ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 марта 2024 года N 113-п
О внесении изменений в постановление
Правительства Новосибирской области от
07.05.2013 N 199-п
Правительство Новосибирской
области
п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства
Новосибирской области от 07.05.2013 N 199-п «Об
утверждении государственной программы
«Развитие здравоохранения
Новосибирской области» следующие
изменения:
В государственной программе «Развитие
здравоохранения Новосибирской области»:
1. Раздел I. «Паспорт государственной
программы Новосибирской области»
изложить в следующей редакции:
«I. Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Новосибирской области»
1. Оценка текущего
состояния сферы реализации
государственной программы
В
Новосибирской области функционирует
сеть медицинских учреждений,
представленная 109 медицинскими
организациями, подведомственными
министерству здравоохранения
Новосибирской области.
Особое внимание в системе
здравоохранения Новосибирской области
уделяется повышению качества и
доступности медицинской помощи
населению, обеспечению медицинских
организаций квалифицированными
медицинскими кадрами, внедрению
современных технологий оказания
медицинской помощи и созданию
современной инфраструктуры. От этой
работы напрямую зависит качество жизни
людей, и, соответственно,
социально-экономическое развитие
региона.
Болезни системы кровообращения на
протяжении многих лет являются одной из
основных причин смертности и стойкой
утраты трудоспособности населения,
приобретая тем самым социальный
характер и определяя продолжительность
жизни населения и трудовой потенциал
области.
Удельный вес лиц пожилого возраста в
Новосибирской области возрастает, что
приводит к росту сердечно-сосудистой
патологии, которая занимает II место в
общей структуре заболеваемости среди
взрослого населения и I место в структуре
причин смертности и инвалидности.
В рамках региональной составляющей
федерального проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»
национального проекта
«Здравоохранение» проводится работа по
профилактике сердечно-сосудистых
заболеваний и осложнений у пациентов,
состоящих под диспансерным наблюдением,
лекарственное обеспечение пациентов с
высоким риском развития
сердечно-сосудистых заболеваний и их
осложнений.
В рамках проекта «Борьба с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»
поэтапно формируются сеть региональных
сосудистых центров (далее - РСЦ) и
первичных сосудистых отделений (далее -
ПСО), при поддержке Правительства
Новосибирской области был открыт один из
лучших РСЦ в России на базе
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Новосибирской области
«Центральная клиническая больница» и
РСЦ на базе государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Новосибирской области «Новосибирский
областной клинический кардиологический
диспансер». Благодаря приобретению
современного высокотехнологичного
оборудования ПСО на базе
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Новосибирской области
«Городская клиническая больница N 2»
дооснащено до РСЦ, а в 2023 году дооснащено
до РСЦ еще два ПСО на базе
государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Новосибирской области
«Городская клиническая больница N 34» и на
базе государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
Новосибирской области «Карасукская
центральная районная больница». Таким
образом, на территории области
полноценно функционирует 9 РСЦ.
Обновление материальной базы учреждений
и оптимизация маршрутизации позволили
увеличить количество
рентгенэндоваскулярных вмешательств на
коронарных сосудах, выполненных в
лечебных целях.
Онкологические заболевания являются
главными причинами смертности населения
и закономерно имеют наибольший
потенциальный вклад в значение
показателя ожидаемой продолжительности
жизни.
В рамках региональной составляющей
федерального проекта «Борьба с
онкологическими заболеваниями»
национального проекта
«Здравоохранение» современным
медицинским оборудованием
переоснащаются региональные
медицинские организации, оказывающие
помощь пациентам с онкологическими
заболеваниями.
В целях повышения уровня ранней
выявляемости онкологических
заболеваний и доступности медицинской
помощи по профилю «онкология»
продолжена работа по организации в
регионах центров амбулаторной
онкологической помощи.
Особое внимание уделяется профилактике
и предупреждению, в том числе
неинфекционных заболеваний, продолжены
мероприятия по информированию населения
о возможности прохождения
профилактических осмотров.
Первичное звено здравоохранения
является основой системы оказания
медицинской помощи, первой линией
контакта пациента с системой
здравоохранения. Благодаря реализации
региональной составляющей федерального
проекта «Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной помощи»
национального проекта
«Здравоохранение» формируется сеть
медицинских организаций первичного
звена здравоохранения, позволяющая
обеспечить доступность населения (в том
числе для жителей населенных пунктов,
расположенных в отдаленных местностях) в
медицинские организации, оказывающие
первичную медико-санитарную помощь.
В целях обеспечения доступности
медицинской помощи, оказываемой в
экстренной форме, выполняются вылеты
санитарной авиации, организована
санитарно-авиационная эвакуация
населения.
Продолжено создание и тиражирование
«Новой модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь». Бережливые технологии внедрены
в подразделениях медицинских
организаций, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь.
Особое внимание уделяется женскому
репродуктивному здоровью, что
благоприятно влияет на снижение
материнской смертности.
В рамках региональной составляющей
федерального проекта «Развитие детского
здравоохранения Новосибирской области,
включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям» национального проекта
«Здравоохранение» приобретаются
аппараты ультразвуковые экспертного
класса для улучшения качества
диагностики врожденных пороков развития
у детей, а также закупаются медицинские
изделия.
С 01.01.2023 на территории Новосибирской
области проводится расширенный
неонатальный скринингна 36 врожденных и
наследственных заболеваний.
В федеральном референс-центре,
сформированном на базе федерального
государственного бюджетного научного
учреждения «Медико-генетический научный
центр имени академика Н.П. Бочкова»,
прошли обучение специалисты из
регионального медико-генетического
центра.
В 2021 году создан Фонд поддержки детей с
тяжелыми жизнеугрожающими и
хроническими заболеваниями, в том числе
редкими (орфанными) заболеваниями «Круг
добра» (далее - Фонд).
С начала работы Фонда в перечень тяжелых
жизнеугрожающих и хронических
заболеваний, в том числе редких
(орфанных) заболеваний, включено 76
заболеваний, в перечни лекарственных
препаратов, закупаемых федеральным
казенным учреждением «Федеральный центр
планирования и организации
лекарственного обеспечения граждан»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации для нужд Фонда
включены 58 наименований лекарственных
препаратов, девять медицинских изделий и
одобрено включение одной модели в
перечень технических средств
реабилитации, закупаемых Фондом.
Важным приоритетным направлением для
устойчивого функционирования отрасли
является обеспечение медицинскими
кадрами. В Новосибирской области
продолжена реализация региональной
составляющей федерального проекта
«Медицинские кадры России»
национального проекта
«Здравоохранение».
Важным направлением в развитии
кадрового потенциала остается
применение широкого спектра мер
социальной поддержки медицинских
работников, в том числе имеющих
материальных характер.
Отдельное место занимает реализация
программ «Земский доктор» и «Земский
фельдшер».
В рамках региональной составляющей
федерального проекта «Оптимальная для
восстановления здоровья медицинская
реабилитация» медицинскими изделиями
оснащены государственные медицинские
организации.
В Новосибирской области возросла
доступность высокотехнологичной
медицинской помощи, увеличилось число
пациентов, получивших
высокотехнологичную медицинскую помощь,
в том числе проживающих в сельской
местности.
В целях обеспечения реципиентов
медицинских организаций Новосибирской
области качественной и безопасной
донорской кровью, и ее компонентами
государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Новосибирской области
«Новосибирский клинический центр крови»
поставляются тест-системы для
проведения исследований, донорам
выплачивается компенсация на питание.
Продолжается работа по обновлению парка
автомобилей скорой медицинской помощи,
что позволило обеспечить 20-минутный
доезд практически в 90,0 процентах
случаев.
Проводятся мероприятия, направленные на
повышение качества жизни пациентов,
нуждающихся в оказании паллиативной
медицинской помощи, доступности
медицинской помощи, обеспечение
лекарственными препаратами, содержащими
наркотические средства и психотропные
вещества, медицинскими изделиями, в том
числе предоставляемыми для
использования на дому, а также на
обеспечение автомобилями и
автомашинами.
Продолжается работа по
совершенствованию и повышению
доступности лекарственного обеспечения
граждан.
В связи с сохраняющейся угрозой
распространения инфекционных
заболеваний большое внимание уделяется
мерам их профилактики и лечения.
В целях подготовки к эпидемическому
сезону гриппа и острых респираторных
вирусных инфекций реализованы
мероприятия по профилактике заболеваний
и подготовке к оказанию необходимой
медицинской помощи. Одним из ключевых
мероприятий стала вакцинация.
Еще одним приоритетным направлением для
системы здравоохранения остается
совершенствование оказания медицинской
помощи при социально значимых
заболеваниях, в том числе больным
туберкулезом, гепатитами B и C, лицам,
инфицированным вирусом иммунодефицита
человека, эндокринными
заболеваниями,диабетом,болезнями
органов дыхания.
Продолжается работа, направленная на
увеличение охвата профилактическими
медицинскими осмотрами в целях
выявления туберкулеза.
Для борьбы с хроническим вирусным
гепатитом C Правительством Российской
Федерации утвержден план мероприятий до
2030 года, направленный на улучшение
системы профилактики, выявления и
лечения данного заболевания. В
соответствии с указанным планом
проводятся работы по созданию регистра
пациентов, разработке методических
рекомендаций и подготовке
специалистов.
Созданию благоприятных условий для
пребывания пациентов и работы
медицинского персонала в медицинских
организациях Новосибирской области, а
также повышению качества оказания
медицинской помощи также способствует
укрепление материально-технической базы
государственных учреждений
Новосибирской области, подведомственных
министерству здравоохранения
Новосибирской области.
Важную роль в улучшении качества
оказываемой медицинской помощи играет
цифровизация в здравоохранении.
Гражданам Новосибирской области
доступны сервисы в личном кабинете
пациента «Мое здоровье» на официальном
сайте федеральной государственной
информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций)». Самыми востребованными
сервисами остаются запись к врачу и
доступ к медицинским документам.
В многопрофильных медицинских
организациях создаются кабинеты
медико-психологического
консультирования и помощи.
В целях обеспечения бесплатного
оказания медицинской помощи ежегодно на
территории Новосибирской области
утверждается Территориальная программа
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
Территориальная программа
разрабатывается ежегодно и утверждается
в соответствии с базовой
программойгосударственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи.
Система здравоохранения Новосибирской
области функционирует в условиях
сложной экономической ситуации,
обусловленной санкционными
ограничениями и связанными с этими
рисками нарушениями логистических
цепочек, удорожанием продукции.
Кроме того, с 2020 года приоритетное
направление работы системы
здравоохранения Новосибирской области
было продиктовано мировым глобальным
характером необходимости
противодействия распространению новой
коронавирусной инфекции (COVID-19). Пандемия
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
послужила напоминанием о том, что
здоровье является основой социальной,
экономической и политической
стабильности.
Учитывая общественную значимость, в
целях решения имеющихся проблем и
сохранения позитивных тенденций в сфере
здравоохранения Новосибирской области
остается необходимость реализации
мероприятий государственной программы
«Развитие здравоохранения
Новосибирской области», включенных в ее
состав региональных составляющих
федеральных проектов, входящих в состав
национальных проектов
«Здравоохранение» и «Демография» и
ведомственных проектов.
2. Приоритеты и
цели государственной политики в сфере
реализации государственной
программы
Приоритеты государственной
политики в сфере реализации
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской области»
определены в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030
года» (далее - Указ), которым определена
национальная цель развития Российской
Федерации на период до 2030 года -
сохранение населения, здоровье и
благополучие людей. Указом установлен
целевой показатель, характеризующий
достижение национальной цели к 2030 году, -
повышение ожидаемой продолжительности
жизни до 78 лет.
Положениями Стратегии
социально-экономического развития
Новосибирской области на период до 2030
года, утвержденной постановлением
Правительства Новосибирской области от
19.03.2019 N 105-п «О Стратегии
социально-экономического развития
Новосибирской области на период до 2030
года», определены приоритетные
направления в сфере здравоохранения:
увеличение численности населения
Новосибирской области за счет
естественного и миграционного прироста
населения;
формирование здорового образа жизни у
граждан, обеспечение населения
доступной и качественной медицинской
помощью, отвечающей мировым
стандартам.
Исходя из приоритетов и целей
государственной политики в сфере
здравоохранения определены основные
цели государственной программы
«Развитие здравоохранения
Новосибирской области»:
цель 1 - повышение ожидаемой
продолжительности жизни до 78 лет к 2030
году;
цель 2 - снижение смертности населения от
всех причин до 11,5 случая на 1000 населения
к 2030 году;
цель 3 - повышение удовлетворенности
населения медицинской помощью,
процент.
3. Сведения о
взаимосвязи со стратегическими
приоритетами, целями и показателями
государственных программ Российской
Федерации
Государственная программа
«Развитие здравоохранения
Новосибирской области» соответствует
стратегическим приоритетам, целям и
показателям, предусмотренным в
государственной программе Российской
Федерации «Развитие здравоохранения»,
утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от
26.12.2017 N 1640.
Реализация мероприятий государственной
программы будет способствовать
достижению национальной цели
«Сохранение населения, здоровье и
благополучие людей».
4. Задачи
(направления) государственной программы,
способы их эффективного решения
Достижению целей
государственной программыбудет
способствовать решение следующих задач
(направлений):
совершенствование оказания медицинской
помощи, включая профилактику
заболеваний и формирование здорового
образа жизни;
развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том
числе детей;
развитие кадровых ресурсов в
здравоохранении;
информационные технологии и управление
развитием отрасли.
