ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 марта 2022 года № 206
О
внесении изменений в государственную
программу
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области",
утвержденную постановлением
Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
299
Правительство Нижегородской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299.
2.
Настоящее постановление подлежит
официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 28 марта 2022 г. № 206
Изменения,
которые вносятся в государственную
программу
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области",
утвержденную постановлением
Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
299
1.
Позиции "Объемы бюджетных
ассигнований госпрограммы за счет
средств областного бюджета (в разбивке
по подпрограммам)" и "Индикаторы
достижения цели и показатели
непосредственных результатов"
раздела 1 "Паспорт госпрограммы"
изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
Всего на
реализацию госпрограммы - 24 909 867,3 тыс.
рублей, в том числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы
достижения цели (по состоянию на 2023
год): |
|
Подпрограмма
1 "Сохранение и развитие
материально-технической базы
государственных и муниципальных
учреждений культуры Нижегородской
области" |
|
Подпрограмма
2 "Поддержка профессионального
искусства, образования" |
|
Подпрограмма
3 "Наследие" |
|
Подпрограмма
4 "Обеспечение реализации
государственной программы" |
|
Подпрограмма
5 "Развитие внутреннего и въездного
туризма в Нижегородской области" |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":
2.1. Таблицу 1 подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень
основных мероприятий госпрограммы
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выполнения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем
финансирования за счет средств
областного бюджета, | ||||||||||
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024-2036 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Цели
государственной программы "Развитие
культуры и туризма Нижегородской
области": |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
2244 709,4 |
1989 514,9 |
0,0 |
24909 867,3 | |||
Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
189 524,6 |
232 966,4 |
- |
2 924 354,1 | |||
Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры |
Капвложения |
2015-2023 |
МКНО, ОМСУ |
36 545,0 |
297 822,0 |
214 356,5 |
147 614,2 |
143 094,5 |
84 956,4 |
134 291,5 |
148 516,6 |
196 037,8 |
- |
1 403 234,5 |
Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
16 351,9 |
16 351,9 |
- |
639 786,4 |
Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
1 587,0 |
1 587,0 |
- |
34 057,1 |
Основное
мероприятие 1.4. |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
10 000,0 |
13 467,7 |
21 464,0 |
16 386,4 |
16 464,3 |
9 847,3 |
9 847,3 |
- |
97 477,0 |
Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2016-2023 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
- |
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
4 144,4 |
4 144,4 |
- |
256 514,7 |
Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, ОМСУ |
- |
- |
41 220,0 |
67 372,6 |
110 365,3 |
94 539,6 |
- |
- |
- |
- |
313 497,5 |
Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области |
Капвложения |
2019-2023 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
615,0 |
6 869,4 |
- |
- |
26 281,4 |
Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
17 972,2 |
- |
- |
- |
|
- |
17 972,2 |
Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
44 702,3 |
27 734,7 |
- |
- |
- |
- |
72 437,0 |
Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
|
|
|
- |
14 105,8 |
Основное мероприятие 1.11. Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области |
Прочие расходы |
2020-2020 |
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
- |
- |
- |
48 816,6 |
Основное мероприятие 1.А1. Федеральный проект "Культурная среда" |
Прочие расходы |
2021-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия), государственные учреждения культуры (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 967,9 |
2 208,0 |
4 998,0 |
- |
12 173,9 |
Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3387 062,9 |
1234 290,5 |
1195 690,8 |
- |
15935 857,3 | |||
Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия) |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
- |
- |
- |
26 045,0 |
Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия) |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
4 336,3 |
- |
- |
137 926,9 |
Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 178,4 |
1 178,4 |
- |
8 211,5 |
Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
- |
- |
13 200,0 |
Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства Нижегородской области |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
372 380,8 |
3111 799,2 |
2504 023,9 |
23 938,1 |
299,6 |
- |
6 139 068,0 |
Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, государственные театрально-концертные учреждения (по согласованию) |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
783 782,9 |
783 782,9 |
- |
6 718 276,7 |
Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия) |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
60 653,3 |
60 653,3 |
- |
506 318,2 |
Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства |
Прочие расходы |
2015-2022 |
МКНО, Методкабинет (при условии участия) |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
2 486,2 |
Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства |
Прочие расходы |
2016-2023 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
314 392,9 |
314 392,9 |
- |
2 354 484,2 |
Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Прочие расходы |
2016-2023 |
МКНО, Центр художественного образования (по согласованию) |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
5 535,1 |
4 535,1 |
- |
37 574,6 |
Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
240 248,4 |
Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, ГБПОУ (при условии участия) |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8 804,5 |
Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУСПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНОГБПОУ (при условии участия) |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
248,3 |
Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
3 268,4 |
7 385,3 |
7 385,3 |
6 570,3 |
6 211,3 |
5 225,7 |
5 006,6 |
- |
41 052,8 |
Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, ОМСУ(при
условии участия), |
- |
- |
679,1 |
5 946,3 |
5 310,5 |
6 324,4 |
15 673,7 |
5 244,9 |
5 031,0 |
- |
50 491,0 |
Основное
мероприятие 2.A1. |
Прочие расходы |
2020-2023 |
МКНО, ОМСУ
(при условии участия), |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
7 191,9 |
0,0 |
7 191,9 |
- |
- |
14 383,8 |
Основное
мероприятие 2.A2. |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
20 811,0 |
20 811,0 |
- |
90 218,0 |
Основное
мероприятие 2.A3. |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020-2020 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
Подпрограмма 3 "Наследие" |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
467 668,4 |
454 368,2 |
- |
3 931 741,9 | |||
Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) |
2 567,5 |
1 097,7 |
5 240,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
9 620,1 |
11 905,1 |
689,1 |
- |
59 021,4 |
Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, НГИАМЗ (по согласованию) |
1 321,5 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
360,0 |
360,0 |
- |
19 233,4 |
Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, ЦНТ (по согласованию) |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
485,0 |
485,0 |
- |
13 829,0 |
Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности |
Прочие расходы |
2015-2016 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия) |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
176,0 |
Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия) |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
182 825,5 |
182 825,5 |
- |
1 392 109,2 |
Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия) |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
208 890,0 |
204 890,0 |
- |
1 388 817,6 |
Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно- досуговой деятельности |
Прочие расходы |
2015 |
МКНО, ОНМЦ (при условии участия) |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 481,6 |
Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Прочие расходы |
2015-2023 |
МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию) |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
1 082,5 |
1 082,5 |
- |
26 710,3 |
Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов |
Прочие расходы |
2016-2023 |
МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию) |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
19 223,6 |
19 223,6 |
- |
148 716,6 |
Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" |
Прочие расходы |
2017 |
МКНО, АНО "КПИП "Нижний Новгород 800" (при условии участия) |
- |
- |
167 540,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
167 540,0 |
Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию) |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
14 648,2 |
14 648,2 |
- |
91 802,1 |
Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию) |
- |
- |
4 293,5 |
2 666,0 |
2 568,7 |
2 452,1 |
- |
- |
- |
- |
15 273,1 |
Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников |
Прочие расходы |
2015-2016 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы |
Прочие расходы |
2017 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
154 970,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 970,3 |
Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Прочие расходы |
2018-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
59 392,4 |
171 672,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
231 064,4 |
Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
Прочие расходы |
2018-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
16 186,2 |
24 758,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
40 944,2 |
Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
73 891,3 |
Основное мероприятие 3.17. Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, учреждения, подведомственные МКНО (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
- |
- |
- |
3 587,2 |
Основное
мероприятие 3.A1. |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, ОМСУ (при условии участия) |
- |
- |
- |
- |
8 557,5 |
8 752,7 |
8 581,4 |
2 610,6 |
4 526,4 |
- |
33 028,6 |
Основное
мероприятие 3.A2. |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
2 407,0 |
5 637,9 |
5 637,9 |
- |
16 142,8 |
Основное
мероприятие 3.A3. |
Прочие расходы |
2019-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020-2020 |
МКНО, СПО, музеи, библиотеки, театрально- концертные организации, УМЦ, РУКОП, Рекорд (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
- |
9 928,3 |
Основное мероприятие 3.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020-2020 |
МКНО, СПО, музеи, библиотеки, РУКОП, Рекорд (по согласованию) |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
36 255,7 |
36 255,7 |
- |
336 241,1 | |||
Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 767,2 |
316 970,2 |
70 233,8 |
0,0 |
2 258 234,5 | |||
Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма |
НИР, прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
3 630,0 |
8 250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
11 880,0 |
Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
Прочие расходы |
2018-2036 |
МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО***, министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
10 000,0 |
384 201,7 |
529 756,9 |
397 684,7 |
147 148,1 |
46 080,9 |
0,0 |
1 514 872,3 |
|
Капвложения |
2019-2023 |
министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
108 260,0 |
- |
- |
- |
- |
195 231,7 |
Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно- изыскательских работ в сфере туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
- |
2 575,0 |
Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, МПТП
НО, |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
- |
80 362,0 |
Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
24 152,9 |
24 152,9 |
- |
133 368,7 |
Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма |
Прочие расходы |
2017-2023 |
МКНО, |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
250,0 |
- |
- |
- |
- |
6 824,4 |
Основное мероприятие 5.С2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Прочие расходы |
2020-2020 |
МКНО, |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
Основное мероприятие 5.J1. Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
Капвложения |
2021-2022 |
Министерство
строительства НО, |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 451,2 |
145 669,2 |
- |
- |
300 120,4 |
*
Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 23
декабря 2016 г. № 178-З "Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 22
декабря 2017 г. № 173-З "Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных
средств является управление делами
Правительства Нижегородской области в
рамках Подпрограммы 5 "Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Нижегородской области".".
2.2. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подраздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения
об индикаторах и непосредственных
результатах
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата | |||||||||||
|
|
|
2013 год |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024-2036 годы |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" | ||||||||||||||
1. |
Индикатор 1. |
% |
62,8 |
77,6 |
85,3 |
80,2 |
93,4 |
102,1 |
103,2 |
102,5 |
100,0 |
100,0 |
100 |
- |
2. |
Индикатор 2. |
% |
25 |
26 |
27 |
28 |
30 |
32 |
34 |
35 |
36 |
37 |
- |
- |
3. |
Индикатор 3. |
% |
98,2 |
98,4 |
98,6 |
98,7 |
98,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
4. |
Индикатор 4. |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
5. |
Индикатор 5. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
61 |
39 |
48 |
105 |
- |
6. |
Индикатор 6. |
% к 2018 году |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
251,1 |
300 |
350 |
400 |
- |
7. |
Индикатор 7. |
тыс. единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11 088,4 |
20 131,0 |
26 991,2 |
29 444,9 |
|
Подпрограмма 1"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" | ||||||||||||||
8. |
Индикатор
1.1. |
% |
79,1 |
41,6 |
37,5 |
45,8 |
45,8 |
37,5 |
50 |
16,67 |
29,17 |
12,5 |
29,17 |
- |
9. |
Непосредственный результат
1.1. |
ед. |
19 |
10 |
9 |
11 |
11 |
9 |
12 |
4 |
9 |
3 |
7 |
- |
10. |
Индикатор
1.2. |
% |
20,8 |
29,17 |
29,17 |
12,5 |
12,5 |
16,7 |
20,8 |
8,34 |
8,34 |
8,34 |
8,34 |
- |
11. |
Непосредственный результат
1.2. |
ед. |
5 |
7 |
7 |
3 |
3 |
4 |
5 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- |
12. |
Непосредственный результат
1.3. |
ед. |
2 |
3 |
2 |
3 |
13 |
10 |
16 |
22 |
8 |
8 |
11 |
- |
13. |
Индикатор
1.3. |
кВт.ч/кв. м |
46,8 |
41,42 |
39,38 |
38,10 |
38,1 |
35,85 |
34,77 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
33,73 |
- |
14. |
Индикатор
1.4. |
Гкал/кв. м |
0,1768 |
0,1706 |
0,1651 |
0,1714 |
0,1663 |
0,1613 |
0,1565 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
0,1518 |
- |
15. |
Индикатор
1.5. |
куб. м/чел. |
410 |
408 |
303 |
330 |
320 |
310 |
301 |
292 |
292 |
292 |
292 |
- |
16. |
Непосредственный результат
1.4. |
% от общего объема потребления энергоресурсов |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
- |
- |
- |
17. |
Индикатор
1.6. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- |
18. |
Непосредственный результат
1.5. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
24 |
- |
19. |
Непосредственный результат
1.6. |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
34,8 |
36 |
34 |
36 |
36 |
36 |
- |
20. |
Непосредственный результат
1.7. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
3 |
10 |
2 |
- |
Подпрограмма 2"Поддержка профессионального искусства, образования" | ||||||||||||||
21. |
