ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 ноября 2022 года N 537-р
[Об утверждении Отчета об исполнении
республиканского бюджета за 9 месяцев 2022
года]
В соответствии со статьей 29 Закона
Республики Ингушетия от 31 декабря 2008 г. N
40-РЗ "О бюджетном процессе в
Республике Ингушетия":
утвердить и направить прилагаемый Отчет
об исполнении республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года в Народное Собрание
Республики Ингушетия и
Контрольно-счетную палату Республики
Ингушетия.
Председатель Правительства
Республики Ингушетия
В.В.СЛАСТЕНИН
Утвержден
Распоряжением Правительства
Республики Ингушетия
от 10 ноября 2022 г. N 537-р
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
Отчет об исполнении республиканского
бюджета за 9 месяцев 2022 года составлен в
соответствии с ведомственной структурой
и требованиями бюджетной классификации
(Приказ ВМФ РИ N 35 от 27 января 2014 г.),
Законом Республики Ингушетия от 24
декабря 2021 г. N 56-РЗ "О республиканском
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов".
Основные показатели республиканского и
местных бюджетов спрогнозированы в
соответствии с уточненным прогнозом
социально-экономического развития
Республики Ингушетия на 2022 год, а также
исходя из объема собственных доходов
бюджета и межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета.
За 9 месяцев 2022 года в республиканский
бюджет поступили доходы в сумме 29 905 915,2
тыс. руб., что составляет 77,3% от
утвержденного годового плана 38 673 842,3 тыс.
руб. (таблица 1 приложения 4).
Основная доля доходов приходится на
безвозмездные поступления из
федерального бюджета, которые за
отчетный период при годовом плане 33 118 825,6
тыс. руб. составили 26 864 172,6 тыс. руб. или
81,1%.
Наиболее удельный вес в объеме
безвозмездных поступлений составляют:
- дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности субъектов Российской
Федерации - 9 448 911,0 тыс. руб. или 76,8% от
утвержденного годового плана 12 299 628,2 тыс.
руб.;
- субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации - 12 466 044,2 тыс. руб. или 82,6% от
утвержденного годового плана 15 083 176,1 тыс.
руб.;
- субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований - 1 876 940,3 тыс. руб. или 70,4% от
утвержденного годового плана 2 665 167,5 тыс.
руб.
Собственные доходы республики за
отчетный период составили 3 565 491,2 тыс.
руб. при утвержденном годовом плане 5 426
704,5 тыс. руб., исполнение составляет 65,7%.
Наибольшее поступление в общей сумме
налоговых и неналоговых доходов
республиканского бюджета приходится на
следующие налоги:
- налог на доходы физических лиц - 1 406 798,0
тыс. руб. (62,4%);
- акцизы по подакцизным товарам,
производимым на территории Российской
Федерации, - 852 427,7 тыс. руб. (86,4%);
- налог на имущество организаций - 786 796,8
тыс. руб. (78,8%);
- налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, - 208
497,0 тыс. руб. (86,6%).
За 9 месяцев 2022 года расходы
республиканского бюджета
профинансированы на сумму 29 100 233,8 тыс.
руб., что составляет 68,6% к утвержденным
расходам в размере 42 400 231,0 тыс. руб.
(таблица 1.1, 2.1, 3.1 приложения 6).
Расходы на исполнение публичных
нормативных обязательств за 9 месяцев 2022
года профинансированы в сумме 7 292 699,8 тыс.
руб., что составляет 78,1% к утвержденным
расходам в размере 9 331 603,8 тыс. руб.
(таблица 1 приложения 5).
Расходы республиканского бюджета за 9
месяцев 2022 года на реализацию
государственных программ Республики
Ингушетия составили 28 077 202,5 тыс. руб. при
утвержденном годовом лимите в размере 40
469 190,6 тыс. руб., что составляет 69,4%, по
непрограммным направлениям
деятельности расходы составили 1 023 031,3
тыс. руб. при утвержденном годовом лимите
в размере 1 931 040,4 тыс. руб., что составляет
53,0% (таблица 2.1 приложения 6).
Ассигнования из республиканского
бюджета за 9 месяцев 2022 года на
осуществление мер социальной поддержки
семьи и детей, предусмотренные в размере
582 665,5 тыс. руб., исполнены в сумме 277 981,2
тыс. руб. или на 47,7% (таблица 1 приложения
9).
Распределение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городских округов Республики
Ингушетия за 9 месяцев 2022 года,
предусмотренные в размере 754 468,1 тыс. руб.,
исполнены в сумме 456 024,5 тыс. руб. или на
60,4% (таблица 1 приложения 10).
Субвенции бюджетам муниципальных
районов на исполнение полномочий по
расчету и предоставлению дотаций
поселениям Республики Ингушетия за 9
месяцев 2022 года, предусмотренные в
размере 117 139,4 тыс. руб., исполнены в сумме
75 802,3 тыс. руб. или на 64,7% (таблица 1
приложения 11).
Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на
осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты за 9
месяцев 2022 года, предусмотренные в
размере 8 223,3 тыс. руб., исполнены в сумме 5
826,6 тыс. руб. или на 70,8% (таблица 1
приложения 12).
Субвенции на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также оплата
труда приемного родителя за 9 месяцев 2022
года, предусмотренные в размере 56 084,0 тыс.
руб., исполнены в сумме 26 355,5 тыс. руб. или
на 47,0% (таблица 1 приложения 13).
Субвенции на выплату единовременных
пособий при поступлении детей-сирот в
учебные заведения на территории РИ за 9
месяцев 2022 года, предусмотренные в
размере 470,8 тыс. руб., исполнены в сумме 74,3
тыс. руб. или на 16,0% (таблица 1 приложения
14).
Субсидии бюджетам муниципальных
образований, предоставляемые из
республиканского бюджета за 9 месяцев 2022
года в целях софинансирования расходных
обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного
самоуправления по решению вопросов
местного значения, предусмотренные в
размере 368 753,7 тыс. руб., исполнены в сумме
330 806,4 тыс. руб. или на 89,7% (приложение 15).
Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на
осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации
за 9 месяцев 2022 года, предусмотренные в
размере 1 010,0 тыс. руб., не исполнены
(приложение 16).
Субсидии бюджетам муниципальных районов
и городских округов на государственную
поддержку отрасли культуры (федеральный
проект "Творческие люди") за 9
месяцев 2022 года, предусмотренные в
размере 252,5 тыс. руб., исполнены в сумме
151,5 тыс. руб. или на 60,0% (таблица 1
приложения 17).
Субсидии бюджетам муниципальных районов
и городских округов на техническое
оснащение муниципальных музеев
(федеральный проект "Культурная
среда") за 9 месяцев 2022 года,
предусмотренные в размере 18 010,1 тыс. руб.,
не исполнены (приложение 18).
Субсидии бюджетам муниципальных районов
и городских округов на государственную
поддержку отрасли культуры (федеральный
проект "Культурная среда") за 9
месяцев 2022 года, предусмотренные в
размере 9 466,0 тыс. руб., не исполнены
(приложение 19).
Исполнение республиканского бюджета за 9
месяцев 2022 года выглядит следующим
образом:
Приложение 1
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ,
ПОШЛИН, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Наименование налога (сбора) |
Республиканский бюджет (%) |
1 |
2 |
3 |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отменным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
|
1 09 01020 04 0000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов |
100 |
1 09 01030 05 0000 110 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов |
100 |
1 09 03021 04 0000 110 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях городских округов |
100 |
1 09 03021 05 0000 110 |
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых, мобилизуемые на территориях муниципальных районов |
100 |
1 09 03022 01 0000 110 |
Платежи за добычу углеводородного сырья |
60 |
1 09 03023 01 0000 110 |
Платежи за добычу подземных вод |
60 |
1 09 03025 01 0000 110 |
Платежи за добычу других полезных ископаемых |
75 |
1 09 03082 02 0000 110 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд |
100 |
1 09 03083 02 0000 110 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 |
1 09 04010 02 0000 110 |
Налог на имущество предприятий |
100 |
1 09 04020 02 0000 110 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств |
100 |
1 09 04030 01 0000 110 |
Налог на пользователей автомобильных дорог |
100 |
1 09 04040 01 0000 110 |
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения |
100 |
Приложение 2
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В
БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ НА 2022 ГОД ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Норматив (%) |
город Магас |
10 |
город Назрань |
7 |
город Карабулак |
18 |
город Малгобек |
20 |
город Сунжа |
30 |
Назрановский муниципальный район |
34 |
Сунженский муниципальный район |
36 |
Малгобекский муниципальный район |
44 |
Джейрахский муниципальный район |
35 |
Приложение 3
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ
ОТЧИСЛЕНИЙ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ
ИНГУШЕТИЯ ОТ ДОХОДОВ, ПОСТУПАЮЩИХ В
РЕСПУБЛИКУ ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА
ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НА 2022 ГОД
Наименования муниципальных образований |
Норматив, предусмотренный на создание муниципальных дорожных фондов, 10% доходов, поступающих в бюджет республики от уплаты акцизов на горюче-смазочные материалы, % |
город Магас |
0,1 |
город Назрань |
1,2 |
город Карабулак |
0,4 |
город Малгобек |
0,8 |
город Сунжа |
0,4 |
Назрановский муниципальный район |
2,5 |
Сунженский муниципальный район |
1,5 |
Джейрахский муниципальный район |
0,2 |
Малгобекский муниципальный район |
2,9 |
Приложение 4
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 9
МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
(тыс. рублей)
Код бюджетной классификации |
Наименование доходов |
План |
Исполнение |
% |
1 00 00000 00 0000 000 |
Налоговые и неналоговые доходы |
5 426 704,5 |
3 565 491,2 |
65,7% |
1 01 00000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль, доходы |
2 704 840,6 |
1 653 903,9 |
61,1% |
1 01 01012 02 0000 110 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
450 348,1 |
247 105,9 |
54,9% |
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
2 254 492,5 |
1 406 798,0 |
62,4% |
1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации |
986 967,5 |
852 427,8 |
86,4% |
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (ГСМ) |
715 023,8 |
820 808,1 |
114,8% |
1 03 02000 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (БКАД) |
239 157,0 |
292,9 |
0,1% |
1 03 02140 01 0000 110 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации (алкогольная продукция) |
32 786,7 |
31 326,7 |
95,5% |
1 05 00000 00 0000 000 |
Налоги на совокупный доход |
245 112,0 |
212 310,7 |
86,6% |
1 05 01000 00 0000 110 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
240 692,0 |
208 497,0 |
86,6% |
1 05 06000 01 0000 110 |
Налог на профессиональный доход |
4 420,0 |
3 813,8 |
86,3% |
1 06 00000 00 0000 000 |
Налоги на имущество |
1 068 045,0 |
832 654,2 |
78,0% |
1 06 02000 02 0000 110 |
Налог на имущество организаций |
998 510,0 |
786 796,8 |
78,8% |
1 06 04000 02 0000 110 |
Транспортный налог |
69 535,0 |
45 857,4 |
65,9% |
1 07 00000 00 0000 000 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами |
6 000,0 |
1 697,5 |
28,3% |
1 07 01020 01 0000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых |
6 000,0 |
1 697,5 |
28,3% |
1 08 00000 00 0000 000 |
Государственная пошлина |
19 500,0 |
12 499,1 |
64,1% |
1 09 00000 00 0000 000 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
2,0 |
- 1,9 |
0,0% |
1 09 06030 02 0000 110 |
Прочие налоги и сборы |
2,0 |
- 1,9 |
0,0% |
1 11 00000 00 0000 000 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
47 900,0 |
69 117,1 |
144,3% |
1 11 05022 02 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
32 900,0 |
17 612,9 |
53,5% |
1 11 05032 02 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
15 000,0 |
51 504,2 |
в 3 раза |
1 12 00000 00 0000 000 |
Платежи при пользовании природными ресурсами |
1 390,0 |
679,1 |
48,9% |
1 12 01000 01 0000 120 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
1 390,0 |
679,1 |
48,9% |
1 13 00000 00 0000 000 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсаций затрат государства |
18 190,0 |
14 738,6 |
81,0% |
1 13 01992 02 0000 130 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
2 010,0 |
244,8 |
12,2% |
1 13 02992 02 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
16 180,0 |
14 493,7 |
89,6% |
1 14 00000 00 0000 000 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов |
115 037,4 |
5 198,2 |
4,5% |
1 14 02023 02 0000 410 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
115 037,4 |
5 198,2 |
4,5% |
1 15 00000 00 0000 000 |
Административные платежи и сборы |
120,0 |
0,0 |
0,0% |
1 16 00000 00 0000 000 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
213 600,0 |
95 097,0 |
44,5% |
2 00 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления |
33 247 137,8 |
26 919 296,2 |
81,00% |
2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
33 118 825,6 |
26 864 172,6 |
81,1% |
2 02 15001 02 0000 150 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации |
12 299 628,2 |
9 448 911,0 |
76,8% |
2 02 15002 02 0000 150 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
2 02 15002 02 0000 150 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
1 830 557,1 |
1 830 557,1 |
100,0% |
2 02 15009 02 0000 150 |
Дотации бюджетам на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы и иные цели |
456 304,0 |
342 225,0 |
75,0% |
2 02 15549 02 0000 150 |
Дотации (гранты) бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
0,0 |
441 076,0 |
0,0 |
2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации |
15 083 176,1 |
12 466 044,2 |
82,6% |
2 02 25081 02 0000 150 |
Субсидии на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, бюджетам субъектов Российской Федерации |
4 207,6 |
5 065,0 |
120,4% |
2 02 25086 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
114,0 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25097 02 0000 150 |
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом бюджетам субъектов Российской Федерации |
23 689,6 |
23 689,6 |
100,0% |
2 02 25467 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
1 248,0 |
1 248,0 |
100,0% |
2 02 25516 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
5 806,5 |
4 491,9 |
77,4% |
2 02 25497 02 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей бюджетам субъектов Российской Федерации |
10 966,0 |
5 349,6 |
48,8% |
2 02 25520 02 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях |
271 001,8 |
257 489,9 |
95,0% |
2 02 25466 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
26 453,4 |
26 453,4 |
100,0% |
2 02 25462 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
15,1 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25402 02 0000 150 |
Субсидии в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, бюджетам субъектов Российской Федерации |
3 595,5 |
623,4 |
17,3% |
2 02 25527 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
19 440,0 |
16 440,0 |
84,6% |
2 02 25517 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
8 752,4 |
8 752,4 |
100,0% |
2 02 25228 02 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием бюджетам субъектов Российской Федерации |
1 534,6 |
1 995,0 |
130,0% |
2 02 25202 02 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями бюджетам субъектов Российской Федерации |
4 903,4 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25519 02 0000 150 |
Субсидии на поддержку отрасли культуры бюджетам субъектов Российской Федерации |
33 745,4 |
24 274,1 |
71,9% |
2 02 25114 02 0000 150 |
Субсидии на реализацию региональных проектов "Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)" бюджетам субъектов Российской Федерации |
28 377,3 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25554 02 0000 150 |
Субсидии на обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи бюджетам субъектов Российской Федерации |
2 981,3 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25201 02 0000 150 |
Субсидии в целях развития паллиативной медицинской помощи бюджетам субъектов Российской Федерации |
4 389,8 |
1 248,8 |
28,4% |
2 02 25243 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения |
203 971,9 |
200 964,4 |
98,5% |
2 02 25169 02 0000 150 |
Субсидии на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
18 636,7 |
18 636,7 |
100,0% |
2 02 25189 02 0000 150 |
Субсидии на создание центров выявления и поддержки одаренных детей |
225 777,4 |
224 074,2 |
99,2% |
2 02 25502 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования |
137 676,3 |
116 845,9 |
84,9% |
2 02 25299 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
4 958,4 |
1 056,3 |
21,3% |
2 02 25508 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
127 116,2 |
123 063,8 |
96,8% |
2 02 25480 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
74 251,0 |
58 394,9 |
78,6% |
2 02 25242 02 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде бюджетам субъектов Российской Федерации |
652 781,8 |
406 100,4 |
62,2% |
2 02 25138 02 0000 150 |
Субсидии на единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
46 550,0 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25555 02 0000 150 |
Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды |
135 273,0 |
114 191,7 |
84,4% |
2 02 25586 02 0000 150 |
Субсидии на обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, бюджетам субъектов Российской Федерации |
18 760,7 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25082 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
43 449,2 |
5 065,0 |
11,7% |
2 02 25490 02 0000 150 |
Субсидии на создание новых мест в общеобразовательных организациях в целях ликвидации третьей смены обучения и формирование условий для получения качественного общего образования |
2 598 880,4 |
2 145 901,8 |
82,6% |
2 02 25251 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
120 275,1 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25305 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
2 299 205,7 |
1 523 414,7 |
66,3% |
2 02 25540 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах |
94 252,6 |
78 885,5 |
83,7% |
2 02 25568 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
138 082,3 |
81 441,2 |
59,0% |
2 02 25028 02 0000 150 |
Субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий |
4 476,5 |
0,0 |
0,0% |
2 02 27246 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации в рамках федеральных проектов "Борьба с онкологическими заболеваниями", "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям", "Развитие инфраструктуры здравоохранения", государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" |
386 909,0 |
64 762,6 |
16,7% |
2 02 25576 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
8 650,9 |
8 650,9 |
100,0% |
2 02 25113 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности |
166 346,9 |
72 474,9 |
43,6% |
2 02 25256 02 0000 150 |
Субсидии на единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек, в субъектах Российской Федерации |
6 650,0 |
6 650,0 |
100,0% |
2 02 25253 02 0000 150 |
Субсидии на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, в субъектах Российской Федерации |
1 832,5 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25404 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
256 172,6 |
236 799,8 |
92,4% |
2 02 25302 02 0000 150 |
Субсидии на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно бюджетам субъектов Российской Федерации |
4 770 402,0 |
4 820 459,3 |
101,0% |
2 02 25304 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
379 868,4 |
230 577,4 |
60,7% |
2 02 25365 02 0000 150 |
Субсидии в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, бюджетам субъектов Российской Федерации |
138 260,1 |
49 417,6 |
35,7% |
2 02 25359 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования |
56 455,2 |
56 455,2 |
100,0% |
2 02 25513 02 0000 150 |
Субсидии субъектам Российской Федерации на развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
82 934,4 |
38 663,0 |
46,6% |
2 02 25340 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие виноградарства и виноделия |
23 419,9 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25589 02 0000 150 |
Распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи |
21 073,2 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25590 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на техническое оснащение муниципальных музеев |
17 830,0 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25752 02 0000 150 |
Субсидии на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации |
113 948,2 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25753 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование закупки оборудования для создания "умных" спортивных площадок |
52 000,0 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25750 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования |
912 863,7 |
889 242,5 |
97,4% |
2 02 25232 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
203 981,6 |
352 305,8 |
172,7% |
2 02 25021 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
4 489,0 |
38 725,9 |
в 8 раз |
2 02 27111 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации |
2 891,6 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25332 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры |
15 100,0 |
0,0 |
0,0% |
2 02 25335 02 0000 150 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инфраструктуры туризма |
65 500,0 |
0,0 |
0,0% |
2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации |
2 665 167,5 |
1 876 940,3 |
70,4% |
2 02 35118 02 0000 150 |
Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов, бюджетам субъектов Российской Федерации |
8 223,3 |
5 826,6 |
70,9% |
2 02 35220 02 0000 150 |
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России", бюджетам субъектов Российской Федерации |
612,3 |
612,3 |
100,0% |
2 02 35290 02 0000 150 |
Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура |
1 420 538,9 |
1 031 880,9 |
72,6% |
2 02 35120 02 0000 150 |
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации |
1 040,0 |
0,0 |
0,0% |
2 02 35135 02 0000 150 |
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", бюджетам субъектов Российской Федерации |
5 362,3 |
0,0 |
0,0% |
2 02 35176 02 0000 150 |
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", бюджетам субъектов Российской Федерации |
29 979,6 |
0,0 |
0,0% |
2 02 35090 02 0000 150 |
Субвенции на улучшение экологического состояния гидрографической сети в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области водных отношений |
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
2 02 35429 02 0000 150 |
Субвенции на увеличение площади лесовосстановления в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений |
1 684,4 |
1 234,2 |
73,3% |
2 02 35129 02 0000 150 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
43 321,9 |
30 190,8 |
69,7% |
2 02 35345 02 0000 150 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров |
7 414,1 |
3 776,9 |
50,9% |
2 02 35430 02 0000 150 |
Субвенции на оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам Российской Федерации в области лесных отношений |
7 280,1 |
5 675,1 |
78,0% |
2 02 35460 02 0000 150 |
Субвенции, предоставляемые из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на финансовое обеспечение оказания отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
118 323,8 |
88 897,2 |
75,1% |
2 02 35128 02 0000 150 |
Субвенции на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений бюджетам субъектов Российской Федерации |
5 627,2 |
0,0 |
0,0% |
2 02 35900 02 0000 150 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура |
32 216,3 |
21 703,3 |
67,4% |
2 02 35240 02 0000 150 |
Субвенции на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" бюджетам субъектов Российской Федерации |
142,5 |
111,3 |
78,1% |
2 02 35250 02 0000 150 |
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура |
250 110,7 |
108 059,1 |
43,2% |
2 02 35573 02 0000 150 |
Субвенции на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура |
730 290,1 |
578 972,6 |
79,3% |
2 02 40000 00 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты |
783 992,7 |
0,0 |
0,0% |
2 02 45161 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура |
40 718,9 |
8 139,8 |
20,0% |
2 02 45192 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений бюджетам субъектов Российской Федерации |
63 280,0 |
280,0 |
0,4% |
2 02 45216 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура |
632,8 |
0,0 |
0,0% |
2 02 45190 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, бюджетам субъектов Российской Федерации |
57 163,8 |
3 948,0 |
6,9% |
2 02 45468 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты на проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, бюджетам субъектов Российской Федерации |
6,9 |
0,0 |
0,0% |
2 02 45354 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122" |
6 256,7 |
0,0 |
0,0% |
2 02 45363 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету города Байконура на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
21 587,2 |
13 742,0 |
63,7% |
2 02 45303 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
259 670,9 |
207 495,5 |
79,9% |
2 02 45523 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, на обеспечение условий для реализации проектов развития социальной и инженерной инфраструктуры на территории Северо-Кавказского федерального округа |
81 142,4 |
53 185,2 |
65,5% |
2 02 45358 02 0000 150 |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |
5 512,1 |
5 512,1 |
100,0% |
2 02 49001 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации (за исключением г. Москвы), возникающих при финансовом обеспечении оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
1 752,1 |
0,0 |
0,0% |
2 03 49001 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты в целях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации и г. Байконура по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету соответствующего территориального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеванием и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
18 762,5 |
18 762,5 |
100,0% |
2 04 49001 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
10 749,4 |
10 749,4 |
100,0% |
2 02 49001 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
63 283,7 |
4 660,4 |
7,4% |
2 02 49001 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
19 494,3 |
0,0 |
0,0% |
2 02 49001 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
0,0 |
10 217,4 |
0,0% |
2 02 45593 02 0000 150 |
Иные межбюджетные трансферты в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности |
76 000,0 |
76 000,0 |
100,0% |
2 0245593 02 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ развития промышленности |
10 217,4 |
0,0 |
0,0% |
2 02 45141 02 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников |
4 139,8 |
3 044,0 |
73,5% |
2 02 45142 02 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание члена Совета Федерации и их помощников |
6 075,1 |
5 136,1 |
84,5% |
2 02 45784 02 0000 150 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения |
37 546,7 |
37 546,6 |
100,0% |
2 03 02040 02 0000 150 |
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
91 803,7 |
45 144,6 |
49,2% |
2 18 00000 02 0000 150 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет |
36 508,5 |
95,3 |
0,3% |
2 19 00000 02 0000 150 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов РФ |
0,0 |
- 762 713,2 |
0,0% |
|
Всего доходов |
38 673 842,3 |
29 905 915,2 |
77,3% |
Приложение 5
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
РАСХОДЫ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ
НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022
ГОДА
(тыс. рублей)
N |
Наименование публичных нормативных обязательств |
Нормативные правовые акты, устанавливающие публичные нормативные обязательства |
Назначено |
Исполнено |
% |
1. |
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 г. N 31-РЗ "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" Закон Республики Ингушетия от 6 апреля 2007 г. N 9-РЗ "О размерах вознаграждения приемных родителей и мерах социальной поддержки, предоставляемых приемной семье" |
56 084,0 |
26 355,5 |
47,0 |
2. |
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории РИ |
Закон Республики Ингушетия от 14 сентября 2007 г. N 31-РЗ "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" |
470,8 |
74,3 |
16,0 |
3. |
Социальное пособие на погребение |
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 30 июня 2010 г. N 209 "О мерах по реализации на территории Республики Ингушетия Федерального закона "О погребении и похоронном деле"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 февраля 2016 г. N 14 "Об утверждении положения о порядке финансирования, учета и отчетности расходов по выплате пенсии за выслугу лет, пособия на погребение и единовременного вознаграждения лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской службы в Республике Ингушетия" |
3 959,3 |
3 225,9 |
82,0 |
4. |
Меры социальной поддержки малоимущих слоев населения |
Закон Республики Ингушетия от 13 июня 2018 г. N 24-РЗ "О государственной социальной помощи в Республике Ингушетия" |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
5. |
Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году |
Закон Республики Ингушетия от 9 февраля 2005 г. N 2-РЗ "О мерах государственной помощи детям из малоимущих семей на образование"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 января 2010 г. N 27 "Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления мер социальной поддержки детям из малоимущих семей на образование" |
1 296,0 |
1 287,8 |
99,4 |
6. |
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской службы республики Ингушетия |
Закон Республики Ингушетия от 26 февраля 2000 г. N 2-РЗ "О некоторых гарантиях лицам, замещавшим государственные должности и должности государственной гражданской службы в Республике Ингушетия", Постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 февраля 2016 г. N 14 "Об утверждении Положения о порядке финансирования, учета и отчетности расходов по выплате пенсии за выслугу лет, пособия на погребение и единовременного вознаграждения лицам, замещавшим должности государственной службы и должности государственной гражданской службы в Республике Ингушетия" |
133 156,4 |
88 651,5 |
67,0 |
7. |
Расходы на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей |
Закон Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 г. N 37-РЗ "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 10 декабря 2015 г. N 187 "Об утверждении перечня документов, необходимых для назначения ежемесячного пособия на ребенка и порядка финансирования расходов по его выплате" |
179 885,3 |
77 410,3 |
43,0 |
8. |
Выплата единовременного денежного пособия семьям при рождении 5-го и 15-го ребенка одновременно двух, трех и более детей согласно Постановлению Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 года N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей" |
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 2 февраля 2009 г. N 26 "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей" |
9 194,7 |
6 227,0 |
68,0 |
9. |
Компенсационные выплаты гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений |
Федеральный закон от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
142,5 |
111,3 |
78,1 |
10. |
Выплаты адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг |
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 4 мая 2010 г. N 149 "О Порядке предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Ингушетия" |
95 541,1 |
61 921,7 |
64,8 |
11. |
Субвенции на осуществление выплат в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
Закон Российской Федерации от 28 декабря 2017 г. N 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей"; Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. N 1704 "О порядке предоставления субвенции из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением и (усыновлением) первого ребенка" |
730 290,1 |
578 945,8 |
79,3 |
12. |
Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. N 382 "О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"; Закон Республики Ингушетия от 8 апреля 2020 г. N 12-РЗ "О ежемесячных денежных выплатах на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 апреля 2020 г. N 54 "Об утверждении Положения о порядке и условиях назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно" |
5 769 919,5 |
5 073 044,9 |
88,0 |
13. |
Субсидии на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности |
Закон Республики Ингушетия от 26 декабря 2014 г. N 72-РЗ "О мерах социальной поддержки квалифицированных специалистов, работающих и проживающих в сельской местности"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 29 апреля 2015 г. N 75 "Об утверждении размера и порядка предоставления компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения квалифицированным специалистам, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Ингушетия"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 г. N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат" |
185 988,0 |
67 943,1 |
36,5 |
14. |
Реализация мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
Федеральный Закон Российской Федерации от 26 ноября 1998 г. N 175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1975 году на производственном объекте "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча; Федеральный Закон Российской Федерации от 10 января 2002 г. N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне"; Федеральный Закон Российской Федерации от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах"; Федеральный Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 г. N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат" |
250 110,7 |
108 055,6 |
43,2 |
15. |
Субсидии на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
Закон Республики Ингушетия от 05 мая 2008 г. N 3-РЗ "О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 15 октября 2011 г. N 346 "О предоставлении мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в форме денежных выплат" |
430 131,7 |
149 712,2 |
34,8 |
16. |
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда |
Закон Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 г. N 38-РЗ "О социальной поддержке ветеранов труда и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года"; Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 г. N 313 "О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации из числа ветеранов труда и тружеников тыла, специалистов образования, здравоохранения и социальной сферы, работающих и проживающих в сельской местности на территории Республики Ингушетия" |
14 862,1 |
5 766,0 |
38,8 |
17. |
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла |
