Представитель в Республике Карелия
Свободный доступ к продуктам
Свободный доступ

Бесплатная юридическая помощь здесь


ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10 ноября 2022 года N 537-р


[Об утверждении Отчета об исполнении республиканского бюджета за 9 месяцев 2022 года]



В соответствии со статьей 29 Закона Республики Ингушетия от 31 декабря 2008 г. N 40-РЗ "О бюджетном процессе в Республике Ингушетия":


утвердить и направить прилагаемый Отчет об исполнении республиканского бюджета за 9 месяцев 2022 года в Народное Собрание Республики Ингушетия и Контрольно-счетную палату Республики Ингушетия.



Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В.В.СЛАСТЕНИН



Утвержден
Распоряжением Правительства
Республики Ингушетия
от 10 ноября 2022 г. N 537-р



ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА


Отчет об исполнении республиканского бюджета за 9 месяцев 2022 года составлен в соответствии с ведомственной структурой и требованиями бюджетной классификации (Приказ ВМФ РИ N 35 от 27 января 2014 г.), Законом Республики Ингушетия от 24 декабря 2021 г. N 56-РЗ "О республиканском бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов".


Основные показатели республиканского и местных бюджетов спрогнозированы в соответствии с уточненным прогнозом социально-экономического развития Республики Ингушетия на 2022 год, а также исходя из объема собственных доходов бюджета и межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.


За 9 месяцев 2022 года в республиканский бюджет поступили доходы в сумме 29 905 915,2 тыс. руб., что составляет 77,3% от утвержденного годового плана 38 673 842,3 тыс. руб. (таблица 1 приложения 4).


Основная доля доходов приходится на безвозмездные поступления из федерального бюджета, которые за отчетный период при годовом плане 33 118 825,6 тыс. руб. составили 26 864 172,6 тыс. руб. или 81,1%.


Наиболее удельный вес в объеме безвозмездных поступлений составляют:


- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации - 9 448 911,0 тыс. руб. или 76,8% от утвержденного годового плана 12 299 628,2 тыс. руб.;


- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации - 12 466 044,2 тыс. руб. или 82,6% от утвержденного годового плана 15 083 176,1 тыс. руб.;


- субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований - 1 876 940,3 тыс. руб. или 70,4% от утвержденного годового плана 2 665 167,5 тыс. руб.


Собственные доходы республики за отчетный период составили 3 565 491,2 тыс. руб. при утвержденном годовом плане 5 426 704,5 тыс. руб., исполнение составляет 65,7%.


Наибольшее поступление в общей сумме налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета приходится на следующие налоги:


- налог на доходы физических лиц - 1 406 798,0 тыс. руб. (62,4%);


- акцизы по подакцизным товарам, производимым на территории Российской Федерации, - 852 427,7 тыс. руб. (86,4%);


- налог на имущество организаций - 786 796,8 тыс. руб. (78,8%);


- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - 208 497,0 тыс. руб. (86,6%).


За 9 месяцев 2022 года расходы республиканского бюджета профинансированы на сумму 29 100 233,8 тыс. руб., что составляет 68,6% к утвержденным расходам в размере 42 400 231,0 тыс. руб. (таблица 1.1, 2.1, 3.1 приложения 6).


Расходы на исполнение публичных нормативных обязательств за 9 месяцев 2022 года профинансированы в сумме 7 292 699,8 тыс. руб., что составляет 78,1% к утвержденным расходам в размере 9 331 603,8 тыс. руб. (таблица 1 приложения 5).


Расходы республиканского бюджета за 9 месяцев 2022 года на реализацию государственных программ Республики Ингушетия составили 28 077 202,5 тыс. руб. при утвержденном годовом лимите в размере 40 469 190,6 тыс. руб., что составляет 69,4%, по непрограммным направлениям деятельности расходы составили 1 023 031,3 тыс. руб. при утвержденном годовом лимите в размере 1 931 040,4 тыс. руб., что составляет 53,0% (таблица 2.1 приложения 6).


Ассигнования из республиканского бюджета за 9 месяцев 2022 года на осуществление мер социальной поддержки семьи и детей, предусмотренные в размере 582 665,5 тыс. руб., исполнены в сумме 277 981,2 тыс. руб. или на 47,7% (таблица 1 приложения 9).


Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия за 9 месяцев 2022 года, предусмотренные в размере 754 468,1 тыс. руб., исполнены в сумме 456 024,5 тыс. руб. или на 60,4% (таблица 1 приложения 10).


Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям Республики Ингушетия за 9 месяцев 2022 года, предусмотренные в размере 117 139,4 тыс. руб., исполнены в сумме 75 802,3 тыс. руб. или на 64,7% (таблица 1 приложения 11).


Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 9 месяцев 2022 года, предусмотренные в размере 8 223,3 тыс. руб., исполнены в сумме 5 826,6 тыс. руб. или на 70,8% (таблица 1 приложения 12).


Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя за 9 месяцев 2022 года, предусмотренные в размере 56 084,0 тыс. руб., исполнены в сумме 26 355,5 тыс. руб. или на 47,0% (таблица 1 приложения 13).


Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот в учебные заведения на территории РИ за 9 месяцев 2022 года, предусмотренные в размере 470,8 тыс. руб., исполнены в сумме 74,3 тыс. руб. или на 16,0% (таблица 1 приложения 14).


Субсидии бюджетам муниципальных образований, предоставляемые из республиканского бюджета за 9 месяцев 2022 года в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, предусмотренные в размере 368 753,7 тыс. руб., исполнены в сумме 330 806,4 тыс. руб. или на 89,7% (приложение 15).


Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за 9 месяцев 2022 года, предусмотренные в размере 1 010,0 тыс. руб., не исполнены (приложение 16).


Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на государственную поддержку отрасли культуры (федеральный проект "Творческие люди") за 9 месяцев 2022 года, предусмотренные в размере 252,5 тыс. руб., исполнены в сумме 151,5 тыс. руб. или на 60,0% (таблица 1 приложения 17).


Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на техническое оснащение муниципальных музеев (федеральный проект "Культурная среда") за 9 месяцев 2022 года, предусмотренные в размере 18 010,1 тыс. руб., не исполнены (приложение 18).


Субсидии бюджетам муниципальных районов и городских округов на государственную поддержку отрасли культуры (федеральный проект "Культурная среда") за 9 месяцев 2022 года, предусмотренные в размере 9 466,0 тыс. руб., не исполнены (приложение 19).


Исполнение республиканского бюджета за 9 месяцев 2022 года выглядит следующим образом:



Приложение 1
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, ПОШЛИН, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименование налога (сбора)

Республиканский бюджет

(%)

1

2

3

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам

1 09 01020 04 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов

100

1 09 01030 05 0000 110

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов

100

1 09 03021 04 0000 110

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов

100

1 09 03021 05 0000 110

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

100

1 09 03022 01 0000 110

Платежи за добычу углеводородного сырья

60

1 09 03023 01 0000 110

Платежи за добычу подземных вод

60

1 09 03025 01 0000 110

Платежи за добычу других полезных ископаемых

75

1 09 03082 02 0000 110

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд

100

1 09 03083 02 0000 110

Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации

100

1 09 04010 02 0000 110

Налог на имущество предприятий

100

1 09 04020 02 0000 110

Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств

100

1 09 04030 01 0000 110

Налог на пользователей автомобильных дорог

100

1 09 04040 01 0000 110

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

100



Приложение 2
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ НА 2022 ГОД ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Наименование муниципальных районов, городских округов

Норматив

(%)

город Магас

10

город Назрань

7

город Карабулак

18

город Малгобек

20

город Сунжа

30

Назрановский муниципальный район

34

Сунженский муниципальный район

36

Малгобекский муниципальный район

44

Джейрахский муниципальный район

35



Приложение 3
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ОТ ДОХОДОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В РЕСПУБЛИКУ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НА 2022 ГОД

Наименования муниципальных образований

Норматив, предусмотренный на создание муниципальных дорожных фондов, 10% доходов, поступающих в бюджет республики от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы, %

город Магас

0,1

город Назрань

1,2

город Карабулак

0,4

город Малгобек

0,8

город Сунжа

0,4

Назрановский муниципальный район

2,5

Сунженский муниципальный район

1,5

Джейрахский муниципальный район

0,2

Малгобекский муниципальный район

2,9



Приложение 4
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА



(тыс. рублей)

Код бюджетной классификации

Наименование доходов

План

Исполнение

%

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

5 426 704,5

3 565 491,2

65,7%

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

2 704 840,6

1 653 903,9

61,1%

1 01 01012 02 0000 110

Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

450 348,1

247 105,9

54,9%

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

2 254 492,5

1 406 798,0

62,4%

1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

986 967,5

852 427,8

86,4%

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (ГСМ)

715 023,8

820 808,1

114,8%

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (БКАД)

239 157,0

292,9

0,1%

1 03 02140 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (алкогольная продукция)

32 786,7

31 326,7

95,5%

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

245 112,0

212 310,7

86,6%

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

240 692,0

208 497,0

86,6%

1 05 06000 01 0000 110

Налог на профессиональный доход

4 420,0

3 813,8

86,3%

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

1 068 045,0

832 654,2

78,0%

1 06 02000 02 0000 110

Налог на имущество организаций

998 510,0

786 796,8

78,8%

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

69 535,0

45 857,4

65,9%

1 07 00000 00 0000 000

Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами

6 000,0

1 697,5

28,3%

1 07 01020 01 0000 110

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

6 000,0

1 697,5

28,3%

1 08 00000 00 0000 000

Государственная пошлина

19 500,0

12 499,1

64,1%

1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

2,0

- 1,9

0,0%

1 09 06030 02 0000 110

Прочие налоги и сборы

2,0

- 1,9

0,0%

1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

47 900,0

69 117,1

144,3%

1 11 05022 02 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

32 900,0

17 612,9

53,5%

1 11 05032 02 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации)

15 000,0

51 504,2

в 3 раза

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

1 390,0

679,1

48,9%

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

1 390,0

679,1

48,9%

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства

18 190,0

14 738,6

81,0%

1 13 01992 02 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации

2 010,0

244,8

12,2%

1 13 02992 02 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации

16 180,0

14 493,7

89,6%

1 14 00000 00 0000 000

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

115 037,4

5 198,2

4,5%

1 14 02023 02 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

115 037,4

5 198,2

4,5%

1 15 00000 00 0000 000

Административные платежи и сборы

120,0

0,0

0,0%

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

213 600,0

95 097,0

44,5%

2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

33 247 137,8

26 919 296,2

81,00%

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

33 118 825,6

26 864 172,6

81,1%

2 02 15001 02 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации

12 299 628,2

9 448 911,0

76,8%

2 02 15002 02 0000 150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

0,0

0,0

0,0%

2 02 15002 02 0000 150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

1 830 557,1

1 830 557,1

100,0%

2 02 15009 02 0000 150

Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели

456 304,0

342 225,0

75,0%

2 02 15549 02 0000 150

Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

0,0

441 076,0

0,0

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации

15 083 176,1

12 466 044,2

82,6%

2 02 25081 02 0000 150

Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации

4 207,6

5 065,0

120,4%

2 02 25086 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

114,0

0,0

0,0%

2 02 25097 02 0000 150

Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом бюджетам субъектов Российской Федерации

23 689,6

23 689,6

100,0%

2 02 25467 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 248,0

1 248,0

100,0%

2 02 25516 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

5 806,5

4 491,9

77,4%

2 02 25497 02 0000 150

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей бюджетам субъектов Российской Федерации

10 966,0

5 349,6

48,8%

2 02 25520 02 0000 150

Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях

271 001,8

257 489,9

95,0%

2 02 25466 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

26 453,4

26 453,4

100,0%

2 02 25462 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

15,1

0,0

0,0%

2 02 25402 02 0000 150

Субсидии в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации

3 595,5

623,4

17,3%

2 02 25527 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации

19 440,0

16 440,0

84,6%

2 02 25517 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

8 752,4

8 752,4

100,0%

2 02 25228 02 0000 150

Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием бюджетам субъектов Российской Федерации

1 534,6

1 995,0

130,0%

2 02 25202 02 0000 150

Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации

4 903,4

0,0

0,0%

2 02 25519 02 0000 150

Субсидии на поддержку отрасли культуры бюджетам субъектов Российской Федерации

33 745,4

24 274,1

71,9%

2 02 25114 02 0000 150

Субсидии на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" бюджетам субъектов Российской Федерации

28 377,3

0,0

0,0%

2 02 25554 02 0000 150

Субсидии на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи бюджетам субъектов Российской Федерации

2 981,3

0,0

0,0%

2 02 25201 02 0000 150

Субсидии в целях развития паллиативной медицинской помощи бюджетам субъектов Российской Федерации

4 389,8

1 248,8

28,4%

2 02 25243 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

203 971,9

200 964,4

98,5%

2 02 25169 02 0000 150

Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

18 636,7

18 636,7

100,0%

2 02 25189 02 0000 150

Субсидии на создание центров выявления и поддержки одаренных детей

225 777,4

224 074,2

99,2%

2 02 25502 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования

137 676,3

116 845,9

84,9%

2 02 25299 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

4 958,4

1 056,3

21,3%

2 02 25508 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

127 116,2

123 063,8

96,8%

2 02 25480 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

74 251,0

58 394,9

78,6%

2 02 25242 02 0000 150

Субсидии на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде бюджетам субъектов Российской Федерации

652 781,8

406 100,4

62,2%

2 02 25138 02 0000 150

Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

46 550,0

0,0

0,0%

2 02 25555 02 0000 150

Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

135 273,0

114 191,7

84,4%

2 02 25586 02 0000 150

Субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации

18 760,7

0,0

0,0%

2 02 25082 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

43 449,2

5 065,0

11,7%

2 02 25490 02 0000 150

Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования

2 598 880,4

2 145 901,8

82,6%

2 02 25251 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

120 275,1

0,0

0,0%

2 02 25305 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

2 299 205,7

1 523 414,7

66,3%

2 02 25540 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах

94 252,6

78 885,5

83,7%

2 02 25568 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

138 082,3

81 441,2

59,0%

2 02 25028 02 0000 150

Субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий

4 476,5

0,0

0,0%

2 02 27246 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках федеральных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Развитие инфраструктуры здравоохранения", государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

386 909,0

64 762,6

16,7%

2 02 25576 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий

8 650,9

8 650,9

100,0%

2 02 25113 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности

166 346,9

72 474,9

43,6%

2 02 25256 02 0000 150

Субсидии на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в субъектах Российской Федерации

6 650,0

6 650,0

100,0%

2 02 25253 02 0000 150

Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации

1 832,5

0,0

0,0%

2 02 25404 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

256 172,6

236 799,8

92,4%

2 02 25302 02 0000 150

Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно бюджетам субъектов Российской Федерации

4 770 402,0

4 820 459,3

101,0%

2 02 25304 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

379 868,4

230 577,4

60,7%

2 02 25365 02 0000 150

Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, бюджетам субъектов Российской Федерации

138 260,1

49 417,6

35,7%

2 02 25359 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

56 455,2

56 455,2

100,0%

2 02 25513 02 0000 150

Субсидии субъектам Российской Федерации на развитие сети учреждений культурно-досугового типа

82 934,4

38 663,0

46,6%

2 02 25340 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие виноградарства и виноделия

23 419,9

0,0

0,0%

2 02 25589 02 0000 150

Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи

21 073,2

0,0

0,0%

2 02 25590 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев

17 830,0

0,0

0,0%

2 02 25752 02 0000 150

Субсидии на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации

113 948,2

0,0

0,0%

2 02 25753 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование закупки оборудования для создания "умных" спортивных площадок

52 000,0

0,0

0,0%

2 02 25750 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования

912 863,7

889 242,5

97,4%

2 02 25232 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

203 981,6

352 305,8

172,7%

2 02 25021 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

4 489,0

38 725,9

в 8 раз

2 02 27111 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации

2 891,6

0,0

0,0%

2 02 25332 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры

15 100,0

0,0

0,0%

2 02 25335 02 0000 150

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инфраструктуры туризма

65 500,0

0,0

0,0%

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации

2 665 167,5

1 876 940,3

70,4%

2 02 35118 02 0000 150

Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов, бюджетам субъектов Российской Федерации

8 223,3

5 826,6

70,9%

2 02 35220 02 0000 150

Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", бюджетам субъектов Российской Федерации

612,3

612,3

100,0%

2 02 35290 02 0000 150

Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура

1 420 538,9

1 031 880,9

72,6%

2 02 35120 02 0000 150

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации

1 040,0

0,0

0,0%

2 02 35135 02 0000 150

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", бюджетам субъектов Российской Федерации

5 362,3

0,0

0,0%

2 02 35176 02 0000 150

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", бюджетам субъектов Российской Федерации

29 979,6

0,0

0,0%

2 02 35090 02 0000 150

Субвенции на улучшение экологического состояния гидрографической сети в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области водных отношений

3 000,0

0,0

0,0%

2 02 35429 02 0000 150

Субвенции на увеличение площади лесовосстановления в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений

1 684,4

1 234,2

73,3%

2 02 35129 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

43 321,9

30 190,8

69,7%

2 02 35345 02 0000 150

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров

7 414,1

3 776,9

50,9%

2 02 35430 02 0000 150

Субвенции на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений

7 280,1

5 675,1

78,0%

2 02 35460 02 0000 150

Субвенции, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

118 323,8

88 897,2

75,1%

2 02 35128 02 0000 150

Субвенции на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений бюджетам субъектов Российской Федерации

5 627,2

0,0

0,0%

2 02 35900 02 0000 150

Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура

32 216,3

21 703,3

67,4%

2 02 35240 02 0000 150

Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" бюджетам субъектов Российской Федерации

142,5

111,3

78,1%

2 02 35250 02 0000 150

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура

250 110,7

108 059,1

43,2%

2 02 35573 02 0000 150

Субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура

730 290,1

578 972,6

79,3%

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

783 992,7

0,0

0,0%

2 02 45161 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура

40 718,9

8 139,8

20,0%

2 02 45192 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений бюджетам субъектов Российской Федерации

63 280,0

280,0

0,4%

2 02 45216 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура

632,8

0,0

0,0%

2 02 45190 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, бюджетам субъектов Российской Федерации

57 163,8

3 948,0

6,9%

2 02 45468 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, бюджетам субъектов Российской Федерации

6,9

0,0

0,0%

2 02 45354 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122"

6 256,7

0,0

0,0%

2 02 45363 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья

21 587,2

13 742,0

63,7%

2 02 45303 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

259 670,9

207 495,5

79,9%

2 02 45523 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на обеспечение условий для реализации проектов развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории Северо-Кавказского федерального округа

81 142,4

53 185,2

65,5%

2 02 45358 02 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур

5 512,1

5 512,1

100,0%

2 02 49001 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации (за исключением г. Москвы), возникающих при финансовом обеспечении оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

1 752,1

0,0

0,0%

2 03 49001 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

18 762,5

18 762,5

100,0%

2 04 49001 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

10 749,4

10 749,4

100,0%

2 02 49001 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

63 283,7

4 660,4

7,4%

2 02 49001 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

19 494,3

0,0

0,0%

2 02 49001 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

0,0

10 217,4

0,0%

2 02 45593 02 0000 150

Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности

76 000,0

76 000,0

100,0%

2 0245593 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности

10 217,4

0,0

0,0%

2 02 45141 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников

4 139,8

3 044,0

73,5%

2 02 45142 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание члена Совета Федерации и их помощников

6 075,1

5 136,1

84,5%

2 02 45784 02 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения

37 546,7

37 546,6

100,0%

2 03 02040 02 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства

91 803,7

45 144,6

49,2%

2 18 00000 02 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

36 508,5

95,3

0,3%

2 19 00000 02 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ

0,0

- 762 713,2

0,0%

Всего доходов

38 673 842,3

29 905 915,2

77,3%



Приложение 5
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



РАСХОДЫ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА



(тыс. рублей)

N

Наименование публичных нормативных обязательств

Нормативные правовые акты, устанавливающие публичные нормативные обязательства

Назначено

Исполнено

%

1.

Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя

Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 г. N 31-РЗ "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Закон Республики Ингушетия от 6 апреля 2007 г. N 9-РЗ "О размерах вознаграждения приемных родителей и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье"

56 084,0

26 355,5

47,0

2.

Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории РИ

Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 г. N 31-РЗ "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

470,8

74,3

16,0

3.

Социальное пособие на погребение

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 30 июня 2010 г. N 209 "О мерах по реализации на территории Республики Ингушетия Федерального закона "О погребении и похоронном деле";

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 февраля 2016 г. N 14 "Об утверждении положения о порядке финансирования, учета и отчетности расходов по выплате пенсии за выслугу лет, пособия на погребение и единовременного вознаграждения лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской службы в Республике Ингушетия"

3 959,3

3 225,9

82,0

4.

Меры социальной поддержки малоимущих слоев населения

Закон Республики Ингушетия от 13 июня 2018 г. N 24-РЗ "О государственной социальной помощи в Республике Ингушетия"

1 000,0

0,0

0,0

5.

Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году

Закон Республики Ингушетия от 9 февраля 2005 г. N 2-РЗ "О мерах государственной помощи детям из малоимущих семей на образование";

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 января 2010 г. N 27 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детям из малоимущих семей на образование"

1 296,0

1 287,8

99,4

6.

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской службы республики Ингушетия

Закон Республики Ингушетия от 26 февраля 2000 г. N 2-РЗ "О некоторых гарантиях лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской службы в Республике Ингушетия",

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 февраля 2016 г. N 14 "Об утверждении Положения о порядке финансирования, учета и отчетности расходов по выплате пенсии за выслугу лет, пособия на погребение и единовременного вознаграждения лицам, замещавшим должности государственной службы и должности государственной гражданской службы в Республике Ингушетия"

133 156,4

88 651,5

67,0

7.

Расходы на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей

Закон Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 г. N 37-РЗ "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка";

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 10 декабря 2015 г. N 187 "Об утверждении перечня документов, необходимых для назначения ежемесячного пособия на ребенка и порядка финансирования расходов по его выплате"

179 885,3

77 410,3

43,0

8.

Выплата единовременного денежного пособия семьям при рождении 5-го и 15-го ребенка одновременно двух, трех и более детей согласно Постановлению Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 года N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей"

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 г. N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей"

9 194,7

6 227,0

68,0

9.

Компенсационные выплаты гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

142,5

111,3

78,1

10.

Выплаты адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг

Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг";

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 4 мая 2010 г. N 149 "О Порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Ингушетия"

95 541,1

61 921,7

64,8

11.

Субвенции на осуществление выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

Закон Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей";

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1704 "О порядке предоставления субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением и (усыновлением) первого ребенка"

730 290,1

578 945,8

79,3

12.

Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 382 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Социальная поддержка граждан";

Закон Республики Ингушетия от 8 апреля 2020 г. N 12-РЗ "О ежемесячных денежных выплатах на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно";

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 апреля 2020 г. N 54 "Об утверждении Положения о порядке и условиях назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно"

5 769 919,5

5 073 044,9

88,0

13.

Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности

Закон Республики Ингушетия от 26 декабря 2014 г. N 72-РЗ "О мерах социальной поддержки квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности";

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 апреля 2015 г. N 75 "Об утверждении размера и порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированным специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Ингушетия";

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 г. N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат"

185 988,0

67 943,1

36,5

14.

Реализация мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

Федеральный Закон Российской Федерации от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1975 году на производственном объекте "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;

Федеральный Закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне";

Федеральный Закон Российской Федерации от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах";

Федеральный Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 г. N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат"

250 110,7

108 055,6

43,2

15.

Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

Закон Республики Ингушетия от 05 мая 2008 г. N 3-РЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий";

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 г. N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат"

430 131,7

149 712,2

34,8

16.

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда

Закон Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 г. N 38-РЗ "О социальной поддержке ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года";

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 г. N 313 "О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации из числа ветеранов труда и тружеников тыла, специалистов образования, здравоохранения и социальной сферы, работающих и проживающих в сельской местности на территории Республики Ингушетия"

14 862,1

5 766,0

38,8

17.

Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла

Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 г. N 313 "О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации из числа ветеранов труда и тружеников тыла, специалистов образования, здравоохранения и социальной сферы, работающих и проживающих в сельской местности на территории Республики Ингушетия"

1 325,0

563,1

42,5

18.

