Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 февраля 2021 года № 98

О внесении изменений в государственную программу
"Развитие культуры и туризма Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299



Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Развитие культуры и туризма Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 299.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.



Губернатор Г.С.Никитин


УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 4 февраля 2021 г. № 98


Изменения,
которые вносятся в государственную программу
"Развитие культуры и туризма Нижегородской
области", утвержденную постановлением
Правительства Нижегородской области
от 30 апреля 2014 г. № 299

1. В разделе 1 "Паспорт госпрограммы":

1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"

Объемы бюджетных ассигнований госпрограммы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Всего на реализацию госпрограммы - 20 476 941,1 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 1 069 262,4 тыс. рублей;
2016 год - 1 544 955,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 819 933,7 тыс. рублей;
2018 год - 1 909 788,5 тыс. рублей;
2019 год - 3 384 183,6 тыс. рублей;
2020 год - 5 997 330,3 тыс. рублей;
2021 год - 2 588 020,6 тыс. рублей;
2022 год - 2 163 467,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 2 427 204,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 572 656,9 тыс. рублей;
2020 год - 327 254,1 тыс. рублей;
2021 год - 203 110,3 тыс. рублей;
2022 год - 165 736,0 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 12 528 425,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;
2020 год - 4 485 065,4 тыс. рублей;
2021 год - 1 539 927,2 тыс. рублей;
2022 год - 1 354 896,7 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 3 433 832,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;
2020 год - 485 497,1 тыс. рублей;
2021 год - 455 442,7 тыс. рублей;
2022 год - 463 302,9 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 259 334,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;
2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;
2019 год - 36 900,9 тыс. рублей;
2020 год - 36 428,7 тыс. рублей;
2021 год - 15 989,4 тыс. рублей;
2022 год - 16 201,5 тыс. рублей.
Всего на реализацию подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" - 1 828 144,2 тыс. рублей, в том числе:
2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;
2019 год - 555 866,7 тыс. рублей;
2020 год - 663 085,0 тыс. рублей;
2021 год - 373 551,0 тыс. рублей;
2022 год - 163 329,9 тыс. рублей

".

1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":

1.2.1. Строки "Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры" и "Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)" изложить в следующей редакции:

"

Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры (по состоянию на 2021 год)

%

27

Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)

%

48

".

1.2.2. Позиции "Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области", "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования", "Подпрограмма 3 "Наследие" и "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области за весь период действия госпрограммы

%

87,0

Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, за весь период действия госпрограммы

%

43,5

Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры

кВт.ч/кв. м

33,73

Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры

Гкал/кв. м

0,1518

Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры

куб. м/чел.

292

Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

%

100

Непосредственные результаты

Число объектов, введенных в эксплуатацию, составит 76

Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20

Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10

Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 27% (по состоянию на 2021 год)

Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, составит 23

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) составит 36 человек

Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) 14 ед.

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

%

24,7% к уровню 2014 года

Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства

тыс. руб.

800

Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

17 (к уровню 2014 года)

Увеличение количества посещений детских и кукольных театров

%

104 (по отношению к 2010 году)

Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров)

%

104 (по отношению к 2010 году)

Непосредственные результаты

Количество посещений театрально-концертных мероприятий к 2022 году составит 1704300 чел.

Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 2000000 рублей

Количество стипендиатов среди творческой молодежи составит 45 человек

План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году, будет выполнен не менее чем на 90 процентов ежегодно в 2019-2021 годах

34 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) будут оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Подпрограмма 3 "Наследие"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к предыдущему году

%

2

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, % к общему числу библиотек

%

80,8

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

41,0

Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, % к общему объему основного музейного фонда

%

13,0

Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области, посещений на 1 жителя в год

чел.

0,31

Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, % к общему числу музеев Нижегородской области

%

100

Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями

на 10 тысяч человек

156

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

350

Увеличение количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

%

52

Непосредственные результаты

Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 6 939 468 записей

Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 792 библиотек

Число зарегистрированных пользователей в библиотеках области - 1330,9 тысячи человек

Количество музейных предметов, представленных в открытом показе, составит 131 тыс. единиц хранения

Посещаемость государственных и муниципальных музеев Нижегородской области увеличится до 1 000 000 человек

В 63 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои официальные сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Количество посещений культурно-массовых мероприятий составит 3 000 000 в год

Число обращений к цифровым ресурсам культуры составит 4872469 ед.

Будут построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы 34 культурно-досуговых учреждений в сельской местности

Будут приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Будут созданы 2 виртуальных концертных зала

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, составит 2076 тыс. единиц

Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку, составит 16 единиц

Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры", составит 1317 человек.

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, составит 153 единицы

";

"

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Наименование индикаторов

Единицы измерения

Значения индикаторов целей подпрограммы по окончании реализации подпрограммы

Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область,
в том числе:
иностранных

тыс. чел.

3 255,0

37,0

Индекс физического объема туристских услуг

%

103,0

Коэффициент использования гостиничного фонда

0,3

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)

млн руб.

16 704,3

Непосредственные результаты

Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит более 485 803 экз.

Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.

Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит не менее 24 ед.

Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит 16 ед.

Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит не менее 2 ед. (по состоянию на 2020 год)

Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры составит не менее 10 ед.

".

2. В разделе 2 "Текстовая часть госпрограммы":

2.1. Абзац первый после таблицы подраздела 2.1 "Характеристика текущего состояния отрасли культура" изложить в следующей редакции:
"Сфера культуры Нижегородской области сочетает в себе богатство традиций и мощный потенциал, развитие которого приведет к созданию благоприятных условий для жизни, профессиональной и творческой самореализации жителей области, повышению образовательного, интеллектуального, духовного уровня общества. Это является необходимым условием достижения главной стратегической цели, отраженной в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области до 2035 года, утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области 21 декабря 2018 г. № 889.".

2.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" подраздела 2.4 "Перечень основных мероприятий госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:


"Таблица 1. Перечень основных мероприятий госпрограммы

Наименование
мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования за счет средств областного бюджета,
тыс. рублей (по годам)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цели государственной программы "Развитие культуры и туризма Нижегородской области":
Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия региона и единого культурно-информационного пространства.
Обеспечение деятельности министерства культуры Нижегородской области, создание условий для реализации госпрограммы.
Повышение эффективности использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий, внедрения новых передовых технологий и оборудования, направленных на снижение удельных расходов энергии.
Создание организационных, нормативных и экономических условий, обеспечивающих эффективное использование энергоресурсов. Повышение энергетической эффективности функционирования объектов культуры.
Формирование конкурентной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию Нижегородской области

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1909 788,5

3384 183,6

5997 330,3

2588 020,6

2163 467,0

20476 941,1

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

203 110,3

165 736,0

2427 204,2

Основное мероприятие 1.1. Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры

Капвложения

2015-2022

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

36 545,0

297 822,0

214 356,5

147 614,2

143 094,5

84 956,4

113 970,0

78 890,5

1117 249,1

Основное мероприятие 1.2. Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

20 168,8

18 168,8

457 643,5

Основное мероприятие 1.3. Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

1 763,4

1 763,4

32 017,5

Основное мероприятие 1.4.
Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

10 000,0

13 467,7

21 464,0

16 386,4

10 789,0

11 120,8

83 227,9

Основное мероприятие 1.5. Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры

Прочие расходы

2016-2022

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

-

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

35 435,5

1 721,5

218 702,1

Основное мероприятие 1.6. Капитальный ремонт, ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

41 220,0

67 372,6

110 365,3

94 539,6

-

33 857,5

347 355,0

Основное мероприятие 1.7. Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области

Капвложения

2019-2022

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), ГБПОУ (при условии участия)

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

558,0

-

19 355,0

Основное мероприятие 1.8. Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2019-2022

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

17 972,2

-

-

-

17 972,2

Основное мероприятие 1.9. Развитие территории муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2019-2022

