Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ


ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2021 года № 1158

О внесении изменений в государственную программу
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства Нижегородской
области от 30 апреля 2014 г. № 298

     
     
     Правительство Нижегородской области постановляет:

     1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 298.

     2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г. и подлежит официальному опубликованию.
     
     
     

     И.о.Губернатора                                           П.В.Банников
     
     
     

     УТВЕРЖДЕНЫ
     постановлением Правительства
     Нижегородской области
     от 14 декабря 2021 г. № 1158

    

Изменения,
 которые вносятся в государственную программу "Социальная
поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную
постановлением Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 298


     

     1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":

     1.1. Позицию "Этапы и сроки реализации программы", позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и сноску к ней изложить в следующей редакции:
     

"Этапы и сроки реализации Программы

2015-2024 годы
Программа реализуется в один этап

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 207 954 015,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.;
2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.;
2017 год - 21 240 940,4 тыс. руб.;
2018 год - 23 308 514,0 тыс. руб.;
2019 год - 24 064 487,5 тыс. руб.;
2020 год - 26 814 272,3 тыс. руб.;
2021 год - 26 930 777,2 тыс. руб.;
2022 год - 22 887 589,7 тыс. руб.;
2023 год - 20 625 820,5 тыс. руб.;
2024 год - 9 614,8 тыс. руб.
Подпрограмма 1: 95 176,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9 343,9 тыс. руб.;
2016 год - 8 222,6 тыс. руб.;

2017 год - 13 635,5 тыс. руб.;
2018 год - 11 980,3 тыс. руб.;
2019 год - 12 364,3 тыс. руб.;
2020 год - 13 676,6 тыс. руб.;
2021 год - 8 651,0 тыс. руб.;
2022 год - 8 651,0 тыс. руб.;
2023 год - 8 651,0 тыс. руб.

Подпрограмма 2: 73 000 360,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.;
2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.;
2017 год - 6 989 107,8 тыс. руб.;
2018 год - 8 184 076,6 тыс. руб.;
2019 год - 8 728 937,0 тыс. руб.;
2020 год - 9 413 118,6 тыс. руб.;
2021 год - 9 210 032,8 тыс. руб.;
2022 год - 9 202 335,3 тыс. руб.;
2023 год - 9 201 335,3 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 296 463,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14 542,2 тыс. руб.;
2016 год - 14 426,3 тыс. руб.;
2017 год - 27 055,7 тыс. руб.;
2018 год - 40 584,5 тыс. руб.;
2019 год - 42 719,1 тыс. руб.;
2020 год - 36 246,3 тыс. руб.;
2021 год - 40 291,9 тыс. руб.;
2022 год - 40 298,8 тыс. руб.;
2023 год - 40 298,8 тыс. руб.
Подпрограмма 4: 127 335 525,0 тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.;
2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.;
2017 год - 13 242 082,6 тыс. руб.;
2018 год - 13 964 387,6 тыс. руб.;
2019 год - 14 594 227,5 тыс. руб.;
2020 год - 16 585 398,3 тыс. руб.;
2021 год - 16 892 260,8 тыс. руб.;
2022 год - 12 890 218,3 тыс. руб.;
2023 год - 10 639 261,4 тыс. руб.
Подпрограмма 5:  4 881 336,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 369 960,3 тыс. руб.;
2016 год - 688 580,6 тыс. руб.;
2017 год - 752 561,5 тыс. руб.;
2018 год - 858 072,3 тыс. руб.;
2019 год - 381 803,9 тыс. руб.;
2020 год - 473 000,6 тыс. руб.;
2021 год - 480 850,4 тыс. руб.;
2022 год - 440 689,9 тыс. руб.;
2023 год - 435 816,7 тыс. руб.
Подпрограмма 6: 273 277,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 365,8 тыс. руб.;
2016 год - 5 666,7 тыс. руб.;
2017 год - 6 787,7 тыс. руб.;
2018 год - 7 074,1 тыс. руб.;
2019 год - 47 208,8 тыс. руб.;
2020 год - 50 043,5 тыс. руб.;
2021 год - 50 043,5 тыс. руб.;
2022 год - 50 043,5 тыс. руб.;
2023 год - 50 043,5 тыс. руб.
Подпрограмма 7: 1 755,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год - 0,0 тыс. руб.;
2019 год - 0,0 тыс. руб.;
2020 год - 405,0 тыс. руб.;
2021 год - 450,0 тыс. руб.;
2022 год - 450,0 тыс. руб.;
2023 год - 450,0 тыс. руб.
Подпрограмма 8*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.;
2016 год - 0,0 тыс. руб.;
2017 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9: 2 011 727,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 183 187,8 тыс. руб.;
2016 год - 182 597,2 тыс. руб.;
2017 год - 209 709,6 тыс. руб.;
2018 год - 242 338,6 тыс. руб.;
2019 год - 257 226,9 тыс. руб.;
2020 год - 222 518,0 тыс. руб.;
2021 год - 233 090,6 тыс. руб.;
2022 год - 240 709,5 тыс. руб.;
2023 год - 240 349,0 тыс. руб.
Подпрограмма 10: 68 394,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год - 19 865,4 тыс. руб.;
2021 год - 15 106,2 тыс. руб.;
2022 год - 14 193,4 тыс. руб.;
2023 год - 9 614,8 тыс. руб.;
2024 год - 9 614,8 тыс. руб.

* Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия)".


     1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":

     1.2.1. Абзацы пятьдесят седьмой - шестьдесят четвертый позиции "Индикаторы" изложить в следующей редакции:
     "- доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 90% в 2024 году);
     - доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 95% в 2024 году);
     - доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (до 80% в 2024 году);
     - доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (до 98% в 2024 году);
     - доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (до 76% в 2024 году);
     - доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (до 47% в 2024 году);
     - доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (до 100% в 2024 году);
     - число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания (до 227 чел. в 2024 году).".

     1.2.2. Абзацы тридцать третий - сороковой позиции "Непосредственные индикаторы" изложить в следующей редакции:
     "- увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - на 2 процентных пункта (далее - п.п.), в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2024 году - на 4 п.п.);
     - увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода; в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
     - увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода; в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
     - увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 3 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - на 3 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
     - увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 9 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., в 2022-2024 гг. - сохранение уровня предыдущего периода);
     - увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2,4 п.п., в 2021 году - на 2,3 п.п., в 2022 году - на 2,4 п.п., в 2023 году - на 2,3 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
     - увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (в 2020 году - на 18 п.п., в 2021 году - на 18 п.п., в 2022 году - на 18 п.п., в 2023 году - на 16 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
     - увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания (в 2020 году - 206 чел., в 2021 году - 214 чел., в 2022 году - 224 чел., в 2023 году - 227 чел., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода)".

     2. В разделе 2 "Тестовая часть государственной программы":

     2.1. Подразделы 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы", 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" и 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:
     

     "2.3. Сроки и этапы реализации Программы
     

     Программа реализуется в 2015-2024 годах в один этап.
     

     2.4. Перечень основных мероприятий Программы
     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (годы)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

20 305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

24064 487,5

26814 272,3

26930 777,2

22 887 589,7

20625 820,5

9 614,8

207954 015,1

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

13 676,6

8 651,0

8 651,0

8 651,0

-

95 176,2

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2023

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО; МК НО; МС НО; УТЗН НО; МЗ НО

8543,9

6328,5

0,0

7 148,4

8 657,4

9 988,7

8 651,0

7 851,0

7 851,0

-

65 019,9

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО; УИП и СМИ НО

800,0

240,0

238,0

1 016,8

300,0

300,0

0,0

800,0

800,0

-

4 494,8

Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Прочие расходы

2015 - 2023

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 387,9

0,0

0,0

0,0

-

24 007,4

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Прочие расходы

2015 - 2023

УИП и СМИ НО, МСП НО

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

1 654,1

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Прочие расходы

2015 - 2023

МК НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

8 184 076,6

8 728 937,0

9 413 118,6

9 210 032,8

9 202 335,3

9 201 335,3

-

73000 360,2

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

5 972 504,5

6 087 946,4

6 987 607,8

8 182 306,6

8 702 167,0

9 272 777,5

9 164 015,3

9 162 515,3

9 162 515,3

-

72694 355,7

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

7 773,9

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 870,0

1 870,0

1 870,0

-

15 612,0

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Прочие расходы

2016

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Капвложения

2016-2023

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

7 000,0

МСП НО

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Прочие расходы

2016-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Прочие расходы

2018

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Прочие расходы

2019-2023

МСП НО

-

-

-

-

18 000,0

19 752,5

18 000,0

18 000,0

18 000,0

-

91 752,5

Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2021

МСП НО

-

-

-

-

-

70 185,1

0,0

0,0

-

-

70 185,1

Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"