Мероприятия в области занятости населения

Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации"

1 420 538,9

1 031 874,2

72,6

19.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям

47 707,7

11 529,6

24,2

Итого

9 331 603,8

7 292 699,8

78,2



Приложение 6
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



Таблица 1.1
приложения 6
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



Распределение расходов республиканского бюджета за 9 месяцев 2022 года по разделам и подразделам бюджетной классификации Российской Федерации



(тыс. рублей)

N

Наименование

Рз

Пр

Назначение

Исполнение

%

1

Общегосударственные вопросы

01

1 973 969,2

946 278,1

47,9%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

01

02

3 000,0

2 532,2

84,4%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

01

03

78 343,6

61 428,5

78,4%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

04

145 999,8

97 819,0

67,0%

Судебная система

01

05

63 929,6

43 501,4

68,0%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01

06

93 327,1

63 037,4

67,5%

Обеспечение проведения выборов и референдумов

01

07

12 709,2

8 856,7

69,7%

Фундаментальные исследования

01

10

0,0

0,0

0,0%

Резервные фонды

01

11

56 784,9

0,0

0,0%

Другие общегосударственные вопросы

01

13

1 519 875,0

669 102,9

44,0%

2

Национальная оборона

02

8 523,3

6 126,6

71,9%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

02

03

8 523,3

6 126,6

71,9%

3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

03

355 556,0

181 365,3

51,0%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

03

09

218 165,2

155 679,9

71,4%

Миграционная политика

03

11

120,0

0,0

0,0%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

03

14

137 270,8

25 685,4

18,7%

4

Национальная экономика

04

3 306 658,3

2 060 081,1

62,3%

Общеэкономические вопросы

04

01

128 168,8

26 696,4

20,8%

Топливно-энергетический комплекс

04

02

23 794,0

5 675,6

23,9%

Сельское хозяйство и рыболовство

04

05

648 648,6

479 446,0

73,9%

Водное хозяйство

04

06

37 627,2

9 600,0

25,5%

Лесное хозяйство

04

07

77 046,9

52 382,6

68,0%

Транспорт

04

08

512 723,5

91 651,6

17,9%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

04

09

1 440 670,4

1 184 926,0

82,2%

Связь и информатика

04

10

157 151,2

65 859,3

41,9%

Другие вопросы в области национальной экономики

04

12

280 827,7

143 843,6

51,2%

5

Жилищно-коммунальное хозяйство

05

840 319,6

586 787,8

69,8%

Жилищное хозяйство

05

01

122 436,3

69 163,7

56,5%

Коммунальное хозяйство

05

02

347 303,2

182 585,7

52,6%

Благоустройство

05

03

145 527,8

120 126,1

82,5%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

05

05

225 052,3

214 912,3

95,5%

6

Охрана окружающей среды

06

696 934,2

435 398,6

62,5%

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

06

03

6 295,4

4 424,5

70,3%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

06

05

690 638,8

430 974,1

62,4%

7

Образование

07

18 188 008,4

12 731 497,7

70,0%

Дошкольное образование

07

01

3 725 219,7

2 022 881,5

54,3%

Общее образование

07

02

12 847 779,5

9 577 454,7

74,5%

Дополнительное образование детей

07

03

421 190,2

358 025,4

85,0%

Среднее профессиональное образование

07

04

689 610,6

423 664,6

61,4%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07

05

22 731,3

11 353,8

49,9%

Молодежная политика и оздоровление детей

07

07

113 745,3

56 512,4

49,7%

Прикладные научные исследования в области образования

07

08

27 651,3

19 378,5

70,1%

Другие вопросы в области образования

07

09

340 080,6

262 226,8

77,1%

8

Культура и кинематография

08

733 856,2

442 032,2

60,2%

Культура

08

01

642 960,1

383 191,9

59,6%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

08

04

90 896,1

58 840,3

64,7%

9

Здравоохранение

09

1 948 612,6

735 035,1

37,7%

Стационарная медицинская помощь

09

01

868 097,5

419 052,2

48,3%

Амбулаторная помощь

09

02

41 425,6

11 248,3

27,2%

Скорая медицинская помощь

09

04

64 290,7

39 969,2

62,2%

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

09

06

32 637,0

18 097,1

55,4%

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

09

07

26 522,8

16 630,4

62,7%

Другие вопросы в области здравоохранения

09

09

915 639,0

230 037,9

25,1%

10

Социальная политика

10

12 590 635,5

10 015 238,7

79,5%

Пенсионное обеспечение

10

01

133 156,4

88 651,5

66,6%

Социальное обслуживание населения

10

02

285 699,6

153 518,4

53,7%

Социальное обеспечение населения

10

03

11 555 141,0

9 311 222,2

80,6%

Охрана семьи и детства

10

04

264 097,3

142 940,6

54,1%

Другие вопросы в области социальной политики

10

06

352 541,3

318 906,0

90,5%

11

Физическая культура и спорт

11

669 015,6

321 052,0

48,0%

Физическая культура

11

01

373 440,7

248 376,7

66,5%

Массовый спорт

11

02

226 014,8

16 979,6

7,5%

Спорт высших достижений

11

03

50 617,3

43 639,1

86,2%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

11

05

18 942,8

12 056,6

63,6%

12

Средства массовой информации

12

156 930,4

97 513,8

62,1%

Телевидение и радиовещание

12

01

116 097,0

75 317,7

64,9%

Периодическая печать и издательства

12

02

40 833,4

22 196,1

54,4%

13

Обслуживание государственного и муниципального долга

13

2 604,1

0,0

0,0%

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

13

01

2 604,1

0,0

0,0%

14

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера

14

928 607,5

541 826,8

58,3%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

14

01

754 468,1

456 024,5

60,4%

Иные дотации

14

02

52 000,0

10 000,0

19,2%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

14

03

122 139,4

75 802,3

62,1%

15

Условно утверждаемые расходы (в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

00

00

0,0

0,0

0,0%

Итого

42 400 231,0

29 100 233,8

68,6%



Таблица 2.1
приложения 6
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



Распределение бюджетных ассигнований республиканского бюджета за 9 месяцев 2022 года по целевым статьям (государственным программам Республики Ингушетия и непрограммным направлениям деятельности)



(тыс. рублей)

N

Наименование государственной программы (подпрограммы)

ПР

ПП

Назначено

Исполнено

%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"

01

4 213 158,9

2 797 327,3

66,4%

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

01

1

88 300,8

45 010,1

51,0%

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

01

2

774 826,0

333 371,9

43,0%

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

01

3

33 834,8

13 898,4

41,1%

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

01

4

119 945,5

0,0

0,0%

Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

01

5

309 906,6

104 493,6

33,7%

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"

01

6

2 988,5

328,5

11,0%

Подпрограмма "Модернизация здравоохранения"

01

7

535 762,8

118 727,7

22,2%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия"

01

Ж

2 102 092,1

2 044 985,3

97,3%

Подпрограмма "Снижение заболеваемости туберкулезом в Республике Ингушетия"

01

Ф

245 501,8

136 511,8

55,6%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела"

02

703 146,8

428 468,2

60,9%

Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности"

02

1

20 692,3

7 054,7

34,1%

Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа"

02

2

110 295,1

52 432,2

47,5%

Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления"

02

3

41 000,7

19 863,5

48,4%

Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий"

02

4

415 919,5

291 634,6

70,1%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" и общепрограммные мероприятия"

02

6

27 939,8

16 785,3

60,1%

Подпрограмма "Строительство объектов культуры"

02

7

87 299,4

40 697,9

46,6%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования"

03

12 158 889,1

8 794 266,9

72,3%

Подпрограмма "Развитие системы образования"

03

1

6 230 475,6

5 316 861,1

85,3%

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

03

2

3 875 474,4

2 128 429,4

54,9%

Подпрограмма "Одаренные дети"

03

3

4 400,0

2 009,8

45,7%

Подпрограмма "Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательной школе"

03

4

6 611,5

6 347,7

96,0%

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей"

03

5

421 190,2

358 025,4

85,0%

Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования"

03

6

710 242,5

434 580,1

61,2%

Подпрограмма "Развитие образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов"

03

7

277 956,6

192 773,1

69,4%

Подпрограмма "Организация горячего питания для детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях"

03

8

403 772,2

242 713,1

60,1%

Подпрограмма "Право ребенка на семью"

03

9

102 290,9

31 761,5

31,1%

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Министерства образования и науки Республики Ингушетия "Развитие образования Республики Ингушетия" и общепрограммные мероприятия"

03

Б

126 475,3

80 765,7

63,9%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта"

04

550 945,9

320 872,0

58,2%

Подпрограмма "Реализация спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва"

04

1

46 595,5

39 617,3

85,0%

Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта"

04

2

483 082,1

269 378,1

55,8%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия"

04

3

18 762,8

11 876,6

63,3%

Подпрограмма "Развитие спортивно-инженерной инфраструктуры"

04

4

2 505,5

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

05

572 733,3

430 256,1

75,1%

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

05

1

5 710,3

3 122,8

54,7%

Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Ингушетия"

05

3

139 477,1

82 263,8

59,0%

Подпрограмма "Развития подотраслей агропромышленного комплекса"

05

4

394 534,7

325 337,4

82,5%

Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"

05

5

1 500,0

0,0

0,0%

Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и общепрограммные мероприятия

05

6

31 511,2

19 532,1

62,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения"

06

9 064 858,4

7 393 438,5

81,6%

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения"

06

1

418 647,7

236 495,3

56,5%

Подпрограмма "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума"

06

2

7 014 602,0

5 999 140,5

85,5%

Подпрограмма "Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы"

06

5

80,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"

06

6

97 064,7

51 010,9

52,6%

Подпрограмма "Содействие занятости населения"

06

7

1 428 717,0

1 031 874,1

72,2%

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия"

06

Б

101 345,0

74 917,7

73,9%

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве"

06

Д

4 402,0

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи"

07

594 708,1

282 558,0

47,5%

Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания"

07

3

321 352,3

121 471,4

37,8%

Подпрограмма "Развитие информационного общества"

07

5

54 553,9

7 063,1

12,9%

Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

07

6

75 295,3

41 965,6

55,7%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия"

07

7

50 186,0

21 737,3

43,3%

Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Ингушетия"

07

8

92 320,6

90 320,6

97,8%

Подпрограмма "Защита прав потребителей в Республике Ингушетия"

07

9

1 000,0

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом"

08

62 701,4

34 704,9

55,3%

Подпрограмма "Управление государственной собственностью в области имущественных и земельных отношений"

08

1

23 975,5

8 120,1

33,9%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" и общепрограммные мероприятия"

08

2

38 725,9

26 584,8

68,6%

Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика"

09

117 162,6

68 500,0

58,5%

Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата"

09

1

10 300,0

2 635,5

25,6%

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"

09

2

20 636,3

16 606,0

80,5%

Подпрограмма "1000 квартир"

09

3

45 000,0

25 440,2

56,5%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия"

09

4

41 226,3

23 818,3

57,8%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

10

1 948 857,0

850 717,2

43,7%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

10

1

922 252,9

250 717,3

27,2%

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований"

10

2

937 870,8

547 653,4

58,4%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия"

10

3

88 733,3

52 346,5

59,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

11

700 949,8

336 492,0

48,0%

Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах"

11

2

99 213,3

83 037,3

83,7%

Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия"

11

7

248 225,8

117 206,0

48,4%

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"

11

8

117 889,7

0,0

0,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия"

11

9

50 146,6

35 515,8

70,8%

Подпрограмма "Юг России"

11

Г

0,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы"

11

Д

85 413,1

55 984,5

65,5%

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия"

11

Ж

88 518,1

39 117,2

44,2%

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

11

Е

11 543,2

5 631,2

48,8%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие архивного дела"

13

29 587,1

16 410,9

55,5%

Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере архивного дела в Республике Ингушетия"

13

1

21 715,1

10 949,9

50,4%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие архивного дела" и общепрограммные мероприятия"

13

2

7 872,0

5 461,0

69,4%

Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды"

14

825 078,5

506 095,4

61,3%

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"

14

1

19 388,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми отходами и оздоровление окружающей природной среды"

14

2

687 138,8

427 474,1

62,2%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия"

14

4

54 388,9

35 304,5

64,9%

Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов"

14

5

64 162,8

43 316,8

67,5%

Государственная программа Республики Ингушетия "Молодежная политика"

15

29 542,4

17 841,9

60,4%

Подпрограмма "Молодежь Ингушетии"

15

1

22 241,9

12 581,1

56,6%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Молодежная политика"

15

2

7 300,5

5 260,8

72,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие туризма"

16

99 253,5

5 675,5

5,7%

Подпрограмма "Развитие туризма"

16

1

8 500,0

921,7

10,8%

Подпрограмма "Развитие (модернизация) туристической инфраструктуры"

16

2

82 414,1

0,0

0,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие туризма"

16

3

8 339,4

4 753,8

57,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"

17

520 962,4

100 310,7

19,3%

Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

17

1

108 895,4

10 198,5

9,4%

Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований"

17

2

83 034,2

53 539,2

64,5%

Подпрограмма "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения"

17

3

5 500,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия"

17

5

43 323,9

25 152,9

58,1%

Подпрограмма "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

17

6

280 208,9

11 420,1

4,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики"

18

279 904,9

172 712,8

61,7%

Подпрограмма "Духовно-нравственное воспитание населения"

18

1

83 074,2

53 845,4

64,8%

Подпрограмма "Укрепление единства народов и гармонизация межнациональных отношений"

18

2

4 276,0

3 662,9

85,7%

Подпрограмма "Возвращение и обустройство русскоязычного населения"

18

3

#ДЕЛ/0!

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"

18

4

6 756,1

2 348,3

34,8%

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Республики Ингушетия"

18

5

2 020,0

764,0

37,8%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" и общепрограммные мероприятия"

18

6

21 628,8

13 466,4

62,3%

Подпрограмма "Информационная среда"

18

7

156 930,4

97 513,8

62,1%

Подпрограмма "Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2020 - 2024 годы"

18

9

5 219,4

1 112,0

21,3%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог"

19

1 468 380,4

1 198 203,0

81,6%

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

19

1

1 440 670,4

1 184 926,0

82,2%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" и общепрограммные мероприятия"

19

2

27 710,0

13 277,0

47,9%

Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие"

20

29 549,4

12 564,0

42,5%

Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия"

20

1

7 411,4

0,0

0,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Культурное наследие"

20

2

22 138,0

12 564,0

56,8%

Государственная программа Республики Ингушетия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы"

21

6 074 952,1

3 977 422,3

65,5%

Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции"

22

2 684,4

579,5

21,6%

Государственная программа Республики Ингушетия "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы"

25

342 671,7

318 339,6

92,9%

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований"

25

1

136 639,4

115 345,1

84,4%

Подпрограмма "Чистая вода"

25

3

206 032,3

202 994,5

98,5%

Государственная программа Республики Ингушетия "Комплексное развитие сельских территорий"

26

8 738,3

8 738,3

100,0%

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"

26

1

5 069,3

5 069,3

100,0%

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

26

3

3 669,0

3 669,0

100,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Ингушетия соотечественников, проживающих за рубежом, 2022 - 2024 годы"

27

120,0

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Ингушетия в 2022 году"

28

69 654,2

4 707,5

6,8%

Итого по программным расходам

40 469 190,6

28 077 202,5

69,4%

Непрограммные расходы

1 931 040,4

1 023 031,3

53,0%

Всего

42 400 231,0

29 100 233,8

68,6%



Таблица 3.1
приложения 6
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



Ведомственная структура расходов республиканского бюджета за 9 месяцев 2022 года



(тыс. рублей)

N

п/п

Наименование

Мин

Рз

Пр

П

ПП

НР

ВР

Назначение

Исполнение

%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Народное Собрание Республики Ингушетия

332

78 349,0

61 433,9

78,4%

Общегосударственные вопросы

332

01

78 343,6

61 428,5

78,4%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти

332

01

03

78 343,6

61 428,5

78,4%

Обеспечение деятельности Народного Собрания Республики Ингушетия

332

01

03

71

74 678,6

58 722,8

78,6%

Председатель законодательного (представительного) органа

332

01

03

71

2

2 140,6

1 938,0

90,5%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

332

01

03

71

2

00

1001

0

1 844,3

1 641,7

89,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

332

01

03

71

2

00

1001

0

100

1 844,3

1 641,7

89,0%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

332

01

03

71

2

00

1002

0

296,3

296,3

100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

332

01

03

71

2

00

1002

0

100

296,3

296,3

100,0%

Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа

332

01

03

71

3

22 492,9

18 703,4

83,2%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

332

01

03

71

3

00

1001

0

18 683,9

15 443,2

82,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

332

01

03

71

3

00

1001

0

100

18 683,9

15 443,2

82,7%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

332

01

03

71

3

00

1002

0

3 809,0

3 260,2

85,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

332

01

03

71

3

00

1002

0

100

3 809,0

3 260,2

85,6%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности законодательного (представительного) органа

332

01

03

71

1

50 045,1

38 081,4

76,1%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

332

01

03

71

1

00

1001

0

36 378,2

29 576,9

81,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

332

01

03

71

1

00

1001

0

100

36 378,2

29 576,9

81,3%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

332

01

03

71

1

00

1002

0

13 666,9

8 504,5

62,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

332

01

03

71

1

00

1002

0

100

521,3

79,5

15,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

332

01

03

71

1

00

1002

0

200

11 995,6

7 368,0

61,4%

Иные бюджетные ассигнования

332

01

03

71

1

00

1002

0

800

1 150,0

1 057,0

91,9%

Содержание членов Совета Федерации и их помощников

332

01

03

95

2

00

5142

0

3 665,0

2 705,7

73,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

332

01

03

95

2

00

5142

0

100

3 165,0

2 448,7

77,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

332

01

03

95

2

00

5142

0

200

500,0

257,0

51,4%

Образование

332

07

5,4

5,4

100,0%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

332

07

05

5,4

5,4

100,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

332

07

05

10

5,4

5,4

100,0%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

332

07

05

10

1

5,4

5,4

100,0%

Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и муниципальные должности в Республике Ингушетия, государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и муниципальных служащих в Республике Ингушетия и лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Ингушетия

332

07

05

10

1

02

4358

0

5,4

5,4

100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

332

07

05

10

1

02

4358

0

200

5,4

5,4

100,0%

2

Управление делами Главы и Правительства Республики Ингушетия

335

562 373,4

398 073,6

70,8%

Общегосударственные вопросы

335

01

531 795,0

384 780,6

72,4%

Функционирование высшего должностного лица

335

01

02

3 000,0

2 532,2

84,4%

Обеспечение деятельности Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия

335

01

02

70

3 000,0

2 532,2

84,4%

Высшее должностное лицо

335

01

02

70

1

3 000,0

2 532,2

84,4%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

335

01

02

70

1

00

1001

0

3 000,0

2 532,2

84,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

01

02

70

1

00

1001

0

100

3 000,0

2 532,2

84,4%

Функционирование высших исполнительных органов

335

01

04

145 999,8

97 819,0

67,0%

Обеспечение деятельности Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия

335

01

04

70

138 684,9

92 561,6

66,7%

Председатель высшего исполнительного органа и его заместители

335

01

04

70

2

8 000,0

7 002,1

87,5%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

335

01

04

70

2

00

1001

0

8 000,0

7 002,1

87,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

01

04

70

2

00

1001

0

100

8 000,0

7 002,1

87,5%

Обеспечение деятельности аппарата Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия

335

01

04

70

3

130 684,9

85 559,5

65,5%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

335

01

04

70

3

00

1001

0

129 515,3

84 972,2

65,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

01

04

70

3

00

1001

0

100

129 515,3

84 972,2

65,6%

Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

335

01

04

70

3

00

5950

0

1 169,6

587,3

50,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

01

04

70

3

00

5950

0

100

969,6

587,3

60,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

01

04

70

3

00

5950

0

200

200,0

0,0

0,0%

Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников

335

01

04

96

2

00

5141

0

4 139,8

2 956,3

71,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

01

04

96

2

00

5141

0

100

3 094,0

2 590,1

83,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

01

04

96

2

00

5141

0

200

1 045,8

366,2

35,0%

Содержание членов Совета Федерации и их помощников

335

01

04

95

2

00

5142

0

3 175,1

2 301,1

72,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

01

04

95

2

00

5142

0

100

3 152,2

2 289,7

72,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

01

04

95

2

00

5142

0

200

22,9

11,4

49,8%

Другие общегосударственные вопросы

335

01

13

382 795,2

284 429,4

74,3%

Обеспечение деятельности отдельных государственных органов

335

01

13

81

124 188,3

89 905,2

72,4%

Обеспечение деятельности Управления делами Главы Республики Ингушетия

335

01

13

81

1

114 902,9

84 125,5

73,2%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

335

01

13

81

1

00

1001

0

29 957,7

25 181,4

84,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

01

13

81

1

00

1001

0

100

29 957,7

25 181,4

84,1%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

335

01

13

81

1

00

1002

0

80 245,2

55 514,2

69,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

01

13

81

1

00

1002

0

100

1 497,6

1 199,6

80,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

01

13

81

1

00

1002

0

200

65 447,6

42 587,0

65,1%

Иные бюджетные ассигнования

335

01

13

81

1

00

1002

0

800

13 300,0

11 727,6

88,2%

Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти

335

01

13

81

1

00

9870

0

4 700,0

3 429,9

73,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

01

13

81

1

00

9870

0

200

4 700,0

3 429,9

73,0%

Обеспечение деятельности Комитета государственного финансового контроля Республики Ингушетия

335

01

13

81

5

9 285,4

5 779,7

62,2%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

335

01

13

81

5

00

1001

0

8 325,4

5 341,5

64,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

01

13

81

5

00

1001

0

100

8 325,4

5 341,5

64,2%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

335

01

13

81

5

00

1002

0

960,0

438,2

45,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

01

13

81

5

00

1002

0

100

100,0

67,1

67,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

01

13

81

5

00

1002

0

200

800,0

371,1

46,4%

Иные бюджетные ассигнования

335

01

13

81

5

00

1002

0

800

60,0

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции"

335

01

13

22

1 864,4

379,5

20,4%

Реализация мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции"

335

01

13

22

0

00

9999

0

1 864,4

379,5

20,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

01

13

22

0

00

9999

0

200

1 864,4

379,5

20,4%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи"

335

01

13

07

116 547,7

54 516,9

46,8%

Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания"

335

01

13

07

3

116 547,7

54 516,9

46,8%

Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания

335

01

13

07

3

01

1102

0

116 547,7

54 516,9

46,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

01

13

07

3

01

1102

0

100

57 123,6

41 493,6

72,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

01

13

07

3

01

1102

0

200

55 963,5

11 766,2

21,0%

Иные бюджетные ассигнования

335

01

13

07

3

01

1102

0

800

3 460,6

1 257,1

36,3%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

335

01

13

10

43 532,0

42 965,0

98,7%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

335

01

13

10

1

43 532,0

42 965,0

98,7%

Основное мероприятие "Управление резервными средствами"

335

01

13

10

1

01

43 532,0

42 965,0

98,7%

Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия

335

01

13

10

1

01

4352

0

8 582,0

8 115,0

94,6%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

335

01

13

10

1

01

4352

0

200

5 720,0

5 720,0

100,0%

Иные выплаты населению

335

01

13

10

1

01

4352

0

360

2 862,0

2 395,0

83,7%

Формирование Резервного фонда Главы Республики Ингушетия

335

01

13

10

1

01

4354

0

34 950,0

34 850,0

99,7%

Иные выплаты населению

335

01

13

10

1

01

4354

0

360

33 550,0

33 450,0

99,7%

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения

335

01

13

10

1

01

4354

0

300

1 400,0

1 400,0

100,0%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

335

01

13

99

96 662,8

96 662,8

100,0%

Поощрение управленческих команд

335

01

13

99

9

96 662,8

96 662,8

100,0%

Премии и гранты

335

01

13

99

9

00

5549

0

350

96 662,8

96 662,8

100,0%

Национальная оборона

335

02

300,0

300,0

100,0%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

335

02

03

300,0

300,0

100,0%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

335

02

03

99

300,0

300,0

100,0%

Непрограммные расходы в рамках реализации мероприятий по совершенствованию и обеспечению устойчивого функционирования системы мобилизационной подготовки в исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, администрациях муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия и организациях Республики Ингушетия на 2017 - 2019 годы

335

02

03

99

1

300,0

300,0

100,0%

Мероприятия по совершенствованию и обеспечению устойчивого функционирования системы мобилизационной подготовки в исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, администрациях муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия и организациях Республики Ингушетия на 2017 - 2019 годы

335

02

03

99

1

00

4444

0

300,0

300,0

100,0%

Специальные расходы

335

02

03

99

1

00

4444

0

800

300,0

300,0

100,0%

Образование

335

07

280,5

280,5

100,0%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

335

07

05

280,5

280,5

100,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

335

07

05

10

280,5

280,5

100,0%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

335

07

05

10

1

280,5

280,5

100,0%

Пенсионное обеспечение

335

07

05

10

1

02

280,5

280,5

100,0%

Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и муниципальные должности в Республике Ингушетия, государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и муниципальных служащих в Республике Ингушетия и лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Ингушетия

335

07

05

10

1

02

4358

0

280,5

280,5

100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

335

07

05

10

1

02

4358

0

200

280,5

280,5

100,0%

Культура, кинематография

335

08

29 549,4

12 564,0

42,5%

Культура

335

08

01

22 138,0

12 564,0

56,8%

Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие"

335

08

01

20

22 138,0

12 564,0

56,8%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Культурное наследие"

335

08

01

20

2

22 138,0

12 564,0

56,8%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок

335

08

01

20

2

01

1126

0

11 076,1

6 515,6

58,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

08

01

20

2

01

1126

0

100

8 216,4

5 227,4

63,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

08

01

20

2

01

1126

0

200

2 792,0

1 268,5

45,4%

Иные бюджетные ассигнования

335

08

01

20

2

01

1126

0

800

67,7

19,7

29,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) археологического центра

335

08

01

20

2

01

1129

0

11 061,9

6 048,4

54,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

335

08

01

20

2

01

1129

0

100

8 961,2

5 617,4

62,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

08

01

20

2

01

1129

0

200

2 071,2

428,8

20,7%

Иные бюджетные ассигнования

335

08

01

20

2

01

1129

0

800

29,6

2,2

7,5%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

335

08

04

7 411,4

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие"