Постановление Правительства Республики Ингушетия от 31 декабря 2004 г. N 313 "О порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации из числа ветеранов труда и тружеников тыла, специалистов образования, здравоохранения и социальной сферы, работающих и проживающих в сельской местности на территории Республики Ингушетия" |
1 325,0 |
563,1 |
42,5 |
18. |
Мероприятия в области занятости населения |
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" |
1 420 538,9 |
1 031 874,2 |
72,6 |
19. |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |
|
47 707,7 |
11 529,6 |
24,2 |
|
Итого |
|
9 331 603,8 |
7 292 699,8 |
78,2 |
Приложение 6
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
Таблица 1.1
приложения 6
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
Распределение расходов
республиканского бюджета за 9 месяцев 2022
года по разделам и подразделам бюджетной
классификации Российской Федерации
(тыс. рублей)
N |
Наименование |
Рз |
Пр |
Назначение |
Исполнение |
% |
1 |
Общегосударственные вопросы |
01 |
|
1 973 969,2 |
946 278,1 |
47,9% |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
01 |
02 |
3 000,0 |
2 532,2 |
84,4% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
01 |
03 |
78 343,6 |
61 428,5 |
78,4% |
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций |
01 |
04 |
145 999,8 |
97 819,0 |
67,0% |
|
Судебная система |
01 |
05 |
63 929,6 |
43 501,4 |
68,0% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
01 |
06 |
93 327,1 |
63 037,4 |
67,5% |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
01 |
07 |
12 709,2 |
8 856,7 |
69,7% |
|
Фундаментальные исследования |
01 |
10 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Резервные фонды |
01 |
11 |
56 784,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
01 |
13 |
1 519 875,0 |
669 102,9 |
44,0% |
2 |
Национальная оборона |
02 |
|
8 523,3 |
6 126,6 |
71,9% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
02 |
03 |
8 523,3 |
6 126,6 |
71,9% |
3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
|
355 556,0 |
181 365,3 |
51,0% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
03 |
09 |
218 165,2 |
155 679,9 |
71,4% |
|
Миграционная политика |
03 |
11 |
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
03 |
14 |
137 270,8 |
25 685,4 |
18,7% |
4 |
Национальная экономика |
04 |
|
3 306 658,3 |
2 060 081,1 |
62,3% |
|
Общеэкономические вопросы |
04 |
01 |
128 168,8 |
26 696,4 |
20,8% |
|
Топливно-энергетический комплекс |
04 |
02 |
23 794,0 |
5 675,6 |
23,9% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
04 |
05 |
648 648,6 |
479 446,0 |
73,9% |
|
Водное хозяйство |
04 |
06 |
37 627,2 |
9 600,0 |
25,5% |
|
Лесное хозяйство |
04 |
07 |
77 046,9 |
52 382,6 |
68,0% |
|
Транспорт |
04 |
08 |
512 723,5 |
91 651,6 |
17,9% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
04 |
09 |
1 440 670,4 |
1 184 926,0 |
82,2% |
|
Связь и информатика |
04 |
10 |
157 151,2 |
65 859,3 |
41,9% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
04 |
12 |
280 827,7 |
143 843,6 |
51,2% |
5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
|
840 319,6 |
586 787,8 |
69,8% |
|
Жилищное хозяйство |
05 |
01 |
122 436,3 |
69 163,7 |
56,5% |
|
Коммунальное хозяйство |
05 |
02 |
347 303,2 |
182 585,7 |
52,6% |
|
Благоустройство |
05 |
03 |
145 527,8 |
120 126,1 |
82,5% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
05 |
05 |
225 052,3 |
214 912,3 |
95,5% |
6 |
Охрана окружающей среды |
06 |
|
696 934,2 |
435 398,6 |
62,5% |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
06 |
03 |
6 295,4 |
4 424,5 |
70,3% |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
06 |
05 |
690 638,8 |
430 974,1 |
62,4% |
7 |
Образование |
07 |
|
18 188 008,4 |
12 731 497,7 |
70,0% |
|
Дошкольное образование |
07 |
01 |
3 725 219,7 |
2 022 881,5 |
54,3% |
|
Общее образование |
07 |
02 |
12 847 779,5 |
9 577 454,7 |
74,5% |
|
Дополнительное образование детей |
07 |
03 |
421 190,2 |
358 025,4 |
85,0% |
|
Среднее профессиональное образование |
07 |
04 |
689 610,6 |
423 664,6 |
61,4% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
07 |
05 |
22 731,3 |
11 353,8 |
49,9% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
07 |
07 |
113 745,3 |
56 512,4 |
49,7% |
|
Прикладные научные исследования в области образования |
07 |
08 |
27 651,3 |
19 378,5 |
70,1% |
|
Другие вопросы в области образования |
07 |
09 |
340 080,6 |
262 226,8 |
77,1% |
8 |
Культура и кинематография |
08 |
|
733 856,2 |
442 032,2 |
60,2% |
|
Культура |
08 |
01 |
642 960,1 |
383 191,9 |
59,6% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
08 |
04 |
90 896,1 |
58 840,3 |
64,7% |
9 |
Здравоохранение |
09 |
|
1 948 612,6 |
735 035,1 |
37,7% |
|
Стационарная медицинская помощь |
09 |
01 |
868 097,5 |
419 052,2 |
48,3% |
|
Амбулаторная помощь |
09 |
02 |
41 425,6 |
11 248,3 |
27,2% |
|
Скорая медицинская помощь |
09 |
04 |
64 290,7 |
39 969,2 |
62,2% |
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
09 |
06 |
32 637,0 |
18 097,1 |
55,4% |
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
09 |
07 |
26 522,8 |
16 630,4 |
62,7% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
09 |
09 |
915 639,0 |
230 037,9 |
25,1% |
10 |
Социальная политика |
10 |
|
12 590 635,5 |
10 015 238,7 |
79,5% |
|
Пенсионное обеспечение |
10 |
01 |
133 156,4 |
88 651,5 |
66,6% |
|
Социальное обслуживание населения |
10 |
02 |
285 699,6 |
153 518,4 |
53,7% |
|
Социальное обеспечение населения |
10 |
03 |
11 555 141,0 |
9 311 222,2 |
80,6% |
|
Охрана семьи и детства |
10 |
04 |
264 097,3 |
142 940,6 |
54,1% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
10 |
06 |
352 541,3 |
318 906,0 |
90,5% |
11 |
Физическая культура и спорт |
11 |
|
669 015,6 |
321 052,0 |
48,0% |
|
Физическая культура |
11 |
01 |
373 440,7 |
248 376,7 |
66,5% |
|
Массовый спорт |
11 |
02 |
226 014,8 |
16 979,6 |
7,5% |
|
Спорт высших достижений |
11 |
03 |
50 617,3 |
43 639,1 |
86,2% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
11 |
05 |
18 942,8 |
12 056,6 |
63,6% |
12 |
Средства массовой информации |
12 |
|
156 930,4 |
97 513,8 |
62,1% |
|
Телевидение и радиовещание |
12 |
01 |
116 097,0 |
75 317,7 |
64,9% |
|
Периодическая печать и издательства |
12 |
02 |
40 833,4 |
22 196,1 |
54,4% |
13 |
Обслуживание государственного и муниципального долга |
13 |
|
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
13 |
01 |
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
14 |
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований общего характера |
14 |
|
928 607,5 |
541 826,8 |
58,3% |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
14 |
01 |
754 468,1 |
456 024,5 |
60,4% |
|
Иные дотации |
14 |
02 |
52 000,0 |
10 000,0 |
19,2% |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
14 |
03 |
122 139,4 |
75 802,3 |
62,1% |
15 |
Условно утверждаемые расходы (в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации) |
00 |
00 |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Итого |
|
|
42 400 231,0 |
29 100 233,8 |
68,6% |
Таблица 2.1
приложения 6
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
Распределение бюджетных ассигнований
республиканского бюджета за 9 месяцев 2022
года по целевым статьям (государственным
программам Республики Ингушетия и
непрограммным направлениям
деятельности)
(тыс. рублей)
N |
Наименование государственной программы (подпрограммы) |
ПР |
ПП |
Назначено |
Исполнено |
% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
01 |
|
4 213 158,9 |
2 797 327,3 |
66,4% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
01 |
1 |
88 300,8 |
45 010,1 |
51,0% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
01 |
2 |
774 826,0 |
333 371,9 |
43,0% |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
01 |
3 |
33 834,8 |
13 898,4 |
41,1% |
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
01 |
4 |
119 945,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
01 |
5 |
309 906,6 |
104 493,6 |
33,7% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
01 |
6 |
2 988,5 |
328,5 |
11,0% |
|
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения" |
01 |
7 |
535 762,8 |
118 727,7 |
22,2% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
01 |
Ж |
2 102 092,1 |
2 044 985,3 |
97,3% |
|
Подпрограмма "Снижение заболеваемости туберкулезом в Республике Ингушетия" |
01 |
Ф |
245 501,8 |
136 511,8 |
55,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
02 |
|
703 146,8 |
428 468,2 |
60,9% |
|
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" |
02 |
1 |
20 692,3 |
7 054,7 |
34,1% |
|
Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа" |
02 |
2 |
110 295,1 |
52 432,2 |
47,5% |
|
Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления" |
02 |
3 |
41 000,7 |
19 863,5 |
48,4% |
|
Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий" |
02 |
4 |
415 919,5 |
291 634,6 |
70,1% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" и общепрограммные мероприятия" |
02 |
6 |
27 939,8 |
16 785,3 |
60,1% |
|
Подпрограмма "Строительство объектов культуры" |
02 |
7 |
87 299,4 |
40 697,9 |
46,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
03 |
|
12 158 889,1 |
8 794 266,9 |
72,3% |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования" |
03 |
1 |
6 230 475,6 |
5 316 861,1 |
85,3% |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
03 |
2 |
3 875 474,4 |
2 128 429,4 |
54,9% |
|
Подпрограмма "Одаренные дети" |
03 |
3 |
4 400,0 |
2 009,8 |
45,7% |
|
Подпрограмма "Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательной школе" |
03 |
4 |
6 611,5 |
6 347,7 |
96,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |
03 |
5 |
421 190,2 |
358 025,4 |
85,0% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
03 |
6 |
710 242,5 |
434 580,1 |
61,2% |
|
Подпрограмма "Развитие образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов" |
03 |
7 |
277 956,6 |
192 773,1 |
69,4% |
|
Подпрограмма "Организация горячего питания для детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях" |
03 |
8 |
403 772,2 |
242 713,1 |
60,1% |
|
Подпрограмма "Право ребенка на семью" |
03 |
9 |
102 290,9 |
31 761,5 |
31,1% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Министерства образования и науки Республики Ингушетия "Развитие образования Республики Ингушетия" и общепрограммные мероприятия" |
03 |
Б |
126 475,3 |
80 765,7 |
63,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
04 |
|
550 945,9 |
320 872,0 |
58,2% |
|
Подпрограмма "Реализация спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
04 |
1 |
46 595,5 |
39 617,3 |
85,0% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
04 |
2 |
483 082,1 |
269 378,1 |
55,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" |
04 |
3 |
18 762,8 |
11 876,6 |
63,3% |
|
Подпрограмма "Развитие спортивно-инженерной инфраструктуры" |
04 |
4 |
2 505,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
05 |
|
572 733,3 |
430 256,1 |
75,1% |
|
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
05 |
1 |
5 710,3 |
3 122,8 |
54,7% |
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Ингушетия" |
05 |
3 |
139 477,1 |
82 263,8 |
59,0% |
|
Подпрограмма "Развития подотраслей агропромышленного комплекса" |
05 |
4 |
394 534,7 |
325 337,4 |
82,5% |
|
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
05 |
5 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и общепрограммные мероприятия |
05 |
6 |
31 511,2 |
19 532,1 |
62,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
06 |
|
9 064 858,4 |
7 393 438,5 |
81,6% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
06 |
1 |
418 647,7 |
236 495,3 |
56,5% |
|
Подпрограмма "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума" |
06 |
2 |
7 014 602,0 |
5 999 140,5 |
85,5% |
|
Подпрограмма "Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы" |
06 |
5 |
80,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" |
06 |
6 |
97 064,7 |
51 010,9 |
52,6% |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения" |
06 |
7 |
1 428 717,0 |
1 031 874,1 |
72,2% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия" |
06 |
Б |
101 345,0 |
74 917,7 |
73,9% |
|
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве" |
06 |
Д |
4 402,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
07 |
|
594 708,1 |
282 558,0 |
47,5% |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания" |
07 |
3 |
321 352,3 |
121 471,4 |
37,8% |
|
Подпрограмма "Развитие информационного общества" |
07 |
5 |
54 553,9 |
7 063,1 |
12,9% |
|
Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
07 |
6 |
75 295,3 |
41 965,6 |
55,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" |
07 |
7 |
50 186,0 |
21 737,3 |
43,3% |
|
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива в Республике Ингушетия" |
07 |
8 |
92 320,6 |
90 320,6 |
97,8% |
|
Подпрограмма "Защита прав потребителей в Республике Ингушетия" |
07 |
9 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" |
08 |
|
62 701,4 |
34 704,9 |
55,3% |
|
Подпрограмма "Управление государственной собственностью в области имущественных и земельных отношений" |
08 |
1 |
23 975,5 |
8 120,1 |
33,9% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" и общепрограммные мероприятия" |
08 |
2 |
38 725,9 |
26 584,8 |
68,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
09 |
|
117 162,6 |
68 500,0 |
58,5% |
|
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата" |
09 |
1 |
10 300,0 |
2 635,5 |
25,6% |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" |
09 |
2 |
20 636,3 |
16 606,0 |
80,5% |
|
Подпрограмма "1000 квартир" |
09 |
3 |
45 000,0 |
25 440,2 |
56,5% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" |
09 |
4 |
41 226,3 |
23 818,3 |
57,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
10 |
|
1 948 857,0 |
850 717,2 |
43,7% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
10 |
1 |
922 252,9 |
250 717,3 |
27,2% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
10 |
2 |
937 870,8 |
547 653,4 |
58,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |
10 |
3 |
88 733,3 |
52 346,5 |
59,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
11 |
|
700 949,8 |
336 492,0 |
48,0% |
|
Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" |
11 |
2 |
99 213,3 |
83 037,3 |
83,7% |
|
Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
11 |
7 |
248 225,8 |
117 206,0 |
48,4% |
|
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" |
11 |
8 |
117 889,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
11 |
9 |
50 146,6 |
35 515,8 |
70,8% |
|
Подпрограмма "Юг России" |
11 |
Г |
0,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" |
11 |
Д |
85 413,1 |
55 984,5 |
65,5% |
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия" |
11 |
Ж |
88 518,1 |
39 117,2 |
44,2% |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
11 |
Е |
11 543,2 |
5 631,2 |
48,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие архивного дела" |
13 |
|
29 587,1 |
16 410,9 |
55,5% |
|
Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере архивного дела в Республике Ингушетия" |
13 |
1 |
21 715,1 |
10 949,9 |
50,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие архивного дела" и общепрограммные мероприятия" |
13 |
2 |
7 872,0 |
5 461,0 |
69,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
14 |
|
825 078,5 |
506 095,4 |
61,3% |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |
14 |
1 |
19 388,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми отходами и оздоровление окружающей природной среды" |
14 |
2 |
687 138,8 |
427 474,1 |
62,2% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" |
14 |
4 |
54 388,9 |
35 304,5 |
64,9% |
|
Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов" |
14 |
5 |
64 162,8 |
43 316,8 |
67,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Молодежная политика" |
15 |
|
29 542,4 |
17 841,9 |
60,4% |
|
Подпрограмма "Молодежь Ингушетии" |
15 |
1 |
22 241,9 |
12 581,1 |
56,6% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Молодежная политика" |
15 |
2 |
7 300,5 |
5 260,8 |
72,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие туризма" |
16 |
|
99 253,5 |
5 675,5 |
5,7% |
|
Подпрограмма "Развитие туризма" |
16 |
1 |
8 500,0 |
921,7 |
10,8% |
|
Подпрограмма "Развитие (модернизация) туристической инфраструктуры" |
16 |
2 |
82 414,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие туризма" |
16 |
3 |
8 339,4 |
4 753,8 |
57,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
17 |
|
520 962,4 |
100 310,7 |
19,3% |
|
Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
17 |
1 |
108 895,4 |
10 198,5 |
9,4% |
|
Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
17 |
2 |
83 034,2 |
53 539,2 |
64,5% |
|
Подпрограмма "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
17 |
3 |
5 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
17 |
5 |
43 323,9 |
25 152,9 |
58,1% |
|
Подпрограмма "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
17 |
6 |
280 208,9 |
11 420,1 |
4,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
18 |
|
279 904,9 |
172 712,8 |
61,7% |
|
Подпрограмма "Духовно-нравственное воспитание населения" |
18 |
1 |
83 074,2 |
53 845,4 |
64,8% |
|
Подпрограмма "Укрепление единства народов и гармонизация межнациональных отношений" |
18 |
2 |
4 276,0 |
3 662,9 |
85,7% |
|
Подпрограмма "Возвращение и обустройство русскоязычного населения" |
18 |
3 |
|
|
#ДЕЛ/0! |
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" |
18 |
4 |
6 756,1 |
2 348,3 |
34,8% |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Республики Ингушетия" |
18 |
5 |
2 020,0 |
764,0 |
37,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" и общепрограммные мероприятия" |
18 |
6 |
21 628,8 |
13 466,4 |
62,3% |
|
Подпрограмма "Информационная среда" |
18 |
7 |
156 930,4 |
97 513,8 |
62,1% |
|
Подпрограмма "Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2020 - 2024 годы" |
18 |
9 |
5 219,4 |
1 112,0 |
21,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" |
19 |
|
1 468 380,4 |
1 198 203,0 |
81,6% |
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
19 |
1 |
1 440 670,4 |
1 184 926,0 |
82,2% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" и общепрограммные мероприятия" |
19 |
2 |
27 710,0 |
13 277,0 |
47,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
20 |
|
29 549,4 |
12 564,0 |
42,5% |
|
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия" |
20 |
1 |
7 411,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
20 |
2 |
22 138,0 |
12 564,0 |
56,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы" |
21 |
|
6 074 952,1 |
3 977 422,3 |
65,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
22 |
|
2 684,4 |
579,5 |
21,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы" |
25 |
|
342 671,7 |
318 339,6 |
92,9% |
|
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований" |
25 |
1 |
136 639,4 |
115 345,1 |
84,4% |
|
Подпрограмма "Чистая вода" |
25 |
3 |
206 032,3 |
202 994,5 |
98,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Комплексное развитие сельских территорий" |
26 |
|
8 738,3 |
8 738,3 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |
26 |
1 |
5 069,3 |
5 069,3 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |
26 |
3 |
3 669,0 |
3 669,0 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Ингушетия соотечественников, проживающих за рубежом, 2022 - 2024 годы" |
27 |
|
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Ингушетия в 2022 году" |
28 |
|
69 654,2 |
4 707,5 |
6,8% |
|
Итого по программным расходам |
|
|
40 469 190,6 |
28 077 202,5 |
69,4% |
|
Непрограммные расходы |
|
|
1 931 040,4 |
1 023 031,3 |
53,0% |
|
Всего |
|
|
42 400 231,0 |
29 100 233,8 |
68,6% |
Таблица 3.1
приложения 6
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
Ведомственная структура расходов
республиканского бюджета за 9 месяцев 2022
года
(тыс. рублей)
N п/п |
Наименование |
Мин |
Рз |
Пр |
П |
ПП |
|
НР |
|
ВР |
Назначение |
Исполнение |
% |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
8 |
|
9 |
10 |
11 |
12 |
1 |
Народное Собрание Республики Ингушетия |
332 |
|
|
|
|
|
|
|
|
78 349,0 |
61 433,9 |
78,4% |
|
Общегосударственные вопросы |
332 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
78 343,6 |
61 428,5 |
78,4% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти |
332 |
01 |
03 |
|
|
|
|
|
|
78 343,6 |
61 428,5 |
78,4% |
|
Обеспечение деятельности Народного Собрания Республики Ингушетия |
332 |
01 |
03 |
71 |
|
|
|
|
|
74 678,6 |
58 722,8 |
78,6% |
|
Председатель законодательного (представительного) органа |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
|
|
|
|
2 140,6 |
1 938,0 |
90,5% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
1 844,3 |
1 641,7 |
89,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
1 844,3 |
1 641,7 |
89,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
|
296,3 |
296,3 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
296,3 |
296,3 |
100,0% |
|
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
|
|
|
|
22 492,9 |
18 703,4 |
83,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
|
18 683,9 |
15 443,2 |
82,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
18 683,9 |
15 443,2 |
82,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
|
3 809,0 |
3 260,2 |
85,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
3 809,0 |
3 260,2 |
85,6% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности законодательного (представительного) органа |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
|
|
|
|
50 045,1 |
38 081,4 |
76,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
36 378,2 |
29 576,9 |
81,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
36 378,2 |
29 576,9 |
81,3% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
13 666,9 |
8 504,5 |
62,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
521,3 |
79,5 |
15,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
11 995,6 |
7 368,0 |
61,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
332 |
01 |
03 |
71 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 150,0 |
1 057,0 |
91,9% |
|
Содержание членов Совета Федерации и их помощников |
332 |
01 |
03 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
|
3 665,0 |
2 705,7 |
73,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
332 |
01 |
03 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
100 |
3 165,0 |
2 448,7 |
77,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
332 |
01 |
03 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
200 |
500,0 |
257,0 |
51,4% |
|
Образование |
332 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
5,4 |
5,4 |
100,0% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
332 |
07 |
05 |
|
|
|
|
|
|
5,4 |
5,4 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
332 |
07 |
05 |
10 |
|
|
|
|
|
5,4 |
5,4 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
332 |
07 |
05 |
10 |
1 |
|
|
|
|
5,4 |
5,4 |
100,0% |
|
Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и муниципальные должности в Республике Ингушетия, государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и муниципальных служащих в Республике Ингушетия и лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Ингушетия |
332 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4358 |
0 |
|
5,4 |
5,4 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
332 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4358 |
0 |
200 |
5,4 |
5,4 |
100,0% |
2 |
Управление делами Главы и Правительства Республики Ингушетия |
335 |
|
|
|
|
|
|
|
|
562 373,4 |
398 073,6 |
70,8% |
|
Общегосударственные вопросы |
335 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
531 795,0 |
384 780,6 |
72,4% |
|
Функционирование высшего должностного лица |
335 |
01 |
02 |
|
|
|
|
|
|
3 000,0 |
2 532,2 |
84,4% |
|
Обеспечение деятельности Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия |
335 |
01 |
02 |
70 |
|
|
|
|
|
3 000,0 |
2 532,2 |
84,4% |
|
Высшее должностное лицо |
335 |
01 |
02 |
70 |
1 |
|
|
|
|
3 000,0 |
2 532,2 |
84,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
335 |
01 |
02 |
70 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
3 000,0 |
2 532,2 |
84,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
02 |
70 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
3 000,0 |
2 532,2 |
84,4% |
|
Функционирование высших исполнительных органов |
335 |
01 |
04 |
|
|
|
|
|
|
145 999,8 |
97 819,0 |
67,0% |
|
Обеспечение деятельности Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия |
335 |
01 |
04 |
70 |
|
|
|
|
|
138 684,9 |
92 561,6 |
66,7% |
|
Председатель высшего исполнительного органа и его заместители |
335 |
01 |
04 |
70 |
2 |
|
|
|
|
8 000,0 |
7 002,1 |
87,5% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
335 |
01 |
04 |
70 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
8 000,0 |
7 002,1 |
87,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
04 |
70 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
8 000,0 |
7 002,1 |
87,5% |
|
Обеспечение деятельности аппарата Администрации Главы и Правительства Республики Ингушетия |
335 |
01 |
04 |
70 |
3 |
|
|
|
|
130 684,9 |
85 559,5 |
65,5% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
335 |
01 |
04 |
70 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
|
129 515,3 |
84 972,2 |
65,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
04 |
70 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
129 515,3 |
84 972,2 |
65,6% |
|
Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения |
335 |
01 |
04 |
70 |
3 |
00 |
5950 |
0 |
|
1 169,6 |
587,3 |
50,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
04 |
70 |
3 |
00 |
5950 |
0 |
100 |
969,6 |
587,3 |
60,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
04 |
70 |
3 |
00 |
5950 |
0 |
200 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников |
335 |
01 |
04 |
96 |
2 |
00 |
5141 |
0 |
|
4 139,8 |
2 956,3 |
71,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
04 |
96 |
2 |
00 |
5141 |
0 |
100 |
3 094,0 |
2 590,1 |
83,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
04 |
96 |
2 |
00 |
5141 |
0 |
200 |
1 045,8 |
366,2 |
35,0% |
|
Содержание членов Совета Федерации и их помощников |
335 |
01 |
04 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
|
3 175,1 |
2 301,1 |
72,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
04 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
100 |
3 152,2 |
2 289,7 |
72,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
04 |
95 |
2 |
00 |
5142 |
0 |
200 |
22,9 |
11,4 |
49,8% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
335 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
382 795,2 |
284 429,4 |
74,3% |
|
Обеспечение деятельности отдельных государственных органов |
335 |
01 |
13 |
81 |
|
|
|
|
|
124 188,3 |
89 905,2 |
72,4% |
|
Обеспечение деятельности Управления делами Главы Республики Ингушетия |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
|
|
|
|
114 902,9 |
84 125,5 |
73,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
29 957,7 |
25 181,4 |
84,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
29 957,7 |
25 181,4 |
84,1% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
80 245,2 |
55 514,2 |
69,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
1 497,6 |
1 199,6 |
80,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
65 447,6 |
42 587,0 |
65,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
13 300,0 |
11 727,6 |
88,2% |
|
Информационное сопровождение деятельности органов государственной власти |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
9870 |
0 |
|
4 700,0 |
3 429,9 |
73,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
13 |
81 |
1 |
00 |
9870 |
0 |
200 |
4 700,0 |
3 429,9 |
73,0% |
|
Обеспечение деятельности Комитета государственного финансового контроля Республики Ингушетия |
335 |
01 |
13 |
81 |
5 |
|
|
|
|
9 285,4 |
5 779,7 |
62,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
335 |
01 |
13 |
81 |
5 |
00 |
1001 |
0 |
|
8 325,4 |
5 341,5 |
64,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
13 |
81 |
5 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
8 325,4 |
5 341,5 |
64,2% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
335 |
01 |
13 |
81 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
|
960,0 |
438,2 |
45,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
13 |
81 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
100,0 |
67,1 |
67,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
13 |
81 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
800,0 |
371,1 |
46,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
335 |
01 |
13 |
81 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
60,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
335 |
01 |
13 |
22 |
|
|
|
|
|
1 864,4 |
379,5 |
20,4% |
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
335 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
|
1 864,4 |
379,5 |
20,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
200 |
1 864,4 |
379,5 |
20,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
335 |
01 |
13 |
07 |
|
|
|
|
|
116 547,7 |
54 516,9 |
46,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания" |
335 |
01 |
13 |
07 |
3 |
|
|
|
|
116 547,7 |
54 516,9 |
46,8% |
|
Обеспечение деятельности учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания |
335 |
01 |
13 |
07 |
3 |
01 |
1102 |
0 |
|
116 547,7 |
54 516,9 |
46,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
01 |
13 |
07 |
3 |
01 |
1102 |
0 |
100 |
57 123,6 |
41 493,6 |
72,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
01 |
13 |
07 |
3 |
01 |
1102 |
0 |
200 |
55 963,5 |
11 766,2 |
21,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
335 |
01 |
13 |
07 |
3 |
01 |
1102 |
0 |
800 |
3 460,6 |
1 257,1 |
36,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
335 |
01 |
13 |
10 |
|
|
|
|
|
43 532,0 |
42 965,0 |
98,7% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
|
|
|
|
43 532,0 |
42 965,0 |
98,7% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
43 532,0 |
42 965,0 |
98,7% |
|
Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
|
8 582,0 |
8 115,0 |
94,6% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
200 |
5 720,0 |
5 720,0 |
100,0% |
|
Иные выплаты населению |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
360 |
2 862,0 |
2 395,0 |
83,7% |
|
Формирование Резервного фонда Главы Республики Ингушетия |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
|
34 950,0 |
34 850,0 |
99,7% |
|
Иные выплаты населению |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
360 |
33 550,0 |
33 450,0 |
99,7% |
|
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения |
335 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
300 |
1 400,0 |
1 400,0 |
100,0% |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
335 |
01 |
13 |
99 |
|
|
|
|
|
96 662,8 |
96 662,8 |
100,0% |
|
Поощрение управленческих команд |
335 |
01 |
13 |
99 |
9 |
|
|
|
|
96 662,8 |
96 662,8 |
100,0% |
|
Премии и гранты |
335 |
01 |
13 |
99 |
9 |
00 |
5549 |
0 |
350 |
96 662,8 |
96 662,8 |
100,0% |
|
Национальная оборона |
335 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
300,0 |
300,0 |
100,0% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
335 |
02 |
03 |
|
|
|
|
|
|
300,0 |
300,0 |
100,0% |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
335 |
02 |
03 |
99 |
|
|
|
|
|
300,0 |
300,0 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках реализации мероприятий по совершенствованию и обеспечению устойчивого функционирования системы мобилизационной подготовки в исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, администрациях муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия и организациях Республики Ингушетия на 2017 - 2019 годы |
335 |
02 |
03 |
99 |
1 |
|
|
|
|
300,0 |
300,0 |
100,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию и обеспечению устойчивого функционирования системы мобилизационной подготовки в исполнительных органов государственной власти Республики Ингушетия, администрациях муниципальных районов и городских округов Республики Ингушетия и организациях Республики Ингушетия на 2017 - 2019 годы |
335 |
02 |
03 |
99 |
1 |
00 |
4444 |
0 |
|
300,0 |
300,0 |
100,0% |
|
Специальные расходы |
335 |
02 |
03 |
99 |
1 |
00 |
4444 |
0 |
800 |
300,0 |
300,0 |
100,0% |
|
Образование |
335 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
280,5 |
280,5 |
100,0% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
335 |
07 |
05 |
|
|
|
|
|
|
280,5 |
280,5 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
335 |
07 |
05 |
10 |
|
|
|
|
|
280,5 |
280,5 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
335 |
07 |
05 |
10 |
1 |
|
|
|
|
280,5 |
280,5 |
100,0% |
|
Пенсионное обеспечение |
335 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
|
|
|
280,5 |
280,5 |
100,0% |
|
Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и муниципальные должности в Республике Ингушетия, государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и муниципальных служащих в Республике Ингушетия и лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Ингушетия |
335 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4358 |
0 |
|
280,5 |
280,5 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
335 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4358 |
0 |
200 |
280,5 |
280,5 |
100,0% |
|
Культура, кинематография |
335 |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
29 549,4 |
12 564,0 |
42,5% |
|
Культура |
335 |
08 |
01 |
|
|
|
|
|
|
22 138,0 |
12 564,0 |
56,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
335 |
08 |
01 |
20 |
|
|
|
|
|
22 138,0 |
12 564,0 |
56,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
|
|
|
|
22 138,0 |
12 564,0 |
56,8% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
|
11 076,1 |
6 515,6 |
58,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
100 |
8 216,4 |
5 227,4 |
63,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
200 |
2 792,0 |
1 268,5 |
45,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
800 |
67,7 |
19,7 |
29,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) археологического центра |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1129 |
0 |
|
11 061,9 |
6 048,4 |
54,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1129 |
0 |
100 |
8 961,2 |
5 617,4 |
62,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1129 |
0 |
200 |
2 071,2 |
428,8 |
20,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
335 |
08 |
01 |
20 |
2 |
01 |
1129 |
0 |
800 |
29,6 |
2,2 |
7,5% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
335 |
08 |
04 |
|
|
|
|
|
|
7 411,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Культурное наследие" |
335 |
08 |
04 |
20 |
|
|
|
|
|
7 411,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Сохранение объектов культурного наследия" |
335 |
08 |
04 |
20 |
1 |
|
|
|
|