Капвложения

2019-2023

Минстрой НО

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2023

МСП НО

-

-

-

-

-

48 633,5

26 147,5

19 950,0

18 950,0

-

113 681,0

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 3 "Старшее поколение"

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

36 246,3

40 291,9

40 298,8

40 298,8

-

296 463,6

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Прочие расходы

2015 - 2024

МСП НО

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 230,3

1 730,3

1 730,3

1 730,3

-

17 953,5

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Прочие расходы

2015 - 2024

МСП НО

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

1 812,2

1 741,5

1 730,5

1 730,5

-

15 448,6

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

5 017,3

7 396,1

6 987,9

6 987,9

-

57 337,9

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Прочие расходы

2016-2023

МСП НО

-

6 029,4

8 157,5

5 248,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

19 435,2

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Прочие расходы

2015 - 2024

МСП НО

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

402,0

413,0

413,0

-

3 954,9

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

296,1

0,0

408,2

408,2

-

1 959,2

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Прочие расходы

2017 - 2023

МСП НО

-

-

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 330,5

27 330,5

27 330,5

-

175 721,0

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"*

Прочие расходы

2019

МСП НО

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

0,0

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"**

Прочие расходы

2021-2023

МСП НО

-

-

-

-

-

-

1 691,5

1 698,4

1 698,4

-

5 088,3

Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

13 739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

16585 398,3

16892 260,8

12 890 218,3

10639 261,4

-

127335 525,0

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

13 739 273,3

14787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14772 142,3

15235 838,2

11 632 843,4

9 373 542,2

-

121340 530,2

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

-

3,1

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

739,5

Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт

Прочие расходы

2020 - 2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 701,4

67 165,6

68 238,5

69 221,2

-

253 326,7

Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

Прочие расходы

2020 - 2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

483 213,4

567 339,3

243 011,2

243 046,2

-

1 536 610,1

УТЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 723,0

3 723,1

3 723,1

3 723,1

-

14 892,4

Основное мероприятие  4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно

прочие расходы

2020-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 220 699,1

861 649,1

785 856,6

793 183,2

-

3 661 388,0

Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

прочие расходы

2019-2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

1 480,0

56 918,5

156 545,5

156 545,5

156 545,5

-

528 035,0

Цели Программы: формирование семейно-ориентированной государственной политики

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

473 000,6

480 850,4

440 689,9

435 816,7

-

4 881 336,2

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

988,0

953,8

1 029,2

1395,2

18,0

40,5

1 040,5

40,5

40,5

-

5 546,2

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2 499 122,2

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

224,5

Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению  матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области,  Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с  Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г.                    № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

135,7

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

-

79,4

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 343,0

48 343,0

48 343,0

-

406 150,4

Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Прочие расходы

2015 - 2023

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Прочие расходы

2019 - 2023

МСП НО

334 612,3

424 280,0

431 459,9

392 299,4

387 426,2

-

1 970 077,8

Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

-

273 277,1

Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

10 430,7

2019-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

-

68 688,5

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

12 931,0

2019-2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

-

177 529,0

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2018

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

134,6

623,2

744,2

1 030,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

2 532,6

2019

управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-

165,3

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Прочие расходы

2015 - 2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Прочие расходы

2015 - 2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Прочие расходы

2015 - 2023

МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Прочие расходы

2015 - 2023

МВР и МП НО; ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Прочие расходы

2015 - 2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

1 000,0

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Прочие расходы

2015 - 2023

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Прочие расходы

2016 - 2023

МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2023

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Прочие расходы

2016 - 2023

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733, и Указом Губернатора Нижегородской области от  23 декабря 2020 г. № 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области"

Прочие расходы

2021-2023

МВР и МП НО

-

0

0

0

0

0

0

0

0

-

0

Цель Подпрограммы: Снижение уровней производственного травматизма и профессиональной заболеваемости

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

-

-

-

0,0

0,0

405,0

450,0

450,0

450,0

-

1 755,0

Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

Прочие расходы

2018 - 2023

УТЗН НО

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

Прочие расходы

2018 - 2023

УТЗН НО
НАПП

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Прочие расходы

2018 - 2023

УТЗН НО

-

-

-

0,0

0,0

24,0

0,0

108,0

108,0

-

240,0

МСП НО

-

-

-

0,0

0,0

96,0

0,0

0,0

0,0

-

96,0

Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда

Прочие расходы

2018 - 2023

УТЗН НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Прочие расходы

2018 - 2023

УТЗН НО ОИВ НО
ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

0,0

0,0

0,0

450,0

342,0

342,0

-

1 134,0

МСП НО

-

-

-

0,0

0,0

285,0

0,0

0,0

0,0

-

285,0

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

Прочие расходы

2015-2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации

Прочие расходы

2015-2017

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

0,0

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

222 518,0

233 090,6

240 709,5

240 349,0

-

2 011 727,2

Цель Программы: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области

Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

-

-

-

-

-

19 865,4

15 106,2

14 193,4  

9 614,8

9 614,8

68 394,6

Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

Прочие расходы

2020-2024

МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО)

-

-

-

-

-

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2024

МСП НО; МОНиМП НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО

-

-

-

-

-

19 865,4

15 106,2

14 193,4  

9 614,8

9 614,8

68 394,6

     Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов

     Прочие расходы

     2020-2024

     УТЗН НО

     -

     -

     -

     -

     -

     0,00

     0,00

     0,00

     0,0

     0,0

     0,0

     Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальной состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

     Прочие расходы

     2020-2024

     МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО

     -

     -

     -

     -

     -

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     0,0

     * Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".
     ** Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 149-09-2021-115, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании".

     

     2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные
     результаты реализации Программы

     

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Удовлетворенность граждан качеством и доступностью социальных услуг

%

97,0

97,4

97,8

98

98,5

99

99,5

99,8

100

100

100

-

2.

Суммарный коэффициент рождаемости вторых детей

доля женщин, родивших вторых детей

-

-

-

-

-

-

0,503

0,45

0,57

0,549

0,532

-

3.

Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей

доля женщин, родивших третьих и последующих детей

-

-

-

-

-

-

0,237

0,29

0,304

0,354

0,381

-

4.

Коэффициент рождаемости в возрасте 35-39 лет

число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

35,6

35,0

43,35

45,66

46,9

-

5.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет

число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

86,8

82,8

101,1

102,4

103,5

-

6.

Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет

число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста

-

-

-

-

-

-

67,3

66,3

88,6

92,9

96,8

-

7.

Суммарный коэффициент рождаемости

число детей, рожденных одной женщиной

-

-

-

-

-

-

1,354

1,299

1,552

1,576

1,592

-

Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

-

-

-

64,9

64,9

78,2

82,1

84,3

85,4

85,7

86,1

-

2.

Доля приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которых сформированы паспорта доступности

%

8

45

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

3.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты

%

-

-

57,8

89,8

89,8

81,9

90,6

94,0

96,6

97,4

98,3

-

4.

Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости

%

-

-

46,7

93,3

93,3

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50

-

5.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения

%

-

-

56,7

60,6

60,6

62,9

62,9

64,3

64,3

64,3

65,7

-

6.

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

-

-

2,5

3,3

3,5

17,5

18,0

18,5

18,5

18,5

18,5

-

7.

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций

%

-

-

20,0

21,4

22,0

22,3

22,6

22,9

22,9

22,9

22,9

-

8.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры

%

-

-

6,25

72,7

72,7

77,3

77,3

77,3

77,3

77,3

77,3

-

9.

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (автобусного, трамвайного, троллейбусного)

%

-

-

10

13,6

13,6

24,8

24,8

24,8

24,8

24,8

24,8

-

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

-

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2.5

-

10.

Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро

%

-

-

7,1

7,1

7,1

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

14,2

-

11.

Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры

%

-

-

56,2

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

81,8

-

12.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения

%

-

-

15,0

54,5

67,0

68,0

68,5

68,5

68,5

68,5

68.5

-

13.

Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта

%

-

-

50,0

81,8

81,8

88,5

88,5

92,3

92,3

92,3

92,3

-

14.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области

%

40,8

45,2

49,6

50,0

51,2

51,9

52,5

53,0

53,5

54,0

54,6

-

15.

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста

%

-

-

95,0

96,0

97,0

98,0

99,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

16.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

18,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

50,0

50,0

50,0

-

17.

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

-

79,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

18.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области

%

34,7

44,6

55,0

55,67

56,0

61,1

63,5

65,5

66,0

66,5

68,3

-

19.

Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан

%

-

-

-

-

-

48,3

51,5

54,7

57,8

60,5

61,0

-

20.

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов

%

-

-

-

-

-

90,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

Непосредственные результаты

1.

Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области

ед.

84

123

153

202

202

219

230

236

239

240

242

-

2.

Количество приоритетных объектов Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности

ед.

123

154

321

311

311

439

439

439

439

439

439

-

3.

Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области

чел.