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

44 702,3

27 734,7

-

-

72 437,0

Основное мероприятие 1.10. Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Прочие расходы

2019-2022

МКНО, ОМСУ
(при условии участия)

-

-

-

-

-

14 105,8

20 425,6

20 213,5

54 744,9

Основное мероприятие 1.11. Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области

Прочие расходы

2020-2020

МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)

-

-

-

-

-

6 500,0

-

-

6 500,0

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4485 065,4

1539 927,2

1354 896,7

12528 425,4

Основное мероприятие 2.1. Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, государственные учреждения культуры (при условии участия)

170,0

-

-

-

500,0

525,0

200,0

200,0

1 595,0

Основное мероприятие 2.2. Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и т.п.); фестивальной и гастрольной деятельности театрально-концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, Методкабинет (Центр художественного образования) (по согласованию), образовательные организации (при условии участия)

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

37 156,7

44 591,8

6 582,2

6 482,2

140 418,8

Основное мероприятие 2.3. Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)

Прочие расходы

2015-2022

МКНО

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

890,0

695,4

695,4

6067,1

Основное мероприятие 2.4. Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

МКНО

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

13 200,0

Основное мероприятие 2.5. Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, государственные учреждения культуры (по согласованию), управление делами Правительства Нижегородской области

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

372 380,8

3111 799,2

263 091,2

4 905,2

3878 802,8

Основное мероприятие 2.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально-концертной услуги

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, государственные театрально-концертные учреждения (по согласованию)

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

756 614,4

779 051,1

834 978,4

876 929,7

5387 802,1

Основное мероприятие 2.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, Выставочный комплекс (по согласованию), НГХМ (при условии участия)

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

63 479,8

66 846,7

65 679,2

70 159,6

458 683,6

Основное мероприятие 2.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, Методкабинет (при условии участия)

2 486,2

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

2 486,2

Основное мероприятие 2.9. Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства

Прочие расходы

2016-2022

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

308 453,6

314 546,7

332 691,9

352 043,7

2 085 609,3

Основное мероприятие 2.10. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Прочие расходы

2016-2022

МКНО, Центр художественного образования (по согласованию)

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 548,3

4 723,2

4 903,3

31 563,5

Основное мероприятие 2.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

240 248,4

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

240 248,4

Основное мероприятие 2.12. Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, ГБПОУ (при условии участия)

8 804,5

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

8 804,5

Основное мероприятие 2.13. Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)

Прочие расходы

2015-2022

МКНО ГБПОУ (при условии участия)

248,3

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

248,3

Основное мероприятие 2.14. Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, ОМСУ

3 268,4

7 385,3

7 385,3

6 570,3

6 570,3

6 570,3

37 749,9

Основное мероприятие 2.15. Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, ОМСУ,
государственные учреждения культуры

679,1

5 946,3

5 310,5

6 324,4

6 324,4

6 324,4

30 909,1

Основное мероприятие 2.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2020-2022

МКНО, ОМСУ,
государственные учреждения культуры

0,0

7 191,9

0,0

7 191,9

14 383,8

Основное мероприятие 2.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019-2022

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

16 491,0

16 491,0

65 964,0

Основное мероприятие 2.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019-2022

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2020

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО

-

-

-

-

-

123 889,0

-

-

123 889,0

Подпрограмма 3 "Наследие"

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

455 442,7

463 302,9

3 433 832,4

Основное мероприятие 3.1. Развитие библиотечного дела

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (по согласованию)

2 567,5

1 097,7

5 240,0

9 105,0

16 248,5

2 548,4

10 910,4

910,4

48 627,9

Основное мероприятие 3.2. Развитие музейного дела

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, НГИАМЗ (по согласованию)

1 321,5

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

4 691,6

81,0

81,0

13 429,7

Основное мероприятие 3.3. Развитие самодеятельного художественного творчества

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, ЦНТ (по согласованию)

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

3 993,4

1 157,5

1 632,5

1 632,5

15 639,0

Основное мероприятие 3.4. Мероприятия антинаркотической направленности

Прочие расходы

2015-2016

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), ОНМЦ (Центр культуры "Рекорд") (при условии участия)

93,6

82,4

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

176,0

Основное мероприятие 3.5. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, НГОУНБ (по согласованию), НГОДБ (при условии участия)

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

173 362,4

169 765,3

176 870,9

189 148,5

1203 187,9

Основное мероприятие 3.6. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, НГИАМЗ, Музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино" (при условии участия)

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

203 672,9

214 436,5

216 668,1

218 157,7

1196 310,4

Основное мероприятие 3.7. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности

Прочие расходы

2015

МКНО, ОНМЦ (при условии участия)

19 481,6

-

-

-

0,0

0,0

0,0

0,0

19 481,6

Основное мероприятие 3.8. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Прочие расходы

2015-2022

МКНО, Центр "Культура" (по согласованию), Центр народного творчества (РУКОП) (по согласованию)

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 513,0

1 562,2

1 610,8

26 625,9

Основное мероприятие 3.9. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов

Прочие расходы

2016-2022

МКНО, Центр культуры "Рекорд" (по согласованию)

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

19 418,5

19 297,2

20 596,4

21 989,2

133 116,2

Основное мероприятие 3.10. Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"

Прочие расходы

2017

МКНО, АНО "КПИП "Нижний Новгород 800" (при условии участия)

-

-

167 540,0

-

0,0

0,0

0,0

0,0

167 540,0

Основное мероприятие 3.11. Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, Центр народного творчества (РУКОП)

-

-

8 401,2

11 790,9

13 479,5

14 185,9

15 063,5

16 004,6

79 025,6

Основное мероприятие 3.12. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, ОМСУ (при условии участия), НГОУНБ, НГОДБ

4 293,5

2 666,0

2 568,7

2 452,1

0,0

0,0

11 980,3

Основное мероприятие 3.13. Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

Прочие расходы

2015-2016

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.* Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы

Прочие расходы

2017

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

154 970,3

-

-

-

-

-

154 970,3

Основное мероприятие 3.13.** Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Прочие расходы

2018-2022

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

59 392,4

171 672,0

-

-

-

231 064,4

Основное мероприятие 3.14. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Прочие расходы

2018-2022

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

16 186,2

24 758,0

-

-

-

40 944,2

Основное мероприятие 3.15. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

Прочие расходы

2019-2022

МКНО

-

-

-

-

500,0

-

-

500,0

Основное мероприятие 3.16. Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Прочие расходы

2019-2022

МКНО, учреждения, подведомственные МКНО

-

-

-

-

250,0

10 391,3

-

-

10 641,3

Основное мероприятие 3.A1.
Федеральный проект "Культурная среда"

Прочие расходы

2019-2022

МКНО, ОМСУ (при условии участия)

-

-

-

-

8 557,5

8 752,7

10 827,7

12 538,2

40 676,1

Основное мероприятие 3.A2.
Федеральный проект "Творческие люди"

Прочие расходы

2019-2022

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

1 230,0

1 230,0

4 920,0

Основное мероприятие 3.A3.
Федеральный проект "Цифровая культура"

Прочие расходы

2019-2022

МКНО,
учреждения, подведомственные МКНО

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.С1. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2020

МКНО, СПО, музеи, библиотеки, театрально-концертные организации, УМЦ, РУКОП, Рекорд

-

-

-

-

-

9 428,3

-

-

9 428,3

Основное мероприятие 3.С2. Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2020

МКНО, СПО, музеи, библиотеки, РУКОП, Рекорд

-

-

-

-

-

25 647,3

-

-

25 647,3

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы"

