ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 апреля 2021 года № 346
О
внесении изменений в государственную
программу
"Защита населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности
и безопасности людей на водных объектах
Нижегородской
области", утвержденную постановлением
Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. №
304
Правительство Нижегородской области
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 304.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о.Губернатора А.Н.Гнеушев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 27 апреля 2021 г. № 346
Изменения,
которые вносятся в государственную
программу
"Защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей
на водных объектах Нижегородской
области", утвержденную
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 304
1.
Позиции "Этапы и сроки реализации
Программы", "Объемы бюджетных
ассигнований Программы за счет средств
областного бюджета (в разбивке по
подпрограммам)", "Индикаторы
достижения цели и показатели
непосредственных результатов"
раздела 1 "Паспорт Программы"
изложить в следующей редакции:
"
Этапы и сроки реализации Программы |
Программа реализуется
в один этап. |
Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |
Объемы бюджетных ассигнований Программы 13 731 518,2 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 1 056 613,2 тыс.
рублей; |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Реализация
государственной программы к 2023 году
позволит достичь следующих индикаторов
энергоэффективности и показателей
непосредственных результатов: |
".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.1. В подразделе 2.3 "Сроки и этапы реализации Программы" цифры "2022" заменить цифрами "2023".
2.2.
Таблицу 1 "Перечень основных
мероприятий государственной
программы" подраздела 2.4 "Перечень
основных мероприятий Программы"
изложить в следующей редакции:
"Таблица 1.
Перечень основных мероприятий
государственной программы
п/п |
Наименование мероприятия |
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы) |
Сроки выпол- нения (год) |
Исполнители мероприятий |
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Всего | |
Цель государственной программы: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах |
1 056 613,2 |
1046 395,1 |
1116 815,8 |
1312 984,5 |
1615 125,0 |
1621 387,4 |
1647 011,9 |
1748 563,6 |
1796 021,4 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
13731 518,2 | |||||
1. |
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" |
225 834,2 |
226 037,3 |
225 436,9 |
250 657,1 |
276 785,9 |
295 877,2 |
313 230,9 |
278 230,9 |
278 230,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 370 321,3 | ||||
2. |
Основное мероприятие 1.1. Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области |
Прочие расходы |
2015 - 2023 |
Департамент |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
3. |
Основное мероприятие 1.2. Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР |
прочие расходы |
2015 - 2023 |
Департамент; |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
4. |
Основное мероприятие 1.3. Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению |
прочие расходы |
2015 - 2023 |
Департамент; |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
5. |
Основное мероприятие 1.4. Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области |
прочие расходы |
2015 - 2023 |
Департамент; |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
6. |
Основное мероприятие 1.5. Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области |
прочие расходы |
2015 - 2023 |
Департамент |
1 623,0 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 285,4 |
1 285,4 |
1 285,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 620,2 | |
7. |
Основное мероприятие 1.6. Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
прочие расходы |
2015 - 2023 |
Департамент |
2 859,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 264,8 |
2 264,8 |
2 264,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 235,8 | |
8. |
Основное мероприятие 1.7. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) |
прочие расходы |
2015 - 2023 |
Департамент; |
221 351,8 |
222 092,7 |
221 492,3 |
246 712,5 |
272 841,3 |
283 687,4 |
274 680,7 |
274 680,7 |
274 680,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2292 220,1 | |
9. |
Основное мероприятие 1.8. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
прочие расходы |
2020-2023 |
Департамент; |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 000,0 | |
10. |
Основное
мероприятие 1.С. |
прочие расходы |
2020 |
Департамент; |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,2 | |
11. |
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" |
783 885,6 |
763 798,0 |
755 749,1 |
759 236,8 |
843 771,5 |
1031 371,5 |
1085 738,0 |
1222 022,1 |
1267 908,5 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
9284 081,4 | ||||
12. |
Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления |
капвложения |
2015 - 2023 |
Департамент; |
13 410,0 |
0,0 |
0,0 |
264,6 |
21 340,6 |
11 617,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 632,8 | |
13. |
Основное мероприятие 2.2. Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров |
капвложения |
2015 - 2023 |
Департамент |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
14. |
Основное мероприятие 2.3. Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений |
прочие расходы |
2015 - 2023 |
Департамент |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
15. |
Основное мероприятие 2.4. Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения |
прочие расходы |
2015 - 2023 |
Департамент |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
16. |
Основное мероприятие 2.5. Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) |
прочие расходы |
2015 - 2023 |
Департамент |
770 475,6 |
763 798,0 |
755 749,1 |
758 972,2 |
822 430,9 |
1018 852,5 |
996 715,4 |
996 715,4 |
996 715,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7880 424,5 | |
17. |
Основные мероприятия 2.С.1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
прочие |
2020 |
Департамент |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,4 | |
18. |
Основное мероприятие 2.С.2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
прочие расходы |
2021 - 2027 |
Департамент |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89 022,6 |
225 306,7 |
271 193,1 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
1356 122,7 | |
19. |
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
41 030,8 |
45 483,9 |
56 082,0 |
49 724,1 |
49 724,1 |
49 724,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
412 774,9 | ||||
20. |
Основное мероприятие 3.1. Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области |
прочие расходы |
2015 - 2023 |
Департамент |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
41 030,8 |
45 483,9 |
56 082,0 |
49 724,1 |
49 724,1 |
49 724,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
412 774,9 | |
21. |
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
0,0 |
8 296,0 |
50 361,7 |
204 563,8 |
390 355,2 |
195 511,9 |
150 716,8 |
152 225,0 |
153 796,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1305 826,8 | ||||
22. |
Основное мероприятие 4.1. Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО |
капвложения |
2017-2020 |
Департамент |
0,0 |
0,0 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
46 242,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
197 327,5 | |
23. |
Основное мероприятие 4.2. Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой |
капвложения |
2016 |
Департамент |
0,0 |
8 296,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 296,0 | |
24. |
Основное мероприятие 4.3 Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области |
прочие расходы |
2018- 2023 |
Департамент |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 858,6 |
147 880,5 |
62 696,0 |
150 716,8 |
152 225,0 |
153 796,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
723 173,3 | |
25. |
Основное мероприятие 4.4 Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области |
капвложения |
2018-2020 |
Департамент |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98 343,5 |
192 113,0 |
86 573,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377 030,0 | |
26. |
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" |
6 032,1 |
8 356,6 |
45 030,7 |
57 496,0 |
58 728,5 |
42 544,8 |
47 602,1 |
46 361,5 |
46 361,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
358 513,8 |
".