7 411,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление восстановления памятников культуры, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций государственных музеев Республики Ингушетия |
335 |
08 |
04 |
20 |
1 |
02 |
4102 |
0 |
|
1 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
08 |
04 |
20 |
1 |
02 |
4102 |
0 |
200 |
1 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по сохранению и развитию объектов культурного наследия |
335 |
08 |
04 |
20 |
1 |
02 |
4105 |
0 |
|
5 811,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
08 |
04 |
20 |
1 |
02 |
4105 |
0 |
200 |
5 811,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Здравоохранение |
335 |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
448,5 |
148,5 |
33,1% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
335 |
09 |
09 |
|
|
|
|
|
|
448,5 |
148,5 |
33,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
335 |
09 |
09 |
01 |
|
|
|
|
|
448,5 |
148,5 |
33,1% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
335 |
09 |
09 |
01 |
6 |
|
|
|
|
448,5 |
148,5 |
33,1% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
335 |
09 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
448,5 |
148,5 |
33,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
335 |
09 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
200 |
448,5 |
148,5 |
33,1% |
3 |
Комитет государственного заказа Республики Ингушетия |
336 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 835,8 |
4 631,9 |
59,1% |
|
Общегосударственные вопросы |
336 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
7 835,8 |
4 631,9 |
59,1% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
336 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
7 835,8 |
4 631,9 |
59,1% |
|
Обеспечение деятельности Комитета государственного заказа Республики Ингушетия |
336 |
01 |
13 |
82 |
1 |
|
|
|
|
7 835,8 |
4 631,9 |
59,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
336 |
01 |
13 |
82 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
5 895,8 |
3 953,6 |
67,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
336 |
01 |
13 |
82 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
5 895,8 |
3 953,6 |
67,1% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
336 |
01 |
13 |
82 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 940,0 |
678,3 |
35,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
336 |
01 |
13 |
82 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
336 |
01 |
13 |
82 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 780,0 |
678,3 |
38,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
336 |
01 |
13 |
82 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
60,0 |
0,0 |
0,0% |
4 |
Комитет по делам молодежи Республики Ингушетия |
337 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 593,0 |
17 991,9 |
52,0% |
|
Общегосударственные вопросы |
337 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
7 400,5 |
5 260,8 |
71,1% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
337 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
7 400,5 |
5 260,8 |
71,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Молодежная политика" |
337 |
01 |
13 |
15 |
|
|
|
|
|
7 300,5 |
5 260,8 |
72,1% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Молодежная политика" |
337 |
01 |
13 |
15 |
2 |
|
|
|
|
7 300,5 |
5 260,8 |
72,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
337 |
01 |
13 |
15 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
5 896,0 |
4 932,0 |
83,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
337 |
01 |
13 |
15 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
5 896,0 |
4 932,0 |
83,6% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
337 |
01 |
13 |
15 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 404,5 |
328,8 |
23,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
337 |
01 |
13 |
15 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
135,0 |
92,9 |
68,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
337 |
01 |
13 |
15 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 209,5 |
194,7 |
16,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
337 |
01 |
13 |
15 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
60,0 |
41,2 |
68,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
337 |
01 |
13 |
22 |
|
|
|
|
|
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
337 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
|
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
337 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
200 |
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Образование |
337 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
27 192,5 |
12 731,1 |
46,8% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
337 |
07 |
07 |
|
|
|
|
|
|
27 192,5 |
12 731,1 |
46,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Молодежная политика" |
337 |
07 |
07 |
15 |
|
|
|
|
|
22 241,9 |
12 581,1 |
56,6% |
|
Подпрограмма "Молодежь Ингушетии" |
337 |
07 |
07 |
15 |
1 |
|
|
|
|
22 241,9 |
12 581,1 |
56,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе |
337 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
1157 |
0 |
|
16 741,9 |
7 765,1 |
46,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
337 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
1157 |
0 |
600 |
16 741,9 |
7 765,1 |
46,4% |
|
Мероприятия, направленные на реализацию молодежной политики |
337 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4050 |
0 |
|
5 500,0 |
4 816,0 |
87,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
337 |
07 |
07 |
15 |
1 |
01 |
4050 |
0 |
200 |
5 500,0 |
4 816,0 |
87,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
337 |
07 |
07 |
06 |
|
|
|
|
|
4 800,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
337 |
07 |
07 |
06 |
1 |
|
|
|
|
4 800,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Республики Ингушетия |
337 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
|
4 800,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
337 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
600 |
4 800,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
337 |
07 |
07 |
10 |
|
|
|
|
|
150,0 |
150,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
337 |
07 |
07 |
10 |
1 |
|
|
|
|
150,0 |
150,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
337 |
07 |
07 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
150,0 |
150,0 |
100,0% |
|
Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия |
337 |
07 |
07 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
|
150,0 |
150,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
337 |
07 |
07 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
200 |
150,0 |
150,0 |
100,0% |
5 |
Комитет по туризму Республики Ингушетия |
338 |
|
|
|
|
|
|
|
|
99 253,5 |
5 675,5 |
5,7% |
|
Национальная экономика |
338 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
99 253,5 |
5 675,5 |
5,7% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
338 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
99 253,5 |
5 675,5 |
5,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие туризма" |
338 |
04 |
12 |
16 |
|
|
|
|
|
99 253,5 |
5 675,5 |
5,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие туризма" |
338 |
04 |
12 |
16 |
3 |
|
|
|
|
8 339,4 |
4 753,8 |
57,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
338 |
04 |
12 |
16 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
|
6 391,9 |
4 104,6 |
64,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
338 |
04 |
12 |
16 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
6 391,9 |
4 104,6 |
64,2% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
338 |
04 |
12 |
16 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 947,5 |
649,2 |
33,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
338 |
04 |
12 |
16 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
183,1 |
112,5 |
61,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
338 |
04 |
12 |
16 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 704,4 |
536,7 |
31,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
338 |
04 |
12 |
16 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
60,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие туризма" |
338 |
04 |
12 |
16 |
1 |
|
|
|
|
8 500,0 |
921,7 |
10,8% |
|
Реализация мероприятий, направленных на развитие туризма в Республике Ингушетия |
338 |
04 |
12 |
16 |
1 |
00 |
4080 |
0 |
|
5 500,0 |
921,7 |
16,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
338 |
04 |
12 |
16 |
1 |
00 |
4080 |
0 |
200 |
5 500,0 |
921,7 |
16,8% |
|
Разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение доступности и популяризации туризма для детей школьного возраста |
338 |
04 |
12 |
16 |
1 |
J2 |
5337 |
0 |
|
2 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
338 |
04 |
12 |
16 |
1 |
J2 |
5337 |
0 |
200 |
2 600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение реализации мероприятий по повышению кадрового потенциала отрасли туризма в соответствии с международными стандартами Всемирной туристской организации (ЮНВТО) |
338 |
04 |
12 |
16 |
1 |
J3 |
5337 |
0 |
|
400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
338 |
04 |
12 |
16 |
1 |
J3 |
5337 |
0 |
200 |
400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие (модернизация) туристической инфраструктуры" |
338 |
04 |
12 |
16 |
2 |
|
|
|
|
82 414,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Развитие инфраструктуры туризма |
338 |
04 |
12 |
16 |
2 |
J1 |
5337 |
0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
338 |
04 |
12 |
16 |
2 |
J1 |
5337 |
0 |
400 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение поддержки реализации общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры |
338 |
04 |
12 |
16 |
2 |
J1 |
5332 |
0 |
|
15 252,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
338 |
04 |
12 |
16 |
2 |
J1 |
5332 |
0 |
200 |
15 252,5 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
338 |
04 |
12 |
16 |
2 |
J1 |
5332 |
0 |
|
15 100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Развитие инфраструктуры туризма |
338 |
04 |
12 |
16 |
2 |
J1 |
5335 |
0 |
|
66 161,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
338 |
04 |
12 |
16 |
2 |
J1 |
5335 |
0 |
200 |
66 161,6 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
338 |
04 |
12 |
16 |
2 |
J1 |
5335 |
0 |
|
65 500,0 |
0,0 |
0,0% |
6 |
Конституционный Суд Республики Ингушетия |
290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 079,5 |
8 079,4 |
100,0% |
|
Общегосударственные вопросы |
290 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
8 079,5 |
8 079,4 |
100,0% |
|
Судебная система |
290 |
01 |
05 |
|
|
|
|
|
|
8 079,5 |
8 079,4 |
100,0% |
|
Обеспечение деятельности Конституционного Суда Республики Ингушетия |
290 |
01 |
05 |
73 |
|
|
|
|
|
8 079,5 |
8 079,4 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Конституционного суда Республики Ингушетия |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
|
|
|
|
8 079,5 |
8 079,4 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
6 973,0 |
6 973,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
6 973,0 |
6 973,0 |
100,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 106,5 |
1 106,4 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
45,8 |
45,7 |
99,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
290 |
01 |
05 |
73 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 060,7 |
1 060,7 |
100,0% |
7 |
Управление по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия |
439 |
|
|
|
|
|
|
|
|
54 810,1 |
35 422,0 |
64,6% |
|
Общегосударственные вопросы |
439 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
54 810,1 |
35 422,0 |
64,6% |
|
Судебная система |
439 |
01 |
05 |
|
|
|
|
|
|
54 810,1 |
35 422,0 |
64,6% |
|
Обеспечение деятельности Управления по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия |
439 |
01 |
05 |
74 |
|
|
|
|
|
54 810,1 |
35 422,0 |
64,6% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Управления по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
38 042,5 |
27 992,7 |
73,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
38 042,5 |
27 992,7 |
73,6% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
16 767,6 |
7 429,3 |
44,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
130,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
16 547,6 |
7 377,1 |
44,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
439 |
01 |
05 |
74 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
90,0 |
52,2 |
58,0% |
8 |
Министерство финансов Республики Ингушетия |
090 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 741 209,2 |
674 821,4 |
38,8% |
|
Общегосударственные вопросы |
090 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
799 993,2 |
127 048,0 |
15,9% |
|
Судебная система |
090 |
01 |
05 |
|
|
|
|
|
|
1 040,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
01 |
05 |
10 |
|
|
|
|
|
1 040,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
01 |
05 |
10 |
2 |
|
|
|
|
1 040,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
090 |
01 |
05 |
10 |
2 |
01 |
5120 |
|
|
1 040,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
01 |
05 |
10 |
2 |
01 |
5120 |
0 |
500 |
1 040,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
090 |
01 |
06 |
|
|
|
|
|
|
62 421,2 |
40 081,7 |
64,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
01 |
06 |
10 |
|
|
|
|
|
62 421,2 |
40 081,7 |
64,2% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
|
|
|
|
62 421,2 |
40 081,7 |
64,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
|
44 464,1 |
34 364,3 |
77,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
44 464,1 |
34 364,3 |
77,3% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
|
17 957,1 |
5 717,4 |
31,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
900,0 |
653,2 |
72,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
14 192,1 |
4 406,6 |
31,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
090 |
01 |
06 |
10 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
2 865,0 |
657,6 |
23,0% |
|
Резервные фонды |
090 |
01 |
11 |
|
|
|
|
|
|
56 784,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
01 |
11 |
10 |
|
|
|
|
|
56 784,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
|
|
|
|
56 784,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
56 784,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
|
1 129,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Резервные средства |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
870 |
1 129,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4353 |
0 |
|
9 476,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Резервные средства |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4353 |
0 |
870 |
9 476,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Формирование Резервного фонда Главы Республики Ингушетия |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
|
46 179,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Резервные средства |
090 |
01 |
11 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
870 |
46 179,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
090 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
679 747,1 |
86 966,3 |
12,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
01 |
13 |
10 |
|
|
|
|
|
679 747,1 |
86 966,3 |
12,8% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
01 |
13 |
10 |
1 |
|
|
|
|
653 435,0 |
74 701,5 |
11,4% |
|
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом |
090 |
01 |
13 |
10 |
1 |
00 |
4351 |
0 |
|
15 000,0 |
4 050,0 |
27,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
090 |
01 |
13 |
10 |
1 |
00 |
4351 |
0 |
200 |
15 000,0 |
4 050,0 |
27,0% |
|
Формирование резерва на исполнение судебных актов |
090 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
|
100 808,1 |
70 651,5 |
70,1% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
090 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
830 |
72 616,4 |
70 651,5 |
97,3% |
|
Резервные средства |
090 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
870 |
28 191,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Формирование резерва для финансового обеспечения погашения кредиторской задолженности консолидированного бюджета Республики Ингушетия (в том числе просроченной кредиторской задолженности), сложившейся по состоянию на 1 июля 2020 г. по итогам проверки, проведенной Федеральным казначейством, за счет средств федерального бюджета дополнительной финансовой помощи в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации, выделенной на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2022 г. N 1032-р |
090 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4455 |
0 |
|
537 626,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Резервные средства |
090 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4455 |
0 |
870 |
537 626,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление финансами" и общепрограммные мероприятия" |
090 |
01 |
13 |
10 |
3 |
|
|
|
|
26 312,1 |
12 264,8 |
46,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих ведение централизованного бюджетного учета и отчетности |
090 |
01 |
13 |
10 |
3 |
00 |
4360 |
0 |
|
26 312,1 |
12 264,8 |
46,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
090 |
01 |
13 |
10 |
3 |
00 |
4360 |
0 |
100 |
23 142,1 |
11 532,8 |
49,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
090 |
01 |
13 |
10 |
3 |
00 |
4360 |
0 |
200 |
3 070,0 |
732,0 |
23,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
090 |
01 |
13 |
10 |
3 |
00 |
4360 |
0 |
800 |
100,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная оборона |
090 |
02 |
|
|
|
|
|
|
|
8 223,3 |
5 826,6 |
70,9% |
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
090 |
02 |
03 |
|
|
|
|
|
|
8 223,3 |
5 826,6 |
70,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
02 |
03 |
10 |
|
|
|
|
|
8 223,3 |
5 826,6 |
70,9% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
02 |
03 |
10 |
2 |
|
|
|
|
8 223,3 |
5 826,6 |
70,9% |
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
090 |
02 |
03 |
10 |
2 |
01 |
5118 |
0 |
|
8 223,3 |
5 826,6 |
70,9% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
02 |
03 |
10 |
2 |
01 |
5118 |
0 |
500 |
8 223,3 |
5 826,6 |
70,9% |
|
Образование |
090 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
1 781,1 |
120,0 |
6,7% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
090 |
07 |
05 |
|
|
|
|
|
|
1 781,1 |
120,0 |
6,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
07 |
05 |
10 |
|
|
|
|
|
1 781,1 |
120,0 |
6,7% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
|
|
|
|
1 781,1 |
120,0 |
6,7% |
|
Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и муниципальные должности в Республике Ингушетия, государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и муниципальных служащих в Республике Ингушетия и лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Ингушетия |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4358 |
0 |
|
1 231,1 |
120,0 |
9,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4358 |
0 |
200 |
1 231,1 |
120,0 |
9,7% |
|
Реализация региональной программы по повышению финансовой грамотности жителей Республики Ингушетия на 2021 - 2023 годы |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4370 |
0 |
|
550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
090 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4370 |
0 |
600 |
550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обслуживание государственного и муниципального долга |
090 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга |
090 |
13 |
01 |
|
|
|
|
|
|
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
13 |
01 |
10 |
|
|
|
|
|
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
090 |
13 |
01 |
10 |
1 |
|
|
|
|
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Исполнение обязательств по обслуживанию государственного долга Республики Ингушетия |
090 |
13 |
01 |
10 |
1 |
00 |
4357 |
0 |
|
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Обслуживание государственного долга |
090 |
13 |
01 |
10 |
1 |
00 |
4357 |
0 |
700 |
2 604,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам субъектам Российской Федерации муниципальных образований общего характера |
090 |
14 |
|
|
|
|
|
|
|
928 607,5 |
541 826,8 |
58,3% |
|
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
090 |
14 |
01 |
|
|
|
|
|
|
754 468,1 |
456 024,5 |
60,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
14 |
01 |
10 |
|
|
|
|
|
754 468,1 |
456 024,5 |
60,4% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
14 |
01 |
10 |
2 |
|
|
|
|
754 468,1 |
456 024,5 |
60,4% |
|
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов и городских округов |
090 |
14 |
01 |
10 |
2 |
01 |
6101 |
0 |
|
754 468,1 |
456 024,5 |
60,4% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
01 |
10 |
2 |
01 |
6101 |
0 |
500 |
754 468,1 |
456 024,5 |
60,4% |
|
Иные дотации |
090 |
14 |
02 |
|
|
|
|
|
|
52 000,0 |
10 000,0 |
19,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
14 |
02 |
10 |
|
|
|
|
|
52 000,0 |
10 000,0 |
19,2% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
|
|
|
|
52 000,0 |
10 000,0 |
19,2% |
|
Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
6102 |
0 |
|
30 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
6102 |
0 |
500 |
30 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Дотация на поощрение достижения наилучших показателей социально-экономического развития муниципальных образований Республики Ингушетия |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
6103 |
0 |
|
20 000,0 |
10 000,0 |
50,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
6103 |
0 |
500 |
20 000,0 |
10 000,0 |
50,0% |
|
Гранты за достижение наилучших значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
6401 |
0 |
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
02 |
10 |
2 |
01 |
6401 |
0 |
500 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
090 |
14 |
03 |
|
|
|
|
|
|
122 139,4 |
75 802,3 |
62,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
090 |
14 |
03 |
10 |
|
|
|
|
|
122 139,4 |
75 802,3 |
62,1% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
|
|
|
|
122 139,4 |
75 802,3 |
62,1% |
|
Подпрограмма "Создание условий для эффективного выполнения полномочий органами местного самоуправления муниципальных образований" |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
01 |
|
|
|
117 139,4 |
75 802,3 |
64,7% |
|
Субвенции бюджетам муниципальных районов на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам сельских поселений Республики Ингушетия |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
01 |
6301 |
|
|
117 139,4 |
75 802,3 |
64,7% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
01 |
6301 |
0 |
500 |
117 139,4 |
75 802,3 |
64,7% |
|
Субсидии местным бюджетам на софинансирование проектов развития территорий муниципальных образований Республики Ингушетия, основанных на местных инициативах |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
07 |
6304 |
0 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
090 |
14 |
03 |
10 |
2 |
07 |
6304 |
0 |
500 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
9 |
Контрольно-счетная палата Республики Ингушетия |
313 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30 938,3 |
22 988,1 |
74,3% |
|
Общегосударственные вопросы |
313 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
30 905,9 |
22 955,7 |
74,3% |
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора |
313 |
01 |
06 |
|
|
|
|
|
|
30 905,9 |
22 955,7 |
74,3% |
|
Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия |
313 |
01 |
06 |
76 |
|
|
|
|
|
30 905,9 |
22 955,7 |
74,3% |
|
Руководитель Контрольно-счетной палаты и его заместители |
313 |
01 |
06 |
76 |
2 |
|
|
|
|
3 182,1 |
2 396,5 |
75,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
313 |
01 |
06 |
76 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
3 182,1 |
2 396,5 |
75,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
313 |
01 |
06 |
76 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
3 182,1 |
2 396,5 |
75,3% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Республики Ингушетия |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
|
|
|
|
27 723,8 |
20 559,2 |
74,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
20 840,4 |
16 556,4 |
79,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
20 840,4 |
16 556,4 |
79,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
6 883,4 |
4 002,8 |
58,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
588,9 |
315,4 |
53,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
4 943,1 |
2 371,1 |
48,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
313 |
01 |
06 |
76 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 351,4 |
1 316,3 |
97,4% |
|
Образование |
313 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
32,4 |
32,4 |
100,0% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
313 |
07 |
05 |
|
|
|
|
|
|
32,4 |
32,4 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
313 |
07 |
05 |
10 |
|
|
|
|
|
32,4 |
32,4 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
313 |
07 |
05 |
10 |
1 |
|
|
|
|
32,4 |
32,4 |
100,0% |
|
Организация обучения лиц, замещающих государственные должности Республики Ингушетия и муниципальные должности в Республике Ингушетия, государственных гражданских служащих Республики Ингушетия и муниципальных служащих в Республике Ингушетия и лиц, включенных в резерв управленческих кадров Республики Ингушетия |
313 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4358 |
0 |
|
32,4 |
32,4 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
313 |
07 |
05 |
10 |
1 |
02 |
4358 |
0 |
200 |
32,4 |
32,4 |
100,0% |
10 |
Избирательная комиссия Республики Ингушетия |
314 |
|
|
|
|
|
|
|
|
12 709,2 |
8 856,7 |
69,7% |
|
Общегосударственные вопросы |
314 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
12 709,2 |
8 856,7 |
69,7% |
|
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
314 |
01 |
07 |
|
|
|
|
|
|
12 709,2 |
8 856,7 |
69,7% |
|
Обеспечение деятельности Избирательной комиссии Республики Ингушетия |
314 |
01 |
07 |
77 |
|
|
|
|
|
12 709,2 |
8 856,7 |
69,7% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Избирательной комиссии Республики Ингушетия |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
|
|
|
|
9 952,2 |
6 592,6 |
66,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
7 239,5 |
5 485,8 |
75,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
7 239,5 |
5 485,8 |
75,8% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
2 712,7 |
1 106,8 |
40,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
112,0 |
20,4 |
18,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 532,7 |
1 086,4 |
42,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
314 |
01 |
07 |
77 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
68,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Члены Избирательной комиссии Республики Ингушетия |
314 |
01 |
07 |
77 |
2 |
|
|
0 |
|
2 757,0 |
2 264,1 |
82,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
314 |
01 |
07 |
77 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
2 757,0 |
2 264,1 |
82,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
314 |
01 |
07 |
77 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
2 757,0 |
2 264,1 |
82,1% |
11 |
Министерство имущественных и земельных отношений Республики Ингушетия |
163 |
|
|
|
|
|
|
|
|
62 701,4 |
34 704,9 |
55,3% |
|
Общегосударственные вопросы |
163 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
62 701,4 |
34 704,9 |
55,3% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
163 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
62 701,4 |
34 704,9 |
55,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" |
163 |
01 |
13 |
08 |
|
|
|
|
|
62 701,4 |
34 704,9 |
55,3% |
|
Подпрограмма "Управление государственной собственностью в области имущественных и земельных отношений" |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
|
|
|
|
23 975,5 |
8 120,1 |
33,9% |
|
Землеустройство и картографическое обеспечение |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
4041 |
0 |
|
1 845,0 |
343,5 |
18,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
4041 |
0 |
200 |
1 845,0 |
343,5 |
18,6% |
|
Совершенствование системы государственного учета объектов недвижимости, находящихся в собственности республики |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
4042 |
0 |
|
12 537,7 |
694,6 |
5,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
4042 |
0 |
200 |
12 537,7 |
694,6 |
5,5% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих государственную кадастровую оценку объектов недвижимости |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
1124 |
0 |
|
9 592,8 |
7 082,0 |
73,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
163 |
01 |
13 |
08 |
1 |
01 |
1124 |
0 |
600 |
9 592,8 |
7 082,0 |
73,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Управление государственным имуществом" и общепрограммные мероприятия" |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
|
|
|
|
38 725,9 |
26 584,8 |
68,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
24 119,8 |
19 150,7 |
79,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
24 119,8 |
19 150,7 |
79,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
|
6 614,4 |
4 188,4 |
63,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
381,3 |
292,3 |
76,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
5 261,0 |
3 631,0 |
69,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
972,1 |
265,1 |
27,3% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг по обеспечению сохранности государственного имущества) |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1170 |
0 |
|
7 991,7 |
3 245,7 |
40,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
163 |
01 |
13 |
08 |
2 |
00 |
1170 |
0 |
600 |
7 991,7 |
3 245,7 |
40,6% |
12 |
Постоянное представительство Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации |
093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
35 465,7 |
24 452,6 |
68,9% |
|
Общегосударственные вопросы |
093 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
35 465,7 |
24 452,6 |
68,9% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
093 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
35 465,7 |
24 452,6 |
68,9% |
|
Обеспечение деятельности постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации |
093 |
01 |
13 |
78 |
|
|
|
|
|
35 465,7 |
24 452,6 |
68,9% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
|
|
|
|
35 465,7 |
24 452,6 |
68,9% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
23 999,6 |
15 910,9 |
66,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
23 999,6 |
15 910,9 |
66,3% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
11 466,1 |
8 541,7 |
74,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
362,0 |
327,1 |
90,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
7 152,1 |
4 678,4 |
65,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
093 |
01 |
13 |
78 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
3 952,0 |
3 536,2 |
89,5% |
13 |
Министерство экономического развития Республики Ингушетия |
144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
122 162,6 |
68 500,0 |
56,1% |
|
Общегосударственные вопросы |
144 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
32 114,8 |
17 026,5 |
53,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
144 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
32 114,8 |
17 026,5 |
53,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
144 |
01 |
13 |
09 |
|
|
|
|
|
32 114,8 |
17 026,5 |
53,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" |
144 |
01 |
13 |
09 |
4 |
|
|
|
|
32 114,8 |
17 026,5 |
53,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
144 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1001 |
0 |
|
23 096,7 |
15 634,0 |
67,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
144 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
23 096,7 |
15 634,0 |
67,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
144 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
|
9 018,1 |
1 392,5 |
15,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
144 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
1 059,7 |
73,3 |
6,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
144 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
7 256,3 |
1 288,0 |
17,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
144 |
01 |
13 |
09 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
702,1 |
31,2 |
4,4% |
|
Национальная экономика |
144 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
45 047,8 |
26 033,3 |
57,8% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
144 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
45 047,8 |
26 033,3 |
57,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
144 |
04 |
12 |
09 |
|
|
|
|
|
40 047,8 |
26 033,3 |
65,0% |
|
Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата" |
144 |
04 |
12 |
09 |
1 |
|
|
|
|
10 300,0 |
2 635,5 |
25,6% |
|
Презентация инвестиционных возможностей Республики Ингушетия |
144 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4201 |
0 |
|
7 300,0 |
1 035,5 |
14,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
144 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4201 |
0 |
100 |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
144 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4201 |
0 |
200 |
7 000,0 |
1 035,5 |
14,8% |
|
Привлечение инвестиционных ресурсов |
144 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4202 |
0 |
|
3 000,0 |
1 600,0 |
53,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
144 |
04 |
12 |
09 |
1 |
01 |
4202 |
0 |
200 |
3 000,0 |
1 600,0 |
53,3% |
|
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
|
|
|
|
20 636,3 |
16 606,0 |
80,5% |
|
Региональный проект "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами" |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I2 |
|
|
|
2 911,3 |
2 911,3 |
100,0% |
|
Предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и онлайн-форматах самозанятыми гражданами |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I2 |
5527 |
1 |
|
2 911,3 |
2 911,3 |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I2 |
5527 |
1 |
632 |
2 911,3 |
2 911,3 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I2 |
5527 |
1 |
|
2 882,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
|
|
|
12 874,6 |
9 844,3 |
76,5% |
|
Региональный проект "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
|
|
|
3 030,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектами малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
5527 |
6 |
|
3 030,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