335

08

04

20

7 411,4

0,0

0,0%

Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия"

335

08

04

20

1

7 411,4

0,0

0,0%

Осуществление восстановления памятников культуры, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций государственных музеев Республики Ингушетия

335

08

04

20

1

02

4102

0

1 600,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

08

04

20

1

02

4102

0

200

1 600,0

0,0

0,0%

Мероприятия по сохранению и развитию объектов культурного наследия

335

08

04

20

1

02

4105

0

5 811,4

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

08

04

20

1

02

4105

0

200

5 811,4

0,0

0,0%

Здравоохранение

335

09

448,5

148,5

33,1%

Другие вопросы в области здравоохранения

335

09

09

448,5

148,5

33,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"

335

09

09

01

448,5

148,5

33,1%

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"

335

09

09

01

6

448,5

148,5

33,1%

Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия

335

09

09

01

6

00

4141

0

448,5

148,5

33,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

335

09

09

01

6

00

4141

0

200

448,5

148,5

33,1%

3

Комитет государственного заказа Республики Ингушетия

336

7 835,8

4 631,9

59,1%

Общегосударственные вопросы

336

01

7 835,8

4 631,9

59,1%

Другие общегосударственные вопросы

336

01

13

7 835,8

4 631,9

59,1%

Обеспечение деятельности Комитета государственного заказа Республики Ингушетия

336

01

13

82

1

7 835,8

4 631,9

59,1%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

336

01

13

82

1

00

1001

0

5 895,8

3 953,6

67,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

336

01

13

82

1

00

1001

0

100

5 895,8

3 953,6

67,1%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

336

01

13

82

1

00

1002

0

1 940,0

678,3

35,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

336

01

13

82

1

00

1002

0

100

100,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

336

01

13

82

1

00

1002

0

200

1 780,0

678,3

38,1%

Иные бюджетные ассигнования

336

01

13

82

1

00

1002

0

800

60,0

0,0

0,0%

4

Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия

337

34 593,0

17 991,9

52,0%

Общегосударственные вопросы

337

01

7 400,5

5 260,8

71,1%

Другие общегосударственные вопросы

337

01

13

7 400,5

5 260,8

71,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Молодежная политика"

337

01

13

15

7 300,5

5 260,8

72,1%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Молодежная политика"

337

01

13

15

2

7 300,5

5 260,8

72,1%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

337

01

13

15

2

00

1001

0

5 896,0

4 932,0

83,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

337

01

13

15

2

00

1001

0

100

5 896,0

4 932,0

83,6%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

337

01

13

15

2

00

1002

0

1 404,5

328,8

23,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

337

01

13

15

2

00

1002

0

100

135,0

92,9

68,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

337

01

13

15

2

00

1002

0

200

1 209,5

194,7

16,1%

Иные бюджетные ассигнования

337

01

13

15

2

00

1002

0

800

60,0

41,2

68,7%

Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции"

337

01

13

22

100,0

0,0

0,0%

Реализация мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции"

337

01

13

22

0

00

9999

0

100,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

337

01

13

22

0

00

9999

0

200

100,0

0,0

0,0%

Образование

337

07

27 192,5

12 731,1

46,8%

Молодежная политика и оздоровление детей

337

07

07

27 192,5

12 731,1

46,8%

Государственная программа Республики Ингушетия "Молодежная политика"

337

07

07

15

22 241,9

12 581,1

56,6%

Подпрограмма "Молодежь Ингушетии"

337

07

07

15

1

22 241,9

12 581,1

56,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе

337

07

07

15

1

01

1157

0

16 741,9

7 765,1

46,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

337

07

07

15

1

01

1157

0

600

16 741,9

7 765,1

46,4%

Мероприятия, направленные на реализацию молодежной политики

337

07

07

15

1

01

4050

0

5 500,0

4 816,0

87,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

337

07

07

15

1

01

4050

0

200

5 500,0

4 816,0

87,6%

Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения"

337

07

07

06

4 800,6

0,0

0,0%

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения"

337

07

07

06

1

4 800,6

0,0

0,0%

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Республики Ингушетия

337

07

07

06

1

02

4302

0

4 800,6

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

337

07

07

06

1

02

4302

0

600

4 800,6

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

337

07

07

10

150,0

150,0

100,0%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

337

07

07

10

1

150,0

150,0

100,0%

Основное мероприятие "Управление резервными средствами"

337

07

07

10

1

01

150,0

150,0

100,0%

Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия

337

07

07

10

1

01

4352

0

150,0

150,0

100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

337

07

07

10

1

01

4352

0

200

150,0

150,0

100,0%

5

Комитет по туризму Республики Ингушетия

338

99 253,5

5 675,5

5,7%

Национальная экономика

338

04

99 253,5

5 675,5

5,7%

Другие вопросы в области национальной экономики

338

04

12

99 253,5

5 675,5

5,7%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие туризма"

338

04

12

16

99 253,5

5 675,5

5,7%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие туризма"

338

04

12

16

3

8 339,4

4 753,8

57,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

338

04

12

16

3

00

1001

0

6 391,9

4 104,6

64,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

338

04

12

16

3

00

1001

0

100

6 391,9

4 104,6

64,2%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

338

04

12

16

3

00

1002

0

1 947,5

649,2

33,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

338

04

12

16

3

00

1002

0

100

183,1

112,5

61,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

338

04

12

16

3

00

1002

0

200

1 704,4

536,7

31,5%

Иные бюджетные ассигнования

338

04

12

16

3

00

1002

0

800

60,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Развитие туризма"

338

04

12

16

1

8 500,0

921,7

10,8%

Реализация мероприятий, направленных на развитие туризма в Республике Ингушетия

338

04

12

16

1

00

4080

0

5 500,0

921,7

16,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

338

04

12

16

1

00

4080

0

200

5 500,0

921,7

16,8%

Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста

338

04

12

16

1

J2

5337

0

2 600,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

338

04

12

16

1

J2

5337

0

200

2 600,0

0,0

0,0%

Обеспечение реализации мероприятий по повышению кадрового потенциала отрасли туризма в соответствии с международными стандартами Всемирной туристской организации (ЮНВТО)

338

04

12

16

1

J3

5337

0

400,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

338

04

12

16

1

J3

5337

0

200

400,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Развитие (модернизация) туристической инфраструктуры"

338

04

12

16

2

82 414,1

0,0

0,0%

Развитие инфраструктуры туризма

338

04

12

16

2

J1

5337

0

1 000,0

0,0

0,0%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

338

04

12

16

2

J1

5337

0

400

1 000,0

0,0

0,0%

Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры

338

04

12

16

2

J1

5332

0

15 252,5

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

338

04

12

16

2

J1

5332

0

200

15 252,5

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

338

04

12

16

2

J1

5332

0

15 100,0

0,0

0,0%

Развитие инфраструктуры туризма

338

04

12

16

2

J1

5335

0

66 161,6

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

338

04

12

16

2

J1

5335

0

200

66 161,6

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

338

04

12

16

2

J1

5335

0

65 500,0

0,0

0,0%

6

Конституционный Суд Республики Ингушетия

290

8 079,5

8 079,4

100,0%

Общегосударственные вопросы

290

01

8 079,5

8 079,4

100,0%

Судебная система

290

01

05

8 079,5

8 079,4

100,0%

Обеспечение деятельности Конституционного Суда Республики Ингушетия

290

01

05

73

8 079,5

8 079,4

100,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Конституционного суда Республики Ингушетия

290

01

05

73

1

8 079,5

8 079,4

100,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

290

01

05

73

1

00

1001

0

6 973,0

6 973,0

100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

290

01

05

73

1

00

1001

0

100

6 973,0

6 973,0

100,0%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

290

01

05

73

1

00

1002

0

1 106,5

1 106,4

100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

290

01

05

73

1

00

1002

0

100

45,8

45,7

99,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

290

01

05

73

1

00

1002

0

200

1 060,7

1 060,7

100,0%

7

Управление по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия

439

54 810,1

35 422,0

64,6%

Общегосударственные вопросы

439

01

54 810,1

35 422,0

64,6%

Судебная система

439

01

05

54 810,1

35 422,0

64,6%

Обеспечение деятельности Управления по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия

439

01

05

74

54 810,1

35 422,0

64,6%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия

439

01

05

74

1

00

1001

0

38 042,5

27 992,7

73,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

439

01

05

74

1

00

1001

0

100

38 042,5

27 992,7

73,6%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

439

01

05

74

1

00

1002

0

16 767,6

7 429,3

44,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

439

01

05

74

1

00

1002

0

100

130,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

439

01

05

74

1

00

1002

0

200

16 547,6

7 377,1

44,6%

Иные бюджетные ассигнования

439

01

05

74

1

00

1002

0

800

90,0

52,2

58,0%

8

Министерство финансов Республики Ингушетия

090

1 741 209,2

674 821,4

38,8%

Общегосударственные вопросы

090

01

799 993,2

127 048,0

15,9%

Судебная система

090

01

05

1 040,0

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

090

01

05

10

1 040,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований"

090

01

05

10

2

1 040,0

0,0

0,0%

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

090

01

05

10

2

01

5120

1 040,0

0,0

0,0%

Межбюджетные трансферты

090

01

05

10

2

01

5120

0

500

1 040,0

0,0

0,0%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

090

01

06

62 421,2

40 081,7

64,2%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

090

01

06

10

62 421,2

40 081,7

64,2%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия"

090

01

06

10

3

62 421,2

40 081,7

64,2%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

090

01

06

10

3

00

1001

0

44 464,1

34 364,3

77,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

090

01

06

10

3

00

1001

0

100

44 464,1

34 364,3

77,3%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

090

01

06

10

3

00

1002

0

17 957,1

5 717,4

31,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

090

01

06

10

3

00

1002

0

100

900,0

653,2

72,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

090

01

06

10

3

00

1002

0

200

14 192,1

4 406,6

31,0%

Иные бюджетные ассигнования

090

01

06

10

3

00

1002

0

800

2 865,0

657,6

23,0%

Резервные фонды

090

01

11

56 784,9

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

090

01

11

10

56 784,9

0,0

0,0%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

090

01

11

10

1

56 784,9

0,0

0,0%

Основное мероприятие "Управление резервными средствами"

090

01

11

10

1

01

56 784,9

0,0

0,0%

Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия

090

01

11

10

1

01

4352

0

1 129,4

0,0

0,0%

Резервные средства

090

01

11

10

1

01

4352

0

870

1 129,4

0,0

0,0%

Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

090

01

11

10

1

01

4353

0

9 476,0

0,0

0,0%

Резервные средства

090

01

11

10

1

01

4353

0

870

9 476,0

0,0

0,0%

Формирование Резервного фонда Главы Республики Ингушетия

090

01

11

10

1

01

4354

0

46 179,5

0,0

0,0%

Резервные средства

090

01

11

10

1

01

4354

0

870

46 179,5

0,0

0,0%

Другие общегосударственные вопросы

090

01

13

679 747,1

86 966,3

12,8%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

090

01

13

10

679 747,1

86 966,3

12,8%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

090

01

13

10

1

653 435,0

74 701,5

11,4%

Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом

090

01

13

10

1

00

4351

0

15 000,0

4 050,0

27,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

090

01

13

10

1

00

4351

0

200

15 000,0

4 050,0

27,0%

Формирование резерва на исполнение судебных актов

090

01

13

10

1

01

4355

0

100 808,1

70 651,5

70,1%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

090

01

13

10

1

01

4355

0

830

72 616,4

70 651,5

97,3%

Резервные средства

090

01

13

10

1

01

4355

0

870

28 191,7

0,0

0,0%

Формирование резерва для финансового обеспечения погашения кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Ингушетия (в том числе просроченной кредиторской задолженности), сложившейся по состоянию на 1 июля 2020 г. по итогам проверки, проведенной Федеральным казначейством, за счет средств федерального бюджета дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенной на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2022 г. N 1032-р

090

01

13

10

1

01

4455

0

537 626,9

0,0

0,0%

Резервные средства

090

01

13

10

1

01

4455

0

870

537 626,9

0,0

0,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия"

090

01

13

10

3

26 312,1

12 264,8

46,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих ведение централизованного бюджетного учета и отчетности

090

01

13

10

3

00

4360

0

26 312,1

12 264,8

46,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

090

01

13

10

3

00

4360

0

100

23 142,1

11 532,8

49,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

090

01

13

10

3

00

4360

0

200

3 070,0

732,0

23,8%

Иные бюджетные ассигнования

090

01

13

10

3

00

4360

0

800

100,0

0,0

0,0%

Национальная оборона

090

02

8 223,3

5 826,6

70,9%

Мобилизационная и вневойсковая подготовка

090

02

03

8 223,3

5 826,6

70,9%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

090

02

03

10

8 223,3

5 826,6

70,9%

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований"

090

02

03

10

2

8 223,3

5 826,6

70,9%

Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов

090

02

03

10

2

01

5118

0

8 223,3

5 826,6

70,9%

Межбюджетные трансферты

090

02

03

10

2

01

5118

0

500

8 223,3

5 826,6

70,9%

Образование

090

07

1 781,1

120,0

6,7%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

090

07

05

1 781,1

120,0

6,7%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

090

07

05

10

1 781,1

120,0

6,7%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

090

07

05

10

1

1 781,1

120,0

6,7%

Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и муниципальные должности в Республике Ингушетия, государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и муниципальных служащих в Республике Ингушетия и лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Ингушетия

090

07

05

10

1

02

4358

0

1 231,1

120,0

9,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

090

07

05

10

1

02

4358

0

200

1 231,1

120,0

9,7%

Реализация региональной программы по повышению финансовой грамотности жителей Республики Ингушетия на 2021 - 2023 годы

090

07

05

10

1

02

4370

0

550,0

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

090

07

05

10

1

02

4370

0

600

550,0

0,0

0,0%

Обслуживание государственного и муниципального долга

090

13

2 604,1

0,0

0,0%

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

090

13

01

2 604,1

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

090

13

01

10

2 604,1

0,0

0,0%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

090

13

01

10

1

2 604,1

0,0

0,0%

Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Республики Ингушетия

090

13

01

10

1

00

4357

0

2 604,1

0,0

0,0%

Обслуживание государственного долга

090

13

01

10

1

00

4357

0

700

2 604,1

0,0

0,0%

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектам Российской Федерации муниципальных образований общего характера

090

14

928 607,5

541 826,8

58,3%

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

090

14

01

754 468,1

456 024,5

60,4%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

090

14

01

10

754 468,1

456 024,5

60,4%

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований"

090

14

01

10

2

754 468,1

456 024,5

60,4%

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов

090

14

01

10

2

01

6101

0

754 468,1

456 024,5

60,4%

Межбюджетные трансферты

090

14

01

10

2

01

6101

0

500

754 468,1

456 024,5

60,4%

Иные дотации

090

14

02

52 000,0

10 000,0

19,2%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

090

14

02

10

52 000,0

10 000,0

19,2%

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований"

090

14

02

10

2

52 000,0

10 000,0

19,2%

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

090

14

02

10

2

01

6102

0

30 000,0

0,0

0,0%

Межбюджетные трансферты

090

14

02

10

2

01

6102

0

500

30 000,0

0,0

0,0%

Дотация на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Республики Ингушетия

090

14

02

10

2

01

6103

0

20 000,0

10 000,0

50,0%

Межбюджетные трансферты

090

14

02

10

2

01

6103

0

500

20 000,0

10 000,0

50,0%

Гранты за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов

090

14

02

10

2

01

6401

0

2 000,0

0,0

0,0%

Межбюджетные трансферты

090

14

02

10

2

01

6401

0

500

2 000,0

0,0

0,0%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

090

14

03

122 139,4

75 802,3

62,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

090

14

03

10

122 139,4

75 802,3

62,1%

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований"

090

14

03

10

2

122 139,4

75 802,3

62,1%

Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований"

090

14

03

10

2

01

117 139,4

75 802,3

64,7%

Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия

090

14

03

10

2

01

6301

117 139,4

75 802,3

64,7%

Межбюджетные трансферты

090

14

03

10

2

01

6301

0

500

117 139,4

75 802,3

64,7%

Субсидии местным бюджетам на софинансирование проектов развития территорий муниципальных образований Республики Ингушетия, основанных на местных инициативах

090

14

03

10

2

07

6304

0

5 000,0

0,0

0,0%

Межбюджетные трансферты

090

14

03

10

2

07

6304

0

500

5 000,0

0,0

0,0%

9

Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия

313

30 938,3

22 988,1

74,3%

Общегосударственные вопросы

313

01

30 905,9

22 955,7

74,3%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

313

01

06

30 905,9

22 955,7

74,3%

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия

313

01

06

76

30 905,9

22 955,7

74,3%

Руководитель Контрольно-счетной палаты и его заместители

313

01

06

76

2

3 182,1

2 396,5

75,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

313

01

06

76

2

00

1001

0

3 182,1

2 396,5

75,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

313

01

06

76

2

00

1001

0

100

3 182,1

2 396,5

75,3%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия

313

01

06

76

1

27 723,8

20 559,2

74,2%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

313

01

06

76

1

00

1001

0

20 840,4

16 556,4

79,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

313

01

06

76

1

00

1001

0

100

20 840,4

16 556,4

79,4%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

313

01

06

76

1

00

1002

0

6 883,4

4 002,8

58,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

313

01

06

76

1

00

1002

0

100

588,9

315,4

53,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

313

01

06

76

1

00

1002

0

200

4 943,1

2 371,1

48,0%

Иные бюджетные ассигнования

313

01

06

76

1

00

1002

0

800

1 351,4

1 316,3

97,4%

Образование

313

07

32,4

32,4

100,0%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

313

07

05

32,4

32,4

100,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

313

07

05

10

32,4

32,4

100,0%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

313

07

05

10

1

32,4

32,4

100,0%

Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и муниципальные должности в Республике Ингушетия, государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и муниципальных служащих в Республике Ингушетия и лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Ингушетия

313

07

05

10

1

02

4358

0

32,4

32,4

100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

313

07

05

10

1

02

4358

0

200

32,4

32,4

100,0%

10

Избирательная комиссия Республики Ингушетия

314

12 709,2

8 856,7

69,7%

Общегосударственные вопросы

314

01

12 709,2

8 856,7

69,7%

Обеспечение проведения выборов и референдумов

314

01

07

12 709,2

8 856,7

69,7%

Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Республики Ингушетия

314

01

07

77

12 709,2

8 856,7

69,7%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Избирательной комиссии Республики Ингушетия

314

01

07

77

1

9 952,2

6 592,6

66,2%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

314

01

07

77

1

00

1001

0

7 239,5

5 485,8

75,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

314

01

07

77

1

00

1001

0

100

7 239,5

5 485,8

75,8%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

314

01

07

77

1

00

1002

0

2 712,7

1 106,8

40,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

314

01

07

77

1

00

1002

0

100

112,0

20,4

18,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

314

01

07

77

1

00

1002

0

200

2 532,7

1 086,4

42,9%

Иные бюджетные ассигнования

314

01

07

77

1

00

1002

0

800

68,0

0,0

0,0%

Члены Избирательной комиссии Республики Ингушетия

314

01

07

77

2

0

2 757,0

2 264,1

82,1%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

314

01

07

77

2

00

1001

0

2 757,0

2 264,1

82,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

314

01

07

77

2

00

1001

0

100

2 757,0

2 264,1

82,1%

11

Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия

163

62 701,4

34 704,9

55,3%

Общегосударственные вопросы

163

01

62 701,4

34 704,9

55,3%

Другие общегосударственные вопросы

163

01

13

62 701,4

34 704,9

55,3%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом"

163

01

13

08

62 701,4

34 704,9

55,3%

Подпрограмма "Управление государственной собственностью в области имущественных и земельных отношений"

163

01

13

08

1

23 975,5

8 120,1

33,9%

Землеустройство и картографическое обеспечение

163

01

13

08

1

01

4041

0

1 845,0

343,5

18,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

163

01

13

08

1

01

4041

0

200

1 845,0

343,5

18,6%

Совершенствование системы государственного учета объектов недвижимости, находящихся в собственности республики

163

01

13

08

1

01

4042

0

12 537,7

694,6

5,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

163

01

13

08

1

01

4042

0

200

12 537,7

694,6

5,5%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих государственную кадастровую оценку объектов недвижимости

163

01

13

08

1

01

1124

0

9 592,8

7 082,0

73,8%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

163

01

13

08

1

01

1124

0

600

9 592,8

7 082,0

73,8%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" и общепрограммные мероприятия"

163

01

13

08

2

38 725,9

26 584,8

68,6%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

163

01

13

08

2

00

1001

0

24 119,8

19 150,7

79,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

163

01

13

08

2

00

1001

0

100

24 119,8

19 150,7

79,4%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

163

01

13

08

2

00

1002

0

6 614,4

4 188,4

63,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

163

01

13

08

2

00

1002

0

100

381,3

292,3

76,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

163

01

13

08

2

00

1002

0

200

5 261,0

3 631,0

69,0%

Иные бюджетные ассигнования

163

01

13

08

2

00

1002

0

800

972,1

265,1

27,3%

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг по обеспечению сохранности государственного имущества)

163

01

13

08

2

00

1170

0

7 991,7

3 245,7

40,6%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

163

01

13

08

2

00

1170

0

600

7 991,7

3 245,7

40,6%

12

Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации

093

35 465,7

24 452,6

68,9%

Общегосударственные вопросы

093

01

35 465,7

24 452,6

68,9%

Другие общегосударственные вопросы

093

01

13

35 465,7

24 452,6

68,9%

Обеспечение деятельности постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации

093

01

13

78

35 465,7

24 452,6

68,9%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации

093

01

13

78

1

35 465,7

24 452,6

68,9%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

093

01

13

78

1

00

1001

0

23 999,6

15 910,9

66,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

093

01

13

78

1

00

1001

0

100

23 999,6

15 910,9

66,3%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

093

01

13

78

1

00

1002

0

11 466,1

8 541,7

74,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

093

01

13

78

1

00

1002

0

100

362,0

327,1

90,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

093

01

13

78

1

00

1002

0

200

7 152,1

4 678,4

65,4%

Иные бюджетные ассигнования

093

01

13

78

1

00

1002

0

800

3 952,0

3 536,2

89,5%

13

Министерство экономического развития Республики Ингушетия

144

122 162,6

68 500,0

56,1%

Общегосударственные вопросы

144

01

32 114,8

17 026,5

53,0%

Другие общегосударственные вопросы

144

01

13

32 114,8

17 026,5

53,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика"

144

01

13

09

32 114,8

17 026,5

53,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия"

144

01

13

09

4

32 114,8

17 026,5

53,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

144

01

13

09

4

00

1001

0

23 096,7

15 634,0

67,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

144

01

13

09

4

00

1001

0

100

23 096,7

15 634,0

67,7%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

144

01

13

09

4

00

1002

0

9 018,1

1 392,5

15,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

144

01

13

09

4

00

1002

0

100

1 059,7

73,3

6,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

144

01

13

09

4

00

1002

0

200

7 256,3

1 288,0

17,8%

Иные бюджетные ассигнования

144

01

13

09

4

00

1002

0

800

702,1

31,2

4,4%

Национальная экономика

144

04

45 047,8

26 033,3

57,8%

Другие вопросы в области национальной экономики

144

04

12

45 047,8

26 033,3

57,8%

Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика"

144

04

12

09

40 047,8

26 033,3

65,0%

Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата"

144

04

12

09

1

10 300,0

2 635,5

25,6%

Презентация инвестиционных возможностей Республики Ингушетия

144

04

12

09

1

01

4201

0

7 300,0

1 035,5

14,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

144

04

12

09

1

01

4201

0

100

300,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

144

04

12

09

1

01

4201

0

200

7 000,0

1 035,5

14,8%

Привлечение инвестиционных ресурсов

144

04

12

09

1

01

4202

0

3 000,0

1 600,0

53,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

144

04

12

09

1

01

4202

0

200

3 000,0

1 600,0

53,3%

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства"

144

04

12

09

2

20 636,3

16 606,0

80,5%

Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами"

144

04

12

09

2

I2

2 911,3

2 911,3

100,0%

Предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах самозанятыми гражданами

144

04

12

09

2

I2

5527

1

2 911,3

2 911,3

100,0%

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению

144

04

12

09

2

I2

5527

1

632

2 911,3

2 911,3

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

144

04

12

09

2

I2

5527

1

2 882,2

0,0

0,0%

Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

144

04

12

09

2

I4

12 874,6

9 844,3

76,5%

Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"

144

04

12

09

2

I4

3 030,3

0,0

0,0%

Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектами малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей

144

04

12

09

2

I4

5527

6

3 030,3

0,0

0,0%

Иные бюджетные ассигнования

144

04

12

09

2

I4

5527

6

800

3 030,3

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

144

04

12

09

2

I4

5527

6

800

3 000,0

0,0

0,0%

Предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям

144

04

12

09

2

I4

5527

7

9 844,3

9 844,3

100,0%

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению

144

04

12

09

2

I4

5527

7

632

9 844,3

9 844,3

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

144

04

12

09

2

I4

5527

7

632

9 745,9

9 745,9

100,0%

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

144

04

12

09

2

I5

4 850,4

3 850,4

79,4%

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации

144

04

12

09

2

I5

5527

4 850,4

3 850,4

79,4%

Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес"