2.3.
Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
подраздела 2.5 "Индикаторы достижения
цели и непосредственные результаты
реализации Программы" изложить в
следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Ед. измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата (по годам) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 | ||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||||||||||||||
Государственная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||
1. |
Доля людей, спасенных при чрезвычайных ситуациях и происшествиях, от количества людей, оказавшихся в зоне бедствия |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||||||
2. |
Сокращение количества погибших людей на пожарах на 10 тысяч населения |
% |
0,96 |
0,85 |
0,81 |
0,66 |
0,68 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 |
0,65 | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | |||||||||||||||||||||||||||
1. |
Индикатор 1.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года |
% |
100 |
100 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 | ||||||||||||||
2. |
Индикатор 1.2. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений |
час. |
0,5 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
1,5 |
1,75 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 | ||||||||||||||
3. |
Индикатор 1.3. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от планируемых объемов |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||||||
4. |
Индикатор 1.4. Удельное потребление тепловой энергии |
Гкал/кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,23 |
0,223 |
0,216 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 | ||||||||||||||
5. |
Индикатор 1.5. Удельное потребление электрической энергии |
кВт.час./кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
40,24 |
39,03 |
37,86 |
36,75 |
36,75 |
36,75 |
36,75 | ||||||||||||||
6. |
Индикатор 1.6. Удельное потребление природного газа |
тыс. куб. м/чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0,097 |
0,094 |
0,091 |
0,091 |
0,091 |
0,091 | ||||||||||||||
7. |
Индикатор 1.7. Удельное потребление воды |
куб. м/чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,5 |
15,19 |
14,88 |
14,59 |
14,59 |
14,59 |
14,59 | ||||||||||||||
8. |
Индикатор 1.8. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
30 |
65 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||||||
9. |
Индикатор 1.9. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||||||
1. |
Непосредственный результат 1.1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий |
час. |
2,0 |
2,0 |
1,75 |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
0,75 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 | ||||||||||||||
2. |
Непосредственный результат 1.2. Накопление в полном объеме и хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 | ||||||||||||||
3. |
Непосредственный результат 1.3. Реальная экономия бюджетных средств |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 596,3 |
10 648,4 |
13 954 |
5 699 |
5 699 |
5 699 |
5 699 | ||||||||||||||
4. |
Непосредственный результат 1.4. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
330,28 |
448,6 |
4 240,0 |
4 684,3 |
4 684,3 |
4 684,3 |
4 684,3 | ||||||||||||||
Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности" | |||||||||||||||||||||||||||
1. |
Индикатор 2.1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы |
% |
95 |
98 |
98 |
98 |
98 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 | ||||||||||||||
2. |
Индикатор 2.2. Обновление парка автомобилей противопожарной службы Нижегородской области (замена в связи с истечением срока эксплуатации) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
87 |
100 | ||||||||||||||
1. |
Непосредственный результат 2.1. Количество пожаров |
шт. |
3 113 |
3 113 |
2 002 |
1 801 |
1 883 |
1 459 |
1 313 |
1 182 |
1 182 |
1 182 |
1 182 | ||||||||||||||
2. |
Непосредственный результат 2.2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности |
мин. |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 | ||||||||||||||
3. |
Непосредственный результат 2.3. Закупка специальных пожарных машин противопожарной службы Нижегородской области |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
108 |
124 | ||||||||||||||
Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" | |||||||||||||||||||||||||||
1. |
Индикатор 3.1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций |
% |
16 |
25 |
49 |
74 |
74 |
27 |
30 |
45 |
45 |
45 |
45 | ||||||||||||||
2. |
Индикатор 3.2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций |
% |
4 |
9 |
15 |
21 |
21 |
36 |
45 |
54 |
54 |
54 |
54 | ||||||||||||||
3. |
Индикатор 3.3. Доля неработающего населения, вовлеченного (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций |
% |
- |
22 |
35 |
42 |
42 |
66 |
71 |
74 |
74 |
74 |
74 | ||||||||||||||
4. |
Индикатор 3.4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций |
% |
6 |
13 |
19 |
26 |
26 |
40 |
47 |
54 |
54 |
54 |
54 | ||||||||||||||
1. |
Непосредственный результат 3.1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС |
чел. |
2 265 |
2 535 |
3 255 |
4 005 |
4 005 |
2 595 |
2 685 |
3 135 |
3 135 |
3 135 |
3 135 | ||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | |||||||||||||||||||||||||||
1. |
Индикатор 4.1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения, - 65% |
% |
78 |
78 |
70 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 | ||||||||||||||
2. |
Индикатор 4.2. Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город" |
ед. |
- |
- |
4 |
6 |
8 |
10 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 | ||||||||||||||
3. |
Индикатор 4.3. Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 | ||||||||||||||
1. |
Непосредственный результат 4.1. Время на оповещение населения области |
мин. |
30 |
30 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 | ||||||||||||||
2. |
Непосредственный результат 4.2. Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей |
ед. |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 | ||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||||||||||||||||||
1. |
Индикатор 5.1. Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
".