Решение указанных задач достигается в
рамках реализации мероприятий
государственной программы, направленных
на:
1) в рамках задачи «Совершенствование
оказания медицинской помощи, включая
профилактику заболеваний и формирование
здорового образа жизни»:
медицинскую профилактику
неинфекционных заболеваний»;
профилактику инфекционных заболеваний
путем иммунизации населения;
профилактику ВИЧ-инфекции, вирусных
гепатитов В и С;
организацию оказания
специализированной медицинской помощи
больным онкологическими заболеваниями,
туберкулезом, гепатитами B и C, лицам,
инфицированным вирусом иммунодефицита
человека, граждан при психических
расстройствах, больным с сосудистыми
заболеваниями и прочими заболеваниями;
организацию оказания скорой, в том числе
скорой специализированной, медицинской
помощи, медицинской эвакуации;
организацию оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи;
обеспечение безопасности и качества
донорской крови и (или) ее компонентов;
оказание специализированной помощи
больным сахарным диабетом;
реализацию отдельных мер по сохранению
репродуктивного здоровья женщин;
организацию ранней диагностики
врожденных и наследственных заболеваний
у детей и обеспечение полноценным
питанием детей до трех лет определенных
категорий;
организацию оказания паллиативной
медицинской помощи пациентам;
обеспечение лекарственными препаратами,
изделиями медицинского назначения
отдельных категорий граждан и лечебным
питанием детей-инвалидов;
создание условий для оказания гражданам
(застрахованным лицам) гарантированной
бесплатной доступной медицинской
помощи;
создание правовых, экономических и
организационных условий для повышения
качества оказания медицинской помощи;
предоставление гражданам возможности
прохождения профилактического
медицинского осмотра и (или)
диспансеризации для оценки своего
здоровья;
формирование системы защиты прав
пациентов;
увеличение доступности для граждан
поликлиник и поликлинических
подразделений, внедривших стандарты и
правила «Новой модели организации
оказания медицинской помощи»;
развитие санитарной авиации;
обеспечение доступности первичной
медико-санитарной помощи гражданам,
проживающим в населенных пунктах с
численностью населения до 2000 человек,
посредством охвата фельдшерскими
пунктами, фельдшерско-акушерскими
пунктами и врачебными амбулаториями, а
также медицинской помощи с
использованием мобильных комплексов;
обеспечение доступности диагностики,
профилактики и лечения
сердечно-сосудистых заболеваний;
обеспечение доступности профилактики,
диагностики и лечения онкологических
заболеваний;
повышение качества и доступности
медицинской помощи детям и снижение
детской смертности;
обеспечение развития профилактического
направления в педиатрии и раннее взятие
на диспансерный учет детей с впервые
выявленными хроническими
заболеваниями;
обеспечение доступности для детей
детских поликлиник и детских
поликлинических отделений с созданной
современной инфраструктурой оказания
медицинской помощи;
обеспечение системой долговременного
ухода лиц старше трудоспособного
возраста и инвалидов, нуждающихся в
социальном обслуживании;
повышение качества и доступности
медицинской помощи для лиц старше
трудоспособного возраста;
увеличение доля граждан, ведущих
здоровый образ жизни;
формирование системы мотивации граждан
к здоровому образу жизни, включая
здоровое питание и отказ от вредных
привычек;
обеспечение финансовой поддержки семей
при рождении детей в части медицинской
помощи семьям, страдающим бесплодием, за
счет средств базовой программы
обязательного медицинского
страхования;
2) в рамках задачи «Развитие медицинской
реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей»:
реализацию организационных мер по
проведению санаторно-курортного лечения
детям;
обеспечение доступности оказания
медицинской помощи по медицинской
реабилитации;
3) в рамках задачи «Развитие кадровых
ресурсов в здравоохранении»:
обеспечение населения необходимым
числом медицинских работников;
ликвидацию кадрового дефицита в
медицинских организациях, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь;
создание условий для повышения полноты
укомплектованности медицинских
организаций медицинскими работниками;
создание условий для приобретения
знаний, компетенций и получения
специальности лицами, обучающимся в
государственных образовательных
организациях, подведомственных
министерству здравоохранения
Новосибирской области;
4) в рамках задачи «Информационные
технологии и управление развитием
отрасли»:
увеличение объема экспорта медицинских
услуг;
оказание медицинской помощи с
приближением к месту жительства, месту
обучения или работы исходя из
потребностей всех групп населения с
учетом трехуровневой системы оказания
медицинской помощи;
создание благоприятных условий для
пребывания пациентов и работы
медицинского персонала в медицинских
организациях Новосибирской области, а
также повышение качества оказания
медицинской помощи;
реализацию функций и полномочий,
возложенных на министерство
здравоохранения Новосибирской области и
государственные учреждения,
подведомственные министерству
здравоохранения Новосибирской
области;
организационно-методическое
обеспечение и эксплуатацию
информационных систем и
телекоммуникационных технологий в
системе здравоохранения Новосибирской
области;
приведение государственных учреждений,
подведомственных министерству
здравоохранения Новосибирской области,
в соответствие с санитарными правилами,
правилами противопожарной и
общественной безопасности и иными
требованиями нормативно-правовых актов,
оснащение современным медицинским
оборудованием (в том числе для оказания
высокотехнологичной медицинской
помощи), медицинскими изделиями,
технологическим, бытовым и прочим
оборудованием, транспортными
средствами, а также иными нефинансовыми
активами.».
2.
Признать утратившими силу:
раздел II «Обоснование необходимости
реализации государственной
программы»;
раздел IV «Система основных мероприятий
государственной программы»;
раздел V «Механизм реализации и система
управления государственной
программой»;
приложение N 2 «Основные мероприятия
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской
области».
приложение N 4 «Подпрограмма 1
«Профилактика заболеваний и
формирование здорового образа жизни»
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской
области»;
приложение N 5 «Подпрограмма 2
«Совершенствование оказания
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской
помощи, скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской
эвакуации» государственной программы
«Развитие здравоохранения
Новосибирской области»;
приложение N 6 «Подпрограмма 3 «Развитие
государственно-частного партнерства»
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской
области»;
приложение N 7 «Подпрограмма4 «Охрана
здоровья матери и ребенка»
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской
области»;
приложение N 8 «Подпрограмма 5 «Развитие
медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том
числе детей» государственной программы
«Развитие здравоохранения
Новосибирской области»;
приложение N 9 «Подпрограмма 6 «Оказание
паллиативной медицинской помощи, в том
числе детям» государственной программы
«Развитие здравоохранения
Новосибирской области»;
приложение N 10 «Подпрограмма 7 «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения»
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской
области»;
приложение N 11 «Подпрограмма 8
«Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе
вамбулаторных условиях»
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской
области»;
приложение N 12 «Подпрограмма 9 «Развитие
информатизации в здравоохранении»
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской
области»;
приложение N 13 «Подпрограмма 10
«Управление развитием отрасли.
Структурные преобразования в сфере
здравоохранения» государственной
программы «Развитие здравоохранения
Новосибирской области»;
приложение N 14 «Подпрограмма 11
«Организация обязательного
медицинского страхования граждан в
Новосибирской области» государственной
программы «Развитие здравоохранения
Новосибирской области»;
приложение N 15 «Подпрограмма 12 «Развитие
материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций»
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской
области»;
приложение N 16 «Подпрограмма 13
«Модернизация первичного звена
здравоохранения Новосибирской
области».
3. Приложение N 1 «Цели, задачи и целевые
индикаторы государственной программы
«Развитие здравоохранения
Новосибирской области» изложить в
редакции согласно приложению N 1 к
настоящему постановлению.
4. Приложение N 2.1 «Основные мероприятия
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской области»
изложить в редакции согласно приложению
N 2 к настоящему постановлению.
5. Приложение N 3 «Сводные финансовые
затраты и налоговые расходы
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской области»
изложить в редакции согласно приложению
N 3 к настоящему постановлению.
6. Признать утратившими силу с 01.06.2024:
приложение N 1 «Цели, задачи и целевые
индикаторы государственной программы
«Развитие здравоохранения
Новосибирской области»;
приложение N 2.1 «Основные мероприятия
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской
области»;
приложение N 3 «Сводные финансовые
затраты и налоговые расходы
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской
области».
Губернатор области
А.А. Травников
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 25.03.2024 N 113-п
«Приложение N 1
к государственной программе
«Развитие здравоохранения
Новосибирской области»
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ
ИНДИКАТОРЫ
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской области»
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели |
Наименование целевого индикатора |
Единица измерения |
Значение целевого индикатора, в том числе по годам |
Примечание | |||||||||||
|
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Государственная программа «Развитие здравоохранения Новосибирской области» | |||||||||||||||
Цель: обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи на территории Новосибирской области | |||||||||||||||
Задача 1. |
1. Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) |
литров на душу населения в год |
15,30 |
14,60 |
14,00 |
13,30 |
7,30 |
7,10 |
6,80 |
5,50 |
5,40 |
5,40 |
5,30 |
5,30 |
РП |
|
2. Распространенность потребления табака среди взрослого населения |
процент |
34,50 |
34,00 |
33,50 |
32,10 |
30,50 |
26,60 |
26,30 |
26,10 |
24,80 |
24,70 |
24,60 |
24,55 |
|
Задача 2. |
3. Смертность от всех причин |
случаев на 1000 населения |
13,60 |
13,20 |
12,80 |
12,30 |
11,80 |
11,40 |
12,80 |
12,70 |
12,20 |
13,00 |
12,9 |
13,7 |
|
|
4. Смертность населения трудоспособного возраста |
случаев на 100 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
526,20 |
525,80 |
525,00 |
490,00 |
465,0 |
540,0 |
индикатор введен с 2019 года, за 2018 год приведено базовое значение |
|
5. Смертность от болезней системы кровообращения |
случаев на 100 тыс. населения |
767,10 |
747,90 |
732,50 |
716,50 |
700,50 |
684,50 |
642,00 |
613,00 |
596,80 |
657,90 |
640,2 |
622,5 |
|
|
6. Смертность от дорожно-транспортных происшествий |
случаев на 100 тыс. населения |
10,30 |
10,30 |
11,10 |
10,90 |
10,70 |
10,30 |
6,50 |
5,40 |
5,30 |
5,20 |
5,10 |
6,68 |
|
|
7. Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) |
случаев на 100 тыс. населения |
208,80 |
206,00 |
205,20 |
203,80 |
201,20 |
193,20 |
211,00 |
206,00 |
202,00 |
233,00 |
227,70 |
203,0 |
|
|
8. Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
нет данных |
66,00 |
70,00 |
75,00 |
РП, индикатор введен с 2021 года |
|
9. Смертность от туберкулеза |
случаев на 100 тыс. населения |
25,00 |
22,00 |
21,00 |
18,50 |
15,50 |
11,80 |
11,80 |
12,70 |
12,60 |
12,50 |
12,40 |
7,85 |
|
|
10. Количество зарегистрированных больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, - активный туберкулез |
случаев на 100 тыс. населения |
116,10 |
113,90 |
111,60 |
107,00 |
102,30 |
90,00 |
55,00 |
49,30 |
44,70 |
44,60 |
44,5 |
44,4 |
|
|
11. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении |
лет |
69,70 |
70,80 |
71,60 |
72,20 |
72,80 |
73,50 |
74,10 |
72,44 |
73,23 |
68,96 |
69,79 |
72,03 |
|
Задача 3. |
12. Доля частных медицинских организаций от общего количества медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области |
процент |
22,00 |
25,20 |
26,50 |
27,00 |
27,80 |
28,00 |
28,70 |
29,20 |
30,00 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
13. Доля финансирования частных медицинских организаций в общем объеме финансирования медицинских организаций, участвующих в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области |
процент |
1,30 |
2,40 |
2,90 |
3,50 |
2,40 |
2,48 |
3,50 |
3,80 |
3,90 |
4,00 |
4,10 |
4,15 |
|
Задача 4. |
14. Материнская смертность |
случаев на 100 тыс. родившихся живыми |
16,10 |
16,10 |
16,10 |
16,00 |
15,90 |
15,80 |
15,70 |
15,60 |
15,50 |
15,40 |
15,35 |
15,30 |
|
Задача 5. |
15. Охват медицинской реабилитацией пациентов от числа нуждающихся после оказания специализированной медицинской помощи |
процент |
1,90 |
4,00 |
6,00 |
9,00 |
12,00 |
15,00 |
17,00 |
21,00 |
25,00 |
25,20 |
25,3 |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2023 года |
|
16. Доля случаев оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации в амбулаторных условиях от числа случаев, предусмотренных объемами оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации за счет средств обязательного медицинского страхования в соответствующем году |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34,5 |
35,0 |
индикатор подлежит оценке с 2023 года, за 2022 год приведено базовое значение |
Задача 6. |
17. Обеспеченность койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым |
коек/100 тыс. взрослого населения |
нет данных |
нет данных |
0,85 |
1,33 |
4,40 |
2,50 |
2,20 |
3,90 |
4,80 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
18. Обеспеченность паллиативными койками |
коек/ на 10 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,29 |
0,42 |
0,59 |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2023 года |
|
19. Обеспеченность выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи |
единиц |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
22 |
индикатор введен с 2023 года, за 2022 год приведено базовое значение |
|
к взрослым, на 100 000 взрослых |
единиц, на 100 000 взрослых |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,3 |
0,5 |
|
|
к детям, на 50 000 детей |
единиц, на 50 000 детей |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,5 |
0,7 |
|
Задача 7. |
20. Обеспеченность населения врачами, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях |
на 10 тыс. населения |
34,20 |
34,20 |
34,60 |
34,50 |
35,60 |
33,10 |
33,30 |
39,40 |
39,40 |
39,30 |
39,30 |
39,20 |
|
|
21. Обеспеченность населения средними медицинскими работниками, работающими в государственных и муниципальных медицинских организациях |
на 10 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84,10 |
84,50 |
85,10 |
85,70 |
86,70 |
88,10 |
индикатор введен с 2019 года, за 2018 год приведено базовое значение |
|
22. Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь |
на 10 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22,30 |
22,20 |
22,10 |
22,10 |
22,50 |
22,80 |
индикатор введен с 2019 года, за 2018 год приведено базовое значение |
|
23. Соотношение врачей и среднего медицинского персонала |
- |
1/2,20 |
1/2,40 |
1/2,45 |
1/2,35 |
1/2,52 |
1/2,36 |
1/2,41 |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2019 года |
Задача 8. |
24. Доля выписанных рецептов для предусмотренных льготных категорий граждан, по которым лекарственные препараты отпущены, от общего количества выписанных рецептов |
процент |
98,00 |
99,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Задача 9. |
25. Доля государственных медицинских организаций, производящих обмен медицинской информацией в электронном виде, от общего количества государственных медицинских организаций |
процент |
2,50 |
82,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Задача 10. Повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Новосибирской области |
26. Отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Новосибирской области(1) |
процент |
138,50 |
140,90 |
130,70 |
137,00 |
159,60 |
180,00(4) |
200,00(5) |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
|
27. Отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средне-месячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Новосибирской области(1) |
процент |
80,90 |
83,30 |
76,20 |
81,30 |
86,30 |
91,20 |
100,00(5) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
28. Отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Новосибирской области(1) |
процент |
41,20 |
47,50 |
51,00 |
52,40 |
70,50 |
80,00(4) |
100,00(5) |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Задача 11. |
29. Подушевой норматив финансирования за счет средств территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области |
рубль |
- |
- |
- |
9346,96 |
9536,89 |
9992,67 |
15 618,44 |
17 749,87 |
18 756,04 |
19 692,94 |
22 278,8 |
26 401,31 |
индикатор введен с 2016 года, за 2015 год приведено базовое значение |
Задача 12. |
30. Смертность детей в
возрасте |
случаев на 1000 родившихся живыми |
- |
- |
- |
- |
- |
6,70 |
6,48 |
6,30 |
6,00 |
6,00 |
- |
- |
индикатор введен с 2018 года, за 2017 год приведено базовое значение, индикатор не подлежит оценке с 2022 года |
|
31. Младенческая смертность |
случаев на 1000 родившихся живыми |
8,30 |
8,20 |
8,10 |
8,10 |
7,80 |
6,00 |
5,60 |
4,80 |
4,70 |
4,60 |
4,50 |
4,30 |
РП |
Задача 13. |
32. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год |
посещений на 1 сельского жителя в год |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7,3 |
7,3 |
5,8 |
5,89 |
РП, индикатор введен с 2021 года, за 2020 год приведено базовое значение |
|
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни | ||||||||||||||
|
Цель: повышение мотивации и приверженности населения Новосибирской области к ведению здорового образа жизни | ||||||||||||||
Задача 1. |
33. Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей |
процент |
96,50 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
|
|
34. Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных учреждениях системы здравоохранения, образования и социальной защиты |
процент |
100,00 |
не менее 97,00 |
не менее 97,00 |
не менее 97,00 |
не менее 97,00 |
не менее 97,00 |
не менее 97,00 |
не менее 97,00 |
не менее 97,00 |
не менее 97,00 |
не менее 97,00 |
не менее 97,00 |
|
|
35. Охват диспансеризацией взрослого населения |
процент |
нет данных |
20,00 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
21,00 |
21,00 |
22,80 |
13,80 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
36. Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23,20 |
22,80 |
38,2 |
61,20 |
РП, |
|
37. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
36,2 |
65,3 |
РП, |
|
38. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
69,1 |
80,0 |
РП, индикатор введен с 2023 года, за 2022 год приведено базовое значение |
|
39. Число граждан, прошедших профилактические осмотры |
млн человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1,096 |
1,172 |
0,648 |
- |
- |
- |
индикатор введен с 2019 года, за 2018 год приведено базовое значение, индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
40. Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв. м) |
процент |
32,70 |
32,30 |
31,80 |
31,30 |
28,40 |
28,20 |
26,70 |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2019 года |
|
41. Первичная заболеваемость ожирением |
на 100 тыс. населения |
|
|
|
|
|
|
354,60 |
456,60 |
487,00 |
- |
- |
- |
РП, |
|
42. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19,80 |
9,40 |
- |
- |
индикатор введен с 2021 года, за 2020 год приведено базовое значение, индикатор не подлежит оценке с 2022 года |
|
43. Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения |
процент |
33,40 |
32,80 |
32,20 |
31,90 |
27,70 |
27,60 |
27,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2019 года |
|
44. Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения |
процент |
43,10 |
42,70 |
42,10 |
41,40 |
35,60 |
35,30 |
32,10 |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2019 года |
|
45. Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения |
процент |
59,60 |
58,10 |
56,60 |
55,10 |
52,40 |
50,20 |
48,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2019 года |
|
46. Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения |
процент |
50,00 |
48,80 |
47,50 |
46,30 |
44,90 |
43,80 |
42,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2019 года |
|
47. Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения |
процент |
68,30 |
66,80 |
65,30 |
63,70 |
59,20 |
59,00 |
57,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2019 года |
|
48. Доля злокачественных новообразований, выявленных на I--II стадиях |
процент |
48,80 |
49,20 |
51,00 |
51,20 |
52,40 |
53,60 |
56,80 |
57,90 |
54,80 |
58,00 |
56,50 |
57,2 |
РП |
|
49. Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулез |
процент |
66,10 |
66,60 |
67,50 |
68,40 |
69,30 |
70,10 |
76,60 |
76,70 |
77,80 |
77,90 |
72,80 |
73,00 |
|
|
50. Смертность от самоубийств |
случаев на 100 тыс. населения |
27,90 |
27,90 |
25,40 |
23,30 |
21,20 |
19,50 |
18,00 |
17,00 |
16,00 |
15,40 |
15,40 |
15,30 |
|
|
51. Смертность мужчин в возрасте 16-59 лет |
случаев на 100 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
811,40 |
747,40 |
821,80 |
- |
- |
- |
индикатор введен с 2019 года, за 2018 год приведено базовое значение, индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
52. Смертность женщин в возрасте 16-54 лет |
случаев на 100 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
234,70 |
229,80 |
246,60 |
- |
- |
- |
индикатор введен с 2019 года, за 2018 год приведено базовое значение, индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
Задача 2. |
53. Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года |
процент |
19,80 |
23,80 |
23,80 |
23,70 |
23,65 |
23,60 |
11,50 |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2019 года |
|
54. Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года |
процент |
14,30 |
14,30 |
14,10 |
14,00 |
13,80 |
13,50 |
13,20 |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2019 года |
|
55. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента) |
человек |
5,60 |
5,70 |
6,80 |
7,50 |
8,30 |
8,90 |
15,20 |
15,30 |
15,40 |
15,50 |
15,60 |
15,65 |
|
|
56. Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 наркологических больных среднегодового контингента) |
человек |
5,20 |
9,05 |
9,30 |
9,42 |
9,62 |
9,80 |
13,60 |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2019 года |
|
57. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) |
человек |
5,80 |
6,10 |
6,40 |
7,20 |
8,10 |
11,00 |
13,80 |
13,90 |
14,00 |
14,10 |
14,20 |
14,25 |
|
|
58. Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет (на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента) |
человек |
5,30 |
5,30 |
6,00 |
6,70 |
7,30 |
10,30 |
10,30 |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2019 года |
Задача 3. |
59. Заболеваемость дифтерией |
на 100 тыс. населения |
0,00 |
0,02 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
0,01 |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
|
|
60. Заболеваемость корью |
на 1 млн населения |
16,20 |
16,20 |
15,00 |
7,00 |
5,00 |
2,00 |
2,00 |
2,00 |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
|
|
61. Заболеваемость краснухой |
на 100 тыс. населения |
0,53 |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
|
|
62. Заболеваемость эпидемическим паротитом |
на 100 тыс. населения |
0,73 |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
менее 1 случая |
|
|
63. Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки |
процент |
96,30 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
64. Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки |
процент |
97,30 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
65. Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки |
процент |
97,30 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
66. Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки |
процент |
97,30 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
67. Охват декретированных групп населения профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
индикатор введен с 2021 года, за 2020 год приведено базовое значение |
|
68. Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, вакцинацией против пневмококковой инфекции |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
40,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
95,00 |
индикатор введен с 2019 года, за 2018 год приведено базовое значение |
Задача 4. Профилактика
ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов |
69. Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита B в декретированные сроки |
процент |
96,50 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
70. Заболеваемость острым вирусным гепатитом B |
на 100 тыс. населения |
0,73 |
0,70 |
0,65 |
0,60 |
0,55 |
0,55 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
|
|
71. Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных |
процент |
71,50 |
72,00 |
72,50 |
73,20 |
73,40 |
74,20 |
89,90 |
89,90 |
90,00 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
72. Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
81,00 |
82,50 |
84,00 |
86,00 |
индикатор введен с 2021 года, за 2020 год приведено базовое значение |
|
73. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции |
процент |
- |
- |
- |
- |
71,20 |
84,00 |
87,00 |
90,00 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
93,00 |
индикатор введен с 2017 года, за 2016 год приведено базовое значение |
|
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской эвакуации | ||||||||||||||
|
Цель: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | ||||||||||||||
Задача 1. |
74. Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением |
процент |
46,40 |
46,90 |
47,00 |
47,30 |
50,20 |
51,80 |
54,50 |
55,00 |
56,10 |
56,30 |
56,70 |
57,50 |
|
|
75. Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году) |
процент |
29,80 |
26,70 |
26,60 |
26,10 |
25,40 |
24,70 |
21,70 |
21,00 |
20,30 |
19,60 |
22,7 |
20,7 |
|
Задача 2. |
76. Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением |
процент |
35,10 |
36,80 |
36,90 |
37,00 |
37,50 |
37,80 |
38,30 |
38,40 |
39,00 |
39,30 |
39,40 |
39,50 |
|
Задача 3. |
77. Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете |
процент |
19,50 |
20,00 |
20,50 |
21,00 |
29,50 |
44,00 |
48,00 |
75,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2023 года |
|
78. Доля лиц с ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, в общем числе лиц с ВИЧ-инфекцией, сведения о которых внесены в Федеральный регистр лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человек |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80,00 |
84,00 |
индикатор введен с 2023 года, за 2022 год приведено базовое значение |
|
79. Ожидаемая продолжительность жизни ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами |
лет |
60,30 |
60,60 |
60,90 |
61,20 |
61,50 |
61,80 |
62,10 |
62,40 |
62,70 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
80. Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением на конец отчетного года, охваченных обследованием на количественное определение РНК вируса иммунодефицита человека |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
- |
индикатор введен с 2021 года, за 2020 год приведено базовое значение, не подлежит оценке с 2023 года |
|
81. Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Новосибирской области |
процент |
- |
- |
- |
- |
16,80 |
21,00 |
22,00 |
23,00 |
24,00 |
24,00 |
31,00 |
32,00 |
индикатор введен с 2017 года, за 2016 год приведено базовое значение |
Задача 4. |
82. Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года |
процент |
16,35 |
16,25 |
16,20 |
16,10 |
15,90 |
20,85(2) |
17,90 |
15,60 |
15,30 |
15,25 |
15,20 |
15,15 |
|
Задача 5. |
83. Смертность от ишемической болезни сердца |
случаев на 100 тыс. населения |
418,10 |
421,40 |
420,50 |
418,50 |
370,10 |
369,50 |
368,00 |
- |
- |
422,70 |
404,9 |
- |
индикатор не подлежит оценке в 2019-2020 годах, с 2023 года |
|
84. Смертность от инфаркта миокарда |
случаев на 100 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35,10 |
32,60 |
38,10 |
- |
- |
- |
индикатор введен с 2019 года, за 2018 год приведено базовое значение, индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
85. Смертность от цереброваскулярных заболеваний |
случаев на 100 тыс. населения |
284,40 |
275,40 |
271,40 |
266,40 |
231,00 |
217,20 |
203,20 |
- |
- |
163,80 |
159,4 |
- |
индикатор не подлежит оценке в 2019-2020 годах, с 2023 года |
|
86. Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения |
случаев на 100 тыс. населения |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
104,10 |
96,60 |
104,90 |
- |
- |
- |
индикатор введен с 2019 года, за 2018 год приведено базовое значение, индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
87. Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
50,00 |
60,00 |
70,00 |
РП, |
|
88. Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
80,00 |
85,00 |
90,00 |
РП, |
Задача 6. |
89. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут |
процент |
83,10 |
85,00 |
85,60 |
86,30 |
87,30 |
88,20 |
89,00 |
89,90 |
90,00 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
90. Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в экстренной форме со временем доезда до пациента менее 20 минут |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90,00 |
90,50 |
91,00 |
91,50 |
индикатор введен с 2021 года, за 2020 год приведено базовое значение |
|
91. Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации |
человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
218,00 |
201,00 |
218,00 |
242,00 |
264,00 |
РП, |
Задача 7. |
92. Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий |
процент |
4,60 |
4,40 |
4,30 |
4,20 |
1,90 |
1,90 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
1,40 |
|
Задача 8. |
93. Доля детей до 18 лет, больных сахарным диабетом, с установленными инсулиновыми помпами, обеспеченных расходными материалами для инсулиновых помп (от числа нуждающихся) |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
94. Количество граждан, получивших льготную медицинскую помощь по зубопротезированию, глазному протезированию, слухопротезированию (ежегодно) |
человек |
не менее 14000 |
не менее 14000 |
не менее 13500 |
не менее 13767 |
не менее 13594 |
не менее 13844 |
не менее 19689 |
не менее 19689 |
не менее 19689 |
не менее 19689 |
не менее 19689 |
не менее 11189 |
|
Задача 9. |
95. Количество больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь |
человек |
13784 |
15469 |
16672 |
18020 |
19505 |
23000 |
23000 |
23000 |
23000 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
96. Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования |
человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3089 |
3081 |
2312 |
индикатор введен с 2021 года |
|
97. Доля трансплантированных органов в числе заготовленных органов для трансплантации |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
70,00 |
80,00 |
85,00 |
90,00 |
90,00 |
91,00 |
92,00 |
индикатор введен с 2017 года, за 2016 год приведено базовое значение |
Задача 10. |
98. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности донорской крови и ее компонентов |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Задача 11. |
99. Процент исполнения объемов государственного задания |
процент |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
|
Задача 12. |
100. Охват лекарственным обеспечением лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), лиц после трансплантации органов и (или) тканей |
процент |
- |
- |
- |
- |
99,70 |
99,70 |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
99,90 |
индикатор введен с 2017 года, за 2016 год приведено базовое значение |
Подпрограмма 3. Развитие государственно-частного партнерства | |||||||||||||||
Цель: развитие государственно-частного партнерства как эффективного механизма, обеспечивающего повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Новосибирской области | |||||||||||||||
Задача 1. |
101. Количество заключенных концессионных соглашений и соглашений о государственно-частном партнерстве в отношении объектов здравоохранения |
единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
5 |
5 |
5 |
индикатор введен с 2021 года, за 2020 год приведено базовое значение |
Подпрограмма 4. Охрана здоровья матери и ребенка | |||||||||||||||
Цель: создание условий для предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности, укрепление здоровья детского населения, сохранение репродуктивного здоровья населения Новосибирской области | |||||||||||||||
Задача 1. |
102. Доля обследованных беременных женщин в первом триместре по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности |
процент |
- |
40,00 |
50,00 |
50,00 |
55,00 |
93,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
|
|
103. Доля преждевременных родов (22-37 недель) в пери-натальных центрах |
процент |
43,00 |
45,00 |
45,00 |
46,00 |
54,40 |
62,70 |
62,80 |
56,50 |
57,00 |
60,70 |
60,90 |
61,10 |
|
|
104. Число абортов |
количество на
1000 женщин в возрасте |
28,90 |
28,90 |
28,50 |
28,20 |
27,90 |
27,60 |
26,60 |
26,40 |
26,40 |
26,30 |
26,30 |
16,50 |
|
Задача 2. |
105. Охват неонатальным скринингом (доля новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных) |
процент |
99,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
|
|
106. Доля новорожденных, обследованных на врожденные и (или) наследственные заболевания, от общего числа новорожденных, родившихся живыми |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
не менее 80,0 |
не менее 80,00 |
индикатор введен с 2023 года, за 2022 год приведено базовое значение |
|
107. Охват аудиологическим скринингом (доля новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг, от общего числа новорожденных) |
процент |
98,10 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
|
|
108. Показатель ранней неонатальной смертности |
случаев на 1000 родившихся живыми |
3,35 |
3,35 |
3,25 |
3,20 |
2,20 |
2,10 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,90 |
1,85 |
|
|
109. Смертность детей в возрасте 0-17 лет |
случаев на 100 тыс. населения соответствую-щего возраста |
101,00 |
100,00 |
97,00 |
93,00 |
90,00 |
87,00 |
64,6 |
64,0 |
63,00 |
59,00 |
56,00 |
54,00 |
|
|
110. Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре (доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре) |
процент |
80,00 |
80,50 |
81,00 |
81,20 |
91,20 |
91,20 |
91,70 |
91,70 |
91,70 |
91,70 |
91,70 |
91,70 |
|
|
111. Больничная летальность детей (доля умерших детей от числа поступивших в медицинские организации) |
процент |
0,29 |
0,28 |
0,27 |
0,27 |
0,20 |
0,20 |
0,18 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
0,16 |
|
|
112. Первичная инвалидность у детей |
число детей,
которым впервые установлена
инвалидность |
17,20 |
17,00 |
16,70 |
16,50 |
15,10 |
15,10 |
15,00 |
21,70(8) |
21,50 |
21,00 |
20,90 |
20,85 |
|
|
113. Охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами оказания медицинской помощи |
процент |
87,00 |
85,10 |
85,30 |
85,50 |
85,60 |
85,70 |
85,80 |
85,90 |
85,90 |
85,90 |
85,90 |
85,90 |
|
Подпрограмма 5. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей | |||||||||||||||
Цель: обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи по медицинской реабилитации жителям Новосибирской области | |||||||||||||||
Задача 1. |
114. Охват санаторно-курортным лечением детей |
процент |
38,20 |
39,00 |
не менее 40,00 |
не менее 41,00 |
не менее 42,00 |
не менее 43,00 |
не менее 43,50 |
не менее 44,00 |
не менее 45,00 |
не менее 45,00 |
не менее 45,00 |
не менее 45,00 |
|
|
115. Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся |
процент |
70,00 |
72,00 |
73,00 |
74,00 |
75,00 |
95,00 |
95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
не менее 95,00 |
|
Подпрограмма 6. Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям | |||||||||||||||
Цель: повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания | |||||||||||||||
Задача 1. |
116. Обеспеченность койками для оказания медицинской паллиативной помощи детям |
коек/100 тыс. детского населения |
нет данных |
1,45 |
1,60 |
1,68 |
1,76 |
1,10 |
1,10 |
2,00 |
2,08 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