Индикатор
2.1.** |
% к предыдущему году |
2,5 |
2,8 |
3,2 |
3,5 |
3,8 |
4,2 |
3,5 |
0 |
241,3 |
1,0 |
1,1 |
- |
22. |
Непосредственный результат
2.1.** |
тыс. ед. |
1 329,0 |
1 366,2 |
1 409,9 |
1 459,2 |
1 514,6 |
1 578,2 |
1 633,4 |
439,6 |
1500,0 |
1515,0 |
1531,7 |
- |
23. |
Индикатор
2.2. |
тыс. руб. |
- |
- |
100,0 |
200,0 |
3000,0 |
400,0 |
500,0 |
600,0 |
700,0 |
800,0 |
900,0 |
- |
24. |
Непосредственный результат
2.2. |
тыс. руб. |
1 100 |
1 200 |
1 300 |
1 400 |
1 500 |
1 600 |
1 700 |
1 800 |
1 900 |
2 000,0 |
2 100,0 |
- |
25. |
Индикатор
2.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
26. |
Непосредственный результат
2.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
27. |
Индикатор
2.4. |
чел. |
26 |
28 |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
- |
28. |
Непосредственный результат
2.4. |
чел. |
26 |
28 |
35 |
37 |
39 |
41 |
42 |
43 |
43 |
43 |
43 |
- |
29. |
Индикатор
2.5. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
39,5 |
103 |
104 |
105 |
- |
30. |
Непосредственный результат 2.5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году) |
тыс.ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
194,8 |
76,2 |
198,7 |
200,6 |
202,5 |
- |
31. |
Индикатор
2.6. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101 |
71,64 |
103 |
104 |
105 |
- |
32. |
Непосредственный результат
2.6. |
тыс.ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90,2 |
63,9 |
91,9 |
92,9 |
93,8 |
- |
33. |
Индикатор
2.7. |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
- |
- |
- |
34. |
Непосредственный результат 2.7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г.Нижнего Новгорода в 2021 году |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
27 |
132 |
- |
- |
- |
35. |
Непосредственный результат
2.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17 |
17 |
34 |
34 |
- |
36. |
Непосредственный результат
2.9. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
73 |
- |
- |
- |
37 |
Непосредственный результат
2.10. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
Подпрограмма 3"Наследие" | ||||||||||||||
38. |
Индикатор
3.1. |
% к предыдущему году |
21,2 |
22 |
22 |
22 |
10 |
10 |
10 |
4,5 |
2 |
2 |
2 |
- |
39. |
Непосредственный результат
3.1. |
ед. записей |
500 000 |
510 000 |
515 000 |
516 000 |
5486 880 |
6035 568 |
6552 710 |
6939 730 |
7078 525 |
7220 095 |
7364 969 |
- |
40. |
Индикатор
3.2. |
% к общему числу библиотек |
40,5 |
45,0 |
50,1 |
60,0 |
64,9 |
68,5 |
74,1 |
79,5 |
80,0 |
80,8 |
80,9 |
- |
41. |
Непосредственный результат
3.2. |
ед. |
420 |
450 |
501 |
600 |
646 |
678 |
730 |
782 |
786 |
792 |
794 |
- |
42. |
Индикатор
3.3. |
% |
41,6 |
41,7 |
41,8 |
41,9 |
40,9 |
40,9 |
40,9 |
34,5 |
41,0 |
41,0 |
41,0 |
- |
43. |
Непосредственный результат
3.3. |
чел. (тыс.) |
1 366,8 |
1 366,0 |
1 364,2 |
1 362,4 |
1 329,4 |
1 329,7 |
1 314,7 |
1 103,56 |
1 330,6 |
1 330,9 |
1 330,9 |
- |
44. |
Индикатор
3.4. |
% к общему объему основного музейного фонда |
8,2 |
8,5 |
12 |
12,1 |
12,6 |
12,6 |
12,7 |
11,2 |
12,9 |
13,0 |
13,1 |
- |
45. |
Непосредственный результат
3.4. |
ед. |
82 000 |
85 000 |
119 000 |
121 000 |
121 215 |
122 000 |
123 000 |
120 410 |
128 000 |
131 000 |
132 000 |
- |
46. |
Индикатор
3.5. |
посещений на 1 жителя в год |
0,30 |
0,32 |
0,34 |
0,55 |
0,56 |
0,58 |
0,6 |
0,29 |
0,30 |
0,31 |
0,31 |
- |
47. |
Непосредственный результат
3.5. |
чел. |
1200 000 |
1250 000 |
1300 000 |
1800 000 |
1790 800 |
1850 000 |
2494 800 |
943 800 |
1522 216 |
2744 280 |
2993 760 |
- |
48. |
Индикатор
3.6. |
% к общему числу музеев Нижегородской области |
40,1 |
52,0 |
60,0 |
70,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
49. |
Непосредственный результат
3.6. |
ед. |
24 |
32 |
37 |
43 |
50 |
53 |
56 |
63 |
63 |
63 |
63 |
- |
50. |
Индикатор
3.7. |
на 10 тыс. чел. |
590 |
602 |
612 |
615 |
593 |
598 |
585 |
253 |
590 |
626 |
634 |
- |
51. |
Непосредственный результат
3.7. |
чел. |
6815 604 |
7351 058 |
8029 947 |
7949 413 |
8180 977 |
8381 000 |
8816 075 |
2797 587 |
5044 056 |
9697 682 |
10579 290 |
- |
52. |
Индикатор
3.8. |
% к уровню 2018 года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
200 |
254 |
300 |
350 |
400 |
- |
53. |
Непосредственный результат
3.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 784 300 |
3520 000 |
4176 402 |
4872 469 |
570 0788 |
- |
54. |
Индикатор
3.9. |
% к уровню 2010 года |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
106,5 |
65 |
106,5 |
107 |
107,5 |
- |
55. |
Непосредственный результат 3.9. Количество созданных (реконструированы) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
24 |
34 |
39 |
64 |
68 |
73 |
56. |
Непосредственный результат
3.10. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
57. |
Непосредственный результат 3.11. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
5 |
7 |
9 |
9 |
- |
58. |
Непосредственный результат
3.12. |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
308 |
898 |
1 805 |
2 799 |
3 793 |
4 787 |
59. |
Непосредственный результат
3.13. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
- |
60. |
Непосредственный результат 3.14. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям |
чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
220 |
1700 |
2064 |
2503 |
2942 |
2942 |
61. |
Непосредственный результат 3.15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
65 |
111 |
111 |
60 |
60 |
81 |
62. |
Непосредственный результат
3.16. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
44 |
88 |
132 |
176 |
63. |
Непосредственный результат
3.17. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
- |
64. |
Индикатор 3.10. Доля граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций (в рамках общественного движения "Волонтеры культуры") |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0069 |
0,017 |
0,027 |
0,011 |
0,055 |
- |
65. |
Непосредственный результат
3.18. |
тыс. единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
|
11 593,2 |
6 907,3 |
12 064,7 |
12 752,5 |
13 911,8 |
|
Подпрограмма 5"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" | ||||||||||||||
66. |
Индикатор
5.1. |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
1 779,6 |
2 751,0 |
2 340,5 |
1 780,9 |
3 100,0 |
3 255,0 |
3 417,8 |
- |
|
в том числе иностранных |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
34,13 |
75,47 |
51,47 |
21,5 |
35,3 |
37,0 |
40,0 |
- |
67. |
Непосредственный результат
5.1. |
экз. |
- |
- |
- |
- |
102 703 |
296 800 |
37 000 |
3 300 |
105 400 |
23 000,0 |
23 000 |
- |
68. |
Индикатор
5.2. |
% |
- |
- |
- |
- |
101,1 |
94,9 |
98,9 |
43,1 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
- |
69. |
Индикатор
5.3. |
|
- |
- |
- |
- |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,29 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
- |
70. |
Непосредственный результат
5.2. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
285 |
363 |
363 |
231 |
231 |
363 |
363 |
- |
71. |
Непосредственный результат
5.3. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
3 |
6 |
4 |
1 |
3 |
2 |
2 |
- |
72. |
Индикатор
5.4. |
млн руб. |
- |
- |
- |
- |
13 118 |
13 396 |
14 879,9 |
6 489,3 |
16 704,3 |
16 704,3 |
16 704,4 |
- |
73. |
Непосредственный результат
5.4. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
1 |
5 |
3 |
1 |
2 |
3 |
3 |
- |
74. |
Непосредственный результат
5.6. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
- |
- |
- |
- |
75. |
Индикатор
5.5. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
76. |
Непосредственный результат
5.8. |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
1 |
9 |
0 |
0 |
*
Начиная с 2015 года соотношение к
среднемесячной начисленной заработной
плате наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячный доход от
трудовой деятельности, в соответствии с
принятым Правительством Российской
Федерации постановлением от 14 сентября
2015 г. № 973 "О совершенствовании
статистического учета в связи с
включением в официальную статистическую
информацию показателя среднемесячной
начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода
от трудовой деятельности)").