2.4.
Таблицу 4 "Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за
счет средств областного бюджета" и
таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов
на реализацию государственной программы
за счет всех источников" подраздела 2.9
"Обоснование объема финансовых
ресурсов" изложить в следующей
редакции:
"Таблица 4.
Ресурсное обеспечение реализации
государственной
программы за счет средств областного
бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Государственная программа Нижегородской области |
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" |
всего: |
1056 613,2 |
1046 395,1 |
1116 815,8 |
1312 984,5 |
1615 125,0 |
1621 387,4 |
1647 011,9 |
1748 563,6 |
1796 021,4 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
13731 518,2 |
|
|
государственный
заказчик- координатор: |
1056 613,2 |
1046 395,1 |
1116 815,8 |
1312 984,5 |
1615 125,0 |
1621 387,4 |
1647 011,9 |
1748 563,6 |
1796 021,4 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
13731 518,2 |
Подпрограмма 1 |
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций" |
всего: |
225 834,2 |
226 037,3 |
225 436,9 |
250 657,1 |
276 785,9 |
295 877,2 |
313 230,9 |
278 230,9 |
278 230,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 370 321,3 |
|
|
государственный
заказчик- координатор: |
225 834,2 |
226 037,3 |
225 436,9 |
250 657,1 |
276 785,9 |
295 877,2 |
313 230,9 |
278 230,9 |
278 230,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2 370 321,3 |
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение пожарной безопасности" |
всего: |
783 885,6 |
763 798,0 |
755 749,1 |
759 236,8 |
843 771,5 |
1031 371,5 |
1085 738,0 |
1222 022,1 |
1267 908,5 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
9284 081,4 |
|
|
государственный
заказчик- координатор: |
783 885,6 |
763 798,0 |
755 749,1 |
759 236,8 |
843 771,5 |
1031 371,5 |
1085 738,0 |
1222 022,1 |
1267 908,5 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
9284 081,4 |
Подпрограмма 3 |
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" |
всего: |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
41 030,8 |
45 483,9 |
56 082,0 |
49 724,1 |
49 724,1 |
49 724,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
412 774,9 |
|
|
государственный
заказчик- координатор: |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
41 030,8 |
45 483,9 |
56 082,0 |
49 724,1 |
49 724,1 |
49 724,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
412 774,9 |
Подпрограмма 4 |
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
всего: |
0,0 |
8 296,0 |
50 361,7 |
204 563,8 |
390 355,2 |
195 511,9 |
150 716,8 |
152 225,0 |
153 796,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1305 826,8 |
|
|
государственный
заказчик- координатор: |
0,0 |
8 296,0 |
50 361,7 |
204 563,8 |
390 355,2 |
195 511,9 |
150 716,8 |
152 225,0 |
153 796,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1305 826,8 |
Подпрограмма 5 |
Обеспечение реализации государственной программы |
государственный
заказчик- координатор: |
6 032,1 |
8 356,6 |
45 030,7 |
57 496,0 |
58 728,5 |
42 544,8 |
47 602,1 |
46 361,5 |
46 361,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
358 513,8 |
Таблицу 5. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех
источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | ||||||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Всего | |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 | |
Государственная программа Нижегородской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
1056 613,2 |
1046 395,1 |
1116 815,8 |
1414 411,5 |
1665 345,5 |
1783 628,7 |
1647 011,9 |
1748 563,6 |
1796 021,4 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
14045 407,0 | ||
|
расходы областного бюджета |
1056 613,2 |
1046 395,1 |
1116 815,8 |
1312 984,5 |
1615 125,0 |
1621 387,4 |
1647 011,9 |
1748 563,6 |
1796 021,4 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
13731 518,2 | ||
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 427,0 |
50 220,5 |
162 241,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
313 888,8 | ||
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
Подпрограмма 1 |
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций" |
Всего, в т.ч. |
225 834,2 |
226 037,3 |
225 436,9 |
250 657,1 |
276 785,9 |
295 877,2 |
313 230,9 |
278 230,9 |
278 230,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2370 321,3 | |
|
|
расходы областного бюджета |
225 834,2 |
226 037,3 |
225 436,9 |
250 657,1 |
276 785,9 |
295 877,2 |
313 230,9 |
278 230,9 |
278 230,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2370 321,3 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.1 |
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.2 |
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.3 |
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.4 |
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.5 |
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
1 623,0 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 285,4 |
1 285,4 |
1 285,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 620,2 | |
|
|
расходы областного бюджета |
1 623,0 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 285,4 |
1 285,4 |
1 285,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12 620,2 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.6 |
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий |
Всего, в т.ч.: |
2 859,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 264,8 |
2 264,8 |
2 264,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 235,8 | |
|
|
расходы областного бюджета |
2 859,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 264,8 |
2 264,8 |
2 264,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
22 235,8 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.7 |
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) |
Всего, в т.ч. |
221 351,8 |
222 092,7 |
221 492,3 |
246 712,5 |
272 841,3 |
283 687,4 |
274 680,7 |
274 680,7 |
274 680,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2292 220,1 | |
|
|
расходы областного бюджета |
221 351,8 |
222 092,7 |
221 492,3 |
246 712,5 |
272 841,3 |
283 687,4 |
274 680,7 |
274 680,7 |
274 680,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
2292 220,1 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.8 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 00,0 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43 00,0 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 1.С. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,2 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,2 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение пожарной безопасности" |