117. Доля пациентов, получивших паллиативную медицинскую помощь, в общем количестве пациентов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28,50 |
42,50 |
60,0 |
75,00 |
индикатор введен с 2021 года, за 2020 год приведено базовое значение |
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения | |||||||||||||||
Цель: повышение обеспеченности квалифицированными медицинскими работниками государственных медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области | |||||||||||||||
Задача 1. |
118. Укомплектованность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, медицинскими работниками (физические лица) |
процент |
62,60 |
63,50 |
69,60 |
70,50 |
71,40 |
79,40 |
81,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2019 года |
|
119. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях): врачами |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
71,00 |
85,90 |
86,70 |
88,30 |
80,07 |
92,70 |
РП, индикатор введен с 2019 года, за 2018 год приведено базовое значение |
|
120. Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях): средними медицинскими работниками |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
76,90 |
78,40 |
79,70 |
82,20 |
81,06 |
90,20 |
РП, индикатор введен с 2019 года, за 2018 год приведено базовое значение |
|
121. Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
76,50 |
76,94 |
77,90 |
РП, индикатор введен с 2022 года, за 2021 год приведено базовое значение |
|
122. Доля застрахованных медицинских работников, работа которых связана с угрозой их жизни и здоровью, от общего количества медицинских работников, подлежащих страхованию |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
123. Число медицинских работников, получателей единовременных и компенсационных денежных выплат и компенсаций |
человек |
нет данных |
4490 |
3383 |
3396 |
3366 |
3047 |
3001 |
1514 |
1420 |
1425 |
1361 |
1167 |
|
|
124. Охват медицинских кадров системой мониторинга |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2019 года |
|
125. Доля медицинских организаций, перешедших на «эффективный контракт» с работниками |
процент |
0,00 |
0,00 |
25,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2019 года |
Задача 2. |
126. Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных профессиональных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена |
человек |
5600 |
5600 |
5600 |
5600 |
4810 |
3638 |
3640 |
3640 |
3640 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
127. Количество подготовленных специалистов среднего звена по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях |
человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4570 |
4570 |
4570 |
- |
индикатор введен с 2021 года, за 2020 год приведено базовое значение, показатель не подлежит оценке с 2023 года |
|
128. Количество подготовленных специалистов среднего звена по программам, в том числе дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях |
человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4570 |
4570 |
индикатор введен с 2023 года, за 2022 год приведено базовое значение |
|
129. Количество обучающихся, прошедших подготовку в обучающих симуляционных центрах |
человек |
7149 |
10425 |
12000 |
13000 |
14000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
15000 |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2022 года |
|
130. Число специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, тыс. человек нарастающим итогом |
тысяча человек |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31,783 |
33,488 |
35,194 |
РП, индикатор введен с 2022 года, за 2021 год приведено базовое значение |
|
131. Доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Новосибирской области, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Новосибирской области |
процент |
93,00 |
93,00 |
94,00 |
96,00 |
97,00 |
99,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
132. Доля специалистов, допущенных к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации, от общего количества работающих специалистов |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
20,00 |
- |
- |
- |
24,40 |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке в 2022 году(6) |
Подпрограмма 8. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях | |||||||||||||||
Цель: обеспечение доступности лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и продуктов специализированного лечебного питания отдельным категориям граждан, проживающих в Новосибирской области и имеющих право на льготное обеспечение | |||||||||||||||
Задача 1. |
133. Рост числа граждан, получивших дорогостоящие лекарственные препараты по конкретному торговому наименованию по решению формулярной комиссии министерства здравоохранения Новосибирской области (по отношению к количеству граждан, получивших дорогостоящие лекарственные препараты в 2012 году) |
процент |
100,00 |
119,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
133,00 |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
134. Охват лекарственным обеспечением отдельных категорий граждан |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
98,50 |
98,70 |
99,00 |
99,50 |
индикатор введен с 2021 года, за 2020 год приведено базовое значение |
|
135. Доля детей, имеющих с рождения диагноз «фенилкетонурия», обеспеченных специализированным лечебным питанием, от общего количества детей, поставленных на учет с таким диагнозом |
процент |
97,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
136. Доля муниципальных районов и городских округов, обеспеченных пунктами отпуска лекарственных препаратов, по отношению ко всем муниципальным районам и городским округам Новосибирской области |
процент |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
137. Доля рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении, в общем количестве выписанных рецептов |
процент |
- |
- |
- |
- |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
индикатор введен с 2017 года, за 2016 год приведено базовое значение |
|
Подпрограмма 9. Развитие информатизации в здравоохранении | ||||||||||||||
|
Цель:
создание условий для получения
гражданами и организациями на
территории Новосибирской области
преимуществ от применения
информационных | ||||||||||||||
Задача 1. |
138. Доля пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты |
процент |
3,80 |
34,00 |
82,00 |
90,00 |
98,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
|
139. Доля государственных медицинских организаций, осуществляющих автоматизированную запись на прием к врачу с использованием сети Интернет и/или информационно-справочных сенсорных терминалов (инфоматов), от общего количества государственных медицинских организаций |
процент |
90,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
Подпрограмма 10. Управление развитием отрасли. Структурные преобразования в сфере здравоохранения | |||||||||||||||
Цель: повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Новосибирской области | |||||||||||||||
Задача 1. |
140. Ввод в эксплуатацию
объектов строительства и реконструкции
зданий и сооружений медицинских
организаций (ежегодно), |
единица |
0 |
7 |
6 |
18 |
1 |
16 |
24 |
33(7) |
36 |
32 |
33(13) |
48(14) |
|
|
строительство объектов |
единица |
0 |
1 |
1 |
16 |
1 |
16 |
22 |
32(7) |
35 |
32 |
32(13) |
46(14) |
|
|
реконструкция объектов |
единица |
0 |
6 |
5 |
2 |
0 |
0 |
2 |
1(7) |
1 |
0 |
1 |
2 |
|
|
141. Количество объектов строительства и реконструкции зданий и сооружений медицинских организаций, к которым разработана проектно-сметная документация (ежегодно) |
единица |
0 |
3 |
5 |
0 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
индикатор не подлежит оценке с 2018 года |
|
142. Доля государственных учреждений, оснащенных новым оборудованием, мебелью, оргтехникой, от общего числа государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (ежегодно)(3,9,10,12) |
процент |
86,00 |
81,00 |
0,76 |
15,80 |
9,77 |
27,9 |
27,97 |
33,1 |
53,10 |
59,80 |
61,5 |
78,0 |
|
|
143. Доля государственных учреждений, в которых проведены ремонтные работы, от общего числа государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (ежегодно)(3,9,10,12) |
процент |
58,00 |
52,00 |
14,30 |
35,30 |
54,13 |
65,30 |
54,24 |
57,6 |
39,80 |
38,40 |
60,6 |
40,4 |
|
|
144. Удельное потребление энергетических ресурсов государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области (к уровню 2016 года): |
процент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
индикатор введен с 2017 года, за 2016 год приведено базовое значение |
|
электроэнергии |
|
- |
- |
- |
- |
100,00 |
99,00 |
97,48 |
97,00 |
96,00 |
95,00 |
94,00 |
93,00 |
|
|
тепловой энергии |
|
- |
- |
- |
- |
100,00 |
99,00 |
97,93 |
97,00 |
96,00 |
95,00 |
94,00 |
93,00 |
|
|
воды |
|
- |
- |
- |
- |
100,00 |
99,00 |
97,52 |
97,00 |
96,00 |
95,00 |
94,00 |
93,00 |
|
|
145. Количество пролеченных иностранных граждан |
тыс. чел. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,62 |
0,79 |
5,10 |
5,20 |
25,70 |
31,10 |
индикатор введен с 2019 года, за 2018 год приведено базо-вое значение |
|
146. Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом (до 1 млрд. долларов США в год) |
миллион долларов |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,47 |
4,14 |
4,63 |
РП, |
|
147. Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» |
единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21 |
39 |
63 |
- |
- |
- |
РП, |
|
148. Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
43,00 |
48,70 |
48,70 |
51,90 |
РП, |
|
149. Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
99,91 |
100,00 |
100,00 |
РП, |
|
150. Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя |
посещение |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,46 |
3,50 |
3,54 |
РП, |
Задача 2. Структурные преобразования системы здравоохранения Новосибирской области |
151. Число дней занятости койки в году |
день |
327,0 |
329,0 |
329,0 |
331,0 |
332,0 |
332,0 |
333,0 |
333,0 |
333,0 |
333,0 |
333,0 |
333,0 |
|
|
152. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста |
условная единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
41,2 |
58,8 |
РП, индикатор введен с 2023 года, за 2022 год приведено базовое значение |
|
153. Средняя длительность лечения больного в стационаре |
день |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,7 |
11,6 |
11,6 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
11,5 |
|
|
154. Доля врачей первичного звена от общего числа врачей |
процент |
60,30 |
61,00 |
61,80 |
61,80 |
62,50 |
63,30 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
|
|
155. Доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях |
процент |
51,00 |
51,20 |
50,00 |
48,70 |
47,50 |
46,20 |
45,00 |
45,00 |
44,80 |
44,50 |
44,40 |
44,30 |
|
Подпрограмма 11. Организация обязательного медицинского страхования граждан в Новосибирской области | |||||||||||||||
Цель подпрограммы 11: обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках системы обязательного медицинского страхования | |||||||||||||||
Задача 1. |
156. Сроки ожидания
приема врачами-терапевтами участковыми,
врачами общей практики (семейными
врачами), врачами-педиатрами
участковыми |
рабочих дней со дня обращения, не более |
- |
- |
- |
2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
индикаторы введены с 2016 года, за 2015 год приведено базовое значение |
|
|
часов с момента обращения пациента в медицинскую организацию, не более |
- |
- |
- |
- |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
|
157. Сроки ожидания оказания специализированной (за исключением высокотехнологичной) медицинской помощи, в том числе для лиц, находящихся в стационарных организациях социального обслуживания |
календарных дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, не более |
- |
- |
- |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
- |
- |
- |
|
|
|
рабочих дней со дня выдачи лечащим врачом направления на госпитализацию, не более |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14 |
14 |
14 |
|
|
158. Норматив объема скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую эвакуацию |
вызов на 1 застрахованное лицо |
- |
- |
- |
0,318 |
0,330 |
0,330 |
0,330 |
не более 0,330 |
не более 0,330 |
не более 0,290 |
не более 0,290 |
не более 0,290 |
|
|
159. Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего образования |
человек |
2322 |
2322 |
2347 |
2479 |
2170 |
2170 |
2170 |
2170 |
2170 |
2170 |
2170 |
2170 |
|
|
160. Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
97,00 |
97,50 |
98,00 |
РП, |
Подпрограмма 12. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций | |||||||||||||||
Цель подпрограммы 12: повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Новосибирской области в рамках софинансирования из федерального бюджета расходов, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области | |||||||||||||||
Задача 1. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области(11) |
161. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Новосибирской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствие с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 N 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
0,00 |
7,93 |
36,50 |
100,00 |
- |
- |
- |
индикатор введен с 2018 года, за 2017 год приведено базовое значение, индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
|
162. Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
98,40 |
РП, индикатор введен с 2021 года, за 2020 год приведено базовое значение |
|
163. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
48,80 |
49,80 |
50,80 |
45,00 |
52,80 |
53,00 |
53,80 |
РП, |
|
164. Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
1,46 |
1,75 |
1,80 |
1,85 |
- |
- |
- |
индикатор
введен с 2018 года, за 2017 год приведено
базовое значение, индикатор не подлежит
оценке с 2021 года |
|
165. Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40,00 |
70,00 |
90,00 |
РП, |
|
166. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Новосибирской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.03.2018 N 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» |
процент |
- |
- |
- |
- |
- |
1,59 |
30,16 |
69,84 |
98,41 |
- |
- |
- |
индикатор введен с 2018 года, за 2017 год приведено базовое значение, индикатор не подлежит оценке с 2021 года |
Подпрограмма 13. Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области | |||||||||||||||
Цель: повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи в Новосибирской области в рамках софинансирования из федерального бюджета расходов, направленных на модернизацию первичного звена здравоохранения Новосибирской области | |||||||||||||||
Задача 1 Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Новосибирской области |
167. Количество приобретенного оборудования для оснащения и переоснащения медицинских организаций по перечню, утвержденному Министерством здравоохранения Российской Федерации в соответствии со стандартами оснащения медицинских организаций (их структурных подразделений), предусмотренными положениями об организации оказания медицинской помощи по видам медицинской помощи, порядками оказания медицинской помощи либо правилами проведения лабораторных, инструментальных, патологоанатомических и иных видов диагностических исследований, утвержденных Министерством здравоохранения Российской Федерации |
единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
625 |
- |
- |
индикатор оценивается в 2021 году |
|
168. Количество приобретенного автомобильного транспорта для доставки пациентов в медицинские организации, доставки медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований и доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов |
единица |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
69 |
- |
- |
|
|
169. Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта |
процент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8,0 |
6,9 |
5,2 |
индикатор введен с 2022 года, за 2021 год приведено базовое значение |
|
170. Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования |
процент |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34,0 |
25,7 |
25,7 |
индикатор введен с 2022 года, за 2021 год приведено базовое значение |
(1) -значение рассчитывается с учетом
прогнозных значений среднемесячной
начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (до 2015 года значение
рассчитывалось с учетом прогнозных
значений среднемесячной начисленной
заработной платы по Новосибирской
области. Начиная с итогов 2015 года в
качестве средней заработной платы в
субъектах Российской Федерации
используется показатель среднемесячной
начисленной заработной платы наемных
работников в организациях, у
индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода
от трудовой деятельности);
(2)- изменен механизм предоставления
медицинской помощи льготной категории
больных психическими расстройствами с
2017 года;
(3)- с 2017 года функционируют 118
государственных учреждений,
подведомственных министерству
здравоохранения Новосибирской
области;
(4) -с 1 октября 2017 года;
(5)- с 1 января 2018 года;
(6)- в соответствии с приказом Минздрава
России от 22.12.2017 N 1043н «Об утверждении
сроков и этапов аккредитации
специалистов, а также категорий лиц,
имеющих медицинское, фармацевтическое
или иное образование и подлежащих
аккредитации специалистов» начнется с 1
января 2021 года;
(7)- с учетом ввода в эксплуатацию после
реконструкции газовоздушного тракта и
дымовой трубы котельной на объекте ГБУЗ
НСО «ГНКПБ N 3», строительства
фельдшерско-акушерских пунктов в п.
Коб-Кордон ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ»и п.
Приобский ГБУЗ НСО «НКЦРБ»;
(8) - изменены (расширены) критерии
установления инвалидности у детей;
(9)- с 2020 года функционируют 113
государственных учреждений,
подведомственных министерству
здравоохранения Новосибирской
области;
(10)- с 2021 года функционируют 112
государственных учреждений,
подведомственных министерству
здравоохранения Новосибирской
области.
(11) - с 2021 года целевые индикаторы задачи
характеризуют итоги достижения цели
подпрограммы 12 за 2018-2020 годы; достигаются
за счет деятельности медицинских
организаций, подведомственных
министерству здравоохранения
Новосибирской области, в рамках
территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в
Новосибирской области.