5527 |
6 |
800 |
3 030,3 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
5527 |
6 |
800 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление комплекса услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
5527 |
7 |
|
9 844,3 |
9 844,3 |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
5527 |
7 |
632 |
9 844,3 |
9 844,3 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I4 |
5527 |
7 |
632 |
9 745,9 |
9 745,9 |
100,0% |
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
|
|
|
4 850,4 |
3 850,4 |
79,4% |
|
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход", в субъектах Российской Федерации |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
5527 |
|
|
4 850,4 |
3 850,4 |
79,4% |
|
Оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в центрах "Мой бизнес" |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
5527 |
2 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
5527 |
2 |
632 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
5527 |
8 |
|
3 850,4 |
3 850,4 |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий), подлежащие казначейскому сопровождению |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
5527 |
8 |
632 |
3 850,4 |
3 850,4 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
144 |
04 |
12 |
09 |
2 |
I5 |
5527 |
8 |
|
3 811,9 |
3 811,9 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" и общепрограммные мероприятия" |
144 |
04 |
12 |
09 |
4 |
|
|
|
|
9 111,5 |
6 791,8 |
74,5% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающих реализацию государственной программы в области поддержки и развития предпринимательства в Республике Ингушетия |
144 |
04 |
12 |
09 |
4 |
01 |
1155 |
0 |
|
9 111,5 |
6 791,8 |
74,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
144 |
04 |
12 |
09 |
4 |
01 |
1155 |
0 |
100 |
6 166,3 |
5 462,9 |
88,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
144 |
04 |
12 |
09 |
4 |
01 |
1155 |
0 |
200 |
1 846,5 |
327,6 |
17,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
144 |
04 |
12 |
09 |
4 |
01 |
1155 |
0 |
800 |
1 098,7 |
1 001,3 |
91,1% |
|
Взнос в уставный фонд Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа "Северный Кавказ" |
144 |
04 |
12 |
97 |
|
|
|
|
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках осуществления взаимодействия с Ассоциацией экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального округа "Северный Кавказ" |
144 |
04 |
12 |
97 |
1 |
00 |
4350 |
0 |
|
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Уплата иных платежей |
144 |
04 |
12 |
97 |
1 |
00 |
4350 |
0 |
853 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
144 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
45 000,0 |
25 440,2 |
56,5% |
|
Социальное обеспечение населения |
144 |
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
45 000,0 |
25 440,2 |
56,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Экономическое развитие и инновационная экономика" |
144 |
10 |
03 |
09 |
|
|
|
|
|
45 000,0 |
25 440,2 |
56,5% |
|
Подпрограмма "1000 квартир" |
144 |
10 |
03 |
09 |
3 |
|
|
|
|
45 000,0 |
25 440,2 |
56,5% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "1000 квартир" |
144 |
10 |
03 |
09 |
3 |
00 |
2180 |
0 |
|
45 000,0 |
25 440,2 |
56,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
144 |
10 |
03 |
09 |
3 |
00 |
2180 |
0 |
300 |
45 000,0 |
25 440,2 |
56,5% |
14 |
Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия |
306 |
|
|
|
|
|
|
|
|
283 151,5 |
175 391,4 |
61,9% |
|
Общегосударственные вопросы |
306 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
112 105,6 |
73 653,3 |
65,7% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
306 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
112 105,6 |
73 653,3 |
65,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
306 |
01 |
13 |
10 |
|
|
|
|
|
2 616,6 |
2 478,6 |
94,7% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
306 |
01 |
13 |
10 |
1 |
|
|
|
|
2 616,6 |
2 478,6 |
94,7% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
306 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
2 616,6 |
2 478,6 |
94,7% |
|
Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия |
306 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
|
2 616,6 |
2 478,6 |
94,7% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
306 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
200 |
2 616,6 |
2 478,6 |
94,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
01 |
13 |
18 |
|
|
|
|
|
108 979,0 |
70 974,7 |
65,1% |
|
Подпрограмма "Духовно-нравственное воспитание населения" |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
|
|
|
|
83 074,2 |
53 845,4 |
64,8% |
|
Реализация мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание населения |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
4271 |
0 |
|
50 188,3 |
32 344,1 |
64,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
4271 |
0 |
200 |
50 188,3 |
32 344,1 |
64,4% |
|
Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на развитие гражданского общества |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
4275 |
|
|
31 535,9 |
20 749,2 |
65,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
4275 |
0 |
600 |
31 535,9 |
20 749,2 |
65,8% |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
R516 |
0 |
|
1 350,0 |
752,1 |
55,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
R516 |
0 |
200 |
1 350,0 |
752,1 |
55,7% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
306 |
01 |
13 |
18 |
1 |
01 |
R516 |
0 |
|
1 282,5 |
714,3 |
55,7% |
|
Подпрограмма "Укрепление единства народов и гармонизация межнациональных отношений" |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
|
|
|
|
4 276,0 |
3 662,9 |
85,7% |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
01 |
R516 |
0 |
|
4 276,0 |
3 662,9 |
85,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
01 |
R516 |
0 |
600 |
2 450,0 |
2 438,0 |
99,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
01 |
R516 |
0 |
200 |
1 826,0 |
1 224,9 |
67,1% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
306 |
01 |
13 |
18 |
2 |
01 |
R516 |
0 |
|
4 062,2 |
2 725,7 |
67,1% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" и общепрограммные мероприятия" |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
|
|
|
|
21 628,8 |
13 466,4 |
62,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
|
15 820,3 |
10 535,5 |
66,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
15 820,3 |
10 535,5 |
66,6% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
|
2 154,8 |
1 416,8 |
65,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
150,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 941,4 |
1 412,8 |
72,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
62,8 |
4,0 |
6,4% |
|
Обеспечение деятельности государственного казенного учреждения "Аппарат Общественной палаты Республики Ингушетия" |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1160 |
0 |
|
3 653,7 |
1 514,1 |
41,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1160 |
0 |
100 |
2 430,9 |
1 175,1 |
48,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1160 |
0 |
200 |
1 202,8 |
339,0 |
28,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
306 |
01 |
13 |
18 |
6 |
00 |
1160 |
0 |
800 |
20,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
306 |
01 |
13 |
22 |
|
|
|
|
|
510,0 |
200,0 |
39,2% |
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
306 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
|
510,0 |
200,0 |
39,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
200 |
510,0 |
200,0 |
39,2% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
306 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
8 896,1 |
3 112,3 |
35,0% |
|
Миграционная политика |
306 |
03 |
11 |
|
|
|
|
|
|
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Ингушетия соотечественников, проживающих за рубежом, 2022 - 2024 годы" |
306 |
03 |
11 |
27 |
0 |
|
|
|
|
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом |
306 |
03 |
11 |
27 |
0 |
01 |
R086 |
0 |
|
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
03 |
11 |
27 |
0 |
01 |
R086 |
0 |
200 |
35,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
306 |
03 |
11 |
27 |
0 |
01 |
R086 |
0 |
300 |
85,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
114,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
306 |
03 |
14 |
|
|
|
|
|
|
8 776,1 |
3 112,3 |
35,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
03 |
14 |
18 |
|
|
|
|
|
8 776,1 |
3 112,3 |
35,5% |
|
Подпрограмма "Профилактика терроризма и экстремизма" |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
|
|
|
|
6 756,1 |
2 348,3 |
34,8% |
|
Реализация мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма в Республике Ингушетия |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
4273 |
0 |
|
6 270,0 |
2 035,0 |
32,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
4273 |
0 |
200 |
6 270,0 |
2 035,0 |
32,5% |
|
Реализация мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
R516 |
0 |
|
486,1 |
313,3 |
64,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
R516 |
0 |
200 |
486,1 |
313,3 |
64,5% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
306 |
03 |
14 |
18 |
4 |
02 |
R516 |
0 |
|
461,8 |
297,8 |
64,5% |
|
Подпрограмма "Профилактика правонарушений на территории Республики Ингушетия" |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
|
|
|
|
2 020,0 |
764,0 |
37,8% |
|
Реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений на территории Республики Ингушетия |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
02 |
4274 |
0 |
|
2 020,0 |
764,0 |
37,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
02 |
4274 |
0 |
200 |
720,0 |
400,0 |
55,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
306 |
03 |
14 |
18 |
5 |
02 |
4274 |
0 |
300 |
1 300,0 |
364,0 |
28,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
306 |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
5 219,4 |
1 112,0 |
21,3% |
|
Благоустройство |
306 |
05 |
03 |
|
|
|
|
|
|
5 219,4 |
1 112,0 |
21,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
05 |
03 |
18 |
|
|
|
|
|
5 219,4 |
1 112,0 |
21,3% |
|
Подпрограмма "Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2020 - 2024 годы" |
306 |
05 |
03 |
18 |
9 |
|
|
|
|
5 219,4 |
1 112,0 |
21,3% |
|
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
306 |
05 |
03 |
18 |
9 |
00 |
R299 |
0 |
|
5 219,4 |
1 112,0 |
21,3% |
|
Межбюджетные трансферты |
306 |
05 |
03 |
18 |
9 |
00 |
R299 |
0 |
500 |
5 219,4 |
1 112,0 |
21,3% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
306 |
05 |
03 |
18 |
9 |
00 |
R299 |
0 |
|
4 958,4 |
1 056,1 |
21,3% |
|
Средства массовой информации |
306 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
156 930,4 |
97 513,8 |
62,1% |
|
Телевидение и радиовещание |
306 |
12 |
01 |
|
|
|
|
|
|
116 097,0 |
75 317,7 |
64,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
12 |
01 |
18 |
|
|
|
|
|
116 097,0 |
75 317,7 |
64,9% |
|
Подпрограмма "Информационная среда" |
306 |
12 |
01 |
18 |
7 |
|
|
|
|
116 097,0 |
75 317,7 |
64,9% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающих услуги в сфере телевидения и радиовещания |
306 |
12 |
01 |
18 |
7 |
03 |
1153 |
0 |
|
116 097,0 |
75 317,7 |
64,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
306 |
12 |
01 |
18 |
7 |
03 |
1153 |
0 |
600 |
116 097,0 |
75 317,7 |
64,9% |
|
Периодическая печать и издательства |
306 |
12 |
02 |
|
|
|
|
|
|
40 833,4 |
22 196,1 |
54,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
306 |
12 |
02 |
18 |
|
|
|
|
|
40 833,4 |
22 196,1 |
54,4% |
|
Подпрограмма "Информационная среда" |
306 |
12 |
02 |
18 |
7 |
|
|
|
|
40 833,4 |
22 196,1 |
54,4% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг), обеспечивающих услуги в сфере периодической печати и издательства |
306 |
12 |
02 |
18 |
7 |
00 |
1154 |
0 |
|
40 833,4 |
22 196,1 |
54,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
306 |
12 |
02 |
18 |
7 |
00 |
1154 |
0 |
600 |
40 833,4 |
22 196,1 |
54,4% |
15 |
Уполномоченный по правам человека в Республике Ингушетия |
324 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 513,2 |
6 305,8 |
60,0% |
|
Общегосударственные вопросы |
324 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
10 513,2 |
6 305,8 |
60,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
324 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
10 513,2 |
6 305,8 |
60,0% |
|
Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия |
324 |
01 |
13 |
79 |
|
|
|
|
|
10 513,2 |
6 305,8 |
60,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике Ингушетия |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
|
|
|
|
10 513,2 |
6 305,8 |
60,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
6 274,6 |
5 147,1 |
82,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
6 274,6 |
5 147,1 |
82,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
4 238,6 |
1 158,7 |
27,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
440,0 |
298,0 |
67,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
3 683,6 |
825,5 |
22,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
324 |
01 |
13 |
79 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
115,0 |
35,2 |
30,6% |
16 |
Государственная служба записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия |
323 |
|
|
|
|
|
|
|
|
19 035,3 |
13 795,9 |
72,5% |
|
Общегосударственные вопросы |
323 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
19 035,3 |
13 795,9 |
72,5% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
323 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
19 035,3 |
13 795,9 |
72,5% |
|
Обеспечение деятельности Государственной службы записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия |
323 |
01 |
13 |
80 |
|
|
|
|
|
19 035,3 |
13 795,9 |
72,5% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Государственной службы записи актов гражданского состояния Республики Ингушетия |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
|
|
|
|
19 035,3 |
13 795,9 |
72,5% |
|
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
00 |
5930 |
0 |
|
19 035,3 |
13 795,9 |
72,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
00 |
5930 |
0 |
100 |
16 272,0 |
11 879,7 |
73,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
00 |
5930 |
0 |
200 |
2 696,5 |
1 916,2 |
71,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
323 |
01 |
13 |
80 |
1 |
00 |
5930 |
0 |
800 |
66,8 |
0,0 |
0,0% |
17 |
Министерство строительства Республики Ингушетия |
328 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 326 927,9 |
6 242 621,7 |
60,4% |
|
Общегосударственные вопросы |
328 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
87 190,0 |
75 388,0 |
86,5% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
328 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
87 190,0 |
75 388,0 |
86,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
328 |
01 |
13 |
10 |
|
|
|
|
|
22 799,4 |
22 799,4 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
328 |
01 |
13 |
10 |
1 |
|
|
|
|
22 799,4 |
22 799,4 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
328 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
22 799,4 |
22 799,4 |
100,0% |
|
Формирование резерва на исполнение судебных актов |
328 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
|
22 799,4 |
22 799,4 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
328 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
400 |
11 976,4 |
11 976,4 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
328 |
01 |
13 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
830 |
10 823,0 |
10 823,0 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
01 |
13 |
11 |
|
|
|
|
|
64 390,6 |
52 588,6 |
81,7% |
|
Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
328 |
01 |
13 |
11 |
7 |
|
|
|
|
22 192,8 |
22 192,8 |
100,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
328 |
01 |
13 |
11 |
7 |
00 |
4051 |
0 |
|
22 192,8 |
22 192,8 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
328 |
01 |
13 |
11 |
7 |
00 |
4051 |
0 |
200 |
22 192,8 |
22 192,8 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
328 |
01 |
13 |
11 |
9 |
|
|
|
|
42 197,8 |
30 395,8 |
72,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
328 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1001 |
0 |
|
32 924,0 |
25 898,9 |
78,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
328 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
32 924,0 |
25 898,9 |
78,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
328 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1002 |
0 |
|
9 273,8 |
4 496,9 |
48,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
328 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
2 462,0 |
947,1 |
38,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
328 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
4 476,3 |
2 137,1 |
47,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
328 |
01 |
13 |
11 |
9 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
2 335,5 |
1 412,7 |
60,5% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
328 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
99 213,3 |
83 037,3 |
83,7% |
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
328 |
03 |
09 |
|
|
|
|
|
|
99 213,3 |
83 037,3 |
83,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
03 |
09 |
11 |
|
|
|
|
|
99 213,3 |
83 037,3 |
83,7% |
|
Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах" |
328 |
03 |
09 |
11 |
2 |
|
|
|
|
99 213,3 |
83 037,3 |
83,7% |
|
Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации |
328 |
03 |
09 |
11 |
2 |
00 |
R540 |
0 |
|
59 154,0 |
58 762,3 |
99,3% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
03 |
09 |
11 |
2 |
00 |
R540 |
0 |
400 |
59 154,0 |
58 762,3 |
99,3% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
03 |
09 |
11 |
2 |
00 |
R540 |
0 |
|
56 196,3 |
55 802,0 |
99,3% |
|
Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
328 |
03 |
09 |
11 |
2 |
00 |
R540 |
F |
|
40 059,3 |
24 275,0 |
60,6% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
03 |
09 |
11 |
2 |
00 |
R540 |
F |
400 |
40 059,3 |
24 275,0 |
60,6% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
03 |
09 |
11 |
2 |
00 |
R540 |
F |
|
38 056,3 |
23 062,1 |
60,6% |
|
Национальная экономика |
328 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
19 717,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Общеэкономические вопросы |
328 |
04 |
01 |
|
|
|
|
|
|
10 717,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
04 |
01 |
11 |
|
|
|
|
|
10 717,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
328 |
04 |
01 |
11 |
7 |
|
|
|
|
10 717,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
328 |
04 |
01 |
11 |
7 |
00 |
4051 |
0 |
|
10 717,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
328 |
04 |
01 |
11 |
7 |
00 |
4051 |
0 |
200 |
10 717,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
328 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
9 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
04 |
12 |
11 |
|
|
|
|
|
9 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
328 |
04 |
12 |
11 |
7 |
|
|
|
|
9 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
328 |
04 |
12 |
11 |
7 |
00 |
4051 |
0 |
|
9 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
328 |
04 |
12 |
11 |
7 |
00 |
4051 |
0 |
200 |
9 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
328 |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
820 360,0 |
575 209,0 |
70,1% |
|
Жилищное хозяйство |
328 |
05 |
01 |
|
|
|
|
|
|
122 436,3 |
69 163,7 |
56,5% |
|
Непрограммные расходы в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" |
328 |
05 |
01 |
88 |
1 |
|
|
|
|
25 030,3 |
25 030,3 |
100,0% |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда |
328 |
05 |
01 |
88 |
1 |
00 |
0950 |
2 |
|
24 492,0 |
24 492,0 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
05 |
01 |
88 |
1 |
00 |
0950 |
2 |
400 |
24 492,0 |
24 492,0 |
100,0% |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета |
328 |
05 |
01 |
88 |
1 |
00 |
0960 |
2 |
|
538,3 |
538,3 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
05 |
01 |
88 |
1 |
00 |
0960 |
2 |
400 |
538,3 |
538,3 |
100,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2019 - 2024 годах" |
328 |
05 |
01 |
88 |
3 |
|
|
|
|
92 731,0 |
43 840,1 |
47,3% |
|
Региональный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" |
328 |
05 |
01 |
88 |
3 |
F3 |
|
|
|
92 731,0 |
43 840,1 |
47,3% |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от Фонда |
328 |
05 |
01 |
88 |
3 |
F3 |
6748 |
3 |
|
91 803,7 |
43 401,7 |
47,3% |
|
Межбюджетные трансферты |
328 |
05 |
01 |
88 |
3 |
F3 |
6748 |
3 |
500 |
91 803,7 |
43 401,7 |
47,3% |
|
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета |
328 |
05 |
01 |
88 |
3 |
F3 |
6748 |
4 |
|
927,3 |
438,4 |
47,3% |
|
Межбюджетные трансферты |
328 |
05 |
01 |
88 |
3 |
F3 |
6748 |
4 |
500 |
927,3 |
438,4 |
47,3% |
|
Непрограммные расходы в рамках региональной программы "Капитальный ремонт многоквартирного жилищного фонда Республики Ингушетия" |
328 |
05 |
01 |
89 |
1 |
|
|
|
|
4 675,0 |
293,3 |
6,3% |
|
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов |
328 |
05 |
01 |
89 |
1 |
00 |
0960 |
1 |
|
4 675,0 |
293,3 |
6,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
328 |
05 |
01 |
89 |
1 |
00 |
0960 |
1 |
600 |
4 675,0 |
293,3 |
6,3% |
|
Коммунальное хозяйство |
328 |
05 |
02 |
|
|
|
|
|
|
347 303,2 |
182 585,7 |
52,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
328 |
05 |
02 |
10 |
|
|
|
|
|
80 837,8 |
50 311,8 |
62,2% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
328 |
05 |
02 |
10 |
1 |
|
|
|
|
80 837,8 |
50 311,8 |
62,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
328 |
05 |
02 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
80 837,8 |
50 311,8 |
62,2% |
|
Формирование резерва на исполнение судебных актов |
328 |
05 |
02 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
|
80 837,8 |
50 311,8 |
62,2% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
328 |
05 |
02 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
400 |
80 837,8 |
50 311,8 |
62,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
05 |
02 |
11 |
|
|
|
|
|
266 465,4 |
132 273,9 |
49,6% |
|
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2016 - 2025 годы" |
328 |
05 |
02 |
11 |
Д |
|
|
|
|
85 413,1 |
55 984,5 |
65,5% |
|
Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа |
328 |
05 |
02 |
11 |
Д |
00 |
R523 |
0 |
|
85 413,1 |
55 984,5 |
65,5% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
05 |
02 |
11 |
Д |
00 |
R523 |
0 |
400 |
85 413,1 |
55 984,5 |
65,5% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
05 |
02 |
11 |
Д |
00 |
R523 |
0 |
400 |
81 142,4 |
52 113,3 |
64,2% |
|
Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
328 |
05 |
02 |
11 |
7 |
|
|
|
|
175 102,0 |
76 289,4 |
43,6% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации и (или) реализация мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской Федерации |
328 |
05 |
02 |
11 |
7 |
00 |
R113 |
0 |
|
175 102,0 |
76 289,4 |
43,6% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
05 |
02 |
11 |
7 |
00 |
R113 |
0 |
400 |
175 102,0 |
76 289,4 |
43,6% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
05 |
02 |
11 |
7 |
00 |
R113 |
0 |
400 |
166 346,9 |
72 527,5 |
43,6% |
|
Подпрограмма "Юг России" |
328 |
05 |
02 |
11 |
7 |
|
|
|
|
5 950,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
05 |
02 |
11 |
7 |
00 |
4051 |
0 |
|
5 950,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
328 |
05 |
02 |
11 |
7 |
00 |
4051 |
0 |
400 |
5 950,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Благоустройство |
328 |
05 |
03 |
|
|
|
|
|
|
136 639,4 |
115 345,1 |
84,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы" |
328 |
05 |
03 |
25 |
|
|
|
|
|
136 639,4 |
115 345,1 |
84,4% |
|
Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований" |
328 |
05 |
03 |
25 |
1 |
|
|
|
|
136 639,4 |
115 345,1 |
84,4% |
|
Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |
328 |
05 |
03 |
25 |
1 |
F2 |
|
|
|
136 639,4 |
115 345,1 |
84,4% |
|
Реализация программ формирования современной городской среды |
328 |
05 |
03 |
25 |
1 |
F2 |
5555 |
0 |
|
136 639,4 |
115 345,1 |
84,4% |
|
Межбюджетные трансферты |
328 |
05 |
03 |
25 |
1 |
F2 |
5555 |
0 |
500 |
136 639,4 |
115 345,1 |
84,4% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
05 |
03 |
25 |
1 |
F2 |
5555 |
0 |
500 |
135 273,0 |
114 170,4 |
84,4% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
328 |
05 |
05 |
|
|
|
|
|
|
213 981,1 |
208 114,5 |
97,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
05 |
05 |
11 |
|
|
|
|
|
7 948,8 |
5 120,0 |
64,4% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" и общепрограммные мероприятия" |
328 |
05 |
05 |
11 |
9 |
|
|
|
|
7 948,8 |
5 120,0 |
64,4% |
|
Имущественный взнос Республики Ингушетия в некоммерческую организацию "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Ингушетия" |
328 |
05 |
05 |
11 |
9 |
01 |
2039 |
0 |
|
7 948,8 |
5 120,0 |
64,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
328 |
05 |
05 |
11 |
9 |
01 |
2039 |
0 |
600 |
7 948,8 |
5 120,0 |
64,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы" |
328 |
05 |
05 |
25 |
|
|
|
|
|
206 032,3 |
202 994,5 |
98,5% |
|
Подпрограмма "Чистая вода" |
328 |
05 |
05 |
25 |
3 |
|
|
|
|
206 032,3 |
202 994,5 |
98,5% |
|
Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения |
328 |
05 |
05 |
25 |
3 |
F5 |
5243 |
0 |
|
206 032,3 |
202 994,5 |
98,5% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
05 |
05 |
25 |
3 |
F5 |
5243 |
0 |
400 |
206 032,3 |
202 994,5 |
98,5% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
05 |
05 |
25 |
3 |
F5 |
5243 |
0 |
400 |
203 971,9 |
200 912,0 |
98,5% |
|
Образование |
328 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
8 505 939,2 |
5 308 448,6 |
62,4% |
|
Дошкольное образование |
328 |
07 |
01 |
|
|
|
|
|
|
1 381 559,8 |
355 864,4 |
25,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
07 |
01 |
11 |
|
|
|
|
|
8,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
328 |
07 |
01 |
11 |
7 |
|
|
|
|
8,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
328 |
07 |
01 |
11 |
7 |
00 |
4051 |
0 |
|
8,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
328 |
07 |
01 |
11 |
7 |
00 |
4051 |
0 |
200 |
8,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
328 |
07 |
01 |
03 |
|
|
|
|
|
1 381 551,3 |
355 864,4 |
25,8% |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
328 |
07 |
01 |
03 |
2 |
|
|
|
|
1 381 551,3 |
355 864,4 |
25,8% |
|
Региональный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" |
328 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
|
|
|
460 275,9 |
355 864,4 |
77,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
328 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
5232 |
F |
|
254 233,9 |
221 511,1 |
87,1% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
328 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
5232 |
F |
400 |
254 233,9 |
221 511,1 |
87,1% |
|
Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования |
328 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
5232 |
0 |
|
206 042,0 |
134 353,3 |
65,2% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
5232 |
0 |
400 |
206 042,0 |
134 353,3 |
65,2% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
5232 |
0 |
400 |
203 981,6 |
132 996,0 |
65,2% |
|
Общее образование |
328 |
07 |
02 |
|
|
|
|
|
|
7 124 379,4 |
4 952 584,2 |
69,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
328 |
07 |
02 |
03 |
|
|
|
|
|
960 909,2 |
936 044,7 |
97,4% |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования" |
328 |
07 |
02 |
03 |
1 |
|
|
|
|
960 909,2 |
936 044,7 |
97,4% |
|
Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования |
328 |
07 |
02 |
03 |
1 |
00 |
R750 |
0 |
|
960 909,2 |
936 044,7 |
97,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
328 |
07 |
02 |
03 |
1 |
00 |
R750 |
0 |
200 |
960 909,2 |
936 044,7 |
97,4% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
07 |
02 |
03 |
1 |
00 |
R750 |
0 |
200 |
912 863,7 |
889 129,2 |
97,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
07 |
02 |
11 |
|
|
|
|
|
88 518,1 |
39 117,2 |
44,2% |
|
Подпрограмма "Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Ингушетия" |
328 |
07 |
02 |
11 |
Ж |
|
|
|
|
88 518,1 |
39 117,2 |
44,2% |
|
Региональный проект "Жилье" |
328 |
07 |
02 |
11 |
Ж |
F1 |
|
|
|
88 518,1 |
39 117,2 |
44,2% |
|
Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации |
328 |
07 |
02 |
11 |
Ж |
F1 |
5021 |
0 |
|
4 534,4 |
4 534,4 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
07 |
02 |
11 |
Ж |
F1 |
5021 |
0 |
400 |
4 534,4 |
4 534,4 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
07 |
02 |
11 |
Ж |
F1 |
5021 |
0 |
400 |
4 489,0 |
4 489,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
328 |
07 |
02 |
11 |
Ж |
F1 |
5021 |
F |
|
83 983,7 |
34 582,8 |
41,2% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
328 |
07 |
02 |
11 |
Ж |
F1 |
5021 |
F |
400 |
83 983,7 |
34 582,8 |
41,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Республики Ингушетия в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы" |
328 |
07 |
02 |
21 |
|
|
|
|
|
6 074 952,1 |
3 977 422,3 |
65,5% |
|
Региональный проект "Современная школа" |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
|
|
|
6 074 952,1 |
3 977 422,3 |
65,5% |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5520 |
0 |
|
237 720,9 |
224 733,0 |
94,5% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5520 |
0 |
400 |
237 720,9 |
224 733,0 |
94,5% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5520 |
0 |
400 |
225 834,8 |
213 834,8 |
94,7% |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5520 |
F |
|
47 544,2 |
46 309,1 |
97,4% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5520 |
F |
400 |
47 544,2 |
46 309,1 |
97,4% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5230 |
F |
400 |
45 167,0 |
45 069,0 |
99,8% |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5490 |
0 |
|
2 141 879,9 |
1 264 043,8 |
59,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5490 |
0 |
400 |
2 141 879,9 |
1 264 043,8 |
59,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5490 |
0 |
400 |
2 120 461,1 |
1 251 072,0 |
59,0% |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях, в целях ликвидации третьей смены обучения и формирования условий для получения качественного общего образования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5490 |
F |
|
1 083 694,2 |
903 533,7 |
83,4% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5490 |
F |
400 |
1 083 694,2 |
903 533,7 |
83,4% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5490 |
F |
400 |
1 072 857,3 |
894 498,5 |
83,4% |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5305 |
0 |
|
2 258 803,8 |
1 278 376,7 |
56,6% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5305 |
0 |
400 |
2 258 803,8 |
1 278 376,7 |
56,6% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5305 |
0 |
400 |
2 236 215,8 |
1 265 698,0 |
56,6% |
|
Создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся, вызванным демографическим фактором за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5305 |
F |
|
305 249,5 |
260 426,0 |
85,3% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5305 |
F |
400 |
305 249,5 |
260 426,0 |
85,3% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
07 |
02 |
21 |
0 |
Е1 |
5305 |
F |
400 |
602 197,0 |
257 821,7 |
85,3% |
|
Культура, кинематография |
328 |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
87 299,4 |
40 697,9 |
46,6% |
|
Культура |
328 |
08 |
01 |
|
|
|
|
|
|
87 299,4 |
40 697,9 |
46,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
328 |
08 |
01 |
02 |
|
|
|
|
|
87 299,4 |
40 697,9 |
46,6% |
|
Подпрограмма "Строительство объектов культуры" |
328 |
08 |
01 |
02 |
7 |
|
|
|
|
87 299,4 |
40 697,9 |
46,6% |
|
Развитие сети учреждений культурно-досугового типа |
328 |
08 |
01 |
02 |
7 |
A1 |
5513 |
0 |
|
87 299,4 |
40 697,9 |
46,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
328 |
08 |
01 |
02 |
7 |
A1 |
5513 |
0 |
200 |
14 600,0 |
9 000,0 |
61,6% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
08 |
01 |
02 |
7 |
A1 |
5513 |
0 |
400 |
72 699,4 |
31 697,9 |
43,6% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
08 |
01 |
02 |
7 |
A1 |
5513 |
0 |
400 |
82 934,4 |
36 159,4 |
43,6% |
|
Здравоохранение |
328 |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
561 017,6 |
137 451,5 |
24,5% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
328 |
09 |
09 |
|
|
|
|
|
|
561 017,6 |
137 451,5 |
24,5% |
|
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения" |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
|
|
|
|
535 762,8 |
118 727,7 |
22,2% |
|
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
N9 |
5365 |
0 |
|
125 446,3 |
50 556,6 |
40,3% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
N9 |
5365 |
0 |
400 |
125 446,3 |
50 556,6 |
40,3% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
N9 |
5365 |
0 |
400 |
122 620,1 |
49 415,9 |
40,3% |
|
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
N4 |
5246 |
0 |
|
307 272,7 |
41 758,0 |
13,6% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
N4 |
5246 |
0 |
400 |
307 272,7 |
41 758,0 |
13,6% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
N4 |
5246 |
0 |
400 |
291 909,0 |
39 699,6 |
13,6% |
|
Новое строительство или реконструкция детских больниц (корпусов) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
N4 |
5246 |
F |
|
100 000,0 |
26 413,1 |
26,4% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
N4 |
5246 |
F |
400 |
100 000,0 |
26 413,1 |
26,4% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
N4 |
5246 |
F |
|
95 000,0 |
25 080,0 |
26,4% |
|
Капитальные вложения в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
00 |
R111 |
0 |
|
3 043,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
00 |
R111 |
0 |
400 |
3 043,8 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
09 |
09 |
01 |
7 |
00 |
R111 |
0 |
400 |
2 891,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
09 |
09 |
11 |
|
|
|
|
|
25 254,8 |
18 723,8 |
74,1% |
|
Подпрограмма "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
328 |
09 |
09 |
11 |
7 |
|
|
|
|
25 254,8 |
18 723,8 |
74,1% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Капитальное строительство, ремонт, реконструкция и техническое перевооружение объектов государственного заказа Республики Ингушетия" |
328 |
09 |
09 |
11 |
7 |
00 |
4051 |
0 |
|
25 254,8 |
18 723,8 |
74,1% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
328 |
09 |
09 |
11 |
7 |
11 |
4051 |
0 |
400 |
25 254,8 |
18 723,8 |
74,1% |
|