** В связи со сложной эпидемиологической
ситуацией в 2020 году (запретом на ведение
деятельности театрально-концертных
организаций в соответствии с Указом
Губернатора Нижегородской области от 13
марта 2020 г. № 27 "О введении режима
повышенной готовности") показатель
посещаемости театрально-концертных
учреждений в этом году исчислен по
фактической посещаемости. В 2021 году
поставлен плановый показатель с учетом
действующих ограничений по
заполняемости театральных и концертных
залов. Показатель 2022 года исчислять от
показателя 2021 года.".
2.3. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование
объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение
реализации
госпрограммы за счет средств областного
бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик - координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024-2036 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
Всего |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
2210 496,3 |
1989 514,9 |
0,0 | |
|
Минкультуры |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 530,0 |
1874 942,1 |
3210 518,6 |
5847 829,4 |
4712 769,4 |
2074 209,8 |
1964 684,5 |
- | |
|
МПТПНО |
- |
- |
403,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО |
- |
- |
- |
34 846,4 |
86 693,3 |
25 068,1 |
27 631,3 |
24 830,4 |
24 830,4 |
- | |
|
Министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
- |
103 864,4 |
80 077,1 |
- |
- |
- | |
|
Министерство экологии и природных ресурсов НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
Министерство энергетики и ЖКХ НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
4 395,6 |
743 74,1 |
145 669,2 |
- |
- | |
|
Управление делами Правительства Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
16 172,8 |
2 639,1 |
- |
- |
- | |
|
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
Подпрограмма 1 |
"Сохранение и развитие материально- технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
Всего |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
189 524,6 |
232 966,4 |
- |
|
|
Минкультуры |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
189 524,6 |
232 966,4 |
- |
Подпрограмма 2 |
"Поддержка профессионального искусства, образования" |
Всего |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3387 062,9 |
1234 290,5 |
1195 690,8 |
- |
|
|
Минкультуры |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4468 892,6 |
3387 062,9 |
1234 290,5 |
1195 690,8 |
- |
|
|
Управление делами Правительства Нижегородской области |
- |
- |
- |
- |
- |
16 172,8 |
2 639,1 |
- |
- |
- |
Подпрограмма 3 |
"Наследие" |
Всего |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
467 668,4 |
454 368,2 |
- |
|
|
Минкультуры |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
467 668,4 |
454 368,2 |
- |
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
36 255,7 |
36 255,7 |
- |
|
|
Минкультуры |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
36 255,7 |
36 255,7 |
- |
Подпрограмма 5 |
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
Всего |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 767,2 |
316 970,2 |
70 233,8 |
... |
|
|
МПТПНО |
- |
- |
403,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Минкультуры |
- |
- |
23 432,3 |
13 629,2 |
382 201,7 |
529 756,9 |
397 684,7 |
147 148,1 |
70 233,8 |
- |
|
|
Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО |
- |
- |
- |
34 846,4 |
86 693,3 |
25 068,1 |
27 631,3 |
24 830,4 |
24 830,4 |
- |
|
|
Министерство строительства НО |
- |
- |
- |
- |
- |
103 864,4 |
80 077,1 |
- |
46 080,9 |
- |
|
|
Министерство экологии и природных ресурсов НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Министерство энергетики и ЖКХ НО |
- |
- |
- |
- |
86 971,7 |
4 395.6 |
74 374,1 |
145 669,2 |
- |
- |
|
|
Министерство имущественных и земельных отношений НО |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Таблица 4. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех
источников
Статус |
Наименование подпрограммы (основного мероприятия) |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024-2036 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
1134 010,6 |
1589 038,8 |
2153 204,0 |
2082 232,7 |
4097 095,4 |
7715 452,8 |
6563 528,1 |
3308 119,4 |
2199 704,0 |
0,0 | |
|
Расходы областного бюджета |
1069 262,4 |
1544 955,0 |
1819 933,7 |
1909 788,5 |
3384 183,6 |
5997 330,3 |
4950 189,5 |
2244 709,4 |
1989 514,9 |
0,0 | |
|
Расходы местных бюджетов |
7 170,0 |
36 389,7 |
69 276,6 |
37 635,2 |
98 371,4 |
80 102,6 |
86 835,0 |
23 570,8 |
55 987,4 |
- | |
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
Федеральный бюджет |
57 478,2 |
7 694,1 |
146 482,7 |
89 420,9 |
545 110,4 |
1130 519,9 |
1526 503,6 |
1039 839,2 |
154 201,7 |
- | |
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
507 500,0 |
- |
- |
- |
- | |
Подпрограмма 1 |
"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
108 037,3 |
558 985,0 |
439 912,2 |
384 110,6 |
679 165,0 |
417 075,6 |
1041 703,0 |
737 603,4 |
390 936,7 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
51 219,6 |
522 595,3 |
278 470,8 |
306 161,2 |
572 656,9 |
327 254,1 |
455 505,2 |
189 524,6 |
232 966,4 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
6 920,0 |
36 389,7 |
56 178,4 |
34 060,1 |
75 801,0 |
53 485,6 |
59 336,4 |
18 777,2 |
53 471,2 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
49 897,7 |
- |
105 263,0 |
43 889,3 |
30 707,1 |
36 335,9 |
526 861,4 |
529 301,6 |
104 499,1 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.1. |
Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры |
Всего, в т.ч. |
93 362,7 |
334 211,7 |
334 391,2 |
177 423,8 |
178 388,6 |
106 195,6 |
606 885,4 |
596 622,4 |
247 047,2 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
36 545,0 |
297 822,0 |
214 356,5 |
147 614,2 |
143 094,5 |
84 956,4 |
134 291,5 |
148 516,6 |
196 037,8 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
6 920,0 |
36 389,7 |
50 624,7 |
16 627,4 |
35 294,1 |
21 239,2 |
55 220,3 |
16 315,4 |
51 009,4 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
49 897,7 |
- |
69 410,0 |
13 182,2 |
- |
- |
417 373,6 |
431 790,4 |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.2. |
Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
16 351,9 |
16 351,9 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
11 074,4 |
142 802,0 |
10 661,1 |
55 238,0 |
147 481,2 |
52 049,2 |
187 776,7 |
16 351,9 |
16 351,9 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.3. |
Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
1 587,0 |
1 587,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
3 600,2 |
1 971,3 |
2 233,2 |
1 880,7 |
17 041,9 |
1 763,4 |
2 392,4 |
1 587,0 |
1 587,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.4. |
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
50 170,1 |
47 170,2 |
55 538,0 |
51 190,2 |
54 248,5 |
43 492,2 |
43 492,2 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
10 000,0 |
13 467,7 |
21 464,0 |
16 386,4 |
16 464,3 |
9 847,3 |
9 847,3 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
4 317,1 |
2 995,4 |
3 366,9 |
4 096,7 |
4 116,1 |
2 461,8 |
2 461,8 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
35 853,0 |
30 707,1 |
30 707,1 |
30 707,1 |
33 668,1 |
31 183,1 |
31 183,1 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.5. |
Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
4 144,4 |
4 144,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
|
80 000,0 |
- |
20 588,0 |
65 463,7 |
15 493,4 |
66 680,8 |
4 144,4 |
4 144,4 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.6. |
Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
42 456,6 |
81 809,9 |
138 042,2 |
115 902,9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
41 220,0 |
67 372,6 |
110 365,3 |
94 539,6 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
1 236,6 |
14 437,3 |
27 676,9 |
21 363,3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.7. |
Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
58 202,8 |
64 457,2 |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
5 071,8 |
13 725,2 |
615,0 |
6 869,4 |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57 587,8 |
57 587,8 |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.8. |
Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
22 465,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
17 972,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
4 493,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.9. |
Развитие территории муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
49 672,3 |
30 816,4 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
44 702,3 |
27 734,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
4 970,0 |
3 081,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.10. |
Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
23 439,3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
14 105,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
3 704,7 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
5 628,8 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.11. |
Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
6 500,0 |
42 316,6 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 1.А1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 199,8 |
10 948,3 |
78 314,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 967,9 |
2 208,0 |
4 998,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 231,9 |
8 740,3 |
73 316,0 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 2 |
"Поддержка профессионального искусства, образования" |
Всего, в т.ч. |
793 371,6 |
797 506,5 |
946 501,0 |
1110 601,3 |
1853 829,3 |
5728 863,7 |
3886 164,7 |
1352 917,9 |
1228 861,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
793 371,6 |
797 506,5 |
910 794,3 |
1072 435,8 |
1574 427,9 |
4485 065,4 |
3387 062,9 |
1234 290,5 |