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

15 989,4

16 201,5

259 334,9

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

373 551,0

163 329,9

1 828 144,2

Основное мероприятие 5.1. Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма

НИР, прочие расходы

2017-2022

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО***

-

-

-

-

12 500,0

-

-

-

12 500,0

Основное мероприятие 5.2. Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма

Прочие расходы

2017-2022

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

3 630,0

8 250,0

-

500,0

500,0

12 880,0

Основное мероприятие 5.3. Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

Прочие расходы

2018-2022

МКНО, департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

10 000,0

384 201,7

529 756,9

194 519,9

24 519,9

1 142 998,4

Капвложения

2019-2022

министерство экологии и природных ресурсов НО,
министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО, министерство строительства НО

-

-

-

-

86 971,7

108 260,0

139 135,1

111 456,1

445 822,9

Основное мероприятие 5.4. Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно-изыскательских работ в сфере туризма

Прочие расходы

2017-2022

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

225,0

1 050,0

1 050,0

4 675,0

Основное мероприятие 5.5. Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках

Прочие расходы

2017-2022

МКНО, МПТП НО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

9 118,4

17 800,7

39 260,9

10 762,4

22 074,9

9 074,9

108 092,2

Основное мероприятие 5.6. Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско- информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели

Прочие расходы

2017-2022

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

14 517,6

13 070,5

19 932,4

13 330,7

13 771,1

14 229,0

88 851,3

Основное мероприятие 5.7. Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области

Прочие расходы

2017-2022

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.8. Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма

Прочие расходы

2017-2022

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.9. Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма

Прочие расходы

2017-2022

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

250,0

2 500,0

2 500,0

11 824,4

Основное мероприятие 5.С2. Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Прочие расходы

2020-2020

МКНО,
департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

-

-

500,0

-

-

500,0

* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".
*** Главным распорядителем бюджетных средств является управление делами Правительства Нижегородской области в рамках Подпрограммы 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области".".

2.3. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" раздела 2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственных результатов госпрограммы" и сноски к ней изложить в следующей редакции:


"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

№ п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

1.

Индикатор 1.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", к средней заработной плате по Нижегородской области*

%

62,8

77,6

85,3

80,2

93,4

102,1

103,2

100,0

100,0

100,0

2.

Индикатор 2.
Доля высококвалифицированных работников в сфере культуры, % от числа квалифицированных работников

%

25

26

27

28

30

32

34

35

36

37

3.

Индикатор 3.
Повышение уровня удовлетворенности граждан Нижегородской области качеством предоставления государственных услуг

%

98,2

98,4

98,6

98,7

98,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

4.

Индикатор 4.
Экономия затрат на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

%

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

5.

Индикатор 5.
Увеличение числа граждан, принимающих участие в культурной деятельности (совокупная посещаемость организаций культуры)

%

-

-

-

-

-

-

101

22

39

48

6.

Индикатор 6.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к 2018 году

-

-

-

-

-

-

200

250

300

350

Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

7.

Индикатор 1.1.
Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

%

65

48

40,9

50

47,8

37,5

52,2

17,4

17,4

13

8.

Непосредственный результат 1.1.
Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, по годам

ед.

19

10

9

11

11

9

12

4

4

3

9.

Индикатор 1.2.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

%

23

31,8

31,8

13,6

13

16,7

21,7

8,7

8,7

8,7

10.

Непосредственный результат 1.2.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, по годам

ед.

5

7

7

3

3

4

5

2

2

2

11.

Непосредственный результат 1.3.
Число объектов, введенных в эксплуатацию

ед.

2

3

2

3

13

10

16

22

2

8

12.

Индикатор 1.3.
Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры

кВт.ч/кв. м

46,8

41,42

39,38

38,10

38,1

35,85

34,77

33,73

33,73

33,73

13.

Индикатор 1.4.
Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры

Гкал/кв. м

0,1768

0,1706

0,1651

0,1714

0,1663

0,1613

0,1565

0,1518

0,1518

0,1518

14.

Индикатор 1.5.
Удельный расход природного газа на снабжение государственных учреждений культуры

куб. м/чел.

410

408

303

330

320

310

301

292

292

292

15.

Непосредственный результат 1.4.
Сокращение затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры

% от общего объема потребления энергоресурсов

3

3

3

3

3

3

3

3

3

-

16.

Индикатор 1.6.
Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

%

-

-

-

-

-

100

100

100

100

100

17.

Непосредственный результат 1.5.
Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности

ед.

-

-

-

-

-

23

23

23

23

23

18.

Непосредственный результат 1.6.
Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек)

чел.

34,8

36

36

36

36

19.

Непосредственный результат 1.7.
Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция)

ед.

10

2

2

Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования"

20.

Индикатор 2.1.**
Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий

% к предыдущему году

2,5

2,8

3,2

3,5

3,8

4,2

3,5

0

3

1,3

21.

Непосредственный результат 2.1.**
Количество посещений театрально-концертных мероприятий

тыс. ед.

1 329,0

1 366,2

1 409,9

1 459,2

1 514,6

1 578,2

1 633,4

352,89

1682,4

1704,3

22.

Индикатор 2.2.
Увеличение средней суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства (к уроню 2014 года)

тыс. руб.

-

-

100,0

200,0

3000,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

23.

Непосредственный результат 2.2.
Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства

тыс. руб.

1 100

1 200

1 300

1 400

1 500

1 600

1 700

1 800

1 900

2 000,0

24.

Индикатор 2.3.
Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

26

28

35

37

39

41

42

43

44

45

25.

Непосредственный результат 2.3.
Количество стипендиатов среди творческой молодежи

чел.

26

28

35

37

39

41

42

43

44

45

26.

Индикатор 2.4.
Увеличение количества посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году)

%

-

-

-

-

-

-

101

34,3

103

104

27.

Индикатор 2.5.
Увеличение количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) (по отношению к уровню 2010 года)

%

-

-

-

-

-

-

101

37,9

103

104

28.

Непосредственный результат 2.4.
Выполнение Плана основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году на 90 процентов

%

-

-

-

-

-

-

100

100

100

-

29.

Непосредственный результат 2.5.
Количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школы искусств по видам искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

ед.

-

-

-

-

-

-

-

17

17

34

Подпрограмма 3 "Наследие"

30.

Индикатор 3.1.
Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

% к предыдущему году

21,2

22

22

22

10

10

10

0,5

2

2

31.

Непосредственный результат 3.1.
Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

ед. записей

500 000

510 000

515 000

516 000

5 486 880

6 035 568

6552710

6670000

6803400

6939468

32.

Индикатор 3.2.
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области

% к общему числу библиотек

40,5

45,0

50,1

60,0

64,9

68,5

74,1

75,5

77,8

80,8

33.

Непосредственный результат 3.2.
Количество публичных библиотек, подключенных к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве библиотек Нижегородской области

ед.

420

450

501

600

646

678

730

740

762

792

34.

Индикатор 3.3.
Охват населения библиотечным обслуживанием

%

41,6

41,7

41,8

41,9

40,9

40,9

40,9

41,0

41,0

41,0

35.

Непосредственный результат 3.3.
Число зарегистрированных пользователей

чел. (тыс.)

1 366,8

1 366,0

1 364,2

1 362,4

1 329,4

1 329,7

1314,7

1330,3

1330,6

1330,9

36.

Индикатор 3.4.
Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

% к общему объему основного музейного фонда

8,2

8,5

12

12,1

12,6

12,6

12,7

12,8

12,9

13,0

37.

Непосредственный результат 3.4.
Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

ед.

82 000

85 000

119 000

121 000

121 215

122 000

123 000

125 000

128 000

131 000

38.

Индикатор 3.5.
Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

посещений на 1 жителя в год

0,30

0,32

0,34

0,55

0,56

0,58

0,6

0,25

0,28

0,31

39.

Непосредственный результат 3.5.
Количество посещений государственных и муниципальных музеев Нижегородской области

чел.