Социальная политика |
328 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
28 301,3 |
22 389,4 |
79,1% |
|
Охрана семьи и детства |
328 |
10 |
04 |
|
|
|
|
|
|
11 543,2 |
5 631,2 |
48,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
10 |
04 |
11 |
|
|
|
|
|
11 543,2 |
5 631,2 |
48,8% |
|
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" |
328 |
10 |
04 |
11 |
Е |
|
|
|
|
11 543,2 |
5 631,2 |
48,8% |
|
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
328 |
10 |
04 |
11 |
Е |
00 |
R497 |
0 |
|
11 543,2 |
5 631,2 |
48,8% |
|
Межбюджетные трансферты |
328 |
10 |
04 |
11 |
Е |
00 |
R497 |
0 |
500 |
11 543,2 |
5 631,2 |
48,8% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
328 |
10 |
04 |
11 |
Е |
00 |
R497 |
0 |
500 |
10 966,0 |
5 351,4 |
48,8% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
328 |
10 |
06 |
|
|
|
|
|
|
16 758,1 |
16 758,2 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
328 |
10 |
06 |
10 |
|
|
|
|
|
16 758,1 |
16 758,2 |
100,0% |
|
Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в управление финансово-бюджетным комплексом |
328 |
10 |
06 |
10 |
1 |
|
|
|
|
16 758,1 |
16 758,2 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
328 |
10 |
06 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
16 758,1 |
16 758,2 |
100,0% |
|
Формирование резерва на исполнение судебных актов |
328 |
10 |
06 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
|
16 758,1 |
16 758,2 |
100,0% |
|
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности |
328 |
10 |
06 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
400 |
16 758,1 |
16 758,2 |
100,0% |
|
Физическая культура и спорт |
328 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
117 889,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Массовый спорт |
328 |
11 |
02 |
|
|
|
|
|
|
117 889,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
11 |
02 |
11 |
|
|
|
|
|
117 889,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства" |
328 |
11 |
02 |
11 |
|
|
|
|
|
117 889,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие спортивной инфраструктуры" |
328 |
11 |
02 |
11 |
8 |
|
|
|
|
117 889,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" |
328 |
11 |
02 |
11 |
8 |
00 |
2038 |
0 |
|
117 889,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
328 |
11 |
02 |
11 |
8 |
00 |
2038 |
0 |
400 |
117 889,7 |
0,0 |
0,0% |
18 |
Комитет архитектуры и градостроительства Республики Ингушетия |
329 |
|
|
|
|
|
|
|
|
31 120,7 |
14 633,7 |
47,0% |
|
Общегосударственные вопросы |
329 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
31 120,7 |
14 633,7 |
47,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
329 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
31 120,7 |
14 633,7 |
47,0% |
|
Обеспечение деятельности Комитета архитектуры и градостроительства Республики Ингушетия |
329 |
01 |
13 |
83 |
1 |
|
|
|
|
10 120,7 |
5 980,7 |
59,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
329 |
01 |
13 |
83 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
8 216,7 |
5 417,2 |
65,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
329 |
01 |
13 |
83 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
8 216,7 |
5 417,2 |
65,9% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
329 |
01 |
13 |
83 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 904,0 |
563,5 |
29,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
329 |
01 |
13 |
83 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
379,5 |
146,0 |
38,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
329 |
01 |
13 |
83 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 464,5 |
413,9 |
28,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
329 |
01 |
13 |
83 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
60,0 |
3,6 |
6,0% |
|
Создание государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Республики Ингушетия |
329 |
01 |
13 |
83 |
2 |
00 |
4404 |
|
|
21 000,0 |
8 653,0 |
41,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
329 |
01 |
13 |
83 |
2 |
00 |
4404 |
|
200 |
21 000,0 |
8 653,0 |
41,2% |
19 |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Ингушетия |
083 |
|
|
|
|
|
|
|
|
581 471,6 |
438 994,4 |
75,5% |
|
Национальная экономика |
083 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
572 733,3 |
430 256,1 |
75,1% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
083 |
04 |
05 |
|
|
|
|
|
|
572 733,3 |
430 256,1 |
75,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
083 |
04 |
05 |
05 |
|
|
|
|
|
572 733,3 |
430 256,1 |
75,1% |
|
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
|
|
|
|
5 710,3 |
3 122,8 |
54,7% |
|
Субсидии на реализацию мероприятий по научно-техническому обеспечению развития сельского хозяйства |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
01 |
2001 |
0 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
01 |
2001 |
0 |
800 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области сельскохозяйственного консультирования |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
02 |
2002 |
0 |
|
5 210,3 |
3 122,8 |
59,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
083 |
04 |
05 |
05 |
1 |
02 |
2002 |
0 |
600 |
5 210,3 |
3 122,8 |
59,9% |
|
Подпрограмма "Развития подотраслей агропромышленного комплекса" |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
|
|
|
|
394 534,7 |
325 337,4 |
82,5% |
|
Стимулирование развития производства сельскохозяйственных культур (повышение плодородия почв, вовлечение не использованных сельскохозяйственных угодий в сельскохозяйственный оборот) |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
01 |
2003 |
0 |
|
9 350,0 |
8 013,8 |
85,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
01 |
2003 |
0 |
800 |
9 350,0 |
8 013,8 |
85,7% |
|
Развитие молочного скотоводства (субсидии) |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
2004 |
0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
2004 |
0 |
800 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R508 |
0 |
|
133 806,6 |
129 540,9 |
96,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R508 |
0 |
800 |
133 806,6 |
129 540,9 |
96,8% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R508 |
0 |
|
127 116,2 |
123 048,5 |
96,8% |
|
Возмещение производителям зерновых культур части затрат на производство и реализацию зерновых культур |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R368 |
0 |
|
5 802,2 |
5 802,2 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R368 |
0 |
800 |
5 802,2 |
5 802,2 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R368 |
0 |
|
5 512,1 |
5 512,1 |
100,0% |
|
Субсидии на развитие виноградарства и виноделия |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R340 |
0 |
|
24 652,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R340 |
0 |
800 |
24 652,5 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
02 |
R340 |
0 |
|
23 419,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
03 |
R502 |
0 |
|
144 922,4 |
122 995,7 |
84,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
03 |
R502 |
0 |
800 |
144 922,4 |
122 995,7 |
84,9% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
03 |
R502 |
0 |
|
137 676,3 |
116 887,2 |
84,9% |
|
Региональный проект "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
I5 |
|
|
|
75 001,0 |
58 984,8 |
78,6% |
|
Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
I5 |
5480 |
0 |
|
75 001,0 |
58 984,8 |
78,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
I5 |
5480 |
0 |
800 |
74 394,9 |
58 984,8 |
79,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
I5 |
5480 |
0 |
600 |
606,1 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
4 |
I5 |
5480 |
0 |
|
74 251,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе" |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
|
|
|
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на возмещение прямых понесенных затрат по созданию и модернизации молочных ферм |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
01 |
2005 |
0 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
01 |
2005 |
0 |
800 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию овощехранилищ, картофелехранилищ |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
01 |
2006 |
0 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
01 |
2006 |
0 |
800 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на возмещение части прямых понесенных затрат на строительство теплиц |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
01 |
2007 |
0 |
|
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
5 |
01 |
2007 |
0 |
800 |
500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" и общепрограммные мероприятия |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
|
|
|
|
31 511,2 |
19 532,1 |
62,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
|
25 390,9 |
18 186,5 |
71,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
25 390,9 |
18 186,5 |
71,6% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
|
6 120,3 |
1 345,6 |
22,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
3 291,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 102,0 |
1 041,5 |
49,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
726,5 |
304,1 |
41,9% |
|
Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель Республики Ингушетия" |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
|
|
|
|
139 477,1 |
82 263,8 |
59,0% |
|
Реализация мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
Т2 |
5568 |
0 |
|
139 477,1 |
82 263,8 |
59,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
Т2 |
5568 |
0 |
800 |
139 477,1 |
82 263,8 |
59,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
04 |
05 |
05 |
3 |
Т2 |
5568 |
0 |
|
138 082,3 |
81 468,5 |
59,0% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
083 |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
3 669,0 |
3 669,0 |
100,0% |
|
Благоустройство |
083 |
05 |
03 |
|
|
|
|
|
|
3 669,0 |
3 669,0 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Комплексное развитие сельских территорий" |
083 |
05 |
03 |
26 |
|
|
|
|
|
3 669,0 |
3 669,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях" |
083 |
05 |
03 |
26 |
3 |
|
|
|
|
3 669,0 |
3 669,0 |
100,0% |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
083 |
05 |
03 |
26 |
3 |
00 |
R576 |
0 |
|
3 669,0 |
3 669,0 |
100,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
083 |
05 |
03 |
26 |
3 |
00 |
R576 |
0 |
500 |
3 669,0 |
3 669,0 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
05 |
03 |
26 |
3 |
00 |
R576 |
0 |
500 |
3 632,3 |
3 632,3 |
100,0% |
|
Социальная политика |
083 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
5 069,3 |
5 069,3 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение населения |
083 |
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
5 069,3 |
5 069,3 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Комплексное развитие сельских территорий" |
083 |
10 |
03 |
26 |
|
|
|
|
|
5 069,3 |
5 069,3 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения" |
083 |
10 |
03 |
26 |
1 |
|
|
|
|
5 069,3 |
5 069,3 |
100,0% |
|
Обеспечение комплексного развития сельских территорий |
083 |
10 |
03 |
26 |
1 |
00 |
R576 |
0 |
|
5 069,3 |
5 069,3 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
083 |
10 |
03 |
26 |
1 |
00 |
R576 |
0 |
300 |
5 069,3 |
5 069,3 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
083 |
10 |
03 |
26 |
1 |
00 |
R576 |
0 |
300 |
5 018,6 |
5 018,6 |
100,0% |
20 |
Министерство автомобильных дорог Республики Ингушетия |
315 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 468 380,4 |
1 198 203,0 |
81,6% |
|
Национальная экономика |
315 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
1 468 380,4 |
1 198 203,0 |
81,6% |
|
Транспорт |
315 |
04 |
08 |
|
|
|
|
|
|
27 710,0 |
13 277,0 |
47,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" |
315 |
04 |
08 |
19 |
|
|
|
|
|
27 710,0 |
13 277,0 |
47,9% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог и общепрограммные мероприятия" |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
|
|
|
|
27 710,0 |
13 277,0 |
47,9% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
17 309,6 |
13 068,6 |
75,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
17 309,6 |
13 068,6 |
75,5% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
|
10 400,4 |
208,4 |
2,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
1 968,3 |
140,4 |
7,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
3 975,3 |
68,0 |
1,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
315 |
04 |
08 |
19 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
4 456,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
315 |
04 |
09 |
|
|
|
|
|
|
1 440 670,4 |
1 184 926,0 |
82,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" |
315 |
04 |
09 |
19 |
|
|
|
|
|
1 440 670,4 |
1 184 926,0 |
82,2% |
|
Подпрограмма "Автомобильные дороги" |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
|
|
|
|
1 440 670,4 |
1 184 926,0 |
82,2% |
|
Мероприятия по строительству объектов дорожного хозяйства |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4071 |
0 |
|
139,1 |
139,1 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4071 |
0 |
400 |
139,1 |
139,1 |
100,0% |
|
Финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
5784 |
0 |
|
37 546,6 |
37 546,6 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
5784 |
0 |
200 |
37 546,6 |
37 546,6 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
R1 |
5393 |
0 |
|
301 200,0 |
301 200,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
R1 |
5393 |
0 |
200 |
98 864,6 |
98 864,6 |
100,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
R1 |
5393 |
0 |
500 |
202 335,4 |
202 335,4 |
100,0% |
|
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
R1 |
5394 |
0 |
|
121 490,0 |
121 490,0 |
100,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
R1 |
5394 |
0 |
400 |
121 490,0 |
121 490,0 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
R1 |
5394 |
0 |
400 |
120 275,1 |
120 275,1 |
100,0% |
|
Мероприятия по реконструкции объектов дорожного хозяйства |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4072 |
0 |
|
301 908,7 |
291 307,5 |
96,5% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4072 |
0 |
400 |
301 908,7 |
291 307,5 |
96,5% |
|
Мероприятия по модернизации и содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4073 |
0 |
|
149 180,0 |
132 328,0 |
88,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4073 |
0 |
200 |
149 180,0 |
132 328,0 |
88,7% |
|
Мероприятия по составлению проектно-сметной документации на объекты дорожного хозяйства |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4074 |
0 |
|
20 297,0 |
6 398,7 |
31,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4074 |
0 |
200 |
20 297,0 |
6 398,7 |
31,5% |
|
Мероприятия по ремонту (капитальному ремонту) объектов дорожного хозяйства |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4077 |
0 |
|
508 909,0 |
294 516,1 |
57,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
315 |
04 |
09 |
19 |
1 |
00 |
4077 |
0 |
200 |
508 909,0 |
294 516,1 |
57,9% |
21 |
Министерство промышленности и цифрового развития Республики Ингушетия |
078 |
|
|
|
|
|
|
|
|
463 826,4 |
223 134,4 |
48,1% |
|
Общегосударственные вопросы |
078 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
078 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
078 |
01 |
13 |
07 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Защита прав потребителей в Республике Ингушетия" |
078 |
01 |
13 |
07 |
9 |
|
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Защита прав потребителей в Республике Ингушетия" |
078 |
01 |
13 |
07 |
9 |
00 |
4209 |
0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
01 |
13 |
07 |
9 |
00 |
4209 |
0 |
200 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная экономика |
078 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
462 826,4 |
223 134,4 |
48,2% |
|
Топливно-энергетический комплекс |
078 |
04 |
02 |
|
|
|
|
|
|
8 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
078 |
04 |
02 |
07 |
|
|
|
|
|
8 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" |
078 |
04 |
02 |
07 |
7 |
|
|
|
|
8 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Разработка схемы и программы развития электроэнергетики и энергоэффективности Республики Ингушетия |
078 |
04 |
02 |
07 |
7 |
01 |
4019 |
0 |
|
8 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
02 |
07 |
7 |
01 |
4019 |
0 |
200 |
8 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Транспорт |
078 |
04 |
08 |
|
|
|
|
|
|
204 804,6 |
66 954,5 |
32,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
078 |
04 |
08 |
07 |
|
|
|
|
|
204 804,6 |
66 954,5 |
32,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение деятельности в сфере транспортного обслуживания" |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
|
|
|
|
204 804,6 |
66 954,5 |
32,7% |
|
Средства на развитие аэропорта (субсидии) |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
05 |
2022 |
0 |
|
147 792,0 |
41 000,0 |
27,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
05 |
2022 |
0 |
800 |
147 792,0 |
41 000,0 |
27,7% |
|
Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
05 |
2028 |
0 |
|
10 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
05 |
2028 |
0 |
800 |
10 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии на возмещение выпадающих доходов предприятиям пассажирского автотранспорта Республики Ингушетия за перевозку пассажиров по социально защищенным маршрутам |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
03 |
2023 |
0 |
|
42 463,4 |
25 516,8 |
60,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
03 |
2023 |
0 |
800 |
42 463,4 |
25 516,8 |
60,1% |
|
Ежемесячные выплаты на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2024 |
0 |
|
4 056,6 |
417,6 |
10,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2024 |
0 |
300 |
4 056,6 |
417,6 |
10,3% |
|
Ежемесячные выплаты на обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2025 |
0 |
|
372,6 |
20,1 |
5,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2025 |
0 |
300 |
372,6 |
20,1 |
5,4% |
|
Ежемесячные выплаты на обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла - бесплатный проезд на внутригородском и пригородном транспорте |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2026 |
0 |
|
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
078 |
04 |
08 |
07 |
3 |
04 |
2026 |
0 |
300 |
120,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Связь и информатика |
078 |
04 |
10 |
|
|
|
|
|
|
157 151,2 |
65 859,3 |
41,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
078 |
04 |
10 |
07 |
|
|
|
|
|
157 151,2 |
65 859,3 |
41,9% |
|
Подпрограмма "Развитие информационного общества" |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
|
|
|
|
54 553,9 |
7 063,1 |
12,9% |
|
Мероприятия по внедрению системы межведомственного электронного взаимодействия |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4012 |
0 |
|
4 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4012 |
0 |
200 |
4 800,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по внедрению государственных автоматизированных информационных систем |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4013 |
0 |
|
2 385,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4013 |
0 |
200 |
2 385,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по внедрению электронного носителя данных |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4014 |
0 |
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
4014 |
0 |
200 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
R028 |
0 |
|
4 712,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
R028 |
0 |
200 |
4 712,1 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
01 |
R028 |
0 |
|
4 476,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение мероприятий по формированию и функционированию необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры на участках мировых судей для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
D2 |
|
0 |
|
21 286,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
D2 |
5589 |
0 |
200 |
21 286,1 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
D2 |
5589 |
0 |
|
21 073,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение мероприятий по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру "122" |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
D2 |
5354 |
0 |
|
6 319,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
D2 |
5354 |
0 |
200 |
6 319,9 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
D2 |
5354 |
0 |
200 |
6 256,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих централизацию процессов в сфере информационных технологий |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
00 |
4021 |
0 |
|
13 550,8 |
7 063,1 |
52,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
078 |
04 |
10 |
07 |
5 |
00 |
4021 |
0 |
600 |
13 550,8 |
7 063,1 |
52,1% |
|
Подпрограмма "Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг" |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
|
|
|
|
75 295,3 |
41 965,6 |
55,7% |
|
Мероприятия, направленные на информационную составляющую |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
4015 |
0 |
|
4 731,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
4015 |
0 |
600 |
4 731,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия, направленные на материально-техническое оснащение МФЦ |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
4016 |
0 |
|
2 523,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
4016 |
0 |
600 |
2 523,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
1151 |
0 |
|
68 041,1 |
41 965,6 |
61,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
1151 |
0 |
100 |
15 648,4 |
15 648,4 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
1151 |
0 |
200 |
174,3 |
174,3 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
1151 |
0 |
800 |
20,0 |
20,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
078 |
04 |
10 |
07 |
6 |
01 |
1151 |
0 |
600 |
52 198,4 |
26 122,9 |
50,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" и общепрограммные мероприятия" |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
|
|
|
|
27 302,0 |
16 830,6 |
61,6% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1001 |
0 |
|
21 889,3 |
16 150,8 |
73,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
21 889,3 |
16 150,8 |
73,8% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
|
5 412,7 |
679,8 |
12,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
778,9 |
74,6 |
9,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
4 605,3 |
605,2 |
13,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
078 |
04 |
10 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
28,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
078 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
92 320,6 |
90 320,6 |
97,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие промышленности, транспорта и связи" |
078 |
04 |
12 |
07 |
|
|
|
|
|
92 320,6 |
90 320,6 |
97,8% |
|
Подпрограмма "Развитие промышленности и развитие конкурентоспособности" |
078 |
04 |
12 |
07 |
8 |
|
|
|
|
92 320,6 |
90 320,6 |
97,8% |
|
Реализация дополнительных мероприятий по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) региональных фондов развития промышленности, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
078 |
04 |
12 |
07 |
8 |
01 |
5П03 |
0 |
|
10 320,6 |
10 320,6 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
078 |
04 |
12 |
07 |
8 |
01 |
5П03 |
0 |
600 |
10 320,6 |
10 320,6 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
12 |
07 |
8 |
01 |
5П03 |
0 |
600 |
10 217,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация региональных программ развития промышленности |
078 |
04 |
12 |
07 |
8 |
01 |
R593 |
0 |
|
80 000,0 |
80 000,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
078 |
04 |
12 |
07 |
8 |
01 |
R593 |
0 |
600 |
80 000,0 |
80 000,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
078 |
04 |
12 |
07 |
8 |
01 |
R593 |
0 |
600 |
76 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности Республики Ингушетия" |
078 |
04 |
12 |
07 |
8 |
01 |
2030 |
0 |
|
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
078 |
04 |
12 |
07 |
8 |
01 |
2030 |
0 |
600 |
2 000,0 |
0,0 |
0,0% |
22 |
Министерство природных ресурсов и экологии Республики Ингушетия |
326 |
|
|
|
|
|
|
|
|
846 817,7 |
519 195,4 |
61,3% |
|
Национальная экономика |
326 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
149 883,5 |
83 796,8 |
55,9% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
326 |
04 |
05 |
|
|
|
|
|
|
3,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
326 |
04 |
05 |
14 |
|
|
|
|
|
3,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" |
326 |
04 |
05 |
14 |
4 |
|
|
|
|
3,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на организацию, регулирование и охрану водных биологических ресурсов в рамках подпрограммы "Охрана и контроль" государственной программы Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса" |
326 |
04 |
05 |
14 |
4 |
00 |
5910 |
0 |
|
3,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
05 |
14 |
4 |
00 |
5910 |
0 |
200 |
3,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Водное хозяйство |
326 |
04 |
06 |
|
|
|
|
|
|
37 627,2 |
9 600,0 |
25,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
326 |
04 |
06 |
10 |
|
|
|
|
|
9 612,0 |
9 600,0 |
99,9% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
326 |
04 |
06 |
10 |
1 |
|
|
|
|
9 612,0 |
9 600,0 |
99,9% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
326 |
04 |
06 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
9 612,0 |
9 600,0 |
99,9% |
|
Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия |
326 |
04 |
06 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
|
9 612,0 |
9 600,0 |
99,9% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
326 |
04 |
06 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
200 |
9 612,0 |
9 600,0 |
99,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
326 |
04 |
06 |
14 |
|
|
|
|
|
19 388,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса" |
326 |
04 |
06 |
14 |
1 |
|
|
|
|
19 388,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса" |
326 |
04 |
06 |
14 |
1 |
00 |
2049 |
|
|
19 388,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
06 |
14 |
1 |
00 |
2049 |
0 |
200 |
19 388,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках осуществления отдельных полномочий в области водных отношений |
326 |
04 |
06 |
90 |
0 |
|
|
|
|
8 627,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений |
326 |
04 |
06 |
90 |
0 |
00 |
5128 |
0 |
|
5 627,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
06 |
90 |
0 |
00 |
5128 |
0 |
200 |
5 627,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Улучшение экологического состояния гидрографической сети |
326 |
04 |
06 |
90 |
0 |
G8 |
5090 |
0 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
06 |
90 |
0 |
G8 |
5090 |
0 |
200 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Лесное хозяйство |
326 |
04 |
07 |
|
|
|
|
|
|
77 046,9 |
52 382,6 |
68,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
326 |
04 |
07 |
14 |
|
|
|
|
|
77 046,9 |
52 382,6 |
68,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" |
326 |
04 |
07 |
14 |
4 |
|
|
|
|
12 884,1 |
9 065,8 |
70,4% |
|
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
326 |
04 |
07 |
14 |
4 |
00 |
5129 |
0 |
|
12 884,1 |
9 065,8 |
70,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
326 |
04 |
07 |
14 |
4 |
00 |
5129 |
0 |
100 |
9 927,0 |
7 725,4 |
77,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
07 |
14 |
4 |
00 |
5129 |
0 |
200 |
2 957,1 |
1 340,4 |
45,3% |
|
Подпрограмма "Охрана лесов от пожаров и защита лесов от вредных организмов, обеспечение использования и воспроизводство лесов" |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
|
|
|
|
64 162,8 |
43 316,8 |
67,5% |
|
Субвенции на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
01 |
5129 |
0 |
|
30 437,8 |
21 125,0 |
69,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
01 |
5129 |
0 |
100 |
25 662,0 |
17 379,1 |
67,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
01 |
5129 |
0 |
200 |
2 232,8 |
1 838,9 |
82,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
01 |
5129 |
0 |
600 |
2 543,0 |
1 907,0 |
75,0% |
|
Обеспечение деятельности учреждений в области лесных отношений |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
01 |
4129 |
0 |
|
30,1 |
30,1 |
100,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
01 |
4129 |
0 |
800 |
30,1 |
30,1 |
100,0% |
|
Осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
01 |
5345 |
0 |
|
7 414,1 |
3 776,9 |
50,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
01 |
5345 |
0 |
600 |
7 414,1 |
3 776,9 |
50,9% |
|
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
GA |
5430 |
0 |
|
7 280,1 |
5 675,1 |
78,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
GA |
5430 |
0 |
200 |
7 280,1 |
5 675,1 |
78,0% |
|
Увеличение площади лесовосстановления |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
GA |
5429 |
0 |
|
1 744,0 |
1 234,2 |
70,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
GA |
5429 |
0 |
600 |
1 744,0 |
1 234,2 |
70,8% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области пожарной безопасности |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
02 |
1104 |
0 |
|
17 256,7 |
11 475,5 |
66,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
326 |
04 |
07 |
14 |
5 |
02 |
1104 |
0 |
600 |
17 256,7 |
11 475,5 |
66,5% |
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
326 |
04 |
12 |
|
|
|
|
|
|
35 205,8 |
21 814,2 |
62,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
326 |
04 |
12 |
14 |
|
|
|
|
|
35 205,8 |
21 814,2 |
62,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
|
|
|
|
35 205,8 |
21 814,2 |
62,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1001 |
0 |
|
33 219,7 |
21 756,7 |
65,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
33 219,7 |
21 756,7 |
65,5% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 736,1 |
57,5 |
3,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
331,5 |
57,5 |
17,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 176,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
228,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Проведение мероприятий в экологической сфере |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
01 |
4451 |
0 |
|
250,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
04 |
12 |
14 |
4 |
01 |
4451 |
0 |
200 |
250,0 |
0,0 |
0,0% |
|
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
326 |
06 |
|
|
|
|
|
|
|
696 934,2 |
435 398,6 |
62,5% |
|
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания |
326 |
06 |
03 |
|
|
|
|
|
|
6 295,4 |
4 424,5 |
70,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
326 |
06 |
03 |
14 |
|
|
|
|
|
6 295,4 |
4 424,5 |
70,3% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" и общепрограммные мероприятия" |
326 |
06 |
03 |
14 |
4 |
|
|
|
|
6 295,4 |
4 424,5 |
70,3% |
|
Субвенции на осуществление полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по контролю, надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений в рамках подпрограммы "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов" государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных ресурсов" |
326 |
06 |
03 |
14 |
4 |
00 |
5970 |
0 |
|
6 227,6 |
4 424,5 |
71,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
06 |
03 |
14 |
4 |
00 |
5970 |
0 |
200 |
6 227,6 |
4 424,5 |
71,0% |
|
Субвенции на охрану и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) в рамках подпрограммы "Биологическое разнообразие России" государственной программы Российской Федерации "Охрана окружающей среды на 2012 - 2020 годы" |
326 |
06 |
03 |
14 |
4 |
00 |
5920 |
0 |
|
67,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
06 |
03 |
14 |
4 |
00 |
5920 |
0 |
200 |
67,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области охраны окружающей среды |
326 |
06 |
05 |
|
|
|
|
|
|
690 638,8 |
430 974,1 |
62,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
326 |
06 |
05 |
10 |
|
|
|
|
|
3 500,0 |
3 500,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
326 |
06 |
05 |
10 |
1 |
|
|
|
|
3 500,0 |
3 500,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
326 |
06 |
05 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
3 500,0 |
3 500,0 |
100,0% |
|
Формирование резерва на исполнение судебных актов |
326 |
06 |
05 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
|
3 500,0 |
3 500,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
326 |
06 |
05 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
200 |
3 500,0 |
3 500,0 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Охрана и защита окружающей среды" |
326 |
06 |
05 |
14 |
|
|
|
|
|
687 138,8 |
427 474,1 |
62,2% |
|
Подпрограмма "Обращение с твердыми бытовыми отходами и оздоровление окружающей природной среды" |
326 |
06 |
05 |
14 |
2 |
|
|
|
|
687 138,8 |
427 474,1 |
62,2% |
|
Региональный проект "Чистая страна" |
326 |
06 |
05 |
14 |
2 |
G1 |
|
|
|
687 138,8 |
427 474,1 |
62,2% |
|
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
326 |
06 |
05 |
14 |
2 |
G1 |
5242 |
0 |
|
687 138,8 |
427 474,1 |
62,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
326 |
06 |
05 |
14 |
2 |
G1 |
5242 |
0 |
200 |
687 138,8 |
427 474,1 |
62,2% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
326 |
06 |
05 |
14 |
2 |
G1 |
5242 |
0 |
|
652 781,8 |
406 030,0 |
62,2% |
23 |
Инспекция государственного строительного надзора Республики Ингушетия |
132 |
|
|
|
|
|
|
|
|
14 282,8 |
7 586,5 |
53,1% |
|
Общегосударственные вопросы |
132 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
14 282,8 |
7 586,5 |
53,1% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
132 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
14 282,8 |
7 586,5 |
53,1% |
|
Обеспечение деятельности Инспекции государственного строительного надзора Республики Ингушетия |
132 |
01 |
13 |
87 |
|
|
|
|
|
14 282,8 |
7 586,5 |
53,1% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Инспекции государственного строительного надзора Республики Ингушетия |
132 |
01 |
13 |
87 |
1 |
|
|
|
|
14 282,8 |
7 586,5 |
53,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
132 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
11 143,8 |
7 299,6 |
65,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
132 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
11 143,8 |
7 299,6 |
65,5% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
132 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
3 139,0 |
286,9 |
9,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
132 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