(12)- с 2022 года функционируют 109
государственных учреждений,
подведомственных министерству
здравоохранения Новосибирской
области.
(13) - с учетом ввода в эксплуатацию после
строительства 16 фельдшерско-акушерских
пунктов в д. Кривояш ГБУЗ НСО
«Болотнинская ЦРБ», с. Кульча ГБУЗ
НСО«Куйбышевская ЦРБ», д. Ночка ГБУЗ
НСО«Венгеровская ЦРБ», п. Пятилетка ГБУЗ
НСО«Черепановская ЦРБ», с. Лепокурово
ГБУЗ НСО«Баганская ЦРБ», с. Морозово ГБУЗ
НСО«Бердская ЦГБ», д. Новый Майзас ГБУЗ
НСО«Кыштовская ЦРБ», с. Петропавловка
ГБУЗ НСО«Краснозерская ЦРБ», с. Победа
ГБУЗ НСО «Усть-Таркская ЦРБ», д. Ургун
ГБУЗ НСО«Линёвская РБ», д. Чаргары ГБУЗ
НСО«Венгеровская ЦРБ», с. Красноглинное
ГБУЗ НСО«ОЦГБ», с. Крещенское ГБУЗ
НСО«Убинская ЦРБ», с. Преображенка ГБУЗ
НСО «Искитимская ЦГБ», п. Шипуновский
ГБУЗ НСО«Сузунская ЦРБ», д. Очкино ГБУЗ
НСО «Чистоозёрная ЦРБ»;
(14)- с учетом ввода в эксплуатацию после
строительства 6объектов,
нереализованных в 2022 году:здание
врачебной амбулатории мощностью 50 п/см в
п. Ложок Новосибирского района, здание
врачебной амбулатории мощностью 100 п/см в
п. Мичуринский Новосибирского района,
здание врачебной амбулатории мощностью
50 п/см в п. Тулинский Новосибирского
района, здание врачебной амбулатории
мощностью 100 п/см в д.п. Кудряшовский
Новосибирского района, здание врачебной
амбулатории мощностью 50 п/см в п. Садовый
Новосибирского района, поликлиника ГБУЗ
НСО «ГКБ N2» в микрорайоне «Олимпийская
слава»).
_________».
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 25.03.2024 N 113-п
«Приложение N 2.1
к государственной программе
«Развитие здравоохранения
Новосибирской области»
ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской области»
Наименование мероприятия |
Ресурсное обеспечение |
ГРБС (ответственный исполнитель) |
Ожидаемый
результат | |||||||||
|
источники |
код бюджетной классификации |
по годам реализации, тыс. руб. |
|
| |||||||
|
|
ГРБС |
ГП |
пГП |
ОМ |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
Цель: обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи на территории Новосибирской области | ||||||||||||
Задача 1 государственной программы: повышение мотивации и приверженности населения Новосибирской области к ведению здорового образа жизни | ||||||||||||
Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни» | ||||||||||||
Цель подпрограммы 1: повышение мотивации и приверженности населения Новосибирской области к ведению здорового образа жизни | ||||||||||||
Задача 1.1. Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Новосибирской области | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.1.1. Пропаганда здоровья как высшей ценности, лучших практик здорового образа жизни, достижимости и доступности здоровья |
областной бюджет |
126 |
01 |
1 |
04 |
781,3 |
355,8 |
345,5 |
781,3 |
677,0 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
снижение количества
лиц, употребляющих табак, среди
взрослого населения; |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.3. Предоставление услуг в сфере здравоохранения по организационно-методическому руководству и координации деятельности медицинских организаций по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья, в том числе детского населения |
областной бюджет |
126 |
01 |
1 |
03 |
43 606,5 |
45 283,8 |
48 693,2 |
55 622,2 |
65 240,4 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
проведение
диспансеризации взрослого населения; |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.1.4. Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках государственного задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями, подведомственными Минздраву НСО |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, направленной на здоровое питание (в том числе сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя; за счет мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Задача 1.2. Модернизация наркологической службы Новосибирской области | ||||||||||||
Основное мероприятие
1.2.2. Проведение мероприятий,
направленных на раннее выявление лиц,
потребляющих наркотические средства |
областной бюджет |
126 |
01 |
1 |
02 |
500,0 |
0,0 |
221,1 |
500,0 |
500,0 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
снижение количества впервые выявленных, в том числе на ранних этапах формирования наркотической зависимости, и поставленных на учет в отчетном периоде (первичная заболеваемость) |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.2.3. Материально-техническое обеспечение базы наркологической службы Новосибирской области |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках государственного задания на оказание государственных услуг медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь больным наркоманией |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
повышение уровня
оснащенности медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь больным
наркоманией; | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Основное мероприятие 1.2.4. Реализация системы мер воспитательного, образовательного, культурного и физкультурно-оздоровительного характера, направленных на профилактику потребления алкогольной продукции |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках государственного задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями, подведомственными Минздраву НСО |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
увеличение количества
участников мероприятий, направленных на
профилактику алкоголизма и пропаганду
здорового образа жизни; | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Основное мероприятие 1.2.5. Реализация системы мер по оказанию наркологической помощи лицам, страдающим алкоголизмом, для снижения тяжести медико-социальных последствий злоупотребления алкогольной продукцией |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках государственного задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями, подведомственными Минздраву НСО |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
увеличение числа больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Задача 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний путем иммунизации населения | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.3.1. Осуществление иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
ежегодное
осуществление иммунизации
декретированных групп населения
профилактическими прививками в рамках
Национального календаря
профилактических прививок. | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Основное мероприятие 1.3.2. Осуществление иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
областной бюджет |
126 |
01 |
1 |
01 |
445 008,3 |
319 538,1 |
443 786,0 |
444 591,4 |
- |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
ежегодное осуществление иммунизации в рамках Национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям против клещевого энцефалита, вирусного гепатита А, пневмококковой инфекции, кори, туляремии, брюшного тифа, дифтерии населения эндемичных районов Новосибирской области (с 2023 года реализуется в рамках основного мероприятия 1.3.4) |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3.3. Региональный проект «Старшее поколение» |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
с 2019 года в рамках регионального проекта «Старшее поколение» проводится вакцинация против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
1 |
P3 |
4 713,5 |
633,7 |
257,0 |
712,2 |
584,3 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.3.4. Осуществление иммунизации в рамках календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
областной бюджет |
126 |
01 |
1 |
|
|
|
|
|
525 325,7 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
ежегодное
осуществление иммунизации в рамках
календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям против
клещевого энцефалита, вирусного
гепатита А, пневмококковой инфекции,
кори, туляремии, брюшного тифа, дифтерии
населения эндемичных районов
Новосибирской |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.4. Профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С | ||||||||||||
Основное мероприятие 1.4.1. Реализация мер по противодействию распространения вирусов иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) и вирусных гепатитов В и С |
областной бюджет |
126 |
01 |
1 |
05 |
1 887,0 |
1 887,0 |
2 508,1 |
2 584,1 |
- |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО; социально ориентированные некоммерческие организации |
стабилизация
заболеваемости острым вирусным
гепатитом B; |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
1 |
05 |
6 384,2 |
6 352,5 |
5 731,4 |
5 655,4 |
- |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 1.4.2. Реализация мер по противодействию распространения вирусов иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) и вирусных гепатитов В и С, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций |
областной бюджет |
126 |
01 |
1 |
05 |
- |
- |
- |
- |
2 584,1 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО; социально ориентированные некоммерческие организации |
стабилизация
заболеваемости острым вирусным
гепатитом B; |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
1 |
05 |
- |
- |
- |
- |
5 655,4 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат |
областной бюджет |
|
|
|
|
491 783,1 |
367 064,7 |
495 553,9 |
504 079,0 |
594 327,2 |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
11 097,7 |
6 986,2 |
5 988,4 |
6 367,6 |
6 239,7 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 государственной программы: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | ||||||||||||
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской эвакуации» | ||||||||||||
Цель подпрограммы 2: повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | ||||||||||||
Задача 2.1. Совершенствование оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями, развитие новых эффективных методов лечения | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.1.1. Внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний |
областной бюджет |
126 |
01 |
2 |
03 |
324 231,5 |
286 512,9 |
262 795,9 |
270 619,2 |
289 172,9 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
увеличение удельного
веса больных со злокачественными
новообразованиями, состоящих на учете 5
лет и более; |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.1.2. Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» |
областной бюджет |
126 |
01 |
2 |
N3 |
395 600,0 |
770 573,9 |
650 080,6 |
474 992,2 |
919 693,4 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
снижение смертности |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
2 |
N3 |
556 166,5 |
1 060 138,2 |
475 744,8 |
372 152,1 |
396 312,4 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.2. Совершенствование оказания медицинской помощи больным туберкулезом, развитие новых эффективных методов лечения | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.2.1. Внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения туберкулеза |
областной бюджет |
126 |
01 |
2 |
10 |
172 783,9 |
145 179,9 |
158 963,8 |
175 744,0 |
180 805,3 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
увеличение доли
абациллированных больных туберкулезом
от числа больных туберкулезом с
бактериовыделением; |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
2 |
10 |
32 242,4 |
34 077,1 |
33 381,6 |
34 136,3 |
34 136,3 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.3. Совершенствование оказания медицинской помощи больным гепатитами В и С, лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, развитие новых эффективных методов лечения | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.3.1. Внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека |
областной бюджет |
126 |
01 |
2 |
08 |
191 488,8 |
188 041,5 |
177 689,3 |
172 130,5 |
174 221,2 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
увеличение доли
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих
антиретровирусную терапию, от числа
состоящих на диспансерном учете; |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
2 |
08 |
68 119,1 |
40 215,4 |
48 198,1 |
55 215,4 |
53 529,5 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.3.2. Внедрение современных методов диагностики и лечения больных вирусными гепатитами |
областной бюджет |
126 |
01 |
2 |
07 |
34 200,0 |
15 573,0 |
34 100,1 |
34 150,8 |
34 200,0 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
увеличение ожидаемой
продолжительности и качества жизни лиц,
инфицированных вирусом иммунодефицита
человека, гепатитами B и C; |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.4. Развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.4.1. Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации граждан при психических расстройствах |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках государственного задания на оказание государственных услуг медицинскими организациями, оказывающим медицинскую помощь гражданам при психических расстройствах |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Задача 2.5. Совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.5.1. Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
снижение смертности
от ишемической болезни сердца, | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Основное мероприятие 2.5.2. Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» |
областной бюджет |
126 |
01 |
2 |
N2 |
564 179,2 |
552 421,0 |
95 787,5 |
47 484,3 |
460 492,4 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
снижение смертности
от болезней системы кровообращения; |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
2 |
N2 |
250 051,7 |
414 087,8 |
334 986,4 |
512 259,2 |
342 139,7 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.6. Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.6.1. Внедрение современных методов лечения при оказании скорой медицинской помощи гражданам, проживающим на территории Новосибирской области |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
обеспечение
нуждающихся в проведении тромболизиса | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Основное мероприятие 2.6.2. Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи |
областной бюджет |
126 |
01 |
2 |
05 |
21 513,0 |
21 513,0 |
9 512,5 |
30 447,0 |
56 700,0 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
приобретение
автомобилей скорой медицинской помощи; |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
2.6.3. Выполнение государственного задания
на оказание скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи
(включая медицинскую эвакуацию), не
включенной в базовую программу
обязательного медицинского страхования,
а также оказание медицинской помощи при
чрезвычайных ситуациях |
областной бюджет |
126 |
01 |
2 |
06 |
99 707,6 |
104 464,7 |
115 927,6 |
235 977,7 |
248 690,1 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
предоставление
населению медицинской помощи в рамках
территориальной программы
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в
Новосибирской области в части видов и
условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования
(оказание скорой медицинской помощи вне
медицинской организации с учетом
санитарно-авиационной эвакуации |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.6.4. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
областной бюджет |
126 |
01 |
2 |
N1 |
24 552,3 |
43 860,9 |
70 532,2 |
147 958,9 |
168 378,5 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
с 2019 года в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» осуществляется обеспечение полетов санитарной авиации в Новосибирской области |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
2 |
N1 |
119 108,7 |
96 139,1 |
72 925,3 |
71 753,1 |
75 113,9 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, развитие новых эффективных методов лечения | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.7.1. Внедрение современных методов лечения пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
стабилизация больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Задача 2.8. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.8.1. Внедрение современных методов профилактики, диагностики, лечения больных социально значимыми заболеваниями |
областной бюджет |
126 |
01 |
2 |
09 |
38 552,0 |
38 552,0 |
38 552,0 |
38 547,2 |
45 219,9 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
обеспечение детей до 18
лет, больных сахарным диабетом,
инсулиновыми помпами и расходными
материалами для инсулиновых помп |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
2 |
09 |
|
|
|
|
37 110,6 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.8.2. Реализация мер, направленных на обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области, льготной стоматологической помощью, глазным протезированием, слуховыми аппаратами |
областной бюджет |
126 |
01 |
2 |
01 |
227 260,0 |
227 260,0 |
224 707,0 |
220 373,8 |
223 669,1 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
улучшение качества
зубопротезной помощи отдельной
категории граждан, проживающих в
Новосибирской области, имеющих право на
меры социальной поддержки по льготному
зубопротезированию; |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.9. Совершенствование высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.9.1. Внедрение современных методов оказания высокотехнологичной медицинской помощи; повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи |
областной бюджет |
126 |
01 |
2 |
11 |
263 295,7 |
256 887,6 |
256 887,6 |
262 100,5 |
271 127,2 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
оказание высокотехнологичной медицинской помощи в федеральных клиниках и медицинских организациях, подведомственных Минздраву НСО |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
2 |
11 |
54 185,0 |
63 522,3 |
62 443,1 |
56 282,4 |
54 433,2 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.10. Обеспечение безопасности и качества донорской крови и ее компонентов | ||||||||||||
Основное мероприятие 2.10.1. Обеспечение реципиентов медицинских организаций Новосибирской области качественной и безопасной донорской кровью и ее компонентами |
областной бюджет |
126 |
01 |
2 |
02 |
72 498,6 |
72 498,6 |
58 134,1 |
78 857,8 |
105 445,3 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
обеспечение реципиентов медицинских организаций Новосибирской области качественной и безопасной донорской кровью и ее компонентами |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 2.10.2. Популяризация донорства крови и (или) ее компонентов на территории Новосибирской области |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0 |
Минздрав НСО |
поощрение
безвозмездного (выдача значка) донорства
крови и (или) ее компонентов, совершивших
более 60 донаций. |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2.11. Обеспечение государственных услуг на оказание специализированной медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области, не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования | ||||||||||||
Основное мероприятие
2.11.1. Выполнение государственного
задания на оказание специализированной
медицинской помощи, в том числе скорой
специализированной медицинской помощи
|
областной бюджет |
126 |
01 |
2 |
04 |
4 457 927,7 |
4 721 495,6 |
5 039 891,0 |
6 132 249,0 |
7 383 477,7 |
Минздрав НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
предоставление населению специализированной медицинской помощи, в том числе скорой специализированной медицинской помощи (в том числе санитарно-авиационной эвакуации), не входящей в базовую программу обязательного медицинского страхования |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
0,0 |
6 905,2 |
6 905,2 |
2 740,9 |
2 740,9 |
|
|
Задача 2.12. Предоставление отдельных видов медицинской помощи (в том числе обеспечение доступности лекарственных препаратов больным злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственной им ткани, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, лицам после трансплантации органов и/или тканей) жителям Новосибирской области в рамках софинансирования расходов из федерального бюджета | ||||||||||||
Основное мероприятие
2.12.2. Реализация отдельных мероприятий |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