1195 690,8 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
178,4 |
221,8 |
16 438,9 |
22 804,8 |
22 890,2 |
2 764,2 |
1 384,6 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
35 528,3 |
37 943,7 |
262 962,5 |
720 993,5 |
476 211,6 |
115 863,2 |
31 785,6 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000,0 |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.1. |
Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок |
Всего, в т.ч. |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
170,0 |
- |
- |
- |
500,0 |
525,0 |
24 850,0 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.2. |
Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов |
Всего, в т.ч. |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
4 336,3 |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
6 551,2 |
10 959,2 |
14 747,0 |
13 348,5 |
37 156,7 |
44 591,8 |
6 236,2 |
4 336,3 |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.3. |
Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам) |
Всего, в т.ч. |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 178,4 |
1 178,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
629,7 |
947,7 |
712,0 |
951,5 |
545,4 |
890,0 |
1 178,4 |
1 178,4 |
1 178,4 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.4. |
Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
1 300,0 |
1 400,0 |
1 500,0 |
1 600,0 |
1 700,0 |
1 800,0 |
1 900,0 |
2 000,0 |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.5. |
Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий |
Всего, в т.ч. |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
613 509,3 |
4232 918,6 |
2524 883,7 |
23 938,1 |
299,6 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
26 021,0 |
15 101,3 |
19 522,4 |
65 981,7 |
372 380,8 |
3111 799,2 |
2069 648,1 |
23 938,1 |
299,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
14 300,0 |
19 532,3 |
20 859,8 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
226 828,5 |
601 587,1 |
434 375,8 |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
500 000,0 |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.6. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги |
Всего, в т.ч. |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
783 782,9 |
783 782,9 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
464 340,7 |
467 476,4 |
558 757,6 |
649 653,8 |
756 614,4 |
779 051,1 |
853 192,3 |
783 782,9 |
783 782,9 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.7. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
60 653,3 |
60 653,3 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
42 571,6 |
43 388,3 |
50 304,0 |
56 254,4 |
63 479,8 |
66 846,7 |
62 166,8 |
60 653,3 |
60 653,3 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.8. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства |
Всего, в т.ч. |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
2 486,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.9. |
Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства |
Всего, в т.ч. |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
314 392,9 |
314 392,9 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
253 904,7 |
257 016,1 |
266 952,6 |
308 453,6 |
314 546,7 |
324 824,7 |
314 392,9 |
314 392,9 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.10. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Всего, в т.ч. |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
5 535,1 |
4 535,1 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
4 328,9 |
4 287,7 |
4 361,7 |
4 410,4 |
4 548,3 |
5 567,4 |
5 535,1 |
4 535,1 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.11. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования |
Всего, в т.ч. |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
240 248,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.12. |
Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУСПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры |
Всего, в т.ч. |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
8 804,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.13. |
Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУСПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости) |
Всего, в т.ч. |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
248,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Основное мероприятие 2.14. |
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
32 847,8 |
28 546,9 |
30 370,5 |
27 015,3 |
25 441,9 |
23 080,0 |
22 112,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
3 268,4 |
7 385,3 |
7 385,3 |
6 570,3 |
6 211,3 |
5 225,7 |
5 006,6 |
-- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
163,4 |
142,0 |
1 965,6 |
1 745,0 |
1 552,8 |
1 306,4 |
1 251,7 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
29 416,0 |
21 019,6 |
21 019,6 |
18 700,0 |
17 677,8 |
16 547,9 |
15 854,1 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.15. |
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
6 806,4 |
22 950,2 |
20 598,2 |
24 584,4 |
40 309,3 |
21 992,4 |
21 095,4 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
679,1 |
5 946,3 |
5 310,5 |
6 324,4 |
15 673,7 |
5 244,9 |
5 031,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
15,0 |
79,8 |
173,3 |
260,0 |
477,6 |
138,6 |
132,9 |
|
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
6 112,3 |
16 924,1 |
15 114,4 |
18 000,0 |
24 158,0 |
16 608,9 |
15 931,5 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.A1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
91 165,8 |
- |
91 217,5 |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
7 191,9 |
- |
7 191,9 |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
1 267,5 |
- |
1 319,2 |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
82 706,4 |
- |
82 706,4 |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.A2. |
Федеральный проект "Творческие люди" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
20 811,0 |
20 811,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
16 491,0 |
16 491,0 |
15 614,0 |
20 811,0 |
20 811,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.A3. |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 2.С2. |
Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
123 889,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 3 |
"Наследие" |
Всего, в т.ч. |
198 176,4 |
199 244,9 |
698 053,7 |
452 471,55 |
707 271,1 |
562 806,3 |
617 747,3 |
488 148,6 |
473 416,8 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
190 245,9 |
191 550,8 |
561 931,5 |
441 530,3 |
644 331,2 |
485 497,1 |
491 268,5 |
467 668,4 |
454 368,2 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
250,0 |
- |
12 919,8 |
3 353,3 |
5 248,5 |
2 718,7 |
3 048,2 |
558,0 |
1 131,6 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
7 580,5 |
7 694,1 |
5 691,4 |
7 587,9 |
57 691,4 |
74 590,5 |
123 430,6 |
19 922,2 |
17 917,0 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.1. |
Развитие библиотечного дела, в том числе модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов |
Всего, в т.ч. |
6 691,3 |
5 341,8 |
6 188,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
23 373,4 |
11 905,1 |
689,1 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
2 567,5 |
1 097,7 |
5 240,0 |
9 105,0 |
16 248,5 |
2 548,4 |
9 620,1 |
11 905,1 |
689,1 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
250,0 |
- |
948,0 |
- |
- |
- |
902,9 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
3 873,8 |
4 244,1 |
- |
- |
- |
- |
12 850,4 |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.2. |
Развитие музейного дела |
Всего, в т.ч. |
1 628,2 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
360,0 |
360,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
1 321,5 |
1 576,6 |
1 397,0 |
1 070,0 |
3 211,0 |
4 691,6 |
5 245,7 |
360,0 |
360,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
206,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.3. |
Развитие самодеятельного художественного творчества |
Всего, в т.ч. |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
485,0 |
485,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
2 277,0 |
1 735,0 |
1 976,1 |
1 235,0 |
3 993,4 |
1 157,5 |
485,0 |
485,0 |
485,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.4. |
Мероприятия антинаркотической направленности |
Всего, в т.ч. |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
93,6 |
82,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.5. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию |
Всего, в т.ч. |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
182 825,5 |
182 825,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
108 022,9 |
109 955,8 |
127 964,9 |
148 097,2 |
173 362,4 |
169 765,3 |
189 559,7 |
182 825,5 |
182 825,5 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.6. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
208 890,0 |
204 890,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
51 599,5 |
52 854,4 |
66 176,9 |
172 744,4 |
203 672,9 |
214 436,5 |
213 553,0 |
208 890,0 |
204 890,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.7. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно- досуговой деятельности |
Всего, в т.ч. |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
19 481,6 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.8. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование |
Всего, в т.ч. |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
1 082,5 |
1 082,5 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
4 882,3 |
9 493,4 |
4 085,6 |
2 069,8 |
1 408,8 |
1 513,0 |
1 092,4 |
1 082,5 |
1 082,5 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.9. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов |
Всего, в т.ч. |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
19 223,6 |
19 223,6 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
14 755,5 |