1 200 000

1 250 000

1 300 000

1 800 000

1 790 800

1 850 000

1 900 000

800 000

900 000

1000 000

40.

Индикатор 3.6.
Увеличение доли музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области

% к общему числу музеев Нижегородской области

40,1

52,0

60,0

70,0

80,0

85,0

90,0

100,0

100,0

100,0

41.

Непосредственный результат 3.6.
Количество музеев, имеющих официальные сайты в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет"

ед.

24

32

37

43

50

53

56

63

63

63

42.

Индикатор 3.7.
Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиями

на 10 тыс. чел.

590

602

612

615

593

598

585

140

146

156

43.

Непосредственный результат 3.7.
Общее количество посещений культурно-массовых мероприятий

чел.

6 815 604

7 351 058

8 029 947

7 949 413

8 180 977

8 381 000

8 816 075

1 500 000

2 000 000

3 000 000

44.

Индикатор 3.8.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры

% к уровню 2018 года

-

-

-

-

-

-

200

250

300

350

45.

Непосредственный результат 3.8.
Общее число обращений к цифровым ресурсам культуры

ед.

-

-

-

-

-

-

2 784 300

3 480 355

4 176 402

4 872 469

46.

Индикатор 3.9.
Увеличение количества посещений организаций культуры

% к уровню 2010 год

-

-

-

-

-

-

106,5

37,0

42,0

52,0

47.

Непосредственный результат 3.9.

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

24

34

34

34

48.

Непосредственный результат 3.10.
Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

ед.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

49.

Непосредственный результат 3.11.
Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

2

5

5

5

50.

Непосредственный результат 3.12.
Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования (нарастающим итогом)

тыс.ед.

-

-

-

-

-

-

306

898

1805

2712

51.

Непосредственный результат 3.13.
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

4

8

12

16

52.

Непосредственный результат 3.14.
Количество волонтеров, вовлеченных в программу "Волонтеры культуры" (нарастающим итогом)

чел.

-

-

-

-

-

-

220

549

878

1317

53.

Непосредственный результат 3.15.
Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (нарастающим итогом)

ед.

-

-

-

-

-

-

65

111

111

153

Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

54.

Индикатор 5.1.
Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область,

тыс. чел.

-

-

-

-

1 779,6

2 751,0

2 340,5

3 100,0

3 100,0

3 255,0

в том числе иностранных

тыс. чел.

-

-

-

-

34,13

75,47

51,47

35,3

35,3

37,0

55.

Непосредственный результат 5.1.
Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области

экз.

-

-

-

-

102 703

296 800

37 000

3 300

23 000

23 000,0

56.

Индикатор 5.2.
Индекс физического объема туристских услуг

%

-

-

-

-

101,1

94,9

98,9

103,0

103,0

103,0

57.

Индикатор 5.3.
Коэффициент использования гостиничного фонда

-

-

-

-

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

58.

Непосредственный результат 5.2.
Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения

ед.

-

-

-

-

285

363

363

231

363

363

59.

Непосредственный результат 5.3.
Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие

ед.

-

-

-

-

3

6

4

1

5

5

60.

Индикатор 5.4.
Объем платных услуг, оказанных населению в сфере туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения)

млн руб.

-

-

-

-

13 118

13 396

14 879,9

15 908,9

16 704,3

16 704,3

61.

Непосредственный результат 5.4.
Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров

ед.

-

-

-

-

1

5

3

1

3

3

62.

Непосредственный результат 5.5.
Количество приобретенных туристских информационных терминалов

ед.

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

63.

Непосредственный результат 5.6.
Количество приобретенных экспозиций для действующих и создаваемых объектов показа

ед.

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

64.

Непосредственный результат 5.7.
Количество туроператоров, получающих государственную поддержку

ед.

-

-

-

-

0

1

2

2

0

0

65.

Непосредственный результат 5.8.
Количество созданных объектов обеспечивающей инфраструктуры

ед.

-

-

-

-

-

-

1

3

3

3

* Начиная с 2015 года соотношение к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности, в соответствии с принятым Правительством Российской Федерации постановлением от 14 сентября 2015 г. № 973 "О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)").
** В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в 2020 году (запретом на ведение деятельности театрально-концертных организаций в соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности") посещаемость театрально-концертных учреждений в 2021 году исчислять от показателя 2019 года.".

2.4. Таблицу 3 "Ресурсное обеспечение реализации госпрограммы за счет средств областного бюджета" и таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию государственной программы за счет всех источников" и сноски к ней подраздела 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:


"Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации
госпрограммы за счет средств областного бюджета

Статус

Подпрограмма государственной программы

Государственный заказчик - координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

Всего

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1909 788,5

3384 183,6

5 997 330,3

2588 020,6

2163 467,0

Минкультуры

1069 262,4

1544 955,0

1819 530,0

1874 942,1

3210 518,6

5 847 829,4

2406 350,4

2024 657,0

МПТПНО

-

-

403,7

-

-

-

-

Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

34 846,4

86 693,3

25 068,1

39 896,0

27 353,9

Министерство строительства НО

-

-

-

-

-

103 864,4

22 261,6

-

Министерство экологии и природных ресурсов НО

-

-

-

-

-

-

-

-

Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО

-

-

-

-

86 971,7

4395.6

116 873,5

111 456,1

Управление делами Правительства Нижегородской области

-

-

-

-

-

16 172,8

2 639,1

-

Подпрограмма 1

"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Всего

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

203 110,3

165 736,0

Минкультуры

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

203 110,3

165 736,0

Подпрограмма 2

"Поддержка профессионального искусства, образования"

Всего

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4 485 065,4

1539 927,2

1354 896,7

Минкультуры

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1072 435,8

1574 427,9

4 468 892,6

1537 288,1

1354 896,7

Управление делами Правительства Нижегородской области

-

-

-

-

-

16 172,8

2 639,1

-

Подпрограмма 3

"Наследие"

Всего

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

455 442,7

463 302,9

Минкультуры

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,1

455 442,7

463 302,9

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

15 989,4

16 201,5

Минкультуры

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

15 989,4

16 201,5

Подпрограмма 5

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Всего

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

373 551,0

163 329,9

МПТПНО

-

-

403,7

-

-

-

Минкультуры

-

-

23 432,3

13 629,2

382 201,7

529 756,9

194 519,9

24 519,9

Департамент развития туризма и народных художественных промыслов НО

-

-

-

34 846,4

86 693,3

25 068,1

39 896,0

27 353,9

Министерство строительства НО

-

-

-

-

-

103 864,4

22 261,6

-

Министерство экологии и природных ресурсов НО

-

-

-

-

-

-

-

Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства НО

-

-

-

-

86 971,7

4 395.6

116 873,5

111 456,1


Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы (основного мероприятия)

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

1134 010,6

1589 038,8

2153 204,0

2 082 232,7

4097 095,4

7715 452,8

3665 530,6

2 825 059,7

Расходы областного бюджета

1069 262,4

1544 955,0

1819 933,7

1 909 788,5

3384 183,6

5997 330,3

2588 020,6

2 163 467,0

Расходы местных бюджетов

7 170,0

36 389,7

69 276,6

37 635,2

98 371,4

80 102,6

62 613,6

43 902,4

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

57 478,2

7 694,1

146 482,7

89 420,9

545 110,4

1130 519,9

1007 396,4

610 190,3

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

117 511,0

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

100,0

-

-

45 388,1

69 430,0

507 500,0

7 500,0

7 500,0

Подпрограмма 1

"Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

108 037,3

558 985,0

439 912,2

384 110,6

679 165,0

417 075,6

342 781,6

313 419,7

Расходы областного бюджета

51 219,6

522 595,3

278 470,8

306 161,2

572 656,9

327 254,1

203 110,3

165 736,0

Расходы местных бюджетов

6 920,0

36 389,7

56 178,4

34 060,1

75 801,0

53 485,6

36 296,2

36 020,7

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

49 897,7

-

105 263,0

43 889,3

30 707,1

36 335,9

103 375,1

111 663,0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1.