11 199

12 407

15 300

15 500

15 800

16 000

16 300

16 500

16 700

16 900

17100

-

Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

Индикаторы

1.

Соотношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Нижегородской области

%

53,2

62,1

73,7

74,7

85,8

100,4

105,3

100

100

100

100

-

2.

Число высококвалифицированных работников учреждений, % от числа квалифицированных работников

%

33

33

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

35,9

-

3.

Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,84

0,84

0,84

0

0

0

0

0

0

0

0

-

4.

Доля граждан, получивших социальные услуги в условиях психоневрологических интернатов, от общего количества граждан, нуждающихся в стационарном социальном обслуживании в условиях психоневрологических интернатов

%

0

0

97,2

100

100

100

100

100

100

100

100

-

5.

Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций всех форм собственности, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

%

x

x

x

1,0

1,6

2,2

6,8

9,5

10,4

11,6

13,0

-

6.

Удельный расход электрической энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

кВт.ч/кв. м

-

-

-

63,01

54,73

63,01

63,01

63,01

63,01

63,01

63,01

-

7.

Удельный расход тепловой энергии на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

Гкал/кв. м

-

-

-

0,265

0,8803

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

0,265

-

8.

Удельный расход холодной воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

куб. м/чел.

-

-

-

49,53

42,03

49,53

49,53

49,53

49,53

49,53

49,53

-

9.

Удельный расход горячей воды на снабжение МСП НО и подведомственных ему государственных учреждений социального обслуживания населения

куб. м/чел.

-

-

-

30,89

30,05

30,89

30,89

30,89

30,89

30,89

30,89

-

10.

Доля семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра

%

-

-

-

-

-

-

-

50

60

70

80

-

Непосредственные результаты

1.

Сохранение и укрепление кадрового потенциала учреждений с доведением укомплектованности штатного состава учреждений высококвалифицированными кадрами не менее 1/3 от числа квалифицированных работников социальных учреждений

чел.

763

763

770

770

770

770

770

770

770

770

770

-

2.

Сохранение нулевого значения удельного веса зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

%

0,84

0,84

0,84

0

0

0

0

0

0

0

0

-

3.

Отсутствие обоснованных жалоб на предоставление социальных услуг

ед.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

4.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Нижегородской области

ед.

x

x

x

2

4

4

14

20

22

25

25

-

5.

Количество семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, получивших социально-психологическую помощь, от общего числа семей с детьми с расстройствами аутистического спектра

ед.

-

-

-

-

-

-

-

430

516

602

688

-

6.

Количество общественных организаций, принимающих участие в системе комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра

ед.

-

-

-

-

-

-

-

5

5

5

5

-

7.

Численность специалистов, прошедших обучение (переподготовку) из числа включенных в систему оказания комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра

чел.

-

-

-

-

-

-

-

694

400

100

100

-

Подпрограмма 3 "Старшее поколение"

Индикаторы

1.

Доля пожилых граждан, принявших участие в областных общественно и социально значимых мероприятиях и в мероприятиях, предназначенных для реализации социокультурных потребностей пожилых граждан, к общему количеству граждан, получающих пенсию по старости

%

0,2

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

2,5

3,0

3,0

3,0

3,0

-

2.

Доля учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, повысивших качество медицинских, реабилитационных и оздоровительных услуг, оказываемых пожилым людям

%

5,6

6,0

9,5

22,2

38,9

54

61,1

66,7

66,7

66,7

67,2

-

3.

Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство, в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Нижегородской области

%

-

-

-

-

100

100

100

100

100

100

100

-

4.

Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу**

%

0,0

0,0

0,0

15,0

28,9

42,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

5.

Доля пожилых граждан, прошедших курс обучения основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам к числу граждан, в возрасте до 80 лет**

%

0,7

1,0

1,4

1,9

2,4

3,0

3,5

4,0

4,0

4,0

4,0

-

Непосредственные результаты

1.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан старше трудоспособного возраста

годы

-

-

-

-

-

-

73,07

73,86

74,40

74,4

74,4

-

2.

Количество районов Нижегородской области, в которых внедрена система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

1

15

29

-

3.

Число мобильных бригад (междисциплинарная бригада специалистов, в состав которой входят специалисты по социальной работе, социальные работники, психологи, медицинские работники, сотрудники администрации муниципального образования)

ед.

-

-

-

-

-

-

59

59

59

59

59

-

4.

Ликвидация до минимума к 2021 году очередности на обучение пожилых граждан основам компьютерной грамотности для обеспечения доступа к электронным услугам**

чел.

4 500

5 000

4 000

2 500

1 492

1 000

500

50

50

50

50

-

Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, в общем числе граждан, имеющих право на меры социальной поддержки и обратившихся за назначением мер социальной поддержки

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

2.

Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан

%

-

-

-

-

-

-

-

10

3,5

4

4,4

-

3.

Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта

%

-

-

-

-

-

-

-

25

31,2

34

37

-

4.

Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракт

-

10,9

12,7

15,3

-

Непосредственные результаты

1

Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные федеральным законодательством

чел.

384 566

384 476

421 352

451 573

412 446

438 994

434 025

533 389

507 697

483 594

483 595

-

2

Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством

чел.

1 850 946

1 892 023

2 026 178

2 011 876

1 720 893

1 658 430

1 539 966

 1 625 038

1 520 685

1 511 988

1 511 989

-

Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Доля семей с детьми, включенных в совместные социально значимые мероприятия, проводимые за счет подпрограммы

%

8

8

9

9

9

9

9

9

9

9

9

-

2.

Удельный вес детей-инвалидов, занимающихся творчеством, физкультурой, спортом, общественной деятельностью, в общей численности детей-инвалидов

%

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

-

3.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному

чел.

1,003

1,003

1,003

1,005

1,024

1,009

1

-

-

-

-

-

Непосредственные результаты

1.

Количество социально успешных родителей, награжденных различными видами государственных наград и наград Нижегородской области за сохранение и развитие лучших семейных ценностей и традиций, значительный вклад в воспитание своих детей

чел.

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

130

-

2.

Количество пресс-мероприятий разного уровня, посвященных реализации государственной семейной политики, освещающих результаты реализации данной Подпрограммы

ед.

120

120

130

130

130

130

130

130

130

130

130

-

3.

Количество детей-инвалидов - участников конкурса на присуждение именных стипендий Правительства Нижегородской области одаренным детям-инвалидам

чел.

72

79

79

79

75

70

70

70

70

70

70

-

4.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, - участников новогодних мероприятий, в том числе "Губернаторской елки"

чел.

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

-

5.

Численность получателей ежемесячной денежной выплаты при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

чел.

2 288

5 874

7 794

10 011

9 968

9 727

9 846

12 253

11 798

12 146

12 146

-

6.

Количество женщин группы риска отказа от новорожденных детей, которым оказана материальная помощь в рамках Подпрограммы

чел.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

7.

Численность получателей единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

чел.

1 397

1 360

1 057

1 160

1 339

1 140

1 110

732

1 110

1 110

1 110

-

8.

Численность получателей ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета

чел.

-

-

-

-

-

-

9747

20 026

17774

17774

17774

-

9.

Численность получателей за счет средств материнского (семейного) капитала по линии Пенсионного фонда Российской Федерации

чел.

-

-

-

-

-

-

18 480

18 480

18 480

18 480

18 480

-

10.

Количество семей, получивших свидетельства на региональный материнский (семейный) капитал при рождении третьего или последующего ребенка

ед.

-

-

-

-

-

-

974

2 008

974

974

974

-

11.

Количество семей, участников региональных, окружных и федеральных конкурсов и фестивалей, направленных на пропаганду семейного образа жизни

ед.

-

-

-

-

-

-

500

500

500

500

500

-

Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

Индикаторы

1.

Количество зарегистрированных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области

ед.

4 000

4 242

4 041

4 092

4 098

4 104

3 952

3 980

3 985

3 990

3 995

-

2.

Количество зарегистрированных благотворительных некоммерческих организаций на территории Нижегородской области на конец года

ед.

100

114

136

137

138

139

151

152

153

154

155

-

Непосредственные результаты

1.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку

ед.

35

25

57

35

41

37

69

70

70

70

70

-

2.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, реализовавших мероприятия социальных проектов (программ) в полном объеме, от общей численности социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в рамках Подпрограммы 6

ед.

-

-

-

-

-

-

69

70

70

70

70

-

3.

Количество региональных мероприятий, направленных на распространение лучших практик и консолидацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, проведенных в рамках Подпрограммы 6

ед.

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

-

4.

Количество сообщений в средствах массовой информации и сети Интернет, в том числе на официальных сайтах органов власти (государственных органов), о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций

ед.