314,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
132 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 774,3 |
286,9 |
10,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
132 |
01 |
13 |
87 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
50,0 |
0,0 |
0,0% |
24 |
Министерство культуры Республики Ингушетия |
062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
775 642,4 |
498 391,1 |
64,3% |
|
Образование |
062 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
158 635,0 |
109 620,8 |
69,1% |
|
Дополнительное образование детей |
062 |
07 |
03 |
|
|
|
|
|
|
131 038,5 |
92 472,8 |
70,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
062 |
07 |
03 |
03 |
|
|
|
|
|
131 038,5 |
92 472,8 |
70,6% |
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
|
|
|
|
131 038,5 |
92 472,8 |
70,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
|
108 491,1 |
69 925,4 |
64,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
100 |
98 046,9 |
66 502,2 |
67,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
200 |
9 791,7 |
3 324,2 |
33,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
800 |
652,5 |
99,0 |
15,2% |
|
Поддержка отрасли культуры |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
А1 |
5519 |
0 |
|
22 547,4 |
22 547,4 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
А1 |
5519 |
0 |
200 |
22 547,4 |
22 547,4 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
07 |
03 |
03 |
5 |
А1 |
5519 |
0 |
200 |
21 466,2 |
21 466,2 |
100,0% |
|
Среднее профессиональное образование |
062 |
07 |
04 |
|
|
|
|
|
|
27 596,5 |
17 148,0 |
62,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
062 |
07 |
04 |
03 |
|
|
|
|
|
27 596,5 |
17 148,0 |
62,1% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
|
|
|
|
27 596,5 |
17 148,0 |
62,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
|
27 205,9 |
16 861,6 |
62,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
100 |
23 482,1 |
15 722,8 |
67,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
200 |
3 246,6 |
936,5 |
28,8% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
300 |
370,0 |
197,9 |
53,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
800 |
107,2 |
4,4 |
4,1% |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5363 |
0 |
|
390,6 |
286,4 |
73,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5363 |
0 |
100 |
390,6 |
286,4 |
73,3% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5363 |
0 |
100 |
390,6 |
286,4 |
73,4% |
|
Культура, кинематография |
062 |
08 |
|
|
|
|
|
|
|
617 007,4 |
388 770,3 |
63,0% |
|
Культура |
062 |
08 |
01 |
|
|
|
|
|
|
533 522,7 |
329 930,0 |
61,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
062 |
08 |
01 |
01 |
|
|
|
|
|
160,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
062 |
08 |
01 |
01 |
6 |
|
|
|
|
160,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
062 |
08 |
01 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
160,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
200 |
160,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
062 |
08 |
01 |
02 |
|
|
|
|
|
532 362,7 |
328 930,0 |
61,8% |
|
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
|
|
|
|
19 963,4 |
6 667,4 |
33,4% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
1125 |
0 |
|
10 497,4 |
6 667,4 |
63,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
1125 |
0 |
100 |
9 384,6 |
6 580,5 |
70,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
1125 |
0 |
200 |
950,8 |
86,9 |
9,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
01 |
1125 |
0 |
800 |
162,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
А1 |
5519 |
0 |
|
9 466,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
А1 |
5519 |
0 |
500 |
9 466,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
1 |
А1 |
5519 |
0 |
500 |
9 371,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа" |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
|
|
|
|
106 482,9 |
51 803,4 |
48,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) музеев и постоянных выставок |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
|
88 472,8 |
51 803,4 |
58,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
100 |
19 821,1 |
13 475,1 |
68,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
200 |
4 325,3 |
694,1 |
16,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
800 |
431,9 |
154,0 |
35,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
01 |
1126 |
0 |
600 |
63 894,5 |
37 480,2 |
58,7% |
|
Техническое оснащение муниципальных музеев |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
А1 |
5590 |
0 |
|
18 010,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
02 |
2 |
А1 |
5590 |
0 |
500 |
18 010,1 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
А1 |
5590 |
0 |
500 |
17 830,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления" |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
|
|
|
|
38 182,2 |
19 863,5 |
52,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
1127 |
0 |
|
35 131,9 |
16 914,2 |
48,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
1127 |
0 |
100 |
25 424,9 |
16 482,3 |
64,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
1127 |
0 |
200 |
9 502,0 |
413,9 |
4,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
1127 |
0 |
800 |
205,0 |
18,0 |
8,8% |
|
Поддержка отрасли культуры |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
R519 |
0 |
|
2 797,8 |
2 797,8 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
R519 |
0 |
200 |
2 797,8 |
2 797,8 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
01 |
R519 |
F |
200 |
2 657,9 |
2 657,9 |
100,0% |
|
Государственная поддержка отрасли культуры |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
А2 |
5519 |
0 |
|
252,5 |
151,5 |
60,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
А2 |
5519 |
0 |
500 |
252,5 |
151,5 |
60,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
3 |
А2 |
5519 |
0 |
500 |
250,0 |
150,0 |
60,0% |
|
Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий" |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
|
|
|
|
367 734,2 |
250 595,7 |
68,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) театров, концертных и других организаций исполнительских искусств |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
1128 |
0 |
|
329 361,8 |
212 223,2 |
64,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
1128 |
0 |
600 |
329 361,8 |
212 223,2 |
64,4% |
|
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R466 |
0 |
|
27 845,7 |
27 845,7 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R466 |
0 |
600 |
27 845,7 |
27 845,7 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R466 |
0 |
600 |
26 453,4 |
26 453,4 |
100,0% |
|
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R467 |
0 |
|
1 313,7 |
1 313,7 |
100,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R467 |
0 |
600 |
1 313,7 |
1 313,7 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R467 |
0 |
600 |
1 248,0 |
1 248,0 |
100,0% |
|
Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R517 |
0 |
|
9 213,1 |
9 213,1 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R517 |
0 |
600 |
9 213,1 |
9 213,1 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
062 |
08 |
01 |
02 |
4 |
01 |
R517 |
0 |
|
8 752,4 |
8 752,4 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
062 |
08 |
01 |
10 |
|
|
|
|
|
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
062 |
08 |
01 |
10 |
1 |
|
|
|
|
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
062 |
08 |
01 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0% |
|
Резервные средства |
062 |
08 |
01 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
062 |
08 |
01 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
600 |
1 000,0 |
1 000,0 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
062 |
08 |
04 |
|
|
|
|
|
|
83 484,7 |
58 840,3 |
70,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
062 |
08 |
04 |
02 |
|
|
|
|
|
83 484,7 |
58 840,3 |
70,5% |
|
Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности" |
062 |
08 |
04 |
02 |
1 |
|
|
|
|
728,9 |
387,3 |
53,1% |
|
Организация и проведение в республике культурно-массовых мероприятий в целях сохранения и популяризации традиционной народной культуры |
062 |
08 |
04 |
02 |
1 |
01 |
4101 |
0 |
|
728,9 |
387,3 |
53,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
1 |
01 |
4101 |
0 |
200 |
728,9 |
387,3 |
53,1% |
|
Подпрограмма "Развитие музейного дела и организация мероприятий по сохранению и пропаганде истории и культуры ингушского народа" |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
|
|
|
|
3 812,2 |
628,8 |
16,5% |
|
Осуществление восстановления памятников культуры, хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, музейных коллекций государственных музеев Республики Ингушетия |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
01 |
4102 |
0 |
|
1 812,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
01 |
4102 |
0 |
200 |
1 812,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Организация и проведение выставок ведущих федеральных и региональных музеев |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
A2 |
4107 |
0 |
|
2 000,0 |
628,8 |
31,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
2 |
A2 |
4107 |
0 |
200 |
2 000,0 |
628,8 |
31,4% |
|
Подпрограмма "Развитие системы библиотечного обслуживания населения и проведение мероприятий литературно-художественного направления" |
062 |
08 |
04 |
02 |
3 |
|
|
|
|
2 818,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей государственных библиотек Республики Ингушетия |
062 |
08 |
04 |
02 |
3 |
01 |
4103 |
0 |
|
2 818,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
3 |
01 |
4103 |
0 |
200 |
2 818,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий" |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
|
|
|
|
48 185,3 |
41 038,9 |
85,2% |
|
Организация театрально-концертной деятельности и проведение культурно-массовых мероприятий |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
01 |
4104 |
0 |
|
44 185,3 |
39 038,9 |
88,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
01 |
4104 |
0 |
200 |
44 185,3 |
39 038,9 |
88,4% |
|
Масштабные фестивальные проекты (национальный проект) |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
A2 |
4108 |
0 |
|
4 000,0 |
2 000,0 |
50,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
4 |
A2 |
4108 |
0 |
200 |
4 000,0 |
2 000,0 |
50,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" и общепрограммные мероприятия" |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
|
|
|
|
27 939,8 |
16 785,3 |
60,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
|
18 665,4 |
13 890,5 |
74,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
18 665,4 |
13 890,5 |
74,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
|
5 937,6 |
2 321,2 |
39,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
469,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
3 631,3 |
716,6 |
19,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 836,7 |
1 604,6 |
87,4% |
|
Обеспечение реализации общепрограммных мероприятий |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
02 |
4106 |
0 |
|
2 736,8 |
273,6 |
10,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
02 |
4106 |
0 |
200 |
2 026,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
02 |
4106 |
0 |
300 |
710,0 |
273,6 |
38,5% |
|
Реализация программы "Профессионалы культуры" (подготовка и переподготовка кадров сферы культуры) |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
A2 |
4109 |
0 |
|
600,0 |
300,0 |
50,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
062 |
08 |
04 |
02 |
6 |
A2 |
4109 |
0 |
200 |
600,0 |
300,0 |
50,0% |
25 |
Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия |
173 |
|
|
|
|
|
|
|
|
551 125,9 |
321 052,0 |
58,3% |
|
Физическая культура и спорт |
173 |
11 |
|
|
|
|
|
|
|
551 125,9 |
321 052,0 |
58,3% |
|
Физическая культура |
173 |
11 |
01 |
|
|
|
|
|
|
373 440,7 |
248 376,7 |
66,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
01 |
04 |
|
|
|
|
|
373 440,7 |
248 376,7 |
66,5% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
|
|
|
|
373 440,7 |
248 376,7 |
66,5% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
01 |
1138 |
0 |
|
353 440,7 |
235 048,7 |
66,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
01 |
1138 |
0 |
600 |
353 440,7 |
235 048,7 |
66,5% |
|
Расходы на поддержку и развитие некоммерческих организаций в области спорта |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
01 |
4095 |
0 |
|
20 000,0 |
13 328,0 |
66,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
01 |
04 |
2 |
01 |
4095 |
0 |
600 |
20 000,0 |
13 328,0 |
66,6% |
|
Массовый спорт |
173 |
11 |
02 |
|
|
|
|
|
|
108 125,1 |
16 979,6 |
15,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
02 |
04 |
|
|
|
|
|
108 125,1 |
16 979,6 |
15,7% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
|
|
|
|
105 619,6 |
16 979,6 |
16,1% |
|
Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
01 |
4092 |
0 |
|
48 867,7 |
14 964,5 |
30,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
01 |
4092 |
0 |
100 |
37 716,8 |
11 954,4 |
31,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
01 |
4092 |
0 |
200 |
11 110,9 |
3 010,1 |
27,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
01 |
4092 |
0 |
800 |
40,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка оборудования для создания "умных" спортивных площадок |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
8D |
R753 |
0 |
|
54 736,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
8D |
R753 |
0 |
200 |
54 736,8 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
8D |
R753 |
0 |
200 |
52 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
P5 |
5228 |
0 |
|
2 015,1 |
2 015,1 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
P5 |
5228 |
0 |
200 |
2 015,1 |
2 015,1 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
173 |
11 |
02 |
04 |
2 |
P5 |
5228 |
0 |
|
1 534,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие спортивно-инженерной инфраструктуры" |
173 |
11 |
02 |
04 |
4 |
|
|
|
|
2 505,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры" |
173 |
11 |
02 |
04 |
4 |
00 |
2038 |
0 |
|
2 505,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности |
173 |
11 |
02 |
04 |
4 |
00 |
2038 |
0 |
400 |
2 505,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Спорт высших достижений |
173 |
11 |
03 |
|
|
|
|
|
|
50 617,3 |
43 639,1 |
86,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
03 |
04 |
|
|
|
|
|
46 595,5 |
39 617,3 |
85,0% |
|
Подпрограмма "Реализация спорта высших достижений и подготовка спортивного резерва" |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
|
|
|
|
46 595,5 |
39 617,3 |
85,0% |
|
Обеспечение деятельности центров спортивной подготовки |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
01 |
1138 |
0 |
|
29 346,5 |
22 368,3 |
76,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
01 |
1138 |
0 |
600 |
29 346,5 |
22 368,3 |
76,2% |
|
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
P5 |
5081 |
0 |
|
4 429,0 |
4 429,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
P5 |
5081 |
0 |
600 |
4 429,0 |
4 429,0 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
P5 |
5081 |
0 |
600 |
4 207,6 |
4 207,6 |
100,0% |
|
Подготовка и проведение спортивно-массовых мероприятий |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
01 |
4092 |
0 |
|
12 820,0 |
12 820,0 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
173 |
11 |
03 |
04 |
1 |
01 |
4092 |
0 |
600 |
12 820,0 |
12 820,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
03 |
04 |
2 |
|
|
|
|
4 021,8 |
4 021,8 |
100,0% |
|
Меры по стимулированию ведущих спортсменов и тренеров по итогам года |
173 |
11 |
03 |
04 |
2 |
01 |
4093 |
0 |
|
4 021,8 |
4 021,8 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
173 |
11 |
03 |
04 |
2 |
01 |
4093 |
0 |
300 |
4 021,8 |
4 021,8 |
100,0% |
|
Другие вопросы в области физической культуры и спорта |
173 |
11 |
05 |
|
|
|
|
|
|
18 942,8 |
12 056,6 |
63,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
173 |
11 |
05 |
01 |
|
|
|
|
|
180,0 |
180,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
173 |
11 |
05 |
01 |
6 |
|
|
|
|
180,0 |
180,0 |
100,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
173 |
11 |
05 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
180,0 |
180,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
05 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
200 |
180,0 |
180,0 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" |
173 |
11 |
05 |
04 |
|
|
|
|
|
18 762,8 |
11 876,6 |
63,3% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие физической культуры и спорта" и общепрограммные мероприятия" |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
|
|
|
|
18 762,8 |
11 876,6 |
63,3% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
|
14 923,8 |
10 963,1 |
73,5% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
14 923,8 |
10 963,1 |
73,5% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
|
3 839,0 |
913,5 |
23,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
211,7 |
87,4 |
41,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
2 315,5 |
576,9 |
24,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
173 |
11 |
05 |
04 |
3 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 311,8 |
249,2 |
19,0% |
26 |
Министерство образования и науки Республики Ингушетия |
075 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 676 597,8 |
7 409 727,9 |
76,6% |
|
Общегосударственные вопросы |
075 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
210,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
075 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
210,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
075 |
01 |
13 |
22 |
|
|
|
|
|
210,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий государственной программы Республики Ингушетия "О противодействии коррупции" |
075 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
|
210,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
01 |
13 |
22 |
0 |
00 |
9999 |
0 |
200 |
210,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Образование |
075 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
9 423 833,7 |
7 272 418,5 |
77,2% |
|
Дошкольное образование |
075 |
07 |
01 |
|
|
|
|
|
|
2 343 659,9 |
1 667 017,1 |
71,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
01 |
03 |
|
|
|
|
|
2 343 659,9 |
1 667 017,1 |
71,1% |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
|
|
|
|
2 343 659,9 |
1 667 017,1 |
71,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) дошкольной организации, школы - детского сада |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
1123 |
0 |
|
2 341 508,9 |
1 667 017,1 |
71,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
1123 |
0 |
600 |
2 341 508,9 |
1 667 017,1 |
71,2% |
|
Создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
5253 |
0 |
|
1 851,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
5253 |
0 |
800 |
1 851,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
P2 |
5253 |
0 |
|
1 832,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Проведение ежегодных городских и районных конкурсов "Детский сад года", конкурсов авторских программ и методик, конференций, педагогических чтений и обобщение опыта |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
4164 |
0 |
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
01 |
03 |
2 |
01 |
4164 |
0 |
200 |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Общее образование |
075 |
07 |
02 |
|
|
|
|
|
|
5 723 400,1 |
4 624 870,5 |
80,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
02 |
03 |
|
|
|
|
|
5 723 400,1 |
4 624 870,5 |
80,8% |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования" |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
|
|
|
|
5 041 671,3 |
4 189 384,3 |
83,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) школы - детского сада, начальной, неполной, неполной средней и средней школы |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
1114 |
0 |
|
4 685 173,7 |
3 888 011,9 |
83,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
1114 |
0 |
600 |
4 685 173,7 |
3 888 011,9 |
83,0% |
|
Субсидии из бюджета Республики Ингушетия частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат по реализации основных общеобразовательных программ |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
2060 |
0 |
|
7 500,0 |
7 500,0 |
100,0% |
|
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых установлено требование о последующем подтверждении их использования в соответствии с условиями и (или) целями предоставления |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
2060 |
0 |
812 |
7 500,0 |
7 500,0 |
100,0% |
|
Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для организации учебного процесса, соответствующих установленным требованиям |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
4176 |
|
|
39 000,0 |
36 623,0 |
93,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
4176 |
0 |
600 |
15 200,0 |
12 824,9 |
84,4% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
4176 |
0 |
200 |
23 800,0 |
23 798,1 |
100,0% |
|
Единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
E1 |
5256 |
0 |
|
7 000,0 |
7 000,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
E1 |
5256 |
0 |
300 |
7 000,0 |
7 000,0 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
E1 |
5256 |
0 |
|
6 650,0 |
6 650,0 |
100,0% |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
5303 |
0 |
|
260 243,8 |
207 495,5 |
79,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
02 |
5303 |
0 |
600 |
260 243,8 |
207 495,5 |
79,7% |
|
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
E2 |
5097 |
0 |
|
23 928,9 |
23 929,0 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
E2 |
5097 |
0 |
200 |
23 928,9 |
23 929,0 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
E2 |
5097 |
0 |
|
23 689,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятие на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
Е1 |
5169 |
0 |
|
18 824,9 |
18 824,9 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
Е1 |
5169 |
0 |
200 |
18 824,9 |
18 824,9 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
02 |
03 |
1 |
Е1 |
5169 |
0 |
|
18 636,7 |
18 636,7 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Развитие образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов" |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
|
|
|
|
277 956,6 |
192 773,1 |
69,4% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
|
102 114,0 |
67 385,0 |
66,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
100 |
78 026,7 |
56 210,7 |
72,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
200 |
18 758,7 |
7 755,5 |
41,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
800 |
394,2 |
13,3 |
3,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1118 |
0 |
600 |
4 934,4 |
3 405,5 |
69,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) специальных (коррекционных) учреждений |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1119 |
0 |
|
162 142,6 |
125 388,1 |
77,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
1119 |
0 |
600 |
162 142,6 |
125 388,1 |
77,3% |
|
Мероприятия на содержание, обучение, воспитание, коррекцию и реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
4173 |
0 |
|
13 700,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
4173 |
0 |
200 |
12 700,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
02 |
03 |
7 |
01 |
4173 |
0 |
800 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Организация горячего питания для детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях" |
075 |
07 |
02 |
03 |
8 |
|
|
|
|
403 772,2 |
242 713,1 |
60,1% |
|
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях |
075 |
07 |
02 |
03 |
8 |
01 |
R304 |
0 |
|
403 772,2 |
242 713,1 |
60,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
02 |
03 |
8 |
01 |
R304 |
0 |
600 |
403 772,2 |
242 713,1 |
60,1% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
02 |
03 |
8 |
01 |
R304 |
0 |
|
379 868,4 |
228 300,9 |
60,1% |
|
Дополнительное образование детей |
075 |
07 |
03 |
|
|
|
|
|
|
290 151,7 |
265 552,6 |
91,5% |
|
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования детей" |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
|
|
|
|
290 151,7 |
265 552,6 |
91,5% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
|
59 093,7 |
39 215,0 |
66,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
1115 |
0 |
600 |
59 093,7 |
39 215,0 |
66,4% |
|
Мероприятия по развитию дополнительного образования |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
4168 |
0 |
|
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
01 |
4168 |
0 |
200 |
3 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Создание центров поддержки одаренных детей |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
Е2 |
5189 |
0 |
|
228 058,0 |
226 337,6 |
99,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
Е2 |
5189 |
0 |
200 |
228 058,0 |
226 337,6 |
99,2% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
03 |
03 |
5 |
Е2 |
5189 |
0 |
|
225 777,4 |
223 971,0 |
99,2% |
|
Среднее профессиональное образование |
075 |
07 |
04 |
|
|
|
|
|
|
621 197,7 |
378 676,2 |
61,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
04 |
03 |
|
|
|
|
|
621 197,7 |
378 676,2 |
61,0% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
|
|
|
|
621 197,7 |
378 676,2 |
61,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
|
534 824,5 |
299 061,4 |
55,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
600 |
534 824,5 |
299 061,4 |
55,9% |
|
Мероприятия, направленные на реализацию программ дополнительного и среднего профессионального образования |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
00 |
4169 |
0 |
|
9 947,8 |
9 947,8 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
00 |
4169 |
0 |
600 |
9 947,8 |
9 947,8 |
100,0% |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5363 |
0 |
|
19 399,9 |
12 641,5 |
65,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5363 |
0 |
600 |
19 399,9 |
12 641,5 |
65,2% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5363 |
0 |
600 |
19 399,9 |
12 648,7 |
65,2% |
|
Создание (обновление) материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
E6 |
5359 |
0 |
|
57 025,5 |
57 025,5 |
100,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
E6 |
5359 |
0 |
600 |
57 025,5 |
57 025,5 |
100,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
07 |
04 |
03 |
6 |
E6 |
5359 |
0 |
200 |
56 455,2 |
56 455,2 |
100,0% |
|
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации |
075 |
07 |
05 |
|
|
|
|
|
|
20 631,9 |
10 915,5 |
52,9% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
05 |
03 |
|
|
|
|
|
20 631,9 |
10 915,5 |
52,9% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
075 |
07 |
05 |
03 |
6 |
|
|
|
|
20 631,9 |
10 915,5 |
52,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) института повышения квалификации |
075 |
07 |
05 |
03 |
6 |
01 |
1117 |
0 |
|
20 631,9 |
10 915,5 |
52,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
05 |
03 |
6 |
01 |
1117 |
0 |
600 |
20 631,9 |
10 915,5 |
52,9% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
075 |
07 |
07 |
|
|
|
|
|
|
57 060,6 |
43 781,3 |
76,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
075 |
07 |
07 |
06 |
|
|
|
|
|
57 060,6 |
43 781,3 |
76,7% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
075 |
07 |
07 |
06 |
1 |
|
|
|
|
57 060,6 |
43 781,3 |
76,7% |
|
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Республики Ингушетия |
075 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
|
57 060,6 |
43 781,3 |
76,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
600 |
57 060,6 |
43 781,3 |
76,7% |
|
Прикладные научные исследования в области образования |
075 |
07 |
08 |
|
|
|
|
|
|
27 651,3 |
19 378,5 |
70,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
08 |
03 |
|
|
|
|
|
27 651,3 |
19 378,5 |
70,1% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Министерства образования и науки Республики Ингушетия "Развитие образования Республики Ингушетия" и общепрограммные мероприятия" |
075 |
07 |
08 |
03 |
Б |
|
|
|
|
27 651,3 |
19 378,5 |
70,1% |
|
Основное мероприятие "Предоставление услуг и обеспечение качества в сфере образования и науки" |
075 |
07 |
08 |
03 |
Б |
01 |
|
|
|
27 651,3 |
19 378,5 |
70,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих фундаментальные исследования |
075 |
07 |
08 |
03 |
Б |
01 |
1122 |
0 |
|
27 651,3 |
19 378,5 |
70,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
08 |
03 |
Б |
01 |
1122 |
0 |
600 |
27 651,3 |
19 378,5 |
70,1% |
|
Другие вопросы в области образования |
075 |
07 |
09 |
|
|
|
|
|
|
340 080,6 |
262 226,8 |
77,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
075 |
07 |
09 |
01 |
|
|
|
|
|
1 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
075 |
07 |
09 |
01 |
6 |
|
|
|
|
1 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия |
075 |
07 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
1 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
200 |
1 300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
07 |
09 |
03 |
|
|
|
|
|
337 730,6 |
261 176,8 |
77,3% |
|
Подпрограмма "Развитие системы образования" |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
|
|
|
|
227 895,1 |
191 432,1 |
84,0% |
|
Проведение республиканских конкурсов |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4161 |
0 |
|
740,2 |
290,0 |
39,2% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4161 |
0 |
300 |
740,2 |
290,0 |
39,2% |
|
Проведение централизованных мероприятий, обеспечение потребности системы образования для проведения итоговой аттестации, пополнение школьных библиотек и другие мероприятия |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4162 |
0 |
|
206 851,1 |
178 221,3 |
86,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4162 |
0 |
100 |
932,5 |
57,6 |
6,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4162 |
0 |
200 |
192 659,0 |
165 021,7 |
85,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
02 |
4162 |
0 |
800 |
13 259,6 |
13 142,0 |
99,1% |
|
Мероприятия, направленные на устранение нарушений по антитеррористической безопасности и технической укрепленности общеобразовательных организаций республики |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
00 |
4157 |
0 |
|
13 603,8 |
12 920,8 |
95,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
00 |
4157 |
0 |
600 |
13 603,8 |
12 920,8 |
95,0% |
|
Мероприятия, направленные на устранение нарушений по противопожарной безопасности общеобразовательных организаций республики |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
00 |
4158 |
0 |
|
6 700,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
07 |
09 |
03 |
1 |
00 |
4158 |
0 |
600 |
6 700,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Одаренные дети" |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
|
|
|
|
4 400,0 |
2 009,8 |
45,7% |
|
Мероприятия, направленные на выявление детской одаренности и развитие детей |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4165 |
0 |
|
1 400,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4165 |
0 |
100 |
560,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4165 |
0 |
200 |
840,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная поддержка талантливой молодежи |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4166 |
0 |
|
3 000,0 |
2 009,8 |
67,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
075 |
07 |
09 |
03 |
3 |
01 |
4166 |
0 |
300 |
3 000,0 |
2 009,8 |
67,0% |
|
Подпрограмма "Развитие воспитательной компоненты в общеобразовательной школе" |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
|
|
|
|
6 611,5 |
6 347,7 |
96,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию системы воспитательной работы |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
01 |
4167 |
0 |
|
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
01 |
4167 |
0 |
100 |
50,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
01 |
4167 |
0 |
200 |
150,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
075 |
07 |
09 |
03 |
4 |
EВ |
5786 |
0 |
200 |
6 411,5 |
6 347,7 |
99,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
|
|
|
98 824,0 |
61 387,2 |
62,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1001 |
0 |
|
30 388,2 |
23 395,2 |
77,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1001 |
0 |
100 |
30 388,2 |
23 395,2 |
77,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
|
20 250,1 |
7 734,3 |
38,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
100 |
439,7 |
197,3 |
44,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
200 |
17 462,2 |
7 216,3 |
41,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
800 |
2 348,2 |
320,7 |
13,7% |
|
Субвенции на осуществление полномочий по контролю качества образования, лицензированию и государственной аккредитации образовательных учреждений, надзору и контролю за соблюдением законодательства в области образования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
5990 |
0 |
|
3 801,6 |
2 267,0 |
59,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
5990 |
0 |
100 |
1 980,1 |
1 246,0 |
62,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
5990 |
0 |
200 |
1 796,5 |
1 021,0 |
56,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
00 |
5990 |
0 |
800 |
25,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающие качество в сфере образования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1120 |
0 |
|
12 114,4 |
7 958,0 |
65,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1120 |
0 |
100 |
10 214,9 |
7 288,4 |
71,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1120 |
0 |
200 |
1 607,0 |
650,4 |
40,5% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1120 |
0 |
800 |
292,5 |
19,2 |
6,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1121 |
0 |
|
32 269,7 |
20 032,7 |
62,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1121 |
0 |
100 |
28 231,6 |
18 867,2 |
66,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1121 |
0 |
200 |
3 853,9 |
1 146,9 |
29,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
075 |
07 |
09 |
03 |
Б |
01 |
1121 |
0 |
800 |
184,2 |
18,6 |
10,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
075 |
07 |
09 |
10 |
|
|
|
|
|
1 050,0 |
1 050,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
075 |
07 |
09 |
10 |
1 |
|
|
|
|
1 050,0 |
1 050,0 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
075 |
07 |
09 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
1 050,0 |
1 050,0 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
075 |
07 |
09 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
|
1 050,0 |
1 050,0 |
100,0% |
|
