ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2022 года № 309
О
внесении изменений в государственную
программу
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области",
утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014 г. № 299, и о
приостановлении
действия ее отдельных положений
Правительство Нижегородской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299.
2.
Приостановить до 1 января 2023 г. действие
следующих положений государственной
программы "Развитие культуры и
туризма Нижегородской области",
утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от
30 апреля 2014 г. № 299:
подпункта 2 пункта 2.10 и подпункта 2 пункта
3.4 Порядка предоставления и
распределения субсидий за счет средств
областного бюджета и средств,
поступивших из федерального бюджета в
областной бюджет, бюджетам
муниципальных образований
Нижегородской области на обеспечение
развития и укрепления
материально-технической базы домов
культуры и укрепления
материально-технической базы домов
культуры в населенных пунктах с числом
жителей до 50 тысяч человек, являющегося
приложением 1 к государственной
программе;
подпункта 2 пункта 2.1 Порядка
предоставления и распределения субсидий
за счет средств областного бюджета и
средств, поступивших из федерального
бюджета в областной бюджет, бюджетам
муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области на
модернизацию муниципальных детских школ
искусств по видам искусств, являющегося
приложением 2 к государственной
программе;
подпункта 2 пункта 2.1 Порядка
предоставления и распределения субсидий
из областного бюджета бюджетам
муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области на
капитальный ремонт муниципальных
учреждений культуры и образовательных
организаций, реализующих
образовательные программы в области
искусства, являющегося приложением 3 к
государственной программе;
подпункта 2 пункта 2.1 Порядка
предоставления и распределения субсидий
за счет средств областного бюджета и
средств, поступивших из федерального
бюджета в областной бюджет, бюджетам
муниципальных образований
Нижегородской области на подготовку и
проведение празднования на федеральном
уровне памятных дат субъектов
Российской Федерации, являющегося
приложением 4 к государственной
программе;
подпункта 2 пункта 2.1 Порядка
предоставления, распределения и
расходования субсидий за счет средств
областного бюджета и средств,
поступивших из федерального бюджета в
областной бюджет, бюджетам
муниципальных образований
Нижегородской области на поддержку
творческой деятельности и укрепление
материально-технической базы
муниципальных театров в населенных
пунктах с численностью населения до 300
тысяч человек, являющегося приложением 5
к государственной программе;
подпункта 2 пункта 2.1 Порядка
предоставления, распределения и
расходования субсидий за счет средств
областного бюджета и средств,
поступивших из федерального бюджета в
областной бюджет, бюджетам
муниципальных образований
Нижегородской области на поддержку
творческой деятельности и техническое
оснащение детских и кукольных театров,
являющегося приложением 6 к
государственной программе;
подпункта 2 пункта 2.1 и подпункта 2 пункта
2.14 Порядка предоставления и
распределения субсидий за счет средств
областного бюджета и средств,
поступивших из федерального бюджета в
областной бюджет, бюджетам
муниципальных образований
Нижегородской области на поддержку
отрасли культуры, являющегося
приложением 7 к государственной
программе;
абзаца второго пункта 2.1 и абзаца
четвертого пункта 2.2 Порядка
предоставления и распределения субсидии
на приобретение автобусов для
муниципальных учреждений культуры,
являющегося приложением 17 к
государственной программе;
подпункта 2 пункта 2.1 Порядка
предоставления и распределения субсидий
за счет средств областного бюджета и
средств, поступивших из федерального
бюджета в областной бюджет, бюджетам
муниципальных районов, муниципальных и
городских округов Нижегородской области
на развитие сети учреждений
культурно-досугового типа, являющегося
приложением 18 к государственной
программе;
подпункта 2 пункта 2.1 Порядка
предоставления и распределения субсидий
за счет средств областного бюджета и
средств, поступивших из федерального
бюджета в областной бюджет, бюджетам
муниципальных районов, муниципальных и
городских округов Нижегородской области
на реконструкцию и капитальный ремонт
муниципальных музеев, являющегося
приложением 19 к государственной
программе;
абзаца второго пункта 2.1 и абзаца
третьего пункта 2.2 Порядка
предоставления и распределения субсидии
из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований
Нижегородской области на разработку
концепции краеведческого музея в рамках
подготовки и проведения празднования
225-летия со дня рождения Пушкина А.С.,
являющегося приложением 20 к
государственной программе.
3.
Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию.
Губернатор Г.С.Никитин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 29 апреля 2022 г. № 309
Изменения,
которые вносятся в государственную
программу
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области",
утвержденную постановлением
Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
299
1.
Позиции "Этапы и сроки реализации
госпрограммы", "Объемы бюджетных
ассигнований госпрограммы за счет
средств областного бюджета (в разбивке
по подпрограммам)", "Индикаторы
достижения цели и показатели
непосредственных результатов" и
"Справочно: объем налоговых расходов
Нижегородской области в рамках
реализации государственной программы
(всего)" раздела 1 "Паспорт
госпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"
Этапы и сроки реализации госпрограммы |
Госпрограмма
реализуется в течение 2015-2036 годов. |
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
Всего на
реализацию госпрограммы - 41 219 056,1 тыс.
рублей, в том числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы
достижения цели (по состоянию на 2024
год): |
|
Подпрограмма
1 "Сохранение и развитие
материально-технической базы
государственных и муниципальных
учреждений культуры Нижегородской
области" |
|
Подпрограмма
2 "Поддержка профессионального
искусства, образования" |
|
Подпрограмма
3 "Наследие" |
|
Подпрограмма
4 "Обеспечение реализации
государственной программы" |
|
Подпрограмма
5 "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Нижегородской области" |
Справочно: объем налоговых расходов Нижегородской области в рамках реализации государственной программы (всего) |
2015 год - 0 тыс. рублей; |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":
2.1. Таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень
основных мероприятий госпрограммы
Наименование |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем
финансирования за счет средств
областного бюджета, | |||||||||||
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-2036 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Цели
государственной программы "Развитие
культуры и туризма Нижегородской
области": |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
2845 072,1 |
2496 896,1 |
3779 403,0 |
11303 708,6 |
41219 056,1 | |||
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
299 505,4 |
296 192,9 |
175 578,7 |
- |
3 285 140,1 | |||
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры |
Капвложения |
2015-2024 |
МКНО, ОМСУ |
36 545,0 |
297 822,0 |
214 356,5 |
147 614,2 |
143 094,5 |
84 956,4 |
134 291,5 |
119 027,9 |
174 107,7 |
54 003,8 |
- |
1 405 819,5 |
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
70 048,0 |
24 612,4 |
34 137,6 |
- |
735 880,6 |
Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 245,6 |
6 974,7 |
1 587,0 |
- |
49 690,4 |
Основное
мероприятие 1.4. |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
10 000,0 |
13 467,7 |
21 464,0 |
16 386,4 |
16 464,3 |
42 380,0 |
39 644,0 |
39 644,0 |
- |
199 450,4 |
Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
- |
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
8 798,2 |
4 144,4 |
4 144,4 |
- |
265 312,9 |
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
41 220,0 |
67 372,6 |
110 365,3 |
94 539,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
313 497,5 |
Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области |
Капвложения |
2019-2023 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
615,0 |
6 869,4 |
- |
- |
- |
26 281,4 |
Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
17 972,2 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
17 972,2 |
Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
44 702,3 |
27 734,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
72 437,0 |
Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
Основное мероприятие 1.11. Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2021 |
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
- |
- |
- |
- |
48 816,6 |
Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда" |
Прочие расходы |
2021-2024 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 967,9 |
42 136,3 |
45 043,0 |
42 061,9 |
- |
134 209,1 |
Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда" |
Капвложения |
2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 666,7 |
- |
- |
1 666,7 |
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3387 062,9 |
1599 613,9 |
1547 218,2 |
1557 886,0 |
- |
17725 382,5 | |||
Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
965,0 |
965,0 |
965,0 |
- |
28 940,0 |
Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия) |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
12 753,7 |
12 753,7 |
12 753,7 |
- |
171 851,7 |
Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
9 668,9 |
Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
17 200 |
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства Нижегородской области |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
372 380,8 |
3111 799,2 |
2504 023,9 |
227 587,6 |
185 007,6 |
182 797,1 |
- |
6 710 222,6 |
Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, государственные театрально- концертные учреждения (по согласованию) |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
897 839,0 |
897 839,0 |
897 839,0 |
- |
7 222 603,3 |