-

-

-

-

-

-

1 651

1 651

1 651

1 651

1 651

-

Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

Индикаторы:

1.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом (Нижегородстат)

чел. на 1000 работающих

0,040

0,052

0,069

0,037

0,049

0,040

0,039

0,038

0,037

-

2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более  (Нижегородстат)

чел. на 1000 работающих

1,1

1,04

0,9

0,87

1,0

0,9

0,87

0,85

0,82

-

3.

Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве

дней на 1 пострадавшего

45,8

43,9

43,7

47,2

41,4

50,3

45,4

45,0

44,7

-

4.

Интенсивный показатель профессиональной заболеваемости (Роспотребнадзор)

чел. на 10000  работающих  

1,19

0,86

0,90

0,62

0,52

0,80

0,76

0,74

0,72

-

5.

Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников (Нижегородстат)

%

39,6

38,6

37,9

38,6

36,0

36,0

35,0

34,5

34,0

-

Непосредственные результаты:

1.

Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда в аккредитованных обучающих организациях

Чел.

-

-

29 757

30 716

29 076

30 016

31 201

26 228

30 000

30 000

30 000

-

2.

Охват рабочих мест специальной оценкой условий труда (нарастающим итогом в 2023 году - 98%);

%

-

-

9,8

14,0

28,1

43,9

63,0

81,0

98,0

98,0

98,0

-

3.

Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда  по результатам специальной оценки условий труда (по данным мониторинга условий и охраны труда)

шт.

-

-

19 720

15 233

9 081

12 832

15 555

5 000

2 500

2 500

2 500

-

Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

Индикатор

1.

Доля обустроенных граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке

%

-

-

100

100

100

-

-

-

-

-

-

-

Непосредственный результат

1.

Количество граждан Украины, имеющих статус беженца или получивших временное убежище на территории Российской Федерации и проживающих в жилых помещениях граждан Российской Федерации, получивших адресную финансовую помощь

чел.

-

-

792

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"

1.

Обеспечение выполнения задач и мероприятий программы и подпрограмм

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

-

-

Подпрограмма 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Нижегородской области

Индикаторы

1.

Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

%

82

84

86

86

90

2.

Доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

%

85

90

95

95

95

3.

Доля детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг

%

70

75

80

80

80

4.

Доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи

%

90

93

95

98

98

5.

Доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области

%

74

76

76

76

76

6.

Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области

%

40

42,3

44,7

47   

47

7.

     Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области

     %

48

66

84

100

100

8.

Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания

Чел.

206

214

224

227

227

Непосредственные результаты

1.

Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации  в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

п.п.

на 2 п.п.

на 2 п.п

на 2 п.п

0

на 4 п.п.

2.

Увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

п.п

0

на 5 п.п.

на 5 п.п

0

0

3.

Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг

п.п

на 10 п.п

на 5 п.п.

на 5 п.п.

0

0

4.

Увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи

п.п.

0

на 3 п.п.

на 2 п.п.

на 3 п.п

0

5.

Непосредственный результат 5 Увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области

п.п.

на 9 п.п.

на 2 п.п

0

0

0

6.

Увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области

%

на 2,4 п.п.

на 2,3 п.п.

на 2,4 п.п.

на 2,3 п.п.

0

7.

Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области

%

на 18 п.п.

на 18 п.п.

на 18 п.п.

на 16 п.п

0

8.

Увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания

чел.

206

214

224

227

227

     * Пункт соглашения о достижении показателя "Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в предшествующем году" исключен.
     В соответствии с дополнительным соглашением к Соглашению о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 29.01.2019 № 149-08-2019-143 № 149-08-2019-143/1 показатель результативности изменен на значение результата регионального проекта (приложение № 4).
     ** Индикатор (непосредственный результат) прекратил свое действие с 2021 г.".
     

     2.2. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
     

     "2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
     
     Ресурсное обеспечение реализации Программы
     за счет средств областного бюджета

     

Статус

Наименование

Государственный заказчик- координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего

20305 038,6

21776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

24064 487,5

26814 272,3

26930 777,2

22887 589,7

20625 820,5

9 614,8

МСП НО

20298 672,8

21764 676,9

21220 755,2

23293 158,0

24002 913,2

26735 260,1

26860 074,7

22817 707,6

20560 438,4

2 000,3

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области (МВР и МП НО)

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

0,0

0,0

0,0

0,0

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

47 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

0,0

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

216,7

1 723,8

1 756,8

1 578,9

1 578,9

1 578,9

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

216,7

1 975,2

2 107,8

1 929,9

1 929,9

1 578,9

УТЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

4 683,1

5 109,1

4 893,8

4 893,8

720,7

МЗ НО

0,0

1 654,2

0,0

3 383,1

3 525,2

6 970,1

4 956,7

4 778,9

4 778,9

1 578,9

УИП и СМИ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

5 616,5

2 228,6

2 157,1

2 157,1

2 157,1

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МИТ и С НО

8 000,0

4 500,0

4 500,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

всего

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

13 676,6

8 651,0

8 651,0

8 651,0

-

МСП НО

9 343,9

1 606,1

238,0

3 698,4

4 998,8

4 668,8

5 100,0

5 100,0

5 100,0

-

Минтранс НО

0,0

0,0

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

МК НО

0,0

1 654,1

0,0

216,7

216,7

0,0

0,0

0,0

0,0

-

МС НО

0,0

501,9

0,0

216,7

216,7

390,0

351,0

351,0

351,0

-

УТЗН НО

0,0

1 152,2

0,0

216,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

МЗ НО

0,0

1 654,2

0,0

3383,1

3 525,2

5 229,9

3 200,0

3 200,0

3 200,0

-

УИП и СМИ НО

0,0

1 654,1

0,0

216,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

МОН и МП НО

0,0

0,0

13 397,5

3815,1

3 406,9

3 387,9

0,0

0,0

0,0

-

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

всего

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

8 184 076,6

8 728 937,0

9 413 118,6

9 210 032,8

9 202 335,3

9 201 335,3

-

МСП НО

5 981 970,4

6 089 446,4

6 989 107,8

8 184 076,6

8 721 937,0

9 413 118,6

9 210 032,8

9 202 335,3

9 201 335,3

-

Минстрой НО

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

всего

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

36 246,3

40 291,9

40 298,8

40 298,8

МСП НО

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

36 246,3

40 291,9

40 298,8

40 298,8

-

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

всего

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

16585 398,3

16892 260,8

12890 218,3

10639 261,4

-

МСП НО

13739 668,2

14788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

16581 675,2

16888 537,7

12886 495,2

10635 538,3

-

УТЗН НО

3 723,1

3 723,1

3 723,1

3 723,1

-

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

всего

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

473 000,6

480 850,4

440 689,9

435 816,7

-

МСП НО

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

473 000,6

480 850,4

440 689,9

435 816,7

-

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

всего

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

-

МВР и МП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

47 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

-

Управление делами Правительства и развития кадрового потенциала Нижегородской области

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,1

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

405,0

450,0

450,0

450,0

-

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

381,0

0,0

0,0

0,0

-

УТЗН НО

24,0

450,0

450,0

450,0

-

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

МСП НО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

всего

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

222 518,0

233 090,6

240 709,5

240 349,0

-

МСП НО

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

222 518,0

233 090,6

240 709,5

240 349,0

-

Подпрограмма 10

"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

Всего:

19 865,4

15 106,2

14 193,4

9 614,8

9 614,8

МСП НО

3 651,6

2 171,3

2 078,9

2 000,3

2 000,3

МК НО

1 723,8

1 756,8

1 578,9

1 578,9

1 578,9

МС НО

1 585,2

1 756,8

1 578,9

1 578,9

1 578,9

УТЗН НО

936,0

936,0

720,7

720,7

720,7

МЗ НО

1 740,2

1 756,7  

1 578,9

1 578,9

1 578,9

МОН и МП НО

2 228,6

2 228,6

2 157,1

2 157,1

2 157,1

МИТ и С НО

8 000,0

4 500,0

4 500,0

0,0

0,0


Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Государственная программа

"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"

Всего, в том числе

24887 970,1

26 518 606,1

25660 478,0

27942 459,2

29886 968,2

39312 893,4

39008 302,7

34273 434,8

32073 305,8

9 614,8

расходы областного бюджета

20305 038,6

21 776 960,1

21240 940,4

23308 514,0

24064 487,5

26814 272,3

26930 777,2

22887 589,7

20625 820,5

9 614,8

расходы местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

10 317,1

9 293,6

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

4582 931,5

4 717 478,4

4405 647,9

4 604 407,7

5812 163,6

12489 327,5

12077 525,5

11385 845,1

11447 485,3

0,0

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0"

0,0

Подпрограмма 1

"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области"

