ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июня 2022 года N 317
г. Улан-Удэ
О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Бурятия от
22.03.2013 N 146 "О Государственной программе
Республики Бурятия "Информационное
общество"
В целях приведения нормативного
правового акта Правительства Республики
Бурятия в соответствие с Законом
Республики Бурятия от 25.12.2020 N 1292-VI "О
республиканском бюджете на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов", а также
Законом Республики Бурятия от 23.12.2021 N
1932-VI "О республиканском бюджете на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
Правительство Республики Бурятия
постановляет:
1. Внести следующие изменения в
Государственную программу Республики
Бурятия "Информационное общество",
утвержденную постановлением
Правительства Республики Бурятия от
22.03.2013 N 146 (в редакции постановлений
Правительства Республики Бурятия от
25.06.2013 N 324, от 10.06.2014 N 267, от 16.01.2015 N 6, от
22.05.2015 N 258, от 17.09.2015 N 456, от 18.12.2015 N 622, от
01.03.2016 N 71, от 18.01.2017 N 18, от 24.08.2017 N 427, от
21.12.2017 N 603, от 10.08.2018 N 443, от 17.05.2019 N 245, от
14.02.2020 N 75, от 23.07.2020 N 443, от 19.03.2021 N 102, от
04.06.2021 N 287):
1.1. В паспорте:
1.1.1. Раздел "Цель Государственной
программы" изложить в следующей
редакции:
"Цель Государственной программы |
Улучшение доступности и качества государственных услуг для граждан и организаций на территории Республики Бурятия. Создание условий для цифрового развития экономики Республики Бурятия". |
1.1.2. Раздел "Задачи Государственной
программы" изложить в следующей
редакции:
"Задачи Государственной программы |
Совершенствование государственного управления с применением современных информационных технологий и новых средств коммуникаций, меняющих подходы в управлении ключевыми сферами жизни человека и формы взаимодействия государства и общества. Обеспечение предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере Республики Бурятия". |
1.1.3. Раздел "Целевые индикаторы
Государственной программы" изложить в
следующей редакции:
"Целевой индикатор Государственной программы |
Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг". |
1.1.4. Раздел "Объем бюджетных
ассигнований Государственной
программы" изложить в следующей
редакции:
"Объем бюджетных ассигнований Государственной программы |
Годы |
Общий объем финансирования (тыс. руб.) |
В том числе (тыс. руб.): | |||
|
|
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|
Всего на 2014 - 2024 |
1692896,4 |
620345,4 |
1072551,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
59060,7 |
14080,0 |
44980,7 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
37896,8 |
0,0 |
37896,8 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
55128,8 |
16000,0 |
39128,8 |
0,0 |
0,0 |
|
2017 |
59191,2 |
0,0 |
59191,2 |
0,0 |
0,0 |
|
2018 |
101483,6 |
4207,1 |
97276,5 |
0,0 |
0,0 |
|
2019 |
118168,0 |
0,0 |
118168,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
184384,5 |
50028,0 |
134356,5 |
0,0 |
0,0 |
|
2021 |
118066,5 |
17108,9 |
100957,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2022 |
243010,0 |
48965,6 |
194044,4 |
0,0 |
0,0 |
|
2023 |
226282,7 |
93135,1 |
133147,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
490223,6 |
376820,7 |
113402,9 |
0,0 |
0,0". |
1.1.5. Раздел "Ожидаемые результаты
реализации Государственной
программы" изложить в следующей
редакции:
"Ожидаемые результаты реализации Государственной программы |
К концу 2024 года уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг составит не менее 4,4 балла". |
1.2. Раздел I изложить в следующей
редакции:
"Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Информационные и коммуникационные
технологии стали частью современных
управленческих систем во всех отраслях
экономики, сферах государственного
управления, обороны страны, безопасности
государства и обеспечения правопорядка.
Пандемия новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) оказала безусловное влияние на все
отрасли экономики. Произошедшие в
короткое время изменения в условиях
перехода на дистанционную работу
повлияли на ускорение цифровизации
внутри компаний. А более интенсивное
использование цифровых технологий
населением в период пандемии показало
значимость перевода предоставления
массовых социально значимых
государственных и муниципальных услуг в
цифровой формат.
По итогам 2020 года в Республике Бурятия
значение показателя "Доля домашних
хозяйств, которым обеспечена
возможность широкополосного доступа к
сети Интернет, в общем числе домашних
хозяйств" составило 77,6 процента, что
выше среднероссийского показателя.
Развитие и модернизация современной
инфраструктуры создадут условия для
обеспечения доступности услуг
электросвязи для всех слоев населения на
территории республики, предоставят
равные возможности доступа к
информационным сетям городскому и
сельскому населению, приведут к снижению
цифрового неравенства.
Продолжится внедрение информационных
технологий в социально-экономическую
сферу, государственное управление и
бизнес, что будет оказывать влияние на
рост производительности труда и
качество жизни населения, повышать
эффективность технологических,
производственных и управленческих
процессов любой отрасли экономики и
уровень обороноспособности страны.
Масштабное распространение
информационных технологий
предполагается в здравоохранении,
образовании, науке, культуре,
обеспечении безопасности,
промышленности, сельском хозяйстве,
финансовой сфере и на транспорте.".