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия) |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
62 464,5 |
62 464,5 |
62 464,5 |
- |
572 405,1 |
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства |
Прочие расходы |
2015-2022 |
МКНО, Методкабинет (при условии участия) |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 486,2 |
Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
346 129,5 |
346 129,5 |
346 129,5 |
- |
2 764 086,9 |
Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, Центр художественного образования (по согласованию) |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
5 942,6 |
5 942,6 |
5 942,6 |
- |
45 332,2 |
Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
240 248,4 |
Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 804,5 |
Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУСПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНОГБПОУ (при условии участия) |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
248,3 |
Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
3 268,4 |
7 385,3 |
7 385,3 |
6 570,3 |
6 211,3 |
2 935,1 |
2 942,0 |
2 952,1 |
- |
39 649,8 |
Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, ОМСУ(при
условии участия), |
- |
- |
679,1 |
5 946,3 |
5 310,5 |
6 324,4 |
15 673,7 |
2 763,9 |
3 002,9 |
3 338,6 |
- |
43 039,4 |
Основное
мероприятие 2.A1. |
Прочие расходы |
2020-2024 |
МКНО, ОМСУ
(при условии участия), |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
7 191,9 |
0,0 |
10 061,6 |
- |
12 532,5 |
- |
29 786,0 |
Основное
мероприятие 2.A2. |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
- |
129 296,0 |
Основное
мероприятие 2.A3. |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
Подпрограмма 3 "Наследие" |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
525 655,0 |
513 274,9 |
513 275,0 |
- |
4 558 560,2 | |||
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) |
2 567,5 |
1 097,7 |
5 240,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
9 620,1 |
18 309,6 |
7 909,6 |
7 909,6 |
- |
80 556,0 |
Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГИАМЗ (по согласованию) |
1 321,5 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
8 540,0 |
6 560,0 |
6 560,0 |
- |
40 173,4 |
Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, ЦНТ (по согласованию) |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
14 764,0 |
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности |
Прочие расходы |
2015-2016 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия) |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
176,0 |
Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия) |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
186 518,6 |
186 518,5 |
186 518,6 |
- |
1 586 283,9 |
Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина" Болдино" (при условии участия) |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
243 204,8 |
243 204,8 |
243 204,8 |
- |
1 704 652,0 |
Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности |
Прочие расходы |
2015 |
МКНО, ОНМЦ (при условии участия) |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 481,6 |
Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Прочие расходы |
2015-2024 |
МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию) |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
1 451,5 |
1 451,5 |
1 451,5 |
- |
28 899,8 |
Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов |
Прочие расходы |
2016-2024 |
МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию) |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
19 954,9 |
19 954,9 |
19 954,9 |
- |
170 134,1 |
Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" |
Прочие расходы |
2017 |
МКНО, АНО "КПИП" Нижний Новгород 800" (при условии участия) |
- |
- |
167 540,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
167 540,0 |
Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию) |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
17 832,9 |
17 832,9 |
17 832,9 |
- |
116 004,4 |
Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) |
- |
- |
4 293,5 |
2 666,0 |
2 568,7 |
2 452,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
15 273,1 |
Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников |
Прочие расходы |
2015-2016 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы |
Прочие расходы |
2017 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
154 970,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 970,3 |
Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2018-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
59 392,4 |
171 672,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
231 064,4 |
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
Прочие расходы |
2018-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
16 186,2 |
24 758,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40 944,2 |
Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
3 500,0 |
Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
93 891,3 |
Основное мероприятие 3.17. Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
5 699,8 |
5 699,8 |
- |
20 686,60 |
Основное
мероприятие 3.A1. |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
8 557,5 |
8 752,7 |
8 581,4 |
- |
- |
- |
- |
25 891,60 |
Основное
мероприятие 3.A2. |
Прочие расходы |
2019-2024 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
2 407,0 |
2 507,9 |
2 507,9 |
2 507,9 |
- |
12 390,70 |
Основное
мероприятие 3.A3. |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
Основное мероприятие 3.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, СПО, музеи, библиотеки, театрально- концертные организации, УМЦ, РУКОП, Рекорд (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
9 928,3 |
Основное мероприятие 3.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, СПО, музеи, библиотеки, РУКОП, Рекорд (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
375 653,7 | |||
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 767,2 |
382 989,8 |
102 902,1 |
1495 355,3 |
11 303 708,6 |
15155 986,3 | |||
Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма |
НИР, прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
3 630,0 |
8 250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 880,0 |
Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
Прочие расходы |
2018-2036 |
МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО*** |
- |
- |
- |
10 000,0 |
384 201,7 |
529 756,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
- |
1 656 624,4 |
|
Капвложения |
2019-2023 |
министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
108 260,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
195 231,7 |
Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 575,0 |
Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, МПТП
НО, |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
- |
- |
80 362,0 |
Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели |
Прочие расходы |
2017-2024 |
МКНО, |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
25 740,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- |
160 665,3 |
Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
6 824,4 |
Основное мероприятие 5.10. Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений |
Прочие расходы |
2024-2036 |
Министерство
имущественных и земельных отношений |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1392 453,2 |
11303 708,6 |
12696 161,8 |
Основное мероприятие 5.С2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
Основное мероприятие 5.J1. Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
Капвложения |
2021-2022 |
Министерство
строительства НО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 451,2 |
178 210,5 |
- |
- |
- |
332 661,7 |
*
Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 23
декабря 2016 г. № 178-З "Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 22
декабря 2017 г. № 173-З "Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных
средств является управление делами
Правительства Нижегородской области в
рамках Подпрограммы 5 "Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Нижегородской области".".
2.2.Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения
об индикаторах и непосредственных
результатах
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025-2036 годы | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | |||
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | ||||||||||||||||||
1. |
Индикатор 1. |
% |
62,8 |
77,6 |
85,3 |
80,2 |
93,4 |
102,1 |
103,2 |
102,5 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- | |||
2. |
Индикатор 2. |
% |
25 |
26 |
27 |
28 |
30 |
32 |
34 |
35 |
36 |
37 |
- |
- |
- | |||
3. |
Индикатор 3. |
% |
98,2 |
98,4 |
98,6 |
98,7 |
98,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- | |||
4. |
Индикатор 4. |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- | |||
5. |
Индикатор 5. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
61 |
39 |
48 |
105 |
140 |
- | |||
6. |
Индикатор 6. |
% к 2018 году |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
251,1 |
300 |
350 |
400 |
450 |
- | |||
7. |
Индикатор 7. |
тыс. единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 088,4 |
20 131,0 |
26 991,2 |
29 444,9 |
34 352,5 |
| |||
Подпрограмма 1"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | ||||||||||||||||||
8. |
Индикатор
1.1. |
% |
79,1 |
41,6 |
37,5 |
45,8 |
45,8 |
37,5 |
50 |
16,67 |
29,17 |
12,5 |
29,17 |
12,5 |
- | |||
9. |
Непосредственный результат
1.1. |
ед. |
19 |
10 |
9 |
11 |
11 |
9 |
12 |
4 |
9 |
3 |
7 |
3 |
- | |||
10. |
Индикатор
1.2. |
% |
20,8 |
29,17 |
29,17 |
12,5 |
12,5 |
16,7 |
20,8 |
8,34 |
8,34 |
8,34 |
8,34 |
8,34 |
- | |||
11. |
Непосредственный результат
1.2. |
ед. |
5 |
7 |
7 |
3 |
3 |
4 |
5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- | |||
12. |
Непосредственный результат
1.3. |
ед. |
2 |
3 |
2 |
3 |
13 |
10 |
16 |
22 |
8 |
4 |
1 |
1 |
- | |||
13. |
Индикатор
1.3. |
кВт.ч/кв. м |
46,8 |
41,42 |
39,38 |
38,10 |
38,1 |
35,85 |
34,77 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
- | |||
14. |
Индикатор
1.4. |
Гкал/кв. м |
0,1768 |
0,1706 |
0,1651 |
0,1714 |
0,1663 |
0,1613 |