Всего, в том числе

9 343,9

57 408,2

31 395,0

41 757,1

32 378,0

32 612,8

8 651,0

8 651,0

8 651,0

-

расходы областного бюджета

9 343,9

8 222,6

13 635,5

11 980,3

12 364,3

13 676,6

8 651,0

8 651,0

8 651,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

12 970,4

0,0

14 600,3

10 317,1

9 293,6

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

36 215,2

17 759,5

15 176,5

9 696,6

9 642,6

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности

Всего, в том числе

8 543,9

27 938,4

0,0

13 378,3

8 711,6

10 086,2

8 651,0

7 851,0

7 851,0

-

расходы областного бюджета

8 543,9

6 328,5

0,0

7 148,4

8 657,4

9 988,7

8 651,0

7 851,0

7 851,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

5 672,2

0,0

2 528,6

54,2

97,5

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

15 937,7

0,0

3 701,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в Нижегородской области

Всего, в том числе

800,0

800,0

238,0

1 633,6

300,0

300,0

0,0

800,0

800,0

-

расходы областного бюджета

800,0

240,0

238,0

1 016,8

300,0

300,0

0,0

800,0

800,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

560,0

0,0

616,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 1.4. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Всего, в том числе

0,0

24 327,3

31 157,0

26 745,2

23 366,4

22 226,6

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

13 397,5

3 815,1

3 406,9

3 387,9

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

7 298,2

0,0

12 071,7

10 262,9

9 196,1

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

17 029,1

17 759,5

10 858,4

9 696,6

9 642,6

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения

Всего, в том числе

0,0

4 342,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

1 654,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

2 688,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 1.6. Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Подпрограмма 2

"Модернизация и развитие социального обслуживания населения"

Всего, в том числе

5981 970,4

6 089 446,4

6989 107,8

8 234 076,6

8728 937,0

9986 215,2

9210 032,8

9 202 335,3

9201 335,3

-

расходы областного бюджета

5981 970,4

6 089 446,4

6989 107,8

8 184 076,6

8728 937,0

9413 118,6

9210 032,8

9 202 335,3

9201 335,3

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

50 000,0

0,0

573 096,6

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания

Всего, в том числе

5972 504,5

6 087 946,4

6987 607,8

8 182 306,6

8702 167,0

9272 777,5

9164 015,3

9 162 515,3

9162 515,3

-

расходы областного бюджета

5972 504,5

6 087 946,4

6987 607,8

8 182 306,6

8702 167,0

9272 777,5

9164 015,3

9 162 515,3

9162 515,3

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов

Всего, в том числе

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

7 773,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,00

0,00

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения

Всего, в том числе

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 870,0

1 870,0

1 870,0

-

расходы областного бюджета

1 692,0

1 500,0

1 500,0

1 770,0

1 770,0

1 770,0

1 870,0

1 870,0

1 870,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

7 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.7. Приобретение автомобильного транспорта российского производства для государственного учреждения социального обслуживания в целях перевозки детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Всего, в том числе

-

-

-

50 000,0

-

-

-

-

-

-

расходы областного бюджета

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

расходы местных бюджетов

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

50 000,0

-

-

-

-

-

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего, в том числе

-

-

-

-

18 000,0

19 752,5

18 000,0

18 000,0

18 000,0

-

расходы областного бюджета

-

-

-

-

18 000,0

19 752,5

18 000,0

18 000,0

18 000,0

-

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в том числе

-

-

-

-

-

643 281,7

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

70 185,1

0,0

0,0

0,0

--

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

573 096,6

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 2.13. Концепция комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области

Всего, в том числе

-

-

-

-

-

48 633,5

26 147,5

19 950,0

18 950,0

-

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

48 633,5

26 147,5

19 950,0

18 950,0

-

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Подпрограмма 3

"Старшее поколение"

Всего, в том числе

14 542,2

25 623,5

40 945,4

55 521,7

61 719,1

36 246,3

80 887,7

81 059,4

81 059,4

-

расходы областного бюджета

14 542,2

14 426,3

27 055,7

40 584,5

42 719,1

36 246,3

40 291,9

40 298,8

40 298,8

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

19 000,0

0,0

40 595,8

40 760,6

40 760,6

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны

Всего, в том числе

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 230,3

1 730,3

1 730,3

1 730,3

-

расходы областного бюджета

4 349,6

1 751,5

1 751,5

1 751,5

1 928,2

1 230,3

1 730,3

1 730,3

1 730,3

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей

Всего, в том числе

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

1 812,2

1 741,5

1 730,5

1 730,5

-

расходы областного бюджета

1 818,2

805,5

899,0

2 689,6

2 199,6

1 812,2

1 741,5

1 730,5

1 730,5

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста

Всего, в том числе

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

5 017,3

7 396,1

6 987,9

6 987,9

-

расходы областного бюджета

7 899,0

5 339,8

1 967,6

4 287,7

11 454,6

5 017,3

7 396,1

6 987,9

6 987,9

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания

Всего, в том числе

0,0

17 226,6

22 047,2

20 185,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

6 029,4

8 157,5

5 248,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

11 197,2

13 889,7

14 937,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним

Всего, в том числе

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

402,0

413,0

413,0

-

расходы областного бюджета

333,7

342,1

398,1

542,1

342,1

355,8

402,0

413,0

413,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда Нижегородской области"

Всего, в том числе

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

296,1

0,0

408,2

408,2

-

расходы областного бюджета

141,7

158,0

154,5

0,0

392,5

296,1

0,0

408,2

408,2

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан

Всего, в том числе

0,00

0,00

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 330,5

27 330,5

27 330,5

-

расходы областного бюджета

0,00

0,00

13 727,5

26 065,3

26 402,1

27 534,6

27 330,5

27 330,5

27 330,5

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"*

Всего, в том числе

-

-

-

-

19 000,0

-

-

-

-

-

расходы областного бюджета

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

19 000,0

-

-

-

-

-

средства юридических лиц

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

0,0

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.Р3. Региональный проект "Старшее поколение"**

Всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

42 287,3

42 459,0

42 459,0

-

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

1 691,5

1 698,4

1 698,4

-

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

40 595,8

40 760,6

40 760,6

-

средства юридических лиц

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

-

0,0

0,0

-

Подпрограмма 4

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области"

всего

17745 124,5

19 083 199,0

17195 739,5

18104 339,9

19457 820,7

27405 787,9

27714 500,9

23011 275,4

20864 381,6

-

расходы областного бюджета

13739 668,2

14 788 020,3

13242 082,6

13964 387,6

14594 227,5

16585 398,3

16892 260,8

12890 218,3

10639 261,4

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

4005 456,3

4 295 178,7

3953 656,9

4 139 952,3

4863 593,2

10820 389,6

10822 240,1

10121 057,1

10225 120,2

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

всего

4005 456,3

4 295 178,7

3953 656,9

4 139 952,3

3954 828,8

4136 042,6

4540 028,6

4 595 459,4

4656 723,9

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

4005 456,3

4 295 178,7

3953 656,9

4 139 952,3

3954 828,8

4136 042,6

4540 028,6

4 595 459,4

4656 723,9

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки

всего

13739 273,3

14 787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14772 142,3

15235 838,2

11632 843,4

9373 542,2

-

расходы областного бюджета

13739 273,3

14 787 778,3

13241 991,8

13964 373,7

14592 747,0

14772 142,3

15235 838,2

11632 843,4

9373 542,2

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

всего

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,6

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения

всего

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

394,3

241,5

90,3

13,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 4.5. Предоставление мер социальной поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации при уплате взносов на капитальный ремонт

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83 335,9

94 929,4

94 929,2

94 929,2

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 701,4

67 165,6

68 238,5

69 221,2

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34 634,5

27 763,8

26 690,7

25 708,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 4.6. Адресная государственная социальная поддержка на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам

всего

-

-

-

-

-

1804 424,6

2106 093,7

975 288,3

975 428,5

-

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

486 936,5

571 062,4

246 734,3

246 769,3

-

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

1317 488,1

1535 031,3

728 554,0

728 659,2

-

средства юридических лиц

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие  4.7. Расходы на предоставление ежемесячной денежной выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно

всего

-

-

-

-

-

4352 958,2

3192 993,9

3 141 869,2

3171 142,8

-

расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

1 220 699,1

861 649,1

785 856,6

793 183,2

-

расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

3132 259,1

2331 344,8

2 356 012,6

2377 959,6

-

средства юридических лиц

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

-

-

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 4.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

910 244,4

2256 883,8

2544 617,1

2 570 885,9

2592 615,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 480,0

56 918,5

156 545,5

156 545,5

156 545,5

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

908 764,4

2199 965,3

2388 071,6

2 414 340,40

2436 069,5

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Подпрограмма 5

"Укрепление института семьи в Нижегородской области"