19 886,0 |
17 173,4 |
19 418,5 |
19 297,2 |
19 738,8 |
19 223,6 |
19 223,6 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.10. |
Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
285 051,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
167 540,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
117 511,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.11. |
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
14 648,2 |
14 648,2 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
8 401,2 |
11 790,9 |
13 479,5 |
14 185,9 |
14 648,2 |
14 648,2 |
14 648,2 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.12. |
Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры |
Всего, в т.ч. |
|
|
16 287,3 |
12 843,3 |
10 466,4 |
9 961,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
|
|
4 293,5 |
2 666,0 |
2 568,7 |
2 452,1 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
|
|
6 302,4 |
2 589,4 |
586,7 |
530,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
5 691,4 |
7 587,9 |
7 311,0 |
6 978,9 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.13. |
Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников |
Всего, в т.ч. |
3 500,0 |
3 450,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
3 500,0 |
3 450,0 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.13.* |
Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
160 639,7 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
154 970,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
5 669,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.13.** |
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
59 992,8 |
172 687,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
59 392,4 |
171 672,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
600,4 |
1 015,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.14. |
Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
16 349,7 |
25 008,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
16 186,2 |
24 758,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
163,5 |
250,1 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.15. |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.16. |
Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
250,0 |
10 391,3 |
22 250,0 |
20 000,0 |
20 000,0 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.17 |
Развитие образовательного культурного и научного потенциала граждан |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 587,2 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.A1. |
Федеральный проект "Культурная среда" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
55 754,3 |
70 852,5 |
111 256,9 |
21 090,8 |
23 575,0 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
8 557,5 |
8 752,7 |
8 581,4 |
2 610,6 |
4 526,4 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
3 396,4 |
2 188,2 |
2 145,3 |
558,0 |
1 131,6 |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
43 800,4 |
59 911,6 |
100 530,2 |
17 922,2 |
17 917,0 |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.A2. |
Федеральный проект "Творческие люди" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
5 757,0 |
5 637,9 |
5 637,9 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
1 230,0 |
1 230,0 |
2 407,0 |
5 637,9 |
5 637,9 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 350,0 |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.A3. |
Федеральный проект "Цифровая культура" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
6 580,0 |
7 700,0 |
6 700,0 |
2 000,0 |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
6 580,0 |
7 700,0 |
6 700,0 |
2 000,0 |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.С1. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
9 428,3 |
500,0 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 3.С2. |
Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
25 647,3 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма 4 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в т.ч. |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
36 255,7 |
36 255,7 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
36 255,7 |
36 255,7 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 5 |
"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
23 836,0 |
93 863,7 |
819 929,1 |
970 278,5 |
981 327,4 |
693 193,8 |
70 233,8 |
0,0 |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
23 836,0 |
48 475,6 |
555 866,7 |
663 085,0 |
579 767,2 |
316 970,2 |
70 233,8 |
0,0 |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
883,0 |
1 093,5 |
1 560,2 |
1 471,4 |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
193 749,4 |
298 600,0 |
400 000,0 |
374 752,2 |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
7 500,0 |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.1. |
Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
12 500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.2. |
Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма |
Всего, в т.ч. |
- |
- |
- |
49 018,1 |
77 680,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
3 630,0 |
8 250,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
45 388,1 |
69 430,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.3. |
Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
10 000,0 |
665 805,8 |
937 710,4 |
397 684,7 |
147 148,1 |
46 080,9 |
0,0 |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
10 000,0 |
471 173,4 |
638 016,9 |
397 684,7 |
147 148,1 |
46 080,9 |
0,0 |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
883,0 |
1 093,5 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
193 749,4 |
298 600,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.4. |
Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
100,0 |
1 000,0 |
1 250,0 |
225,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.5. |
Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
9 118,4 |
17 800,7 |
39 260,9 |
10 762,4 |
3 419,6 |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.6. |
Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско-информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
24 152,9 |
24 152,9 |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
14 517,6 |
13 070,5 |
19 932,4 |
13 330,7 |
24 211,7 |
24 152,9 |
24 152,9 |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.7. |
Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.8. |
Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.9. |
Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
2 50,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
100,0 |
2 974,4 |
3 500,0 |
2 50,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.С2. |
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
8 000,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
7 500,0 |
- |
- |
- |
- |
Основное мероприятие 5.J1. |
Федеральный проект "Развитие туристической инфраструктуры" |
Всего, в.т.ч. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
556 011,4 |
521 892,8- |
- |
- |
|
|
Расходы областного бюджета |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
154 451,2 |
145 669,2- |
- |
- |
|
|
Расходы местных бюджетов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 560,2 |
1 471,4- |
- |
- |
|
|
Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 000,0 |
374 752,2- |
- |
- |
|
|
Юридические лица и индивидуальные предприниматели |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Прочие источники (собственные средства населения и другое) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
*
Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 23
декабря 2016 г. № 178-З "Об областном
бюджете на 2017 год и на плановый период 2018
и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует
Закону Нижегородской области от 22
декабря 2017 г. № 173-З "Об областном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов".".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" (далее - подпрограмма 1)":
3.1.1.
Позиции "Объемы бюджетных
ассигнований подпрограммы 1 за счет
средств областного бюджета" и
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт
подпрограммы 1" изложить в следующей
редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 1 "Сохранение
и развитие материально-технической базы
государственных и муниципальных
учреждений культуры Нижегородской
области" - 2 924 354,1 тыс. рублей, в том
числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы
достижения цели: |
".
3.1.2.
Подпункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения
цели и непосредственные результаты
реализации подпрограммы 1" пункта 3.1.2
"Текстовая часть подпрограммы 2"
изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5.
Индикаторы достижения цели и
непосредственные
результаты реализации подпрограммы
1
Для
оценки достижения цели и решения задач
подпрограммы 1 предусмотрены следующие
индикаторы и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 1.
Индикаторы:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области - 29,17%.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия подпрограммы - 8,34%.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры - 33,73 кВт.ч/кв. м.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры - 292 куб. м/чел.
6. Доля
государственных учреждений культуры
Нижегородской области, предоставляющих
декларацию об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности
- 100%.
Непосредственные результаты:
1. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы - 7.
2. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы - 2.
3. Число объектов, введенных в эксплуатацию - 11.
4. Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности - 3% от общего объема потребления энергоресурсов) (по состоянию на 2021 год).
5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности - 24.
6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) - 36 чел.
