
111 |
60 |
60 |
81 |
|
63. |
Непосредственный результат
3.16. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
44 |
88 |
132 |
176 |
|
64. |
Непосредственный результат
3.17. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
- |
65. |
Индикатор 3.10. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций (в рамках общественного движения "Волонтеры культуры") |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0069 |
0,017 |
0,027 |
0,011 |
0,055 |
0,069 |
- |
66. |
Непосредственный результат
3.18. |
тыс. единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 593,2 |
6 907,3 |
12 064,7 |
12 752,5 |
13 911,8 |
16 230,5 |
|
67. |
Непосредственный результат
3.19. |
% |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
95 |
- |
- |
|
68. |
Непосредственный результат
3.20. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
- |
- |
- |
69. |
Непосредственный результат
3.21. |
чел. |
|
|
|
|
|
|
220 |
549 |
878 |
4975 |
5843 |
6711 |
|
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||||||
70. |
Непосредственный результат
4.1. |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | |||||||||||||||
71. |
Индикатор
5.1. |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
1 779,6 |
2 751,0 |
2 340,5 |
1 780,9 |
2300,0 |
2507,0 |
2757,7 |
3088,6 |
- |
|
в том числе иностранных |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
34,13 |
75,47 |
51,47 |
21,5 |
37,17 |
37,0 |
40,0 |
40,0 |
- |
72.. |
Непосредственный результат
5.1. |
экз. |
- |
- |
- |
- |
102 703 |
296 800 |
37 000 |
3 300 |
105 471 |
23 000,0 |
23 000 |
23 000 |
- |
73. |
Индикатор
5.2. |
% |
- |
- |
- |
- |
101,1 |
94,9 |
100,5 |
40,1 |
166,0 |
92,0 |
103,0 |
103,0 |
- |
74. |
Индикатор
5.3. |
|
- |
- |
- |
- |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,29 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
- |
75. |
Непосредственный результат
5.2. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
285 |
363 |
363 |
231 |
254 |
268 |
268 |
268 |
- |
76. |
Непосредственный результат
5.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
3 |
6 |
4 |
1 |
3 |
2 |
2 |
2 |
- |
77. |
Индикатор
5.4. |
млн руб. |
- |
- |
- |
- |
13 118 |
13 396 |
14094,8 |
6791,8 |
11 897,4 |
12060,0 |
13 230,0 |
14212,0 |
- |
78. |
Непосредственный результат
5.4. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
5 |
3 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- |
79. |
Непосредственный результат
5.6. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
80. |
Индикатор
5.5. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
81. |
Непосредственный результат
5.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
1 |
9 |
0 |
|
0 |
*
Начиная с 2015 года соотношение к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности, в соответствии с
принятым Правительством Российской
Федерации постановлением от 14 сентября
2015 г. № 973 "О совершенствовании
статистического учета в связи с
включением в официальную статистическую
информацию показателя среднемесячной
начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)").
** В связи со сложной эпидемиологической
ситуацией в 2020 и 2021 годах (запретом на
ведение деятельности
театрально-концертных организаций в
соответствии с Указом Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №
27 "О введении режима повышенной
готовности") показатель посещаемости
театрально-концертных учреждений в этих
годах исчислен по фактической
посещаемости. В 2022 году поставлен
плановый показатель с учетом
действующих ограничений по
заполняемости театральных и концертных
залов. Показатель 2023 года необходимо
исчислять от показателя 2022 года.
*** Показатель "посещаемость детских и
кукольных театров" рассчитывался в
2022-2024 годах по отношению к 2019 году (в 2020-2021
годах- к уровню 2010 года, базовый
показатель посещаемости 2010 года -192,9
чел.).
**** Показатель "посещаемость театров
малых городов"- рассчитывался 2022-2024
годах по отношению к 2019 году (в 2020-2021
годах - к уровню 2010 года, базовый
показатель посещаемости 2010 года - 89,3
чел.).".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение
реализации
госпрограммы за счет средств областного
бюджета
Статус |
Подпрограмма |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-2036 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
Всего |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3 384 183,6 |
5997 330,3 |
4 950 189,5 |
7141 196,4 |
3271 097,7 |
3779 403,0 |
11303 708,6 | |
|
Минкультуры |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 530,0 |
1874 942,1 |
3 210 518,6 |
5847 829,4 |
4 712 769,4 |
4982 062,2 |
3246 166,9 |
2362 019,00 |
- | |
|
МПТПНО |
- |
- |
403,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
МТиП НО |
- |
- |
- |
34 846,4 |
86 693,3 |
25 068,1 |
27 631,3 |
28 461,0 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- | |
|
Министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
- |
103 864,4 |
80 077,1 |
123,7 |
- |
|
- | |
|
Министерство экологии и природных ресурсов НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
Министерство энергетики и ЖКХ НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
4 395,6 |
743 74,1 |
159 010,5 |
- |
|
- | |
|
Управление делами Правительства Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
16 172,8 |
2 639,1 |
- |
- |
|
- | |
|
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000,0 |
- |
1 392 453,2 |
11 303 708,6 | |
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 200,0 |
- |
- |
- | |
Подпрограмма 1 |
"Сохранение и развитие материально- технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
Всего |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
997 805,7 |
1060 866,8 |
175 578,7 |
- |
|
|
Минкультуры |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
997 805,7 |
1060 866,8 |
175 578,7 |
- |
Подпрограмма 2 |
"Поддержка профессионального искусства, образования" |
Всего |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1 574 427,9 |
4485 065,4 |
3 387 062,9 |
3032 174,3 |
1547 218,2 |
1 557 886,0 |
- |
|
|
Минкультуры |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1 574 427,9 |
4468 892,6 |
3 387 062,9 |
3032 174,3 |
1547 218,2 |
1 557 886,0 |
- |
|
|
Управление делами Правительства Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
16 172,8 |
2 639,1 |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 3 |
"Наследие" |
Всего |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
688 074,7 |
522 802,6 |
513 275,0 |
- |
|
|
Минкультуры |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
688 074,7 |
522 802,6 |
513 275,0 |
- |
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
|
|
Минкультуры |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
Подпрограмма 5 |
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
Всего |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 708,4 |
2385 833,7 |
102 902,1 |
1 495 355,3 |
11 303 708,6 |
|
|
МПТПНО |
- |
- |
403,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Минкультуры |
- |
- |
23 432,3 |
13 629,2 |
382 201,7 |
529 756,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
- |
|
|
Министерство туризма и промыслов НО |
- |
- |
- |
34 846,4 |
86 693,3 |
25 068,1 |
27 572,47 |
28 461,0 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- |
|
|
Министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
- |
103 864,4 |
80 077,1 |
123,7 |
- |
|
- |
|
|
Министерство экологии и природных ресурсов НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Министерство энергетики и ЖКХ НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
4 395.6 |
116 873,5 |
159 010,5 |
- |
|
- |
|
|
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2000 000,0 |
- |
1 392 453,2 |
11 303 708,6 |
|
|
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО |
|
|
|
|
|
|
|
19 200,0 |
|
|
|
Таблица 4. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех
источников
Статус |
Наименование подпрограммы (основного мероприятия) |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-2036 | |||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | |||||||||||||||
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
1 134 010,6 |
1589 038,8 |
2153 204,0 |
2082 232,7 |
4097 095,4 |
7715 452,8 |
6563 528,1 |
8538 061,0 |
3558 151,6 |
4117 085,3 |
11303 708,6 | ||||||||||||||||
|
Расходы областного бюджета |
1 069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
7141 196,4 |
3271 097,7 |
3779 403,0 |
11303 708,6 | ||||||||||||||||
|
Расходы местных бюджетов |
7 170,0 |
36 389,7 |
69 276,6 |
37 635,2 |
98 371,4 |
80 102,6 |
86 835,0 |