Всего, в том числе

688 889,5

1 063 093,9

1186 583,4

1 257 351,2

1301 677,7

1530 947,6

1666 776,2

1 635 853,6

1617 421,2

-

расходы областного бюджета

369 960,3

688 580,6

752 561,5

858 072,3

381 803,9

473 000,6

480 850,4

440 689,9

435 816,7

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

318 929,2

374 513,3

434 021,9

399 278,9

919 873,8

1057 947,0

1185 925,8

1 195 163,7

1181 604,5

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни

Всего, в том числе

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

40,5

1 040,5

40,5

40,5

-

расходы областного бюджета

988,0

953,8

1 029,2

1 395,2

18,0

40,5

1 040,5

40,5

40,5

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия

Всего, в том числе

631 545,8

999 032,5

1 114 797,4

1 190 527,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

331 222,5

650 106,2

707 816,6

809 976,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

300 323,3

348 926,3

406 980,8

380 550,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"

Всего, в том числе

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

42,0

52,5

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 5.4. Расходы на проведение торжественного мероприятия по награждению матерей и семей Нижегородской области наградами Нижегородской области (Почетный диплом многодетной матери Нижегородской области, Почетный знак "Родительская слава", диплом "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья" в соответствии с Законом Нижегородской области от 21 апреля 2003 г. № 28-З "О наградах и премиях Нижегородской области"), в том числе расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"

Всего, в том числе

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

28,5

33,0

35,7

38,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

Всего, в том числе

422,4

498,5

390,2

360,5

344,6

248,4

358,1

358,1

358,1

-

расходы областного бюджета

17,2

10,2

10,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

405,2

488,3

380,2

353,5

337,6

241,4

351,1

351,1

351,1

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

Всего, в том числе

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 343,0

48 343,0

48 343,0

-

расходы областного бюджета

37 662,1

37 424,9

43 610,0

46 584,7

47 166,6

48 673,1

48 343,0

48 343,0

48 343,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

Всего, в том числе

18 200,7

25 098,7

26 660,9

18 374,8

23 537,1

19 799,0

24 148,8

25 286,9

26 298,4

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

18 200,7

25 098,7

26 660,9

18 374,8

23 537,1

19 799,0

24 148,8

25 286,9

26 298,4

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 5.Р1. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1230 611,4

1462 186,6

1592 885,8

1 561 825,1

1542 381,2

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

334 612,3

424 280,0

431 459,9

392 299,4

387 426,2

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

895 999,1

1037 906,6

1161 425,9

1 169 525,7

1154 955,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Подпрограмма 6

"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области"

Всего, в том числе

23 151,8

5 666,7

6 787,7

7 074,10

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

-

расходы областного бюджета

6 365,8

5 666,7

6 787,7

7 074,10

47 208,8

50 043,5

50 043,5

50 043,5

50 043,5

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 6.1. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Нижегородской области на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Всего, в том числе

19 651,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

-

расходы областного бюджета

2 865,6

2 521,7

2 521,7

2 521,7

11 521,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

14 291,7

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

16 786,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных (социальных) проектов (программ)

Всего, в том числе

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

-

расходы областного бюджета

3 365,6

2 521,8

3 521,8

3 521,8

34 521,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

35 751,8

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области

Всего, в том числе

134,6

623,2

744,2

1 030,6

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

134,6

623,2

744,2

1 030,6

165,3

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 г. № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 6.6. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 6.7. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 6.8. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 6.9. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 6.10. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 6.11. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 6.12. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 6.13. Привлечение некоммерческих организаций к решению задач, предусмотренных Стратегией государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 и Указом Губернатора Нижегородской области от  23 декабря 2020 г. № 215 "Об утверждении Перечня приоритетных направлений по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2030 года на территории Нижегородской области"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Подпрограмма 7

"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области"

Всего, в том числе

0,0

0,0

405,0

450,0

450,0

450,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

405,0

450,0

450,0

450,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 7.1. Обеспечение оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 7.2. Реализация превентивных мер, направленных на улучшение условий труда работников, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания и обеспечение современными высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты работающего населения

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 7.3. Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения

Всего, в том числе

0,0

120,0

0,0

108,0

108,0

-

расходы областного бюджета

0,0

120,0

0,0

108,0

108,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 7.4. Совершенствование нормативной правовой базы Нижегородской области в области охраны труда

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Основное мероприятие 7.5. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда

Всего, в том числе

0,0

285,0

450,0

342,0

342,0

-

расходы областного бюджета

0,0

285,0

450,0

342,0

342,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

-

Подпрограмма 8

"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"

Всего, в том числе

241 760,0

11 571,2 ***

209,6

-

-

-

-

-

-

-

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

федеральный бюджет

241 760,0

11 571,2

209,6

-

-

-

-

-

-

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 9

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в том числе

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

222 518,0

233 090,6

240 709,5

240 349,0

-

расходы областного бюджета

183 187,8

182 597,2

209 709,6

242 338,6

257 226,9

222 518,0

233 090,6

240 709,5

240 349,0

-

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Подпрограмма 10

"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 117,1

43 870,0

43 057,1

9 614,8

9 614,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 865,4

15 106,2

14 193,40

9 614,8

9 614,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 251,7

28 763,8

28 863,7

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48 117,1

43 870,0

43 057,1

9 614,8

9 614,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19 865,4

15 106,2

14 193,4

9 614,8

9 614,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

28 251,7

28 763,8

28 863,7

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

     * Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область)" на территории Нижегородской области от 30 января 2019 г. № 149-2019-P30051-1, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Приобретение автомобильного транспорта в целях доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации".

** Соглашением о реализации регионального проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Нижегородская область) " на территории Нижегородской области от 23 декабря 2020 г. № 149 - 09 - 2021-115, заключенным между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и министерством социальной политики Нижегородской области, предусмотрено мероприятие "Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, признанными нуждающимися в социальном обслуживании".

*** Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 г., на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 г. № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 г. № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому благоустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году, от 30 марта 2016 г. № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4 984 800,0 руб. с учетом корректировки.".
     3. В подразделе 3.9 "Подпрограмма 10 Развитие комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" раздела 3 "Подпрограммы Программы":
     3.1. В пункте 3.9.1 "Паспорт Подпрограммы 10 Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области":
     3.1.1. В позиции "Этапы и сроки реализации Подпрограммы 10" цифры "2023" заменить цифрами "2024".
     3.1.2. Позиции "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 10" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 10" изложить в следующей редакции:

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 10

Общий объем финансирования Подпрограммы 10 составляет 154 273,8 тыс. рублей, из них:
федерального бюджета - 85 879,2 тыс. руб.;
областного бюджета - 68 394,6 тыс. руб.
В 2020 г. всего 48 117,1 тыс. рублей, в т.ч. из:
федерального бюджета - 28 251, 7 тыс. руб.,
областного бюджета - 19 865,4 тыс. руб.
В 2021 г. всего 43 870,0 тыс. руб., в т.ч. из:
федерального бюджета - 28 763,8 тыс. руб.,
областного бюджета - 15 106,2 тыс. руб.
В 2022 г. всего 43 057,1 тыс. руб., в т.ч. из:
федерального бюджета - 28 863,7 тыс. руб.,
областного бюджета - 14 193,4 тыс. руб.
В 2023 г. всего 9 614,8 рублей, в т.ч. из:
федерального бюджета - 0 руб.,
областного бюджета - 9 614,8 руб.;
В 2024 г. всего 9 614,8 рублей, в т.ч. из:
федерального бюджета - 0 руб.,
областного бюджета - 9 614,8 руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 10

Индикаторы:
1) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 90% в 2024 году);
2) доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 95% в 2024 году);
3) доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (до 80% в 2024 году);
4) доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (до 98% в 2024 году);
5) доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (до 76% в 2024 году);
6) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (до 47% в 2024 году);
7) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (до 100% в 2024 году);
8) число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания (до 227 чел. в 2024 году
Непосредственные результаты:
1) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - на 2 процентных пункта (далее - п.п.), в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2024 году - на 4 п.п.);
2) увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода; в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
3) увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода; в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
4) увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 3 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - на 3 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
5) увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 9 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 - 2024 гг. - сохранение уровня предыдущего периода);
6) увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2,4 п.п., в 2021 году - на 2,3 п.п., в 2022 году - на 2,4 п.п., в 2023 году - на 2,3 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
7) увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (в 2020 году - на 18 п.п., в 2021 году - на 18 п.п., в 2022 году - на 18 п.п., в 2023 году - на 16 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
8) увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания (в 2020 году - 206 чел., в 2021 году - 214 чел., в 2022 году - 224 чел., в 2023 году - 227 чел., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода)".

     

     3.2. В пункте 3.9.2 "Текстовая часть Подпрограммы 10":

     3.2.1. В подпункте 3.9.2.3 "Сроки и этапы реализации Подпрограммы 10" цифры "2023" заменить цифрами "2024".

     3.2.2. Таблицу 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы 10" подпункта 3.9.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 10" изложить в следующей редакции:

          
     "Таблица 1. Перечень мероприятий Подпрограммы 10
     

№ п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИМОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятия

Объем финансирования за счет средств областного бюджета, тыс. руб.