Строительство и реконструкция муниципальных Домов культуры

Всего, в т.ч.

93 362,7

334 211,7

334 391,2

177 423,8

178 388,6

106 195,6

142 462,5

98 613,2

Расходы областного бюджета

36 545,0

297 822,0

214 356,5

147 614,2

143 094,5

84 956,4

113 970,0

78 890,5

Расходы местных бюджетов

6 920,0

36 389,7

50 624,7

16 627,4

35 294,1

21 239,2

28 492,5

19 722,7

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

49 897,7

-

69 410,0

13 182,2

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2.

Капитальный ремонт в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

20 168,8

18 168,8

Расходы областного бюджета

11 074,4

142 802,0

10 661,1

55 238,0

147 481,2

52 049,2

20 168,8

18 168,8

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3.

Противопожарные мероприятия в государственных учреждениях культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

1 763,4

1 763,4

Расходы областного бюджета

3 600,2

1 971,3

2 233,2

1 880,7

17 041,9

1 763,4

1 763,4

1 763,4

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4.

Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

50 170,1

47 170,2

55 538,0

51 190,2

44 193,4

45 552,4

Расходы областного бюджета

-

-

10 000,0

13 467,7

21 464,0

16 386,4

10 789,0

11 120,8

Расходы местных бюджетов

-

-

4 317,1

2 995,4

3 366,9

4 096,7

2 697,3

2 780,2

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

35 853,0

30 707,1

30 707,1

30 707,1

30 707,1

31 651,4

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5.

Материально-техническое оснащение государственных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

35 435,5

1 721,5

Расходы областного бюджета

80 000,0

-

20 588,0

65 463,7

15 493,4

35 435,5

1 721,5

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6.

Капитальный ремонт и ремонтно-реставрационные работы муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

42 456,6

81 809,9

138 042,2

115 902,9

-

42 321,9

Расходы областного бюджета

-

-

41 220,0

67 372,6

110 365,3

94 539,6

-

33 857,5

Расходы местных бюджетов

-

-

1 236,6

14 437,3

27 676,9

21 363,3

-

8 464,4

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7.

Строительство и реконструкция государственных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

558,0

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

5 071,8

13 725,2

558,0

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8.

Текущий ремонт муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

22 465,3

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

17 972,2

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

4 493,1

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.9.

Развитие территории муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

49 672,3

30 816,4

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

44 702,3

27 734,7

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

4 970,0

3 081,7

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.10.

Модернизация (капитальный ремонт, реконструкция) муниципальных детских школ искусств по видам искусств

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

23 439,3

98 200,0

105 278,5

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

14 105,8

20 425,6

20 213,5

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

3 704,7

5 106,4

5 053,4

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

5 628,8

72 668,0

80 011,6

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.11.

Развитие территорий государственных учреждений Нижегородской области

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

6 500,0

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

6 500,0

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2

"Поддержка профессионального искусства, образования"

Всего, в т.ч.

793 371,6

797 506,5

946 501,0

1 110 601,3

1853 829,3

5728 863,7

2016 636,2

1 477 924,3

Расходы областного бюджета

793 371,6

797 506,5

910 794,3

1 072 435,8

1574 427,9

4485 065,4

1539 927,2

1 354 896,7

Расходы местных бюджетов

-

-

178,4

221,8

16 438,9

22 804,8

22 205,0

3 621,2

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

35 528,3

37 943,7

262 962,5

720 993,5

454 504,0

119 406,4

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

500 000,0

-

-

Основное мероприятие 2.1.

Поддержка выставочной деятельности, организация и проведение художественных выставок

Всего, в т.ч.

170,0

-

-

-

500,0

525,0

200,0

200,0

Расходы областного бюджета

170,0

-

-

-

500,0

525,0

200,0

200,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.2.

Поддержка фестивальной деятельности образовательных организаций (конференций, мастер-классов, фестивалей, конкурсов, семинаров и тому подобное); фестивальной и гастрольной деятельности театрально- концертных учреждений; кинофестивальной деятельности; деятельности творческих союзов

Всего, в т.ч.

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

37 156,7

44 591,8

6 582,2

6 482,2

Расходы областного бюджета

6 551,2

10 959,2

14 747,0

13 348,5

37 156,7

44 591,8

6 582,2

6 482,2

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.3.

Поощрение деятелей искусства и студентов образовательных организаций (выплата стипендий, премий, выплаты к юбилейным датам)

Всего, в т.ч.

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

890,0

695,4

695,4

Расходы областного бюджета

629,7

947,7

712,0

951,5

545,4

890,0

695,4

695,4

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.4.

Предоставление гранта Правительства Нижегородской области на поддержку гастрольной деятельности государственных бюджетных театрально-концертных учреждений культуры Нижегородской области

Всего, в т.ч.

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

Расходы областного бюджета

1 300,0

1 400,0

1 500,0

1 600,0

1 700,0

1 800,0

1 900,0

2 000,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.5.

Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий

Всего, в т.ч.

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

613 509,3

4232 918,6

701 095,2

4 905,2

Расходы областного бюджета

26 021,0

15 101,3

19 522,4

65 981,7

372 380,8

3111 799,2

263 091,2

4 905,2

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

14 300,0

19 532,3

20 200,0

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

226 828,5

601 587,1

417 804,0

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

500 000,0

-

-

Основное мероприятие 2.6.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной театрально- концертной услуги

Всего, в т.ч.

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

756 614,4

779 051,1

834 978,4

876 929,7

Расходы областного бюджета

464 340,7

467 476,4

558 757,6

649 653,8

756 614,4

779 051,1

834 978,4

876 929,7

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.7.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев и выставочных залов Нижегородской области

Всего, в т.ч.

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

63 479,8

66 846,7

65 679,2

70 159,6

Расходы областного бюджета

42 571,6

43 388,3

50 304,0

56 254,4

63 479,8

66 846,7

65 679,2

70 159,6

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.8.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению методических и консультационных услуг по вопросам образования в сфере культуры и искусства

Всего, в т.ч.

2 486,2

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

2 486,2

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.9.

Обеспечение подготовки профессиональных кадров в сфере культуры и искусства

Всего, в т.ч.

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

308 453,6

314 546,7

332 691,9

352 043,7

Расходы областного бюджета

-

253 904,7

257 016,1

266 952,6

308 453,6

314 546,7

332 691,9

352 043,7

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.10.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Всего, в т.ч.

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 548,3

4 723,2

4 903,3

Расходы областного бюджета

-

4 328,9

4 287,7

4 361,7

4 410,4

4 548,3

4 723,2

4 903,3

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.11.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению среднего профессионального образования

Всего, в т.ч.

240 248,4

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

240 248,4

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.12.

Предоставление субсидии на цели, не связанные с возмещением нормативных затрат на оказание в соответствии с государственным заданием государственных услуг, ГБОУ СПО на выплату стипендий студентам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, на выплату денежных компенсаций обучающимся и выпускникам из числа детей-сирот, на социальную поддержку учащихся и студентов среднего профессионального образования учреждения, реализующего уникальные образовательные программы в сфере культуры

Всего, в т.ч.

8 804,5

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

8 804,5

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.13.

Предоставление субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), ГБОУ СПО на приобретение основных средств (за исключением объектов недвижимости)

Всего, в т.ч.

248,3

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

248,3

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.14.

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально- технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Всего, в т.ч.