0,1565 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
- | |||
15. |
Индикатор
1.5. |
куб. м/чел. |
410 |
408 |
303 |
330 |
320 |
310 |
301 |
292 |
292 |
292 |
292 |
292 |
- | |||
16. |
Непосредственный результат
1.4. |
% от общего объема потребления энергоресурсов |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
- | |||
17. |
Индикатор
1.6. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- | |||
18. |
Непосредственный результат
1.5. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
24 |
- | |||
19. |
Непосредственный результат
1.6. |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
34,8 |
36 |
34 |
36 |
36 |
36 |
36 |
- | |||
20. |
Непосредственный результат
1.7. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
3 |
10 |
2 |
0 |
- | |||
Подпрограмма 2"Поддержка профессионального искусства, образования" | ||||||||||||||||||
21. |
Индикатор
2.1.** |
% к предыдущему году |
2,5 |
2,8 |
3,2 |
3,5 |
3,8 |
4,2 |
3,5 |
0 |
241,3 |
1,0 |
1,1 |
1,0 |
- | |||
22. |
Непосредственный результат
2.1.** |
тыс. ед. |
1 329,0 |
1 366,2 |
1 409,9 |
1 459,2 |
1 514,6 |
1 578,2 |
1 633,4 |
439,6 |
1 500,0 |
1 515,0 |
1 531,7 |
1 530,2 |
- | |||
23. |
Индикатор
2.2. |
тыс. руб. |
- |
- |
100,0 |
200,0 |
3 000,0 |
400,0 |
500,0 |
600,0 |
700,0 |
800,0 |
900,0 |
1 000,0 |
- | |||
24. |
Непосредственный результат
2.2. |
тыс. руб. |
1 100 |
1 200 |
1 300 |
1 400 |
1 500 |
1 600 |
1 700 |
1 800 |
1 900 |
2 000,0 |
2 100,0 |
2 200,0 |
- | |||
25. |
Индикатор
2.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
- | |||
26. |
Непосредственный результат
2.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
- | |||
27. |
Индикатор
2.4. |
чел. |
26 |
28 |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
- | |||
28. |
Непосредственный результат
2.4. |
чел. |
26 |
28 |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
43 |
- | |||
29. |
Индикатор
2.5*** |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
39,5 |
103 |
110 |
115 |
120 |
- | |||
30. |
Непосредственный результат 2.5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) |
тыс.ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
194,8 |
76,2 |
198,7 |
214,3 |
224,0 |
233,8 |
- | |||
31. |
Индикатор
2.6.**** |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
71,64 |
103 |
110 |
115 |
120 |
- | |||
32. |
Непосредственный результат
2.6. |
тыс.ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90,2 |
63,9 |
91,9 |
99,2 |
103,7 |
108,2 |
- | |||
33. |
Индикатор
2.7. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- | |||
34. |
Непосредственный результат 2.7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г.Нижнего Новгорода в 2021 году |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
27 |
132 |
- |
- |
- |
- | |||
35. |
Непосредственный результат
2.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
17 |
35 |
35 |
51 |
- | |||
36. |
Непосредственный результат
2.9. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
73 |
- |
- |
- |
- | |||
37 |
Непосредственный результат
2.10. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- | |||
Подпрограмма 3"Наследие" | ||||||||||||||||||
38. |
Индикатор
3.1. |
% к предыдущему году |
21,2 |
22 |
22 |
22 |
10 |
10 |
10 |
4,5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- | |||
39. |
Непосредственный результат
3.1. |
ед. записей |
500 000 |
510 000 |
515 000 |
516 000 |
5486 880 |
6035 568 |
6552 710 |
6939 730 |
7078 525 |
7220 095 |
7364 969 |
7511 786 |
-- | |||
40. |
Индикатор
3.2. |
% к общему числу библиотек |
40,5 |
45,0 |
50,1 |
60,0 |
64,9 |
68,5 |
74,1 |
79,5 |
80,0 |
80,8 |
80,9 |
81,5 |
-- | |||
41. |
Непосредственный результат
3.2. |
ед. |
420 |
450 |
501 |
600 |
646 |
678 |
730 |
782 |
786 |
792 |
794 |
799 |
-- | |||
42. |
Индикатор
3.3. |
% |
41,6 |
41,7 |
41,8 |
41,9 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
34,5 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
-- | |||
43. |
Непосредственный результат
3.3. |
чел. (тыс.) |
1 366,8 |
1 366,0 |
1 364,2 |
1 362,4 |
1 329,4 |
1 329,7 |
1 314,7 |
1 103,56 |
1 330,6 |
1 330,9 |
1 330,9 |
1 332,5 |
-- | |||
44. |
Индикатор
3.4. |
% к общему объему основного музейного фонда |
8,2 |
8,5 |
12 |
12,1 |
12,6 |
12,6 |
12,7 |
11,2 |
12,9 |
13,0 |
13,1 |
13,2 |
-- | |||
45. |
Непосредственный результат
3.4. |
ед. |
82 000 |
85 000 |
119 000 |
121 000 |
121 215 |
122 000 |
123 000 |
120 410 |
128 000 |
131 000 |
132 000 |
133 000 |
-- | |||
46. |
Индикатор
3.5. |
посещений на 1 жителя в год |
0,30 |
0,32 |
0,34 |
0,55 |
0,56 |
0,58 |
0,6 |
0,29 |
0,30 |
0,31 |
0,31 |
0,31 |
-- | |||
47. |
Непосредственный результат
3.5. |
чел. |
1200 000 |
1250 000 |
1300 000 |
1800 000 |
1790 800 |
1850 000 |
2494 800 |
943 800 |
1522 216 |
2744 280 |
2993 760 |
3492 720 |
-- | |||
48. |
Индикатор
3.6. |
% к общему числу музеев Нижегородской области |
40,1 |
52,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- | |||
49. |
Непосредственный результат
3.6. |
ед. |
24 |
32 |
37 |
43 |
50 |
53 |
56 |
63 |
63 |
63 |
63 |
63 |
- | |||
50. |
Индикатор
3.7. |
на 10 тыс. чел. |
590 |
602 |
612 |
615 |
593 |
598 |
585 |
253 |
590 |
626 |
634 |
827 |
-- | |||
51. |
Непосредственный результат
3.7. |
чел. |
6815 604 |
7351 058 |
8029 947 |
7949 413 |
8180 977 |
8381 000 |
8816 075 |
2797 587 |
5044 056 |
9697 682 |
10579 290 |
12342 505 |
- | |||
52. |
Индикатор
3.8. |
% к уровню 2018 года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
254 |
300 |
350 |
400 |
450 |
- | |||
53. |
Непосредственный результат
3.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2784 300 |
3520 000 |
4176 402 |
4872 469 |
5700 788 |
5900 000 |
- | |||
54. |
Индикатор
3.9. |
% к уровню 2010 года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
106,5 |
65 |
106,5 |
107 |
107,5 |
107 |
- | |||
55. |
Непосредственный результат 3.9. Количество созданных (реконструированы) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
34 |
39 |
64 |
68 |
73 |
73 | |||
56. |
Непосредственный результат
3.10. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
6 |
- | |||
57. |
Непосредственный результат 3.11. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
5 |
7 |
9 |
9 |
- |
- | |||
58. |
Непосредственный результат
3.12. |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
308 |
898 |
1 805 |
2 799 |
3 793 |
4 787 |
- | |||
59. |
Непосредственный результат
3.13. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
24 |
- | |||
60. |
Непосредственный результат 3.14. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
220 |
1700 |
2064 |
2503 |
2942 |
2942 |
2942 | |||
61. |
Непосредственный результат 3.15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 |
111 |
111 |
60 |
60 |
81 |
| |||
62. |
Непосредственный результат
3.16. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
44 |
88 |
132 |
176 |
| |||
63. |
Непосредственный результат
3.17. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
- | |||
64. |
Индикатор 3.10. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций (в рамках общественного движения "Волонтеры культуры") |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0069 |
0,017 |
0,027 |
0,011 |
0,055 |
0,069 |
- | |||
65. |
Непосредственный результат
3.18. |
тыс. единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 593,2 |
6 907,3 |
12 064,7 |
12 752,5 |
13 911,8 |
16 230,5 |
| |||
Подпрограмма 5"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | ||||||||||||||||||
66. |
Индикатор
5.1. |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
1 779,6 |
2 751,0 |
2 340,5 |
1 780,9 |
2 300,0 |
2 507,0 |
2 757,7 |
3 088,6 |
- | |||
|
в том числе иностранных |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
34,13 |
75,47 |
51,47 |
21,5 |
35,3 |
37,0 |
40,0 |
40,0 |
- | |||
67. |
Непосредственный результат
5.1. |
экз. |
- |
- |
- |
- |
102 703 |
296 800 |
37 000 |
3 300 |
105 400 |
23 000,0 |
23 000 |
23 000 |
- | |||
68. |
Индикатор
5.2. |
% |
- |
- |
- |
- |
101,1 |
94,9 |
98,9 |
43,1 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
- | |||
69. |
Индикатор
5.3. |
|
- |
- |
- |
- |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,29 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
- | |||
70. |
Непосредственный результат
5.2. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
285 |
363 |
363 |
231 |
245 |
363 |
363 |
363 |
- | |||
71. |
Непосредственный результат
5.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
3 |
6 |
4 |
1 |
3 |
2 |
2 |
2 |
- | |||
72. |
Индикатор
5.4. |
млн руб. |
- |
- |
- |
- |
13 118 |
13 396 |
14 879,9 |
6 489,3 |
16 704,3 |
16 704,3 |
16 704,4 |
16 440,5 |
- | |||
73. |
Непосредственный результат
5.4. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
5 |
3 |
1 |
2 |
- |
- |
- |
- | |||
74. |
Непосредственный результат
5.6. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
- | |||
75. |
Индикатор
5.5. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 | |||
76. |
Непосредственный результат
5.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
1 |
9 |
0 |
|
0 |
*
Начиная с 2015 года соотношение к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности, в соответствии с
принятым Правительством Российской
Федерации постановлением от 14 сентября
2015 г. № 973 "О совершенствовании
статистического учета в связи с
включением в официальную статистическую
информацию показателя среднемесячной
начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)").
** В связи со сложной эпидемиологической
ситуацией в 2020 и 2021 годах (запретом на
ведение деятельности
театрально-концертных организаций в
соответствии с Указом Губернатора
Нижегородской области от 13 марта 2020 г. №
27 "О введении режима повышенной
готовности") показатель посещаемости
театрально-концертных учреждений в этих
годах исчислен по фактической
посещаемости. В 2022 году поставлен
плановый показатель с учетом
действующих ограничений по
заполняемости театральных и концертных
залов. Показатель 2023 года необходимо
исчислять от показателя 2022 года.
*** Показатель "посещаемость детских и
кукольных театров" рассчитывался
в2022-2024 годах по отношению к 2019 году (в
2020-2021 годах - к уровню 2010 года, базовый
показатель посещаемости 2010 года - 192,9
чел.).