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Всего

1

Цель Подпрограммы 10: повышение уровня обеспеченности инвалидов, в том числе детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными мероприятиями, ранней помощью, а также уровня профессионального развития и занятости, включая содействие занятости инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области

19 865,4  

15 106,2  

14 193,4  

9 614,8  

9 614,8  

68 394,6  

2

Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

прочие расходы

2020-2024

МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

3

Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области

прочие расходы

2020-2024

МСП НО; МО НО; МК НО, МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; МИТиС НО

19 865,4  

15 106,2  

14 193,4  

9 614,8  

9 614,8  

68 394,6  

4

Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов

прочие расходы

2020-2024

УТЗН НО

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

5

Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

прочие расходы

2020-2024

МСП НО; МО НО; МЗ НО; МС НО; УТЗН НО; БМСЭ НО (по согласованию)

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

0,0  

".

     3.2.3. Подпункт 3.9.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 10" изложить в следующей редакции:
     

     "3.9.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные
     результаты реализации Подпрограммы 10"

     

     Индикаторы:
     1) доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 90% в 2024 году);
     2) доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (до 95% в 2024 году);
     3) доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (до 80% в 2024 году);
     4) доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (до 98% в 2024 году);
     5) доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (до 76% в 2024 году);
     6) доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (до 47% в 2024 году);
     7) доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (до 100% в 2024 году);
     8) число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания (до 227 чел. в 2024 году).
     Непосредственные результаты:
     1) увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - на 2 процентных пункта (далее - п.п.), в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2024 году - на 4 п.п.);
     2) увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода; в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
     3) увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - на 10 п.п., в 2021 году - на 5 п.п., в 2022 году - на 5 п.п., в 2023 году - сохранение уровня предыдущего периода; в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
     4) увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - сохранение уровня предыдущего периода, в 2021 году - на 3 п.п., в 2022 году - на 2 п.п., в 2023 году - на 3 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
     5) увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 9 п.п., в 2021 году - на 2 п.п., в 2022 - 2024 гг. - сохранение уровня предыдущего периода);
     6) увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - на 2,4 п.п., в 2021 году - на 2,3 п.п., в 2022 году - на 2,4 п.п., в 2023 году - на 2,3 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
     7) увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области (в 2020 году - на 18 п.п., в 2021 году - на 18 п.п., в 2022 году - на 18 п.п., в 2023 году - на 16 п.п., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода);
     8) увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания (в 2020 году - 206 чел., в 2021 году - 214 чел., в 2022 году - 224 чел., в 2023 году - 227 чел., в 2024 году - сохранение уровня предыдущего периода).
     

     Таблица 2. Сведения об индикаторах и
     непосредственных результатах

     

№ п/п

Наименование индикатора / непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата по годам

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год (прогноз)

2024 год (прогноз)

1

2

3

6

7

6

Подпрограммы 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Нижегородской области"

1

Индикатор 1 Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

%

82

84

86

86

90

2

Индикатор 2 Доля детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

%

85

90

95

95

95

3

Индикатор 3 Доля детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг

%

70

75

77

80

80

4

Индикатор 4 Доля семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи

%

90

93

95

98

98

5

Индикатор 5 Доля специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области

%

74

76

76

76

76

6

Индикатор 6 Число инвалидов, получающих услуги в рамках сопровождаемого проживания

Чел.

206

214

224

227

227

7

Индикатор 7 Доля занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области

%

40

42,3

44,7

47

47

8

Индикатор 8 Доля реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области

%

48

66

84

100

100

Непосредственные результаты

1

Непосредственный результат 1 Увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

%

82

84

86

86

90

2

Непосредственный результат 2 Увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации   в индивидуальной программе реабилитации или абилитации

%

85

90

95

95

95

3

Непосредственный результат 3 Увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем числе детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг

%

70

75

80

80

80

4

Непосредственный результат 4 Увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи

%

90

93

95

98

98

5

Непосредственный результат 5 Увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области

%

74

76

76

76

76

6

Непосредственный результат 6 Увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания

Чел.

206

214

224

227

230

7

Непосредственный результат 7 Увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области

%

40

42,3

44,7

47

47

8

Непосредственный результат 8 Увеличение доли реабилитационных организаций, подлежащих включению в систему комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов Нижегородской области, в общем числе реабилитационных организаций, расположенных на территории Нижегородской области

%

48

66

84

100

100

".

     3.2.4. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов Подпрограммы 10 за счет всех источников" подпункта 3.9.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 10" изложить в следующей редакции:


"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета

     Статус

     Наименование

     Государственный заказчик-координатор, соисполнители

     Расходы (тыс. руб.) 2020 год

     Расходы (тыс. руб.) 2021 год

     Расходы (тыс. руб.) 2022 год

     Расходы (тыс. руб.) 2023 год

     Расходы (тыс. руб.) 2024 год

     Расходы (тыс. руб.) ВСЕГО

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

"Подпрограмма 10

"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

Всего:

19 865,4

15 106,2

14 193,4

9 614,8

9 614,8

68 394,6

МСП НО

3 651,6

2 171,3

2 078,9

2 000,3

2 000,3

11 902,4

МК НО

1 723,8

1 756,8  

1 578,9

1 578,9

1 578,9

8 217,3

МС НО

1 585,2

1 756,8  

1 578,9

1 578,9

1 578,9

8 078,7

УТЗН НО

936,0

936,0  

720,7

720,7

720,7

4 034,1

МЗ НО

1 740,2

1 756,7  

1 578,9

1 578,9

1 578,9

8 233,6

МОН и МП НО

2 228,6

2 228,6

2 157,1

2 157,1

2 157,1

10 928,5

МИТ и С НО

8 000,0

4 500,0

4 500,0

0,0

0,0

17 000,0

    
     Таблица 4. Прогнозная оценка расходов
     Подпрограммы 10 за счет всех источников

     

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2020

2021

2022

2023

2024

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 10

"Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области"

Всего, в том числе

48 117,1

43 870,0

43 057,1

9 614,8

9 614,8

расходы областного бюджета

19 865,4

15 106,2

14 193,4

9 614,8

9 614,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

28 251,7

28 763,8

28 863,7

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.1. Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.2. Формирование условий для системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также ранней помощи в Нижегородской области

Всего, в том числе

48 117,1

43 870,0

43 057,1

9 614,8

9 614,8

расходы областного бюджета

19 865,4

15 106,2

14 193,4

9 614,8

9 614,8

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

28 251,7

28 763,8

28 863,7

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.3. Формирование условий для повышения уровня профессионального развития

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 10.4. Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

Всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы местных бюджетов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства юридических лиц

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (собственные средства населения и др.)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

".

     3.2.5. Приложение 2 к подпрограмме 10 "Развитие системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:

     
    

 "ПРИЛОЖЕНИЕ 2
     к подпрограмме 10 "Развитие системы комплексной
     реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
     детей-инвалидов в Нижегородской области"

     
     
     Детализированный перечень мероприятий Подпрограммы 10
     

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализации мероприятия

Исполнители мероприятия

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Объем расходов на выполнение мероприятий (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Средства федера- льного бюджета

Средства бюджета Нижего- родской области

Средства бюджетов муници- пальных образо- ваний Нижего- родской области

Средства из внебюд- жетных источ- ников

Номер целевого показателя (индикатора), на достижение которого направлены мероприятия

Всего

154 273,8

48 117,1  

43 870,0  

43 057,1  

9 614,8

9 614,8

85 879,2  

68 394,6  

0,0  

0,0  

Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных мероприятиях, услугах ранней помощи в Нижегородской области

Основное мероприятие 10.1.

Определение потребности в реабилитационных и абилитационных мероприятиях

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.1.1.

Отработка механизмов оптимальной маршрутизации реабилитационного (абилитационного) процесса

2020-2023

МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, БМСЭ НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85 %., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1

10.1.2.

Проведение оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов в Нижегородской области

2020-2024

МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО, МС НО, УТЗН НО, БМСЭ НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85 %., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,2

Основное мероприятие
10.2.

Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

154 273,8

48 117,1

43 870,0

43 057,1

9 614,8

9 614,8

85 879,2

68 394,6

10.2.1.

Оснащение областного центра для инвалидов (ГБУ "НОРЦИ") медицинским и реабилитационным оборудованием

2020

МСП НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%)

682,4

682,4

0,0

0,0

0,0

0,0

505,0

177,4

0,0

0,0

1

10.2.2.

Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием ГБУ "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Дом" Сормовского района города Нижнего Новгорода"

2020

МСП НО

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85 %., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

1 849,1

1 849,1

0,0

0,0

0,0

0,0

1 368,3

480,8

0,0

0,0

2

10.2.3.