Всего, в т.ч. |
783 885,6 |
763 798,0 |
755 749,1 |
759 236,8 |
843 771,5 |
1031 371,5 |
1085 738,0 |
1222 022,1 |
1267 908,5 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
9284 081,4 | |
|
|
расходы областного бюджета |
783 885,6 |
763 798,0 |
755 749,1 |
759 236,8 |
843 771,5 |
1031 371,5 |
1085 738,0 |
1222 022,1 |
1267 908,5 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
9284 081,4 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.1 |
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления |
Всего, в т.ч. |
13 410,0 |
0,0 |
0,0 |
264,6 |
21 340,6 |
11 617,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 632,8 | |
|
|
расходы областного бюджета |
13 410,0 |
0,0 |
0,0 |
264,6 |
21 340,6 |
11 617,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 632,8 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.2 |
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.3 |
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.4 |
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Осноное мероприятие 2.5 |
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) |
Всего, в т.ч. |
770 475,6 |
763 798,0 |
755 749,1 |
758 972,2 |
822 430,9 |
1018 852,5 |
996 715,4 |
996 715,4 |
996 715,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7880 424,5 | |
|
|
расходы областного бюджета |
770 475,6 |
763 798,0 |
755 749,1 |
758 972,2 |
822 430,9 |
1018 852,5 |
996 715,4 |
996 715,4 |
996 715,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7880 424,5 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основные мероприятия 2.С.1 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,4 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,4 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 2.С.2 |
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89 022,6 |
225 306,7 |
271 193,1 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
1356 122,7 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89 022,6 |
225 306,7 |
271 193,1 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
1356 122,7 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 3 |
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" |
Всего, в т.ч. |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
41 030,8 |
45 483,9 |
56 082,0 |
49 724,1 |
49 724,1 |
49 724,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
412 774,9 | |
|
|
расходы областного бюджета |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
41 030,8 |
45 483,9 |
56 082,0 |
49 724,1 |
49 724,1 |
49 724,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
412 774,9 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 3.1 |
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
41 030,8 |
45 483,9 |
56 082,0 |
49 724,1 |
49 724,1 |
49 724,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
412 774,9 | |
|
|
расходы областного бюджета |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
41 030,8 |
45 483,9 |
56 082,0 |
49 724,1 |
49 724,1 |
49 724,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
412 774,9 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрорамма 4 |
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
8 296,0 |
50 361,7 |
305 990,8 |
440 575,7 |
357 753,2 |
150 716,8 |
152 225,0 |
153 796,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1619 715,6 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
8 296,0 |
50 361,7 |
204 563,8 |
390 355,2 |
195 511,9 |
150 716,8 |
152 225,0 |
153 796,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1305 826,8 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 427,0 |
50 220,5 |
162 241,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
313 888,8 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.1 |
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
46 242,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
197 327,5 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
46 242,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
197 327,5 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.2 |
Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
8 296,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 296,0 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
8 296,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 296,0 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.3 |
Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 858,6 |
147 880,5 |
62 696,0 |
150 716,8 |
152 225,0 |
153 796,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
723 173,3 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 858,6 |
147 880,5 |
62 696,0 |
150 716,8 |
152 225,0 |
153 796,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
723 173,3 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Основное мероприятие 4.4 |
Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
199 770,5 |
242 333,5 |
248 814,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
690 918,8 | |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98 343,5 |
192 113,0 |
86 573,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377 030,0 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 427,0 |
50 220,5 |
162 241,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
313 888,8 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Подпрограмма 5 |
"Обеспечение реализации государственной программы" |
Всего, в т.ч. |
6 032,1 |
8 356,6 |
45 030,7 |
57 496,0 |
58 728,5 |
42 544,8 |
47 602,1 |
46 361,5 |
46 361,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
358 513,8 | |
|
|
расходы областного бюджета |
6 032,1 |
8 356,6 |
45 030,7 |
57 496,0 |
58 728,5 |
42 544,8 |
47 602,1 |
46 361,5 |
46 361,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
358 513,8 | |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Защита населения от чрезвычайных ситуаций":
3.1.1. В пункте 3.1.1
"Паспорт подпрограммы 1 "Защита
населения от чрезвычайных ситуаций":
1) в позиции "Этапы и сроки реализации
Подпрограммы" цифры "2022" заменить
цифрами "2023";
2) позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам) |
Объем ассигнований
областного бюджета на реализацию
Подпрограммы на период 2015-2023 годы 2 370 321,3
тыс. рублей, в т.ч.:, в т.ч.: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы
достижения цели: |
".