**** Показатель "посещаемость театров
малых городов" - рассчитывался 2022-2024
годах по отношению к 2019 году (в 2020-2021
годах - к уровню 2010 года, базовый
показатель посещаемости 2010 года - 89,3
чел.).".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение
реализации
госпрограммы за счет средств областного
бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-2036 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
Всего |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
2845 072,1 |
2496 896,1 |
3779 403,0 |
11303 708,6 | |
|
Минкультуры |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 530,0 |
1874 942,1 |
3210 518,6 |
5847 829,4 |
4712 769,4 |
2641 120,8 |
2471 965,3 |
2362 019,0 |
- | |
|
МПТПНО |
- |
- |
403,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО |
- |
- |
- |
34 846,4 |
86 693,3 |
25 068,1 |
27 631,3 |
25 740,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- | |
|
Министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
- |
103 864,4 |
80 077,1 |
- |
- |
|
- | |
|
Министерство экологии и природных ресурсов НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |
|
Министерство энергетики и ЖКХ НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
4 395,6 |
743 74,1 |
178 210,5 |
- |
|
- | |
|
Управление делами Правительства Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
16 172,8 |
2 639,1 |
- |
- |
|
- | |
|
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1392 453,2 |
11303 708,6 | |
Подпрограмма 1 |
"Сохранение и развитие материально- технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
Всего |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
299 505,4 |
296 192,9 |
175 578,7 |
- |
|
|
Минкультуры |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
299 505,4 |
296 192,9 |
175 578,7 |
- |
Подпрограмма 2 |
"Поддержка профессионального искусства, образования" |
Всего |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3387 062,9 |
1599 613,9 |
1547 218,2 |
1557 886,0 |
- |
|
|
Минкультуры |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4468 892,6 |
3387 062,9 |
1599 613,9 |
1547 218,2 |
1557 886,0 |
- |
|
|
Управление делами Правительства Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
16 172,8 |
2 639,1 |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 3 |
"Наследие" |
Всего |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
525 655,0 |
513 274,9 |
513 275,0 |
- |
|
|
Минкультуры |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
525 655,0 |
513 274,9 |
513 275,0 |
- |
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
|
|
Минкультуры |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
Подпрограмма 5 |
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
Всего |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 708,4 |
382 989,8 |
102 902,1 |
1495 355,3 |
11 303 708,6 |
|
|
МПТПНО |
- |
- |
403,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Минкультуры |
- |
- |
23 432,3 |
13 629,2 |
382 201,7 |
529 756,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
- |
|
|
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО |
- |
- |
- |
34 846,4 |
86 693,3 |
25 068,1 |
27 572,47 |
25 740,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- |
|
|
Министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
- |
103 864,4 |
80 077,1 |
- |
- |
|
- |
|
|
Министерство экологии и природных ресурсов НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Министерство энергетики и ЖКХ НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
4 395.6 |
116 873,5 |
178 210,5 |
- |
|
- |
|
|
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1392 453,2 |
11 303 708,6 |
Таблица 4. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех
источников
Статус |
Наименование подпрограммы (основного мероприятия) |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|||||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-2036 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
1134 010,6 |
1589 038,8 |
2153 204,0 |
2082 232,7 |
4097 095,4 |
7715 452,8 |
6563 528,1 |
4164 530,9 |
2771 227,0 |
4106 305,2 |
11303 708,6 |
||||
|
Расходы областного бюджета |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
2845 072,1 |
2496 896,1 |
3779 403,0 |
11303 708,6 |
||||
|
Расходы местных бюджетов |
7 170,0 |
36 389,7 |
69 276,6 |
37 635,2 |
98 371,4 |
80 102,6 |
86 835,0 |
23 406,1 |
55 234,2 |
27 896,0 |
- |
||||
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||
|
Федеральный бюджет |
57 478,2 |
7 694,1 |
146 482,7 |
89 420,9 |
545 110,4 |
1130 519,9 |
1526 503,6 |
1296 052,7 |
219 096,7 |
299 006,2 |
- |
||||
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
507 500,0 |
- |
- |
- |
|
- |
||||
Подпрограмма 1 |
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
108 037,3 |
558 985,0 |
439 912,2 |
384 110,6 |
679 165,0 |
417 075,6 |
1041 703,0 |
965 022,1 |
523 449,9 |
363 369,5 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
299 505,4 |
296 192,9 |
175 578,7 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
6 920,0 |
36 389,7 |
56 178,4 |
34 060,1 |
75 801,0 |
53 485,6 |
59 336,4 |
17 508,9 |
53 437,9 |
23 411,9 |
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
49 897,7 |
- |
105 263,0 |
43 889,3 |
30 707,1 |
36 335,9 |
526 861,4 |
648 007,8 |
173 819,1 |
164 378,9 |
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 1.1. |
Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры |
Всего, в т.ч. |
93 362,7 |
334 211,7 |
334 391,2 |
177 423,8 |
178 388,6 |
106 195,6 |
606 885,4 |
557 732,2 |
217 634,6 |
67 504,7 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
36 545,0 |
297 822,0 |
214 356,5 |
147 614,2 |
143 094,5 |
84 956,4 |
134 291,5 |
119 027,9 |
174 107,7 |
54 003,8 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
6 920,0 |
36 389,7 |
50 624,7 |
16 627,4 |
35 294,1 |
21 239,2 |
55 220,3 |
6 913,9 |
43 526,9 |
13 500,9 |
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
49 897,7 |
- |
69 410,0 |
13 182,2 |
- |
- |
417 373,6 |
431 790,4 |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 1.2. |
Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
70 048,0 |
24 612,4 |
34 137,6 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
70 048,0 |
24 612,4 |
34 137,6 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 1.3. |
Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 245,6 |
6 974,7 |
1 587,0 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
10 245,6 |
6 974,7 |
1 587,0 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 1.4. |
Материально- техническое оснащение муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
50 170,1 |
47 170,2 |
55 538,0 |
51 190,2 |
54 248,5 |
84 158,1 |
80 738,1 |
80 738,1 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
10 000,0 |
13 467,7 |
21 464,0 |
16 386,4 |
16 464,3 |
42 380,0 |
39 644,0 |
39 644,0 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
4 317,1 |
2 995,4 |
3 366,9 |
4 096,7 |
4 116,1 |
10 595,0 |
9 911,0 |
9 911,0 |
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
35 853,0 |
30 707,1 |
30 707,1 |
30 707,1 |
33 668,1 |
31 183,1 |
31 183,1 |
31 183,1 |
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 1.5. |
Материально- техническое оснащение государственных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
8 798,2 |
4 144,4 |
4 144,4 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
|
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
8 798,2 |
4 144,4 |
4 144,4 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 1.6. |
Капитальный ремонт и ремонтно- реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
42 456,6 |
81 809,9 |
138 042,2 |
115 902,9 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
41 220,0 |
67 372,6 |
110 365,3 |
94 539,6 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
1 236,6 |
14 437,3 |
27 676,9 |
21 363,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 1.7. |
Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
58 202,8 |
64 457,2 |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
615,0 |
6 869,4 |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57 587,8 |
57 587,8 |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 1.8. |
Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
22 465,3 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
17 972,2 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
4 493,1 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 1.9. |
Развитие территории муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
49 672,3 |
30 816,4 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
44 702,3 |
27 734,7 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
4 970,0 |
3 081,7 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 1.10. |
Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
23 439,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
3 704,7 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
5 628,8 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 1.11. |
Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 1.А1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 199,8 |
169 582,8 |
189 345,7 |
175 257,7 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 967,9 |
42 136,3 |
46 709,7 |
42 061,9 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 231,9 |
127 446,5 |
142 636,0 |
133 195,8 |
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Подпрограмма 2 |
"Поддержка профессионального искусства, образования" |
Всего, в т.ч. |
793 371,6 |
797 506,5 |
946 501,0 |
1110 601,3 |
1853 829,3 |
5728 863,7 |
3886 164,7 |
1817 731,5 |
1577 019,9 |
1679 725,2 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3387 062,9 |
1599 613,9 |
1547 218,2 |
1557 886,0 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
178,4 |
221,8 |
16 438,9 |
22 804,8 |
22 890,2 |
3 277,0 |
976,2 |
3 664,0 |
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
35 528,3 |
37 943,7 |
262 962,5 |
720 993,5 |
476 211,6 |
214 840,6 |
28 825,5 |
118 175,2 |
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.1. |
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок |
Всего, в т.ч. |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
965,0 |
965,0 |
965,0 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
965,0 |
965,0 |
965,0 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.2. |
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов |
Всего, в т.ч. |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
12 753,7 |
12 753,7 |
12 753,7 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
12 753,7 |
12 753,7 |
12 753,7 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.3. |
Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) |
Всего, в т.ч. |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
1 271,4 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.5. |
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий |
Всего, в т.ч. |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
613 509,3 |
4232 918,6 |
2524 883,7 |
332 587,6 |
195 007,6 |
185 797,1 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
372 380,8 |
3111 799,2 |
2069 648,1 |
227 587,6 |
185 007,6 |
182 797,1 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
14 300,0 |
19 532,3 |
20 859,8 |
- |
- |
- |
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
226 828,5 |
601 587,1 |
434 375,8 |
105 000,0 |
10 000,0 |
3 000,0 |
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.6. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги |
Всего, в т.ч. |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
897 839,0 |
897 839,0 |
897 839,0 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
897 839,0 |
897 839,0 |
897 839,0 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.7. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
62 464,5 |
62 464,5 |
62 464,5 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
62 464,5 |
62 464,5 |
62 464,5 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.8. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства |
Всего, в т.ч. |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.9. |
Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства |
Всего, в т.ч. |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
346 129,5 |
346 129,5 |
346 129,5 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
346 129,5 |
346 129,5 |
346 129,5 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.10. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Всего, в т.ч. |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
5 942,6 |
5 942,6 |
5 942,6 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
5 942,6 |
5 942,6 |
5 942,6 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.11. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования |
Всего, в т.ч. |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.12. |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры |
Всего, в т.ч. |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.13. |
Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУСПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) |
Всего, в т.ч. |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
Основное мероприятие 2.14. |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально- технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
32 847,8 |
28 546,9 |
30 370,5 |
27 015,3 |
25 441,9 |
12 963,3 |
12 993,9 |
13 038,5 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