1.3. Раздел II изложить в следующей
редакции:
"Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Цели определены с учетом национальных
целей и стратегических задач развития
Российской Федерации на период до 2024
года, утвержденных Указом Президента
Российской Федерации от 07.05.2018 N 204,
Стратегии развития информационного
общества в Российской Федерации на 2017 -
2030 годы, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 09.05.2017 N 203, а
также соответствует приоритетам
государственной политики Российской
Федерации, обозначенным Государственной
программой Российской Федерации
"Информационное общество",
утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от
15.04.2014 N 313, Программой цифровой
трансформации Республики Бурятия,
утвержденной распоряжением
Правительства Республики Бурятия от
19.01.2022 N 20-р.
Для достижения поставленной цели
необходимо обеспечить выполнение
следующих задач:
совершенствование государственного
управления с применением современных
информационных технологий и новых
средств коммуникаций, меняющих подходы в
управлении ключевыми сферами жизни
человека и формы взаимодействия
государства и общества;
обеспечение предоставления массовых
социально значимых государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.
С учетом положений стратегических
документов определены следующие цели
Программы:
к 2024 году уровень удовлетворенности
качеством предоставления массовых
социально значимых государственных и
муниципальных услуг в электронном виде с
использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг
достигнет 4,4 балла. Достижение цели
обеспечивается путем повышения
удовлетворенности граждан при получении
услуг в электронном виде и упрощения
процедуры их получения, цифровизации
деятельности органов власти, включая
предоставление государственных услуг,
перехода к предоставлению комплексных
государственных услуг в целевой форме, а
также создания доверия к электронному
формату получения услуг путем повышения
уровня информационной безопасности,
включая защиту персональных данных
граждан и данных в государственных
информационных системах.".
1.4. Раздел III "Ожидаемые результаты
реализации Государственной
программы" после абзаца третьего
дополнить абзацем следующего
содержания:
"Обеспечено предоставление массовых
социально значимых государственных и
муниципальных услуг, государственных и
иных сервисов в цифровом виде.".
1.5. В разделе VII "Меры государственного
регулирования и управление рисками":
1.5.1. Абзац второй после слов
"постановления Правительства
Республики Бурятия от 14.07.2011 N 361 "О
координации мероприятий по
использованию
информационно-коммуникационных
технологий в деятельности
исполнительных органов государственной
власти Республики Бурятия" дополнить
словами ", а также распоряжения
Правительства Республики Бурятия от
19.01.2022 N 20-р об утверждении Программы
цифровой трансформации Республики
Бурятия".
1.5.2. В таблице 3 цифры "2022" заменить
цифрами "2024".
1.6. В подпрограмме 1 "Электронное
правительство":
1.6.1. В паспорте подпрограммы:
1.6.1.1. Раздел "Цель" изложить в
следующей редакции:
"Цели |
Совершенствование государственного управления с применением современных информационных технологий и новых средств коммуникаций, меняющих подходы в управлении ключевыми сферами жизни человека и формы взаимодействия государства и общества. Обеспечение предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде". |
1.6.1.2. Раздел "Целевые индикаторы
подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"Целевые индикаторы подпрограммы |
1. Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия. 2. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме. 3. Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму. 4. Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 5. Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные. 6. Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде. 7. Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ. 8. Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями". |
1.6.1.3. Раздел "Объем бюджетных
ассигнований подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Годы |
Общий объем финансирования (тыс. руб.) |
В том числе (тыс. руб.): | |||
|
|
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|
Всего на 2014 - 2024 |
1466160,5 |
620345,4 |
845815,1 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
59060,7 |
14080,0 |
44980,7 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
37896,8 |
0 |
37896,8 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
55128,8 |
16000,0 |
39128,8 |
0,0 |
0,0 |
|
2017 |
57691,2 |
0 |
57691,2 |
0,0 |
0,0 |
|
2018 |
69670,6 |
4207,1 |
65463,5 |
0,0 |
0,0 |
|
2019 |
76748,7 |
0,0 |
76748,7 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
122161,3 |
50028,0 |
72133,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2021 |
91084,5 |
17108,9 |
73975,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2022 |
218575,6 |
48965,6 |
169610,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2023 |
207100,7 |
93135,1 |
113965,6 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
471041,6 |
376820,7 |
94220,9 |
0,0 |
0,0". |
1.6.2. В подразделе "Состояние и основные
проблемы формирования электронного
правительства в Республике Бурятия":
1.6.2.1. Абзац шестой исключить.
1.6.2.2. Абзац девятый изложить в следующей
редакции:
"В 2021 году в Республике Бурятия
гражданам доступны в электронной форме 96
услуг регионального и 40 услуг
муниципального уровня.".
1.6.2.3. Абзацы с десятого по тринадцатый
исключить.
1.6.2.4. Абзац пятнадцатый изложить в
следующей редакции:
"В рамках реализации всероссийского
проекта "Устранение цифрового
неравенства" в 2018 - 2020 годах по
волоконно-оптическим линиям связи было
подключено 64 населенных пункта с
численностью жителей от 250 до 500. В
настоящее время на территории
Республики Бурятия в рамках данного
проекта введены в эксплуатацию 107 точек
доступа, подключение которых
осуществлялось по волоконно-оптическим
линиям связи.".