финансирование мероприятия в 2019-2023 годах не предусмотрено |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО; социально ориентированные некоммерческие организации |
обеспечение условий
для заключения соглашений в целях
привлечения субсидий из федерального
бюджета. Реализация данного мероприятия
| ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Итого затрат |
областной бюджет |
|
|
|
|
6 887 790,3 |
7 444 834,6 |
7 193 561,2 |
8 321 632,9 |
10 561 293,0 |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
1 079 873,4 |
1 708 179,9 |
1 027 679,3 |
1 101 798,5 |
992 775,6 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
0,0 |
6 905,2 |
6 905,2 |
2 740,9 |
2 740,9 |
|
|
Задача 3 государственной программы: развитие государственно-частного партнерства как эффективного механизма, обеспечивающего повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Новосибирской области | ||||||||||||
Подпрограмма 3 «Развитие государственно-частного партнерства» | ||||||||||||
Цель подпрограммы 3: развитие государственно-частного партнерства как эффективного механизма, обеспечивающего повышение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Новосибирской области | ||||||||||||
Задача 3.1. Формирование организационно-правовых и финансовых механизмов, обеспечивающих долгосрочное взаимодействие между государственной и частной системой здравоохранения | ||||||||||||
Основное мероприятие
3.1.1. Разработка нормативных правовых
актов для привлечения частного капитала
|
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области |
Минздрав НСО;
ТФОМС НСО; |
повышение доступности
и качества оказания медицинской помощи
населению за счет участия частных
медицинских организаций | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Основное мероприятие 3.1.2. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
областной бюджет |
126 |
01 |
3 |
N1 |
0,0 |
569 220,0 |
1 069 090,0 |
3 311 580,0 |
778 076,0 |
Минздрав НСО, организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области |
повышение качества первичной медико-санитарной помощи в городе Новосибирске за счет создания и эксплуатации объектов на принципах государственно-частного партнерства |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 3.1.3 Развитие инфраструктуры организации оказания медицинской помощи посредством применения механизмов государственно-частного партнерства |
областной бюджет* |
126 |
01 |
3 |
01 |
- |
- |
2 075 000,0 |
2 075 000,0 |
1 171 521,5 |
Минздрав НСО, организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области |
увеличение количества эффективно реализованных инфраструктурных проектов на территории Новосибирской области в сфере здравоохранения |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
Итого затрат |
областной бюджет |
|
|
|
|
0,0 |
569 220,0 |
3 144 090,0 |
5 386 580,0 |
1 949 597,5 |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 4 государственной программы: создание условий для предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности, укрепление здоровья детского населения, сохранение репродуктивного здоровья населения Новосибирской области | ||||||||||||
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка» | ||||||||||||
Цель подпрограммы 4: создание условий для предупреждения и снижения материнской и младенческой смертности, укрепление здоровья детского населения, сохранение репродуктивного здоровья населения Новосибирской области | ||||||||||||
Задача 4.1. Совершенствование системы охраны репродуктивного здоровья населения и обеспечение безопасного материнства | ||||||||||||
Основное мероприятие 4.1.2. Внедрение современных методов сохранения репродуктивного здоровья |
областной бюджет |
126 |
01 |
4 |
08 |
11 941,7 |
5 437,6 |
5 280,3 |
11 940,2 |
11 941,7 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
обеспечение
обследованиями беременных женщин в
первом триместре по алгоритму
комплексной пренатальной (дородовой)
диагностики нарушений развития ребенка
из числа поставленных на учет в первом
триместре; |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.3. Профилактика абортов |
областной бюджет |
126 |
01 |
4 |
09 |
5 000,0 |
0,0 |
1 658,2 |
4 976,0 |
5 000,0 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
снижение числа абортов |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.1.4. Укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
увеличение доли преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Задача 4.2. Создание условий для развития медицинской помощи детям, в том числе и в выхаживании маловесных и недоношенных новорожденных | ||||||||||||
Основное мероприятие
4.2.1. Выхаживание новорожденных |
областной бюджет |
126 |
01 |
4 |
04 |
7 123,3 |
13 853,1 |
13 853,0 |
13 853,0 |
13 853,0 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
стабилизация выживаемости детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела, в акушерском стационаре |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2.2. Внедрение современных методов раннего выявления нарушений развития ребенка |
областной бюджет |
126 |
01 |
4 |
03 |
960,0 |
960,0 |
442,2 |
1 440,0 |
16 023,7 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
сокращение врожденной
и наследственной патологий,
способствующих снижению «генетического
груза популяции», за счет ежегодного
охвата неонатальным скринингом;
проведение аудиологического
скрининга; |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
4 |
03 |
|
|
|
|
52 332,4 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2.3. Внедрение современных методов лечения детей в возрасте от 0 до 18 лет с тяжелой генетической патологией (муковисцидоз, мукополисахаридоз) |
областной бюджет |
126 |
01 |
4 |
05 |
50 000,2 |
50 000,2 |
51 028,3 |
50 685,8 |
49 805,7 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
обеспечение препаратами детей в возрасте от 0 до 18 лет, больных муковисцидозом и мукополисахаридозом (обеспечение препаратами детей, страдающих мукополисахаридозом осуществляется в рамках основного мероприятия 8.1.2) |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
4.2.4 |
областной бюджет |
126 |
01 |
4 |
07 |
99 231,2 |
99 231,2 |
98 656,2 |
- |
- |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
обеспечение
дополнительным детским питанием,
закупленным по государственным
контрактам, детей первого-третьего года
жизни, относящихся к установленным
категориям, утверждённым постановлением
Правительства Новосибирской области от
20.04.2015 N 147-п «Об обеспечении полноценным
питанием детей в возрасте до трех лет», |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2.5. Укрепление материально-технической базы детских медицинских организаций |
областной бюджет |
126 |
01 |
4 |
06 |
143 002,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
повышение уровня
оснащенности медицинских организаций,
оказывающих медицинскую помощь детям; |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2.6. Реализация мер направленных на содержание в государственных медицинских организациях Новосибирской области детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет |
областной бюджет |
126 |
01 |
4 |
01 |
266 082,7 |
272 955,1 |
294 516,3 |
328 888,3 |
277 334,0 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
повышение уровня
оснащенности специализированных домов
ребенка; |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2.7. Обеспечение и изготовление специальных продуктов молочного питания разнообразного ассортимента для обеспечения детей в возрасте до трех лет |
областной бюджет |
126 |
01 |
4 |
02 |
75 727,6 |
76 617,6 |
79 506,9 |
102 256,1 |
121 811,8 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
обеспечение и изготовление специальных продуктов молочного питания разнообразного ассортимента для обеспечения детей в возрасте до трех лет |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2.8. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |
областной бюджет |
126 |
01 |
4 |
N4 |
27 675,0 |
27 675,0 |
26 957,9 |
103 732,9 |
106 423,7 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
снижение младенческой
смертности; |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 4.2.9. Организация комплекса мероприятий по обеспечению дополнительным питанием детей первого-третьего года жизни, относящихся к установленным категориям |
областной бюджет |
126 |
01 |
4 |
07 |
|
|
|
86 708,5 |
84 323,1 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
обеспечение
дополнительным детским питанием,
закупленным по государственным
контрактам, детей первого-третьего года
жизни, относящихся к установленным
категориям, утвержденным постановлением
Правительства Новосибирской области от
20.04.2015 N 147-п «Об обеспечении полноценным
питанием детей в возрасте до трех лет» |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат |
областной бюджет |
|
|
|
|
686 743,7 |
546 729,8 |
571 899,3 |
704 480,8 |
686 516,8 |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
52 332,4 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 5 государственной программы: обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи по медицинской реабилитации жителям Новосибирской области | ||||||||||||
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей» | ||||||||||||
Цель подпрограммы 5: обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи по медицинской реабилитации жителям Новосибирской области | ||||||||||||
Задача 5.1. Формирование трехуровневой системы медицинской реабилитации пациентов при соматических заболеваниях (цереброваскулярных заболеваниях, заболеваниях системы кровообращения); заболеваниях центральной нервной системы и органов чувств при нарушениях функции опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы; при нарушениях функции перинатального периода | ||||||||||||
Основное мероприятие 5.1.1. Проведение санаторно-курортного лечения детям |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям» государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения», получателями средств являются федеральные учреждения. Минздрав НСО осуществляет прием и размещение заявок на подсистему мониторинга санаторно-курортного лечения Минздрава России |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
увеличение охвата санаторно-курортным лечением детей | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Основное мероприятие 5.1.2. Проведение медицинской реабилитации, в том числе детям |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
увеличение охвата
медицинской реабилитацией пациентов от
числа нуждающихся после оказания
специализированной медицинской
помощи; | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Основное мероприятие 5.1.3. Формирование трехуровневой системы медицинской реабилитации пациентов при соматических заболеваниях (цереброваскулярных заболеваниях, заболеваниях системы кровообращения); заболеваниях центральной нервной системы и органов чувств при нарушениях функции опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы; при нарушениях функции перинатального периода |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
45 042,1 |
- |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
оснащение |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
5 |
01 |
- |
- |
- |
94 026,2 |
- |
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 5.1.4 Обеспечение медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации, медицинскими изделиями |
областной бюджет |
126 |
01 |
5 |
01 |
- |
- |
- |
- |
32 444,9 |
|
оснащение |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
5 |
01 |
- |
- |
- |
- |
115 031,3 |
|
|
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат |
областной бюджет |
|
|
|
|
- |
- |
- |
45 042,1 |
32 444,9 |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
- |
- |
- |
94 026,2 |
115 031,3 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 6 государственной программы: повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания | ||||||||||||
Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной медицинской помощи, в том числе детям» | ||||||||||||
Цель подпрограммы 6: повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания | ||||||||||||
Задача 6.1. Создание эффективной службы паллиативной медицинской помощи пациентам Новосибирской области | ||||||||||||
Основное мероприятие
6.1.1. Развитие сети медицинских
организаций, оказывающих паллиативную
медицинскую помощь, |
областной бюджет |
126 |
01 |
6 |
01 |
100 738,2 |
120 466,7 |
129 842,9 |
145 449,5 |
283 427,5 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
увеличение обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым и детям |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
6 |
01 |
82 491,3 |
86 138,5 |
77 645,4 |
79 321,1 |
76 331,8 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат |
областной бюджет |
|
|
|
|
100 738,2 |
120 466,7 |
129 842,9 |
145 449,5 |
283 427,5 |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
82 491,3 |
86 138,5 |
77 645,4 |
79 321,1 |
76 331,8 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 7 государственной программы: повышение обеспеченности квалифицированными медицинскими работниками государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области | ||||||||||||
Подпрограмма 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» | ||||||||||||
Цель подпрограммы 7: повышение обеспеченности квалифицированными медицинскими работниками государственных учреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области | ||||||||||||
Задача 7.1. Повышение полноты укомплектованности медицинских организаций медицинскими работниками | ||||||||||||
Основное мероприятие
7.1.3. Страхование медицинских работников,
работа которых связана |
областной бюджет |
126 |
01 |
7 |
05 |
495,0 |
495,0 |
483,4 |
495,0 |
584,2 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
ежегодное страхование
медицинских работников, работа которых
связана |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 7.1.4. Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам |
областной бюджет |
126 |
01 |
7 |
07 |
44 200,0 |
34 760,0 |
33 550,0 |
31 625,0 |
31 624,5 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
привлечение врачей и
фельдшеров для работы в сфере
здравоохранения |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
7 |
07 |
66 300,0 |
123 240,0 |
118 950,0 |
112 125,0 |
112 125,5 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 7.1.5. Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения Новосибирской области квалифицированными кадрами» |
областной бюджет |
126 |
01 |
7 |
N5 |
86 903,0 |
111 901,4 |
111 901,4 |
112 519,8 |
93 462,2 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
с 2019 года в рамках
регионального проекта «Обеспечение
медицинских организаций системы
здравоохранения Новосибирской области
квалифицированными кадрами»
осуществляется обеспечение
единовременными денежными выплатами и
компенсациями медицинских работников с
целью ликвидации кадрового дефицита в
государственных медицинских
организациях Новосибирской области, в
том числе для оказывающих первичную
медико-санитарную помощь; |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 7.2. Повышение уровня квалификации медицинских работников медицинских организаций Новосибирской области | ||||||||||||
Основное мероприятие 7.2.1. Обучение и повышение квалификации медицинских работников. Организация и проведение ежегодных профессиональных конкурсов |
областной бюджет |
126 |
01 |
7 |
06 |
500,0 |
227,7 |
221,1 |
500,0 |
479,2 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
повышение
профессионального уровня медицинских
работников; |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
77 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
7.2.2. Осуществление образовательного
процесса в сфере подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
специалистов со средним
профессиональным медицинским
(фармацевтическим) образованием |
областной бюджет |
126 |
01 |
7 |
01 |
287 222,4 |
298 969,5 |
337 689,6 |
381 308,1 |
459 729,9 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
подготовка по
программам, в том числе дополнительного
медицинского |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
7 |
01 |
|
|
5 468,4 |
14 936,5 |
16 249,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
7.2.4. Реализация мер, направленных на
социальное обеспечение детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся |
областной бюджет |
126 |
01 |
7 |
02 |
26 002,3 |
26 002,3 |
26 002,3 |
26 002,3 |
26 939,9 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
социальное
обеспечение детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
обучающихся |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат |
областной бюджет |
|
|
|
|
445 322,7 |
472 355,9 |
509 847,8 |
552 450,2 |
612 819,9 |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
66 300,0 |
123 240,0 |
124 418,4 |
127 061,5 |
128 374,5 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
77 700,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 8 государственной программы: обеспечение доступности лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и продуктов специализированного лечебного питания отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области и имеющих право на льготное обеспечение | ||||||||||||
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» | ||||||||||||
Цель подпрограммы 8: обеспечение доступности лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения и продуктов специализированного лечебного питания отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области и имеющих право на льготное обеспечение | ||||||||||||
Задача 8.1. Обеспечение лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан | ||||||||||||
Основное мероприятие
8.1.1. Реализация мер, направленных |
областной бюджет |
126 |
01 |
8 |
01 |
761 716,1 |
815 421,6 |
967 894,2 |
1 461 512,1 |
2 049 893,2 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное и льготное лекарственное обеспечение |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
8.1.2. Реализация мер, направленных на
обеспечение необходимыми
лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, а также
специализированными продуктами
лечебного питания определенных
категорий граждан, проживающих |
областной бюджет |
126 |
01 |
8 |
02 |
519 836,6 |
522 292,9 |
949 131,0 |
960 678,6 |
1 030 282,7 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
обеспечение населения
качественными, безопасными
лекарственными препаратами, изделиями
медицинского назначения, |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
8 |
02 |
686 688,5 |
731 847,3 |
791 249,9 |
869 098,3 |
986 063,4 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
8.1.3. Обеспечение наличия
специализированных аптечных учреждений,
осуществляющих получение, хранение |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках государственного задания на оказание государственных услуг государственными учреждениями, подведомственными Минздраву НСО |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
обеспечение муниципальных районов и городских округов пунктами отпуска лекарственных препаратов | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Основное мероприятие 8.1.4. Организационные мероприятия по обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан. Формирование, размещение, хранение, учет, использование, пополнение, сбережение, освежение запасов материальных ценностей мобилизационного резерва |
областной бюджет |
126 |
01 |
8 |
03 |
117 754,5 |
127 334,5 |
209 374,7 |
269 793,3 |
302 558,1 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
формирование, размещение, хранение, учет, использование, пополнение, сбережение, освежение запасов материальных ценностей мобилизационного резерва |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 8.1.5. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
обеспечение отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное и льготное лекарственное обеспечение по федеральной льготе |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
8 |
04 |
272 118,2 |
292 706,4 |
276 371,3 |
280 696,3 |
280 268,1 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат |
областной бюджет |
|
|
|
|