3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
1) в
подпункте 3.1.2.3 "Этапы и сроки
реализации Подпрограммы" цифры
"2022" заменить цифрами "2023";
2) абзац первый подпункта 3.1.2.4
"Перечень основных мероприятий
Подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"На реализацию Подпрограммы с 2015 по 2023
год потребуется выделение финансовых
средств из областного бюджета в размере 2
370 321,3 тыс. рублей.";
3) таблицу 1 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах подпункта
3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и
непосредственные результаты реализации
Программы" изложить в следующей
редакции:
"Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Единицы измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата по годам | ||||||||||
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма "Защита населения от чрезвычайных ситуаций" | |||||||||||||
1. |
Индикатор 1.1. Количество выездов на чрезвычайные ситуации и происшествия от уровня 2013 года |
% |
100 |
100 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
98 |
2. |
Индикатор 1.2. Заблаговременность прогноза неблагоприятных гидрометеорологических явлений |
час. |
0,5 |
0,5 |
0,75 |
1,0 |
1,5 |
1,5 |
1,75 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
3. |
Индикатор 1.3. Создание резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций от планируемых объемов |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 |
100 |
100 |
100 |
4. |
Индикатор 1.4. Удельное потребление тепловой энергии |
Гкал/кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,23 |
0,223 |
0,216 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
0,21 |
5. |
Индикатор 1.5. Удельное потребление электрической энергии |
кВт.час./кв. м |
0 |
0 |
0 |
0 |
40,24 |
39,03 |
37,86 |
36,75 |
36,75 |
36,75 |
36,75 |
6. |
Индикатор 1.6. Удельное потребление природного газа |
тыс. куб. м/чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,1 |
0,097 |
0,094 |
0,091 |
0,091 |
0,091 |
0,091 |
7. |
Индикатор 1.7. Удельное потребление воды |
куб. м/чел. |
0 |
0 |
0 |
0 |
15,5 |
15,19 |
14,88 |
14,59 |
14,59 |
14,59 |
14,59 |
8. |
Индикатор 1.8. Доля светодиодных источников света зданий, строений и сооружений, находящихся на праве оперативного управления государственных учреждений |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
30 |
65 |
100 |
100 |
100 |
100 |
9. |
Индикатор 1.9. Доля государственных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год, от общего количества государственных учреждений |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
1. |
Непосредственный результат 1.1. Время, необходимое для принятия решений и проведения превентивных мероприятий |
час. |
2,0 |
2,0 |
1,75 |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
0,75 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
2. |
Непосредственный результат 1.2. Накопление в полном объеме и хранение резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
3. |
Непосредственный результат 1.3. Реальная экономия бюджетных средств |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 596,3 |
10 648,4 |
13 954 |
5 699 |
5 699 |
5 699 |
5 699 |
4. |
Непосредственный результат 1.4. Ежегодная экономия по сравнению с базовым 2016 годом |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
330,28 |
448,6 |
4 240,0 |
4 684,3 |
4 684,3 |
4 684,3 |
4 684,3 |
";
4)
подпункт 3.1.2.9 "Обоснование объема
финансовых ресурсов" изложить в
следующей редакции":
"3.1.2.9.
Обоснование объема финансовых
ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус |
Название подпрограммы |
Государственный координатор- заказчик |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области |
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций" |
всего |
225 834,2 |
226 037,3 |
225 436,9 |
250 657,1 |
276 785,9 |
295 877,2 |
313 230,9 |
278 230,9 |
278 230,9 |
2370 321,3 |
|
|
государственный заказчик-
координатор: |
225 834,2 |
226 037,3 |
225 436,9 |
250 657,1 |
276 785,9 |
295 877,2 |
313 230,9 |
278 230,9 |
278 230,9 |
2370 321,3 |
Таблица 4. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
Подпрограммы
за счет всех источников изложить в
следующей редакции
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма 1 |
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций" |
Всего, в т.ч. |
225 834,2 |
226 037,3 |
225 436,9 |
250 657,1 |
276 785,9 |
295 877,2 |
313 230,9 |
278 230,9 |
278 230,9 |
2 370 321,3 |
|
|
расходы областного бюджета |
225 834,2 |
226 037,3 |
225 436,9 |
250 657,1 |
276 785,9 |
295 877,2 |
313 230,9 |
278 230,9 |
278 230,9 |
2 370 321,3 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1 |
Поэтапная замена СИЗ для установленной категории населения Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2 |
Поддержание ХРЛ в готовности к выполнению мероприятий по проверке СИЗ и приборов РХР |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3 |
Поддержание в высокой готовности сил и средств АСС ГКУ к выполнению задач по предназначению |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4 |
Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха населения на водных объектах Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5 |
Получение информации об опасных и неблагоприятных метеорологических и гидрологических явлениях в Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
1 623,0 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 285,4 |
1 285,4 |
1 285,4 |
12 620,2 |
|
|
расходы областного бюджета |
1 623,0 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 428,2 |
1 285,4 |
1 285,4 |
1 285,4 |
12 620,2 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 6 |
Поддержание необходимого количества финансовых средств в целевом финансовом резерве |
Всего, в т.ч.: |
2 859,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 264,8 |
2 264,8 |
2 264,8 |
22 235,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
2 859,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 516,4 |
2 264,8 |
2 264,8 |
2 264,8 |
22 235,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 7 |
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (аварийно-спасательная служба) |
Всего, в т.ч. |
221 351,8 |
222 092,7 |
221 492,3 |
246 712,5 |
272 841,3 |
283 687,4 |
274 680,7 |
274 680,7 |
274 680,7 |
2 292 220,1 |
|
|
расходы областного бюджета |
221 351,8 |
222 092,7 |
221 492,3 |
246 712,5 |
272 841,3 |
283 687,4 |
274 680,7 |
274 680,7 |
274 680,7 |
2 292 220,1 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 8 |
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
43 000,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 000,0 |
35 000,0 |
0,0 |
0,0 |
43 000,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1.С. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
245,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Обеспечение пожарной безопасности":
3.2.1. В пункте 3.2.1
"Паспорт подпрограммы 2
"Обеспечение пожарной
безопасности":
1) в позиции "Этапы и сроки реализации
Подпрограммы" цифры "2022" заменить
цифрами "2027";
2) позиции "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы за счет
средств областного бюджета с разбивкой
по годам" и "Индикаторы достижения
цели и показатели непосредственных
результатов" изложить в следующей
редакции":
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам |
Объем ассигнований
областного бюджета на реализацию
Подпрограммы на период 2015-2027 годы - 9 284 081,4
тыс. рублей, в т.ч.: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы
достижения цели: |
".