1.6.2.5. Абзац шестнадцатый изложить в
следующей редакции:
"В рамках федерального и
регионального проекта
"Информационная инфраструктура" с
2019 года по 2021 год на территории
республики к сети Интернет было
подключено 1067 социально значимых
объектов, в том числе: 320
фельдшерско-акушерских пунктов; 301
общеобразовательная организация; 219
объектов культуры; 156 администраций
сельских поселений; 54 пожарные части; 4
судебных участка; 6 инспекций
государственного надзора за техническим
состоянием самоходных машин и других
видов техники и 7 участковых пунктов
полиции.".
1.6.3. Таблицу 5 изложить в следующей
редакции:
"Таблица 5
Структура подпрограммы 1 "Электронное
правительство"
NN п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
1. |
Цели: совершенствование государственного управления с применением современных информационных технологий и новых средств коммуникаций, меняющих подходы в управлении ключевыми сферами жизни человека и формы взаимодействия государства и общества. Обеспечение предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде | ||||||||||||
2. |
Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия | ||||||||||||
3. |
Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия |
% |
55 |
60 |
65 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
- |
- |
- |
5. |
Направления расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
1.1.1. Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия |
тыс. руб. |
2577,8 |
1009,4 |
368,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7. |
1.1.2. Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия |
тыс. руб. |
0,0 |
337,1 |
295,4 |
260,0 |
260,0 |
270,3 |
281,3 |
293,4 |
306,0 |
319,2 |
319,2 |
8. |
1.1.3. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия |
тыс. руб. |
3500,0 |
3499,5 |
3450,0 |
3500,0 |
5100,0 |
3800,0 |
3950,0 |
6504,6 |
35463,0 |
5250,0 |
5250,0 |
9. |
1.1.4. Сопровождение программных комплексов регионального сегмента федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования" |
тыс. руб. |
158,0 |
162,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
10. |
1.1.5. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры системы управления проектной деятельности Республики Бурятия |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
8230,2 |
0,0 |
2800,0 |
1700,0 |
1700,0 |
1700,0 |
11. |
Всего по основному мероприятию 1.1 |
тыс. руб. |
6235,8 |
5008,0 |
4113,8 |
3760,0 |
5360,0 |
12300,5 |
4231,3 |
9598,0 |
37469,0 |
7269,2 |
7269,2 |
12. |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия | ||||||||||||
13. |
Целевой индикатор |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14. |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
12,7 |
12,2 |
30,6 |
45,4 |
76,1 |
76,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму |
% |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Направления расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17. |
1.2.1. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт |
тыс. руб. |
5095,0 |
5701,2 |
2052,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18. |
1.2.2. Эксплуатация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия |
тыс. руб. |
35485,1 |
17315,5 |
37307,8 |
23930,0 |
27349,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19. |
1.2.R. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4475,7 |
0,0 |
47252,9 |
0,0 |
4712,1 |
4712,1 |
4712,1 |
20. |
Всего по основному мероприятию 1.2 |
тыс. руб. |
40580,1 |
23016,7 |
39359,8 |
23930,0 |
31825,6 |
0,0 |
47252,9 |
0,0 |
4712,1 |
4712,1 |
4712,1 |
21. |
Основное мероприятие 1.3. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи | ||||||||||||
22. |
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23. |
Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
% |
50,0 |
64,0 |
75,0 |
85,0 |
90,0 |
93,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
24. |
Направления расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25. |
1.3.1. Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи |
тыс. руб. |
4749,9 |
3502,7 |
3800,9 |
22024,3 |
23861,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
26. |
1.3.2. Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий |
тыс. руб. |
7494,9 |
6369,4 |
7854,3 |
7976,9 |
8623,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
27. |
Всего по основному мероприятию 1.3 |
тыс. руб. |
12244,8 |
9872,1 |
11655,2 |
30001,2 |
32485,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
28. |
Основное мероприятие 1.4. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия | ||||||||||||
29. |
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30. |
Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные |
% |
65 |
68 |
73 |
77 |
81 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
31. |
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25,0 |
55,0 |
75,0 |
95,0 |
32. |
Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
33. |
1.4.1. Эксплуатация, развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия, специальной документальной связи и обеспечение информационной безопасности электронного правительства |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
56477,0 |
57434,1 |
60370,20 |
123535,4 |
97189,4 |
71655,2 |
34. |
1.4.2. Обеспечение мероприятий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
7971,2 |
7518,2 |
3658,2 |
7414,0 |
7414,0 |
7414,0 |
35. |
Всего по основному мероприятию 1.4 |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
64448,2 |
64952,3 |
64028,4 |
130949,4 |
104603,4 |
79069,2 |
36. |
Основное мероприятие D2. Федеральный проект "Информационная инфраструктура" | ||||||||||||
37. |
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38. |
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
58,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
39. |
Направления расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40. |
1.D2.1. Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17458,1 |
45445,1 |
6960,9 |
6960,9 |
41. |
1.D2.2. Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
83555,1 |
373030,2 |
42. |
Всего по основному мероприятию D2 |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17458,1 |
45445,1 |
90516,0 |
379991,1 |
43. |
Основное мероприятие D6. Федеральный проект "Цифровое государственное управление" | ||||||||||||
44. |
Направления расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45. |
D6.1. Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5724,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
46. |
Всего по основному мероприятию D6 |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5724,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47. |
Общая сумма финансирования подпрограммы 1 <*> |
тыс. руб. |
59060,7 |
37896,8 |
55128,8 |
57691,2 |
69670,6 |
76748,7 |
122161,3 |
91084,5 |
218575,6 |
207100,7 |
471041,6 |
* Учитывается финансирование за счет
средств всех источников
финансирования.".