72 151,7 |
67 957,2 |
38 676,1 |
- | ||||||||||||||||
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | ||||||||||||||||
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | ||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
57 478,2 |
7 694,1 |
146 482,7 |
89 420,9 |
545 110,4 |
1130 519,9 |
1526 503,6 |
1324 712,9 |
219 096,7 |
299 006,2 |
- | ||||||||||||||||
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | ||||||||||||||||
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
507 500,0 |
- |
- |
- |
|
- | ||||||||||||||||
Подпрограмма
1 |
Всего, в т.ч. |
108 037,3 |
558 985,0 |
439 912,2 |
384 110,6 |
679 165,0 |
417 075,6 |
1041 703,0 |
1711 802,1 |
1300 582,1 |
373 884,9 |
- | ||||||||||||||||
|
Расходы областного бюджета |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
997 805,7 |
1060 866,8 |
175 578,7 |
- | ||||||||||||||||
|
Расходы местных бюджетов |
6 920,0 |
36 389,7 |
56 178,4 |
34 060,1 |
75 801,0 |
53 485,6 |
59 336,4 |
65 988,6 |
65 896,2 |
33 927,3 |
- | ||||||||||||||||
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | ||||||||||||||||
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | ||||||||||||||||
|
Федеральный бюджет |
49 897,7 |
- |
105 263,0 |
43 889,3 |
30 707,1 |
36 335,9 |
526 861,4 |
648 007,8 |
173 819,1 |
164 378,9 |
- | ||||||||||||||||
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | ||||||||||||||||
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | ||||||||||||||||
Основное мероприятие 1.1. |
Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования |
Всего, в т.ч. |
93 362,7 |
334 211,7 |
334 391,2 |
177 423,8 |
178 388,6 |
106 195,6 |
606 885,4 |
807 454,9 |
337 388,6 |
67 504,7 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
36 545,0 |
297 822,0 |
214 356,5 |
147 614,2 |
143 094,5 |
84 956,4 |
134 291,5 |
327 945,8 |
292 664,2 |
54 003,8 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
6 920,0 |
36 389,7 |
50 624,7 |
16 627,4 |
35 294,1 |
21 239,2 |
55 220,3 |
47 718,7 |
44 724,4 |
13 500,9 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
49 897,7 |
- |
69 410,0 |
13 182,2 |
- |
- |
417 373,6 |
431 790,4 |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.2. |
Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
323 036,9 |
309 643,8 |
34 137,6 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
323 036,9 |
309 643,8 |
34 137,6 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.3. |
Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 495,6 |
6 974,7 |
1 587,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 495,6 |
6 974,7 |
1 587,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.4. |
Материально- техническое оснащение муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
50 170,1 |
47 170,2 |
55 538,0 |
51 190,2 |
54 248,5 |
71 658,1 |
80 738,1 |
80 738,1 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
10 000,0 |
13 467,7 |
21 464,0 |
16 386,4 |
16 464,3 |
32 380,0 |
39 644,0 |
39 644,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
4 317,1 |
2 995,4 |
3 366,9 |
4 096,7 |
4 116,1 |
8 095,0 |
9 911,0 |
9 911,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
35 853,0 |
30 707,1 |
30 707,1 |
30 707,1 |
33 668,1 |
31 183,1 |
31 183,1 |
31 183,1 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.5. |
Материально- техническое оснащение государственных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
29 800,7 |
15 230,4 |
4 144,4 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
|
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
29 800,7 |
15 230,4 |
4 144,4 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.6. |
Капитальный ремонт и ремонтно- реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
42 456,6 |
81 809,9 |
138 042,2 |
115 902,9 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
41 220,0 |
67 372,6 |
110 365,3 |
94 539,6 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
1 236,6 |
14 437,3 |
27 676,9 |
21 363,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.7. |
Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
58 202,8 |
230 447,8 |
350 000,0 |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
615,0 |
172 860,0 |
350 000,0 |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57 587,8 |
57 587,8 |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.8. |
Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
22 465,3 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
17 972,2 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
4 493,1 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.9. |
Развитие территории муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
49 672,3 |
30 816,4 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
44 702,3 |
27 734,7 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
4 970,0 |
3 081,7 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.10. |
Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
23 439,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
3 704,7 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
5 628,8 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.11. |
Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
27 659,4 |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
27 659,4 |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 1.А1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 199,8 |
211 248,7 |
200 606,5 |
185 773,1 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 967,9 |
73 627,3 |
46 709,7 |
42 061,9 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 174,9 |
11 260,8 |
10 515,4 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 231,9 |
127 446,5 |
142 636,0 |
133 195,8 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Подпрограмма 2 |
"Поддержка профессионального искусства, образования" |
Всего, в т.ч. |
793 371,6 |
797 506,5 |
946 501,0 |
1 110 601,3 |
1 853 829,3 |
5 728 863,7 |
3886 164,7 |
3 278 596,4 |
1577 019,9 |
1679 725,2 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1 072 435,8 |
1 574 427,9 |
4 485 065,4 |
3387 062,9 |
3 032 174,3 |
1547 218,2 |
1557 886,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
178,4 |
221,8 |
16 438,9 |
22 804,8 |
22 890,2 |
3 277,0 |
976,2 |
3 664,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
35 528,3 |
37 943,7 |
262 962,5 |
720 993,5 |
476 211,6 |
243 145,1 |
28 825,5 |
118 175,2 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1. |
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок |
Всего, в т.ч. |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
26 480,0 |
965,0 |
965,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
26 480,0 |
965,0 |
965,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.2. |
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально- концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов |
Всего, в т.ч. |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
59 233,9 |
12 753,7 |
12 753,7 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
59 233,9 |
12 753,7 |
12 753,7 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.3. |
Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) |
Всего, в т.ч. |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально- концертных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.5. |
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий |
Всего, в т.ч. |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
613 509,3 |
4 232 918,6 |
2524 883,7 |
1390 446,3 |
195 007,6 |
185 797,1 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
372 380,8 |
3 111 799,2 |
2069 648,1 |
1257 141,8 |
185 007,6 |
182 797,1 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
14 300,0 |
19 532,3 |
20 859,8 |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
226 828,5 |
601 587,1 |
434 375,8 |
133 304,5 |
10 000,0 |
3 000,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.6. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально- концертной услуги |
Всего, в т.ч. |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
1 214 171,3 |
897 839,0 |
897 839,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
1214 171,3 |
897 839,0 |
897 839,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.7. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
70 388,1 |
62 464,5 |
62 464,5 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
70 388,1 |
62 464,5 |
62 464,5 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.8. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства |
Всего, в т.ч. |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.9. |
Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства |
Всего, в т.ч. |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
352 859,3 |
346 129,5 |
346 129,5 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
352
859,3 |
346 129,5 |
346 129,5 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.10. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Всего, в т.ч. |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
5 967,9 |
5 942,6 |
5 942,6 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
5 967,9 |
5 942,6 |
5 942,6 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.11. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования |
Всего, в т.ч. |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.12. |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры |
Всего, в т.ч. |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.13. |
Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУСПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) |
Всего, в т.ч. |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.14. |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально- технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
32 847,8 |
28 546,9 |
30 370,5 |
27 015,3 |
25 441,9 |
12 963,3 |
12 993,9 |
13 038,5 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
3 268,4 |
7 385,3 |
7 385,3 |
6 570,3 |
6 211,2 |
2 935,1 |
2 942,0 |
2 952,1 |
-- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
163,4 |
142,0 |
1 965,6 |
1 745,0 |
1 552,8 |
733,8 |
735,5 |
738,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
29 416,0 |
21 019,6 |
21 019,6 |
18 700,0 |
17 677,9 |
9 294,4 |
9 316,4 |
9 348,4 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.15. |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
6 806,4 |
22 950,2 |
20 598,2 |
24 584,4 |
40 309,3 |
11 757,0 |
12 752,7 |
14 151,5 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
679,1 |
5 946,3 |
5 310,5 |
6 324,4 |
15 673,7 |
2 763,9 |
3 002,9 |
3 338,6 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
15,0 |
79,8 |
173,3 |
260,0 |
477,6 |
240,7 |
240,7 |
240,7 |
|
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
6 112,3 |
16 924,1 |
15 114,4 |
18 000,0 |
24 158,0 |
8 752,4 |
9 509,1 |
10 572,2 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.A1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
91 165,8 |
- |
104 157,9 |
- |
110 472,4 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
7 191,9 |
- |
10 061,6 |
- |
12 532,5 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
1 267,5 |
- |
2 302,5 |
- |
2 685,3 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
82 706,4 |
- |
91 793,8 |
- |
95 254,6 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.A2. |
Федеральный проект "Творческие люди" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.A3. |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 2.С2. |
Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Подпрограмма 3 |
"Наследие" |
Всего, в т.ч. |
198 176,4 |
199 244,9 |
698 053,7 |
452 471,55 |
707 271,1 |
562 806,3 |
617 747,3 |
747 611,6 |
540 339,5 |
530 811,9 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
688 074,7 |
522 802,6 |
513 275,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
250,0 |
- |
12 919,8 |
3 353,3 |
5 248,5 |
2 718,7 |
3 048,2 |
1 084,8 |
1 084,8 |
1 084,8 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
7 580,5 |
7 694,1 |
5 691,4 |
7 587,9 |
57 691,4 |
74 590,5 |
123 430,6 |
58 452,1 |
16 452,1 |
16 452,1 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.1. |
Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
Всего, в т.ч. |
6 691,3 |
5 341,8 |
6 188,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
23 373,4 |
32 281,6 |
21 831,8 |
21 831,8 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
2 567,5 |
1 097,7 |
5 240,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
9 620,1 |
18 359,4 |
7 909,6 |
7 909,6 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
250,0 |
- |
948,0 |
- |
- |
- |
902,9 |
820,1 |
820,1 |
820,1 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
3 873,8 |
4 244,1 |
- |
- |
- |
- |
12 850,4 |
13 102,1 |
13 102,1 |
13 102,1 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.2. |
Развитие музейного дела |
Всего, в т.ч. |
1 628,2 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
34 540,0 |
6 560,0 |
6 560,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
1 321,5 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
34 540,0 |
6 560,0 |
6 560,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
206,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.3. |
Развитие самодеятельного художественного творчества |
Всего, в т.ч. |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.4. |
Мероприятия антинаркотической направленности |
Всего, в т.ч. |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.5. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию |
Всего, в т.ч. |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
208 112,8 |
196 046,2 |
186 518,6 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
208 112,8 |
196 046,2 |
186 518,6 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.6. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
268 491,3 |
243 204,8 |
243 204,8 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
268 491,3 |
243 204,8 |
243 204,8 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.7. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно- досуговой деятельности |
Всего, в т.ч. |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.8. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Всего, в т.ч. |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
2 111,5 |
1 451,5 |
1 451,5 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
2 111,5 |
1 451,5 |
1 451,5 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.9. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов |
Всего, в т.ч. |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
22 040,1 |
19 954,9 |
19 954,9 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
22 040,1 |
19 954,9 |
19 954,9 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.10. |
Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
285 051,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
167 540,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.11. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
18 776,9 |
17 832,9 |
17 832,9 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
18 776,9 |
17 832,9 |
17 832,9 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.12. |
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры |
Всего, в т.ч. |
|
|
16 287,3 |
12 843,3 |
10 466,4 |
9 961,5 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
|
|
4 293,5 |
2 666,0 |
2 568,7 |
2 452,1 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
|
|
6 302,4 |
2 589,4 |
586,7 |
530,5 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
5 691,4 |
7 587,9 |
7 311,0 |
6 978,9 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.13. |
Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников |
Всего, в т.ч. |
3 500,0 |
3 450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
3 500,0 |
3 450,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.13.* |
Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
160 639,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
154 970,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
5 669,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.13.** |
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
59 992,8 |
172 687,3 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
59 392,4 |
171 672,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
600,4 |
1 015,3 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.14. |
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
16 349,7 |
25 008,1 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
16 186,2 |
24 758,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
163,5 |
250,1 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.15. |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.16. |
Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.17 |
Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
5 699,8 |
5 699,8 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
5 699,8 |
5 699,8 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.A1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
55 754,3 |
70 852,5 |
111 256,9 |
40 000,0 |
|
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
8 557,5 |
8 752,7 |
8 581,4 |
|
|