Формирование Резервного фонда Правительства Республики Ингушетия |
075 |
07 |
09 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
200 |
1 050,0 |
1 050,0 |
100,0% |
|
Социальная политика |
075 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
252 554,1 |
137 309,4 |
54,4% |
|
Охрана семьи и детства |
075 |
10 |
04 |
|
|
|
|
|
|
252 554,1 |
137 309,4 |
54,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
075 |
10 |
04 |
03 |
|
|
|
|
|
252 554,1 |
137 309,4 |
54,4% |
|
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования" |
075 |
10 |
04 |
03 |
2 |
|
|
|
|
150 263,2 |
105 547,9 |
70,2% |
|
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
075 |
10 |
04 |
03 |
2 |
01 |
6302 |
0 |
|
150 263,2 |
105 547,9 |
70,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
075 |
10 |
04 |
03 |
2 |
01 |
6302 |
0 |
600 |
150 263,2 |
105 547,9 |
70,2% |
|
Подпрограмма "Право ребенка на семью" |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
|
|
|
|
102 290,9 |
31 761,5 |
31,1% |
|
Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа" |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
|
|
|
56 554,8 |
26 429,9 |
46,7% |
|
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
6305 |
0 |
|
470,8 |
74,4 |
15,8% |
|
Межбюджетные трансферты |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
6305 |
0 |
500 |
470,8 |
74,4 |
15,8% |
|
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
6306 |
0 |
|
56 084,0 |
26 355,5 |
47,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
01 |
6306 |
0 |
500 |
56 084,0 |
26 355,5 |
47,0% |
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
02 |
R082 |
0 |
|
45 736,1 |
5 331,6 |
11,7% |
|
Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
02 |
R082 |
0 |
412 |
45 736,1 |
5 331,6 |
11,7% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
075 |
10 |
04 |
03 |
9 |
02 |
R082 |
0 |
412 |
43 449,2 |
5 083,5 |
11,7% |
27 |
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Ингушетия |
181 |
|
|
|
|
|
|
|
|
527 655,5 |
106 635,8 |
20,2% |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
181 |
03 |
|
|
|
|
|
|
|
247 446,6 |
95 215,7 |
38,5% |
|
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
181 |
03 |
09 |
|
|
|
|
|
|
118 951,9 |
72 642,6 |
61,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
181 |
03 |
09 |
10 |
|
|
|
|
|
524,0 |
156,0 |
29,8% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах |
181 |
03 |
09 |
10 |
1 |
|
|
|
|
524,0 |
156,0 |
29,8% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
181 |
03 |
09 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
524,0 |
156,0 |
29,8% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
181 |
03 |
09 |
10 |
1 |
01 |
4353 |
0 |
|
524,0 |
156,0 |
29,8% |
|
Резервные средства |
181 |
03 |
09 |
10 |
1 |
01 |
4353 |
0 |
200 |
524,0 |
156,0 |
29,8% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
181 |
03 |
09 |
17 |
|
|
|
|
|
118 427,9 |
72 486,6 |
61,2% |
|
Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
|
|
|
|
75 104,0 |
47 333,7 |
63,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) поисковых и аварийно-спасательных учреждений |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
02 |
1108 |
0 |
|
75 104,0 |
47 333,7 |
63,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
02 |
1108 |
0 |
100 |
64 050,0 |
44 892,3 |
70,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
02 |
1108 |
0 |
200 |
10 530,0 |
2 399,4 |
22,8% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
03 |
09 |
17 |
2 |
02 |
1108 |
0 |
800 |
524,0 |
42,0 |
8,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" и общепрограммные мероприятия" |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
|
|
|
|
43 323,9 |
25 152,9 |
58,1% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1001 |
0 |
|
27 873,8 |
19 991,0 |
71,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
27 873,8 |
19 991,0 |
71,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
|
5 289,8 |
526,6 |
10,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
272,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
4 748,8 |
299,9 |
6,3% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
269,0 |
226,7 |
84,3% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) Учебно-методических центров по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1110 |
0 |
|
10 160,3 |
4 635,3 |
45,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1110 |
0 |
600 |
3 496,0 |
3 496,0 |
100,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1110 |
0 |
100 |
1 734,1 |
759,0 |
43,8% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1110 |
0 |
200 |
4 710,2 |
376,7 |
8,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
03 |
09 |
17 |
5 |
00 |
1110 |
0 |
800 |
220,0 |
3,6 |
1,6% |
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности |
181 |
03 |
14 |
|
|
|
|
|
|
128 494,7 |
22 573,1 |
17,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
181 |
03 |
14 |
10 |
|
|
|
|
|
6 169,1 |
6 169,1 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах |
181 |
03 |
14 |
10 |
1 |
|
|
|
|
6 169,1 |
6 169,1 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
181 |
03 |
14 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
6 169,1 |
6 169,1 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
181 |
03 |
14 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
|
6 169,1 |
6 169,1 |
100,0% |
|
Резервные средства |
181 |
03 |
14 |
10 |
1 |
01 |
4355 |
0 |
200 |
6 169,1 |
6 169,1 |
100,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
181 |
03 |
14 |
17 |
|
|
|
|
|
122 325,6 |
16 404,0 |
13,4% |
|
Подпрограмма "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
|
|
|
|
108 895,4 |
10 198,5 |
9,4% |
|
Обеспечение функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
4430 |
0 |
|
26 308,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
4430 |
0 |
200 |
26 308,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подготовка, развертывание и ввод в эксплуатацию системы "112" |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
00 |
4431 |
0 |
|
64 759,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
00 |
4431 |
0 |
200 |
64 759,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений системы вызова экстренных оперативных служб "112" |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
1109 |
0 |
|
17 827,1 |
10 198,5 |
57,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
1109 |
0 |
100 |
12 930,1 |
8 494,5 |
65,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
1109 |
0 |
200 |
4 753,8 |
1 645,8 |
34,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
03 |
14 |
17 |
1 |
01 |
1109 |
0 |
800 |
143,2 |
58,2 |
40,6% |
|
Подпрограмма "Развитие аварийно-спасательных формирований" |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
|
|
|
|
7 930,2 |
6 205,5 |
78,3% |
|
Укрепление и модернизация материально-технической базы аварийно-спасательных формирований |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
02 |
4433 |
0 |
|
7 031,2 |
5 830,9 |
82,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
02 |
4433 |
0 |
200 |
7 031,2 |
5 830,9 |
82,9% |
|
Профессиональная подготовка и обучение спасателей |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
02 |
4434 |
0 |
|
899,0 |
374,6 |
41,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
2 |
02 |
4434 |
0 |
200 |
899,0 |
374,6 |
41,7% |
|
Подпрограмма "Создание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения" |
181 |
03 |
14 |
17 |
3 |
|
|
|
|
5 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий по созданию и обеспечению функционирования региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Республики Ингушетия |
181 |
03 |
14 |
17 |
3 |
03 |
4435 |
0 |
|
5 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
03 |
14 |
17 |
3 |
03 |
4435 |
0 |
200 |
5 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Национальная экономика |
181 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
280 208,9 |
11 420,1 |
4,1% |
|
Транспорт |
181 |
04 |
08 |
|
|
|
|
|
|
280 208,9 |
11 420,1 |
4,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности" |
181 |
04 |
08 |
17 |
|
|
|
|
|
280 208,9 |
11 420,1 |
4,1% |
|
Подпрограмма "Развертывание системы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
|
|
|
|
280 208,9 |
11 420,1 |
4,1% |
|
Обеспечение деятельности учреждений в области безопасности дорожного движения |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
1156 |
0 |
|
8 043,8 |
4 470,6 |
55,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
1156 |
0 |
100 |
6 085,7 |
4 299,5 |
70,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
1156 |
0 |
200 |
1 957,1 |
171,1 |
8,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
1156 |
0 |
800 |
1,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по совершенствованию автоматической системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения Правил дорожного движения |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
4439 |
0 |
|
38 000,0 |
6 949,5 |
18,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
06 |
4439 |
0 |
200 |
38 000,0 |
6 949,5 |
18,3% |
|
Реализация проектов государственно-частного партнерства и (или) концессионных соглашений Республики Ингушетия |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
07 |
4440 |
|
|
234 165,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Бюджетные инвестиции в соответствии с концессионными соглашениями |
181 |
04 |
08 |
17 |
6 |
07 |
4440 |
0 |
415 |
234 165,1 |
0,0 |
0,0% |
28 |
Министерство здравоохранения Республики Ингушетия |
058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 733 994,5 |
2 723 982,0 |
73,0% |
|
Образование |
058 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
40 816,4 |
27 840,4 |
68,2% |
|
Среднее профессиональное образование |
058 |
07 |
04 |
|
|
|
|
|
|
40 816,4 |
27 840,4 |
68,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие образования" |
058 |
07 |
04 |
03 |
|
|
|
|
|
40 816,4 |
27 840,4 |
68,2% |
|
Подпрограмма "Комплексная программа развития системы профессионального образования" |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
|
|
|
|
40 816,4 |
27 840,4 |
68,2% |
|
Обеспечение деятельности (оказания услуг) государственных учреждений среднего (начального) профессионального образования |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
|
39 019,7 |
27 026,3 |
69,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
1116 |
0 |
600 |
39 019,7 |
27 026,3 |
69,3% |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) педагогическим работникам государственных образовательных организаций субъектов Российской Федерации и г. Байконура, муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5363 |
0 |
|
1 796,7 |
814,1 |
45,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5363 |
0 |
600 |
1 796,7 |
814,1 |
45,3% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
07 |
04 |
03 |
6 |
01 |
5363 |
0 |
600 |
1 796,7 |
813,0 |
45,2% |
|
Здравоохранение |
058 |
09 |
|
|
|
|
|
|
|
1 387 146,5 |
597 435,1 |
43,1% |
|
Стационарная медицинская помощь |
058 |
09 |
01 |
|
|
|
|
|
|
868 097,5 |
419 052,2 |
48,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
01 |
01 |
|
|
|
|
|
868 097,5 |
419 052,2 |
48,3% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
01 |
01 |
1 |
|
|
|
|
14 027,4 |
6 411,4 |
45,7% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
1 |
01 |
1133 |
0 |
|
14 027,4 |
6 411,4 |
45,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
1 |
01 |
1133 |
0 |
600 |
14 027,4 |
6 411,4 |
45,7% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
|
|
|
|
572 816,7 |
255 622,7 |
44,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
|
69 806,5 |
45 832,6 |
65,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
100 |
63 817,1 |
43 588,5 |
68,3% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
200 |
5 758,5 |
2 169,1 |
37,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
800 |
230,9 |
75,0 |
32,5% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
|
201 588,8 |
140 775,8 |
69,8% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
1133 |
0 |
600 |
201 588,8 |
140 775,8 |
69,8% |
|
Мероприятия по оказанию медицинской помощи больным с психическими расстройствами в условиях круглосуточного стационара |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
4139 |
0 |
|
5 808,4 |
36,9 |
0,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
4139 |
0 |
200 |
5 771,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
07 |
4139 |
0 |
830 |
36,9 |
36,9 |
100,0% |
|
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
5843 |
0 |
|
10 749,4 |
10 749,4 |
100,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
5843 |
0 |
200 |
10 749,4 |
10 749,4 |
100,0% |
|
Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам (врачам, фельдшерам, акушеркам и медицинским сестрам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
R138 |
0 |
|
49 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
R138 |
0 |
300 |
49 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
09 |
R138 |
0 |
300 |
46 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
N3 |
5190 |
0 |
|
99 148,6 |
3 948,0 |
4,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
N3 |
5190 |
0 |
200 |
41 984,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
N3 |
5190 |
0 |
600 |
57 163,8 |
3 948,0 |
6,9% |
|
Мероприятия по оснащению оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
N2 |
5192 |
0 |
200 |
63 280,0 |
280,0 |
0,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
N2 |
5192 |
0 |
200 |
63 280,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Оснащение (переоснащение) дополнительного создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
03 |
5844 |
0 |
|
57 435,0 |
54 000,0 |
94,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
03 |
5844 |
0 |
600 |
57 435,0 |
54 000,0 |
94,0% |
|
Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
N9 |
5365 |
0 |
|
16 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
N9 |
5365 |
0 |
600 |
16 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
01 |
01 |
2 |
N9 |
5365 |
0 |
600 |
15 640,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
|
|
|
|
27 022,7 |
11 072,4 |
41,0% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
01 |
1133 |
0 |
|
22 923,0 |
6 984,9 |
30,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
01 |
1133 |
0 |
600 |
22 923,0 |
6 984,9 |
30,5% |
|
Мероприятия по закупке оборудования и расходных материалов для неонатального скрининга |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
01 |
4147 |
0 |
|
4 099,7 |
4 087,5 |
99,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
3 |
01 |
4147 |
0 |
600 |
4 099,7 |
4 087,5 |
99,7% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ж |
|
|
|
|
14 089,5 |
9 994,5 |
70,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ж |
01 |
1133 |
0 |
|
14 089,5 |
9 994,5 |
70,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ж |
01 |
1133 |
0 |
600 |
14 089,5 |
9 994,5 |
70,9% |
|
Подпрограмма "Снижение заболеваемости туберкулезом в Республике Ингушетия" |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ф |
|
|
|
|
240 141,2 |
135 951,2 |
56,6% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ф |
07 |
1133 |
0 |
|
240 141,2 |
135 951,2 |
56,6% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
01 |
01 |
Ф |
07 |
1133 |
0 |
600 |
240 141,2 |
135 951,2 |
56,6% |
|
Амбулаторная помощь |
058 |
09 |
02 |
|
|
|
|
|
|
41 425,6 |
11 248,3 |
27,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
02 |
01 |
|
|
|
|
|
41 425,6 |
11 248,3 |
27,2% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
02 |
01 |
1 |
|
|
|
|
12 022,1 |
7 107,8 |
59,1% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений: поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
058 |
09 |
02 |
01 |
1 |
04 |
1134 |
0 |
|
12 022,1 |
7 107,8 |
59,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
02 |
01 |
1 |
04 |
1134 |
0 |
600 |
12 022,1 |
7 107,8 |
59,1% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
|
|
|
|
22 591,4 |
1 314,5 |
5,8% |
|
Реализации мероприятий, направленных на развитие паллиативной медицинской помощи |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
09 |
R201 |
0 |
|
2 968,2 |
1 314,5 |
44,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
09 |
R201 |
0 |
600 |
2 968,2 |
1 314,5 |
44,3% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
09 |
R201 |
0 |
600 |
4 389,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Обеспечение профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
N2 |
5586 |
0 |
|
18 950,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
N2 |
5586 |
0 |
200 |
18 950,2 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
N2 |
5586 |
0 |
200 |
18 760,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
09 |
5216 |
0 |
|
666,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
09 |
5216 |
0 |
200 |
250,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
09 |
5216 |
0 |
600 |
416,1 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
09 |
5216 |
0 |
|
632,8 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
P3 |
5468 |
0 |
|
6,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
P3 |
5468 |
0 |
200 |
6,9 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
02 |
01 |
2 |
P3 |
5468 |
0 |
|
6,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" |
058 |
09 |
02 |
01 |
3 |
|
|
|
|
6 812,1 |
2 826,0 |
41,5% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) бюджетных учреждений - поликлиник, амбулаторий, диагностических центров |
058 |
09 |
02 |
01 |
3 |
02 |
1134 |
0 |
|
6 812,1 |
2 826,0 |
41,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
02 |
01 |
3 |
02 |
1134 |
0 |
600 |
6 812,1 |
2 826,0 |
41,5% |
|
Амбулаторная помощь |
058 |
09 |
04 |
|
|
|
|
|
|
64 290,7 |
39 969,2 |
62,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
04 |
01 |
|
|
|
|
|
64 290,7 |
39 969,2 |
62,2% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
04 |
01 |
2 |
|
|
|
|
64 290,7 |
39 969,2 |
62,2% |
|
Обеспечение закупки авиационных работ в целях оказания медицинской помощи |
058 |
09 |
04 |
01 |
2 |
N1 |
5554 |
0 |
|
5 780,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
04 |
01 |
2 |
N1 |
5554 |
0 |
200 |
5 780,0 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
04 |
01 |
2 |
N1 |
5554 |
0 |
|
2 981,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
04 |
01 |
2 |
|
|
|
|
58 510,7 |
39 969,2 |
68,3% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) больниц, клиник, госпиталей, медико-санитарных частей |
058 |
09 |
04 |
01 |
2 |
05 |
1136 |
0 |
|
58 510,7 |
39 969,2 |
68,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
04 |
01 |
2 |
05 |
1136 |
0 |
600 |
58 510,7 |
39 969,2 |
68,3% |
|
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов |
058 |
09 |
06 |
|
|
|
|
|
|
32 637,0 |
18 097,1 |
55,4% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
06 |
01 |
|
|
|
|
|
32 637,0 |
18 097,1 |
55,4% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
06 |
01 |
2 |
|
|
|
|
32 637,0 |
18 097,1 |
55,4% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) станций переливания крови |
058 |
09 |
06 |
01 |
2 |
03 |
1135 |
0 |
|
32 637,0 |
18 097,1 |
55,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
06 |
01 |
2 |
03 |
1135 |
0 |
600 |
32 637,0 |
18 097,1 |
55,4% |
|
Санитарно-эпидемиологическое благополучие |
058 |
09 |
07 |
|
|
|
|
|
|
26 522,8 |
16 630,4 |
62,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
07 |
01 |
|
|
|
|
|
26 522,8 |
16 630,4 |
62,7% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
07 |
01 |
1 |
|
|
|
|
26 522,8 |
16 630,4 |
62,7% |
|
Обеспечение деятельности подведомственных бюджетных учреждений, предоставляющих услуги в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия |
058 |
09 |
07 |
01 |
1 |
03 |
1132 |
0 |
|
26 522,8 |
16 630,4 |
62,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
07 |
01 |
1 |
03 |
1132 |
0 |
600 |
26 522,8 |
16 630,4 |
62,7% |
|
Другие вопросы в области здравоохранения |
058 |
09 |
09 |
|
|
|
|
|
|
354 172,9 |
92 437,9 |
26,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
09 |
09 |
01 |
|
|
|
|
|
336 302,4 |
74 567,4 |
22,2% |
|
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
|
|
|
|
35 728,5 |
14 860,5 |
41,6% |
|
Мероприятия по профилактике, выявлению, мониторингу лечения и лечению лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
03 |
4131 |
0 |
|
20 686,2 |
8 386,2 |
40,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
03 |
4131 |
0 |
600 |
20 686,2 |
8 386,2 |
40,5% |
|
Мероприятия в рамках национального календаря профилактических прививок |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
04 |
4132 |
0 |
|
15 042,3 |
6 474,3 |
43,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
04 |
4132 |
0 |
200 |
14 953,3 |
6 385,3 |
42,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
058 |
09 |
09 |
01 |
1 |
04 |
4132 |
0 |
800 |
89,0 |
89,0 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
|
|
|
|
82 490,2 |
18 368,4 |
22,3% |
|
Мероприятия по совершенствованию методов профилактики, диагностики и лечения сахарного диабета |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
04 |
4133 |
0 |
|
12 000,0 |
3 765,6 |
31,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
04 |
4133 |
0 |
600 |
12 000,0 |
3 765,6 |
31,4% |
|
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
06 |
4135 |
0 |
|
22 224,2 |
2 314,6 |
10,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
06 |
4135 |
0 |
600 |
22 224,2 |
2 314,6 |
10,4% |
|
Мероприятия, направленные на профилактику инфекций, передаваемых половым путем |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
01 |
4136 |
0 |
|
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
01 |
4136 |
0 |
600 |
1 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по развитию службы крови |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
03 |
4138 |
0 |
|
28 398,6 |
9 998,6 |
35,2% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
03 |
4138 |
0 |
600 |
28 398,6 |
9 998,6 |
35,2% |
|
Осуществление расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
08 |
R402 |
0 |
|
13 205,9 |
2 289,6 |
17,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
08 |
R402 |
0 |
600 |
13 205,9 |
2 289,6 |
17,3% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
08 |
R402 |
0 |
|
3 595,5 |
622,0 |
17,3% |
|
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
09 |
R202 |
0 |
|
5 161,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
09 |
R202 |
0 |
600 |
5 161,5 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
09 |
01 |
2 |
09 |
R202 |
0 |
|
4 903,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
058 |
09 |
09 |
01 |
4 |
|
|
|
|
119 945,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация мероприятий на оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) медицинскими изделиями медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации |
058 |
09 |
09 |
01 |
4 |
07 |
R752 |
0 |
|
119 945,5 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
4 |
07 |
R752 |
0 |
600 |
119 945,5 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
09 |
01 |
4 |
07 |
R752 |
|
|
113 948,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту" |
058 |
09 |
09 |
01 |
6 |
|
|
|
|
900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по снижению негативных социально-экономических последствий, вызванных распространением наркомании в Республике Ингушетия" |
058 |
09 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
|
900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
6 |
00 |
4141 |
0 |
600 |
900,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
|
|
|
|
91 877,6 |
40 777,9 |
44,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1001 |
0 |
|
24 426,4 |
13 939,6 |
57,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1001 |
0 |
100 |
24 426,4 |
13 939,6 |
57,1% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1002 |
0 |
|
10 114,0 |
5 970,1 |
59,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1002 |
0 |
100 |
2 216,8 |
477,7 |
21,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1002 |
0 |
200 |
5 972,4 |
3 626,4 |
60,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
1002 |
0 |
800 |
1 924,8 |
1 866,0 |
96,9% |
|
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан в части возмещения расходов на лечение больных, выезжающих за пределы республики по направлениям Министерства здравоохранения Республики Ингушетия |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
02 |
4144 |
0 |
|
8 000,0 |
1 477,1 |
18,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
02 |
4144 |
0 |
300 |
8 000,0 |
1 477,1 |
18,5% |
|
Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
N7 |
5114 |
0 |
|
28 663,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
N7 |
5114 |
|
200 |
28 663,9 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
N7 |
5114 |
0 |
|
28 377,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в области охраны здоровья граждан |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5980 |
0 |
|
1 910,8 |
628,6 |
32,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5980 |
0 |
100 |
1 023,7 |
568,5 |
55,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5980 |
0 |
200 |
887,1 |
60,1 |
6,8% |
|
Дополнительное финансовое обеспечение оказания первичной медико-санитарной помощи лицам, застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в том числе с заболеваниями и (или) подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5854 |
0 |
|
18 762,5 |
18 762,5 |
100,0% |
|
Межбюджетные трансферты |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ж |
00 |
5854 |
0 |
500 |
18 762,5 |
18 762,5 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Снижение заболеваемости туберкулезом в Республике Ингушетия" |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ф |
|
|
|
|
5 360,6 |
560,6 |
10,5% |
|
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ф |
01 |
4134 |
0 |
|
5 360,6 |
560,6 |
10,5% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
09 |
09 |
01 |
Ф |
01 |
4134 |
0 |
600 |
5 360,6 |
560,6 |
10,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
058 |
09 |
09 |
10 |
|
|
|
|
|
17 870,5 |
17 870,5 |
100,0% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
058 |
09 |
09 |
10 |
1 |
|
|
|
|
17 870,5 |
17 870,5 |
100,0% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
058 |
09 |
09 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
17 870,5 |
17 870,5 |
100,0% |
|
Формирование Резервного фонда Главы Республики Ингушетия |
058 |
09 |
09 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
|
17 870,5 |
17 870,5 |
100,0% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
058 |
09 |
09 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
200 |
9 500,0 |
9 500,0 |
100,0% |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
058 |
09 |
09 |
10 |
1 |
01 |
4354 |
0 |
600 |
8 370,5 |
8 370,5 |
100,0% |
|
Социальная политика |
058 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
2 306 031,6 |
2 098 706,5 |
91,0% |
|
Социальное обеспечение |
058 |
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
2 306 031,6 |
2 098 706,5 |
91,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" |
058 |
10 |
03 |
01 |
|
|
|
|
|
2 306 031,6 |
2 098 706,5 |
91,0% |
|
Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
|
|
|
|
309 906,6 |
104 493,6 |
33,7% |
|
Обеспечение отдельных категорий граждан в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года N 890 |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
4140 |
0 |
|
141 949,0 |
7 456,8 |
5,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
4140 |
0 |
300 |
141 349,0 |
7 456,8 |
5,3% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
4140 |
0 |
600 |
600,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5460 |
0 |
|
127 238,7 |
88 897,0 |
69,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5460 |
0 |
300 |
122 441,7 |
84 100,0 |
68,7% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5460 |
0 |
600 |
4 797,0 |
4 797,0 |
100,0% |
|
Реализация отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5161 |
0 |
|
40 718,9 |
8 139,8 |
20,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
5 |
01 |
5161 |
0 |
300 |
40 718,9 |
8 139,8 |
20,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие здравоохранения" и общепрограммные мероприятия" |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
|
|
|
|
1 996 125,0 |
1 994 212,9 |
99,9% |
|
Субвенции на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
03 |
5220 |
0 |
|
612,3 |
612,3 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
03 |
5220 |
0 |
300 |
612,3 |
612,3 |
100,0% |
|
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
04 |
4145 |
0 |
|
7 445,0 |
5 532,9 |
74,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
04 |
4145 |
0 |
300 |
7 445,0 |
5 532,9 |
74,3% |
|
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
00 |
4142 |
0 |
|
1 988 067,7 |
1 988 067,7 |
100,0% |
|
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
00 |
4142 |
0 |
324 |
1 977 477,1 |
1 977 477,1 |
100,0% |
|
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда |
058 |
10 |
03 |
01 |
Ж |
00 |
4142 |
0 |
830 |
10 590,6 |
10 590,6 |
100,0% |
29 |
Министерство труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия |
061 |
|
|
|
|
|
|
|
|
10 100 622,9 |
7 753 020,3 |
76,8% |
|
Национальная экономика |
061 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
117 451,4 |
26 696,4 |
22,7% |
|
Общеэкономические вопросы |
061 |
04 |
01 |
|
|
|
|
|
|
117 451,4 |
26 696,4 |
22,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
04 |
01 |
06 |
|
|
|
|
|
47 797,2 |
21 988,9 |
46,0% |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения" |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
|
|
|
|
8 178,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия в области занятости населения. Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
00 |
4334 |
0 |
|
8 178,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
01 |
4334 |
0 |
200 |
1 061,4 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
01 |
4334 |
0 |
300 |
99,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
7 |
02 |
4334 |
0 |
200 |
7 017,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве" |
061 |
04 |
01 |
06 |
Д |
|
|
|
|
4 402,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия в области занятости населения. Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий |
061 |
04 |
01 |
06 |
Д |
00 |
4334 |
0 |
|
4 402,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Направление на профессиональное обучение с последующим трудоустройством |
061 |
04 |
01 |
06 |
Д |
01 |
4334 |
0 |
|
680,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
Д |
01 |
4334 |
0 |
200 |
680,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Трудоустройство инвалидов молодого возраста на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места |
061 |
04 |
01 |
06 |
Д |
02 |
4334 |
0 |
|
3 722,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
Д |
02 |
4334 |
0 |
200 |
3 722,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия" |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
|
|
|
|
35 217,2 |
21 988,9 |
62,4% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области социальной политики занятости населения |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
01 |
1143 |
0 |
|
35 217,2 |
21 988,9 |
62,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
01 |
1143 |
0 |
100 |
29 581,7 |
21 060,2 |
71,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
01 |
1143 |
0 |
200 |
5 294,8 |
883,4 |
16,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
061 |
04 |
01 |
06 |
Б |
01 |
1143 |
0 |
800 |
340,7 |
45,3 |
13,3% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда в Республике Ингушетия в 2022 году" |
061 |
04 |
01 |
28 |
0 |
|
|
|
|
69 654,2 |
4 707,5 |
6,8% |
|
Возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан |
061 |
04 |
01 |
28 |
0 |
01 |
|
|
|
23 656,5 |
4 707,5 |
19,9% |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
061 |
04 |
01 |
28 |
0 |
01 |
RП02 |
0 |
|
23 656,5 |
4 707,5 |
19,9% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
061 |
04 |
01 |
28 |
0 |
01 |
RП02 |
0 |
800 |
23 656,5 |
4 707,5 |
19,9% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
061 |
04 |
01 |
28 |
0 |
01 |
RП02 |
0 |
|
21 290,9 |
4 236,9 |
19,9% |
|
Возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению работников) |
061 |
04 |
01 |
28 |
0 |
02 |
|
|
|
45 997,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
061 |
04 |
01 |
28 |
0 |
02 |
RП02 |
0 |
|
45 997,7 |
0,0 |
0,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
061 |
04 |
01 |
28 |
0 |
02 |
RП02 |
0 |
800 |
45 997,7 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
061 |
04 |
01 |
28 |
0 |
02 |
RП02 |
0 |
|
41 992,8 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
061 |
04 |
01 |
29 |
0 |
00 |
RП01 |
0 |
|
19 494,3 |
0,0 |
0,0% |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
061 |
07 |
|
|
|
|
|
|
|
29 492,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Молодежная политика и оздоровление детей |
061 |
07 |
07 |
|
|
|
|
|
|
29 492,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
07 |
07 |
06 |
|
|
|
|
|
29 492,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
07 |
07 |
06 |
1 |
|
|
|
|
29 492,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков |
061 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
|
29 492,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
07 |
07 |
06 |
1 |
02 |
4302 |
0 |
300 |
29 492,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальная политика |
061 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
9 953 679,3 |
7 726 323,9 |
77,6% |
|
Пенсионное обеспечение |
061 |
10 |
01 |
|
|
|
|
|
|
133 156,4 |
88 651,5 |
66,6% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
01 |
06 |
|
|
|
|
|
133 156,4 |
88 651,5 |
66,6% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
10 |
01 |
06 |
1 |
|
|
|
|
133 156,4 |
88 651,5 |
66,6% |
|
Расходы на доплаты к пенсиям государственных служащих |
061 |
10 |
01 |
06 |
1 |
01 |
4301 |
0 |
|
133 156,4 |
88 651,5 |
66,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
01 |
06 |
1 |
01 |
4301 |
0 |
300 |
133 156,4 |
88 651,5 |
66,6% |
|
Социальное обслуживание населения |
061 |
10 |
02 |
|
|
|
|
|
|
285 699,6 |
153 518,4 |
53,7% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
02 |
06 |
|
|
|
|
|
285 699,6 |
153 518,4 |
53,7% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
|
|
|
|
193 137,9 |
104 062,5 |
53,9% |
|
Обеспечение деятельности (оказания услуг) домов интернатов для престарелых инвалидов |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
04 |
1140 |
0 |
|
64 605,7 |
38 367,8 |
59,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
04 |
1140 |
0 |
600 |
64 605,7 |
38 367,8 |