144

04

12

09

2

I5

5527

2

1 000,0

0,0

0,0%

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению

144

04

12

09

2

I5

5527

2

632

1 000,0

0,0

0,0%

Оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства

144

04

12

09

2

I5

5527

8

3 850,4

3 850,4

100,0%

Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению

144

04

12

09

2

I5

5527

8

632

3 850,4

3 850,4

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

144

04

12

09

2

I5

5527

8

3 811,9

3 811,9

100,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия"

144

04

12

09

4

9 111,5

6 791,8

74,5%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих реализацию государственной программы в области поддержки и развития предпринимательства в Республике Ингушетия

144

04

12

09

4

01

1155

0

9 111,5

6 791,8

74,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

144

04

12

09

4

01

1155

0

100

6 166,3

5 462,9

88,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

144

04

12

09

4

01

1155

0

200

1 846,5

327,6

17,7%

Иные бюджетные ассигнования

144

04

12

09

4

01

1155

0

800

1 098,7

1 001,3

91,1%

Взнос в уставный фонд Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа "Северный Кавказ"

144

04

12

97

5 000,0

0,0

0,0%

Непрограммные расходы в рамках осуществления взаимодействия с Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа "Северный Кавказ"

144

04

12

97

1

00

4350

0

5 000,0

0,0

0,0%

Уплата иных платежей

144

04

12

97

1

00

4350

0

853

5 000,0

0,0

0,0%

Социальная политика

144

10

45 000,0

25 440,2

56,5%

Социальное обеспечение населения

144

10

03

45 000,0

25 440,2

56,5%

Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика"

144

10

03

09

45 000,0

25 440,2

56,5%

Подпрограмма "1000 квартир"

144

10

03

09

3

45 000,0

25 440,2

56,5%

Реализация мероприятий подпрограммы "1000 квартир"

144

10

03

09

3

00

2180

0

45 000,0

25 440,2

56,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

144

10

03

09

3

00

2180

0

300

45 000,0

25 440,2

56,5%

14

Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия

306

283 151,5

175 391,4

61,9%

Общегосударственные вопросы

306

01

112 105,6

73 653,3

65,7%

Другие общегосударственные вопросы

306

01

13

112 105,6

73 653,3

65,7%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

306

01

13

10

2 616,6

2 478,6

94,7%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

306

01

13

10

1

2 616,6

2 478,6

94,7%

Основное мероприятие "Управление резервными средствами"

306

01

13

10

1

01

2 616,6

2 478,6

94,7%

Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия

306

01

13

10

1

01

4352

0

2 616,6

2 478,6

94,7%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

306

01

13

10

1

01

4352

0

200

2 616,6

2 478,6

94,7%

Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики"

306

01

13

18

108 979,0

70 974,7

65,1%

Подпрограмма "Духовно-нравственное воспитание населения"

306

01

13

18

1

83 074,2

53 845,4

64,8%

Реализация мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание населения

306

01

13

18

1

01

4271

0

50 188,3

32 344,1

64,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

306

01

13

18

1

01

4271

0

200

50 188,3

32 344,1

64,4%

Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества

306

01

13

18

1

01

4275

31 535,9

20 749,2

65,8%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

306

01

13

18

1

01

4275

0

600

31 535,9

20 749,2

65,8%

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

306

01

13

18

1

01

R516

0

1 350,0

752,1

55,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

306

01

13

18

1

01

R516

0

200

1 350,0

752,1

55,7%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

306

01

13

18

1

01

R516

0

1 282,5

714,3

55,7%

Подпрограмма "Укрепление единства народов и гармонизация межнациональных отношений"

306

01

13

18

2

4 276,0

3 662,9

85,7%

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

306

01

13

18

2

01

R516

0

4 276,0

3 662,9

85,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

306

01

13

18

2

01

R516

0

600

2 450,0

2 438,0

99,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

306

01

13

18

2

01

R516

0

200

1 826,0

1 224,9

67,1%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

306

01

13

18

2

01

R516

0

4 062,2

2 725,7

67,1%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" и общепрограммные мероприятия"

306

01

13

18

6

21 628,8

13 466,4

62,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

306

01

13

18

6

00

1001

0

15 820,3

10 535,5

66,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

306

01

13

18

6

00

1001

0

100

15 820,3

10 535,5

66,6%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

306

01

13

18

6

00

1002

0

2 154,8

1 416,8

65,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

306

01

13

18

6

00

1002

0

100

150,6

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

306

01

13

18

6

00

1002

0

200

1 941,4

1 412,8

72,8%

Иные бюджетные ассигнования

306

01

13

18

6

00

1002

0

800

62,8

4,0

6,4%

Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты Республики Ингушетия"

306

01

13

18

6

00

1160

0

3 653,7

1 514,1

41,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

306

01

13

18

6

00

1160

0

100

2 430,9

1 175,1

48,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

306

01

13

18

6

00

1160

0

200

1 202,8

339,0

28,2%

Иные бюджетные ассигнования

306

01

13

18

6

00

1160

0

800

20,0

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции"

306

01

13

22

510,0

200,0

39,2%

Реализация мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции"

306

01

13

22

0

00

9999

0

510,0

200,0

39,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

306

01

13

22

0

00

9999

0

200

510,0

200,0

39,2%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

306

03

8 896,1

3 112,3

35,0%

Миграционная политика

306

03

11

120,0

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Ингушетия соотечественников, проживающих за рубежом, 2022 - 2024 годы"

306

03

11

27

0

120,0

0,0

0,0%

Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом

306

03

11

27

0

01

R086

0

120,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

306

03

11

27

0

01

R086

0

200

35,0

0,0

0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

306

03

11

27

0

01

R086

0

300

85,0

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

114,0

0,0

0,0%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

306

03

14

8 776,1

3 112,3

35,5%

Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики"

306

03

14

18

8 776,1

3 112,3

35,5%

Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма"

306

03

14

18

4

6 756,1

2 348,3

34,8%

Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в Республике Ингушетия

306

03

14

18

4

02

4273

0

6 270,0

2 035,0

32,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

306

03

14

18

4

02

4273

0

200

6 270,0

2 035,0

32,5%

Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России

306

03

14

18

4

02

R516

0

486,1

313,3

64,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

306

03

14

18

4

02

R516

0

200

486,1

313,3

64,5%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

306

03

14

18

4

02

R516

0

461,8

297,8

64,5%

Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Республики Ингушетия"

306

03

14

18

5

2 020,0

764,0

37,8%

Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Республики Ингушетия

306

03

14

18

5

02

4274

0

2 020,0

764,0

37,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

306

03

14

18

5

02

4274

0

200

720,0

400,0

55,6%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

306

03

14

18

5

02

4274

0

300

1 300,0

364,0

28,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство

306

05

5 219,4

1 112,0

21,3%

Благоустройство

306

05

03

5 219,4

1 112,0

21,3%

Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики"

306

05

03

18

5 219,4

1 112,0

21,3%

Подпрограмма "Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2020 - 2024 годы"

306

05

03

18

9

5 219,4

1 112,0

21,3%

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

306

05

03

18

9

00

R299

0

5 219,4

1 112,0

21,3%

Межбюджетные трансферты

306

05

03

18

9

00

R299

0

500

5 219,4

1 112,0

21,3%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

306

05

03

18

9

00

R299

0

4 958,4

1 056,1

21,3%

Средства массовой информации

306

12

156 930,4

97 513,8

62,1%

Телевидение и радиовещание

306

12

01

116 097,0

75 317,7

64,9%

Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики"

306

12

01

18

116 097,0

75 317,7

64,9%

Подпрограмма "Информационная среда"

306

12

01

18

7

116 097,0

75 317,7

64,9%

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающих услуги в сфере телевидения и радиовещания

306

12

01

18

7

03

1153

0

116 097,0

75 317,7

64,9%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

306

12

01

18

7

03

1153

0

600

116 097,0

75 317,7

64,9%

Периодическая печать и издательства

306

12

02

40 833,4

22 196,1

54,4%

Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики"

306

12

02

18

40 833,4

22 196,1

54,4%

Подпрограмма "Информационная среда"

306

12

02

18

7

40 833,4

22 196,1

54,4%

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающих услуги в сфере периодической печати и издательства

306

12

02

18

7

00

1154

0

40 833,4

22 196,1

54,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

306

12

02

18

7

00

1154

0

600

40 833,4

22 196,1

54,4%

15

Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия

324

10 513,2

6 305,8

60,0%

Общегосударственные вопросы

324

01

10 513,2

6 305,8

60,0%

Другие общегосударственные вопросы

324

01

13

10 513,2

6 305,8

60,0%

Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия

324

01

13

79

10 513,2

6 305,8

60,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия

324

01

13

79

1

10 513,2

6 305,8

60,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

324

01

13

79

1

00

1001

0

6 274,6

5 147,1

82,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

324

01

13

79

1

00

1001

0

100

6 274,6

5 147,1

82,0%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

324

01

13

79

1

00

1002

0

4 238,6

1 158,7

27,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

324

01

13

79

1

00

1002

0

100

440,0

298,0

67,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

324

01

13

79

1

00

1002

0

200

3 683,6

825,5

22,4%

Иные бюджетные ассигнования

324

01

13

79

1

00

1002

0

800

115,0

35,2

30,6%

16

Государственная служба записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия

323

19 035,3

13 795,9

72,5%

Общегосударственные вопросы

323

01

19 035,3

13 795,9

72,5%

Другие общегосударственные вопросы

323

01

13

19 035,3

13 795,9

72,5%

Обеспечение деятельности Государственной службы записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия

323

01

13

80

19 035,3

13 795,9

72,5%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Государственной службы записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия

323

01

13

80

1

19 035,3

13 795,9

72,5%

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния

323

01

13

80

1

00

5930

0

19 035,3

13 795,9

72,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

323

01

13

80

1

00

5930

0

100

16 272,0

11 879,7

73,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

323

01

13

80

1

00

5930

0

200

2 696,5

1 916,2

71,1%

Иные бюджетные ассигнования

323

01

13

80

1

00

5930

0

800

66,8

0,0

0,0%

17

Министерство строительства Республики Ингушетия

328

10 326 927,9

6 242 621,7

60,4%

Общегосударственные вопросы

328

01

87 190,0

75 388,0

86,5%

Другие общегосударственные вопросы

328

01

13

87 190,0

75 388,0

86,5%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

328

01

13

10

22 799,4

22 799,4

100,0%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

328

01

13

10

1

22 799,4

22 799,4

100,0%

Основное мероприятие "Управление резервными средствами"

328

01

13

10

1

01

22 799,4

22 799,4

100,0%

Формирование резерва на исполнение судебных актов

328

01

13

10

1

01

4355

0

22 799,4

22 799,4

100,0%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

328

01

13

10

1

01

4355

0

400

11 976,4

11 976,4

100,0%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

328

01

13

10

1

01

4355

0

830

10 823,0

10 823,0

100,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

328

01

13

11

64 390,6

52 588,6

81,7%

Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия"

328

01

13

11

7

22 192,8

22 192,8

100,0%

Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия"

328

01

13

11

7

00

4051

0

22 192,8

22 192,8

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

328

01

13

11

7

00

4051

0

200

22 192,8

22 192,8

100,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия"

328

01

13

11

9

42 197,8

30 395,8

72,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

328

01

13

11

9

00

1001

0

32 924,0

25 898,9

78,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

328

01

13

11

9

00

1001

0

100

32 924,0

25 898,9

78,7%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

328

01

13

11

9

00

1002

0

9 273,8

4 496,9

48,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

328

01

13

11

9

00

1002

0

100

2 462,0

947,1

38,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

328

01

13

11

9

00

1002

0

200

4 476,3

2 137,1

47,7%

Иные бюджетные ассигнования

328

01

13

11

9

00

1002

0

800

2 335,5

1 412,7

60,5%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

328

03

99 213,3

83 037,3

83,7%

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

328

03

09

99 213,3

83 037,3

83,7%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

328

03

09

11

99 213,3

83 037,3

83,7%

Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах"

328

03

09

11

2

99 213,3

83 037,3

83,7%

Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации

328

03

09

11

2

00

R540

0

59 154,0

58 762,3

99,3%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

03

09

11

2

00

R540

0

400

59 154,0

58 762,3

99,3%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

03

09

11

2

00

R540

0

56 196,3

55 802,0

99,3%

Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

328

03

09

11

2

00

R540

F

40 059,3

24 275,0

60,6%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

03

09

11

2

00

R540

F

400

40 059,3

24 275,0

60,6%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

03

09

11

2

00

R540

F

38 056,3

23 062,1

60,6%

Национальная экономика

328

04

19 717,4

0,0

0,0%

Общеэкономические вопросы

328

04

01

10 717,4

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

328

04

01

11

10 717,4

0,0

0,0%

Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия"

328

04

01

11

7

10 717,4

0,0

0,0%

Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия"

328

04

01

11

7

00

4051

0

10 717,4

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

328

04

01

11

7

00

4051

0

200

10 717,4

0,0

0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики

328

04

12

9 000,0

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

328

04

12

11

9 000,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия"

328

04

12

11

7

9 000,0

0,0

0,0%

Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия"

328

04

12

11

7

00

4051

0

9 000,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

328

04

12

11

7

00

4051

0

200

9 000,0

0,0

0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство

328

05

820 360,0

575 209,0

70,1%

Жилищное хозяйство

328

05

01

122 436,3

69 163,7

56,5%

Непрограммные расходы в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда"

328

05

01

88

1

25 030,3

25 030,3

100,0%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда

328

05

01

88

1

00

0950

2

24 492,0

24 492,0

100,0%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

05

01

88

1

00

0950

2

400

24 492,0

24 492,0

100,0%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета

328

05

01

88

1

00

0960

2

538,3

538,3

100,0%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

05

01

88

1

00

0960

2

400

538,3

538,3

100,0%

Непрограммные расходы в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2019 - 2024 годах"

328

05

01

88

3

92 731,0

43 840,1

47,3%

Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

328

05

01

88

3

F3

92 731,0

43 840,1

47,3%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда

328

05

01

88

3

F3

6748

3

91 803,7

43 401,7

47,3%

Межбюджетные трансферты

328

05

01

88

3

F3

6748

3

500

91 803,7

43 401,7

47,3%

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета

328

05

01

88

3

F3

6748

4

927,3

438,4

47,3%

Межбюджетные трансферты

328

05

01

88

3

F3

6748

4

500

927,3

438,4

47,3%

Непрограммные расходы в рамках региональной программы "Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда Республики Ингушетия"

328

05

01

89

1

4 675,0

293,3

6,3%

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

328

05

01

89

1

00

0960

1

4 675,0

293,3

6,3%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

328

05

01

89

1

00

0960

1

600

4 675,0

293,3

6,3%

Коммунальное хозяйство

328

05

02

347 303,2

182 585,7

52,6%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

328

05

02

10

80 837,8

50 311,8

62,2%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

328

05

02

10

1

80 837,8

50 311,8

62,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

328

05

02

10

1

01

80 837,8

50 311,8

62,2%

Формирование резерва на исполнение судебных актов

328

05

02

10

1

01

4355

0

80 837,8

50 311,8

62,2%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

328

05

02

10

1

01

4355

0

400

80 837,8

50 311,8

62,2%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

328

05

02

11

266 465,4

132 273,9

49,6%

Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы"

328

05

02

11

Д

85 413,1

55 984,5

65,5%

Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа

328

05

02

11

Д

00

R523

0

85 413,1

55 984,5

65,5%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

05

02

11

Д

00

R523

0

400

85 413,1

55 984,5

65,5%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

05

02

11

Д

00

R523

0

400

81 142,4

52 113,3

64,2%

Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия"

328

05

02

11

7

175 102,0

76 289,4

43,6%

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации

328

05

02

11

7

00

R113

0

175 102,0

76 289,4

43,6%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

05

02

11

7

00

R113

0

400

175 102,0

76 289,4

43,6%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

05

02

11

7

00

R113

0

400

166 346,9

72 527,5

43,6%

Подпрограмма "Юг России"

328

05

02

11

7

5 950,3

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

328

05

02

11

7

00

4051

0

5 950,3

0,0

0,0%

Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия"

328

05

02

11

7

00

4051

0

400

5 950,3

0,0

0,0%

Благоустройство

328

05

03

136 639,4

115 345,1

84,4%

Государственная программа Республики Ингушетия "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы"

328

05

03

25

136 639,4

115 345,1

84,4%

Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований"

328

05

03

25

1

136 639,4

115 345,1

84,4%

Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"

328

05

03

25

1

F2

136 639,4

115 345,1

84,4%

Реализация программ формирования современной городской среды

328

05

03

25

1

F2

5555

0

136 639,4

115 345,1

84,4%

Межбюджетные трансферты

328

05

03

25

1

F2

5555

0

500

136 639,4

115 345,1

84,4%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

05

03

25

1

F2

5555

0

500

135 273,0

114 170,4

84,4%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

328

05

05

213 981,1

208 114,5

97,3%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

328

05

05

11

7 948,8

5 120,0

64,4%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия"

328

05

05

11

9

7 948,8

5 120,0

64,4%

Имущественный взнос Республики Ингушетия в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Ингушетия"

328

05

05

11

9

01

2039

0

7 948,8

5 120,0

64,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

328

05

05

11

9

01

2039

0

600

7 948,8

5 120,0

64,4%

Государственная программа Республики Ингушетия "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы"

328

05

05

25

206 032,3

202 994,5

98,5%

Подпрограмма "Чистая вода"

328

05

05

25

3

206 032,3

202 994,5

98,5%

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения

328

05

05

25

3

F5

5243

0

206 032,3

202 994,5

98,5%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

05

05

25

3

F5

5243

0

400

206 032,3

202 994,5

98,5%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

05

05

25

3

F5

5243

0

400

203 971,9

200 912,0

98,5%

Образование

328

07

8 505 939,2

5 308 448,6

62,4%

Дошкольное образование

328

07

01

1 381 559,8

355 864,4

25,8%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

328

07

01

11

8,5

0,0

0,0%

Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия"

328

07

01

11

7

8,5

0,0

0,0%

Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия"

328

07

01

11

7

00

4051

0

8,5

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

328

07

01

11

7

00

4051

0

200

8,5

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования"

328

07

01

03

1 381 551,3

355 864,4

25,8%

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

328

07

01

03

2

1 381 551,3

355 864,4

25,8%

Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"

328

07

01

03

2

P2

460 275,9

355 864,4

77,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

328

07

01

03

2

P2

5232

F

254 233,9

221 511,1

87,1%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

328

07

01

03

2

P2

5232

F

400

254 233,9

221 511,1

87,1%

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

328

07

01

03

2

P2

5232

0

206 042,0

134 353,3

65,2%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

07

01

03

2

P2

5232

0

400

206 042,0

134 353,3

65,2%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

07

01

03

2

P2

5232

0

400

203 981,6

132 996,0

65,2%

Общее образование

328

07

02

7 124 379,4

4 952 584,2

69,5%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования"

328

07

02

03

960 909,2

936 044,7

97,4%

Подпрограмма "Развитие системы образования"

328

07

02

03

1

960 909,2

936 044,7

97,4%

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования

328

07

02

03

1

00

R750

0

960 909,2

936 044,7

97,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

328

07

02

03

1

00

R750

0

200

960 909,2

936 044,7

97,4%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

07

02

03

1

00

R750

0

200

912 863,7

889 129,2

97,4%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

328

07

02

11

88 518,1

39 117,2

44,2%

Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия"

328

07

02

11

Ж

88 518,1

39 117,2

44,2%

Региональный проект "Жилье"

328

07

02

11

Ж

F1

88 518,1

39 117,2

44,2%

Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

328

07

02

11

Ж

F1

5021

0

4 534,4

4 534,4

100,0%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

07

02

11

Ж

F1

5021

0

400

4 534,4

4 534,4

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

07

02

11

Ж

F1

5021

0

400

4 489,0

4 489,0

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

328

07

02

11

Ж

F1

5021

F

83 983,7

34 582,8

41,2%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

328

07

02

11

Ж

F1

5021

F

400

83 983,7

34 582,8

41,2%

Государственная программа Республики Ингушетия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы"

328

07

02

21

6 074 952,1

3 977 422,3

65,5%

Региональный проект "Современная школа"

328

07

02

21

0

Е1

6 074 952,1

3 977 422,3

65,5%

Создание новых мест в общеобразовательных организациях

328

07

02

21

0

Е1

5520

0

237 720,9

224 733,0

94,5%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

07

02

21

0

Е1

5520

0

400

237 720,9

224 733,0

94,5%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

07

02

21

0

Е1

5520

0

400

225 834,8

213 834,8

94,7%

Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

328

07

02

21

0

Е1

5520

F

47 544,2

46 309,1

97,4%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

07

02

21

0

Е1

5520

F

400

47 544,2

46 309,1

97,4%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

07

02

21

0

Е1

5230

F

400

45 167,0

45 069,0

99,8%

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования

328

07

02

21

0

Е1

5490

0

2 141 879,9

1 264 043,8

59,0%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

07

02

21

0

Е1

5490

0

400

2 141 879,9

1 264 043,8

59,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

07

02

21

0

Е1

5490

0

400

2 120 461,1

1 251 072,0

59,0%

Создание новых мест в общеобразовательных организациях, в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

328

07

02

21

0

Е1

5490

F

1 083 694,2

903 533,7

83,4%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

07

02

21

0

Е1

5490

F

400

1 083 694,2

903 533,7

83,4%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

07

02

21

0

Е1

5490

F

400

1 072 857,3

894 498,5

83,4%

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором

328

07

02

21

0

Е1

5305

0

2 258 803,8

1 278 376,7

56,6%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

07

02

21

0

Е1

5305

0

400

2 258 803,8

1 278 376,7

56,6%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

07

02

21

0

Е1

5305

0

400

2 236 215,8

1 265 698,0

56,6%

Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

328

07

02

21

0

Е1

5305

F

305 249,5

260 426,0

85,3%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

07

02

21

0

Е1

5305

F

400

305 249,5

260 426,0

85,3%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

07

02

21

0

Е1

5305

F

400

602 197,0

257 821,7

85,3%

Культура, кинематография

328

08

87 299,4

40 697,9

46,6%

Культура

328

08

01

87 299,4

40 697,9

46,6%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела"

328

08

01

02

87 299,4

40 697,9

46,6%

Подпрограмма "Строительство объектов культуры"

328

08

01

02

7

87 299,4

40 697,9

46,6%

Развитие сети учреждений культурно-досугового типа

328

08

01

02

7

A1

5513

0

87 299,4

40 697,9

46,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

328

08

01

02

7

A1

5513

0

200

14 600,0

9 000,0

61,6%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

08

01

02

7

A1

5513

0

400

72 699,4

31 697,9

43,6%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

08

01

02

7

A1

5513

0

400

82 934,4

36 159,4

43,6%

Здравоохранение

328

09

561 017,6

137 451,5

24,5%

Другие вопросы в области здравоохранения

328

09

09

561 017,6

137 451,5

24,5%

Подпрограмма "Модернизация здравоохранения"

328

09

09

01

7

535 762,8

118 727,7

22,2%

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

328

09

09

01

7

N9

5365

0

125 446,3

50 556,6

40,3%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

09

09

01

7

N9

5365

0

400

125 446,3

50 556,6

40,3%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

09

09

01

7

N9

5365

0

400

122 620,1

49 415,9

40,3%

Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов)

328

09

09

01

7

N4

5246

0

307 272,7

41 758,0

13,6%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

09

09

01

7

N4

5246

0

400

307 272,7

41 758,0

13,6%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

09

09

01

7

N4

5246

0

400

291 909,0

39 699,6

13,6%

Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

328

09

09

01

7

N4

5246

F

100 000,0

26 413,1

26,4%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

09

09

01

7

N4

5246

F

400

100 000,0

26 413,1

26,4%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

09

09

01

7

N4

5246

F

95 000,0

25 080,0

26,4%

Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации

328

09

09

01

7

00

R111

0

3 043,8

0,0

0,0%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

09

09

01

7

00

R111

0

400

3 043,8

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

09

09

01

7

00

R111

0

400

2 891,6

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

328

09

09

11

25 254,8

18 723,8

74,1%

Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия"

328

09

09

11

7

25 254,8

18 723,8

74,1%

Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия"

328

09

09

11

7

00

4051

0

25 254,8

18 723,8

74,1%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

328

09

09

11

7

11

4051

0

400

25 254,8

18 723,8

74,1%

Социальная политика

328

10

28 301,3

22 389,4

79,1%

Охрана семьи и детства

328

10

04

11 543,2

5 631,2

48,8%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

328

10

04

11

11 543,2

5 631,2

48,8%

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"

328

10

04

11

Е

11 543,2

5 631,2

48,8%

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

328

10

04

11

Е

00

R497

0

11 543,2

5 631,2

48,8%

Межбюджетные трансферты

328

10

04

11

Е

00

R497

0

500

11 543,2

5 631,2

48,8%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

328

10

04

11

Е

00

R497

0

500

10 966,0

5 351,4

48,8%

Другие вопросы в области социальной политики

328

10

06

16 758,1

16 758,2

100,0%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

328

10

06

10

16 758,1

16 758,2

100,0%

Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом

328

10

06

10

1

16 758,1

16 758,2

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

328

10

06

10

1

01

16 758,1

16 758,2

100,0%

Формирование резерва на исполнение судебных актов

328

10

06

10

1

01

4355

0

16 758,1

16 758,2

100,0%

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности

328

10

06

10

1

01

4355

0

400

16 758,1

16 758,2

100,0%

Физическая культура и спорт

328

11

117 889,7

0,0

0,0%

Массовый спорт

328

11

02

117 889,7

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

328

11

02

11

117 889,7

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства"