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
3 396,4 |
2 188,2 |
2 145,3 |
|
|
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
43 800,4 |
59 911,6 |
100 530,2 |
40 000,0 |
|
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.A2. |
Федеральный проект "Творческие люди" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
5 757,0 |
6 122,6 |
6 122,6 |
6 122,6 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
2 407,0 |
2 507,9 |
2 507,9 |
2 507,9 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
264,7 |
264,7 |
264,7 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 350,0 |
3 350,0 |
3 350,0 |
3 350,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.A3. |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
6 580,0 |
7 700,0 |
6 700,0 |
2 000,0 |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
6 580,0 |
7 700,0 |
6 700,0 |
2 000,0 |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.С1. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 3.С2. |
Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
Основное мероприятия 3.С3. |
Субсидии предприятиям кинотеатральной отрасли в условиях внешнего санкционного давления в целях возмещения части затрат на оплату труда работникам |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85 800,0 |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85 800,0 |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в т.ч. |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Подпрограмма 5 |
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
23 836,0 |
93 863,7 |
819 929,1 |
970 278,5 |
981 327,4 |
2 762 742,9 |
102 902,1 |
1495 355,3 |
11 303 708,6 |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 767,2 |
2 385 833,7 |
102 902,1 |
1495 355,3 |
11 303 708,6 |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
883,0 |
1 093,5 |
1 560,2 |
1 801,3 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
193 749,4 |
298 600,0 |
400 000,0 |
375 107,9 |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
7 500,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1. |
Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.2. |
Финансово- кредитная поддержка в сфере туризма |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
49 018,1 |
77 680,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
3 630,0 |
8 250,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.3. |
Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
10 000,0 |
665 805,8 |
937 710,4 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
10 000,0 |
471 173,4 |
638 016,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
0,0 |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
883,0 |
1 093,5 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
193 749,4 |
298 600,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.4. |
Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно- изыскательских работ в сфере туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.5. |
Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.6. |
Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско- информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
23 482,2 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
23 482,2 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.7. |
Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.8. |
Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.9. |
Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
2 50,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
2 50,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.10. |
Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1392 453,2 |
11 303 708,6 |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1392 453,2 |
11 303 708,6 |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.11. |
Развитие индустрии гостеприимства Нижегородской области |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 978,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 978,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.12. |
Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году (дополнительный лимит) |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000,0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 000 000,0 |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.С2. |
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
7 500,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
Основное мероприятие 5.J1. |
Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
556 011,4 |
555 243,4 |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 451,2 |
178 334,2 |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 560,2 |
1 801,3 |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 000,0 |
375 107,9 |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||||||||||||||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
*
Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 23
декабря 2016 г. № 178-З "Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 22
декабря 2017 г. № 173-З "Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" (далее - подпрограмма 1)":
3.1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 1 "Сохранение
и развитие материально-технической базы
государственных и муниципальных
учреждений культуры Нижегородской
области" - 4 748 114,2 тыс. рублей, в том
числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании
реализации подпрограммы 1 будут
достигнуты следующие значения
индикаторов: |
".
3.1.2. В подпункте 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1" пункта 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы
1
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области (на 2022 год) -16,7%.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия подпрограммы - 16,7%.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры - 33,73 кВт.ч/кв. м.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры - 292 куб. м/чел.
6. Доля
государственных учреждений культуры
Нижегородской области, предоставляющих
декларацию об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности
- 100%.
Непосредственные результаты:
1. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы (на 2022 год) - 4.
2. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы -4.
3. Число объектов, введенных в эксплуатацию - 0.
4. Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности - 3% от общего объема потребления энергоресурсов) (по состоянию на 2021 год).
5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности -24.
6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 36 чел.
7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) - 10 ед.
8.
Количество приобретенных автобусов для
муниципальных образований (нарастающим
итогом) - 1 ед.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" (далее - подпрограмма 2)":
3.2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета", "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 2 "Поддержка
профессионального искусства,
образования" - 19 157 942,9 тыс. рублей, в том
числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы
достижения цели: |
".
3.2.2. Подпункт 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2" пункта 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы
2
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (на 2022 год) - 0% к предыдущему году.
2. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 1000 тыс. руб.
3. Осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области - 1 ед.
4. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи - 43 чел.
5. Увеличение количества посещений детских и кукольных театров - 120% (по отношению к 2019 году).
6. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) - 120% (по отношению к 2019 году).
7.
Выполнение Плана основных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением
празднования 800-летия основания г.
Нижнего Новгорода в 2021 году - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий (на 2022 год) - 1 500 тыс. единиц.
2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 2 200 000 рублей.
3. Количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов) - 1 ед.
4. Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 43 чел.
5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) - 233,8 тыс. ед.
6. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года) 108,2 тыс. ед.
7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году - 132 ед.
8. Количество образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами -51 ед.
9. Количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение,- 73 ед.
10.