3 268,4 |
7 385,3 |
7 385,3 |
6 570,3 |
6 211,2 |
2 935,1 |
2 942,0 |
2 952,1 |
-- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
163,4 |
142,0 |
1 965,6 |
1 745,0 |
1 552,8 |
733,8 |
735,5 |
738,0 |
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
29 416,0 |
21 019,6 |
21 019,6 |
18 700,0 |
17 677,9 |
9 294,4 |
9 316,4 |
9 348,4 |
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.15. |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
6 806,4 |
22 950,2 |
20 598,2 |
24 584,4 |
40 309,3 |
11 757,0 |
12 752,7 |
14 151,5 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
679,1 |
5 946,3 |
5 310,5 |
6 324,4 |
15 673,7 |
2 763,9 |
3 002,9 |
3 338,6 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
15,0 |
79,8 |
173,3 |
260,0 |
477,6 |
240,7 |
240,7 |
240,7 |
|
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
6 112,3 |
16 924,1 |
15 114,4 |
18 000,0 |
24 158,0 |
8 752,4 |
9 509,1 |
10 572,2 |
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.A1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
91 165,8 |
- |
104 157,9 |
- |
110 472,4 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
7 191,9 |
- |
10 061,6 |
- |
12 532,5 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
1 267,5 |
- |
2 302,5 |
- |
2 685,3 |
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
82 706,4 |
- |
91 793,8 |
- |
95 254,6 |
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.A2. |
Федеральный проект "Творческие люди" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
26 900,0 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.A3. |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 2.С2. |
Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Подпрограмма 3 |
"Наследие" |
Всего, в т.ч. |
198 176,4 |
199 244,9 |
698 053,7 |
452 471,55 |
707 271,1 |
562 806,3 |
617 747,3 |
584 927,2 |
530 547,1 |
530 547,2 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
525 655,0 |
513 274,9 |
513 275,0 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
250,0 |
- |
12 919,8 |
3 353,3 |
5 248,5 |
2 718,7 |
3 048,2 |
820,1 |
820,1 |
820,1 |
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
7 580,5 |
7 694,1 |
5 691,4 |
7 587,9 |
57 691,4 |
74 590,5 |
123 430,6 |
58 452,1 |
16 452,1 |
16 452,1 |
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.1. |
Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
Всего, в т.ч. |
6 691,3 |
5 341,8 |
6 188,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
23 373,4 |
32 231,8 |
21 831,8 |
21 831,8 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
2 567,5 |
1 097,7 |
5 240,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
9 620,1 |
18 309,6 |
7 909,6 |
7 909,6 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
250,0 |
- |
948,0 |
- |
- |
- |
902,9 |
820,1 |
820,1 |
820,1 |
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
3 873,8 |
4 244,1 |
- |
- |
- |
- |
12 850,4 |
13 102,1 |
13 102,1 |
13 102,1 |
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.2. |
Развитие музейного дела |
Всего, в т.ч. |
1 628,2 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
8 540,0 |
6 560,0 |
6 560,0 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
1 321,5 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
8 540,0 |
6 560,0 |
6 560,0 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
206,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.3. |
Развитие самодеятельного художественного творчества |
Всего, в т.ч. |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
635,0 |
635,0 |
635,0 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.4. |
Мероприятия антинаркотической направленности |
Всего, в т.ч. |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.5. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию |
Всего, в т.ч. |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
186 518,6 |
186 518,5 |
186 518,6 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
186 518,6 |
186 518,5 |
186 518,6 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.6. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
243 204,8 |
243 204,8 |
243 204,8 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
243 204,8 |
243 204,8 |
243 204,8 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.7. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности |
Всего, в т.ч. |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.8. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Всего, в т.ч. |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
1 451,5 |
1 451,5 |
1 451,5 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
1 451,5 |
1 451,5 |
1 451,5 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.9. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов |
Всего, в т.ч. |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
19 954,9 |
19 954,9 |
19 954,9 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
19 954,9 |
19 954,9 |
19 954,9 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.10. |
Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
285 051,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
167 540,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.11. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
17 832,9 |
17 832,9 |
17 832,9 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
17 832,9 |
17 832,9 |
17 832,9 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.12. |
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры |
Всего, в т.ч. |
|
|
16 287,3 |
12 843,3 |
10 466,4 |
9 961,5 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
|
|
4 293,5 |
2 666,0 |
2 568,7 |
2 452,1 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
|
|
6 302,4 |
2 589,4 |
586,7 |
530,5 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
5 691,4 |
7 587,9 |
7 311,0 |
6 978,9 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.13. |
Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников |
Всего, в т.ч. |
3 500,0 |
3 450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
3 500,0 |
3 450,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.13.* |
Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
160 639,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
154 970,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
5 669,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.13.** |
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
59 992,8 |
172 687,3 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
59 392,4 |
171 672,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
600,4 |
1 015,3 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.14. |
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
16 349,7 |
25 008,1 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
16 186,2 |
24 758,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
163,5 |
250,1 |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.15. |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.16. |
Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.17 |
Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
5 699,8 |
5 699,8 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
5 699,8 |
5 699,8 |
5 699,8 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.A1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
55 754,3 |
70 852,5 |
111 256,9 |
40 000,0 |
|
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
8 557,5 |
8 752,7 |
8 581,4 |
|
|
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
3 396,4 |
2 188,2 |
2 145,3 |
|
|
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
43 800,4 |
59 911,6 |
100 530,2 |
40 000,0 |
|
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.A2. |
Федеральный проект "Творческие люди" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
5 757,0 |
5 857,9 |
5 857,9 |
5 857,9 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
2 407,0 |
2 507,9 |
2 507,9 |
2 507,9 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 350,0 |
3 350,0 |
3 350,0 |
3 350,0 |
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.A3. |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
6 580,0 |
7 700,0 |
6 700,0 |
2 000,0 |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
6 580,0 |
7 700,0 |
6 700,0 |
2 000,0 |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.С1. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Основное мероприятие 3.С2. |
Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|||
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в т.ч. |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
|||
|
|
Расходы областного бюджета |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
|||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|||
Подпрограмма 5 |
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
23 836,0 |
93 863,7 |
819 929,1 |
970 278,5 |
981 327,4 |
759 542,1 |
102 902,1 |
1495 355,3 |
11303 708,6 | |||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 767,2 |
382 989,8 |
102 902,1 |
1495 355,3 |
11303 708,6 | |||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
883,0 |
1 093,5 |
1 560,2 |
1 800,1 |
- |
- |
- | |||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
193 749,4 |
298 600,0 |
400 000,0 |
374 752,2 |
- |
|
- | |||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
7 500,0 |
- |
- |
- |
|
- | |||
Основное мероприятие 5.1. |
Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
Основное мероприятие 5.2. |
Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
49 018,1 |
77 680,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
3 630,0 |
8 250,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
Основное мероприятие 5.3. |
Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
10 000,0 |
665 805,8 |
937 710,4 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
0,0 | |||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
10 000,0 |
471 173,4 |
638 016,9 |
397 684,7 |
179 038,5 |
77 971,3 |
77 971,3 |
0,0 | |||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
883,0 |
1 093,5 |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
193 749,4 |
298 600,0 |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
Основное мероприятие 5.4. |
Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
Основное мероприятие 5.5. |
Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
Основное мероприятие 5.6. |
Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско- информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
25 740,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- | |||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
25 740,8 |
24 930,8 |
24 930,8 |
- | |||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
| |||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
Основное мероприятие 5.7. |
Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
Основное мероприятие 5.8. |
Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
Основное мероприятие 5.9. |
Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
2 50,0 |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
2 50,0 |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
Основное мероприятие 5.10. |
Создание и развитие конкурентной туристской индустрии с использованием концессионных соглашений |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1392 453,2 |
11303 708,6 | |||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1392 453,2 |
11303 708,6 | |||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||
Основное мероприятие 5.С2. |
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000,0 |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
7 500,0 |
- |
- |
- |
|
- | |||
Основное мероприятие 5.J1. |
Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
556 011,4 |
554 762,8 |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 451,2 |
178 210,5 |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 560,2 |
1 800,1 |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 000,0 |
374 752,2 |
- |
|
- | |||
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- | |||
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
*
Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 23
декабря 2016 г. № 178-З "Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 22
декабря 2017 г. № 173-З "Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы
государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1
"Сохранение и развитие
материально-технической базы
государственных и муниципальных
учреждений культуры Нижегородской
области" (далее - подпрограмма 1)":
3.1.1. Позиции "Этапы и сроки реализации
подпрограммы 1", "Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы 1 за счет
средств областного бюджета" и
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт
подпрограммы 1" изложить в следующей
редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы 1 |
Подпрограмма
1 реализуется в течение 2015-2036 годов. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 1 "Сохранение
и развитие материально-технической базы
государственных и муниципальных
учреждений культуры Нижегородской
области" - 3 283 473,4 тыс. рублей, в том
числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы
достижения цели: |
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 2":
3.1.2.1. Подпункт 3.1.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.3. Сроки и этапы
реализации подпрограммы 1
Действие подпрограммы 1
предусмотрено на 2015-2036 годы.