328

11

02

11

117 889,7

0,0

0,0%

Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры"

328

11

02

11

8

117 889,7

0,0

0,0%

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры"

328

11

02

11

8

00

2038

0

117 889,7

0,0

0,0%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

328

11

02

11

8

00

2038

0

400

117 889,7

0,0

0,0%

18

Комитет архитектуры и градостроительства Республики Ингушетия

329

31 120,7

14 633,7

47,0%

Общегосударственные вопросы

329

01

31 120,7

14 633,7

47,0%

Другие общегосударственные вопросы

329

01

13

31 120,7

14 633,7

47,0%

Обеспечение деятельности Комитета архитектуры и градостроительства Республики Ингушетия

329

01

13

83

1

10 120,7

5 980,7

59,1%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

329

01

13

83

1

00

1001

0

8 216,7

5 417,2

65,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

329

01

13

83

1

00

1001

0

100

8 216,7

5 417,2

65,9%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

329

01

13

83

1

00

1002

0

1 904,0

563,5

29,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

329

01

13

83

1

00

1002

0

100

379,5

146,0

38,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

329

01

13

83

1

00

1002

0

200

1 464,5

413,9

28,3%

Иные бюджетные ассигнования

329

01

13

83

1

00

1002

0

800

60,0

3,6

6,0%

Создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Ингушетия

329

01

13

83

2

00

4404

21 000,0

8 653,0

41,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

329

01

13

83

2

00

4404

200

21 000,0

8 653,0

41,2%

19

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия

083

581 471,6

438 994,4

75,5%

Национальная экономика

083

04

572 733,3

430 256,1

75,1%

Сельское хозяйство и рыболовство

083

04

05

572 733,3

430 256,1

75,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

083

04

05

05

572 733,3

430 256,1

75,1%

Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие"

083

04

05

05

1

5 710,3

3 122,8

54,7%

Субсидии на реализацию мероприятий по научно-техническому обеспечению развития сельского хозяйства

083

04

05

05

1

01

2001

0

500,0

0,0

0,0%

Иные бюджетные ассигнования

083

04

05

05

1

01

2001

0

800

500,0

0,0

0,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области сельскохозяйственного консультирования

083

04

05

05

1

02

2002

0

5 210,3

3 122,8

59,9%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

083

04

05

05

1

02

2002

0

600

5 210,3

3 122,8

59,9%

Подпрограмма "Развития подотраслей агропромышленного комплекса"

083

04

05

05

4

394 534,7

325 337,4

82,5%

Стимулирование развития производства сельскохозяйственных культур (повышение плодородия почв, вовлечение не использованных сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот)

083

04

05

05

4

01

2003

0

9 350,0

8 013,8

85,7%

Иные бюджетные ассигнования

083

04

05

05

4

01

2003

0

800

9 350,0

8 013,8

85,7%

Развитие молочного скотоводства (субсидии)

083

04

05

05

4

02

2004

0

1 000,0

0,0

0,0%

Иные бюджетные ассигнования

083

04

05

05

4

02

2004

0

800

1 000,0

0,0

0,0%

Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства

083

04

05

05

4

02

R508

0

133 806,6

129 540,9

96,8%

Иные бюджетные ассигнования

083

04

05

05

4

02

R508

0

800

133 806,6

129 540,9

96,8%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

083

04

05

05

4

02

R508

0

127 116,2

123 048,5

96,8%

Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур

083

04

05

05

4

02

R368

0

5 802,2

5 802,2

100,0%

Иные бюджетные ассигнования

083

04

05

05

4

02

R368

0

800

5 802,2

5 802,2

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

083

04

05

05

4

02

R368

0

5 512,1

5 512,1

100,0%

Субсидии на развитие виноградарства и виноделия

083

04

05

05

4

02

R340

0

24 652,5

0,0

0,0%

Иные бюджетные ассигнования

083

04

05

05

4

02

R340

0

800

24 652,5

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

083

04

05

05

4

02

R340

0

23 419,9

0,0

0,0%

Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования

083

04

05

05

4

03

R502

0

144 922,4

122 995,7

84,9%

Иные бюджетные ассигнования

083

04

05

05

4

03

R502

0

800

144 922,4

122 995,7

84,9%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

083

04

05

05

4

03

R502

0

137 676,3

116 887,2

84,9%

Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

083

04

05

05

4

I5

75 001,0

58 984,8

78,6%

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации

083

04

05

05

4

I5

5480

0

75 001,0

58 984,8

78,6%

Иные бюджетные ассигнования

083

04

05

05

4

I5

5480

0

800

74 394,9

58 984,8

79,3%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

083

04

05

05

4

I5

5480

0

600

606,1

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

083

04

05

05

4

I5

5480

0

74 251,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе"

083

04

05

05

5

1 500,0

0,0

0,0%

Субсидии на возмещение прямых понесенных затрат по созданию и модернизации молочных ферм

083

04

05

05

5

01

2005

0

500,0

0,0

0,0%

Иные бюджетные ассигнования

083

04

05

05

5

01

2005

0

800

500,0

0,0

0,0%

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию овощехранилищ, картофелехранилищ

083

04

05

05

5

01

2006

0

500,0

0,0

0,0%

Иные бюджетные ассигнования

083

04

05

05

5

01

2006

0

800

500,0

0,0

0,0%

Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство теплиц

083

04

05

05

5

01

2007

0

500,0

0,0

0,0%

Иные бюджетные ассигнования

083

04

05

05

5

01

2007

0

800

500,0

0,0

0,0%

Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и общепрограммные мероприятия

083

04

05

05

6

31 511,2

19 532,1

62,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

083

04

05

05

6

00

1001

0

25 390,9

18 186,5

71,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

083

04

05

05

6

00

1001

0

100

25 390,9

18 186,5

71,6%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

083

04

05

05

6

00

1002

0

6 120,3

1 345,6

22,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

083

04

05

05

6

00

1002

0

100

3 291,8

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

083

04

05

05

6

00

1002

0

200

2 102,0

1 041,5

49,5%

Иные бюджетные ассигнования

083

04

05

05

6

00

1002

0

800

726,5

304,1

41,9%

Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Ингушетия"

083

04

05

05

3

139 477,1

82 263,8

59,0%

Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения

083

04

05

05

3

Т2

5568

0

139 477,1

82 263,8

59,0%

Иные бюджетные ассигнования

083

04

05

05

3

Т2

5568

0

800

139 477,1

82 263,8

59,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

083

04

05

05

3

Т2

5568

0

138 082,3

81 468,5

59,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство

083

05

3 669,0

3 669,0

100,0%

Благоустройство

083

05

03

3 669,0

3 669,0

100,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Комплексное развитие сельских территорий"

083

05

03

26

3 669,0

3 669,0

100,0%

Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"

083

05

03

26

3

3 669,0

3 669,0

100,0%

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

083

05

03

26

3

00

R576

0

3 669,0

3 669,0

100,0%

Межбюджетные трансферты

083

05

03

26

3

00

R576

0

500

3 669,0

3 669,0

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

083

05

03

26

3

00

R576

0

500

3 632,3

3 632,3

100,0%

Социальная политика

083

10

5 069,3

5 069,3

100,0%

Социальное обеспечение населения

083

10

03

5 069,3

5 069,3

100,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Комплексное развитие сельских территорий"

083

10

03

26

5 069,3

5 069,3

100,0%

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"

083

10

03

26

1

5 069,3

5 069,3

100,0%

Обеспечение комплексного развития сельских территорий

083

10

03

26

1

00

R576

0

5 069,3

5 069,3

100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

083

10

03

26

1

00

R576

0

300

5 069,3

5 069,3

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

083

10

03

26

1

00

R576

0

300

5 018,6

5 018,6

100,0%

20

Министерство автомобильных дорог Республики Ингушетия

315

1 468 380,4

1 198 203,0

81,6%

Национальная экономика

315

04

1 468 380,4

1 198 203,0

81,6%

Транспорт

315

04

08

27 710,0

13 277,0

47,9%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог"

315

04

08

19

27 710,0

13 277,0

47,9%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог и общепрограммные мероприятия"

315

04

08

19

2

27 710,0

13 277,0

47,9%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

315

04

08

19

2

00

1001

0

17 309,6

13 068,6

75,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

315

04

08

19

2

00

1001

0

100

17 309,6

13 068,6

75,5%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

315

04

08

19

2

00

1002

0

10 400,4

208,4

2,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

315

04

08

19

2

00

1002

0

100

1 968,3

140,4

7,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

315

04

08

19

2

00

1002

0

200

3 975,3

68,0

1,7%

Иные бюджетные ассигнования

315

04

08

19

2

00

1002

0

800

4 456,8

0,0

0,0%

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

315

04

09

1 440 670,4

1 184 926,0

82,2%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог"

315

04

09

19

1 440 670,4

1 184 926,0

82,2%

Подпрограмма "Автомобильные дороги"

315

04

09

19

1

1 440 670,4

1 184 926,0

82,2%

Мероприятия по строительству объектов дорожного хозяйства

315

04

09

19

1

00

4071

0

139,1

139,1

100,0%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

315

04

09

19

1

00

4071

0

400

139,1

139,1

100,0%

Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения

315

04

09

19

1

00

5784

0

37 546,6

37 546,6

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

315

04

09

19

1

00

5784

0

200

37 546,6

37 546,6

100,0%

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

315

04

09

19

1

R1

5393

0

301 200,0

301 200,0

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

315

04

09

19

1

R1

5393

0

200

98 864,6

98 864,6

100,0%

Межбюджетные трансферты

315

04

09

19

1

R1

5393

0

500

202 335,4

202 335,4

100,0%

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги"

315

04

09

19

1

R1

5394

0

121 490,0

121 490,0

100,0%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

315

04

09

19

1

R1

5394

0

400

121 490,0

121 490,0

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

315

04

09

19

1

R1

5394

0

400

120 275,1

120 275,1

100,0%

Мероприятия по реконструкции объектов дорожного хозяйства

315

04

09

19

1

00

4072

0

301 908,7

291 307,5

96,5%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

315

04

09

19

1

00

4072

0

400

301 908,7

291 307,5

96,5%

Мероприятия по модернизации и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них

315

04

09

19

1

00

4073

0

149 180,0

132 328,0

88,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

315

04

09

19

1

00

4073

0

200

149 180,0

132 328,0

88,7%

Мероприятия по составлению проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства

315

04

09

19

1

00

4074

0

20 297,0

6 398,7

31,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

315

04

09

19

1

00

4074

0

200

20 297,0

6 398,7

31,5%

Мероприятия по ремонту (капитальному ремонту) объектов дорожного хозяйства

315

04

09

19

1

00

4077

0

508 909,0

294 516,1

57,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

315

04

09

19

1

00

4077

0

200

508 909,0

294 516,1

57,9%

21

Министерство промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия

078

463 826,4

223 134,4

48,1%

Общегосударственные вопросы

078

01

1 000,0

0,0

0,0%

Другие общегосударственные вопросы

078

01

13

1 000,0

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи"

078

01

13

07

1 000,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Защита прав потребителей в Республике Ингушетия"

078

01

13

07

9

1 000,0

0,0

0,0%

Реализация мероприятий подпрограммы "Защита прав потребителей в Республике Ингушетия"

078

01

13

07

9

00

4209

0

1 000,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

078

01

13

07

9

00

4209

0

200

1 000,0

0,0

0,0%

Национальная экономика

078

04

462 826,4

223 134,4

48,2%

Топливно-энергетический комплекс

078

04

02

8 550,0

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи"

078

04

02

07

8 550,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия"

078

04

02

07

7

8 550,0

0,0

0,0%

Разработка схемы и программы развития электроэнергетики и энергоэффективности Республики Ингушетия

078

04

02

07

7

01

4019

0

8 550,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

078

04

02

07

7

01

4019

0

200

8 550,0

0,0

0,0%

Транспорт

078

04

08

204 804,6

66 954,5

32,7%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи"

078

04

08

07

204 804,6

66 954,5

32,7%

Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания"

078

04

08

07

3

204 804,6

66 954,5

32,7%

Средства на развитие аэропорта (субсидии)

078

04

08

07

3

05

2022

0

147 792,0

41 000,0

27,7%

Иные бюджетные ассигнования

078

04

08

07

3

05

2022

0

800

147 792,0

41 000,0

27,7%

Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации

078

04

08

07

3

05

2028

0

10 000,0

0,0

0,0%

Иные бюджетные ассигнования

078

04

08

07

3

05

2028

0

800

10 000,0

0,0

0,0%

Субсидии на возмещение выпадающих доходов предприятиям пассажирского автотранспорта Республики Ингушетия за перевозку пассажиров по социально защищенным маршрутам

078

04

08

07

3

03

2023

0

42 463,4

25 516,8

60,1%

Иные бюджетные ассигнования

078

04

08

07

3

03

2023

0

800

42 463,4

25 516,8

60,1%

Ежемесячные выплаты на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте

078

04

08

07

3

04

2024

0

4 056,6

417,6

10,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

078

04

08

07

3

04

2024

0

300

4 056,6

417,6

10,3%

Ежемесячные выплаты на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте

078

04

08

07

3

04

2025

0

372,6

20,1

5,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

078

04

08

07

3

04

2025

0

300

372,6

20,1

5,4%

Ежемесячные выплаты на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте

078

04

08

07

3

04

2026

0

120,0

0,0

0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

078

04

08

07

3

04

2026

0

300

120,0

0,0

0,0%

Связь и информатика

078

04

10

157 151,2

65 859,3

41,9%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи"

078

04

10

07

157 151,2

65 859,3

41,9%

Подпрограмма "Развитие информационного общества"

078

04

10

07

5

54 553,9

7 063,1

12,9%

Мероприятия по внедрению системы межведомственного электронного взаимодействия

078

04

10

07

5

01

4012

0

4 800,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

078

04

10

07

5

01

4012

0

200

4 800,0

0,0

0,0%

Мероприятия по внедрению государственных автоматизированных информационных систем

078

04

10

07

5

01

4013

0

2 385,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

078

04

10

07

5

01

4013

0

200

2 385,0

0,0

0,0%

Мероприятия по внедрению электронного носителя данных

078

04

10

07

5

01

4014

0

1 500,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

078

04

10

07

5

01

4014

0

200

1 500,0

0,0

0,0%

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

078

04

10

07

5

01

R028

0

4 712,1

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

078

04

10

07

5

01

R028

0

200

4 712,1

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

078

04

10

07

5

01

R028

0

4 476,5

0,0

0,0%

Обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи

078

04

10

07

5

D2

0

21 286,1

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

078

04

10

07

5

D2

5589

0

200

21 286,1

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

078

04

10

07

5

D2

5589

0

21 073,2

0,0

0,0%

Обеспечение мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122"

078

04

10

07

5

D2

5354

0

6 319,9

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

078

04

10

07

5

D2

5354

0

200

6 319,9

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

078

04

10

07

5

D2

5354

0

200

6 256,7

0,0

0,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих централизацию процессов в сфере информационных технологий

078

04

10

07

5

00

4021

0

13 550,8

7 063,1

52,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

078

04

10

07

5

00

4021

0

600

13 550,8

7 063,1

52,1%

Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг"

078

04

10

07

6

75 295,3

41 965,6

55,7%

Мероприятия, направленные на информационную составляющую

078

04

10

07

6

01

4015

0

4 731,0

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

078

04

10

07

6

01

4015

0

600

4 731,0

0,0

0,0%

Мероприятия, направленные на материально-техническое оснащение МФЦ

078

04

10

07

6

01

4016

0

2 523,2

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

078

04

10

07

6

01

4016

0

600

2 523,2

0,0

0,0%

Обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг

078

04

10

07

6

01

1151

0

68 041,1

41 965,6

61,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

078

04

10

07

6

01

1151

0

100

15 648,4

15 648,4

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

078

04

10

07

6

01

1151

0

200

174,3

174,3

100,0%

Иные бюджетные ассигнования

078

04

10

07

6

01

1151

0

800

20,0

20,0

100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

078

04

10

07

6

01

1151

0

600

52 198,4

26 122,9

50,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия"

078

04

10

07

7

27 302,0

16 830,6

61,6%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

078

04

10

07

7

00

1001

0

21 889,3

16 150,8

73,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

078

04

10

07

7

00

1001

0

100

21 889,3

16 150,8

73,8%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

078

04

10

07

7

00

1002

0

5 412,7

679,8

12,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

078

04

10

07

7

00

1002

0

100

778,9

74,6

9,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

078

04

10

07

7

00

1002

0

200

4 605,3

605,2

13,1%

Иные бюджетные ассигнования

078

04

10

07

7

00

1002

0

800

28,5

0,0

0,0%

Другие вопросы в области национальной экономики

078

04

12

92 320,6

90 320,6

97,8%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи"

078

04

12

07

92 320,6

90 320,6

97,8%

Подпрограмма "Развитие промышленности и развитие конкурентоспособности"

078

04

12

07

8

92 320,6

90 320,6

97,8%

Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

078

04

12

07

8

01

5П03

0

10 320,6

10 320,6

100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

078

04

12

07

8

01

5П03

0

600

10 320,6

10 320,6

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

078

04

12

07

8

01

5П03

0

600

10 217,4

0,0

0,0%

Реализация региональных программ развития промышленности

078

04

12

07

8

01

R593

0

80 000,0

80 000,0

100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

078

04

12

07

8

01

R593

0

600

80 000,0

80 000,0

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

078

04

12

07

8

01

R593

0

600

76 000,0

0,0

0,0%

Субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Республики Ингушетия"

078

04

12

07

8

01

2030

0

2 000,0

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

078

04

12

07

8

01

2030

0

600

2 000,0

0,0

0,0%

22

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия

326

846 817,7

519 195,4

61,3%

Национальная экономика

326

04

149 883,5

83 796,8

55,9%

Сельское хозяйство и рыболовство

326

04

05

3,6

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды"

326

04

05

14

3,6

0,0

0,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия"

326

04

05

14

4

3,6

0,0

0,0%

Субвенции на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы "Охрана и контроль" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса"

326

04

05

14

4

00

5910

0

3,6

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

326

04

05

14

4

00

5910

0

200

3,6

0,0

0,0%

Водное хозяйство

326

04

06

37 627,2

9 600,0

25,5%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

326

04

06

10

9 612,0

9 600,0

99,9%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

326

04

06

10

1

9 612,0

9 600,0

99,9%

Основное мероприятие "Управление резервными средствами"

326

04

06

10

1

01

9 612,0

9 600,0

99,9%

Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия

326

04

06

10

1

01

4352

0

9 612,0

9 600,0

99,9%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

326

04

06

10

1

01

4352

0

200

9 612,0

9 600,0

99,9%

Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды"

326

04

06

14

19 388,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса"

326

04

06

14

1

19 388,0

0,0

0,0%

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса"

326

04

06

14

1

00

2049

19 388,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

326

04

06

14

1

00

2049

0

200

19 388,0

0,0

0,0%

Непрограммные расходы в рамках осуществления отдельных полномочий в области водных отношений

326

04

06

90

0

8 627,2

0,0

0,0%

Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

326

04

06

90

0

00

5128

0

5 627,2

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

326

04

06

90

0

00

5128

0

200

5 627,2

0,0

0,0%

Улучшение экологического состояния гидрографической сети

326

04

06

90

0

G8

5090

0

3 000,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

326

04

06

90

0

G8

5090

0

200

3 000,0

0,0

0,0%

Лесное хозяйство

326

04

07

77 046,9

52 382,6

68,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды"

326

04

07

14

77 046,9

52 382,6

68,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия"

326

04

07

14

4

12 884,1

9 065,8

70,4%

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

326

04

07

14

4

00

5129

0

12 884,1

9 065,8

70,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

326

04

07

14

4

00

5129

0

100

9 927,0

7 725,4

77,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

326

04

07

14

4

00

5129

0

200

2 957,1

1 340,4

45,3%

Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов"

326

04

07

14

5

64 162,8

43 316,8

67,5%

Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

326

04

07

14

5

01

5129

0

30 437,8

21 125,0

69,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

326

04

07

14

5

01

5129

0

100

25 662,0

17 379,1

67,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

326

04

07

14

5

01

5129

0

200

2 232,8

1 838,9

82,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

326

04

07

14

5

01

5129

0

600

2 543,0

1 907,0

75,0%

Обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений

326

04

07

14

5

01

4129

0

30,1

30,1

100,0%

Иные бюджетные ассигнования

326

04

07

14

5

01

4129

0

800

30,1

30,1

100,0%

Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров

326

04

07

14

5

01

5345

0

7 414,1

3 776,9

50,9%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

326

04

07

14

5

01

5345

0

600

7 414,1

3 776,9

50,9%

Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

326

04

07

14

5

GA

5430

0

7 280,1

5 675,1

78,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

326

04

07

14

5

GA

5430

0

200

7 280,1

5 675,1

78,0%

Увеличение площади лесовосстановления

326

04

07

14

5

GA

5429

0

1 744,0

1 234,2

70,8%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

326

04

07

14

5

GA

5429

0

600

1 744,0

1 234,2

70,8%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области пожарной безопасности

326

04

07

14

5

02

1104

0

17 256,7

11 475,5

66,5%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

326

04

07

14

5

02

1104

0

600

17 256,7

11 475,5

66,5%

Другие вопросы в области национальной экономики

326

04

12

35 205,8

21 814,2

62,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды"

326

04

12

14

35 205,8

21 814,2

62,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия"

326

04

12

14

4

35 205,8

21 814,2

62,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

326

04

12

14

4

00

1001

0

33 219,7

21 756,7

65,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

326

04

12

14

4

00

1001

0

100

33 219,7

21 756,7

65,5%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

326

04

12

14

4

00

1002

0

1 736,1

57,5

3,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

326

04

12

14

4

00

1002

0

100

331,5

57,5

17,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

326

04

12

14

4

00

1002

0

200

1 176,2

0,0

0,0%

Иные бюджетные ассигнования

326

04

12

14

4

00

1002

0

800

228,4

0,0

0,0%

Проведение мероприятий в экологической сфере

326

04

12

14

4

01

4451

0

250,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

326

04

12

14

4

01

4451

0

200

250,0

0,0

0,0%

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

326

06

696 934,2

435 398,6

62,5%

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

326

06

03

6 295,4

4 424,5

70,3%

Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды"

326

06

03

14

6 295,4

4 424,5

70,3%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия"

326

06

03

14

4

6 295,4

4 424,5

70,3%

Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках подпрограммы "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов"

326

06

03

14

4

00

5970

0

6 227,6

4 424,5

71,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

326

06

03

14

4

00

5970

0

200

6 227,6

4 424,5

71,0%

Субвенции на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы "Биологическое разнообразие России" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы"

326

06

03

14

4

00

5920

0

67,8

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

326

06

03

14

4

00

5920

0

200

67,8

0,0

0,0%

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

326

06

05

690 638,8

430 974,1

62,4%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

326

06

05

10

3 500,0

3 500,0

100,0%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

326

06

05

10

1

3 500,0

3 500,0

100,0%

Основное мероприятие "Управление резервными средствами"

326

06

05

10

1

01

3 500,0

3 500,0

100,0%

Формирование резерва на исполнение судебных актов

326

06

05

10

1

01

4355

0

3 500,0

3 500,0

100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

326

06

05

10

1

01

4355

0

200

3 500,0

3 500,0

100,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды"

326

06

05

14

687 138,8

427 474,1

62,2%

Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми отходами и оздоровление окружающей природной среды"

326

06

05

14

2

687 138,8

427 474,1

62,2%

Региональный проект "Чистая страна"

326

06

05

14

2

G1

687 138,8

427 474,1

62,2%

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде

326

06

05

14

2

G1

5242

0

687 138,8

427 474,1

62,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

326

06

05

14

2

G1

5242

0

200

687 138,8

427 474,1

62,2%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

326

06

05

14

2

G1

5242

0

652 781,8

406 030,0

62,2%

23

Инспекция государственного строительного надзора Республики Ингушетия

132

14 282,8

7 586,5

53,1%

Общегосударственные вопросы

132

01

14 282,8

7 586,5

53,1%

Другие общегосударственные вопросы

132

01

13

14 282,8

7 586,5

53,1%

Обеспечение деятельности Инспекции государственного строительного надзора Республики Ингушетия

132

01

13

87

14 282,8

7 586,5

53,1%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Инспекции государственного строительного надзора Республики Ингушетия

132

01

13

87

1

14 282,8

7 586,5

53,1%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

132

01

13

87

1

00

1001

0

11 143,8

7 299,6

65,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

132

01

13

87

1

00

1001

0

100

11 143,8

7 299,6

65,5%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

132

01

13

87

1

00

1002

0

3 139,0

286,9

9,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

132

01

13

87

1

00

1002

0

100

314,7

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

132

01

13

87

1

00

1002

0

200

2 774,3

286,9

10,3%

Иные бюджетные ассигнования

132

01

13

87

1

00

1002

0

800

50,0

0,0

0,0%

24

Министерство культуры Республики Ингушетия

062

775 642,4

498 391,1

64,3%

Образование

062

07

158 635,0

109 620,8

69,1%

Дополнительное образование детей

062

07

03

131 038,5

92 472,8

70,6%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования"