Количество созданных элементов
благоустройства, предназначенных для
проведения культурно-массовых
мероприятий, составит 1.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие" (далее - подпрограмма 3)":
3.3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 3
"Наследие" - 4 730 507,6 тыс. рублей, в том
числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы
достижения цели: |
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3":
3.3.2.1. Подпункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.5. Индикаторы
достижения цели и
непосредственные результаты реализации
подпрограммы 3
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3.
1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году - 2%.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек - 81,5%.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием - 41,0%.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда - 13,2%.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год - 0,31 чел.
6. Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области - 100%.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями - 827 на 10 тысяч человек.
8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры - 450% к 2018 году.
9. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 107%.
10. Доля
граждан, занимающихся волонтерской
(добровольческой)деятельностью или
вовлеченных в деятельность волонтерских
(добровольческих) организаций - 0,069%.
Непосредственные результаты:
1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 511 786 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 799 библиотек.
3. Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1332 тысячи человек.
4. Количество предоставленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - 133 тыс. ед. хранения.
5. Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - до 4 492 720 человек.
6. Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 63 ед.
7. Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 12 342 505 в год.
8. Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 5 900 000 ед.
9. Количество созданных (реконструированы) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 2024 год - 73 ед., на 2025 год - 73 ед.
10. Приобретены 6 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения Нижегородской области.
11. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) на 2023 год - 9 ед.
12. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 4 787 чел.
13. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 24 единицы.
14. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидии бюджетным учреждениям, составит 2 942 чел.
15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 81 ед.
16. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов составит 176 ед.
17. Получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области, составит 1 ед.
18. Число посещений библиотек - 16 230,5 тыс. единиц.
19. Сохранение рабочих мест на предприятиях кинотеатральной отрасли, получивших поддержку из областного бюджета - 95%.
20. Количество предприятий, воспользовавшихся мерами финансовой поддержки - 12 ед.
21.
Количество волонтеров вовлеченных в
программу "Волонтеры культуры" (на
2022 год) - 6711 чел.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
3.4. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" (далее - подпрограмма 5)":
3.4.1
Позиции "Объемы бюджетных
ассигнований госпрограммы 5 за счет
средств областного бюджета" и
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт
подпрограммы 5" изложить в следующей
редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам |
Подпрограмма
5 предполагает финансирование за счет
средств областного бюджета 17 158 830,2 тыс.
рублей, в том числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
В рамках
реализации подпрограммы 5 будут
достигнуты следующие значения
индикаторов: |
".
3.4.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы 5":
3.4.2.1.
Подпункт 3.5.2.4 "Перечень основных
мероприятий подпрограммы 5" после
абзаца десятого дополнить абзацами
следующего содержания:
"- создание и развитие конкурентной
туристской индустрии с использованием
концессионных соглашений;
- развитие индустрии гостеприимства
Нижегородской области;
- реализация инфраструктурных проектов,
источником финансового обеспечения
которых являются бюджетные кредиты,
предоставляемые из федерального бюджета
на финансовое обеспечение реализации
инфраструктурных проектов в 2022 году
(дополнительный лимит).".
3.4.2.2. В
подпункте 3.5.2.9 "Обоснование объема
финансовых ресурсов":
1) абзац третий изложить в следующей
редакции:
"В рамках реализации основного
мероприятия 5.10 подпрограммы 5 между
Нижегородской областью (Концедент) и ООО
"Черниговская набережная"
(Концессионер) 12 августа 2021 г. заключено
концессионное соглашение о
финансировании, проектировании,
реконструкции и эксплуатации объекта
инженерной инфраструктуры -
гидротехнического сооружения, а также
технологически связанного с ним
сооружений инженерной защиты от опасных
геологических процессов (оползни)
(Укрепление склона ул. Черниговская
(участок 1 - от Канавинского до
Метромоста) (объект инженерной
инфраструктуры) / в районе ул.
Черниговская г.о.г. Нижний Новгород,
Нижегородская область от Канавинского
до Метромоста / протяженность - 1 км
Укрепление склона ул. Черниговская
(участок 2 - от Метромоста до Молитовского
моста) (объект инженерной
инфраструктуры)/ в районе ул.
Черниговская г.о.г.Нижний Новгород,
Нижегородская область от Метромоста до
Молитовского моста / протяженность - 2 км
Берегоукрепление ул. Черниговская (оба
участка - от Канавинского моста до
Молитовского моста) (объект инженерной
инфраструктуры) / в районе л.
Черниговская г.о.г. Нижний Новгород,
Нижегородская область от Канавинского
моста до Молитовского моста /
протяженность - 3 км) №215-П (далее -
Концессионное соглашение от 12 августа 2021
г. № 215-П). Предельный объем средств
областного бюджета на реализацию
Концессионного соглашения от 12 августа
2021 г. № 215-П представлен в таблице.";
2) таблицу "Предельный объем средств
областного бюджета на реализацию
концессионного соглашения от 12 августа
2021 г. № 215-П" изложить в следующей
редакции:
"Предельный объем
средств областного бюджета на
реализацию
концессионного соглашения от 12 августа
2021 г. № 215-П
Объект соглашения о государственно- частном партнерстве (концессионного соглашения) |
Этапы реализации соглашения о государственно- частном партнерстве (концессионного соглашения) |
Предельный срок реализации |
Предельный объем средств на реализацию концессионного соглашения с разбивкой по годам (руб.) | |||||||||||||||||
|
|
|
Всего, в том числе: |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
2036 год |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Объект инженерной инфраструктуры - гидротехническое сооружение, а также технологически связанного с ним сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (оползни) (Укрепление склона ул. Черниговская (участок 1 - от Канавинского до Метромоста ) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Канавинского до Метромоста / протяженность - 1 км Укрепление склона ул. Черниговская (участок 2 - от Метромоста до Молитовского моста) (объект инженерной инфраструктуры)/ в районе ул. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Метромоста до Молитовского моста / протяженность - 2 км Берегоукрепление ул. Черниговская (оба участка - от Канавинского моста до Молитовского моста) (объект инженерной инфраструктуры) / в районе л. Черниговская г.о.г. Нижний Новгород, Нижегородская область от Канавинского моста до Молитовского моста / протяженность - 3 км) |
реконструкция, эксплуатация |
2036 год |
28 724 694 924,82 |
0 |
2000 000 000,00 |
0 |
0 |
1133 171 140,58 |
2264 687 522,15 |
2260 989 867,69 |
2263 253 619,64 |
2268 051 086,14 |
2275 568 897,00 |
2286 054 232,33 |
2299 823 203,38 |
2317 018 359,87 |
2338 192 314,27 |
2363 655 038,04 |
2654 229 643,73 |
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области |
* Финансовое
закрытие - выполнение сторонами
концессионного соглашения от 12 августа
2021 г. № 215-П всех требований,
предусмотренных пунктом 5.5.1 указанного
соглашения.