1.7. В подпрограмме 2 "Использование
информационно-телекоммуникационных
технологий в социальной сфере":
1.7.1. В паспорте подпрограммы раздел
"Объем бюджетных ассигнований
подпрограммы" изложить в следующей
редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы |
Годы |
Общий объем финансирования (тыс. руб.) |
В том числе (тыс. руб.): | |||
|
|
|
Федеральный бюджет |
Республиканский бюджет |
Местный бюджет |
Внебюджетные источники |
|
Всего на 2014 - 2024 |
226735,9 |
0,0 |
226735,9 |
0,0 |
0,0 |
|
2014 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2015 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2016 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2017 |
1500,0 |
0 |
1500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2018 |
31813,0 |
0 |
31813,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2019 |
41419,3 |
0 |
41419,3 |
0,0 |
0,0 |
|
2020 |
62223,2 |
0,0 |
62223,2 |
0,0 |
0,0 |
|
2021 |
26982,0 |
0,0 |
26982,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2022 |
24434,4 |
0,0 |
24434,4 |
0,0 |
0,0 |
|
2023 |
19182,0 |
0,0 |
19182,0 |
0,0 |
0,0 |
|
2024 |
19182,0 |
0,0 |
19182,0 |
0,0 |
0,0". |
1.7.2. В подразделе "Состояние и основные
проблемы использования информационных и
телекоммуникационных технологий в
социальной сфере":
1.7.2.1. Абзац четырнадцатый изложить в
следующей редакции:
"После трехлетней реализации 27 июля 2021
года в промышленную эксплуатацию
введена республиканская
государственная информационная система
"Система обеспечения вызова
экстренных оперативных служб по единому
номеру "112" на территории Республики
Бурятия". Система объединила в себе 2
центра обработки данных (основной и
резервный), 2 центра обработки вызовов
(основной и резервный), 1
учебно-методический центр, 23 единых
дежурно-диспетчерских службы, 68
дежурно-диспетчерских служб.
Произведена интеграция с аналогичными
системами Забайкальского края и
Иркутской области, а также с
информационными системами МВД России и
МЧС России и с информационной системой
скорой медицинской помощи Республики
Бурятия.".
1.7.2.2. Абзацы с пятнадцатого по двадцатый
исключить.
1.7.3. Таблицу 6 изложить в следующей
редакции:
"Таблица 6
Структура подпрограммы 2 "Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере"
NN п/п |
Наименование |
Ед. изм. |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. | ||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | ||
1. |
Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере Республики Бурятия |
||||||||||||||
2. |
Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании и науке |
||||||||||||||
3. |
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
4. |
Доля образовательных организаций, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы |
% |
45 |
46 |
46 |
46 |
46 |
46 |
- |
- |
- |
- |
- | ||
5. |
Направление расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
6. |
2.1.1. Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы образовательных организаций общего образования |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
7. |
Всего по основному мероприятию 2.1 |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
8. |
Основное мероприятие 2.2. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения |
||||||||||||||
9. |
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
10. |
Доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, при оказании которых используется единая информационная система социальной защиты населения |
% |
25 |
50 |
50 |
55 |
60 |
60 |
60 |
70 |
70 |
70 |
70 | ||
11. |
Направления расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
12. |
2.2.1. Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
13. |
2.2.2. Интеграция информационной системы социальной защиты с ЕПГУ |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
14. |
2.2.3. Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
8711,3 |
4000,0 |
7800,0 |
9606,5 |
0,0 |
0,0 | ||
15. |
Всего по основному мероприятию 2.2 |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
8711,3 |
4000,0 |
7800,0 |
9606,5 |
0,0 |
0,0 | ||
16. |
Основное мероприятие 2.3. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры |
||||||||||||||
17. |
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
18. |
Доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет |
% |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
19. |
Направления расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
20. |
2.3.1. Приобретение специализированных программ автоматизации, каталогизации и учета библиотечных и музейных фондов |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
21. |
2.3.2. Создание веб-портала "Культура и искусство Республики Бурятия" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
22. |
2.3.3. Оснащение библиотек Республики Бурятия компьютерной техникой |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
23. |
2.3.4. Создание информационно-справочных баз данных о культуре и искусстве |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
24. |
2.3.5. Подключение учреждений культуры Республики Бурятия к сети Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше) |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
25. |
Всего по основному мероприятию 2.3 |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||
26. |
Основное мероприятие 2.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий |
||||||||||||||
27. |
Целевые индикаторы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
28. |
Доля единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, подключенных к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
6 |
53 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 | ||
29. |
Направление расходов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
30. |
2.4.3. Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры технологической платформы для функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" (АГРБиПРБ) |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30313,0 |
32708,0 |
58223,2 |
19182,0 |
14827,9 |
19182,0 |
19182,0 | ||
31. |
Всего по основному мероприятию 2.4 |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30313,0 |
32708,0 |
58223,2 |
19182,0 |
14827,9 |
19182,0 |
19182,0 | ||
32. |
Общая сумма финансирования подпрограммы 2 <*> |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
31813,0 |
41419,3 |
62223,2 |
26982,0 |
24434,4 |
19182,0 |
19182,0 |
* Учитывается финансирование за счет
средств всех источников
финансирования".
1.8. Приложение N 1 "Целевые индикаторы
Государственной программы Республики
Бурятия "Информационное общество"
изложить в новой редакции согласно
приложению N 1 к настоящему
постановлению.