3.2.2. В
пункте 3.2.2 "Текстовая часть
Подпрограммы":
1) в подпункте 3.2.2.3 "Сроки и этапы
реализации Подпрограммы" цифры
"2022" заменить цифрами "2027";
2) абзац первый подпункта 3.2.2.4
"Перечень основных мероприятий
Подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"На реализацию Подпрограммы с 2015 по 2027
годы потребуется выделение финансовых
средств из областного бюджета в размере 9
284 081,4 тыс. руб.";
3) таблицу 1 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения
цели и непосредственные результаты
реализации Программы" изложить в
следующей редакции:
"Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Единицы измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата по годам | |||||||||||||
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|||
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" |
||||||||||||||||
1. |
Индикатор 2.1. Средняя обеспеченность противопожарной службы пожарной техникой от штатной нормы |
% |
95 |
98 |
98 |
98 |
98 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|||
3. |
Индикатор 2.2. Обновление парка автомобилей противопожарной службы Нижегородской области (замена в связи с истечением сроков эксплуатации) |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
87 |
100 |
|||
1. |
Непосредственный результат 2.1 Количество пожаров |
шт. |
3113 |
3113 |
2002 |
1801 |
1883 |
1459 |
1313 |
1182 |
1182 |
1182 |
1182 |
|||
2. |
Непосредственный результат 2.2. Среднее время (нормативное) прибытия первых пожарных подразделений в городе/в сельской местности |
мин. |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
10/20 |
|||
3. |
Непосредственный результат 2.3. Закупка специальных пожарных машин противопожарной службы Нижегородской области |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
108 |
124 |
";
4) подпункт 3.2.2.9
"Обоснование объема финансовых
ресурсов" изложить в следующей
редакции":
"3.2.2.9.
Обоснование объема финансовых
ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы
за счет средств областного
бюджета"
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Подпрограмма государственной программы |
"Обеспечение пожарной безопасности" |
всего |
783 885,6 |
763 798,0 |
755 749,1 |
759 236,8 |
843 771,5 |
1031 371,5 |
1085 738,0 |
1222 022,1 |
1267 908,5 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
9284 081,4 |
|
|
Государственный
заказчик-координатор: |
783 885,6 |
763 798,0 |
755 749,1 |
759 236,8 |
843 771,5 |
1031 371,5 |
1085 738,0 |
1222 022,1 |
1267 908,5 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
9284 081,4 |
Таблица 3. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех
источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение пожарной безопасности" |
Всего, в т.ч. |
783 885,6 |
763 798,0 |
755 749,1 |
759 236,8 |
843 771,5 |
1031 371,5 |
1085 738,0 |
1222 022,1 |
1267 908,5 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
9284 081,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
783 885,6 |
763 798,0 |
755 749,1 |
759 236,8 |
843 771,5 |
1031 371,5 |
1085 738,0 |
1222 022,1 |
1267 908,5 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
9284 081,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1 |
Строительство и реконструкция многофункциональных пожарных депо в населенных пунктах и на объектах Нижегородской области, совершенствование системы их оснащения и оптимизация системы управления |
Всего, в т.ч. |
13 410,0 |
0,0 |
0,0 |
264,6 |
21 340,6 |
11 617,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 632,8 |
|
|
расходы областного бюджета |
13 410,0 |
0,0 |
0,0 |
264,6 |
21 340,6 |
11 617,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46 632,8 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2 |
Внедрение новых образцов пожарной техники, средств мониторинга, экипировки, снаряжения пожарных и медицинского оборудования для оказания помощи пострадавшим в результате техногенных и природных пожаров |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 3 |
Совершенствование учебно-материальной базы учреждений подготовки профессиональных пожарно-спасательных подразделений |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 4 |
Внедрение технических и организационных мероприятий по эффективному формированию культуры пожаробезопасного поведения населения |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 5 |
Обеспечение жизнедеятельности подразделений ГКУ (Противопожарная служба) |
Всего, в т.ч. |
770 475,6 |
763 798,0 |
755 749,1 |
758 972,2 |
822 430,9 |
1018 852,5 |
996 715,4 |
996 715,4 |
996 715,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7880 424,5 |
|
|
расходы областного бюджета |
770 475,6 |
763 798,0 |
755 749,1 |
758 972,2 |
822 430,9 |
1018 852,5 |
996 715,4 |
996 715,4 |
996 715,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7880 424,5 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основные мероприятия 2.С.1 |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,4 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
901,4 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 2.С.2 |
Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89 022,6 |
225 306,7 |
271 193,1 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
1356 122,7 |
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89 022,6 |
225 306,7 |
271 193,1 |
271 193,1 |
271 193,1 |
182 170,5 |
46 043,6 |
1356 122,7 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.3. В подразделе 3.3 Подпрограмма 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области":
3.3.1. В пункте 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3 "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области":
1) в позиции
"Этапы и сроки реализации
Подпрограммы" цифры "2022" заменить
цифрами "2023";
2) позиции "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы за счет
средств областного бюджета (в разбивке
по годам)" и "Индикаторы достижения
цели и показатели непосредственных
результатов" изложить в следующей
редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам) |
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию Подпрограммы на период 2015-2023 годы - 412 774,9 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год - 40 861,3 тыс.
рублей; |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы
достижения цели: |
".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы":
1) в
подпункте 3.3.2.3 "Этапы и сроки
реализации Подпрограммы" цифры
"2022" заменить цифрами "2023";
2) абзац первый подпункта 3.3.2.4
"Перечень основных мероприятий
Подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"На реализацию Подпрограммы с 2015 по 2023 год потребуется выделение финансовых средств из областного бюджета в размере 412 774,9 тыс.руб.";
3)
таблицу 1 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения
цели и непосредственные результаты
реализации Программы" изложить в
следующей редакции:
"Таблица 1.
Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Единицы измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата по годам | ||||||||||||
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
||
Подпрограмма "Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Нижегородской области" | |||||||||||||||
1. |
Индикатор 3.1. Доля руководящего состава и должностных лиц, прошедших (к соответствующему году) обучение по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций |
% |
16 |
25 |
49 |
74 |
74 |
27 |
30 |
45 |
45 |
45 |
45 |
||
2. |
Индикатор 3.2. Доля учащихся общеобразовательных организаций, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций |
% |
4 |
9 |
15 |
21 |
21 |
36 |
45 |
54 |
54 |
54 |
54 |
||
3. |
Индикатор 3.3. Доля физических лиц, не состоящих в трудовых отношениях с работодателем, вовлеченных (к соответствующему году) в процесс обучения по вопросам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и террористических акций |
% |
- |
22 |
35 |
42 |
42 |
66 |
71 |
74 |
74 |
74 |
74 |
||
4. |
Индикатор 3.4. Доля сотрудников пожарно-спасательных формирований, прошедших обучение по вопросам организации и ведения спасательных работ при ликвидации последствий различных чрезвычайных ситуаций |
% |
6 |
13 |
19 |
26 |
26 |
40 |
47 |
54 |
54 |
54 |
54 |
||
1. |
Непосредственный результат 3.1. Подготовлено лиц из числа руководящего состава, должностных лиц, специалистов ГО и ЧС |
чел. |
2265 |
2535 |
3255 |
4005 |
4005 |
2595 |
2685 |
3135 |
3135 |
3135 |
3135 |
";
4) подпункт 3.2.2.9
"Обоснование объема финансовых
ресурсов" изложить в следующей
редакции:
"3.2.2.9.
Обоснование объема финансовых
ресурсов
Таблица 2. Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус |
Подпрограмма государственной программы |
Государственный заказчик- координатор, соисполнители |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области |
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" |
Всего: |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
41 030,8 |
45 483,9 |
56 082,0 |
49 724,1 |
49 724,1 |
49 724,1 |
412 774,9 |
|
|
государственный заказчик- координатор Департамент |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
41 030,8 |
45 483,9 |
56 082,0 |
49 724,1 |
49 724,1 |
49 724,1 |
412 774,9 |
Таблица 3. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех
источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области |
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" |
Всего: |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
41 030,8 |
45 483,9 |
56 082,0 |
49 724,1 |
49 724,1 |
49 724,1 |
412 774,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
41 030,8 |
45 483,9 |
56 082,0 |
49 724,1 |
49 724,1 |
49 724,1 |
412 774,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Основное мероприятие 1 |
Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области |
Всего: |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
41 030,8 |
45 483,9 |
56 082,0 |
49 724,1 |
49 724,1 |
49 724,1 |
412 774,9 |
|
|
расходы областного бюджета |
40 861,3 |
39 907,2 |
40 237,4 |
41 030,8 |
45 483,9 |
56 082,0 |
49 724,1 |
49 724,1 |
49 724,1 |
412 774,9 |
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
юридические лица и индивидуальные предприниматели |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие источники (собственные средства населения и др.) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город":
3.4.1. В
подразделе 3.4.1 Паспорт подпрограммы 4
"Построение и развитие
аппаратно-программного комплекса
"Безопасный город":
1) в позиции "Этапы и сроки реализации
Подпрограммы" цифры "2022" заменить
цифрами "2023";
2) позиции
"Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы за счет средств областного
бюджета (с разбивкой по годам)" и
"Индикаторы достижения цели и
показатели непосредственных
результатов" изложить в следующей
редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета (с разбивкой по годам) |
всего по Подпрограмме
за 2015-2023 годы - 1 305 826,8 тыс. рублей*, в т.ч : |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Индикаторы
достижения цели: |
".
3.4.2. В
пункте 3.4.2 "Текстовая часть
Подпрограммы":
1) в подпункте 3.4.2.3 "Сроки и этапы
реализации Подпрограммы" цифры
"2022" заменить цифрами "2023";
2) абзац первый подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"На
реализацию мероприятий Подпрограммы с
2015 по 2023 год потребуется выделение
финансовых средств из областного
бюджета в размере 1 305 826,8 тыс. рублей";
3) таблицу 1 "Сведения об индикаторах и
непосредственных результатах"
подпункта 3.4.2.5 "Индикаторы достижения
цели и непосредственные результаты
реализации Программы" изложить в
следующей редакции:
"Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п |
Наименование индикатора/ непосредственного результата |
Единицы измерения |
Значение индикатора/непосредственного результата по годам | ||||||||||
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | |||||||||||||
1. |
Индикатор 4.1. Доля площади территории Нижегородской области, не охваченной техническими средствами оповещения |
% |
78 |
78 |
70 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
2. |
Индикатор 4.2. Количество информационных систем, интегрированных в АПК "Безопасный город" |
ед. |
0 |
0 |
4 |
6 |
8 |
10 |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
3. |
Индикатор 4.3. Доля площади территории населенных пунктов муниципального образования, охваченной современными техническими средствами оповещения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
1. |
Непосредственный результат 4.1. Время на оповещение населения Нижегородской области |
мин. |
30 |
30 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
2. |
Непосредственный результат 4.2. Построение сегментов аппаратно-программного комплекса (далее - АПК) "Безопасный город" на базе существующей инфраструктуры и дальнейшее развитие их функциональных и технических возможностей |
ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
";
4) подпункт 3.4.2.9
"Обоснование объема финансовых
ресурсов" изложить в следующей
редакции:
"3.4.2.9.