062

07

03

03

131 038,5

92 472,8

70,6%

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей"

062

07

03

03

5

131 038,5

92 472,8

70,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми

062

07

03

03

5

01

1115

0

108 491,1

69 925,4

64,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

062

07

03

03

5

01

1115

0

100

98 046,9

66 502,2

67,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

07

03

03

5

01

1115

0

200

9 791,7

3 324,2

33,9%

Иные бюджетные ассигнования

062

07

03

03

5

01

1115

0

800

652,5

99,0

15,2%

Поддержка отрасли культуры

062

07

03

03

5

А1

5519

0

22 547,4

22 547,4

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

07

03

03

5

А1

5519

0

200

22 547,4

22 547,4

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

062

07

03

03

5

А1

5519

0

200

21 466,2

21 466,2

100,0%

Среднее профессиональное образование

062

07

04

27 596,5

17 148,0

62,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования"

062

07

04

03

27 596,5

17 148,0

62,1%

Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования"

062

07

04

03

6

27 596,5

17 148,0

62,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования

062

07

04

03

6

01

1116

0

27 205,9

16 861,6

62,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

062

07

04

03

6

01

1116

0

100

23 482,1

15 722,8

67,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

07

04

03

6

01

1116

0

200

3 246,6

936,5

28,8%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

062

07

04

03

6

01

1116

0

300

370,0

197,9

53,5%

Иные бюджетные ассигнования

062

07

04

03

6

01

1116

0

800

107,2

4,4

4,1%

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья

062

07

04

03

6

01

5363

0

390,6

286,4

73,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

062

07

04

03

6

01

5363

0

100

390,6

286,4

73,3%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

062

07

04

03

6

01

5363

0

100

390,6

286,4

73,4%

Культура, кинематография

062

08

617 007,4

388 770,3

63,0%

Культура

062

08

01

533 522,7

329 930,0

61,8%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"

062

08

01

01

160,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"

062

08

01

01

6

160,0

0,0

0,0%

Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия

062

08

01

01

6

00

4141

0

160,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

08

01

01

6

00

4141

0

200

160,0

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела"

062

08

01

02

532 362,7

328 930,0

61,8%

Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности"

062

08

01

02

1

19 963,4

6 667,4

33,4%

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии

062

08

01

02

1

01

1125

0

10 497,4

6 667,4

63,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

062

08

01

02

1

01

1125

0

100

9 384,6

6 580,5

70,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

08

01

02

1

01

1125

0

200

950,8

86,9

9,1%

Иные бюджетные ассигнования

062

08

01

02

1

01

1125

0

800

162,0

0,0

0,0%

Государственная поддержка отрасли культуры

062

08

01

02

1

А1

5519

0

9 466,0

0,0

0,0%

Межбюджетные трансферты

062

08

01

02

1

А1

5519

0

500

9 466,0

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

062

08

01

02

1

А1

5519

0

500

9 371,3

0,0

0,0%

Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа"

062

08

01

02

2

106 482,9

51 803,4

48,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок

062

08

01

02

2

01

1126

0

88 472,8

51 803,4

58,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

062

08

01

02

2

01

1126

0

100

19 821,1

13 475,1

68,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

08

01

02

2

01

1126

0

200

4 325,3

694,1

16,0%

Иные бюджетные ассигнования

062

08

01

02

2

01

1126

0

800

431,9

154,0

35,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

062

08

01

02

2

01

1126

0

600

63 894,5

37 480,2

58,7%

Техническое оснащение муниципальных музеев

062

08

01

02

2

А1

5590

0

18 010,1

0,0

0,0%

Межбюджетные трансферты

062

08

01

02

2

А1

5590

0

500

18 010,1

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

062

08

01

02

3

А1

5590

0

500

17 830,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления"

062

08

01

02

3

38 182,2

19 863,5

52,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек

062

08

01

02

3

01

1127

0

35 131,9

16 914,2

48,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

062

08

01

02

3

01

1127

0

100

25 424,9

16 482,3

64,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

08

01

02

3

01

1127

0

200

9 502,0

413,9

4,4%

Иные бюджетные ассигнования

062

08

01

02

3

01

1127

0

800

205,0

18,0

8,8%

Поддержка отрасли культуры

062

08

01

02

3

01

R519

0

2 797,8

2 797,8

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

08

01

02

3

01

R519

0

200

2 797,8

2 797,8

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

062

08

01

02

3

01

R519

F

200

2 657,9

2 657,9

100,0%

Государственная поддержка отрасли культуры

062

08

01

02

3

А2

5519

0

252,5

151,5

60,0%

Межбюджетные трансферты

062

08

01

02

3

А2

5519

0

500

252,5

151,5

60,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

062

08

01

02

3

А2

5519

0

500

250,0

150,0

60,0%

Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий"

062

08

01

02

4

367 734,2

250 595,7

68,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских искусств

062

08

01

02

4

01

1128

0

329 361,8

212 223,2

64,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

062

08

01

02

4

01

1128

0

600

329 361,8

212 223,2

64,4%

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

062

08

01

02

4

01

R466

0

27 845,7

27 845,7

100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

062

08

01

02

4

01

R466

0

600

27 845,7

27 845,7

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

062

08

01

02

4

01

R466

0

600

26 453,4

26 453,4

100,0%

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

062

08

01

02

4

01

R467

0

1 313,7

1 313,7

100,0%

Межбюджетные трансферты

062

08

01

02

4

01

R467

0

600

1 313,7

1 313,7

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

062

08

01

02

4

01

R467

0

600

1 248,0

1 248,0

100,0%

Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

062

08

01

02

4

01

R517

0

9 213,1

9 213,1

100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

062

08

01

02

4

01

R517

0

600

9 213,1

9 213,1

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

062

08

01

02

4

01

R517

0

8 752,4

8 752,4

100,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

062

08

01

10

1 000,0

1 000,0

100,0%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

062

08

01

10

1

1 000,0

1 000,0

100,0%

Основное мероприятие "Управление резервными средствами"

062

08

01

10

1

01

1 000,0

1 000,0

100,0%

Резервные средства

062

08

01

10

1

01

4354

0

1 000,0

1 000,0

100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

062

08

01

10

1

01

4354

0

600

1 000,0

1 000,0

100,0%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

062

08

04

83 484,7

58 840,3

70,5%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела"

062

08

04

02

83 484,7

58 840,3

70,5%

Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности"

062

08

04

02

1

728,9

387,3

53,1%

Организация и проведение в республике культурно-массовых мероприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры

062

08

04

02

1

01

4101

0

728,9

387,3

53,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

08

04

02

1

01

4101

0

200

728,9

387,3

53,1%

Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа"

062

08

04

02

2

3 812,2

628,8

16,5%

Осуществление восстановления памятников культуры, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций государственных музеев Республики Ингушетия

062

08

04

02

2

01

4102

0

1 812,2

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

08

04

02

2

01

4102

0

200

1 812,2

0,0

0,0%

Организация и проведение выставок ведущих федеральных и региональных музеев

062

08

04

02

2

A2

4107

0

2 000,0

628,8

31,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

08

04

02

2

A2

4107

0

200

2 000,0

628,8

31,4%

Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления"

062

08

04

02

3

2 818,5

0,0

0,0%

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей государственных библиотек Республики Ингушетия

062

08

04

02

3

01

4103

0

2 818,5

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

08

04

02

3

01

4103

0

200

2 818,5

0,0

0,0%

Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий"

062

08

04

02

4

48 185,3

41 038,9

85,2%

Организация театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий

062

08

04

02

4

01

4104

0

44 185,3

39 038,9

88,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

08

04

02

4

01

4104

0

200

44 185,3

39 038,9

88,4%

Масштабные фестивальные проекты (национальный проект)

062

08

04

02

4

A2

4108

0

4 000,0

2 000,0

50,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

08

04

02

4

A2

4108

0

200

4 000,0

2 000,0

50,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" и общепрограммные мероприятия"

062

08

04

02

6

27 939,8

16 785,3

60,1%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

062

08

04

02

6

00

1001

0

18 665,4

13 890,5

74,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

062

08

04

02

6

00

1001

0

100

18 665,4

13 890,5

74,4%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

062

08

04

02

6

00

1002

0

5 937,6

2 321,2

39,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

062

08

04

02

6

00

1002

0

100

469,6

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

08

04

02

6

00

1002

0

200

3 631,3

716,6

19,7%

Иные бюджетные ассигнования

062

08

04

02

6

00

1002

0

800

1 836,7

1 604,6

87,4%

Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий

062

08

04

02

6

02

4106

0

2 736,8

273,6

10,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

08

04

02

6

02

4106

0

200

2 026,8

0,0

0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

062

08

04

02

6

02

4106

0

300

710,0

273,6

38,5%

Реализация программы "Профессионалы культуры" (подготовка и переподготовка кадров сферы культуры)

062

08

04

02

6

A2

4109

0

600,0

300,0

50,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

062

08

04

02

6

A2

4109

0

200

600,0

300,0

50,0%

25

Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия

173

551 125,9

321 052,0

58,3%

Физическая культура и спорт

173

11

551 125,9

321 052,0

58,3%

Физическая культура

173

11

01

373 440,7

248 376,7

66,5%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта"

173

11

01

04

373 440,7

248 376,7

66,5%

Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта"

173

11

01

04

2

373 440,7

248 376,7

66,5%

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

173

11

01

04

2

01

1138

0

353 440,7

235 048,7

66,5%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

173

11

01

04

2

01

1138

0

600

353 440,7

235 048,7

66,5%

Расходы на поддержку и развитие некоммерческих организаций в области спорта

173

11

01

04

2

01

4095

0

20 000,0

13 328,0

66,6%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

173

11

01

04

2

01

4095

0

600

20 000,0

13 328,0

66,6%

Массовый спорт

173

11

02

108 125,1

16 979,6

15,7%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта"

173

11

02

04

108 125,1

16 979,6

15,7%

Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта"

173

11

02

04

2

105 619,6

16 979,6

16,1%

Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий

173

11

02

04

2

01

4092

0

48 867,7

14 964,5

30,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

173

11

02

04

2

01

4092

0

100

37 716,8

11 954,4

31,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

173

11

02

04

2

01

4092

0

200

11 110,9

3 010,1

27,1%

Иные бюджетные ассигнования

173

11

02

04

2

01

4092

0

800

40,0

0,0

0,0%

Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок

173

11

02

04

2

8D

R753

0

54 736,8

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

173

11

02

04

2

8D

R753

0

200

54 736,8

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

173

11

02

04

2

8D

R753

0

200

52 000,0

0,0

0,0%

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

173

11

02

04

2

P5

5228

0

2 015,1

2 015,1

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

173

11

02

04

2

P5

5228

0

200

2 015,1

2 015,1

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

173

11

02

04

2

P5

5228

0

1 534,6

0,0

0,0%

Подпрограмма "Развитие спортивно-инженерной инфраструктуры"

173

11

02

04

4

2 505,5

0,0

0,0%

Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры"

173

11

02

04

4

00

2038

0

2 505,5

0,0

0,0%

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности

173

11

02

04

4

00

2038

0

400

2 505,5

0,0

0,0%

Спорт высших достижений

173

11

03

50 617,3

43 639,1

86,2%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта"

173

11

03

04

46 595,5

39 617,3

85,0%

Подпрограмма "Реализация спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва"

173

11

03

04

1

46 595,5

39 617,3

85,0%

Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки

173

11

03

04

1

01

1138

0

29 346,5

22 368,3

76,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

173

11

03

04

1

01

1138

0

600

29 346,5

22 368,3

76,2%

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

173

11

03

04

1

P5

5081

0

4 429,0

4 429,0

100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

173

11

03

04

1

P5

5081

0

600

4 429,0

4 429,0

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

173

11

03

04

1

P5

5081

0

600

4 207,6

4 207,6

100,0%

Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий

173

11

03

04

1

01

4092

0

12 820,0

12 820,0

100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

173

11

03

04

1

01

4092

0

600

12 820,0

12 820,0

100,0%

Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта"

173

11

03

04

2

4 021,8

4 021,8

100,0%

Меры по стимулированию ведущих спортсменов и тренеров по итогам года

173

11

03

04

2

01

4093

0

4 021,8

4 021,8

100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

173

11

03

04

2

01

4093

0

300

4 021,8

4 021,8

100,0%

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

173

11

05

18 942,8

12 056,6

63,6%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"

173

11

05

01

180,0

180,0

100,0%

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"

173

11

05

01

6

180,0

180,0

100,0%

Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия

173

11

05

01

6

00

4141

0

180,0

180,0

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

173

11

05

01

6

00

4141

0

200

180,0

180,0

100,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта"

173

11

05

04

18 762,8

11 876,6

63,3%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия"

173

11

05

04

3

18 762,8

11 876,6

63,3%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

173

11

05

04

3

00

1001

0

14 923,8

10 963,1

73,5%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

173

11

05

04

3

00

1001

0

100

14 923,8

10 963,1

73,5%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

173

11

05

04

3

00

1002

0

3 839,0

913,5

23,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

173

11

05

04

3

00

1002

0

100

211,7

87,4

41,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

173

11

05

04

3

00

1002

0

200

2 315,5

576,9

24,9%

Иные бюджетные ассигнования

173

11

05

04

3

00

1002

0

800

1 311,8

249,2

19,0%

26

Министерство образования и науки Республики Ингушетия

075

9 676 597,8

7 409 727,9

76,6%

Общегосударственные вопросы

075

01

210,0

0,0

0,0%

Другие общегосударственные вопросы

075

01

13

210,0

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции"

075

01

13

22

210,0

0,0

0,0%

Реализация мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции"

075

01

13

22

0

00

9999

0

210,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

01

13

22

0

00

9999

0

200

210,0

0,0

0,0%

Образование

075

07

9 423 833,7

7 272 418,5

77,2%

Дошкольное образование

075

07

01

2 343 659,9

1 667 017,1

71,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования"

075

07

01

03

2 343 659,9

1 667 017,1

71,1%

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

075

07

01

03

2

2 343 659,9

1 667 017,1

71,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольной организации, школы - детского сада

075

07

01

03

2

01

1123

0

2 341 508,9

1 667 017,1

71,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

01

03

2

01

1123

0

600

2 341 508,9

1 667 017,1

71,2%

Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

075

07

01

03

2

P2

5253

0

1 851,0

0,0

0,0%

Иные бюджетные ассигнования

075

07

01

03

2

P2

5253

0

800

1 851,0

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

075

07

01

03

2

P2

5253

0

1 832,5

0,0

0,0%

Проведение ежегодных городских и районных конкурсов "Детский сад года", конкурсов авторских программ и методик, конференций, педагогических чтений и обобщение опыта

075

07

01

03

2

01

4164

0

300,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

01

03

2

01

4164

0

200

300,0

0,0

0,0%

Общее образование

075

07

02

5 723 400,1

4 624 870,5

80,8%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования"

075

07

02

03

5 723 400,1

4 624 870,5

80,8%

Подпрограмма "Развитие системы образования"

075

07

02

03

1

5 041 671,3

4 189 384,3

83,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной, неполной средней и средней школы

075

07

02

03

1

02

1114

0

4 685 173,7

3 888 011,9

83,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

02

03

1

02

1114

0

600

4 685 173,7

3 888 011,9

83,0%

Субсидии из бюджета Республики Ингушетия частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных программ

075

07

02

03

1

02

2060

0

7 500,0

7 500,0

100,0%

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления

075

07

02

03

1

02

2060

0

812

7 500,0

7 500,0

100,0%

Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для организации учебного процесса, соответствующих установленным требованиям

075

07

02

03

1

02

4176

39 000,0

36 623,0

93,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

02

03

1

02

4176

0

600

15 200,0

12 824,9

84,4%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

075

07

02

03

1

02

4176

0

200

23 800,0

23 798,1

100,0%

Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек

075

07

02

03

1

E1

5256

0

7 000,0

7 000,0

100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

075

07

02

03

1

E1

5256

0

300

7 000,0

7 000,0

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

075

07

02

03

1

E1

5256

0

6 650,0

6 650,0

100,0%

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

075

07

02

03

1

02

5303

0

260 243,8

207 495,5

79,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

02

03

1

02

5303

0

600

260 243,8

207 495,5

79,7%

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

075

07

02

03

1

E2

5097

0

23 928,9

23 929,0

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

02

03

1

E2

5097

0

200

23 928,9

23 929,0

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

075

07

02

03

1

E2

5097

0

23 689,6

0,0

0,0%

Мероприятие на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

075

07

02

03

1

Е1

5169

0

18 824,9

18 824,9

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

02

03

1

Е1

5169

0

200

18 824,9

18 824,9

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

075

07

02

03

1

Е1

5169

0

18 636,7

18 636,7

100,0%

Подпрограмма "Развитие образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов"

075

07

02

03

7

277 956,6

192 773,1

69,4%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

075

07

02

03

7

01

1118

0

102 114,0

67 385,0

66,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

075

07

02

03

7

01

1118

0

100

78 026,7

56 210,7

72,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

02

03

7

01

1118

0

200

18 758,7

7 755,5

41,3%

Иные бюджетные ассигнования

075

07

02

03

7

01

1118

0

800

394,2

13,3

3,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

02

03

7

01

1118

0

600

4 934,4

3 405,5

69,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специальных (коррекционных) учреждений

075

07

02

03

7

01

1119

0

162 142,6

125 388,1

77,3%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

02

03

7

01

1119

0

600

162 142,6

125 388,1

77,3%

Мероприятия на содержание, обучение, воспитание, коррекцию и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья

075

07

02

03

7

01

4173

0

13 700,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

02

03

7

01

4173

0

200

12 700,0

0,0

0,0%

Иные бюджетные ассигнования

075

07

02

03

7

01

4173

0

800

1 000,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Организация горячего питания для детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях"

075

07

02

03

8

403 772,2

242 713,1

60,1%

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

075

07

02

03

8

01

R304

0

403 772,2

242 713,1

60,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

02

03

8

01

R304

0

600

403 772,2

242 713,1

60,1%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

075

07

02

03

8

01

R304

0

379 868,4

228 300,9

60,1%

Дополнительное образование детей

075

07

03

290 151,7

265 552,6

91,5%

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей"

075

07

03

03

5

290 151,7

265 552,6

91,5%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми

075

07

03

03

5

01

1115

0

59 093,7

39 215,0

66,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

03

03

5

01

1115

0

600

59 093,7

39 215,0

66,4%

Мероприятия по развитию дополнительного образования

075

07

03

03

5

01

4168

0

3 000,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

03

03

5

01

4168

0

200

3 000,0

0,0

0,0%

Создание центров поддержки одаренных детей

075

07

03

03

5

Е2

5189

0

228 058,0

226 337,6

99,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

03

03

5

Е2

5189

0

200

228 058,0

226 337,6

99,2%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

075

07

03

03

5

Е2

5189

0

225 777,4

223 971,0

99,2%

Среднее профессиональное образование

075

07

04

621 197,7

378 676,2

61,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования"

075

07

04

03

621 197,7

378 676,2

61,0%

Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования"

075

07

04

03

6

621 197,7

378 676,2

61,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования

075

07

04

03

6

01

1116

0

534 824,5

299 061,4

55,9%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

04

03

6

01

1116

0

600

534 824,5

299 061,4

55,9%

Мероприятия, направленные на реализацию программ дополнительного и среднего профессионального образования

075

07

04

03

6

00

4169

0

9 947,8

9 947,8

100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

04

03

6

00

4169

0

600

9 947,8

9 947,8

100,0%

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

075

07

04

03

6

01

5363

0

19 399,9

12 641,5

65,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

04

03

6

01

5363

0

600

19 399,9

12 641,5

65,2%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

075

07

04

03

6

01

5363

0

600

19 399,9

12 648,7

65,2%

Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования

075

07

04

03

6

E6

5359

0

57 025,5

57 025,5

100,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

04

03

6

E6

5359

0

600

57 025,5

57 025,5

100,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

075

07

04

03

6

E6

5359

0

200

56 455,2

56 455,2

100,0%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

075

07

05

20 631,9

10 915,5

52,9%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования"

075

07

05

03

20 631,9

10 915,5

52,9%

Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования"

075

07

05

03

6

20 631,9

10 915,5

52,9%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) института повышения квалификации

075

07

05

03

6

01

1117

0

20 631,9

10 915,5

52,9%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

05

03

6

01

1117

0

600

20 631,9

10 915,5

52,9%

Молодежная политика и оздоровление детей

075

07

07

57 060,6

43 781,3

76,7%

Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения"

075

07

07

06

57 060,6

43 781,3

76,7%

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения"

075

07

07

06

1

57 060,6

43 781,3

76,7%

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Республики Ингушетия

075

07

07

06

1

02

4302

0

57 060,6

43 781,3

76,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

07

06

1

02

4302

0

600

57 060,6

43 781,3

76,7%

Прикладные научные исследования в области образования

075

07

08

27 651,3

19 378,5

70,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования"

075

07

08

03

27 651,3

19 378,5

70,1%

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Министерства образования и науки Республики Ингушетия "Развитие образования Республики Ингушетия" и общепрограммные мероприятия"

075

07

08

03

Б

27 651,3

19 378,5

70,1%

Основное мероприятие "Предоставление услуг и обеспечение качества в сфере образования и науки"

075

07

08

03

Б

01

27 651,3

19 378,5

70,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих фундаментальные исследования

075

07

08

03

Б

01

1122

0

27 651,3

19 378,5

70,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

08

03

Б

01

1122

0

600

27 651,3

19 378,5

70,1%

Другие вопросы в области образования

075

07

09

340 080,6

262 226,8

77,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"

075

07

09

01

1 300,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"

075

07

09

01

6

1 300,0

0,0

0,0%

Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия

075

07

09

01

6

00

4141

0

1 300,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

09

01

6

00

4141

0

200

1 300,0

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования"

075

07

09

03

337 730,6

261 176,8

77,3%

Подпрограмма "Развитие системы образования"

075

07

09

03

1

227 895,1

191 432,1

84,0%

Проведение республиканских конкурсов

075

07

09

03

1

02

4161

0

740,2

290,0

39,2%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

075

07

09

03

1

02

4161

0

300

740,2

290,0

39,2%

Проведение централизованных мероприятий, обеспечение потребности системы образования для проведения итоговой аттестации, пополнение школьных библиотек и другие мероприятия

075

07

09

03

1

02

4162

0

206 851,1

178 221,3

86,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

075

07

09

03

1

02

4162

0

100

932,5

57,6

6,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

09

03

1

02

4162

0

200

192 659,0

165 021,7

85,7%

Иные бюджетные ассигнования

075

07

09

03

1

02

4162

0

800

13 259,6

13 142,0

99,1%

Мероприятия, направленные на устранение нарушений по антитеррористической безопасности и технической укрепленности общеобразовательных организаций республики

075

07

09

03

1

00

4157

0

13 603,8

12 920,8

95,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

09

03

1

00

4157

0

600

13 603,8

12 920,8

95,0%

Мероприятия, направленные на устранение нарушений по противопожарной безопасности общеобразовательных организаций республики

075

07

09

03

1

00

4158

0

6 700,0

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

07

09

03

1

00

4158

0

600

6 700,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Одаренные дети"

075

07

09

03

3

4 400,0

2 009,8

45,7%

Мероприятия, направленные на выявление детской одаренности и развитие детей

075

07

09

03

3

01

4165

0

1 400,0

0,0

0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

075

07

09

03

3

01

4165

0

100

560,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

09

03

3

01

4165

0

200

840,0

0,0

0,0%

Государственная поддержка талантливой молодежи

075

07

09

03

3

01

4166

0

3 000,0

2 009,8

67,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

075

07

09

03

3

01

4166

0

300

3 000,0

2 009,8

67,0%

Подпрограмма "Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательной школе"

075

07

09

03

4

6 611,5

6 347,7

96,0%

Мероприятия по совершенствованию системы воспитательной работы

075

07

09

03

4

01

4167

0

200,0

0,0

0,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

075

07

09

03

4

01

4167

0

100

50,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

09

03

4

01

4167

0

200

150,0

0,0

0,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

075

07

09

03

4

5786

0

200

6 411,5

6 347,7

99,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия"

075

07

09

03

Б

00

98 824,0

61 387,2

62,1%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

075

07

09

03

Б

00

1001

0

30 388,2

23 395,2

77,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

075

07

09

03

Б

00

1001

0

100

30 388,2

23 395,2

77,0%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

075

07

09

03

Б

00

1002

0

20 250,1

7 734,3

38,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

075

07

09

03

Б

00

1002

0

100

439,7

197,3

44,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

09

03

Б

00

1002

0

200

17 462,2

7 216,3

41,3%

Иные бюджетные ассигнования

075

07

09

03

Б

00

1002

0

800

2 348,2

320,7

13,7%

Субвенции на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования

075

07

09

03

Б

00

5990

0

3 801,6

2 267,0

59,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

075

07

09

03

Б

00

5990

0

100

1 980,1

1 246,0

62,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

09

03

Б

00

5990

0

200

1 796,5

1 021,0

56,8%

Иные бюджетные ассигнования

075

07

09

03

Б

00

5990

0

800

25,0

0,0

0,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающие качество в сфере образования