1.9. Приложение N 3 "Ресурсное
обеспечение Государственной программы
Республики Бурятия "Информационное
общество" за счет всех источников
финансирования" изложить в новой
редакции согласно приложению N 2 к
настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в
силу со дня его официального
опубликования.
Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
А.ЦЫДЕНОВ
Приложение N 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 01.06.2022 N 317
Приложение N 1
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Информационное общество"
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО"
NN п/п |
Наименование индикатора |
Ед. изм. |
2013 г. <**> |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
I. Целевые индикаторы Государственной программы <*> | |||||||||||||
2. |
Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного управления |
% |
71,8 |
76,1 |
80,5 |
84,9 |
89,3 |
92,2 |
95,1 |
98,0 |
- |
- |
- |
- |
3. |
Общий уровень использования информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере |
% |
66,1 |
69,3 |
72,4 |
75,6 |
76,6 |
77,6 |
77,6 |
77,6 |
- |
- |
- |
- |
4. |
Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг |
балл |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3,8 |
3,9 |
4,0 |
4,4 |
5. |
II. Индикаторы подпрограммы 1 "Электронное правительство" | |||||||||||||
6. |
Доля процессов электронного документооборота в общем объеме процессов документооборота в исполнительных органах государственной власти Республики Бурятия |
% |
40,0 |
55,0 |
60,0 |
65,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
- |
- |
- |
7. |
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
% |
3,0 |
12,7 |
12,2 |
30,6 |
45,4 |
76,1 |
76,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
8. |
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму |
% |
60,0 |
70,0 |
75,0 |
80,0 |
85,0 |
90,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет |
% |
33,0 |
50,0 |
64,0 |
75,0 |
85,0 |
90,0 |
93,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
10. |
Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные |
% |
60,0 |
65,0 |
68,0 |
73,0 |
77,0 |
81,0 |
85,0 |
85,0 |
90,0 |
- |
- |
- |
11. |
Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - ЕПГУ), от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25,0 |
55,0 |
75,0 |
95,0 |
12. |
Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
60,0 |
13. |
Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет в соответствии с утвержденными требованиями |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0,0 |
58,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
14. |
III. Индикаторы подпрограммы 2 "Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере" | |||||||||||||
15. |
Задача 1. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании и науке | |||||||||||||
16. |
Доля учреждений образования, использующих в учебно-образовательном процессе электронные образовательные ресурсы |
% |
40,0 |
45,0 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
46,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
Задача 3. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения | |||||||||||||
18. |
Доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, при оказании которых используется единая информационная система социальной защиты населения |
% |
10,0 |
25,0 |
50,0 |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
19. |
Задача 4. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры | |||||||||||||
20. |
Доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет |
% |
36,8 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21. |
Задача 5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий | |||||||||||||
22. |
Доля единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, подключенных к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" |
% |
- |
- |
- |
- |
- |
6,0 |
53,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
* Наименования и значения целевых
индикаторов в течение срока действия
Государственной программы могут
уточняться в соответствии с
приоритетами и выделяемым
финансированием.
** Справочно.
Приложение N 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 01.06.2022 N 317
Приложение N 3
к Государственной программе
Республики Бурятия
"Информационное общество"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
"ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО" ЗА СЧЕТ
ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Таблица 1
Ресурсное обеспечение с 2014 по 2018 год
NN п/п |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов, ГРБС |
Источник финансирования |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
Государственная программа Республики Бурятия "Информационное общество" |
Всего |
59060,7 |
37896,8 |
55128,8 |
59191,2 |
101483,6 | |
2. |
|
Федеральный бюджет |
14080,0 |
0,0 |
16000,0 |
0,0 |
4207,1 | |
3. |
|
Республиканский бюджет |
44980,7 |
37896,8 |
39128,8 |
59191,2 |
97276,5 | |
4. |
|
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее - АГРБиПРБ) |
Всего |
58902,7 |
37397,7 |
54833,4 |
57431,2 |
99723,6 |
5. |
|
|
Федеральный бюджет |
14080,0 |
0,0 |
16000,0 |
0,0 |
4207,1 |
6. |
|
|
Республиканский бюджет |
44822,7 |
37397,7 |
38833,4 |
57431,2 |
95516,5 |
7. |
|
Министерство экономики Республики Бурятия (далее - Минэкономики РБ) |
Всего |
0,0 |
337,1 |
295,4 |
260,0 |
260,0 |
8. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
9. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
337,1 |
295,4 |
260,0 |
260,0 |
10. |
|
Министерство образования и науки Республики Бурятия (далее - Минобрнауки РБ) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
11. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
12. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
13. |
|
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (далее - Минсоцзащиты РБ) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
14. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
15. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
16. |
|
Министерство культуры Республики Бурятия (далее - Минкультуры РБ) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
17. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19. |
|
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия (далее - РСТ РБ) |
Всего |
158,0 |
162,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
21. |
|
|
Республиканский бюджет |