Подпрограмма 1 реализуется в два этапа:
1 этап реализуется в течение 2015-2024
годов;
2 этап реализуется в течение 2025-2036
годов.".
3.1.2.2. Подпункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы
1
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 1 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области - 12,5%.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия подпрограммы - 8,34%.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры - 33,73 кВт.ч/кв. м.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры - 292 куб. м/чел.
6. Доля
государственных учреждений культуры
Нижегородской области, предоставляющих
декларацию об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности
- 100%.
Непосредственные результаты:
1. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы - 3.
2. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы - 2.
3. Число объектов, введенных в эксплуатацию - 1.
4. Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности - 3% от общего объема потребления энергоресурсов) (по состоянию на 2021 год).
5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 24.
6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 36 чел.
7.
Количество муниципальных детских школ
искусств по видам искусств, в которых
проведена модернизация (капитальный
ремонт, реконструкция) - 0 ед.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" (далее - подпрограмма 2)":
3.2.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 2", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы 2 |
Подпрограмма
2 реализуется в течение 2015-2036 годов. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 2 "Поддержка
профессионального искусства,
образования" - 17 725 382,5 тыс. рублей, в том
числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы
достижения цели: |
".
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2":
3.2.2.1. Подпункт 3.2.2.3 "Сроки и этапы реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.3. Сроки и этапы
реализации подпрограммы 2
Действие подпрограммы 2
предусмотрено на 2015-2036 годы.
Подпрограмма 2 реализуется в два этапа:
1 этап реализуется в течение 2015-2024
годов;
2 этап реализуется в течение 2025-2036
годов.".
3.2.2.2. Подпункт 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы
2
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 2 предусмотрены следующие индикаторы и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий -1,0% к предыдущему году.
2. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 1000 тыс. руб.
3. Осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области - 1 ед.
4. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи - 43 чел.
5. Увеличение количества посещений детских и кукольных театров - 120% (по отношению к 2019 году).
6. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) - 120% (по отношению к 2019 году).
7.
Выполнение Плана основных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением
празднования 800-летия основания г.
Нижнего Новгорода в 2021 году - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2023 году - 1 530,2 тыс.единиц.
2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 2 200 000 рублей.
3. Количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов) - 1 ед.
4. Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 43 чел.
5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2019 году) - 233,8 тыс. ед.
6. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров малых городов) (по отношению к уровню 2019 года) 108,2 тыс. ед.
7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году - 132 ед.
8. Количество образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами -51 ед.
9. Количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение, - 73 ед.
10.
Количество созданных элементов
благоустройства, предназначенных для
проведения культурно-массовых
мероприятий, составит 1.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
3.2.2.3. В подразделе 3.2.2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области" абзацы восьмой - десятый исключить.
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие" (далее - подпрограмма 3)":
3.3.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы 3", "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы 3 |
Подпрограмма
3 реализуется в течение 2015-2036 годов. |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 3
"Наследие" - 4 558 560,2 тыс. рублей, в том
числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы
достижения цели: |
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3":
3.3.2.1.
Подпункт 3.3.2.3 "Сроки и этапы
реализации подпрограммы 3" изложить в
следующей редакции:
Действие подпрограммы 3 предусмотрено на
2015-2036 годы.
Подпрограмма 3 реализуется в два этапа:
1 этап реализуется в течение 2015-2024
годов;
2 этап реализуется в течение 2025-2036
годов.".
3.3.2.2. Подпункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.5. Индикаторы
достижения цели и
непосредственные результаты реализации
подпрограммы 3
Для оценки достижения цели и решения задач подпрограммы 3 предусмотрены следующие индикаторы и показатели непосредственных результатов реализации подпрограммы 3.
1.Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году - 2%.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек - 81,5%.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием - 41,0%.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда - 13,2%.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год - 0,31 чел.
6. Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области - 100%.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями - 827 на 10 тысяч человек.
8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры - 450% к 2018 году.
9. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 107%.
10. Доля
граждан, занимающихся волонтерской
(добровольческой) деятельностью или
вовлеченных в деятельность волонтерских
(добровольческих) организаций - 0,069%.
Непосредственные результаты:
1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 511 786 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 799 библиотек.
3. Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1332 тысячи человек.
4. Количество предоставленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - 133 тыс.ед. хранения.
5. Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - до 4 492 720 человек.
6. Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 63 ед.
7. Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 12 342 505 в год.
8. Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 5 900 000 ед.
9. Количество созданных (реконструированы) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 2024 год - 73 ед., на 2025 год - 73 ед.
10. Приобретены 6 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения Нижегородской области.
11. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) на 2023 год - 9 ед.
12. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 4 787 чел.
13. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 24 единицы.
14. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидии бюджетным учреждениям, составит 2 942 чел.
15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 81 ед.
16. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов составит 176 ед.
17. Получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области, составит 1 ед.
18.
Число посещений библиотек - 16 230,5 тыс.
единиц.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
3.3.2.3. Подпункт 3.3.2.7 "Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.7. Предоставление
субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований
Нижегородской области
Механизм реализации
подпрограммы 3 предусматривает
осуществление деятельности
министерства культуры Нижегородской
области как государственного заказчика -
координатора подпрограммы 3 во
взаимодействии с органами местного
самоуправления Нижегородской области в
рамках его полномочий.
В рамках подпрограммы 3 из областного
бюджета бюджетам муниципальных
образований Нижегородской области
предусмотрено предоставление
субсидий:
на поддержку отрасли культуры в
соответствии с порядком, установленным
приложением 7 к настоящей госпрограмме.
на разработку концепции музея в рамках
подготовки и проведения празднования
225-летия со дня рождения Пушкина А.С., в
соответствии с порядком, установленным
приложением 20 к настоящей
госпрограмме.".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы " (далее - подпрограмма 4)":
3.4.1. Позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" и "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
Подпрограмма 4 реализуется в 1 этап в течение 2015-2024 годов |
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 4
"Обеспечение реализации
государственной программы" - 375 653,7 тыс.
рублей, в том числе: |
".
3.4.2. Таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5.
Аналитическое распределение средств
областного
бюджета подпрограммы 4 по
подпрограммам
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||||
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025-2036 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Государственная программа (всего) |
Развитие культуры и туризма Нижегородской области |
X |
X |
X |
X |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
37 308,0 |
37 308,0 |
37 308,0 |
- |
Подпрограмма 1 (всего) |
Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
|
|
|
|
10 671,9 |
10 323,9 |
7 633,2 |
7 932,9 |
9 594,2 |
9 747,5 |
9 794,18 |
9 961,24 |
9 961,24 |
9 961,24 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
10 193,0 |
9 396,7 |
7 013,0 |
7 701,4 |
9 200,1 |
8 792,7 |
9 539,21 |
9 717,46 |
9 717,46 |
9 717,46 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
478,9 |
927,0 |
618,8 |
231,5 |
394,1 |
581,7 |
232,67 |
243,78 |
243,78 |
243,78 |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
094С100190 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373,0 |
- |
- |
- |
|
- |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
0804 |
0940100190 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
0,2 |
1,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 2 (всего) |
Поддержка профессионального искусства, образования |
|
|
|
|
13 770,1 |
12 987,9 |
13 470,3 |
13 999,1 |
15 498,4 |
15 143,4 |
15 204,31 |
15 557,44 |
15 557,44 |
15 557,44 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
13 152,1 |
11 821,7 |
12 376,0 |
13 590,6 |
14 861,7 |
14 203,6 |
14 801,14 |
15 162,56 |
15 162,56 |
15 162,56 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
618,0 |
1 166,2 |
1 092,0 |
408,5 |
636,7 |
939,8 |
380,87 |
394,88 |
394,88 |
394,88 |
- |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
0804 |
0940100190 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
- |
2,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 3 (всего) |
Наследие |
|
|
|
|
9 983,3 |
9 990,6 |
10 327,3 |
12 069,6 |
11 808,3 |
11 537,8 |
11 587,21 |
11 789,33 |
11 789,33 |
11 789,33 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
9 535,3 |
9 093,6 |
9 488,3 |
11 243,6 |
11 323,2 |
10 821,9 |
11 276,64 |
11 496,19 |
11 496,19 |
11 496,19 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
448,0 |
897,0 |
837,2 |
826,0 |
485,1 |
716,0 |
288,27 |
293,14 |
293,14 |
293,14 |
- |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
0804 |
0940100190 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
- |
1,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
Подпрограмма 5 (всего) |
Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области |
|
|
|
|
- |
- |
13 470,3 |
7 184,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
- |
- |
12 376,0 |
6 989,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
- |
- |
1 092,0 |
194,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
- |
2,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
".