** Капитальный грант -
денежное обязательство Концедента,
являющееся принятием Концедентом на
себя части расходов на создание объекта
соглашения, выплачиваемое в целях,
размере, порядке и на условиях,
предусмотренных концессионным
соглашением от 12.08.2021 № 215-П.
*** В Законе Нижегородской
области от 23 декабря 2021 г. № 151-З "Об
областном бюджете на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов"
на 2024 год предусмотрен объем
финансирования в размере 1 392 453 200,0 руб.,
приведение ассигнований в соответствие
с концессионным соглашением планируется
предусмотреть при формировании
параметров областного бюджета на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов.".
4. В Порядке предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области на материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и организаций дополнительного образования, реализующих образовательные программы в области искусства, являющемся приложением 13 к госпрограмме:
4.1. В наименовании Порядка слова "муниципальных районов," исключить.
4.2.
Пункты 1.1-1.4 изложить в следующей
редакции:
"1.1. Настоящий Порядок разработан в
соответствии со статьей 139 и частью 4
статьи 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Правилами формирования,
предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований
Нижегородской области, утвержденными
постановлением Правительства
Нижегородской области от 4 марта 2020 г. №
181 (далее - Порядок), и определяет порядок
предоставления и распределения субсидий
за счет средств областного бюджета
бюджетам муниципальных округов и
городских округов Нижегородской области
(далее - муниципальные образования) на
материально-техническое оснащение
муниципальных учреждений культуры и
организаций дополнительного
образования, реализующих
образовательные программы в области
искусства (далее - Субсидия).
1.2.
Субсидия предоставляется в целях
софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органа местного
самоуправления муниципальных
образований по вопросам местного
значения в части организации
предоставления дополнительного
образования детей в муниципальных
организациях, реализующих
образовательные программы в области
искусства, и создания условий для
организации досуга и обеспечения
жителей услугами организаций культуры,
связанных с реализацией мероприятий по
материально-техническому оснащению
муниципальных учреждений культуры и
организаций дополнительного
образования, реализующих
образовательные программы в области
искусства, включенных в муниципальные
программы, обеспечивающие достижение
целей и показателей результативности
подпрограммы 1 "Сохранение и развитие
материально-технической базы
государственных и муниципальных
учреждений культуры Нижегородской
области" государственной программы
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области", утвержденной
постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
299 (далее - Государственная программа).
Средства Субсидии могут быть направлены
на приобретение музыкальных
инструментов, оборудования и учебных
материалов, используемых в целях
реализации образовательного процесса, в
соответствии с утверждаемым приказом
министерства культуры Нижегородской
области перечнем музыкальных
инструментов и оборудования,
рекомендуемым к приобретению за счет
средств Субсидии.
1.3.
Субсидия предоставляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных
в законе Нижегородской области об
областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период,
сводной бюджетной росписью областного
бюджета, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в
установленном порядке министерством
финансов Нижегородской области, на цели,
указанные в пункте 1.2 настоящего
Порядка.
Министерство культуры Нижегородской
области (далее - Министерство), до
которого в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации
как до получателя бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на
соответствующий финансовый год и
плановый период, является главным
распорядителем бюджетных средств.
1.4. Источниками финансового обеспечения Субсидии являются средства областного бюджета.".
4.3.
Дополнить пунктом 1.5 следующего
содержания:
"1.5. Критерием отбора муниципального
образования для предоставления Субсидии
является его соответствие одновременно
следующим условиям:
1) численность муниципального
образования не превышает 90 тысяч
человек;
2) готовность муниципального образования
предусмотреть в местном бюджете
бюджетные ассигнования на исполнение
расходного обязательства, в целях
софинансирования которого
предоставляется Субсидия, в размере не
менее 10% от его общего объема;
3) наличие на территории муниципального
образования муниципальных учреждений
культуры и (или) организаций
дополнительного образования,
реализующих образовательные программы в
области искусства (далее - детские школы
искусств), отобранных для их оснащения
музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами
экспертной комиссией по отбору
образовательных учреждений сферы
культуры и искусства Нижегородской
области для оснащения музыкальными
инструментами, оборудованием и учебными
материалами (далее - Экспертная
комиссия), соответствующих следующим
требованиям:
наличие потребности в оснащении
материально-технической базы;
факт проведения капитального ремонта,
осуществленного с использованием
средств областного бюджета в размере
более 1 млн рублей, предоставленных в
форме субсидии в рамках Государственной
программы.
Отбор муниципального образования для
предоставления субсидии в очередном
финансовом году Министерство
осуществляет при рассмотрении заявления
о предоставлении субсидии,
предусмотренного пунктом 2.2 настоящего
Порядка, в порядке, установленном в
пункте 2.4 настоящего Порядка.".
4.4. Раздел 2 "Условия и порядок предоставления Субсидии" изложить в следующей редакции:
"2. Условия и порядок
предоставления Субсидии
2.1.
Условия предоставления Субсидии:
1) включение муниципального образования
в приказ об отборе в соответствии с
пунктом 2.5 настоящего Порядка. В случае
изменения обстоятельств, послуживших
основанием для включения муниципального
образования в приказ об отборе,
администрация муниципального
образования обязана уведомить о данных
изменениях министерство с приложением
соответствующих изменений;
2) наличие в муниципальном образовании
утвержденной муниципальным правовым
актом муниципальной программы,
предусматривающей мероприятия,
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка,
направленной на достижение целей и
показателей результативности
Государственной программы;
3) заключение соглашения о
предоставлении из областного бюджета
Субсидии местному бюджету,
предусматривающего обязательства
муниципального образования по
исполнению расходных обязательств
муниципального образования, в целях
софинансирования которых
предоставляется Субсидия, и
ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением
обязательств (далее также - Соглашение,
Соглашение о предоставлении Субсидии).