-

-

32 847,8

28 546,9

30 370,5

27 015,3

27 015,3

27 015,3

Расходы областного бюджета

-

-

3 268,4

7 385,3

7 385,3

6 570,3

6 570,3

6 570,3

Расходы местных бюджетов

-

-

163,4

142,0

1 965,6

1 745,0

1 745,0

1 745,0

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

29 416,0

21 019,6

21 019,6

18 700,0

18 700,0

18 700,0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.15

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Всего, в т.ч.

-

-

6 806,4

22 950,2

20 598,2

24 584,4

24 584,4

24 584,4

Расходы областного бюджета

-

-

679,1

5 946,3

5 310,5

6 324,4

6 324,4

6 324,4

Расходы местных бюджетов

-

-

15,0

79,8

173,3

260,0

260,0

260,0

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

6 112,3

16 924,1

15 114,4

18 000,0

18 000,0

18 000,0

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.A1

Федеральный проект "Культурная среда"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

91 165,8

-

91 514,5

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

7 191,9

-

7 191,9

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

1 267,5

-

1 616,2

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

82 706,4

-

82 706,4

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.A2

Федеральный проект "Творческие люди"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

16 491,0

16 491,0

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

16 491,0

16 491,0

16 491,0

16 491,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.A3

Федеральный проект "Цифровая культура"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 2.С2

Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

123 889,0

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

123 889,0

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3

"Наследие"

Всего, в т.ч.

198 176,4

199 244,9

698 053,7

452 471,55

707 271,1

562 806,9

507 666,9

525 132,9

Расходы областного бюджета

190 245,9

191 550,8

561 931,5

441 530,3

644 331,2

485 497,7

455 442,7

463 302,9

Расходы местных бюджетов

250,0

-

12 919,8

3 353,3

5 248,5

2 718,7

2 706,9

3 134,6

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

7 580,5

7 694,1

5 691,4

7 587,9

57 691,4

74 590,5

49 517,3

58 695,4

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

117 511,0

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

100,0

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.1.

Развитие библиотечного дела

Всего, в т.ч.

6 691,3

5 341,8

6 188,0

9 105,0

16 248,5

2 548,4

10 910,4

910,4

Расходы областного бюджета

2 567,5

1 097,7

5 240,0

9 105,0

16 248,5

2 548,4

10 910,4

910,4

Расходы местных бюджетов

250,0

-

948,0

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

3 873,8

4 244,1

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.2.

Развитие музейного дела

Всего, в т.ч.

1 628,2

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

4 691,6

81,0

81,0

Расходы областного бюджета

1 321,5

1 576,6

1 397,0

1 070,0

3 211,0

4 691,6

81,0

81,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

206,7

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

100,0

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.3.

Развитие самодеятельного художественного творчества

Всего, в т.ч.

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

3 993,4

1 157,5

1 632,5

1 632,5

Расходы областного бюджета

2 277,0

1 735,0

1 976,1

1 235,0

3 993,4

1 157,5

1 632,5

1 632,5

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.4.

Мероприятия антинаркотической направленности

Всего, в т.ч.

93,6

82,4

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

93,6

82,4

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.5.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

Всего, в т.ч.

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

173 362,4

169 765,3

176 870,9

189 148,5

Расходы областного бюджета

108 022,9

109 955,8

127 964,9

148 097,2

173 362,4

169 765,3

176 870,9

189 148,5

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.6.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению доступа к культурному наследию, находящемуся в пользовании музеев Нижегородской области

Всего, в т.ч.

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

203 672,9

214 436,5

216 668,1

218 157,7

Расходы областного бюджета

51 599,5

52 854,4

66 176,9

172 744,4

203 672,9

214 436,5

216 668,1

218 157,7

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.7.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по обеспечению методических, консультационных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности

Всего, в т.ч.

19 481,6

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

19 481,6

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.8.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по предоставлению дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации), предоставляемой специалистам, имеющим среднее профессиональное и высшее профессиональное образование

Всего, в т.ч.

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 513,0

1 562,2

1 610,8

Расходы областного бюджета

4 882,3

9 493,4

4 085,6

2 069,8

1 408,8

1 513,0

1 562,2

1 610,8

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.9.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по организации мероприятий, показу, прокату кино- и видеофильмов

Всего, в т.ч.

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

19 418,5

19 297,2

20 596,4

21 989,2

Расходы областного бюджета

-

14 755,5

19 886,0

17 173,4

19 418,5

19 297,2

20 596,4

21 989,2

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.10.

Создание мультимедийного исторического парка "Россия - Моя история"

Всего, в т.ч.

-

-

285 051,0

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

167 540,0

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

117 511,0

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.11.

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по методическому и организационному обеспечению сохранения, поддержки и развития традиционной народной культуры, художественного творчества

Всего, в т.ч.

-

-

8 401,2

11 790,9

13 479,5

14 185,9

15 063,5

16 004,6

Расходы областного бюджета

-

-

8 401,2

11 790,9

13 479,5

14 185,9

15 063,5

16 004,6

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.12.

Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры

Всего, в т.ч.

16 287,3

12 843,3

10 466,4

9 961,5

-

-

Расходы областного бюджета

4 293,5

2 666,0

2 568,7

2 452,1

-

-

Расходы местных бюджетов

6 302,4

2 589,4

586,7

530,5

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

5 691,4

7 587,9

7 311,0

6 978,9

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.

Денежное поощрение лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников

Всего, в т.ч.

3 500,0

3 450,0

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

3 500,0

3 450,0

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.*

Софинансирование полномочий органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы

Всего, в т.ч.

-

-

160 639,7

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

154 970,3

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

5 669,4

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.13.**

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры

Всего, в т.ч.

-

-

-

59 992,8

172 687,3

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

59 392,4

171 672,0

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

600,4

1 015,3

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.14.

Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на повышение оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Всего, в т.ч.

-

-

-

16 349,7

25 008,1

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

16 186,2

24 758,0

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

163,5

250,1

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.15.

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

500,0

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

500,0

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.16.

Продвижение (освещение) мероприятий в сфере культуры и кинематографии

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

250,0

10 391,3

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

250,0

10 391,3

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.A1.

Федеральный проект "Культурная среда"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

55 754,3

70 852,5

54 351,9

74 368,2

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

8 557,5

8 752,7

10 827,7

12 538,2

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

3 396,4

2 188,2

2 706,9

3 134,6

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

43 800,4

59 911,6

40 817,3

58 695,4

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.A2.

Федеральный проект "Творческие люди"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

1 230,0

1 230,0

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

1 230,0

1 230,0

1 230,0

1 230,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.A3

Федеральный проект "Цифровая культура"

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

6 580,0

7 700,0

8 700,0

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

6 580,0

7 700,0

8 700,0

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.С1

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

9 428,3

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

9 428,3

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 3.С2

Предотвращение влияния экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

-

25 647,3

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

25 647,3

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации-

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 4

"Обеспечение реализации государственной программы"

Всего, в т.ч.

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

15 989,4

16 201,5

Расходы областного бюджета

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

15 989,4

16 201,5

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5

"Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области"

Всего, в т.ч.

-

-

23 836,0

93 863,7

819 929,1

970 278,5

782 456,5

492 381,3

Расходы областного бюджета

-

-

23 836,0

48 475,6

555 866,7

663 085,0

373 551,0

163 329,9

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

883,0

1 093,5

1 405,5

1 125,9

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

193 749,4

298 600,0

400 000,0

320 425,5

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

45 388,1

69 430,0

7 500,0

7 500,0

7 500,0

Основное мероприятие 5.1.

Проведение маркетинговых исследований и информационное обеспечение развития внутреннего и въездного туризма

Всего, в т.ч.

-

-

-

-

12 500,0

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

12 500,0

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2.

Финансово-кредитная поддержка в сфере туризма

Всего, в т.ч.