075

07

09

03

Б

01

1120

0

12 114,4

7 958,0

65,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

075

07

09

03

Б

01

1120

0

100

10 214,9

7 288,4

71,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

09

03

Б

01

1120

0

200

1 607,0

650,4

40,5%

Иные бюджетные ассигнования

075

07

09

03

Б

01

1120

0

800

292,5

19,2

6,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

075

07

09

03

Б

01

1121

0

32 269,7

20 032,7

62,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

075

07

09

03

Б

01

1121

0

100

28 231,6

18 867,2

66,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

075

07

09

03

Б

01

1121

0

200

3 853,9

1 146,9

29,8%

Иные бюджетные ассигнования

075

07

09

03

Б

01

1121

0

800

184,2

18,6

10,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

075

07

09

10

1 050,0

1 050,0

100,0%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

075

07

09

10

1

1 050,0

1 050,0

100,0%

Основное мероприятие "Управление резервными средствами"

075

07

09

10

1

01

1 050,0

1 050,0

100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

075

07

09

10

1

01

4352

0

1 050,0

1 050,0

100,0%

Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия

075

07

09

10

1

01

4352

0

200

1 050,0

1 050,0

100,0%

Социальная политика

075

10

252 554,1

137 309,4

54,4%

Охрана семьи и детства

075

10

04

252 554,1

137 309,4

54,4%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования"

075

10

04

03

252 554,1

137 309,4

54,4%

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

075

10

04

03

2

150 263,2

105 547,9

70,2%

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

075

10

04

03

2

01

6302

0

150 263,2

105 547,9

70,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

075

10

04

03

2

01

6302

0

600

150 263,2

105 547,9

70,2%

Подпрограмма "Право ребенка на семью"

075

10

04

03

9

102 290,9

31 761,5

31,1%

Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа"

075

10

04

03

9

01

56 554,8

26 429,9

46,7%

Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия

075

10

04

03

9

01

6305

0

470,8

74,4

15,8%

Межбюджетные трансферты

075

10

04

03

9

01

6305

0

500

470,8

74,4

15,8%

Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя

075

10

04

03

9

01

6306

0

56 084,0

26 355,5

47,0%

Межбюджетные трансферты

075

10

04

03

9

01

6306

0

500

56 084,0

26 355,5

47,0%

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

075

10

04

03

9

02

R082

0

45 736,1

5 331,6

11,7%

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность

075

10

04

03

9

02

R082

0

412

45 736,1

5 331,6

11,7%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

075

10

04

03

9

02

R082

0

412

43 449,2

5 083,5

11,7%

27

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия

181

527 655,5

106 635,8

20,2%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

181

03

247 446,6

95 215,7

38,5%

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

181

03

09

118 951,9

72 642,6

61,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

181

03

09

10

524,0

156,0

29,8%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах

181

03

09

10

1

524,0

156,0

29,8%

Основное мероприятие "Управление резервными средствами"

181

03

09

10

1

01

524,0

156,0

29,8%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

181

03

09

10

1

01

4353

0

524,0

156,0

29,8%

Резервные средства

181

03

09

10

1

01

4353

0

200

524,0

156,0

29,8%

Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"

181

03

09

17

118 427,9

72 486,6

61,2%

Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований"

181

03

09

17

2

75 104,0

47 333,7

63,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений

181

03

09

17

2

02

1108

0

75 104,0

47 333,7

63,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

181

03

09

17

2

02

1108

0

100

64 050,0

44 892,3

70,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

181

03

09

17

2

02

1108

0

200

10 530,0

2 399,4

22,8%

Иные бюджетные ассигнования

181

03

09

17

2

02

1108

0

800

524,0

42,0

8,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия"

181

03

09

17

5

43 323,9

25 152,9

58,1%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

181

03

09

17

5

00

1001

0

27 873,8

19 991,0

71,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

181

03

09

17

5

00

1001

0

100

27 873,8

19 991,0

71,7%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

181

03

09

17

5

00

1002

0

5 289,8

526,6

10,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

181

03

09

17

5

00

1002

0

100

272,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

181

03

09

17

5

00

1002

0

200

4 748,8

299,9

6,3%

Иные бюджетные ассигнования

181

03

09

17

5

00

1002

0

800

269,0

226,7

84,3%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) Учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям

181

03

09

17

5

00

1110

0

10 160,3

4 635,3

45,6%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

181

03

09

17

5

00

1110

0

600

3 496,0

3 496,0

100,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

181

03

09

17

5

00

1110

0

100

1 734,1

759,0

43,8%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

181

03

09

17

5

00

1110

0

200

4 710,2

376,7

8,0%

Иные бюджетные ассигнования

181

03

09

17

5

00

1110

0

800

220,0

3,6

1,6%

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности

181

03

14

128 494,7

22 573,1

17,6%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

181

03

14

10

6 169,1

6 169,1

100,0%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах

181

03

14

10

1

6 169,1

6 169,1

100,0%

Основное мероприятие "Управление резервными средствами"

181

03

14

10

1

01

6 169,1

6 169,1

100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

181

03

14

10

1

01

4355

0

6 169,1

6 169,1

100,0%

Резервные средства

181

03

14

10

1

01

4355

0

200

6 169,1

6 169,1

100,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"

181

03

14

17

122 325,6

16 404,0

13,4%

Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

181

03

14

17

1

108 895,4

10 198,5

9,4%

Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112"

181

03

14

17

1

01

4430

0

26 308,4

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

181

03

14

17

1

01

4430

0

200

26 308,4

0,0

0,0%

Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы "112"

181

03

14

17

1

00

4431

0

64 759,9

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

181

03

14

17

1

00

4431

0

200

64 759,9

0,0

0,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб "112"

181

03

14

17

1

01

1109

0

17 827,1

10 198,5

57,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

181

03

14

17

1

01

1109

0

100

12 930,1

8 494,5

65,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

181

03

14

17

1

01

1109

0

200

4 753,8

1 645,8

34,6%

Иные бюджетные ассигнования

181

03

14

17

1

01

1109

0

800

143,2

58,2

40,6%

Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований"

181

03

14

17

2

7 930,2

6 205,5

78,3%

Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований

181

03

14

17

2

02

4433

0

7 031,2

5 830,9

82,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

181

03

14

17

2

02

4433

0

200

7 031,2

5 830,9

82,9%

Профессиональная подготовка и обучение спасателей

181

03

14

17

2

02

4434

0

899,0

374,6

41,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

181

03

14

17

2

02

4434

0

200

899,0

374,6

41,7%

Подпрограмма "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения"

181

03

14

17

3

5 500,0

0,0

0,0%

Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия

181

03

14

17

3

03

4435

0

5 500,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

181

03

14

17

3

03

4435

0

200

5 500,0

0,0

0,0%

Национальная экономика

181

04

280 208,9

11 420,1

4,1%

Транспорт

181

04

08

280 208,9

11 420,1

4,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности"

181

04

08

17

280 208,9

11 420,1

4,1%

Подпрограмма "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"

181

04

08

17

6

280 208,9

11 420,1

4,1%

Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения

181

04

08

17

6

06

1156

0

8 043,8

4 470,6

55,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

181

04

08

17

6

06

1156

0

100

6 085,7

4 299,5

70,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

181

04

08

17

6

06

1156

0

200

1 957,1

171,1

8,7%

Иные бюджетные ассигнования

181

04

08

17

6

06

1156

0

800

1,0

0,0

0,0%

Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения

181

04

08

17

6

06

4439

0

38 000,0

6 949,5

18,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

181

04

08

17

6

06

4439

0

200

38 000,0

6 949,5

18,3%

Реализация проектов государственно-частного партнерства и (или) концессионных соглашений Республики Ингушетия

181

04

08

17

6

07

4440

234 165,1

0,0

0,0%

Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями

181

04

08

17

6

07

4440

0

415

234 165,1

0,0

0,0%

28

Министерство здравоохранения Республики Ингушетия

058

3 733 994,5

2 723 982,0

73,0%

Образование

058

07

40 816,4

27 840,4

68,2%

Среднее профессиональное образование

058

07

04

40 816,4

27 840,4

68,2%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования"

058

07

04

03

40 816,4

27 840,4

68,2%

Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования"

058

07

04

03

6

40 816,4

27 840,4

68,2%

Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования

058

07

04

03

6

01

1116

0

39 019,7

27 026,3

69,3%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

07

04

03

6

01

1116

0

600

39 019,7

27 026,3

69,3%

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

058

07

04

03

6

01

5363

0

1 796,7

814,1

45,3%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

07

04

03

6

01

5363

0

600

1 796,7

814,1

45,3%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

058

07

04

03

6

01

5363

0

600

1 796,7

813,0

45,2%

Здравоохранение

058

09

1 387 146,5

597 435,1

43,1%

Стационарная медицинская помощь

058

09

01

868 097,5

419 052,2

48,3%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"

058

09

01

01

868 097,5

419 052,2

48,3%

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

058

09

01

01

1

14 027,4

6 411,4

45,7%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей

058

09

01

01

1

01

1133

0

14 027,4

6 411,4

45,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

01

01

1

01

1133

0

600

14 027,4

6 411,4

45,7%

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

058

09

01

01

2

572 816,7

255 622,7

44,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей

058

09

01

01

2

07

1133

0

69 806,5

45 832,6

65,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

058

09

01

01

2

07

1133

0

100

63 817,1

43 588,5

68,3%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

058

09

01

01

2

07

1133

0

200

5 758,5

2 169,1

37,7%

Иные бюджетные ассигнования

058

09

01

01

2

07

1133

0

800

230,9

75,0

32,5%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей

058

09

01

01

2

07

1133

0

201 588,8

140 775,8

69,8%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

01

01

2

07

1133

0

600

201 588,8

140 775,8

69,8%

Мероприятия по оказанию медицинской помощи больным с психическими расстройствами в условиях круглосуточного стационара

058

09

01

01

2

07

4139

0

5 808,4

36,9

0,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

058

09

01

01

2

07

4139

0

200

5 771,5

0,0

0,0%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

058

09

01

01

2

07

4139

0

830

36,9

36,9

100,0%

Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

058

09

01

01

2

09

5843

0

10 749,4

10 749,4

100,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

058

09

01

01

2

09

5843

0

200

10 749,4

10 749,4

100,0%

Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, акушеркам и медицинским сестрам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек

058

09

01

01

2

09

R138

0

49 000,0

0,0

0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

058

09

01

01

2

09

R138

0

300

49 000,0

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

058

09

01

01

2

09

R138

0

300

46 550,0

0,0

0,0%

Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

058

09

01

01

2

N3

5190

0

99 148,6

3 948,0

4,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

058

09

01

01

2

N3

5190

0

200

41 984,8

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

01

01

2

N3

5190

0

600

57 163,8

3 948,0

6,9%

Мероприятия по оснащению оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

058

09

01

01

2

N2

5192

0

200

63 280,0

280,0

0,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

058

09

01

01

2

N2

5192

0

200

63 280,0

0,0

0,0%

Оснащение (переоснащение) дополнительного создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

058

09

01

01

2

03

5844

0

57 435,0

54 000,0

94,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

01

01

2

03

5844

0

600

57 435,0

54 000,0

94,0%

Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения

058

09

01

01

2

N9

5365

0

16 000,0

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

01

01

2

N9

5365

0

600

16 000,0

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

058

09

01

01

2

N9

5365

0

600

15 640,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

058

09

01

01

3

27 022,7

11 072,4

41,0%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей

058

09

01

01

3

01

1133

0

22 923,0

6 984,9

30,5%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

01

01

3

01

1133

0

600

22 923,0

6 984,9

30,5%

Мероприятия по закупке оборудования и расходных материалов для неонатального скрининга

058

09

01

01

3

01

4147

0

4 099,7

4 087,5

99,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

01

01

3

01

4147

0

600

4 099,7

4 087,5

99,7%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия"

058

09

01

01

Ж

14 089,5

9 994,5

70,9%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей

058

09

01

01

Ж

01

1133

0

14 089,5

9 994,5

70,9%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

01

01

Ж

01

1133

0

600

14 089,5

9 994,5

70,9%

Подпрограмма "Снижение заболеваемости туберкулезом в Республике Ингушетия"

058

09

01

01

Ф

240 141,2

135 951,2

56,6%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей

058

09

01

01

Ф

07

1133

0

240 141,2

135 951,2

56,6%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

01

01

Ф

07

1133

0

600

240 141,2

135 951,2

56,6%

Амбулаторная помощь

058

09

02

41 425,6

11 248,3

27,2%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"

058

09

02

01

41 425,6

11 248,3

27,2%

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

058

09

02

01

1

12 022,1

7 107,8

59,1%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений: поликлиник, амбулаторий, диагностических центров

058

09

02

01

1

04

1134

0

12 022,1

7 107,8

59,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

02

01

1

04

1134

0

600

12 022,1

7 107,8

59,1%

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

058

09

02

01

2

22 591,4

1 314,5

5,8%

Реализации мероприятий, направленных на развитие паллиативной медицинской помощи

058

09

02

01

2

09

R201

0

2 968,2

1 314,5

44,3%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

02

01

2

09

R201

0

600

2 968,2

1 314,5

44,3%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

058

09

02

01

2

09

R201

0

600

4 389,8

0,0

0,0%

Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении

058

09

02

01

2

N2

5586

0

18 950,2

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

058

09

02

01

2

N2

5586

0

200

18 950,2

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

058

09

02

01

2

N2

5586

0

200

18 760,7

0,0

0,0%

Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей

058

09

02

01

2

09

5216

0

666,1

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

058

09

02

01

2

09

5216

0

200

250,0

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

02

01

2

09

5216

0

600

416,1

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

058

09

02

01

2

09

5216

0

632,8

0,0

0,0%

Мероприятия по вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания

058

09

02

01

2

P3

5468

0

6,9

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

058

09

02

01

2

P3

5468

0

200

6,9

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

058

09

02

01

2

P3

5468

0

6,9

0,0

0,0%

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

058

09

02

01

3

6 812,1

2 826,0

41,5%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений - поликлиник, амбулаторий, диагностических центров

058

09

02

01

3

02

1134

0

6 812,1

2 826,0

41,5%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

02

01

3

02

1134

0

600

6 812,1

2 826,0

41,5%

Амбулаторная помощь

058

09

04

64 290,7

39 969,2

62,2%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"

058

09

04

01

64 290,7

39 969,2

62,2%

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

058

09

04

01

2

64 290,7

39 969,2

62,2%

Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи

058

09

04

01

2

N1

5554

0

5 780,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

058

09

04

01

2

N1

5554

0

200

5 780,0

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

058

09

04

01

2

N1

5554

0

2 981,3

0,0

0,0%

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

058

09

04

01

2

58 510,7

39 969,2

68,3%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей

058

09

04

01

2

05

1136

0

58 510,7

39 969,2

68,3%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

04

01

2

05

1136

0

600

58 510,7

39 969,2

68,3%

Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов

058

09

06

32 637,0

18 097,1

55,4%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"

058

09

06

01

32 637,0

18 097,1

55,4%

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

058

09

06

01

2

32 637,0

18 097,1

55,4%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) станций переливания крови

058

09

06

01

2

03

1135

0

32 637,0

18 097,1

55,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

06

01

2

03

1135

0

600

32 637,0

18 097,1

55,4%

Санитарно-эпидемиологическое благополучие

058

09

07

26 522,8

16 630,4

62,7%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"

058

09

07

01

26 522,8

16 630,4

62,7%

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

058

09

07

01

1

26 522,8

16 630,4

62,7%

Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений, предоставляющих услуги в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия

058

09

07

01

1

03

1132

0

26 522,8

16 630,4

62,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

07

01

1

03

1132

0

600

26 522,8

16 630,4

62,7%

Другие вопросы в области здравоохранения

058

09

09

354 172,9

92 437,9

26,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"

058

09

09

01

336 302,4

74 567,4

22,2%

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

058

09

09

01

1

35 728,5

14 860,5

41,6%

Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C

058

09

09

01

1

03

4131

0

20 686,2

8 386,2

40,5%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

09

01

1

03

4131

0

600

20 686,2

8 386,2

40,5%

Мероприятия в рамках национального календаря профилактических прививок

058

09

09

01

1

04

4132

0

15 042,3

6 474,3

43,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

058

09

09

01

1

04

4132

0

200

14 953,3

6 385,3

42,7%

Иные бюджетные ассигнования

058

09

09

01

1

04

4132

0

800

89,0

89,0

100,0%

Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

058

09

09

01

2

82 490,2

18 368,4

22,3%

Мероприятия по совершенствованию методов профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета

058

09

09

01

2

04

4133

0

12 000,0

3 765,6

31,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

09

01

2

04

4133

0

600

12 000,0

3 765,6

31,4%

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

058

09

09

01

2

06

4135

0

22 224,2

2 314,6

10,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

09

01

2

06

4135

0

600

22 224,2

2 314,6

10,4%

Мероприятия, направленные на профилактику инфекций, передаваемых половым путем

058

09

09

01

2

01

4136

0

1 500,0

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

09

01

2

01

4136

0

600

1 500,0

0,0

0,0%

Мероприятия по развитию службы крови

058

09

09

01

2

03

4138

0

28 398,6

9 998,6

35,2%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

09

01

2

03

4138

0

600

28 398,6

9 998,6

35,2%

Осуществление расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования

058

09

09

01

2

08

R402

0

13 205,9

2 289,6

17,3%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

09

01

2

08

R402

0

600

13 205,9

2 289,6

17,3%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

058

09

09

01

2

08

R402

0

3 595,5

622,0

17,3%

Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями

058

09

09

01

2

09

R202

0

5 161,5

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

09

01

2

09

R202

0

600

5 161,5

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

058

09

09

01

2

09

R202

0

4 903,4

0,0

0,0%

Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

058

09

09

01

4

119 945,5

0,0

0,0%

Реализация мероприятий на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации

058

09

09

01

4

07

R752

0

119 945,5

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

09

01

4

07

R752

0

600

119 945,5

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

058

09

09

01

4

07

R752

113 948,2

0,0

0,0%

Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту"

058

09

09

01

6

900,0

0,0

0,0%

Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия"

058

09

09

01

6

00

4141

0

900,0

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

09

01

6

00

4141

0

600

900,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия"

058

09

09

01

Ж

91 877,6

40 777,9

44,4%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

058

09

09

01

Ж

00

1001

0

24 426,4

13 939,6

57,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

058

09

09

01

Ж

00

1001

0

100

24 426,4

13 939,6

57,1%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

058

09

09

01

Ж

00

1002

0

10 114,0

5 970,1

59,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

058

09

09

01

Ж

00

1002

0

100

2 216,8

477,7

21,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

058

09

09

01

Ж

00

1002

0

200

5 972,4

3 626,4

60,7%

Иные бюджетные ассигнования

058

09

09

01

Ж

00

1002

0

800

1 924,8

1 866,0

96,9%

Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части возмещения расходов на лечение больных, выезжающих за пределы республики по направлениям Министерства здравоохранения Республики Ингушетия

058

09

09

01

Ж

02

4144

0

8 000,0

1 477,1

18,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

058

09

09

01

Ж

02

4144

0

300

8 000,0

1 477,1

18,5%

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)

058

09

09

01

Ж

N7

5114

0

28 663,9

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

058

09

09

01

Ж

N7

5114

200

28 663,9

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

058

09

09

01

Ж

N7

5114

0

28 377,3

0,0

0,0%

Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан

058

09

09

01

Ж

00

5980

0

1 910,8

628,6

32,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

058

09

09

01

Ж

00

5980

0

100

1 023,7

568,5

55,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

058

09

09

01

Ж

00

5980

0

200

887,1

60,1

6,8%

Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеваниями и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

058

09

09

01

Ж

00

5854

0

18 762,5

18 762,5

100,0%

Межбюджетные трансферты

058

09

09

01

Ж

00

5854

0

500

18 762,5

18 762,5

100,0%

Подпрограмма "Снижение заболеваемости туберкулезом в Республике Ингушетия"

058

09

09

01

Ф

5 360,6

560,6

10,5%

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных

058

09

09

01

Ф

01

4134

0

5 360,6

560,6

10,5%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

09

09

01

Ф

01

4134

0

600

5 360,6

560,6

10,5%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

058

09

09

10

17 870,5

17 870,5

100,0%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

058

09

09

10

1

17 870,5

17 870,5

100,0%

Основное мероприятие "Управление резервными средствами"

058

09

09

10

1

01

17 870,5

17 870,5

100,0%

Формирование Резервного фонда Главы Республики Ингушетия

058

09

09

10

1

01

4354

0

17 870,5

17 870,5

100,0%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

058

09

09

10

1

01

4354

0

200

9 500,0

9 500,0

100,0%

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

058

09

09

10

1

01

4354

0

600

8 370,5

8 370,5

100,0%

Социальная политика

058

10

2 306 031,6

2 098 706,5

91,0%

Социальное обеспечение

058

10

03

2 306 031,6

2 098 706,5

91,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения"

058

10

03

01

2 306 031,6

2 098 706,5

91,0%

Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

058

10

03

01

5

309 906,6

104 493,6

33,7%

Обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890

058

10

03

01

5

01

4140

0

141 949,0

7 456,8

5,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

058

10

03

01

5

01

4140

0

300

141 349,0

7 456,8

5,3%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

10

03

01

5

01

4140

0

600

600,0

0,0

0,0%

Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

058

10

03

01

5

01

5460

0

127 238,7

88 897,0

69,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

058

10

03

01

5

01

5460

0

300

122 441,7

84 100,0

68,7%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

058

10

03

01

5

01

5460

0

600

4 797,0

4 797,0

100,0%

Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания

058

10

03

01

5

01

5161

0

40 718,9

8 139,8

20,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

058

10

03

01

5

01

5161

0

300

40 718,9

8 139,8

20,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия"

058

10

03

01

Ж

1 996 125,0

1 994 212,9

99,9%

Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"

058

10

03

01

Ж

03

5220

0

612,3

612,3

100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

058

10

03

01

Ж

03

5220

0

300

612,3

612,3

100,0%

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

058

10

03

01

Ж

04

4145

0

7 445,0

5 532,9

74,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

058

10

03

01

Ж

04

4145

0

300

7 445,0

5 532,9

74,3%

Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики

058

10

03

01

Ж

00

4142

0

1 988 067,7

1 988 067,7

100,0%

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

058

10

03

01

Ж

00

4142

0

324

1 977 477,1

1 977 477,1

100,0%

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

058

10

03

01

Ж

00

4142

0

830

10 590,6

10 590,6

100,0%

29

Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия

061

10 100 622,9

7 753 020,3

76,8%

Национальная экономика

061

04

117 451,4

26 696,4

22,7%

Общеэкономические вопросы

061

04

01

117 451,4

26 696,4

22,7%

Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения"

061

04

01

06

47 797,2

21 988,9

46,0%

Подпрограмма "Содействие занятости населения"

061

04

01

06

7

8 178,0

0,0

0,0%

Мероприятия в области занятости населения. Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

061

04

01

06

7

00

4334

0

8 178,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

04

01

06

7

01

4334

0

200

1 061,4

0,0

0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

04

01

06

7

01

4334

0

300

99,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

04

01

06

7

02

4334

0

200

7 017,6

0,0

0,0%

Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве"

061

04

01

06

Д

4 402,0

0,0

0,0%

Мероприятия в области занятости населения. Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий

061

04

01

06

Д

00

4334

0

4 402,0

0,0

0,0%

Направление на профессиональное обучение с последующим трудоустройством

061

04

01

06

Д

01

4334

0

680,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

04

01

06

Д

01

4334

0

200

680,0

0,0

0,0%

Трудоустройство инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места

061

04

01

06

Д

02

4334

0

3 722,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

04

01

06

Д

02

4334

0

200

3 722,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия"

061

04

01

06

Б

35 217,2

21 988,9

62,4%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области социальной политики занятости населения

061

04

01

06

Б

01

1143

0

35 217,2

21 988,9

62,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

061

04

01

06

Б

01

1143

0

100

29 581,7

21 060,2

71,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

04

01

06

Б

01

1143

0

200

5 294,8

883,4

16,7%

Иные бюджетные ассигнования

061

04

01

06

Б

01

1143

0

800

340,7

45,3

13,3%

Государственная программа Республики Ингушетия "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Ингушетия в 2022 году"

061

04

01

28

0

69 654,2

4 707,5

6,8%

Возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан

061

04

01

28

0

01

23 656,5

4 707,5

19,9%

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

061

04

01

28

0

01

RП02

0

23 656,5

4 707,5

19,9%

Иные бюджетные ассигнования

061

04

01

28

0

01

RП02

0

800

23 656,5

4 707,5

19,9%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

061

04

01

28

0

01

RП02

0

21 290,9

4 236,9

19,9%

Возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников)

061

04

01

28

0

02

45 997,7

0,0

0,0%

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

061

04

01

28

0

02

RП02

0

45 997,7

0,0

0,0%

Иные бюджетные ассигнования

061

04

01

28

0

02

RП02

0

800

45 997,7

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

061

04

01

28

0

02

RП02

0

41 992,8

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

061

04

01

29

0

00

RП01

0

19 494,3

0,0

0,0%

ОБРАЗОВАНИЕ

061

07

29 492,2

0,0

0,0%

Молодежная политика и оздоровление детей

061

07

07

29 492,2

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения"

061

07

07

06

29 492,2

0,0

0,0%

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения"