158,0 |
162,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
25. |
Подпрограмма 1 "Электронное правительство" |
Всего |
59060,7 |
37896,8 |
55128,8 |
57691,2 |
69670,6 | |
26. |
|
Федеральный бюджет |
14080,0 |
0,0 |
16000,0 |
0,0 |
4207,1 | |
27. |
|
Республиканский бюджет |
44980,7 |
37896,8 |
39128,8 |
57691,2 |
65463,5 | |
28. |
Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия |
Всего |
6235,8 |
5008,0 |
4113,8 |
3760,0 |
5360,0 | |
29. |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
30. |
|
Республиканский бюджет |
6235,8 |
5008,0 |
4113,8 |
3760,0 |
5360,0 | |
31. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
| |
32. |
1.1.1 |
Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия (АГРБиПРБ) |
Всего |
2577,8 |
1009,4 |
368,4 |
0,0 |
0,0 |
33. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
34. |
|
|
Республиканский бюджет |
2577,8 |
1009,4 |
368,4 |
0,0 |
0,0 |
35. |
1.1.2 |
Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия (Минэкономики РБ) |
Всего |
0,0 |
337,1 |
295,4 |
260,0 |
260,0 |
36. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
37. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
337,1 |
295,4 |
260,0 |
260,0 |
38. |
1.1.3 |
Сопровождение системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия (АГРБиПРБ) |
Всего |
3500,0 |
3499,5 |
3450,0 |
3500,0 |
5100,0 |
39. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
40. |
|
|
Республиканский бюджет |
3500,0 |
3499,5 |
3450,0 |
3500,0 |
5100,0 |
41. |
1.1.4 |
Сопровождение программных комплексов регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы "Единая информационно-аналитическая система "ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования" (РСТ РБ) |
Всего |
158,0 |
162,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
42. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
43. |
|
|
Республиканский бюджет |
158,0 |
162,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47. |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия |
Всего |
40580,1 |
23016,7 |
39359,8 |
23930,0 |
31825,6 | |
48. |
|
Федеральный бюджет |
14080,0 |
0,0 |
16000,0 |
0,0 |
4207,1 | |
49. |
|
Республиканский бюджет |
26500,1 |
23016,7 |
23359,8 |
23930,0 |
27618,5 | |
50. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
| |
51. |
1.2.1 |
Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт (АГРБиПРБ) |
Всего |
5095,0 |
5701,2 |
2052,0 |
0,0 |
0,0 |
52. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
53. |
|
|
Республиканский бюджет |
5095,0 |
5701,2 |
2052,0 |
0,0 |
0,0 |
54. |
1.2.2 |
Эксплуатация региональной системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия (АГРБиПРБ) |
Всего |
35485,1 |
17315,5 |
37307,8 |
23930,0 |
27349,9 |
55. |
|
|
Федеральный бюджет |
14080,0 |
0,0 |
16000,0 |
0,0 |
0,0 |
56. |
|
|
Республиканский бюджет |
21405,1 |
17315,5 |
21307,8 |
23930,0 |
27349,9 |
57. |
1.2.R |
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий <*> |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4475,7 |
58. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
4207,1 |
59. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
268,6 |
60. |
Основное мероприятие 1.3. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи |
Всего |
12244,8 |
9872,1 |
11655,2 |
30001,2 |
32485,0 | |
61. |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
62. |
|
Республиканский бюджет |
12244,8 |
9872,1 |
11655,2 |
30001,2 |
32485,0 | |
63. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
| |
64. |
1.3.1 |
Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи (АГРБиПРБ) |
Всего |
4749,9 |
3502,7 |
3800,9 |
22024,3 |
23861,9 |
65. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
66. |
|
|
Республиканский бюджет |
4749,9 |
3502,7 |
3800,9 |
22024,3 |
23861,9 |
67. |
1.3.2 |
Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (АГРБиПРБ) |
Всего |
7494,9 |
6369,4 |
7854,3 |
7976,9 |
8623,1 |
68. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69. |
|
|
Республиканский бюджет |
7494,9 |
6369,4 |
7854,3 |
7976,9 |
8623,1 |
70. |
Подпрограмма 2 "Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
31813,0 | |
71. |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
72. |
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
31813,0 | |
73. |
Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании и науке |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
74. |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
75. |
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
76. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
| |
77. |
2.1.1 |
Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений среднего образования (Минобрнауки РБ) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
78. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
79. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
80. |
Основное мероприятие 2.2. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 | |
81. |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
82. |
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 | |
83. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
| |
84. |
2.2.1 |
Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий (Минсоцзащиты РБ) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
85. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
86. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
87. |
2.2.2 |
Интеграция информационной системы социальной защиты с ЕПГУ (Минсоцзащиты РБ) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
88. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
89. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
90. |
2.2.3 |
Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения (Минсоцзащиты РБ) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
91. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
92. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1500,0 |
1500,0 |
93. |
Основное мероприятие 2.3. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
94. |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
95. |
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
96. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
| |
97. |
2.3.1 |
Приобретение специализированных программ автоматизации, каталогизации и учета библиотечных и музейных фондов (Минкультуры РБ) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
98. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
99. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100. |
2.3.2 |
Создание веб-портала "Культура и искусство Республики Бурятия" (Минкультуры РБ) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
101. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
102. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
103. |
2.3.3 |
Оснащение библиотек Республики Бурятия компьютерной техникой (Минкультуры РБ) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
104. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
105. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
106. |
2.3.4 |
Создание информационно-справочных баз данных о культуре и искусстве (Минкультуры РБ) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
107. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
108. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
109. |
2.3.5 |
Подключение учреждений культуры Республики Бурятия к сети Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше) (Минкультуры РБ) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
110. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
111. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
112. |
Основное мероприятие 2.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30313,0 | |
113. |
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
114. |
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30313,0 | |
115. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
| |
116. |
2.4.3 |
Создание и развитие технологической платформы для функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" (АГРБиПРБ) |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30313,0 |
117. |
|
|
Федеральный бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
118. |
|
|
Республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
30313,0 |
Таблица 2
Ресурсное обеспечение с 2019 по 2024 год
NN п/п |
Статус |
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов, ГРБС |
Источник финансирования |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
2024 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
1. |
Государственная программа Республики Бурятия "Информационное общество" |
Всего |
118168,0 |
184384,5 |
118066,5 |
243010,0 |
226282,7 |
490223,6 | |
2. |
|
Федеральный бюджет |
- |
50028,0 |
17108,9 |
48965,6 |
93135,1 |
376820,7 | |
3. |
|
Республиканский бюджет |
118168,0 |
134356,5 |
100957,6 |
194044,4 |
133147,6 |
113402,9 | |
4. |
|
Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее - АГРБиПРБ) |
Всего |
109186,4 |
180103,2 |
92515,0 |
187652,4 |
219002,6 |
482943,5 |
5. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
50028,0 |
- |
4429,4 |
86313,4 |
369999,0 |
6. |
|
|
Республиканский бюджет |
109186,4 |
130075,2 |
92515,0 |
183223,0 |
132689,2 |
112944,5 |
7. |
|
Министерство экономики Республики Бурятия (далее - Минэкономики РБ) |
Всего |
270,3 |
281,3 |
293,4 |
306,0 |
319,2 |
319,2 |
8. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9. |
|
|
Республиканский бюджет |
270,3 |
281,3 |
293,4 |
306,0 |
319,2 |
319,2 |
10. |
|
Министерство образования и науки Республики Бурятия (далее - Минобрнауки РБ) |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
|
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13. |
|
Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (далее - Минсоцзащиты РБ) |
Всего |
8711,3 |
4000,0 |
7800,0 |
9606,5 |
- |
- |
14. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
|
|
Республиканский бюджет |
8711,3 |
4000,0 |
7800,0 |
9606,5 |
- |
- |
16. |
|
Министерство культуры Республики Бурятия (далее - Минкультуры РБ) |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18. |
|
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19. |
|
Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия (далее - РСТ РБ) |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
20. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21. |
|
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22. |
|
Управление по обеспечению деятельности мировых судей в Республике Бурятия (далее - УОДМС в РБ) |
Всего |
- |
- |
17458,1 |
45445,1 |
6960,9 |
6960,9 |
23. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
17108,9 |
44536,2 |
6821,7 |
6821,7 |
24. |
|
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
349,2 |
908,9 |
139,2 |
139,2 |
25. |
Подпрограмма 1 "Электронное правительство" |
Всего |
76748,7 |
122161,3 |
91084,5 |
218575,6 |
207100,7 |
471041,6 | |
26. |
|
Федеральный бюджет |
- |
50028,0 |
17108,9 |
48965,6 |
93135,1 |
376820,7 | |
27. |
|
Республиканский бюджет |
76748,7 |
72133,3 |
73975,6 |
169610,0 |
113965,6 |
94220,9 | |
28. |
Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия |
Всего |
12300,5 |
4231,3 |
9598,0 |
37469,0 |
7269,2 |
7269,2 | |
29. |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
30. |
|
Республиканский бюджет |
12300,5 |
4231,3 |
9598,0 |
37469,0 |
7269,2 |
7269,2 | |
31. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
|
| |
32. |
1.1.2 |
Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия (Минэкономики РБ) |
Всего |
270,3 |
281,3 |
293,4 |
306,0 |
319,2 |
319,2 |
33. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
34. |
|
|
Республиканский бюджет |
270,3 |
281,3 |
293,4 |
306,0 |
319,2 |
319,2 |
35. |
1.1.3 |
Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия (АГРБиПРБ) |
Всего |
3800,0 |
3950,0 |
6504,6 |
35463,0 |
5250,0 |
5250,0 |
36. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
37. |
|
|
Республиканский бюджет |
3800,0 |
3950,0 |
6504,6 |
35463,0 |
5250,0 |
5250,0 |
38. |
1.1.5 |
Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры системы управления проектной деятельности Республики Бурятия (АГРиПРБ) |
Всего |
8230,2 |
- |
2800,0 |
1700,0 |
1700,0 |
1700,0 |
39. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
40. |
|
|
Республиканский бюджет |
8230,2 |
- |
2800,0 |
1700,0 |
1700,0 |
1700,0 |
41. |
Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия <**> |
Всего |
- |
47252,9 |
- |
4712,1 |
4712,1 |
4712,1 | |
42. |
|
Федеральный бюджет |
- |
44417,7 |
- |
4429,4 |
4429,4 |
4429,4 | |
43. |
|
Республиканский бюджет |
- |
2835,2 |
- |
282,7 |
282,7 |
282,7 | |
44. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
|
| |
45. |
1.2.R |
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий <*> |
Всего |
- |
47252,9 |