-

-

-

49 018,1

77 680,0

-

8 000,0

8 000,0

Расходы областного бюджета

-

-

-

3 630,0

8 250,0

-

500,0

500,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

45 388,1

69 430,0

-

7 500,0

7 500,0

Основное мероприятие 5.3.

Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

Всего, в.т.ч.

-

-

-

10 000,0

665 805,8

937 710,4

735 060,5

457 527,4

Расходы областного бюджета

-

-

-

10 000,0

471 173,4

638 016,9

333 655,0

135 976,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

883,0

1 093,5

1 405,5

1 125,9

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

193 749,4

298 600,0

400 000,0

320 425,5

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.4.

Привлечение инвестиций на развитие туристской индустрии Нижегородской области, проведение научных и проектно- изыскательских работ в сфере туризма

Всего, в.т.ч.

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

225,0

1 050,0

1 050,0

Расходы областного бюджета

-

-

100,0

1 000,0

1 250,0

225,0

1 050,0

1 050,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.5.

Реализация мероприятий по продвижению туристского потенциала Нижегородской области на российском и международном туристских рынках

Всего, в.т.ч.

-

-

9 118,4

17 800,7

39 260,9

10 762,4

22 074,9

9 074,9

Расходы областного бюджета

-

-

9 118,4

17 800,7

39 260,9

10 762,4

22 074,9

9 074,9

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.6.

Субсидии государственному бюджетному учреждению Нижегородской области "Нижегородский туристско- информационный центр" на выполнение государственного задания и на иные цели

Всего, в.т.ч.

-

-

14 517,6

13 070,5

19 932,4

13 330,7

13 771,1

14 229,0

Расходы областного бюджета

-

-

14 517,6

13 070,5

19 932,4

13 330,7

13 771,1

14 229,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.7.

Улучшение состояния и создание новых объектов показа в Нижегородской области

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.8.

Научное обеспечение в сфере внутреннего и въездного туризма

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.9.

Организация обучающих программ в целях стимулирования развития отрасли туризма

Всего, в.т.ч.

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

2 50,0

2 500,0

2 500,0

Расходы областного бюджета

-

-

100,0

2 974,4

3 500,0

2 50,0

2 500,0

2 500,0

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.С2.

Предотвращение влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Всего, в.т.ч.

-

-

-

-

-

8 000,0

-

-

Расходы областного бюджета

-

-

-

-

-

500,0

-

-

Расходы местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица и индивидуальные предприниматели

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие источники (собственные средства населения и другое)

-

-

-

-

-

7 500,0

-

-

* Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 23 декабря 2016 г. № 178-З "Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".
** Нумерация мероприятия соответствует Закону Нижегородской области от 22 декабря 2017 г. № 173-З "Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов".".

3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":

3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области":

3.1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Всего на реализацию подпрограммы 1 "Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области" - 2 427 204,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 51 219,6 тыс. рублей;
2016 год - 522 595,3 тыс. рублей;
2017 год - 278 470,8 тыс. рублей;
2018 год - 306 161,2 тыс. рублей;
2019 год - 572 656,9 тыс. рублей;
2020 год - 327 254,1 тыс. рублей;
2021 год - 203 110,3 тыс. рублей;
2022 год - 165 736,0 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 1 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Доля отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области, 87% (за весь период действия госпрограммы) к общему числу учреждений.
2. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, 43,5% (за весь период действия госпрограммы) к общему числу государственных учреждений культуры Нижегородской области.
3. Удельный расход электроэнергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 33,73 кВт.ч/кв. м.
4. Удельный расход тепловой энергии на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 0,1518 Гкал/кв. м.
5. Удельный расход природного газа составит на снабжение государственных учреждений культуры к концу действия госпрограммы - 292 куб. м/чел.
6. Доля государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, - 100%.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 1.
1. Будет построено 25 Домов культуры, 5 центров культурного развития, 1 центр славянской культуры, 1 Дом ремесел; выполнена реконструкция 1 Дома культуры, 1 театра, 1 музыкального колледжа, реставрация 11 музеев, капитальный ремонт 1 Дворца культуры, 1 культурно-досугового комплекса, 11 Домов культуры, 1 музея, 13 библиотек, выполнены работы по развитию территории Парка Победы (1 этап).
2. Число отремонтированных государственных учреждений культуры Нижегородской области к концу действия подпрограммы составит 20.
3. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, в которых устранены замечания органов государственного пожарного надзора, к концу действия подпрограммы составит 10.
4. Экономия затрат средств областного бюджета на содержание и эксплуатацию государственных учреждений культуры, реализующих мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, составит 27%.
5. Число государственных учреждений культуры Нижегородской области, предоставляющих декларацию об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, составит 23.
6. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в домах культуры с числом жителей до 50 тысяч человек) составит 36 чел.
7. Количество муниципальных детских школ искусств по видам искусств, в которых проведена модернизация (капитальный ремонт, реконструкция), составит 14

".

3.1.2. В подпункте 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 1" пункта 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы 1":

3.1.2.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"1. Будет построено 25 Домов культуры, 5 центров культурного развития, 1 центр славянской культуры, 1 Дом ремесел; выполнена реконструкция 1 Дома культуры, 1 театра, 1 музыкального колледжа, реставрация 11 музеев, капитальный ремонт 1 Дворца культуры, 1 культурно-досугового комплекса, 11 Домов культуры, 1 музея, 13 библиотек, выполнены работы по развитию территории Парка Победы (1 этап).".

3.1.2.2. В абзаце тринадцатом цифры "21" заменить цифрами "27".

3.1.2.3. В абзаце шестнадцатом цифры "10" заменить цифрами "14".

3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Поддержка профессионального искусства, образования":

3.2.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Всего на реализацию подпрограммы 2 "Поддержка профессионального искусства, образования" - 12 528 425,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 793 371,6 тыс. рублей;
2016 год - 797 506,5 тыс. рублей;
2017 год - 910 794,3 тыс. рублей;
2018 год - 1 072 435,8 тыс. рублей;
2019 год - 1 574 427,9 тыс. рублей;
2020 год - 4 485 065,4 тыс. рублей;
2021 год - 1 539 927,2 тыс. рублей;
2022 год - 1 354 896,7 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 2 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий на 24,7% к уровню 2014 года.
2. Увеличение суммы одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства на 800,0 тыс. рублей к уровню 2014 года.
3. Увеличение количества стипендиатов среди творческой молодежи на 17 человек к уровню 2014 года.
4. Рост количества посещений детских и кукольных театров составит на 104% по отношению к 2010 году.
5. Рост количества посещений организаций культуры (профессиональных театров) составит 104% по отношению к уровню 2010 года.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 2:
1. Количество посещений театрально-концертных мероприятий составит 1704300.
2. Сумма одного гранта для поддержки творческих проектов в области культуры и искусства составит 2000 тыс. рублей.
3. Количество стипендиатов творческой молодежи составит 45 человек.
4. План основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 800-летия основания г. Нижнего Новгорода в 2021 году, будет выполнен не менее чем на 90%.
5. Музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами будут оснащены 34 образовательных учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища)

".

3.2.2. В подпункте 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 2" пункта 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2":

3.2.2.1. В абзаце втором цифры "26" заменить цифрами "24,7".

3.2.2.2. В абзаце восьмом цифры "1721300" заменить цифрами "1704300".