7.
Количество муниципальных детских школ
искусств по видам искусств, в которых
проведена модернизация (капитальный
ремонт, реконструкция) - 2 ед.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" (далее - подпрограмма 2)":
3.2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 2 "Поддержка
профессионального искусства,
образования" - 15 935 857,3 тыс. рублей, в том
числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы
достижения цели: |
".
3.2.2.
Подпункт 3.2.2.5 "Индикаторы достижения
цели и непосредственные результаты
реализации подпрограммы 2" пункта 3.2.2
"Текстовая часть подпрограммы 2"
изложить в следующей редакции:
"3.2.2.5.
Индикаторы достижения цели и
непосредственные
результаты реализации подпрограммы
2
Для
оценки достижения цели и решения задач
подпрограммы 2 предусмотрены следующие
индикаторы и непосредственные
результаты реализации подпрограммы 2.
Индикаторы:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий - 1,1% к предыдущему году.
2. Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 900 тыс. руб.
3. Осуществление гастрольной деятельности бюджетных театрально-концертных учреждений Нижегородской области - 1 ед.
4. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи - 43 чел.
5. Увеличение количества посещений детских и кукольных театров - 105% (по отношению к 2010 году).
6. Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) - 105% (по отношению к 2010 году).
7.
Выполнение Плана основных мероприятий,
связанных с подготовкой и проведением
празднования 800-летия основания г.
Нижнего Новгорода в 2021 году - 100%.
Непосредственные результаты:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2023 году - 1 531,7 тыс.ед.
2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства - 2 100 000 рублей.
3. Количество проведенных выступлений (спектаклей, концертов) - 1 ед.
4. Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 43 чел.
5. Количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году) - 202,5 тыс. ед.
6. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года) 93,8 тыс. ед.
7. Количество проведенных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году - 132 ед.
8. 34 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.
9. Количество объектов культурного наследия в городе Нижний Новгород, в отношении которых были проведены ремонтно-реставрационные работы, направленные на их сохранение - 73 ед.
10.
Количество созданных элементов
благоустройства, предназначенных для
проведения культурно-массовых
мероприятий, составит 1.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие" (далее - подпрограмма 3)":
3.3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 3
"Наследие" - 3 931 741,9 тыс. рублей, в том
числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов: Индикаторы
достижения цели: |
".
3.3.2.
Подпункт 3.3.2.5 "Индикаторы достижения
цели и непосредственные результаты
реализации подпрограммы 3" пункта 3.3.2
"Текстовая часть подпрограммы 3"
изложить в следующей редакции:
"3.3.2.5.
Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации
подпрограммы 3
Для
оценки достижения цели и решения задач
подпрограммы 3 предусмотрены следующие
индикаторы и показатели
непосредственных результатов
реализации подпрограммы 3.
Индикаторы:
1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году - 2%.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек - 80,9%.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием - 41,0%.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда - 13,1%.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год - 0,31 чел.
6. Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области - 100%.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями - 634 на 10 тысяч человек.
8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры - 400% к 2018 году.
9. Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года - 107,5%.
10. Доля
граждан, занимающихся волонтерской
(добровольческой) деятельностью или
вовлеченных в деятельность волонтерских
(добровольческих) организаций - 0,055%.
Непосредственные результаты:
1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 7 364 969 записей.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 794 библиотек.
3. Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1330,9 тысячи человек.
4. Количество предоставленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - 132 тыс.ед. хранения.
5. Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области - до 2 993 760 человек.
6. Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", - 63 ед.
7. Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 10 579 290 чел.
8. Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 5 700 000 ед.
9. Количество созданных (реконструированы) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности на 2023 год - 68 ед., на 2024 год - 73 ед.
10. Приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения Нижегородской области на 2022 год.
11. Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) - 9 ед.
12. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит на 2023 год - 3 793 чел., на 2024 год - 4 787 чел.
13. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 20 единиц.
14. Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидии бюджетным учреждениям, составит на 2023 год 2 942 чел., на 2024 год 2 942 чел.
15. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 60 ед., на 2024 год - 81 ед.
16. Количество поддержанных творческих инициатив и проектов на 2023 год - 132 ед., на 2024 год - 176 ед.
17. Получение организацией кинематографии прокатного удостоверения национального фильма (части национального фильма), произведенного на территории Нижегородской области, составит 1 ед.
18.
Число посещений библиотек - 13 911,8 тыс.
единиц.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы " (далее - подпрограмма 4)":
3.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета |
Всего на
реализацию подпрограммы 4
"Обеспечение реализации
государственной программы" - 336 241,1 тыс.
рублей, в том числе: |
".
3.4.2. Таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5.
Аналитическое распределение средств
областного
бюджета подпрограммы 4 по
подпрограммам
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Код бюджетной классификации |
Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024-2036 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
Государственная программа (всего) |
Развитие культуры и туризма Нижегородской области |
X |
X |
X |
X |
34 425,3 |
33 302,4 |
44 901,1 |
41 185,6 |
36 900,9 |
36 428,7 |
36 585,7 |
36 255,71 |
36 255,71 |
- |
Подпрограмма 1 (всего) |
Сохранение и развитие материально- технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области |
|
|
|
|
10 671,9 |
10 323,9 |
7 633,2 |
7 932,9 |
9 594,2 |
9 747,5 |
9 794,18 |
9 699,97 |
9 699,97 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
10 193,0 |
9 396,7 |
7 013,0 |
7 701,4 |
9 200,1 |
8 792,7 |
9 539,21 |
9 467,3 |
9 467,3 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
478,9 |
927,0 |
618,8 |
231,5 |
394,1 |
581,7 |
232,67 |
232,67 |
232,67 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
094С100190 |
200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373,0 |
- |
- |
- |
- |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
0804 |
0940100190 |
300 |
|
|
|
|
|
|
22,3 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
0,2 |
1,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 2 (всего) |
Поддержка профессионального искусства, образования |
|
|
|
|
13 770,1 |
12 987,9 |
13 470,3 |
13 999,1 |
15 498,4 |
15 143,4 |
15 204,31 |
15 073,27 |
15 073,27 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
13 152,1 |
11 821,7 |
12 376,0 |
13 590,6 |
14 861,7 |
14 203,6 |
14 801,14 |
14 692,4 |
14 692,4 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
618,0 |
1 166,2 |
1 092,0 |
408,5 |
636,7 |
939,8 |
380,87 |
380,87 |
380,87 |
- |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
0804 |
0940100190 |
300 |
|
|
|
|
|
|
22,3 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
- |
2,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 3 (всего) |
Наследие |
|
|
|
|
9 983,3 |
9 990,6 |
10 327,3 |
12 069,6 |
11 808,3 |
11 537,8 |
11 587,21 |
11 482,47 |
11 482,47 |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
9 535,3 |
9 093,6 |
9 488,3 |
11 243,6 |
11 323,2 |
10 821,9 |
11 276,64 |
11 194,2 |
11 194,2 |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
448,0 |
897,0 |
837,2 |
826,0 |
485,1 |
716,0 |
288,27 |
288,27 |
288,27 |
- |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
0804 |
0940100190 |
300 |
|
|
|
|
|
|
22,3 |
|
|
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
- |
1,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Подпрограмма 5 (всего) |
Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области |
|
|
|
|
- |
- |
13 470,3 |
7 184,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области |
057 |
0804 |
0940100190 |
100 |
- |
- |
12 376,0 |
6 989,8 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
057 |
0804 |
0940100190 |
200 |
- |
- |
1 092,0 |
194,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Иные бюджетные ассигнования |
057 |
0804 |
0940100190 |
800 |
- |
- |
2,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
".