061

07

07

06

1

29 492,2

0,0

0,0%

Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

061

07

07

06

1

02

4302

0

29 492,2

0,0

0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

07

07

06

1

02

4302

0

300

29 492,2

0,0

0,0%

Социальная политика

061

10

9 953 679,3

7 726 323,9

77,6%

Пенсионное обеспечение

061

10

01

133 156,4

88 651,5

66,6%

Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения"

061

10

01

06

133 156,4

88 651,5

66,6%

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения"

061

10

01

06

1

133 156,4

88 651,5

66,6%

Расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих

061

10

01

06

1

01

4301

0

133 156,4

88 651,5

66,6%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

01

06

1

01

4301

0

300

133 156,4

88 651,5

66,6%

Социальное обслуживание населения

061

10

02

285 699,6

153 518,4

53,7%

Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения"

061

10

02

06

285 699,6

153 518,4

53,7%

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения"

061

10

02

06

1

193 137,9

104 062,5

53,9%

Обеспечение деятельности (оказания услуг) домов интернатов для престарелых инвалидов

061

10

02

06

1

04

1140

0

64 605,7

38 367,8

59,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

061

10

02

06

1

04

1140

0

600

64 605,7

38 367,8

59,4%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений для реабилитации детей-инвалидов, социальной реабилитации несовершеннолетних, отдыха и оздоровления детей и подростков

061

10

02

06

1

04

1141

0

128 532,2

65 694,7

51,1%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

061

10

02

06

1

04

1141

0

600

128 532,2

65 694,7

51,1%

Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"

061

10

02

06

6

92 561,7

49 455,9

53,4%

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения

061

10

02

06

6

02

1142

0

92 561,7

49 455,9

53,4%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

061

10

02

06

6

02

1142

0

600

92 561,7

49 455,9

53,4%

Социальное обеспечение населения

061

10

03

9 199 040,1

7 182 006,2

78,1%

Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения"

061

10

03

06

8 171 068,6

6 783 350,6

83,0%

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения"

061

10

03

06

1

1 000,0

0,0

0,0%

Ежемесячное пожизненное содержание судей Конституционного Суда Республики Ингушетия, пребывающих в отставке

061

10

03

06

1

00

4338

0

1 000,0

0,0

0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

1

00

4338

0

300

1 000,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума"

061

10

03

06

2

6 744 946,6

5 749 921,5

85,2%

Расходы на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей

061

10

03

06

2

04

4303

0

179 885,3

77 410,3

43,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

2

04

4303

0

300

179 885,3

77 410,3

43,0%

Обеспечение мер социальной поддержки малоимущих слоев населения

061

10

03

06

2

04

4304

0

1 000,0

0,0

0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

2

04

4304

0

300

1 000,0

0,0

0,0%

Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году

061

10

03

06

2

04

4305

0

1 296,0

1 287,8

99,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

2

04

4305

0

300

1 296,0

1 287,8

99,4%

Расходы на погребение

061

10

03

06

2

10

4306

0

3 959,3

3 225,9

81,5%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

2

10

4306

0

300

3 959,3

3 225,9

81,5%

Единовременное денежное пособие семьям при рождении двойни, тройни, пятого и последующих детей

061

10

03

06

2

P1

4307

0

9 194,7

6 227,0

67,7%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

2

P1

4307

0

300

9 194,7

6 227,0

67,7%

Компенсация расходов адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи

061

10

03

06

2

11

4308

0

300,0

0,0

0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

2

11

4308

0

300

300,0

0,0

0,0%

Компенсационные выплаты реабилитированным гражданам на бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом

061

10

03

06

2

01

4309

0

6 150,0

5 435,8

88,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

2

01

4309

0

300

6 150,0

5 435,8

88,4%

Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда на изготовление, ремонт зубных протезов и абонентская плата за телефон

061

10

03

06

2

02

4310

0

6 262,3

3 669,6

58,6%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

2

02

4310

0

300

6 170,2

3 669,6

59,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

10

03

06

2

02

4310

0

200

92,1

0,0

0,0%

Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла на изготовление, ремонт зубных протезов и лекарственное обеспечение

061

10

03

06

2

03

4311

0

1 205,0

563,1

46,7%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

2

03

4311

0

300

1 188,1

563,1

47,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

10

03

06

2

02

4311

0

200

16,9

0,0

0,0%

Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"

061

10

03

06

2

05

5135

0

5 362,3

0,0

0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

2

05

5135

0

300

5 362,3

0,0

0,0%

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

061

10

03

06

2

13

5176

0

29 979,6

0,0

0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

2

13

5176

0

300

29 979,6

0,0

0,0%

Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"

061

10

03

06

2

06

5240

0

142,5

111,3

78,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

2

06

5240

0

300

142,5

111,3

78,1%

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

061

10

03

06

2

P1

5573

0

730 290,1

578 945,8

79,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

2

P1

5573

0

300

719 790,1

578 945,8

80,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

10

03

06

2

P1

5573

0

200

10 500,0

0,0

0,0%

Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

061

10

03

06

2

14

5302

0

5 769 919,5

5 073 044,9

87,9%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

2

14

5302

0

300

5 769 919,5

5 073 044,9

87,9%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

061

10

03

06

2

14

5302

0

4 770 402,0

4 193 183,0

87,9%

Подпрограмма "Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы"

061

10

03

06

5

80,0

0,0

0,0%

Организация мероприятий по решению социальных вопросов лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы

061

10

03

06

5

00

4322

0

80,0

0,0

0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

5

00

4322

0

300

80,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей"

061

10

03

06

6

4 503,0

1 555,0

34,5%

Выплата ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших ветеранов Великой Отечественной войны единовременной материальной помощи ко Дню Победы 9 мая

061

10

03

06

6

01

4324

0

1 555,0

1 555,0

100,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

6

01

4324

0

300

1 555,0

1 555,0

100,0%

Оказание адресной социальной помощи пожилым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

061

10

03

06

6

01

4325

0

1 474,0

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

061

10

03

06

6

01

4325

0

600

1 474,0

0,0

0,0%

Мероприятия к международному Дню пожилых людей 1 октября

061

10

03

06

6

01

4328

0

1 474,0

0,0

0,0%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

061

10

03

06

6

01

4328

0

600

1 474,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Содействие занятости населения"

061

10

03

06

7

1 420 539,0

1 031 874,1

72,6%

Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации"

061

10

03

06

7

04

5290

0

1 420 539,0

1 031 874,1

72,6%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

10

03

06

7

04

5290

0

200

21 308,1

14 716,5

69,1%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

06

7

04

5290

0

300

1 390 707,7

1 016 627,7

73,1%

Межбюджетные трансферты

061

10

03

06

7

04

5290

0

500

8 523,2

529,9

6,2%

Непрограммные расходы в рамках реализации мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

061

10

03

75

1

250 110,7

108 055,6

43,2%

Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

061

10

03

75

1

00

5250

0

250 110,7

108 055,6

43,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

10

03

75

1

00

5250

0

200

3 751,7

1 328,9

35,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

75

1

00

5250

0

300

246 359,0

106 726,7

43,3%

Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

061

10

03

75

2

00

0000

0

412 480,1

138 326,0

33,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

10

03

75

2

00

0000

0

200

8 847,4

3 420,2

38,7%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

75

2

00

0000

0

300

403 632,7

134 905,8

33,4%

Непрограммные расходы в рамках осуществления выплат адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг

061

10

03

75

3

00

0000

0

97 186,2

61 921,7

63,7%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

10

03

75

3

00

0000

0

200

2 578,1

2 338,7

90,7%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

75

3

00

0000

0

300

94 608,1

59 583,0

63,0%

Непрограммные расходы в части предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности

061

10

03

75

4

00

0000

0

185 988,0

67 943,1

36,5%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

10

03

75

4

00

0000

0

200

3 578,4

1 239,1

34,6%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

75

4

00

0000

0

300

182 409,6

66 704,0

36,6%

Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда

061

10

03

75

5

00

0000

0

8 227,0

2 076,2

25,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

10

03

75

5

00

0000

0

200

158,3

51,2

32,3%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

75

5

00

0000

0

300

8 068,7

2 025,0

25,1%

Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям

061

10

03

75

6

00

0000

0

47 707,7

11 529,6

24,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

10

03

75

6

00

0000

0

200

979,9

349,5

35,7%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

75

6

00

0000

0

300

46 727,8

11 180,1

23,9%

Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам (инвалидам) боевых действий в Афганистане и членам его семьи, а также родителям погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане

061

10

03

75

7

00

0000

0

17 284,8

4 824,2

27,9%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

10

03

75

7

00

0000

0

200

438,7

197,6

45,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

75

7

00

0000

0

300

16 846,1

4 626,6

27,5%

Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны

061

10

03

75

8

00

0000

0

8 971,1

3 979,2

44,4%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

10

03

75

8

00

0000

0

200

180,0

63,7

35,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

75

8

00

0000

0

300

8 791,1

3 915,5

44,5%

Непрограммные расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

061

10

03

86

0

15,9

0,0

0,0%

Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме

061

10

03

86

0

00

R462

0

15,9

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

10

03

86

0

00

R462

0

200

0,2

0,0

0,0%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

03

86

0

00

R462

0

300

15,7

0,0

0,0%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

061

10

03

86

0

00

R462

0

15,1

0,0

0,0%

Другие вопросы в области социальной политики

061

10

06

335 783,2

302 147,8

90,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения"

061

10

06

06

335 783,2

302 147,8

90,0%

Подпрограмма "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума"

061

10

06

06

2

269 655,4

249 219,0

92,4%

Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан

061

10

06

06

2

16

R404

0

269 655,4

249 219,0

92,4%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

061

10

06

06

2

16

R404

0

300

269 655,4

249 219,0

92,4%

из них за счет субсидии из федерального бюджета

061

10

06

06

2

16

R404

0

256 172,6

0,0

0,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия"

061

10

06

06

Б

66 127,8

52 928,8

80,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

061

10

06

06

Б

00

1001

0

59 581,1

51 035,6

85,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

061

10

06

06

Б

00

1001

0

100

59 581,1

51 035,6

85,7%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

061

10

06

06

Б

00

1002

0

6 546,7

1 893,2

28,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

061

10

06

06

Б

00

1002

0

100

100,2

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

061

10

06

06

Б

00

1002

0

200

6 246,5

1 849,3

29,6%

Иные бюджетные ассигнования

061

10

06

06

Б

00

1002

0

800

200,0

43,9

22,0%

30

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия

325

6 769,8

3 856,4

57,0%

Общегосударственные вопросы

325

01

6 769,8

3 856,4

57,0%

Другие общегосударственные вопросы

325

01

13

6 769,8

3 856,4

57,0%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия

325

01

13

91

1

6 769,8

3 856,4

57,0%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

325

01

13

91

1

00

1001

0

5 258,5

3 737,6

71,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

325

01

13

91

1

00

1001

0

100

5 258,5

3 737,6

71,1%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

325

01

13

91

1

00

1002

0

1 511,3

118,8

7,9%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

325

01

13

91

1

00

1002

0

100

230,0

37,2

16,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

325

01

13

91

1

00

1002

0

200

1 254,3

75,0

6,0%

Иные бюджетные ассигнования

325

01

13

91

1

00

1002

0

800

27,0

6,6

24,4%

31

Государственная архивная служба Республики Ингушетия

339

29 587,1

16 410,9

55,5%

Общегосударственные вопросы

339

01

29 587,1

16 410,9

55,5%

Другие общегосударственные вопросы

339

01

13

29 587,1

16 410,9

55,5%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие архивного дела"

339

01

13

13

29 587,1

16 410,9

55,5%

Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере архивного дела в Республике Ингушетия"

339

01

13

13

1

21 715,1

10 949,9

50,4%

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере архивного дела

339

01

13

13

1

01

1130

0

16 017,1

10 939,1

68,3%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

339

01

13

13

1

01

1130

0

100

12 112,7

9 835,9

81,2%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

339

01

13

13

1

01

1130

0

200

2 804,4

339,4

12,1%

Иные бюджетные ассигнования

339

01

13

13

1

01

1130

0

800

1 100,0

763,8

69,4%

Повышение уровня безопасности архивов и обеспечение сохранности архивных документов

339

01

13

13

1

01

4121

0

2 550,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

339

01

13

13

1

01

4121

0

200

2 550,0

0,0

0,0%

Комплектование архивного фонда Республики Ингушетия

339

01

13

13

1

01

4122

0

1 615,0

10,8

0,7%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

339

01

13

13

1

01

4122

0

100

357,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

339

01

13

13

1

01

4122

0

200

1 258,0

10,8

0,9%

Информационно-техническое обеспечение архивных учреждений, повышение качества представления информационных услуг гражданам, учреждениям и организациям на основе документов архивного фонда Республики Ингушетия

339

01

13

13

1

01

4123

0

1 533,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

339

01

13

13

1

01

4123

0

200

1 533,0

0,0

0,0%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие архивного дела" и общепрограммные мероприятия"

339

01

13

13

2

7 872,0

5 461,0

69,4%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

339

01

13

13

2

00

1001

0

6 417,0

4 453,9

69,4%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

339

01

13

13

2

00

1001

0

100

6 417,0

4 453,9

69,4%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

339

01

13

13

2

00

1002

0

1 455,0

1 007,1

69,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

339

01

13

13

2

00

1002

0

100

100,0

78,1

78,1%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

339

01

13

13

2

00

1002

0

200

1 275,0

923,4

72,4%

Иные бюджетные ассигнования

339

01

13

13

2

00

1002

0

800

80,0

5,6

7,0%

32

Ветеринарное управление Республики Ингушетия

086

75 911,7

49 189,9

64,8%

Национальная экономика

086

04

75 911,7

49 189,9

64,8%

Сельское хозяйство и рыболовство

086

04

05

75 911,7

49 189,9

64,8%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ветеринарного Управления Республики Ингушетия

086

04

05

72

1

75 911,7

49 189,9

64,8%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

086

04

05

72

1

00

1001

0

6 604,5

4 569,7

69,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

086

04

05

72

1

00

1001

0

100

6 604,5

4 569,7

69,2%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

086

04

05

72

1

00

1002

0

1 878,9

173,1

9,2%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

086

04

05

72

1

00

1002

0

100

150,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

086

04

05

72

1

00

1002

0

200

1 578,9

169,5

10,7%

Иные бюджетные ассигнования

086

04

05

72

1

00

1002

0

800

150,0

3,6

2,4%

Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в области ветеринарии

086

04

05

72

1

00

1152

0

67 428,3

44 447,1

65,9%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

086

04

05

72

1

00

1152

0

600

67 428,3

44 447,1

65,9%

33

Жилищная инспекция Республики Ингушетия

131

11 071,2

6 797,8

61,4%

Жилищно-коммунальное хозяйство

131

05

11 071,2

6 797,8

61,4%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

131

05

05

11 071,2

6 797,8

61,4%

Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Жилищной инспекции Республики Ингушетия

131

05

05

84

1

11 071,2

6 797,8

61,4%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

131

05

05

84

1

00

1001

0

9 304,2

5 913,3

63,6%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

131

05

05

84

1

00

1001

0

100

9 304,2

5 913,3

63,6%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

131

05

05

84

1

00

1002

0

1 767,0

884,5

50,1%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

131

05

05

84

1

00

1002

0

100

200,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

131

05

05

84

1

00

1002

0

200

1 532,0

884,5

57,7%

Иные бюджетные ассигнования

131

05

05

84

1

00

1002

0

800

35,0

0,0

0,0%

34

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия

080

15 244,0

5 675,6

37,2%

Национальная экономика

080

04

15 244,0

5 675,6

37,2%

Топливно-энергетический комплекс

080

04

02

15 244,0

5 675,6

37,2%

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации"

080

04

02

07

14 334,0

4 906,7

34,2%

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации" и общепрограммные мероприятия"

080

04

02

07

7

14 334,0

4 906,7

34,2%

Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов

080

04

02

07

7

00

1001

0

9 529,0

3 618,6

38,0%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

080

04

02

07

7

00

1001

0

100

9 529,0

3 618,6

38,0%

Расходы на обеспечение функций государственных органов

080

04

02

07

7

00

1002

0

4 805,0

1 288,1

26,8%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

080

04

02

07

7

00

1002

0

100

150,0

0,0

0,0%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

080

04

02

07

7

00

1002

0

200

4 575,0

1 288,1

28,2%

Иные бюджетные ассигнования

080

04

02

07

7

00

1002

0

800

80,0

0,0

0,0%

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

080

04

02

10

910,0

768,9

84,5%

Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах"

080

04

02

10

1

910,0

768,9

84,5%

Основное мероприятие "Управление резервными средствами"

080

04

02

10

1

01

910,0

768,9

84,5%

Резервные средства

080

04

02

10

1

01

4352

0

910,0

768,9

84,5%

Прочая закупка товаров, работ и услуг

080

04

02

10

1

01

4352

0

200

910,0

768,9

84,5%

Итого, в том числе:

42 400 231,0

29 100 233,8

68,6%

за счет средств федерального бюджета

18 732 120,1

15 281 092,2

81,6%

за счет средств республиканского бюджета

23 668 110,9

13 819 141,6

58,4%



Приложение 7
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА



(тыс. рублей)

Код

Наименование

Назначено

Исполнено

1

2

3

01

00

00

00

00

0000

000

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

45 662,8

- 805 681,4

01

02

00

00

00

0000

000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

01

02

00

00

00

0000

700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

01

02

00

00

02

0000

710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

01

02

00

00

00

0000

800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

01

02

00

00

02

0000

810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

01

03

00

00

00

0000

000

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

- 112 567,1

481 000,0

01

03

01

00

00

0000

700

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

481 000,0

01

03

01

00

02

0000

710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

481 000,0

01

03

01

00

00

0000

800

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

- 112 567,1

0,0

01

03

01

00

02

0000

810

Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

- 112 567,1

0,0

01

05

00

00

00

0000

000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

158 229,9

- 1 286 681,4

01

06

00

00

00

0000

000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

0,0

0,0



Приложение 8
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



Таблица 1
приложения 8
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



Программа государственных внутренних заимствований Республики Ингушетия за 9 месяцев 2022 года



(тыс. рублей)

Вид государственных заимствований

на 1 января 2022 года

Назначено

на 1 января 2023 года

Исполнено

Привлечение

Погашение

Привлечение

Погашение

Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1 913 639,8

1 300 000,0

1 412 567,1

1 801 072,7

481 000,0

0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

1 913 639,8

0,0

112 567,1

1 801 072,7

481 000,0

0,0

Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставленные за счет средств федерального бюджета

0,0

1 300 000,0

1 300 000,0

0,0

0,0

0,0



Приложение 9
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



АССИГНОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ



(тыс. рублей)

N

п/п

Меры социальной поддержки семьи и детей

Назначено

Исполнено

%

1.

Обеспечение мер социальной поддержки малоимущих слоев населения

1 000,0

0,0

0,0

2.

Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году

1 296,0

1 287,8

99,4

3.

Расходы на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей

179 885,3

77 410,3

43,0

4.

Расходы на выплату единовременного денежного пособия семьям при рождении двойни, тройни, пятого и последующих детей

9 194,7

6 227,0

68,0

5.

Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя

56 084,0

26 355,5

47,0

6.

Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа

45 736,1

5 331,6

12,0

7.

Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия

470,8

74,3

16,0

8.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям

47 382,0

11 529,6

24,3

9.

Оздоровление детей

91 353,4

43 781,3

48,0

10.

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

150 263,2

105 983,8

70,5

Итого

582 665,5

277 981,2

47,7



Приложение 10
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



Таблица 1
приложения 10
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия за 9 месяцев 2022 года



(тыс. рублей)

Наименование муниципальных районов, городских округов

Назначено

Исполнено

%

город Назрань

68 537,9

43 713,0

63,8

город Карабулак

49 850,3

30 448,2

61,1

город Малгобек

121 877,1

74 761,8

61,3

город Сунжа

24 093,5

14 843,5

61,6

Назрановский район

141 968,0

83 479,4

58,8

Сунженский район

134 397,0

77 196,8

57,4

Малгобекский район

183 959,0

110 200,4

59,9

Джейрахский район

29 785,3

21 381,4

71,8

Итого

754 468,1

456 024,5

60,4



Приложение 11
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОТАЦИЙ ПОСЕЛЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА



(тыс. рублей)

Наименование муниципальных районов, городских округов

Назначено

Исполнено

%

Назрановский район

53 670,6

35 835,6

66,8

Сунженский район

31 334,0

18 356,0

86,0

Малгобекский район

30 414,7

20 307,6

66,8

Джейрахский район

1 720,1

1 303,1

75,8

Итого

117 139,4

75 802,3

64,7



Приложение 12
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



Таблица 1
приложения 12
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты за 9 месяцев 2022 года



(тыс. рублей)

Наименование муниципальных районов, городских округов

Назначено

Исполнено

%

город Магас

115,8

88,4

76,3

город Назрань

2 084,8

1 489,9

71,5

город Карабулак

694,9

443,3

63,8

Назрановский район

1 853,1

1 415,0

76,4

Сунженский район

1 389,9

994,6

71,6

Малгобекский район

1 621,5

1 041,5

64,2

Джейрахский район

463,3

353,9

76,4

Итого

8 223,3

5 826,6

70,8



Приложение 13
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



Таблица 1
приложения 13
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя за 9 месяцев 2022 года



(тыс. рублей)

Наименование муниципальных районов, городских округов

Назначено

Исполнено

%

город Магас

1 209,2

501,3

42,0

город Назрань

9 206,8

4 976,8

54,0

город Карабулак

8 922,1

3 775,1

43,0

город Сунжа

5 170,6

2 238,7

44,0

город Малгобек

4 716,5

2 065,0

44,0

Назрановский район

12 494,0

5 869,9

47,0

Сунженский район

9 616,0

4 798,2

50,0

Малгобекский район

4 498,6

2 033,7

46,0

Джейрахский район

250,2

96,8

39,0

Итого

56 084,0

26 355,5

47,0



Приложение 14
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



Таблица 1
приложения 14
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот в учебные заведения на территории Республики Ингушетия за 9 месяцев 2022 года



(тыс. рублей)

Наименование муниципальных районов, городских округов

Назначено

Исполнено

%

город Магас

37,7

0,0

0,0

город Назрань

47,1

0,0

0,0

город Карабулак

94,2

0,0

0,0

город Сунжа

75,3

0,0

0,0

город Малгобек

56,5

18,3

33,0

Назрановский район

37,6

0,0

0,0

Сунженский район

47,1

0,0

0,0

Малгобекский район

56,5

56,0

99,1

Джейрахский район

18,8

0,0

0,0

Итого

470,8

74,3

16,0



Приложение 15
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ



(тыс. рублей)

Наименование государственной программы/наименование субсидии

Код главы

Целевая статья

Рз

Пр

Назначено

Исполнено

%

Всего

368 753,7

330 806,4

89,7

Государственная программа Республики Ингушетия "Комплексное развитие сельских территорий"

26 0 00 00000

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий

083

26 3 00 R5760

05

03

5 069,0

5 069,0

100,0

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий

083

26 3 00 R5760

14

03

1 370,4

0,0

0,0

Государственная программа Республики Ингушетия "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы"

25 0 00 00000

Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды

328

25 1 F2 55550

05

03

136 639,4

115 345,1

84,4

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства"

11 0 00 00000

Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

328

11 E 00 R4970

10

04

11 543,2

5 631,2

48,8

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог"

19 0 00 00000

Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

315

19 1 R1 53930

04

09

202 335,4

202 335,4

100,0

Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела"

02 0 00 00000

Субсидии на поддержку отрасли культуры

062

02 3 А2 55190

08

01

263,2

0,0

0,0

Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

062

02 1 01 R4670

08

01

1 313,7

1 313,7

100,0

Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами"

10 0 00 00000

Субсидии на софинансирование проектов развития территорий муниципальных образований Республики Ингушетия, основанных на местных инициативах

090

10 2 07 63040

14

03

5 000,0

0,0

0,0

Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики"

18 0 00 00000

Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы"

306

18 9 00 R2990

05

03

5 219,4

1 112,0

21,3



Приложение 16
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ (ИЗМЕНЕНИЮ) СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА



(тыс. рублей)

Наименование муниципальных районов, городских округов

Назначено

Исполнено

%

город Магас

90,5

0,0

0,0

город Назрань

124,8

0,0

0,0

город Карабулак

134,0

0,0

0,0

город Сунжа

112,0

0,0

0,0

город Малгобек

103,4

0,0

0,0

Назрановский район

204,3

0,0

0,0

Сунженский район

81,4

0,0

0,0

Малгобекский район

99,7

0,0

0,0

Джейрахский район

89,9

0,0

0,0

Итого

1 040,0

0,0

0,0



Приложение 17
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ") ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА



(тыс. рублей)

Наименование муниципальных районов, городских округов

Назначено

Исполнено

%

Назрановский район

252,5

151,5

60,0

Итого

252,5

151,5

60,0



Приложение 18
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА") ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА



(тыс. рублей)

Наименование муниципальных районов, городских округов

Назначено

Исполнено

%

город Малгобек

18 010,1

0,0

0,0

Итого

18 010,1

0,0

0,0



Приложение 19
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года



СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА") ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА



(тыс. рублей)

Наименование муниципальных районов, городских округов

Назначено

Исполнено

%

Назрановский район

9 466,0

0,0

0,0

Итого

9 466,0

0,0

0,0

Ссылается на


 



 

Яндекс.Метрика     Астрономическая обсерватория ПетрГУ     Институт экономики и права    
  
   © 2024 Кодекс ИТ