2.2. Для
участия в отборе на получение Субсидии в
очередном финансовом году глава
местного самоуправления (администрации)
муниципального образования либо
уполномоченное им должностное лицо
ежегодно, в срок не позднее 20 декабря
текущего финансового года, представляет
в Министерство посредством системы
электронного документооборота в органах
исполнительной власти Нижегородской
области заявку в произвольной форме,
содержащую информацию о перечне
необходимых для приобретения
музыкальных инструментов, оборудования
и учебных материалов с разбивкой по
детским школам искусств(далее - заявка), с
приложением следующих документов:
выписки из утвержденной муниципальным
правовым актом муниципальной программы,
предусматривающей мероприятия,
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка,
или гарантийного письма,
предусматривающего обязательства
принять соответствующий муниципальный
правовой акт;
выписки из решения представительного
органа местного самоуправления (сводной
бюджетной росписи местного бюджета),
подтверждающей наличие в местном
бюджете на соответствующий финансовый
год бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства
муниципального образования, в целях
софинансирования которого
предоставляется субсидия, или
гарантийного письма, содержащего
обязательство предусмотреть в местном
бюджете бюджетные ассигнования на
исполнение расходных обязательств
муниципального образования, в целях
софинансирования которых
предоставляется субсидия;
фотоотчета или презентации результатов
проведенных работ капитального ремонта
в детских школах искусств.
2.3. Заявка и прилагаемые к ней документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, поступившие в Министерство, подлежат регистрации в день их поступления в установленном порядке.
2.4.
Министерство на основании информации,
представленной в соответствии с пунктом
2.2 настоящего Порядка, а также открытых
данных, размещенных в
информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", и данных,
находящихся в распоряжении
Министерства, не позднее трех дней по
истечении срока, установленного в абзаце
первом пункта 2.2 настоящего Порядка
проводит проверку соответствия
муниципального образования условиям,
установленным подпунктами 1 и 2 пункта 1.5
настоящего Порядка, комплектности
документов, определенных пунктом 2.2
настоящего Порядка, и обеспечивает
проведение заседания Экспертной
комиссии, положение и состав которой
утверждаются приказом Министерства.
Отобранные Экспертной комиссией детские
школы искусств включаются в перечень
муниципальных учреждений культуры и
организаций дополнительного
образования, реализующих
образовательные программы в области
искусства, отобранных для их оснащения
музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами
(далее - Перечень учреждений).
Детские школы искусств, ранее оснащенные
музыкальными инструментами,
оборудованием и учебными материалами за
счет средств Субсидии, не участвуют в
последующих отборах.
2.5.
Министерство не позднее двух дней со дня
проведения заседания Экспертной
комиссии на основании протокола
заседания Экспертной комиссии формирует
Перечень учреждений с разбивкой по
муниципальным образованиям, на
территории которых они расположены, и
издает приказ об отборе муниципальных
образований для предоставления Субсидии
(далее - Приказ об отборе).
Приказ об отборе является основанием для
включения в проект закона об областном
бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период распределения субсидии
между муниципальными образованиями,
отобранными для предоставления
Субсидии.
Отбор для предоставления субсидии
проходят муниципальные образования
Нижегородской области, отвечающие
критерию, установленному пунктом 1.5
настоящего Порядка.
При наличии оснований для отказа в
отборе для предоставления Субсидии,
указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка,
Министерство в срок не позднее 31 декабря
года, в котором проводится отбор,
направляет администрации
муниципального образования письменное
уведомление с указанием причин отказа в
отборе для предоставления Субсидии.
2.6.
Основания для отказа в отборе для
предоставления Субсидии:
нарушение срока, указанного в абзаце
первом пункта 2.2 настоящего Порядка;
несоответствие муниципального
образования критерию, установленному
пунктом 1.5 настоящего Порядка;
несоответствие документов,
представленных муниципальным
образованием, требованиям,
установленным пунктом 2.2 настоящего
Порядка;
установление факта недостоверности
информации, представленной в
соответствии с пунктом 2.2 настоящего
Порядка.".
2.7. Предоставление субсидии осуществляется при наличии соглашения, заключенного между Министерством и администрацией муниципального образования с учетом требований, установленных пунктом 4.1 статьи 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - Соглашение), после подтверждения муниципальным образованием соответствия условиям, определенным подпунктом 2 пункта 1.5 и подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Порядка.
2.8. Для
подтверждения соответствия условиям
предоставления субсидии глава местного
самоуправления (администрации)
муниципального образования
представляет в Министерство заявление о
перечислении субсидии с приложением
следующих документов:
выписки из утвержденной муниципальным
правовым актом муниципальной программы,
содержащей мероприятия, в целях
софинансирования которых
предоставляется Субсидия, направленные
на достижение целей, соответствующих
Государственной программе;
выписки из решения представительного
органа (сводной бюджетной росписи
местного бюджета), подтверждающей
наличие в бюджете муниципального
образования бюджетных ассигнований на
исполнение расходных обязательств, в
целях софинансирования которых
предоставляется субсидия.
2.9. Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в Министерство, подлежат регистрации в установленном порядке.
2.10.
Министерство в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации рассматривает
представленные муниципальным
образованием документы, указанные в
пункте 2.8 настоящего Порядка, и принимает
одно из следующих решений:
о предоставлении бюджету муниципального
образования Субсидии и заключении с
администрацией муниципального
образования Соглашения (но не ранее
принятия закона Нижегородской области
об областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период);
об отказе в предоставлении Субсидии по
основаниям, указанным в пункте 2.11
настоящего Порядка.
2.11.
Основаниями для отказа муниципальному
образованию в предоставлении Субсидии
являются:
отсутствие муниципального образования в
Приказе об отборе или изменение
обстоятельств, послуживших основанием
для включения муниципального
образования в Приказ об отборе;
несоответствие представленных
муниципальным образованием документов
требованиям, предусмотренным пунктом 2.8
настоящего Порядка, и (или)
непредставление (предоставление не в
полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации,
содержащейся в документах,
представленных муниципальным
образованием.
2.12. В случае принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии Министерство в сроки, установленные пунктом 2.10 настоящего Порядка, направляет в администрацию муниципального образования письменное уведомление с указанием причины отказа в предоставлении субсидии.