3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" (далее - подпрограмма 5)":
3.5.1.
Позиции "Объемы бюджетных
ассигнований госпрограммы 5 за счет
средств областного бюджета" и
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт
подпрограммы 5" изложить в следующей
редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам |
Подпрограмма
5 предполагает финансирование за счет
средств областного бюджета 2 258 234,5 тыс.
рублей, в том числе: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
В рамках реализации
подпрограммы 5 будут достигнуты
следующие значения индикаторов: - количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит не менее 13 ед. |
".
3.5.2.
Подпункт 3.5.2.5 "Индикаторы достижения
цели и непосредственные результаты
реализации подпрограммы 3" пункта 3.5.2
"Текстовая часть подпрограммы 3"
изложить в следующей редакции:
"3.5.2.5.
Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации
подпрограммы 5
Для
оценки достижения цели и решения задач
подпрограммы 5 предусмотрены следующие
индикаторы и показатели
непосредственных результатов
реализации подпрограммы 5:
по итогам 2023 года:
количество туристов и экскурсантов,
посещающих Нижегородскую область,
достигнет 3417,8 тыс. чел., в том числе
иностранных - 40,0 тыс. человек;
индекс физического объема туристских
услуг достигнет 103%;
коэффициент использования гостиничного
фонда составит 0,3;
объем платных услуг, оказанных населению
в сфере внутреннего и въездного туризма
(включая услуги турфирм, гостиниц и иных
средств размещения, учреждений
санаторно-курортной сферы), составит 16704,4
млн рублей;
по итогам 2036 года:
количество объектов, построенных
(реконструированных) в рамках создания
обеспечивающей инфраструктуры
туристских кластеров на условиях
государственно-частного партнерства и
концессионных соглашений, составит 2
ед.
Показатели непосредственных
результатов по окончании реализации
подпрограммы 5:
тираж изданных рекламно-информационных
материалов о турпотенциале области
составит более 591 203 экз.;
количество средств размещения,
классифицированных в соответствии с
системой классификации гостиниц и иных
средств размещения, составит 363 ед.;
количество российских и международных
специализированных выставок, в которых
Нижегородская область приняла участие,
составит не менее 21 ед.;
количество мероприятий в сфере туризма,
в том числе слеты, фестивали, форумы,
рекламно-информационные туры и пр.,
составит не менее 18 ед.;
количество туроператоров, получивших
государственную поддержку, составит не
менее 2 ед.;
количество созданных объектов
обеспечивающей инфраструктуры составит
не менее 13 ед.
Значения индикаторов достижения цели и
непосредственных результатов
реализации подпрограммы,
запланированные по годам, приведены в
таблице 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
государственной программы.
Оценка выполнения индикаторов и
непосредственных результатов
осуществляется на основании данных
государственного статистического
наблюдения и ведомственной отчетности
министерства культуры Нижегородской
области.".
4.
Приложение 15 к государственной
программе изложить в следующей
редакции:
"Приложение 15
к государственной программе
"Развитие культуры и туризма
Нижегородской области"
Перечень
мероприятий Нижегородской области, на
софинансирование
которых предоставляется субсидия из
федерального бюджета
бюджету Нижегородской области на
софинансирование
Строительства (реконструкции) объектов
обеспечивающей
инфраструктуры с длительным сроком
окупаемости,
входящих в состав инвестиционных
проектов по созданию
в субъектах Российской Федерации
туристских
кластеров, на 2020, 2021 и 2022 годы (в рамках
реализации
подпрограммы "Туризм"
Государственной программы
Российской Федерации "Экономическое
развитие и инновационная
экономика", утвержденной
постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014
г. № 316)
Туристский кластер |
Объект обеспечивающей инфраструктуры |
ГРБС |
Объем финансирования на 2020 год, тыс. рублей |
Объем финансирования на 2021 год, тыс. рублей |
Объем финансирования на 2022 год, тыс. рублей | |||||||||
|
|
|
Всего |
Субсидия из федера- льного бюджета |
Средства бюджета субъекта РФ |
Средства местного бюджета |
Всего |
Субсидия из федера- льного бюджета |
Средства бюджета субъекта РФ |
Средства местного бюджета |
Всего |
Субсидия из федера- льного бюджета |
Средства бюджета субъекта РФ |
Средства местного бюджета |
Инвестиционный проект по созданию туристского кластера "Арзамас - Дивеево - Саров" в Нижегородской области |
Строительство перехватывающей парковки для туристского транспорта ул. Пантурова/ Марагина с. Дивеево |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
62 849,4 |
46 508,6 |
16 177,4 |
163,4 |
41 012,5 |
28 716,5 |
12 174,3 |
121,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Строительство объекта "Набережная р. Вичкинза" с. Дивеево |
Министерство строительства Нижегородской области |
178 900,0 |
132 386,0 |
46 048,86 |
465,14 |
311 100,0 |
230 214,0 |
80 077,1 |
808,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Реконструкция Соборной площади и прилегающих территорий и улиц в городе Арзамасе (ул. Гостиный ряд) |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
127 413,5 |
94 286,0 |
32796,2 |
331,3 |
122 586,5 |
90 714,0 |
31 553,8 |
318,7 |
|
Реконструкция улиц в городе Арзамасе |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
117 497,9 |
75 500,0 |
41 577,9 |
420,0 |
117 497,9 |
75 500,0 |
41 577,9 |
420,0 |
|
Строительство дороги до пансионата "Морозовский" в Арзамасском районе* |
Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
145 673,3 |
93 673,3 |
51 800,0 |
200,0 |
Инвестиционный проект по созданию туристского кластера "Индустриально- туристский парк "Баташев" в г.о.г. Выкса" в Нижегородской области |
Создание комплекса энергетической и инженерной инфраструктуры индустриально- туристского парка "Баташев" в г. Выкса |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
50 600,4 |
37 444,3 |
13 024,5 |
131,6 |
|
Создание комплекса транспортной инфраструктуры индустриально- туристского парка "Баташев" в г. Выкса |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74 591,9 |
55 198,0 |
19 200,0 |
193,9 |
|
Создание инфраструктуры круизного туризма на территории г.о.г. Выкса |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
68 363,3 |
50 588,9 |
17 596,7 |
177,7 |
|
Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры зоны активного туризма индустриально- туристского парка "Баташев" в г. Выкса |
Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88 252,7 |
65 307,0 |
22 716,3 |
229,4 |
Инвестиционный проект по созданию туристского кластера "Ока-Волга" в Нижегородской области |
Берегоукрепление р. Волги в районе города Городца Нижегородской области (2-й участок)** |
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
177 803,4 |
131 574,5 |
45 766,6 |
462,3 |
*Финансирование мероприятия
осуществляется в рамках государственной
программы "Развитие транспортной
системы Нижегородской области",
утвержденной постановлением
Правительства Нижегородской области от
30 апреля 2014 г. № 303.
** Финансирование мероприятия
осуществляется в рамках государственной
программы "Охрана окружающей среды
Нижегородской области", утвержденной
постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
306.".
Документ получен из
эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства
Нижегородской области
Ссылается на