Обоснование объема финансовых
ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение
реализации Подпрограммы
за счет средств областного бюджета
Статус |
Название подпрограммы |
Государственный координатор- заказчик |
Расходы (тыс. руб.), годы | |||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
Подпрограмма государственной программы Нижегородской области |
"Построение и развитие аппаратно- программного комплекса "Безопасный город" |
всего |
0,0 |
8 296,0 |
50 361,7 |
204 563,8 |
390 355,2 |
195 511,9 |
150 716,8 |
152 225,0 |
153 796,4 |
1305 826,8 |
||
|
|
государственный заказчик- координатор: Департамент |
0,0 |
8 296,0 |
50 361,7 |
204 563,8 |
390 355,2 |
195 511,9 |
150 716,8 |
152 225,0 |
153 796,4 |
1305 826,8 |
Таблица 4. Прогнозная
оценка расходов на реализацию
Подпрограммы за счет всех
источников
Статус |
Наименование подпрограммы |
Источники финансирования |
Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||||
|
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||
Подпрограмма 4 |
"Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
8 296,0 |
50 361,7 |
305 990,8 |
440 575,7 |
357 753,2 |
150 716,8 |
152 225,0 |
153 796,4 |
1619 715,6 |
||
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
8 296,0 |
50 361,7 |
204 563,8 |
390 355,2 |
195 511,9 |
150 716,8 |
152 225,0 |
153 796,4 |
1305 826,8 |
||
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 427,0 |
50 220,5 |
162 241,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
313 888,8 |
||
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 1* |
Приобретение оборудования и проведение работ по реконструкции РАСЦО |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
46 242,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
197 327,5 |
||
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
50 361,7 |
50 361,7 |
50 361,7 |
46 242,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
197 327,5 |
||
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 2 |
Проектные работы по комплексу средств автоматизации управления оперативной обстановкой |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
8 296,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 296,0 |
||
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
8 296,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8 296,0 |
||
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 3 |
Создание аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 858,6 |
147 880,5 |
62 696,0 |
150 716,8 |
152 225,0 |
153 796,4 |
723 173,3 |
||
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55 858,6 |
147 880,5 |
62 696,0 |
150 716,8 |
152 225,0 |
153 796,4 |
723 173,3 |
||
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
Основное мероприятие 4 |
Субсидии на реконструкцию муниципального сегмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Нижегородской области |
Всего, в т.ч. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
199 770,5 |
242 333,5 |
248 814,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
690 918,8 |
||
|
|
расходы областного бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98 343,5 |
192 113,0 |
86 573,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
377 030,0 |
||
|
|
расходы местных бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101 427,0 |
50 220,5 |
162 241,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
313 888,8 |
||
|
|
расходы государственных внебюджетных фондов РФ |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
средства юридических лиц |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
|
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
* Согласно инвестиционному соглашению
частный партнер реализует проект с
использованием собственных (или)
привлеченных (заемных) средств. Поэтому
разбивка суммы по инвестиционному
соглашению не представляется
возможной.".
4. В разделе 4 "Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы":
4.1. В
Паспорте подпрограммы 5 "Обеспечение
реализации государственной
программы":
1) в позиции "Этапы и сроки реализации
Подпрограммы" цифры "2022" заменить
цифрами "2023";
2) позиции "Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы за счет
средств областного бюджета с разбивкой
по годам" и "Индикаторы достижения
цели и показатели непосредственных
результатов" изложить в следующей
редакции":
"
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств областного бюджета с разбивкой по годам |
Объем ассигнований
областного бюджета на реализацию
Подпрограммы на период 2015-2023 годы - тыс.
рублей, в т.ч.: |
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |
Выполнение в максимальном объеме задач, мероприятий и показателей, предусмотренных государственной программой и ее подпрограммами, - 100% |
".
4.2. Таблицу 6
"Аналитическое распределение средств
областного бюджета подпрограммы 5
"Обеспечение реализации
государственной программы" изложить в
следующей редакции:
"Таблица 6.
Аналитическое распределение средств
областного бюджета
подпрограммы 5 "Обеспечение
реализации государственной
программы"
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы |
Код
бюджетной классификации | |||||||||||||||
|
|
ГРБС |
РзПр |
ЦСР |
ВР |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
||
Государственная программа (всего) |
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Нижегородской области" |
X |
X |
X |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
||
Подпрограмма 1 |
"Защита населения от чрезвычайных ситуаций" |
176 |
0309 |
2050100190 |
100 |
1328,2 |
3033,7 |
19320,0 |
24691,3 |
22810,6 |
18007,3 |
20982,7 |
19624,5 |
19624,5 |
149422,8 |
||
Подпрограмма 2 |
"Обеспечение пожарной безопасности" |
176 |
0309 |
2050100190 |
100 |
4215,6 |
4353,6 |
19238,7 |
24615,0 |
26675,0 |
20343,0 |
20456,1 |
20573,7 |
20573,7 |
161044,4 |
||
Подпрограмма 3 |
"Подготовка населения в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Нижегородской области" |
176 |
0309 |
2050100190 |
100 |
237,0 |
244,8 |
244,8 |
317,0 |
517,8 |
317,0 |
317,0 |
317,0 |
317,0 |
2 829,4 |
||
ИТОГО: |
|
|
|
|
|
6 032,1 |
8 356,6 |
45 030,7 |
57 496,0 |
58 728,5 |
42 544,8 |
47 602,1 |
46 361,5 |
46 361,5 |
358 513,8 |
".
Документ получен из эталонного
банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской
области