1 399 307,2 |
1 465 049,0 |
2 126 399,9 |
2 691 984,0 |
3 382 733,9 |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
958 806,7 |
1 024 553,7 |
1 067 621,2 |
1 149 794,6 |
1 266 331,5 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 9 государственной программы: создание условий для получения гражданами и организациями на территории Новосибирской области преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий на основе формирования единого информационного пространства Новосибирской области в сфере здравоохранения | ||||||||||||
Подпрограмма 9 «Развитие информатизации в здравоохранении» | ||||||||||||
Цель подпрограммы 9: создание условий для получения гражданами и организациями на территории Новосибирской области преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий на основе формирования единого информационного пространства Новосибирской области в сфере здравоохранения | ||||||||||||
Задача 9.1. Внедрение информационных и телекоммуникационных технологий в систему здравоохранения Новосибирской области | ||||||||||||
Основное мероприятие 9.1.1. Разработка, внедрение и сопровождение единой информационной системы в здравоохранении |
областной бюджет |
126 |
01 |
9 |
01 |
108 608,8 |
114 082,6 |
116 070,7 |
135 952,2 |
161 897,8 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
ведение электронных
медицинских карт пациентов; |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат |
областной бюджет |
|
|
|
|
108 608,8 |
114 082,6 |
116 070,7 |
135 952,2 |
161 897,8 |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 10 государственной программы: повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Новосибирской области | ||||||||||||
Подпрограмма 10 «Управление развитием отрасли. Структурные преобразования в сфере здравоохранения» | ||||||||||||
Цель подпрограммы 10: повышение эффективности управления качеством медицинской помощи и охраны здоровья населения Новосибирской области | ||||||||||||
Задача 10.1. Создание благоприятных условий для пребывания пациентов и работы медицинского персонала в медицинских организациях Новосибирской области, а также повышение качества оказания медицинской помощи | ||||||||||||
Основное мероприятие 10.1.5. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области |
областной бюджет |
126 |
01 |
Б |
01 |
604 552,8 |
108 030,2 |
826 632,6 |
1 659 308,9 |
3 125 481,1 |
Минздрав НСО;
государственные учреждения,
подведомственные Минздраву НСО; |
повышение уровня
оснащенности новым медицинским
оборудованием государственных
учреждений, подведомственных Минздраву
НСО, проведение капитальных и текущих
ремонтов в государственных учреждениях
подведомственных Минздраву НСО; |
|
областной бюджет |
124 |
01 |
Б |
01 |
0,0 |
0,0 |
10 000,0 |
2 248,0 |
0,0 |
|
|
|
областной бюджет |
120 |
01 |
Б |
01 |
9 805,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
Б |
01 |
0,0 |
32 159,8 |
76 644,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
10.1.6. Строительство |
областной бюджет |
124 |
01 |
Б |
04 |
800 712,5 |
960 471,3 |
1 099 160,8 |
1 221 959,2 |
1 851 298,9 |
Минстрой НСО;
учреждения, подведомственные Минстрою
НСО; |
строительство и реконструкция медицинских организаций, а также вспомогательных зданий и сооружений, в том числе в целях создания благоприятных условий для пребывания пациентов и работы медицинского персонала |
|
областной бюджет |
126 |
01 |
Б |
04 |
|
40 951,4 |
418 910,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
124 |
01 |
Б |
04 |
519 613,0 |
1 694 842,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
Б |
04 |
|
145 191,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 10.1.7. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области |
областной бюджет |
126 |
01 |
Б |
05 |
505,0 |
505,0 |
223,3 |
189,4 |
310,0 |
Минздрав НСО;
государственные учреждения,
подведомственные Минздраву НСО; |
обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи на территории Новосибирской области путем проведения независимой оценки качества условий оказания услуг медицинскими организациями, участвующими в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 10.1.8. Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» |
областной бюджет |
126 |
01 |
Б |
N1 |
974 343,2 |
424 122,7 |
307 880,0 |
886 934,5 |
1 201 435,8 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО; Минстрой НСО; учреждения, подведомственные Минстрою НСО |
С 2019 года в рамках
регионального проекта «Развитие системы
оказания первичной медико-санитарной
помощи» осуществляется замена
фельдшерско-акушерских пунктов
(строительство и реконструкция
фельдшерско-акушерских пунктов в целях
обеспечения оказания гражданам
первичной медико-санитарной помощи),
строительство новых поликлиник в г.
Новосибирске (в 2019 году), разработка
проектно-сметной документации,
проведение капитального и текущего
ремонта и переоснащение медицинскими
изделиями и мебелью поликлинических
отделений, врачебных амбулаторий,
фельдшерско-акушерских пунктов в
соответствии с порядками оказания
медицинской помощи, приобретение
комплексов передвижных медицинских,
приобретение автомобилей санитарного
транспорта для центральных районных и
центральных городских больниц для
организации выездных форм работы
(обслуживание в сельской местности
комплексных участков, патронаж
маломобильных пациентов, стационар на
дому), создание и тиражирование «Новой
модели медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную
помощь», направленной на создание
открытой и вежливой регистратуры,
сокращение времени ожидания пациентом в
очереди, упрощение записи на прием к
врачу, уменьшение бумажной документации,
комфортных условий для пациента в зонах
ожидания, понятной навигации; |
|
областной бюджет |
124 |
01 |
Б |
N1 |
328 898,3 |
442 043,0 |
378 762,4 |
567 921,0 |
629 702,2 |
|
|
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
Б |
N1 |
0,0 |
85 503,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
124 |
01 |
Б |
N1 |
0,0 |
76 671,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
10.1.9. Региональный проект «Борьба |
областной бюджет |
126 |
01 |
Б |
N3 |
159 700,0 |
231 281,2 |
183 673,5 |
116 962,7 |
222 806,5 |
Минздрав НСО;
государственные учреждения,
подведомственные Минздраву НСО; |
с 2019 года в рамках
регионального проекта «Борьба |
|
областной бюджет |
124 |
01 |
Б |
N3 |
61 154,0 |
45 346,7 |
57,5 |
2,7 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
10.1.10. Региональный проект «Борьба |
областной бюджет |
126 |
01 |
Б |
N2 |
192 650,0 |
236 761,6 |
79 445,5 |
212 509,9 |
356 567,7 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
с 2019 года в рамках
регионального проекта «Борьба |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 10.1.11. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |
областной бюджет |
126 |
01 |
Б |
N4 |
277 630,0 |
183 946,6 |
48 738,4 |
67 260,4 |
23 360,7 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
с 2019 года в рамках
регионального проекта «Развитие
детского здравоохранения Новосибирской
области, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям» осуществляется реализация
организационно-планировочных решений в
детских поликлинических отделениях
медицинских организаций,
подведомственных Минздраву НСО, |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 10.1.12. Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» |
областной бюджет |
|
|
|
|
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках текущей деятельности Минздрава НСО |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО; федеральные государственные учреждения, подведомственные Минздраву России; медицинские организации частной системы здравоохранения |
увеличение объемов оказания медицинских услуг иностранным гражданам при помощи проведения коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских организациях Новосибирской области, а также проведения мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания таких услуг | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Основное мероприятие 10.1.13. Региональный проект «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» |
областной бюджет |
126 |
01 |
Б |
Е6 |
0,0 |
16 476,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
в рамках регионального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» осуществлялась организация мастерских и вспомогательных помещений под организацию мастерских, оснащение медицинскими изделиями мастерских на базе ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский колледж» в 2020 году |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 10.2. Структурные преобразования системы здравоохранения Новосибирской области | ||||||||||||
Основное мероприятие
10.2.1. Проведение реструктуризации |
областной бюджет |
- |
- |
- |
- |
реализация мероприятия в 2019-2023 годах осуществляется в рамках текущей деятельности Минздрава НСО |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
развитие
стационарозамещающих технологий
(увеличение числа коек дневных
стационаров), перепрофилирование
существующего коечного фонда с учетом
потребности в койках того или иного
профиля, развитие службы неотложной
медицинской помощи - разделение скорой и
неотложной медицинской помощи,
совершенствование работы единой
диспетчерской службы, эффективное
использование работы службы (кабинетов)
неотложной медицинской помощи. | ||||
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
| ||||
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
| ||||
Основное мероприятие
10.2.2. Обеспечение качества ресурсного
сопровождения государственной |
областной бюджет |
126 |
01 |
Б |
02 |
211 528,5 |
217 781,4 |
260 638,4 |
512 975,4 |
626 925,3 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
удовлетворение потребностей системы здравоохранения Новосибирской области в производстве судебно-медицинских экспертиз и проведения патолого-анатомических вскрытий (с 2022 года) |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие
10.2.3. Обеспечение качества ресурсного
сопровождения органов, осуществляющих
санитарно-противоэпидемические
мероприятия, направленные |
областной бюджет |
126 |
01 |
Б |
03 |
10 694,0 |
13 674,9 |
14 564,2 |
19 340,7 |
22 955,2 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
удовлетворение потребностей системы здравоохранения Новосибирской области в санитарно-противоэпидемических мероприятиях, направленных на улучшение условий жизни и создание эпидемиологического благополучия для населения Новосибирской области, снижение и ликвидацию инфекционных заболеваний, уничтожение заразного начала во внешней среде, проведение мер неспецифической профилактики |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат |
областной бюджет |
|
|
|
|
3 632 174,0 |
2 921 392,5 |
3 628 686,9 |
5 267 612,8 |
8 060 843,4 |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
519 613,0 |
2 034 368,6 |
76 644,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 11: обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках системы обязательного медицинского страхования | ||||||||||||
Подпрограмма 11 «Организация обязательного медицинского страхования граждан в Новосибирской области» | ||||||||||||
Цель подпрограммы 11: обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой в рамках системы обязательного медицинского страхования | ||||||||||||
Задача 11.1. Создание правовых, экономических и организационных условий для эффективной работы системы обязательного медицинского страхования | ||||||||||||
Основное мероприятие
11.1.1. Выполнение территориальной
программы обязательного медицинского
страхования в части базовой программы
обязательного медицинского страхования
|
областной бюджет |
126 |
01 |
Г |
01 |
13 148 465,8 |
13 633 579,0 |
14 258 958,4 |
14 998 942,9 |
16 586 464,2 |
Минздрав НСО, ТФОМС НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
предоставление населению медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
Г |
01 |
|
408 158,0 |
5 214 989,9 |
137 326,4 |
0,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
24 485 624,3 |
27 251 781,5 |
28 658 190,1 |
31 658 030,6 |
35 957 899,3 |
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
2 902,1 |
2 902,1 |
|
|
Основное мероприятие 11.1.3. Обеспечение деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТФОМС НСО |
обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи на территории Новосибирской области на основе повышения эффективности деятельности аппарата ТФОМС НСО |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
122 450,3 |
138 083,8 |
127 567,8 |
159 970,7 |
193 944,8 |
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 11.1.4. Осуществление денежных выплат на оплату труда медицинских работников |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТФОМС НСО, государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
формирование в
составе нормированного страхового
запаса ТФОМС НСО средств для
софинансирования расходов медицинских
организаций на оплату труда врачей и
среднего медицинского персонала для
поддержания достигнутого уровня
заработных плат врачей и среднего
медицинского персонала в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года N 597 |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники* |
x |
x |
x |
x |
225 208,0 |
176 692,3 |
74 484,7 |
126 995,2 |
122 214,0 |
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 11.1.5. Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников, приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ТФОМС НСО |
повышение уровня квалификации медицинских работников, укрепление материально-технической базы медицинских организаций |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
0,0 |
113 566,6 |
142 587,3 |
369 112,0 |
334 218,40 |
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат |
областной бюджет |
|
|
|
|
13 148 465,8 |
13 633 579,0 |
14 258 958,4 |
14 998 942,9 |
16 586 464,2 |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
408 158,0 |
5 214 989,9 |
137 326,4 |
|
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
24 833 282,6 |
27 680 124,2 |
29 002 829,9 |
32 314 108,5 |
36 608 276,5 |
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
2 902,1 |
2 902,1 |
|
|
Задача 12 государственной программы: повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Новосибирской области в рамках софинансирования из федерального бюджета расходов, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области | ||||||||||||
Подпрограмма 12 «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций» | ||||||||||||
Цель подпрограммы 12: повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям в Новосибирской области в рамках софинансирования из федерального бюджета расходов, направленных на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области | ||||||||||||
Задача 12.1. Создание комфортных условий пребывания детей и родителей в детских поликлиниках и детских поликлинических отделениях медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области | ||||||||||||
Основное мероприятие 12.1.2. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» |
областной бюджет |
126 |
01 |
Д |
N4 |
56 988,5 |
60 684,4 |
746,9 |
0,0 |
0,0 |
Минздрав НСО; государственные учреждения, подведомственные Минздраву НСО |
с 2019 года по 2021 год в
рамках регионального проекта «Развитие
детского здравоохранения Новосибирской
области, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям» осуществлялось развитие
материально-технической базы детских
поликлиник и детских поликлинических
отделений медицинских организаций
Новосибирской области, в том числе на
дооснащение современными медицинскими
изделиями для диагностики и лечения, в
соответствии с требованиями приказа
Минздрава России от 07.03.2018 N 92н |
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
Д |
N4 |
201 040,0 |
215 153,7 |
2 648,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат |
областной бюджет |
|
|
|
|
56 988,5 |
60 684,4 |
746,9 |
0,0 |
0,0 |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
201 040,0 |
215 153,7 |
2 648,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 13 Программы: Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи в Новосибирской области в рамках софинансирования из федерального бюджета расходов, направленных на модернизацию первичного звена здравоохранения Новосибирской области | ||||||||||||
Подпрограмма 13 «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области» | ||||||||||||
Цель подпрограммы 13: Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи в Новосибирской области в рамках софинансирования из федерального бюджета расходов, направленных на модернизацию первичного звена здравоохранения Новосибирской области | ||||||||||||
Задача 13.1 Совершенствование системы оказания первичной медико-санитарной помощи в Новосибирской области | ||||||||||||
Основное мероприятие 13.1.1. Реализация комплекса мероприятий, предусмотренных региональной программой «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021 - 2025 годы» |
областной бюджет |
126 |
01 |
Е |
01 |
0,0 |
0,0 |
96 249,1 |
0,0 |
0,0 |
Минстрой НСО;
учреждения, подведомственные Минстрою
НСО; |
обеспечение оказания
медицинской помощи с приближением к
месту жительства, месту обучения или
работы исходя из потребностей всех групп
населения с учетом трехуровневой
системы оказания медицинской помощи; |
|
областной бюджет |
124 |
01 |
Е |
N9 |
0,0 |
0,0 |
18 753,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
Е |
01 |
0,0 |
0,0 |
1 496 633,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
124 |
01 |
Е |
01 |
0,0 |
0,0 |
340 882,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
Е |
N9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основное мероприятие 13.1.2. Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области» |
областной бюджет |
126 |
01 |
Е |
01 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0,0 |
Минстрой НСО;
учреждения, подведомственные Минстрою
НСО; |
с 2022 года в рамках
регионального проекта «Модернизация
первичного звена здравоохранения
Новосибирской области» осуществляется:
|
|
областной бюджет |
124 |
01 |
Е |
N9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 588 239,8 |
1 492 782,4 |
|
|
|
областной бюджет |
126 |
01 |
Е |
N9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
325 156,3 |
919 082,3 |
|
|
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
Е |
01 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
0 |
|
|
|
федеральный бюджет |
124 |
01 |
Е |
N9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1 534 470,9 |
1 686 469,9 |
|
|
|
федеральный бюджет |
126 |
01 |
Е |
N9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
513 763,3 |
131 875,9 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого затрат |
областной бюджет |
|
|
|
|
|
|
115 002,9 |
1 913 396,1 |
2 411 864,7 |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
1 837 515,8 |
2 048 234,2 |
1 818 345,8 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
областной бюджет |
|
|
|
|
26 957 922,3 |
27 715 459,2 |
32 290 661,0 |
40 667 602,9 |
45 324 230,6 |
х |
х |
|
федеральный бюджет |
|
|
|
|
2 919 222,1 |
5 606 778,6 |
9 435 150,7 |
4 743 930,1 |
4 455 762,6 |
|
|
|
местные бюджеты |
x |
x |
x |
x |
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетные источники |
x |
x |
x |
x |
24 910 982,6 |
27 680 124,2 |
29 002 829,9 |
32 314 108,5 |
36 608 276,5 |
|
|
|
налоговые расходы |
|
|
|
|
0,0 |
6 905,2 |
6 905,2 |
5 643,0 |
5 643,0 |
|
|
Применяемые сокращения:
ГАПОУ НСО «Новосибирский медицинский
колледж» - Государственное автономное
профессиональное образовательное
учреждение Новосибирской области
«Новосибирский медицинский колледж»;
ГБУЗ НСО «ЦКБ» - государственное
бюджетное учреждение здравоохранения
Новосибирской области «Центральная
клиническая больница»;
ДИиЗО - департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области;
Минздрав НСО - министерство
здравоохранения Новосибирской
области;
Минздрав России - Министерство
здравоохранения Российской Федерации;
Минстрой НСО - министерство
строительства Новосибирской области;
ТПГГ НСО - территориальная программа
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в
Новосибирской области;
ТФОМС НСО - Территориальный фонд
обязательного медицинского страхования
Новосибирской области.