2.13.
Методика распределения субсидий.
Размер Субсидии, предоставляемой
бюджету i-го муниципального образования
(V1), рассчитывается по формуле:
(формула 1),
где:
,
где:
- сумма бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом об областном
бюджете на текущий финансовый год и на
плановый период на предоставление
Субсидии;
- сумма бюджетных ассигнований,
предусмотренных местными бюджетами на
текущий финансовый год и на плановый
период на исполнение расходных
обязательств муниципальных образований,
в целях софинансирования которых
предоставляется Субсидия, но не более 10%
от величины Собл.;
Q - количество обучающихся в детских
школах искусств, вошедших в Перечень
учреждений;
Qi - количество обучающихся в детских
школах искусств i-го муниципального
образования, вошедших в Перечень
учреждений;
Y - уровень софинансирования
Нижегородской областью расходных
обязательств i-го муниципального
образования в размере 90%.
При этом, V1 зависит от объема средств,
указанных муниципальным образованием в
заявке (), следующим образом:
если , то V1 рассчитывается по формуле 1;
если , то V1 рассчитывается по следующей
формуле;
(формула 2).
Средства Субсидии, не распределенные в связи с применением формулы 2, распределяются между муниципальными образованиями, у которых , пропорционально уровню их .
2.14.
Предоставление Субсидии осуществляется
при наличии заключенного между
Министерством и администрацией
муниципального образования соглашения о
предоставлении Субсидии.
Соглашение о предоставлении Субсидии
заключается в соответствии с типовой
формой соглашения, утвержденной
министерством финансов Нижегородской
области, на срок, который не может быть
менее срока, на который утверждено
распределение Субсидии.
Внесение в соглашение о предоставлении
Субсидии изменений, предусматривающих
ухудшение значений показателей
результативности использования
Субсидии, а также увеличение сроков
реализации, предусмотренных
Соглашением, не допускается, за
исключением случаев, если выполнение
условий предоставления Субсидии
оказалось невозможным вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, а
также в случае существенного (более чем
на 20 процентов) сокращения размера
Субсидии.
2.15. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке не позднее 5 рабочих дней после санкционирования оплаты денежных обязательств в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств и санкционирования оплаты денежных обязательств министерства финансов Нижегородской области, утвержденным приказом министерства финансов Нижегородской области от 30 ноября 2010 г. № 156, на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на лицевой счет соответствующего администратора доходов, уполномоченного на использование субсидии.
2.16. Администрация муниципального образования Нижегородской области использует Субсидию по целевому назначению, установленному пунктом 2.1 Порядка.
2.17.
Эффективность использования Субсидии
оценивается Министерством на основании
критерия эффективности использования
Субсидии по достижению показателя
результативности использования
Субсидии, установленного Соглашением о
предоставлении Субсидии.
Оценка эффективности использования
субсидии осуществляется по итогам года
на основе анализа отчетности
муниципального образования о достижении
значения показателя результативности
использования Субсидии, путем сравнения
фактически достигнутого значения
показателя результативности
использования Субсидии за
соответствующий год со значением
показателя результативности
использования Субсидии, предусмотренным
Соглашением.".
5.
Приложение 21 государственной программы
изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 21
к государственной программе
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области"
Перечень
мероприятий Нижегородской области, на
софинансирование
которых предоставляется субсидия из
федерального бюджета
бюджету Нижегородской области на
софинансирование
Строительства (реконструкции) объектов
обеспечивающей
инфраструктуры с длительным сроком
окупаемости
(в рамках реализации государственной
программы
Российской Федерации "Развитие
туризма",
утвержденной постановлением
Правительства
Российской Федерации от 24 декабря 2021
г. № 2439)
Туристский кластер |
Объект обеспечивающей инфраструктуры |
ГРБС |
Объем финансирования на 2022 год, тыс. рублей | |||
|
|
|
Всего |
Субсидия из федерального бюджета |
Средства бюджета субъекта РФ |
Средства местного бюджета |
Инвестиционный проект по созданию туристского кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" в Нижегородской области |
Строительство объекта "Набережная р. Вичкинза" с. Дивеево |
Министерство строительства Нижегородской области |
480,6 |
355,7 |
123,7 |
1,2 |
|
Реконструкция Соборной площади и прилегающих территорий и улиц в городе Арзамасе (ул. Гостиный ряд) |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
122 586,5 |
90 714,0 |
31 553,8 |
318,7 |
|
Реконструкция улиц в городе Арзамасе |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
117 497,9 |
75 500,0 |
41 577,9 |
420,0 |
|
Строительство дороги до пансионата "Морозовский" в Арзамасском районе* |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
145 673,3 |
93 673,3 |
51 800,0 |
200,0 |
Инвестиционный проект по созданию туристского кластера "Индустриально- туристский парк "Баташев" в г.о.г. Выкса" в Нижегородской области |
Создание комплекса энергетической и инженерной инфраструктуры индустриально- туристского парка "Баташев" в г. Выкса |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
50 600,4 |
37 444,3 |
13 024,5 |
131,6 |
|
Создание комплекса транспортной инфраструктуры индустриально- туристского парка "Баташев" в г. Выкса |
Министерство транспорта и автомобильных дорог НО |
74 591,9 |
55 198,0 |
19 200,0 |
193,9 |
|
Создание инфраструктуры круизного туризма на территории г.о.г. Выкса |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
68 363,3 |
50 588,9 |
17 596,7 |
177,7 |
|
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры зоны активного туризма индустриально- туристского парка "Баташев" в г. Выкса |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
88 252,7 |
65 307,0 |
22 716,3 |
229,4 |
Инвестиционный проект по созданию туристского кластера "Ока-Волга" в Нижегородской области |
Берегоукрепление р. Волги в районе города Городца Нижегородской области (2-й участок)** |
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области |
177 803,4 |
131 574,5 |
45 766,6 |
462,3 |
*Финансирование мероприятия
осуществляется в рамках государственной
программы "Развитие транспортной
системы Нижегородской области",
утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от
30 апреля 2014 г. № 303.
** Финансирование мероприятия
осуществляется в рамках государственной
программы "Охрана окружающей среды
Нижегородской области", утвержденной
постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
306.".
Документ получен из эталонного
банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства
Нижегородской области
Ссылается на