59,4% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений для реабилитации детей-инвалидов, социальной реабилитации несовершеннолетних, отдыха и оздоровления детей и подростков |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
04 |
1141 |
0 |
|
128 532,2 |
65 694,7 |
51,1% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
02 |
06 |
1 |
04 |
1141 |
0 |
600 |
128 532,2 |
65 694,7 |
51,1% |
|
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" |
061 |
10 |
02 |
06 |
6 |
|
|
|
|
92 561,7 |
49 455,9 |
53,4% |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания населения |
061 |
10 |
02 |
06 |
6 |
02 |
1142 |
0 |
|
92 561,7 |
49 455,9 |
53,4% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
02 |
06 |
6 |
02 |
1142 |
0 |
600 |
92 561,7 |
49 455,9 |
53,4% |
|
Социальное обеспечение населения |
061 |
10 |
03 |
|
|
|
|
|
|
9 199 040,1 |
7 182 006,2 |
78,1% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
03 |
06 |
|
|
|
|
|
8 171 068,6 |
6 783 350,6 |
83,0% |
|
Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения" |
061 |
10 |
03 |
06 |
1 |
|
|
|
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Ежемесячное пожизненное содержание судей Конституционного Суда Республики Ингушетия, пребывающих в отставке |
061 |
10 |
03 |
06 |
1 |
00 |
4338 |
0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
1 |
00 |
4338 |
0 |
300 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
|
|
|
|
6 744 946,6 |
5 749 921,5 |
85,2% |
|
Расходы на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4303 |
0 |
|
179 885,3 |
77 410,3 |
43,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4303 |
0 |
300 |
179 885,3 |
77 410,3 |
43,0% |
|
Обеспечение мер социальной поддержки малоимущих слоев населения |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4304 |
0 |
|
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4304 |
0 |
300 |
1 000,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4305 |
0 |
|
1 296,0 |
1 287,8 |
99,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
04 |
4305 |
0 |
300 |
1 296,0 |
1 287,8 |
99,4% |
|
Расходы на погребение |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
10 |
4306 |
0 |
|
3 959,3 |
3 225,9 |
81,5% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
10 |
4306 |
0 |
300 |
3 959,3 |
3 225,9 |
81,5% |
|
Единовременное денежное пособие семьям при рождении двойни, тройни, пятого и последующих детей |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
P1 |
4307 |
0 |
|
9 194,7 |
6 227,0 |
67,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
P1 |
4307 |
0 |
300 |
9 194,7 |
6 227,0 |
67,7% |
|
Компенсация расходов адвокатам за оказание бесплатной юридической помощи |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
11 |
4308 |
0 |
|
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
11 |
4308 |
0 |
300 |
300,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Компенсационные выплаты реабилитированным гражданам на бесплатный проезд (туда и обратно) один раз в год железнодорожным транспортом |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
01 |
4309 |
0 |
|
6 150,0 |
5 435,8 |
88,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
01 |
4309 |
0 |
300 |
6 150,0 |
5 435,8 |
88,4% |
|
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда на изготовление, ремонт зубных протезов и абонентская плата за телефон |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
02 |
4310 |
0 |
|
6 262,3 |
3 669,6 |
58,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
02 |
4310 |
0 |
300 |
6 170,2 |
3 669,6 |
59,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
02 |
4310 |
0 |
200 |
92,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла на изготовление, ремонт зубных протезов и лекарственное обеспечение |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
03 |
4311 |
0 |
|
1 205,0 |
563,1 |
46,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
03 |
4311 |
0 |
300 |
1 188,1 |
563,1 |
47,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
02 |
4311 |
0 |
200 |
16,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Субвенции на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
05 |
5135 |
0 |
|
5 362,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
05 |
5135 |
0 |
300 |
5 362,3 |
0,0 |
0,0% |
|
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
13 |
5176 |
0 |
|
29 979,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
13 |
5176 |
0 |
300 |
29 979,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 г. N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
06 |
5240 |
0 |
|
142,5 |
111,3 |
78,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
06 |
5240 |
0 |
300 |
142,5 |
111,3 |
78,1% |
|
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
P1 |
5573 |
0 |
|
730 290,1 |
578 945,8 |
79,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
P1 |
5573 |
0 |
300 |
719 790,1 |
578 945,8 |
80,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
P1 |
5573 |
0 |
200 |
10 500,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
14 |
5302 |
0 |
|
5 769 919,5 |
5 073 044,9 |
87,9% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
14 |
5302 |
0 |
300 |
5 769 919,5 |
5 073 044,9 |
87,9% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
061 |
10 |
03 |
06 |
2 |
14 |
5302 |
0 |
|
4 770 402,0 |
4 193 183,0 |
87,9% |
|
Подпрограмма "Социальная реабилитация лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы" |
061 |
10 |
03 |
06 |
5 |
|
|
|
|
80,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Организация мероприятий по решению социальных вопросов лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы |
061 |
10 |
03 |
06 |
5 |
00 |
4322 |
0 |
|
80,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
5 |
00 |
4322 |
0 |
300 |
80,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей" |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
|
|
|
|
4 503,0 |
1 555,0 |
34,5% |
|
Выплата ветеранам Великой Отечественной войны и вдовам погибших ветеранов Великой Отечественной войны единовременной материальной помощи ко Дню Победы 9 мая |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4324 |
0 |
|
1 555,0 |
1 555,0 |
100,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4324 |
0 |
300 |
1 555,0 |
1 555,0 |
100,0% |
|
Оказание адресной социальной помощи пожилым гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4325 |
0 |
|
1 474,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4325 |
0 |
600 |
1 474,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Мероприятия к международному Дню пожилых людей 1 октября |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4328 |
0 |
|
1 474,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
061 |
10 |
03 |
06 |
6 |
01 |
4328 |
0 |
600 |
1 474,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Содействие занятости населения" |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
|
|
|
|
1 420 539,0 |
1 031 874,1 |
72,6% |
|
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации" |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
04 |
5290 |
0 |
|
1 420 539,0 |
1 031 874,1 |
72,6% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
04 |
5290 |
0 |
200 |
21 308,1 |
14 716,5 |
69,1% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
04 |
5290 |
0 |
300 |
1 390 707,7 |
1 016 627,7 |
73,1% |
|
Межбюджетные трансферты |
061 |
10 |
03 |
06 |
7 |
04 |
5290 |
0 |
500 |
8 523,2 |
529,9 |
6,2% |
|
Непрограммные расходы в рамках реализации мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
061 |
10 |
03 |
75 |
1 |
|
|
|
|
250 110,7 |
108 055,6 |
43,2% |
|
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан |
061 |
10 |
03 |
75 |
1 |
00 |
5250 |
0 |
|
250 110,7 |
108 055,6 |
43,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
1 |
00 |
5250 |
0 |
200 |
3 751,7 |
1 328,9 |
35,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
1 |
00 |
5250 |
0 |
300 |
246 359,0 |
106 726,7 |
43,3% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий |
061 |
10 |
03 |
75 |
2 |
00 |
0000 |
0 |
|
412 480,1 |
138 326,0 |
33,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
2 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
8 847,4 |
3 420,2 |
38,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
2 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
403 632,7 |
134 905,8 |
33,4% |
|
Непрограммные расходы в рамках осуществления выплат адресных жилищных субсидий при оплате жилья и коммунальных услуг |
061 |
10 |
03 |
75 |
3 |
00 |
0000 |
0 |
|
97 186,2 |
61 921,7 |
63,7% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
3 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
2 578,1 |
2 338,7 |
90,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
3 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
94 608,1 |
59 583,0 |
63,0% |
|
Непрограммные расходы в части предоставления льгот по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности |
061 |
10 |
03 |
75 |
4 |
00 |
0000 |
0 |
|
185 988,0 |
67 943,1 |
36,5% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
4 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
3 578,4 |
1 239,1 |
34,6% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
4 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
182 409,6 |
66 704,0 |
36,6% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки ветеранам труда |
061 |
10 |
03 |
75 |
5 |
00 |
0000 |
0 |
|
8 227,0 |
2 076,2 |
25,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
5 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
158,3 |
51,2 |
32,3% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
5 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
8 068,7 |
2 025,0 |
25,1% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |
061 |
10 |
03 |
75 |
6 |
00 |
0000 |
0 |
|
47 707,7 |
11 529,6 |
24,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
6 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
979,9 |
349,5 |
35,7% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
6 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
46 727,8 |
11 180,1 |
23,9% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам (инвалидам) боевых действий в Афганистане и членам его семьи, а также родителям погибших (умерших) ветеранов боевых действий в Афганистане |
061 |
10 |
03 |
75 |
7 |
00 |
0000 |
0 |
|
17 284,8 |
4 824,2 |
27,9% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
7 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
438,7 |
197,6 |
45,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
7 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
16 846,1 |
4 626,6 |
27,5% |
|
Непрограммные расходы в рамках предоставления мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны |
061 |
10 |
03 |
75 |
8 |
00 |
0000 |
0 |
|
8 971,1 |
3 979,2 |
44,4% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
75 |
8 |
00 |
0000 |
0 |
200 |
180,0 |
63,7 |
35,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
75 |
8 |
00 |
0000 |
0 |
300 |
8 791,1 |
3 915,5 |
44,5% |
|
Непрограммные расходы на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
061 |
10 |
03 |
86 |
0 |
|
|
|
|
15,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме |
061 |
10 |
03 |
86 |
0 |
00 |
R462 |
0 |
|
15,9 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
03 |
86 |
0 |
00 |
R462 |
0 |
200 |
0,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
03 |
86 |
0 |
00 |
R462 |
0 |
300 |
15,7 |
0,0 |
0,0% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
061 |
10 |
03 |
86 |
0 |
00 |
R462 |
0 |
|
15,1 |
0,0 |
0,0% |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
061 |
10 |
06 |
|
|
|
|
|
|
335 783,2 |
302 147,8 |
90,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" |
061 |
10 |
06 |
06 |
|
|
|
|
|
335 783,2 |
302 147,8 |
90,0% |
|
Подпрограмма "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума" |
061 |
10 |
06 |
06 |
2 |
|
|
|
|
269 655,4 |
249 219,0 |
92,4% |
|
Софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан |
061 |
10 |
06 |
06 |
2 |
16 |
R404 |
0 |
|
269 655,4 |
249 219,0 |
92,4% |
|
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
061 |
10 |
06 |
06 |
2 |
16 |
R404 |
0 |
300 |
269 655,4 |
249 219,0 |
92,4% |
|
из них за счет субсидии из федерального бюджета |
061 |
10 |
06 |
06 |
2 |
16 |
R404 |
0 |
|
256 172,6 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации программы Республики Ингушетия "Социальная поддержка и содействие занятости населения" и общепрограммные мероприятия" |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
|
|
|
|
66 127,8 |
52 928,8 |
80,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1001 |
0 |
|
59 581,1 |
51 035,6 |
85,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1001 |
0 |
100 |
59 581,1 |
51 035,6 |
85,7% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
|
6 546,7 |
1 893,2 |
28,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
100 |
100,2 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
200 |
6 246,5 |
1 849,3 |
29,6% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
061 |
10 |
06 |
06 |
Б |
00 |
1002 |
0 |
800 |
200,0 |
43,9 |
22,0% |
30 |
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия |
325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
6 769,8 |
3 856,4 |
57,0% |
|
Общегосударственные вопросы |
325 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
6 769,8 |
3 856,4 |
57,0% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
325 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
6 769,8 |
3 856,4 |
57,0% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Ингушетия |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
|
|
|
|
6 769,8 |
3 856,4 |
57,0% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
5 258,5 |
3 737,6 |
71,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
5 258,5 |
3 737,6 |
71,1% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 511,3 |
118,8 |
7,9% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
230,0 |
37,2 |
16,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 254,3 |
75,0 |
6,0% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
325 |
01 |
13 |
91 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
27,0 |
6,6 |
24,4% |
31 |
Государственная архивная служба Республики Ингушетия |
339 |
|
|
|
|
|
|
|
|
29 587,1 |
16 410,9 |
55,5% |
|
Общегосударственные вопросы |
339 |
01 |
|
|
|
|
|
|
|
29 587,1 |
16 410,9 |
55,5% |
|
Другие общегосударственные вопросы |
339 |
01 |
13 |
|
|
|
|
|
|
29 587,1 |
16 410,9 |
55,5% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие архивного дела" |
339 |
01 |
13 |
13 |
|
|
|
|
|
29 587,1 |
16 410,9 |
55,5% |
|
Подпрограмма "Реализация государственной политики в сфере архивного дела в Республике Ингушетия" |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
|
|
|
|
21 715,1 |
10 949,9 |
50,4% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере архивного дела |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
1130 |
0 |
|
16 017,1 |
10 939,1 |
68,3% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
1130 |
0 |
100 |
12 112,7 |
9 835,9 |
81,2% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
1130 |
0 |
200 |
2 804,4 |
339,4 |
12,1% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
1130 |
0 |
800 |
1 100,0 |
763,8 |
69,4% |
|
Повышение уровня безопасности архивов и обеспечение сохранности архивных документов |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
4121 |
0 |
|
2 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
4121 |
0 |
200 |
2 550,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Комплектование архивного фонда Республики Ингушетия |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
4122 |
0 |
|
1 615,0 |
10,8 |
0,7% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
4122 |
0 |
100 |
357,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
4122 |
0 |
200 |
1 258,0 |
10,8 |
0,9% |
|
Информационно-техническое обеспечение архивных учреждений, повышение качества представления информационных услуг гражданам, учреждениям и организациям на основе документов архивного фонда Республики Ингушетия |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
4123 |
0 |
|
1 533,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
339 |
01 |
13 |
13 |
1 |
01 |
4123 |
0 |
200 |
1 533,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие архивного дела" и общепрограммные мероприятия" |
339 |
01 |
13 |
13 |
2 |
|
|
|
|
7 872,0 |
5 461,0 |
69,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
339 |
01 |
13 |
13 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
|
6 417,0 |
4 453,9 |
69,4% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
339 |
01 |
13 |
13 |
2 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
6 417,0 |
4 453,9 |
69,4% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
339 |
01 |
13 |
13 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 455,0 |
1 007,1 |
69,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
339 |
01 |
13 |
13 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
100,0 |
78,1 |
78,1% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
339 |
01 |
13 |
13 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 275,0 |
923,4 |
72,4% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
339 |
01 |
13 |
13 |
2 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
80,0 |
5,6 |
7,0% |
32 |
Ветеринарное управление Республики Ингушетия |
086 |
|
|
|
|
|
|
|
|
75 911,7 |
49 189,9 |
64,8% |
|
Национальная экономика |
086 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
75 911,7 |
49 189,9 |
64,8% |
|
Сельское хозяйство и рыболовство |
086 |
04 |
05 |
|
|
|
|
|
|
75 911,7 |
49 189,9 |
64,8% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Ветеринарного Управления Республики Ингушетия |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
|
|
|
|
75 911,7 |
49 189,9 |
64,8% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
6 604,5 |
4 569,7 |
69,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
6 604,5 |
4 569,7 |
69,2% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 878,9 |
173,1 |
9,2% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
150,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 578,9 |
169,5 |
10,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
150,0 |
3,6 |
2,4% |
|
Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в области ветеринарии |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1152 |
0 |
|
67 428,3 |
44 447,1 |
65,9% |
|
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям |
086 |
04 |
05 |
72 |
1 |
00 |
1152 |
0 |
600 |
67 428,3 |
44 447,1 |
65,9% |
33 |
Жилищная инспекция Республики Ингушетия |
131 |
|
|
|
|
|
|
|
|
11 071,2 |
6 797,8 |
61,4% |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
131 |
05 |
|
|
|
|
|
|
|
11 071,2 |
6 797,8 |
61,4% |
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства |
131 |
05 |
05 |
|
|
|
|
|
|
11 071,2 |
6 797,8 |
61,4% |
|
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности Жилищной инспекции Республики Ингушетия |
131 |
05 |
05 |
84 |
1 |
|
|
|
|
11 071,2 |
6 797,8 |
61,4% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
131 |
05 |
05 |
84 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
|
9 304,2 |
5 913,3 |
63,6% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
131 |
05 |
05 |
84 |
1 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
9 304,2 |
5 913,3 |
63,6% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
131 |
05 |
05 |
84 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
|
1 767,0 |
884,5 |
50,1% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
131 |
05 |
05 |
84 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
200,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
131 |
05 |
05 |
84 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
1 532,0 |
884,5 |
57,7% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
131 |
05 |
05 |
84 |
1 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
35,0 |
0,0 |
0,0% |
34 |
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Республики Ингушетия |
080 |
|
|
|
|
|
|
|
|
15 244,0 |
5 675,6 |
37,2% |
|
Национальная экономика |
080 |
04 |
|
|
|
|
|
|
|
15 244,0 |
5 675,6 |
37,2% |
|
Топливно-энергетический комплекс |
080 |
04 |
02 |
|
|
|
|
|
|
15 244,0 |
5 675,6 |
37,2% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации" |
080 |
04 |
02 |
07 |
|
|
|
|
|
14 334,0 |
4 906,7 |
34,2% |
|
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Республики Ингушетия "Развитие транспорта, энергетики, связи и информатизации" и общепрограммные мероприятия" |
080 |
04 |
02 |
07 |
7 |
|
|
|
|
14 334,0 |
4 906,7 |
34,2% |
|
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов |
080 |
04 |
02 |
07 |
7 |
00 |
1001 |
0 |
|
9 529,0 |
3 618,6 |
38,0% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
080 |
04 |
02 |
07 |
7 |
00 |
1001 |
0 |
100 |
9 529,0 |
3 618,6 |
38,0% |
|
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
080 |
04 |
02 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
|
4 805,0 |
1 288,1 |
26,8% |
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
080 |
04 |
02 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
100 |
150,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
080 |
04 |
02 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
200 |
4 575,0 |
1 288,1 |
28,2% |
|
Иные бюджетные ассигнования |
080 |
04 |
02 |
07 |
7 |
00 |
1002 |
0 |
800 |
80,0 |
0,0 |
0,0% |
|
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
080 |
04 |
02 |
10 |
|
|
|
|
|
910,0 |
768,9 |
84,5% |
|
Подпрограмма "Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Республики Ингушетия и обеспечение государственной политики в отдельных сферах" |
080 |
04 |
02 |
10 |
1 |
|
|
|
|
910,0 |
768,9 |
84,5% |
|
Основное мероприятие "Управление резервными средствами" |
080 |
04 |
02 |
10 |
1 |
01 |
|
|
|
910,0 |
768,9 |
84,5% |
|
Резервные средства |
080 |
04 |
02 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
|
910,0 |
768,9 |
84,5% |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
080 |
04 |
02 |
10 |
1 |
01 |
4352 |
0 |
200 |
910,0 |
768,9 |
84,5% |
|
Итого, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 400 231,0 |
29 100 233,8 |
68,6% |
|
за счет средств федерального бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 732 120,1 |
15 281 092,2 |
81,6% |
|
за счет средств республиканского бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 668 110,9 |
13 819 141,6 |
58,4% |
Приложение 7
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022
ГОДА
(тыс. рублей)
Код |
Наименование |
Назначено |
Исполнено | ||||||
1 |
2 |
3 |
| ||||||
01 |
00 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
45 662,8 |
- 805 681,4 |
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
700 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
02 |
0000 |
710 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
800 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
02 |
00 |
00 |
02 |
0000 |
810 |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
01 |
03 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
- 112 567,1 |
481 000,0 |
01 |
03 |
01 |
00 |
00 |
0000 |
700 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
0 |
481 000,0 |
01 |
03 |
01 |
00 |
02 |
0000 |
710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
0 |
481 000,0 |
01 |
03 |
01 |
00 |
00 |
0000 |
800 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- 112 567,1 |
0,0 |
01 |
03 |
01 |
00 |
02 |
0000 |
810 |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
- 112 567,1 |
0,0 |
01 |
05 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета |
158 229,9 |
- 1 286 681,4 |
01 |
06 |
00 |
00 |
00 |
0000 |
000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
0,0 |
0,0 |
Приложение 8
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
Таблица 1
приложения 8
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
Программа государственных внутренних
заимствований Республики Ингушетия за 9
месяцев 2022 года
(тыс. рублей)
Вид государственных заимствований |
на 1 января 2022 года |
Назначено |
на 1 января 2023 года |
Исполнено | ||
|
|
Привлечение |
Погашение |
|
Привлечение |
Погашение |
Кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1 913 639,8 |
1 300 000,0 |
1 412 567,1 |
1 801 072,7 |
481 000,0 |
0,0 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
1 913 639,8 |
0,0 |
112 567,1 |
1 801 072,7 |
481 000,0 |
0,0 |
Кредиты, полученные от кредитных организаций в валюте Российской Федерации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Государственные займы, осуществляемые путем выпуска государственных ценных бумаг |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Бюджетные кредиты на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации, предоставленные за счет средств федерального бюджета |
0,0 |
1 300 000,0 |
1 300 000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 9
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
АССИГНОВАНИЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
(тыс. рублей)
N п/п |
Меры социальной поддержки семьи и детей |
Назначено |
Исполнено |
% |
1. |
Обеспечение мер социальной поддержки малоимущих слоев населения |
1 000,0 |
0,0 |
0,0 |
2. |
Оказание финансовой помощи детям из малообеспеченных семей для подготовки к новому учебному году |
1 296,0 |
1 287,8 |
99,4 |
3. |
Расходы на выплату ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей |
179 885,3 |
77 410,3 |
43,0 |
4. |
Расходы на выплату единовременного денежного пособия семьям при рождении двойни, тройни, пятого и последующих детей |
9 194,7 |
6 227,0 |
68,0 |
5. |
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя |
56 084,0 |
26 355,5 |
47,0 |
6. |
Предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |
45 736,1 |
5 331,6 |
12,0 |
7. |
Субвенции на выплату единовременных пособий при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой (попечительством), в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республики Ингушетия |
470,8 |
74,3 |
16,0 |
8. |
Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |
47 382,0 |
11 529,6 |
24,3 |
9. |
Оздоровление детей |
91 353,4 |
43 781,3 |
48,0 |
10. |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования |
150 263,2 |
105 983,8 |
70,5 |
|
Итого |
582 665,5 |
277 981,2 |
47,7 |
Приложение 10
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
Таблица 1
приложения 10
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
Распределение дотации на выравнивание
бюджетной обеспеченности муниципальных
районов и городских округов Республики
Ингушетия за 9 месяцев 2022 года
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Назрань |
68 537,9 |
43 713,0 |
63,8 |
город Карабулак |
49 850,3 |
30 448,2 |
61,1 |
город Малгобек |
121 877,1 |
74 761,8 |
61,3 |
город Сунжа |
24 093,5 |
14 843,5 |
61,6 |
Назрановский район |
141 968,0 |
83 479,4 |
58,8 |
Сунженский район |
134 397,0 |
77 196,8 |
57,4 |
Малгобекский район |
183 959,0 |
110 200,4 |
59,9 |
Джейрахский район |
29 785,3 |
21 381,4 |
71,8 |
Итого |
754 468,1 |
456 024,5 |
60,4 |
Приложение 11
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ НА ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО
РАСЧЕТУ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОТАЦИЙ
ПОСЕЛЕНИЯМ РЕСПУБЛИКИ ИНГУШЕТИЯ ЗА 9
МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
Назрановский район |
53 670,6 |
35 835,6 |
66,8 |
Сунженский район |
31 334,0 |
18 356,0 |
86,0 |
Малгобекский район |
30 414,7 |
20 307,6 |
66,8 |
Джейрахский район |
1 720,1 |
1 303,1 |
75,8 |
Итого |
117 139,4 |
75 802,3 |
64,7 |
Приложение 12
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
Таблица 1
приложения 12
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
Субвенции бюджетам муниципальных
районов и городских округов на
осуществление полномочий по первичному
воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты за 9
месяцев 2022 года
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Магас |
115,8 |
88,4 |
76,3 |
город Назрань |
2 084,8 |
1 489,9 |
71,5 |
город Карабулак |
694,9 |
443,3 |
63,8 |
Назрановский район |
1 853,1 |
1 415,0 |
76,4 |
Сунженский район |
1 389,9 |
994,6 |
71,6 |
Малгобекский район |
1 621,5 |
1 041,5 |
64,2 |
Джейрахский район |
463,3 |
353,9 |
76,4 |
Итого |
8 223,3 |
5 826,6 |
70,8 |
Приложение 13
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
Таблица 1
приложения 13
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
Субвенции на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также оплата
труда приемного родителя за 9 месяцев 2022
года
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Магас |
1 209,2 |
501,3 |
42,0 |
город Назрань |
9 206,8 |
4 976,8 |
54,0 |
город Карабулак |
8 922,1 |
3 775,1 |
43,0 |
город Сунжа |
5 170,6 |
2 238,7 |
44,0 |
город Малгобек |
4 716,5 |
2 065,0 |
44,0 |
Назрановский район |
12 494,0 |
5 869,9 |
47,0 |
Сунженский район |
9 616,0 |
4 798,2 |
50,0 |
Малгобекский район |
4 498,6 |
2 033,7 |
46,0 |
Джейрахский район |
250,2 |
96,8 |
39,0 |
Итого |
56 084,0 |
26 355,5 |
47,0 |
Приложение 14
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
Таблица 1
приложения 14
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
Субвенции на выплату единовременных
пособий при поступлении детей-сирот в
учебные заведения на территории
Республики Ингушетия за 9 месяцев 2022 года
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Магас |
37,7 |
0,0 |
0,0 |
город Назрань |
47,1 |
0,0 |
0,0 |
город Карабулак |
94,2 |
0,0 |
0,0 |
город Сунжа |
75,3 |
0,0 |
0,0 |
город Малгобек |
56,5 |
18,3 |
33,0 |
Назрановский район |
37,6 |
0,0 |
0,0 |
Сунженский район |
47,1 |
0,0 |
0,0 |
Малгобекский район |
56,5 |
56,0 |
99,1 |
Джейрахский район |
18,8 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
470,8 |
74,3 |
16,0 |
Приложение 15
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИЗ РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА В ЦЕЛЯХ
СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
(тыс. рублей)
Наименование государственной программы/наименование субсидии |
Код главы |
Целевая статья |
Рз |
Пр |
Назначено |
Исполнено |
% |
Всего |
|
|
|
|
368 753,7 |
330 806,4 |
89,7 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Комплексное развитие сельских территорий" |
|
26 0 00 00000 |
|
|
|
|
|
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
083 |
26 3 00 R5760 |
05 |
03 |
5 069,0 |
5 069,0 |
100,0 |
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий |
083 |
26 3 00 R5760 |
14 |
03 |
1 370,4 |
0,0 |
0,0 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Формирование современной городской среды на территории Республики Ингушетия на 2018 - 2024 годы" |
|
25 0 00 00000 |
|
|
|
|
|
Субсидии на реализацию программ формирования современной городской среды |
328 |
25 1 F2 55550 |
05 |
03 |
136 639,4 |
115 345,1 |
84,4 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие сферы строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства" |
|
11 0 00 00000 |
|
|
|
|
|
Субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей |
328 |
11 E 00 R4970 |
10 |
04 |
11 543,2 |
5 631,2 |
48,8 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие автомобильных дорог" |
|
19 0 00 00000 |
|
|
|
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" |
315 |
19 1 R1 53930 |
04 |
09 |
202 335,4 |
202 335,4 |
100,0 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Развитие культуры и архивного дела" |
|
02 0 00 00000 |
|
|
|
|
|
Субсидии на поддержку отрасли культуры |
062 |
02 3 А2 55190 |
08 |
01 |
263,2 |
0,0 |
0,0 |
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек |
062 |
02 1 01 R4670 |
08 |
01 |
1 313,7 |
1 313,7 |
100,0 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Управление финансами" |
|
10 0 00 00000 |
|
|
|
|
|
Субсидии на софинансирование проектов развития территорий муниципальных образований Республики Ингушетия, основанных на местных инициативах |
090 |
10 2 07 63040 |
14 |
03 |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
Государственная программа Республики Ингушетия "Укрепление межнациональных отношений и развитие национальной политики" |
|
18 0 00 00000 |
|
|
|
|
|
Субсидии на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" |
306 |
18 9 00 R2990 |
05 |
03 |
5 219,4 |
1 112,0 |
21,3 |
Приложение 16
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
(ИЗМЕНЕНИЮ) СПИСКОВ КАНДИДАТОВ В
ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СУДОВ
ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Магас |
90,5 |
0,0 |
0,0 |
город Назрань |
124,8 |
0,0 |
0,0 |
город Карабулак |
134,0 |
0,0 |
0,0 |
город Сунжа |
112,0 |
0,0 |
0,0 |
город Малгобек |
103,4 |
0,0 |
0,0 |
Назрановский район |
204,3 |
0,0 |
0,0 |
Сунженский район |
81,4 |
0,0 |
0,0 |
Малгобекский район |
99,7 |
0,0 |
0,0 |
Джейрахский район |
89,9 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
1 040,0 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 17
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ "ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ") ЗА 9
МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
Назрановский район |
252,5 |
151,5 |
60,0 |
Итого |
252,5 |
151,5 |
60,0 |
Приложение 18
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МУЗЕЕВ
(ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "КУЛЬТУРНАЯ
СРЕДА") ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
город Малгобек |
18 010,1 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
18 010,1 |
0,0 |
0,0 |
Приложение 19
к Отчету об исполнении
республиканского бюджета
за 9 месяцев 2022 года
СУБСИДИИ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ
И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ
ПОДДЕРЖКУ ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ (ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
ПРОЕКТ "КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА") ЗА 9
МЕСЯЦЕВ 2022 ГОДА
(тыс. рублей)
Наименование муниципальных районов, городских округов |
Назначено |
Исполнено |
% |
Назрановский район |
9 466,0 |
0,0 |
0,0 |
Итого |
9 466,0 |
0,0 |
0,0 |
Ссылается на
- О занятости населения в Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 20 апреля 1996 года N 36-ФЗ) (с изменениями на 25 декабря 2023 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)
- О социальной защите инвалидов в Российской Федерации (с изменениями на 29 мая 2024 года) (редакция, действующая с 1 сентября 2024 года)
- О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей (с изменениями на 25 декабря 2023 года)
- Бюджетный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 29 октября 2024 года)
- О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча (с изменениями на 10 июля 2023 года) (редакция, действующая с 1 июля 2024 года)
- О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне (с изменениями на 10 июля 2023 года) (редакция, действующая с 1 июля 2024 года)