3.5. В
подразделе 3.5 "Подпрограмма 5
"Развитие внутреннего и въездного
туризма в Нижегородской области"
(далее - подпрограмма 5)":
3.5.1. Позиции "Этапы и сроки реализации
подпрограммы 5", "Объемы бюджетных
ассигнований госпрограммы 5 за счет
средств областного бюджета" пункта 3.5.1
"Паспорт подпрограммы 5" изложить в
следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации подпрограммы 5 |
Подпрограмма
5 реализуется в течение 2017-2036 годов. |
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам |
Подпрограмма
5 предполагает финансирование за счет
средств областного бюджета 15 155 986,3 тыс.
рублей, в том числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
В рамках реализации
подпрограммы 5 будут достигнуты
следующие значения индикаторов: 5. Количество объектов инфраструктуры, построенных (реконструированных) на условиях концессионных соглашений в целях развития конкурентной туристской индустрии - 2 ед. Показатели
непосредственных результатов по
окончании реализации подпрограммы 5: 4.
Количество туроператоров, получивших
государственную поддержку, составит не
менее 2 ед. |
".
3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы 5":
3.5.2.1.
Абзацы одиннадцатый - тринадцатый
подпункта 3.5.2.2 "Цели и задачи
подпрограммы 5" изложить в следующей
редакции:
"Создание объектов инфраструктуры
недвижимого государственного или
муниципального имущества в целях
развития конкурентной туристской
индустрии осуществляется на условиях
государственно-частного партнерства и
концессионных соглашений.
Организацию работы по заключению
концессионных соглашений обеспечивает
министерство имущественных и земельных
отношений Нижегородской области.
Перечень объектов инфраструктуры,
построенных (реконструированных) на
условиях концессионных соглашений в
целях развития конкурентной туристской
индустрии в рамках подпрограммы 5
"Развитие внутреннего и въездного
туризма в Нижегородской области",
приведен в приложении 16 к настоящей
программе.".
3.5.2.2. В
подпункте 3.5.2.3 "Сроки и этапы
реализации подпрограммы 5":
в абзаце третьем слова "в течение 2017-2023
годов" заменить словами "в течение
2017-2024 годов";
в абзаце четвертом слова "в течение
2024-2036 годов" заменить словами "в
течение 2025-2036 годов".
3.5.2.3.Подпункт 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.5. Индикаторы
достижения цели и непосредственные
результаты реализации подпрограммы
5
В
результате реализации мероприятий
Подпрограммы к 2024 году будут достигнуты
следующие показатели:
- количество туристов и экскурсантов,
посещающих Нижегородскую область,
составит 3 088,6 тыс. человек, в том числе
иностранных - 40,0 тыс. человек;
- индекс физического объема туристских
услуг составит в 2024 году 103,0% к уровню
предыдущего года;
- коэффициент использования
гостиничного фонда достигнет 0,3.
По итогам реализации Подпрограммы будет
построено и реконструировано 13 объектов
обеспечивающей инфраструктуры
туристских кластеров. Также на условиях
концессионных соглашений будет создано 2
объекта инфраструктуры в целях развития
конкурентной туристской индустрии.
Более детальное описание индикаторов и
непосредственных результатов приведено
в таблице 2 подраздела 2.5 текстовой части
Программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
департамента развития туризма и
народных художественных промыслов
Нижегородской области.".
3.5.2.4.
Дополнить подраздел 3.5.2.9 "Обоснование
объема финансовых ресурсов" абзацем,
таблицей и сносками к ней следующего
содержания:
"В рамках реализации основного
мероприятия 5.10 подпрограммы 5 между
Нижегородской областью (Концедент) и ООО
"Черниговская набережная"
(Концессионер) 12 августа 2021 г. заключено
концессионное соглашение о
финансировании, создании и эксплуатации
гидротехнического сооружения -
берегоукрепительных сооружений правого
берега реки Ока в районе ул.
Черниговской, от Канавинского моста до
Молитовского моста в городе Нижний
Новгород, а также технологически
связанного с ним сооружения инженерной
защиты от опасных геологических
процессов (оползни) - противооползневых
сооружений на участке от Метромоста до
Молитовского моста в городе Нижний
Новгород № 215-П (далее - Концессионное
соглашение от 12 августа 2021 г. № 215-П).
Предельный объем средств областного
бюджета на реализацию Концессионного
соглашения от 12 августа 2021 г. № 215-П
представлен в таблице.
Предельный объем
средств областного бюджета на
реализацию
концессионного соглашения от 12 августа
2021 г. № 215-П
Объект соглашения о государственно- частном партнерстве (концессионного соглашения) |
Этапы реализации соглашения о государственно- частном партнерстве (концессионного соглашения) |
Предельный срок реализации |
Предельный объем средств на реализацию концессионного соглашения с разбивкой по годам (руб.) в случае, если при достижении Финансового закрытия* в порядке и на условиях, предусмотренных концессионным соглашением, Капитальный грант** не подлежит выплате Концедентом | |||||||||||||||||
|
|
|
Всего, в том числе: |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
2028 год |
2029 год |
2030 год |
2031 год |
2032 год |
2033 год |
2034 год |
2035 год |
2036 год |
Главный распорядитель бюджетных средств |
Гидротехническое сооружение - берегоукрепительные сооружения правового берега реки Ока в районе улицы Черниговской, от Канавинского моста до Молитовского моста в городе Нижний Новгород, а также технологически связанные с ним сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (оползни) - противооползневых сооружений на участке от Метромоста до Молитовского моста в городе Нижнем Новгороде |
реконструкция, эксплуатация |
2036 год |
13 081 554 702 |
0 |
0 |
0 |
1777 846 126 *** |
977 317 739 |
968 429 375 |
959 727 229 |
951 218 748 |
942 911 679 |
934 814 078 |
926 934 325 |
919 281 134 |
911 863 566 |
904 691 047 |
897 773 378 |
1008 746 278 |
Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области |
* Финансовое
закрытие - выполнение сторонами
концессионного соглашения от 12 августа
2021 г. № 215-П всех требований,
предусмотренных пунктом 5.5.1 указанного
соглашения.
** Капитальный грант -
денежное обязательство Концедента,
являющееся принятием Концедентом на
себя части расходов на создание объекта
соглашения, выплачиваемое в целях,
размере, порядке и на условиях,
предусмотренных концессионным
соглашением от 12 августа 2021 г. № 215-П.
*** В
Законе Нижегородской области от 23
декабря 2021 г. № 151-З "Об областном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов" предусмотрен объем
финансирования в размере 1 392 453 200,0 руб.,
дополнительные ассигнования
планируется предусмотреть при
формировании параметров областного
бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и
2025 годов.".
4. Приложение 16 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к государственной программе
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области"
Перечень
объектов инфраструктуры, построенных
(реконструированных) на условиях
концессионных соглашений в целях
развития
конкурентной туристской индустрии
в рамках подпрограммы 5 "Развитие
внутреннего
и въездного туризма в Нижегородской
области"
№ п/п |
Наименование объекта концессионного соглашения |
Наименование объекта инфраструктуры |
Технико- экономические показатели объекта концессионного соглашения |
Количество объектов, созданных в рамках реализации Подпрограммы |
1 |
Гидротехническое сооружение - берегоукрепительные сооружения правого берега реки Ока в районе ул. Черниговской, от Канавинского моста до Молитовского моста в городе Нижний Новгород, а также технологически связанные с ним сооружения инженерной защиты от опасных геологических процессов (оползни) - противооползневые сооружения на участке от Метромоста до Молитовского моста в городе Нижний Новгород |
1. Реконструкция
берегоукрепительных сооружений правого
берега реки Ока в районе ул.
Черниговской, от Канавинского моста до
Молитовского моста в городе Нижнем
Новгороде |
Часть 1.
Берегоукрепление, постоянное
гидротехническое сооружение III класса,
участок от Молитовского моста до
Метромоста |
2 |
".
5.
Дополнить государственную программу
приложением 20 следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ 20
к государственной программе
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области"
Порядок
предоставления и распределения субсидии из областного
бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской
области на разработку концепции краеведческого музея в рамках
подготовки и проведения празднования 225-летия
со дня рождения
Пушкина А.С.
1. Общие
положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 139 и пунктом 4 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Нижегородской области, утвержденными постановлением Правительства Нижегородской области от 4 марта 2020 г. № 181 (далее - Правила), устанавливает общие положения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов Нижегородской области (далее - муниципальное образование) на разработку концепции краеведческого музея в рамках подготовки и проведения празднования 225-летия со дня рождения Пушкина А.С. (далее - субсидия), условия и порядок предоставления субсидии, требования к отчетности, а также требования об осуществлении контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидии и ответственности за их несоблюдение.
1.2. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований (далее - местный бюджет) в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органа местного самоуправления муниципального образования по вопросам местного значения в части создания условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального образования, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, связанных с реализацией мероприятий по разработке концепции краеведческого музея в рамках подготовки и проведения празднования 225-летия со дня рождения Пушкина А.С., включенных в муниципальные программы, обеспечивающие достижение целей и показателей результативности подпрограммы 3 "Наследие" государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299 (далее - Государственная программа).