Оснащение реабилитационным оборудованием учреждений системы социальной защиты населения Нижегородской области в целях реализации основных направлений реабилитации и абилитации инвалидов (в том числе с применением технологии сопровождаемого проживания)  

2020-2024

МСП НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85 %., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

13 199,5

1 850,2

4 560,5

4 788,8

1 000,0

1 000,0

8 383,4

4 816,1

0,0

0,0

1, 4

10.2.4.

Приобретение реабилитационного оборудования для оказания услуг психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям с инвалидностью и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней помощи детям от 3 до 7 лет, на базе ГБУ ДО Нижегородской области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи"

2020-2024

МОНиМП НО

увеличение доли детей, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - 70 %., в 2023 году - 80%)

27 845,2

8 071,6

7 671,6

8 287,8

2 157,1

1 657,1

17 948,7

9 896,5

0,0

0,0

2

10.2.5.

Оснащение оборудованием организаций социального обслуживания Нижегородской области в целях развития технологии сопровождаемого проживания

2020-2022

МСП НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 85 %, в 2023 - 95%);
увеличение числа инвалидов, получающих услуги по технологии сопровождаемого проживания (в 2020 году - 110 чел., в 2023 - 158 чел.)

3 017,7

1 939,1

500,0

578,6

0,0

0,0

0,0

3 017,7

0,0

0,0

1, 2, 8

10.2.6.

Приобретение реабилитационного оборудования и спортивного инвентаря в целях организации мероприятий по адаптивной физической культуре и спорту для инвалидов

2020-2024

МС НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85 %., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

20 306,2

5 212,7

6 256,8

6 078,9

1378,9

1378,9

13 107,4

7 198,8

0,0

0,0

1,2

10.2.7.

Оснащение реабилитационным оборудованием организаций культуры для проведения абилитационных мероприятий для детей

2020-2024

МК НО

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85 %., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА;
активизация участия учреждений культуры в социокультурной реабилитации инвалидов; использование современных технологий, обеспечивающих доступность историко-культурного наследия для людей с ограниченными возможностями здоровья;
обеспечение полного и оперативного удовлетворения информационных потребностей данной категории пользователей; взаимодействие с государственными и общественными организациями города и области; улучшение комплектования фондов региональных библиотек в количественном и качественном эквивалентах специальной литературой для слепых и слабовидящих людей;
увеличение востребованности у инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья услуг библиотек, музеев и клубно-досуговых учреждений у населения в связи с повышением их качества, разнообразия форм и большей доступности

23 123,4

6 629,9

6 756,8

6 578,9

1 578,9

1 578,9

14 906,1

8 217,3

0,0

0,0

2

10.2.8.

Оснащение медицинским и реабилитационным оборудованием медицинских организаций для реализации медицинской реабилитации инвалидов и детей-инвалидов (медицинское оборудование только в 2020 году)

2020-2024

МЗ НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

23 186,5

6 693,1

6 756,7

6 578,9

1 578,9

1 578,9

14 952,8

8 233,7

0,0

0,0

1, 2

10.2.9.

Приобретение оборудования для оказания услуг ранней помощи для детей раннего возраста от 0 до 7 лет в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей Нижегородской области

2020-2024

МСП НО

увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Нижегородской области, нуждающихся в получении таких услуг (в 2020 году - 70%, в 2023 году - 80%);
увеличение доли семей Нижегородской области, включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных качеством услуг ранней помощи (в 2020 году - 60%, в 2023 году - 80%)

5 430,4

900,0

1 617,6

1 212,2

850,3

850,3

2 784,3

2 646,1

0,0

0,0

3, 4

10.2.10.

Организация обучения специалистов технологиям и методикам оказания услуг по реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов

2020-2024

МСП НО

увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году -76 %)

2 104,9

1304,9

250,0

250,0

150,0

150,0

1340,6

764,3

0,0

0,0

5

10.2.11.

Организация обучения специалистов по адаптивной физической культуре и спорту

2020-2024

МС НО

увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году - 76%)

2 284,1

884,1

500,0

500,0

200,0

200,0

1 404,2

879,9

0,0

0,0

5

10.2.12.

Организация обучения педагогических работников по вопросам применения методик по реабилитации и абилитации детей-инвалидов, в части психолого-педагогических мероприятий

2020-2024

МОНиМП НО

увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году - 76%)

2 600,0

500,0

900,0

700,0

0,0

500,0

1 568,0

1 032,0

0,0

0,0

5

10.2.13.

Организация обучения специалистов государственных казенных учреждений центров занятости населения Нижегородской области (повышение квалификации по сопровождению инвалидов при трудоустройстве)

2020-2024

УТЗН НО

увеличение доли специалистов Нижегородской области, обеспечивающих оказание реабилитационных и (или) абилитационных мероприятий инвалидам, в том числе детям-инвалидам, прошедших обучение по программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов, в том числе по применению методик по реабилитации и абилитации инвалидов, в общей численности таких специалистов Нижегородской области (в 2020 году - 74%, в 2023 году - 76%)

11 644,4

3 600,0

3 600,0

3 003,0

720,7

720,7

7 610,4

4 034,0

0,0

0,0

5

10.2.14.

Развитие единого портала для граждан с инвалидностью, в том числе в рамках обучения использованию сервисов "Цифровой экономики"

2020

МИТиС НО

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

5 000,0

5 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 000,0

0,0

0,0

1,2

10.2.15.

Разработка игры-путеводителя для детей-инвалидов "Простые госуслуги"

2020

МИТиС НО

увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

3 000,0

3 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

2

10.2.16.

Развитие навыков пользования компьютерной, мобильной техникой и цифровыми сервисами среди инвалидов по зрению

2021-2022

МИТиС НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

9 000,0

0,0

4500,0

4500,0

0,0

0,0

0,0

9 000,0

0,0

0,0

1,2

Основное мероприятие 10.3.

Формирование условий для повышения уровня профессионального развития инвалидов, в том числе детей-инвалидов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.3.1.

Семинары, направленные на построение профессиональной карьеры

2020-2024

УТЗН НО

увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

10.3.2.

Профдиагностические консультации с целью подбора профессий для трудоустройства или профобучения с учетом ограничений по состоянию здоровья

2020-2024

УТЗН НО

увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

10.3.3.

Семинары тренинги, направленные на осознание реальной оценки своего положения на рынке труда и формирования адекватных социальных и профессиональных установок

2020-2024

УТЗН НО

увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

10.3.4.

Оснащение (оборудование) рабочих мест для трудоустройства незанятых инвалидов

2020-2024

УТЗН НО

увеличение уровня занятых инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста в Нижегородской области (в 2020 году - 40%, в 2023 - 44,7%)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

Основное мероприятие 10.4.

Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.4.1.

Правовое регулирование реализации ИПРА инвалидов, ИПРА детей-инвалидов по направлениям реабилитации

2020-2024

МСП НО, МОНиМП НО, МЗ НО,
МС НО, МК НО, УТЗН НО,
БМСЭ НО

увеличение доли инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (в 2020 году - 82%, в 2023 году - 86%);
увеличение доли детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности детей-инвалидов Нижегородской области, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) (в 2020 году - 85%., в 2023 году - 95%);
сокращение реабилитационного маршрута инвалида, повышение эффективности реализации ИПРА

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

10.4.2.

Нормативное правовое регулирование деятельности организаций, оказывающих реабилитационные и абилитационные услуги лицам с инвалидностью

2020-2024

МСП НО,
МОНиМП НО,
МЗ НО, МС НО, МК НО, УТЗН НО

нормативное правовое регулирование

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

10.4.3.

Нормативное регулирование деятельности организаций, включенных в систему комплексной реабилитации или Нижегородской области и формирования учета количества лиц с инвалидностью, получающих мероприятия комплексной реабилитации

2020-2024

МСП НО, МОНиМП НО,
МЗ НО, МС НО, МК НО, УТЗН НО

нормативное правовое регулирование

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7

10.4.4.

Внесение изменений в Программу развития здравоохранения Нижегородской области

2020-2024

МЗ НО

нормативное правовое регулирование

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,4

10.4.5.

Актуализация приказов по медицинским организациям

2020-2024

МЗ НО

нормативное правовое регулирование

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,4

10.4.6.

Создание региональной информационной базы детей, нуждающихся в услугах ранней помощи. Формирование и актуализация региональной базы данных организаций, оказывающих услуги ранней помощи (медицинских, образовательных организаций и организаций социального обслуживания), а также психолого-медико- педагогических комиссий

2020-2024

МСП НО, МОНиМП НО,
МЗ НО, МС НО, МК НО, УТЗН НО

нормативное правовое регулирование

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,4

".


Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской области
    


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2025 Кодекс ИТ