- |
4712,1 |
4712,1 |
4712,1 |
46. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
44417,7 |
- |
4429,4 |
4429,4 |
4429,4 |
47. |
|
|
Республиканский бюджет |
- |
2835,2 |
- |
282,7 |
282,7 |
282,7 |
48. |
Основное мероприятие 1.4. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия |
Всего |
64448,2 |
64952,3 |
64028,4 |
130949,4 |
104603,4 |
79069,2 | |
49. |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
50. |
|
Республиканский бюджет |
64448,2 |
64952,3 |
64028,4 |
130949,4 |
104603,4 |
79069,2 | |
51. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
|
| |
52. |
1.4.1 |
Эксплуатация, развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия, специальной документальной связи и обеспечение информационной безопасности электронного правительства (АГРБиПРБ) <**> |
Всего |
56477,0 |
57434,1 |
60370,2 |
123535,4 |
97189,4 |
71655,2 |
53. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
54. |
|
|
Республиканский бюджет |
56477,0 |
57434,1 |
60370,2 |
123535,4 |
97189,4 |
71655,2 |
55. |
1.4.2 |
Обеспечение мероприятий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий (АГРБиПРБ) |
Всего |
7971,2 |
7518,2 |
3658,2 |
7414,0 |
7414,0 |
7414,0 |
56. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
57. |
|
|
Республиканский бюджет |
7971,2 |
7518,2 |
3658,2 |
7414,0 |
7414,0 |
7414,0 |
58. |
Основное мероприятие 1.D2. Федеральный проект "Информационная инфраструктура" |
Всего |
- |
- |
17458,1 |
45445,1 |
90516,0 |
379991,1 | |
59. |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
17108,9 |
44536,2 |
88705,7 |
372391,3 | |
60. |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
349,2 |
908,9 |
1810,3 |
7599,8 | |
61. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
|
| |
62. |
1.D2.1 |
Обеспечение на участках мировых судей формирования и функционирования необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи |
Всего |
- |
- |
17458,1 |
45445,1 |
6960,9 |
6960,9 |
63. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
17108,9 |
44536,2 |
6821,7 |
6821,7 |
64. |
|
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
349,2 |
908,9 |
139,2 |
139,2 |
65. |
1.D2.2 |
Формирование ИТ-инфраструктуры в государственных (муниципальных) образовательных организациях, реализующих программы общего образования, в соответствии с утвержденным стандартом для обеспечения в помещениях безопасного доступа к государственным, муниципальным и иным информационным системам, а также к сети Интернет |
Всего |
- |
- |
- |
- |
83555,1 |
373030,2 |
66. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
81884,0 |
365569,6 |
67. |
|
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
1671,1 |
7460,6 |
68. |
Основное мероприятие 1.D6. Федеральный проект "Цифровое государственное управление" |
Всего |
- |
5724,8 |
- |
- |
- |
- | |
69. |
|
Федеральный бюджет |
- |
5610,3 |
- |
- |
- |
- | |
70. |
13 |
Республиканский бюджет |
- |
114,5 |
- |
- |
- |
- | |
71. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
|
| |
72. |
1.D6.1 |
Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации |
Всего |
- |
5724,8 |
- |
- |
- |
- |
73. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
5610,3 |
- |
- |
- |
- |
74. |
|
|
Республиканский бюджет |
- |
114,5 |
- |
- |
- |
- |
75. |
Подпрограмма 2 "Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере" |
Всего |
41419,3 |
62223,2 |
26982,0 |
24434,4 |
19182,0 |
19182,0 | |
76. |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
77. |
|
Республиканский бюджет |
41419,3 |
62223,2 |
26982,0 |
24434,4 |
19182,0 |
19182,0 | |
78. |
Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании и науке |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
79. |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
80. |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
81. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
|
| |
82. |
2.1.1 |
Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений среднего образования (Минобрнауки РБ) |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
83. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
84. |
|
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
85. |
Основное мероприятие 2.2. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения |
Всего |
8711,3 |
4000,0 |
7800,0 |
9606,5 |
- |
- | |
86. |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
87. |
|
Республиканский бюджет |
8711,3 |
4000,0 |
7800,0 |
9606,5 |
- |
- | |
88. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
|
| |
89. |
2.2.1 |
Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий (Минсоцзащиты РБ) |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
90. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
91. |
|
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
92. |
2.2.3 |
Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения (Минсоцзащиты РБ) |
Всего |
8711,3 |
4000,0 |
7800,0 |
9606,5 |
- |
- |
93. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
94. |
|
|
Республиканский бюджет |
8711,3 |
4000,0 |
7800,0 |
9606,5 |
- |
- |
95. |
Основное мероприятие 2.3. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
96. |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
97. |
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
98. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
|
| |
99. |
2.3.1 |
Приобретение специализированных программ автоматизации, каталогизации и учета библиотечных и музейных фондов (Минкультуры РБ) |
Всего |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
101. |
|
|
Республиканский бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
102. |
Основное мероприятие 2.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий |
Всего |
32708,0 |
58223,2 |
19182,0 |
14827,9 |
19182,0 |
19182,0 | |
103. |
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
104. |
|
Республиканский бюджет |
32708,0 |
58223,2 |
19182,0 |
14827,9 |
19182,0 |
19182,0 | |
105. |
Направления расходов: |
|
|
|
|
|
|
| |
106. |
2.4.3 |
Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры технологической платформы для функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" (АГРБиПРБ) |
Всего |
32708,0 |
58223,2 |
19182,0 |
14827,9 |
19182,0 |
19182,0 |
107. |
|
|
Федеральный бюджет |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
108. |
|
|
Республиканский бюджет |
32708,0 |
58223,2 |
19182,0 |
14827,9 |
19182,0 |
19182,0 |