1.3.
Субсидия предоставляется в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных
в законе Нижегородской области об
областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период,
сводной бюджетной росписью областного
бюджета, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в
установленном порядке министерством
финансов Нижегородской области на
предоставление субсидии на цель,
указанную в пункте 1.2 настоящего
Порядка.
Министерство культуры Нижегородской
области (далее - Минкультуры), до которого
в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации
как до получателя бюджетных средств
доведены в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на
соответствующий финансовый год и
плановый период, является главным
распорядителем бюджетных средств.
1.4. Источником финансового обеспечения субсидии являются средства областного бюджета.
1.5. Критерием отбора муниципального образования для предоставления субсидии является наличие на его территории муниципального учреждения культуры, являющегося музейным комплексом и участвующего в мероприятиях по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения Пушкина А.С.
2. Условия и
порядок предоставления субсидии
2.1.
Условия предоставления субсидии:
наличие в местном бюджете на
соответствующий финансовый год (сводной
бюджетной росписи местного бюджета)
бюджетных ассигнований на исполнение
расходного обязательства
муниципального образования, в целях
софинансирования которого
предоставляются субсидии, в объеме,
необходимом для его исполнения, включая
размер планируемой к предоставлению из
областного бюджета субсидии в
соответствии с пунктом 2.6 настоящего
Порядка;
наличие в муниципальном образовании
утвержденной муниципальным правовым
актом муниципальной программы,
предусматривающей мероприятия по
подготовке и проведению празднования
225-летия со дня рождения Пушкина А.С.,
направленной на достижение целей и
показателей результативности
Государственной программы;
заключение соглашения о предоставлении
из областного бюджета субсидии местному
бюджету, предусматривающего
обязательства муниципального
образования по исполнению расходных
обязательств муниципального
образования, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, и
ответственность за неисполнение
предусмотренных указанным соглашением
обязательств (далее - соглашение о
предоставлении субсидии).
2.2. Для
получения субсидии глава администрации
муниципального образования (иное
уполномоченное лицо) представляет в
Минкультуры заявку на предоставление
субсидии (далее - заявка), в состав
которой входят:
заявление о предоставлении субсидии в
произвольной форме;
выписка из решения представительного
органа местного самоуправления (сводной
бюджетной росписи местного бюджета),
подтверждающую наличие в местном
бюджете на соответствующий финансовый
год бюджетных ассигнований на
исполнение расходного обязательства
муниципального образования, в целях
софинансирования которого
предоставляется субсидия, в объеме,
необходимом для его исполнения, включая
размер планируемой к предоставлению из
областного бюджета субсидии в
соответствии с пунктом 2.6 настоящего
Порядка.
копия утвержденной муниципальным
правовым актом муниципальной программы,
предусматривающей мероприятия по
подготовке и проведению празднования
225-летия со дня рождения Пушкина А.С.,
направленной на достижение целей и
показателей результативности
Государственной программы.
2.3. Заявка, поступившая в Минкультуры, подлежит регистрации в установленном порядке.
2.4. Минкультуры:
2.4.1. В
течение 10 рабочих дней со дня
регистрации заявки рассматривает
поступившую заявку и принимает одно из
следующих решений:
1) о предоставлении местному бюджету
субсидии - в случае отсутствия оснований
для отказа в предоставлении субсидии,
указанных в пункте 2.5 настоящего
Порядка;
2) об отказе в предоставлении местному
бюджету субсидии - при наличии оснований
для отказа в предоставлении субсидии,
указанных в пункте 2.5 настоящего
Порядка.
2.4.2. В
течение 5 рабочих дней со дня принятия
решения:
в случае принятия решения о
предоставлении субсидии организует
заключение с администрацией
муниципального образования соглашения о
предоставлении субсидии в соответствии
с пунктом 2.7 настоящего Порядка;
в случае принятия решения об отказе в
предоставлении местному бюджету
субсидии направляет в администрацию
муниципального образования письменное
уведомление с указанием причины отказа в
предоставлении субсидии.
2.5.
Основания для отказа в предоставлении
субсидии:
несоответствие муниципального
образования критерию, установленному
пунктом 1.5 настоящего Порядка, и условиям
предоставления субсидии, указанным в
абзацах втором - третьем пункта 2.1
настоящего Порядка;
несоответствие представленных
муниципальным образованием документов
требованиям к документам, определенным
пунктом 2.2 настоящего Порядка, и (или)
непредставление (предоставление не в
полном объеме) указанных документов;
недостоверность информации,
содержащейся в заявке.
2.6.
Методика распределения субсидий.
Размер субсидии муниципальному
образованию рассчитывается с учетом
предельного уровня софинансирования
Нижегородской областью расходного
обязательства муниципального
образования в соответствии с пунктом 10
Правил (далее - уровень софинансирования
Нижегородской областью).
Размер субсидии получателю субсидии (С)
рассчитывается по формуле:
С = V x Y,
где:
V - планируемые расходы на исполнение
расходного обязательства
муниципального образования, в целях
софинансирования которого
предоставляется субсидия, в объеме,
необходимом для его исполнения;
Y- уровень софинансирования
Нижегородской областью, установленный в
соответствии с Правилами.
Распределение субсидии утверждается
законом Нижегородской области об
областном бюджете на соответствующий
финансовый год и плановый период.
2.7.
Предоставление субсидии осуществляется
при наличии заключенного между
Минкультуры и администрацией соглашения
о предоставлении субсидии (далее -
Соглашение).
Соглашение заключается в соответствии с
типовой формой соглашения, утвержденной
министерством финансов Нижегородской
области, на срок, который не может быть
менее срока, на который утверждено
распределение субсидии.
Внесение в соглашение о предоставлении
субсидии изменений, предусматривающих
ухудшение значений показателей
результативности использования
субсидии, а также увеличение сроков
реализации предусмотренных соглашением
о предоставлении субсидии мероприятий,
не допускается, за исключением случаев,
если выполнение условий предоставления
субсидии оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой
силы, а также в случае существенного
(более чем на 20 процентов) сокращения
размера субсидии.
2.8. Перечисление субсидии осуществляется министерством культуры Нижегородской области с его лицевого счета, открытого в министерстве финансов Нижегородской области, в соответствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств и санкционирования оплаты денежных обязательств министерства финансов Нижегородской области, утвержденным приказом министерства финансов Нижегородской области от 30 ноября 2010 г. № 156, на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов, на лицевой счет соответствующего администратора доходов, уполномоченного на использование субсидии.
2.9.
Администрация муниципального
образования обеспечивает целевое
использование субсидии и передает ее в
порядке, установленном муниципальным
правовым актом в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации,
муниципальному учреждению культуры,
являющемуся музейным комплексом и
участвующему в мероприятиях по
подготовке и проведению празднования
225-летия со дня рождения Пушкина А.С.
(далее - учреждение культуры).
Учреждение культуры использует
средства, источником финансового
обеспечения которых является субсидия,
на разработку концепции краеведческого
музея в рамках подготовки и проведения
празднования 225-летия Пушкина А.С.
2.10.
Эффективность использования субсидии
оценивается Минкультуры на основании
критерия оценки эффективности
использования муниципальным
образованием субсидии.
Критерием оценки эффективности
использования субсидии является
достижение показателя результативности
использования субсидии, установленного
Государственной программой и
Соглашением.
Оценка эффективности использования
субсидии осуществляется по итогам года,
в котором запланировано достижение
значения показателя результативности в
соответствии с Соглашением, на основе
анализа отчетности муниципального
образования о достижении значения
показателя результативности
использования субсидии, представленной
в соответствии с пунктом 3.1 настоящего
Порядка, путем сравнения фактически
достигнутого значения показателя
результативности использования
Субсидии за соответствующий год со
значением показателя результативности
использования субсидии, предусмотренным
Соглашением.
3. Требования к
отчетности
3.1. Администрация муниципального образования в порядке и сроки, установленные соглашением о предоставлении субсидии, представляет в Минкультуры отчетность о расходах местного бюджета, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия, а также о достижении значения показателя результативности использования субсидии.
3.2. Минкультуры вправе устанавливать в соглашении о предоставлении субсидии сроки и формы представления администрацией дополнительной отчетности.
3.3. Ответственность за достоверность представляемых в Минкультуры сведений и соблюдение условий, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением о предоставлении субсидии, возлагается на главу администрации.
4. Требования об
осуществлении контроля
за соблюдением целей, условий и порядка
предоставления
субсидии и ответственности за их
несоблюдение
4.1. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий осуществляют Министерство и органы государственного финансового контроля в пределах своих полномочий.
4.2. В случае, если муниципальным образованием допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, в том числе по обеспечению финансирования за счет средств местного бюджета расходного обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, и (или) по достижению значения показателя результативности использования субсидии, средства субсидии, предоставленной за счет средств областного бюджета, подлежат возврату в объеме, рассчитанном в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий.
4.3. В случае нецелевого использования субсидии муниципальным образованием к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.4. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в установленном законодательством порядке.".
Документ получен из
эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства
Нижегородской области
Ссылается на