_________».
Приложение N 3
к постановлению Правительства
Новосибирской области
от 25.03.2024 N 113-п
«Приложение N 3
к государственной программе
«Развитие здравоохранения
Новосибирской области»
СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ И
НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ
государственной программы «Развитие
здравоохранения Новосибирской области»
Источники |
Ресурсное обеспечение |
Примечание | |||||||||||
|
Всего |
По годам реализации, тыс. руб. |
| ||||||||||
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
Министерство здравоохранения Новосибирской области | |||||||||||||
Всего |
296 673 575,8 |
8 363 513,2 |
17 616 076,8 |
20 798 808,3 |
20 857 630,3 |
21 504 788,7 |
24 700 609,3 |
28 234 660,9 |
30 102 863,0 |
39 878 194,3 |
40 496 691,3 |
44 119 739,7 |
|
областного бюджета |
266 563 640,7 |
6 929 556,7 |
17 013 824,7 |
18 583 145,2 |
19 103 694,4 |
20 321 248,2 |
23 165 616,1 |
25 757 351,8 |
26 267 598,1 |
30 783 926,3 |
37 287 232,1 |
41 350 447,1 |
|
федерального бюджета* |
29 646 280,1 |
1 433 701,5 |
526 358,1 |
2 138 957,1 |
1 676 235,9 |
1 105 840,5 |
1 457 293,2 |
2 399 609,1 |
3 835 264,9 |
9 094 268,0 |
3 209 459,2 |
2 769 292,6 |
|
местных бюджетов* |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
463 655,0 |
255,0 |
75 894,0 |
76 706,0 |
77 700,0 |
77 700,0 |
77 700,0 |
77 700,0 |
|
|
|
|
|
Капитальные вложения,
|
57 200,0 |
|
|
|
|
|
|
11 700,0 |
45 500,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
57 200,0 |
|
|
|
|
|
|
11 700,0 |
45 500,0 |
|
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР**, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, |
296 616 375,8 |
8 363 513,2 |
17 616 076,8 |
20 798 808,3 |
20 857 630,3 |
21 504 788,7 |
24 700 609,3 |
28 222 960,9 |
30 057 363,0 |
39 878 194,3 |
40 496 691,3 |
44 119 739,7 |
|
областного бюджета |
266 506 440,7 |
6 929 556,7 |
17 013 824,7 |
18 583 145,2 |
19 103 694,4 |
20 321 248,2 |
23 165 616,1 |
25 745 651,8 |
26 222 098,1 |
30 783 926,3 |
37 287 232,1 |
41 350 447,1 |
|
федерального бюджета* |
29 646 280,1 |
1 433 701,5 |
526 358,1 |
2 138 957,1 |
1 676 235,9 |
1 105 840,5 |
1 457 293,2 |
2 399 609,1 |
3 835 264,9 |
9 094 268,0 |
3 209 459,2 |
2 769 292,6 |
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
463 655,0 |
255,0 |
75 894,0 |
76 706,0 |
77 700,0 |
77 700,0 |
77 700,0 |
77 700,0 |
|
|
|
|
|
Всего налоговых расходов |
25 096,4 |
|
|
|
|
|
|
|
6 905,2 |
6 905,2 |
5 643,0 |
5 643,0 |
|
Министерство строительства Новосибирской области | |||||||||||||
Всего |
20 843 196,6 |
1 298 617,6 |
583 125,7 |
519 325,7 |
205 723,1 |
427 758,2 |
456 181,3 |
1 710 377,8 |
3 219 374,8 |
1 847 617,4 |
4 914 841,6 |
5 660 253,4 |
|
областного бюджета |
14 974 234,8 |
1 298 617,6 |
583 125,7 |
517 515,7 |
205 723,1 |
427 758,2 |
441 979,9 |
1 190 764,8 |
1 447 861,0 |
1 506 734,6 |
3 380 370,7 |
3 973 783,5 |
|
федерального бюджета* |
5 868 961,8 |
|
|
1 810,0 |
|
|
14 201,4 |
519 613,0 |
1 771 513,8 |
340 882,8 |
1 534 470,9 |
1 686 469,9 |
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения,
|
20 833 196,6 |
1 298 617,6 |
583 125,7 |
519 325,7 |
205 723,1 |
427 758,2 |
456 181,3 |
1 710 377,8 |
3 219 374,8 |
1 837 617,4 |
4 914 841,6 |
5 660 253,4 |
|
областного бюджета |
14 964 234,8 |
1 298 617,6 |
583 125,7 |
517 515,7 |
205 723,1 |
427 758,2 |
441 979,9 |
1 190 764,8 |
1 447 861,0 |
1 496 734,6 |
3 380 370,7 |
3 973 783,5 |
|
федерального бюджета* |
5 868 961,8 |
|
|
1 810,0 |
|
|
14 201,4 |
519 613,0 |
1 771 513,8 |
340 882,8 |
1 534 470,9 |
1 686 469,9 |
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР**, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
10 000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего налоговых расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||
Всего |
5 460,0 |
5 460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
5 460,0 |
5 460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные
вложения, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР**, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, |
5 460,0 |
5 460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
5 460,0 |
5 460,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего налоговых расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство культуры Новосибирской области | |||||||||||||
Всего |
1 150,0 |
1 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
1 150,0 |
1 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР**, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, в том числе из: |
1 150,0 |
1 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
1 150,0 |
1 150,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего налоговых расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | |||||||||||||
Всего |
14 478,0 |
6 714,0 |
7764,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
14 478,0 |
6 714,0 |
7764,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР**, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, |
14 478,0 |
6 714,0 |
7764,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
14 478,0 |
6 714,0 |
7764,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего налоговых расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство социального развития Новосибирской области | |||||||||||||
Всего |
4705,3 |
3 503,0 |
1202,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
4705,3 |
3 503,0 |
1202,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР**, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, |
4705,3 |
3 503,0 |
1202,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
4705,3 |
3 503,0 |
1202,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего налоговых расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области | |||||||||||||
Всего |
1 467 605,7 |
992 800,0 |
465 000,0*** |
465 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 805,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
1 467 605,7 |
992 800,0 |
465 000,0*** |
465 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9 805,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения,
|
9 805,7 |
|
|
|
|
|
|
9 805,7 |
|
|
|
|
|
областного бюджета |
9 805,7 |
|
|
|
|
|
|
9 805,7 |
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР**, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, |
1 457 800,0 |
992 800,0 |
465 000,0*** |
465 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
1 457 800,0 |
992 800,0 |
465 000,0*** |
465 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего налоговых расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство региональной политики Новосибирской области | |||||||||||||
Всего |
21 958,0 |
7 420,0 |
7 420,0 |
4 522,1 |
2 595,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
21 958,0 |
7 420,0 |
7 420,0 |
4 522,1 |
2 595,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР**, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, |
21 958,0 |
7 420,0 |
7 420,0 |
4 522,1 |
2 595,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
21 958,0 |
7 420,0 |
7 420,0 |
4 522,1 |
2 595,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего налоговых расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области | |||||||||||||
Всего |
400,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
400,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Капитальные вложения,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР**, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, |
400,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
400,0 |
200,0 |
200,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего налоговых расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Департамент информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области | |||||||||||||
Всего |
395 025,8 |
395 025,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
395 025,8 |
395 025,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР**, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, |
395 025,8 |
395 025,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
395 025,8 |
395 025,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего налоговых расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Управление социального питания Новосибирской области | |||||||||||||
Всего |
423,6 |
0,0 |
423,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
423,6 |
0,0 |
423,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Капитальные вложения,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР**, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, |
423,6 |
0,0 |
423,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
областного бюджета |
423,6 |
0,0 |
423,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего налоговых расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Новосибирской области | |||||||||||||
Всего |
201 072 362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 379 552,6 |
15 560 172,1 |
20 694 016,5 |
24 833 282,6 |
27 680 124,2 |
29 002 829,9 |
32 314 108,5 |
36 608 276,5 |
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
201 072 362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 379 552,6 |
15 560 172,1 |
20 694 016,5 |
24 833 282,6 |
27 680 124,2 |
29 002 829,9 |
32 314 108,5 |
36 608 276,5 |
|
Капитальные вложения,
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР**, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, |
201 072 362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 379 552,6 |
15 560 172,1 |
20 694 016,5 |
24 833 282,6 |
27 680 124,2 |
29 002 829,9 |
32 314 108,5 |
36 608 276,5 |
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
федерального бюджета* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
внебюджетных источников* |
201 072 362,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
14 379 552,6 |
15 560 172,1 |
20 694 016,5 |
24 833 282,6 |
27 680 124,2 |
29 002 829,9 |
32 314 108,5 |
36 608 276,5 |
|
Всего налоговых расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: | |||||||||||||
Всего |
520 500 341,7 |
11 074 403,6 |
18 216 212,4 |
21 787 656,1 |
35 445 501,9 |
37 492 719,0 |
45 850 807,1 |
54 788 127,0 |
61 002 362,0 |
70 728 641,6 |
77 725 641,5 |
86 388 269,7 |
|
областного бюджета |
283 448 681,9 |
9 640 247,1 |
17 613 760,3 |
19 570 183,0 |
19 312 013,4 |
20 749 006,4 |
23 607 596,0 |
26 957 922,3 |
27 715 459,2 |
32 290 660,9 |
40 667602,9 |
45 324 230,6 |
|
|
35 515 241,9 |
1 433 701,5 |
526 358,1 |
2 140 767,1 |
1 676 235,9 |
1 105 840,5 |
1 471 494,6 |
2 919 222,1 |
5 606 778,6 |
9 435 150,8 |
4 743 930,1 |
4 455 762,6 |
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 536 417,9 |
455,0 |
76 094,0 |
76 706,0 |
14 457 252,6 |
15 637 872,1 |
20 771 716,5 |
24 910 982,6 |
27 680 124,2 |
29 002 829,9 |
32 314 108,5 |
36 608 276,5 |
|
Капитальные вложения,
|
20 900 202,3 |
1 298 617,6 |
583 125,7 |
519 325,7 |
205 723,1 |
427 758,2 |
456 181,3 |
1 731 883,5 |
3 264 874,8 |
1 837 617,4 |
4 914 841,6 |
5 660 253,4 |
|
областного бюджета |
15 031 240,5 |
1 298 617,6 |
583 125,7 |
517 515,7 |
205 723,1 |
427 758,2 |
441 979,9 |
1 212 270,5 |
1 493 361,0 |
1 496 734,6 |
3 380 370,7 |
3 973 783,5 |
|
|
5 868 961,8 |
0,0 |
0,0 |
1 810,0 |
0,0 |
0,0 |
14 201,4 |
519 613,0 |
1 771 513,8 |
340 882,8 |
1 534 470,9 |
1 686 469,9 |
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НИОКР**, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областного бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расходы, в том числе из: |
499 600 139,4 |
9 775 786,0 |
17 633 086,7 |
21 268 330,4 |
35 239 778,8 |
37 064 960,8 |
45 394 625,8 |
53 056 243,5 |
57 737 487,2 |
68 891 024,2 |
72 810 799,8 |
80 728 016,2 |
|
областного бюджета |
268 417 441,4 |
8 341 629,5 |
17 030 634,6 |
19 052 667,3 |
19 106 290,3 |
20 321 248,2 |
23 165 616,1 |
25 745 651,8 |
26 222 098,1 |
30 793 926,3 |
37 287 232,1 |
41 350 447,1 |
|
|
29 646 280,1 |
1 433 701,5 |
526 358,1 |
2 138 957,1 |
1 676 235,9 |
1 105 840,5 |
1 457 293,2 |
2 399 609,1 |
3 835 264,9 |
9 094 268,0 |
3 209 459,2 |
2 769 292,6 |
|
местных бюджетов* |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 536 417,9 |
455,0 |
76 094,0 |
76 706,0 |
14 457 252,6 |
15 637 872,1 |
20 771 716,5 |
24 910 982,6 |
27 680 124,2 |
29 002 829,9 |
32 314 108,5 |
36 608 276,5 |
|
Всего налоговых расходов |
25 096,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 905,2 |
6 905,2 |
5 643,0 |
5 643,0 |
|
*Указываются прогнозные объемы.
**Научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы.
***В связи с переносом исполнения
мероприятия на 2015 год сумма плановых
значений на 2014 год приведена справочно и
не учтена в общей сумме финансирования
мероприятий.
_________».
Текст
документа сверен по:
рассылка
Ссылается на