3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Наследие":

3.3.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.3.1 "Паспорт подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Всего на реализацию подпрограммы 3 "Наследие" - 3 433 832,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 190 245,9 тыс. рублей;
2016 год - 191 550,8 тыс. рублей;
2017 год - 561 931,5 тыс. рублей;
2018 год - 441 530,3 тыс. рублей;
2019 год - 644 331,2 тыс. рублей;
2020 год - 485 497,1 тыс. рублей;
2021 год - 455 442,7 тыс. рублей;
2022 год - 463 302,9 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 3 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, 2,0% к предыдущему году.
2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области до 80,8% к общему числу библиотек.
3. Охват населения библиотечным обслуживанием до 41,0%.
4. Увеличение доли представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области до 13% к общему объему основного музейного фонда.
5. Увеличение посещаемости государственных и муниципальных музеев Нижегородской области до 0,31 посещения на 1 жителя в год.
6. Увеличение доли музеев, имеющих официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в общем количестве музеев Нижегородской области, 100% к общему числу музеев Нижегородской области.
7. Охват населения Нижегородской области культурно-массовыми мероприятиям - 156 человек на 10 тысяч человек.
8. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры составит 350% к показателю 2018 года.
9. Рост количества посещений организаций культуры по отношению к уровню 2020 года составит 52%.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 3:
1. Количество библиографических записей в электронных каталогах библиотек Нижегородской области, в том числе включенных в корпоративный электронный каталог государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, составит 6 939 468 единиц.
2. Количество публичных библиотек, подключенных к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", увеличится до 792 библиотек.
3. Число зарегистрированных пользователей составит 1330,9 тысячи жителей области.
4. Количество представленных зрителю (во всех формах) музейных предметов из основного фонда государственных и муниципальных музеев Нижегородской области составит 131 тыс. единиц хранения.
5. Посещаемость государственных и муниципальных музеев увеличится до 1,0 млн человек.
6. В 63 государственных и муниципальных музеях будут созданы свои сайты в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
7. Количество посещений культурно-массовых мероприятий в год составит более 3,0 млн.
8. Общее число обращений к числовым ресурсам культуры составит 4 872 469 ед.
9. В рамках национального проекта "Культура" капитальный ремонт будет проведен в 34 культурно-досуговых учреждениях в сельской местности.
10. В рамках национального проекта "Культура" будут приобретены 2 передвижных многофункциональных культурных центра (автоклуба) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

".

3.3.2. В подпункте 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 3" пункта 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:

3.3.2.1. В абзаце двенадцатом цифры "7477214" заменить цифрами "6939468".

3.3.2.2. В абзаце тринадцатом цифры "785" заменить цифрами "792".

3.3.2.3. В абзаце четырнадцатом цифры "1314,7" заменить цифрами "1330,9".

3.3.2.4. В абзаце шестнадцатом цифры "2,05" заменить цифрами "1,0".

3.3.2.5. В абзаце восемнадцатом слова "9,18 млн" заменить словами "более 3,0 млн".

3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы":

3.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:

"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Всего на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение реализации государственной программы" - 259 334,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 34 425,3 тыс. рублей;
2016 год - 33 302,4 тыс. рублей;
2017 год - 44 901,1 тыс. рублей;
2018 год - 41 185,6 тыс. рублей;
2019 год - 36 900,9 тыс. рублей;
2020 год - 36 428,7 тыс. рублей;
2021 год - 15 989,4 тыс. рублей;
2022 год - 16 201,5 тыс. рублей

".

3.4.2. Таблицу 5 "Аналитическое распределение средств областного бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам" изложить в следующей редакции:


"Таблица 5. Аналитическое распределение средств областного
бюджета подпрограммы 4 по подпрограммам

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Государственная программа (всего)

Развитие культуры и туризма Нижегородской области

X

X

X

X

34 425,3

33 302,4

44 901,1

41 185,6

36 900,9

36 428,7

15 989,4

16 201,5

Подпрограмма 1 (всего)

Сохранение и развитие материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений культуры Нижегородской области

10 671,9

10 323,9

7 633,2

7 932,9

9 594,2

9 747,5

4 157,3

4 212,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области

057

0804

0940100190

100

10 193,0

9 396,7

7 013,0

7 701,4

9 200,1

8 792,7

3 875,7

3 930,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

057

0804

0940100190

200

478,9

927,0

618,8

231,5

394,1

581,7

281,6

281,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

057

0804

094С100190

200

0

0

0

0

0

373,0

0

0

Иные бюджетные ассигнования

057

0804

0940100190

800

-

0,2

1,4

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2 (всего)

Поддержка профессионального искусства, образования

13 770,1

12 987,9

13 470,3

13 999,1

15 498,4

15 143,4

6 715,5

6 804,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области

057

0804

0940100190

100

13 152,1

11 821,7

12 376,0

13 590,6

14 861,7

14 203,6

6 260,7

6 349,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

057

0804

0940100190

200

618,0

1 166,2

1 092,0

408,5

636,7

939,8

454,8

454,8

Иные бюджетные ассигнования

057

0804

0940100190

800

-

-

2,3

-

-

-

-

-

Подпрограмма 3 (всего)

Наследие

9 983,3

9 990,6

10 327,3

12 069,6

11 808,3

11 537,8

5 116,6

5 184,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области

057

0804

0940100190

100

9 535,3

9 093,6

9 488,3

11 243,6

11 323,2

10 821,9

4 770,1

4 838,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

057

0804

0940100190

200

448,0

897,0

837,2

826,0

485,1

716,0

346,5

346,5

Иные бюджетные ассигнования

057

0804

0940100190

800

-

-

1,8

-

-

-

-

-

Подпрограмма 5 (всего)

Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области

-

-

13 470,3

7 184,0

-

-

-

-

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области

057

0804

0940100190

100

-

-

12 376,0

6 989,8

-

-

-

-

Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд

057

0804

0940100190

200

-

-

1 092,0

194,2

-

-

-

-

Иные бюджетные ассигнования

057

0804

0940100190

800

-

-

2,3

-

-

-

-

-

".

3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие внутреннего и въездного туризма в Нижегородской области":

3.5.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.5.1 "Паспорт подпрограммы 5" изложить в следующей редакции:
"

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Подпрограмма 5 предполагает финансирование за счет средств областного бюджета 1 828 144,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 23 836,0 тыс. рублей;
2018 год - 48 475,6 тыс. рублей;
2019 год - 555 866,7 тыс. рублей;
2020 год - 663 085,0 тыс. рублей;
2021 год - 373 551,0 тыс. рублей;
2022 год - 163 329,9 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

По окончании реализации подпрограммы 5 будут достигнуты следующие значения индикаторов:
Индикаторы достижения цели:
1. Количество туристов и экскурсантов, посещающих Нижегородскую область, достигнет 3 255 тыс. чел., в том числе иностранных - 37 тыс. человек.
2. Индекс физического объема туристских услуг достигнет 103%.
3. Коэффициент использования гостиничного фонда составит 0,3.
4. Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и иных средств размещения, учреждений санаторно-курортной сферы), составит 16 704,3 млн рублей.
Показатели непосредственных результатов по окончании реализации подпрограммы 5:
1. Тираж изданных рекламно-информационных материалов о турпотенциале области составит не менее 485 803 экз.
2. Количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения, составит 363 ед.
3. Количество российских и международных специализированных выставок, в которых Нижегородская область приняла участие, составит 24 ед.
4. Количество проведенных для российских и зарубежных СМИ и туроператоров рекламно-информационных туров составит не менее 16 ед.
5. Количество туроператоров, получающих государственную поддержку, составит не менее 2 единиц.
6. Количество созданных объектов инфраструктуры составит не менее 10 единиц

".

3.5.2. В подпункте 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы 5" пункта 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы 5":

3.5.2.1. В абзаце втором:
цифры "3100" заменить цифрами "3255";
цифры "35,3" заменить цифрами "37,0".

3.5.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации Подпрограммы ежегодно будет издаваться не менее 23 тыс. экземпляров рекламно-информационных материалов о турпотенциале Нижегородской области.".



Документ получен из эталонного банка
данных правовой информации Губернатора
и Правительства Нижегородской области


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2024 Кодекс ИТ