ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 апреля 2022 года N 167
О внесении изменений в Постановление
Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 10 декабря 2019 года N 409
"Об утверждении государственной
программы Республики Северная
Осетия-Алания "Развитие
здравоохранения Республики Северная
Осетия-Алания" на 2019 - 2024 годы
Правительство Республики Северная
Осетия-Алания постановляет:
Внести в постановление Правительства
Республики Северная Осетия-Алания от 10
декабря 2019 года N 409 "Об утверждении
государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания "Развитие
здравоохранения Республики Северная
Осетия-Алания" на 2019 - 2024 годы
изменения согласно приложению к
настоящему постановлению.
Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
Б.ДЖАНАЕВ
Приложение
к Постановлению Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 28 апреля 2022 г. N 167
ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ ОТ 10
ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА N 409 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ "РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ" НА 2019 - 2024 ГОДЫ
В государственной программе Республики
Северная Осетия-Алания "Развитие
здравоохранения Республики Северная
Осетия-Алания" на 2019 - 2024 годы,
утвержденной постановлением:
1. Паспорт программы изложить в следующей
редакции:
"ПАСПОРТ государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания" на 2019 - 2024 годы
Сроки реализации Программы |
2019 - 2024 годы |
Ответственный исполнитель Программы |
Министерство здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания |
Направления (подпрограммы) Программы |
Направление (подпрограмма) 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни"; направление (подпрограмма) 2 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"; направление (подпрограмма) 3 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении"; направление (подпрограмма) 4 "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья"; направление (подпрограмма) 5 "информационные технологии и управление развитием отрасли" |
Цели Программы и их значение по годам реализации |
цель 1 - повышение ожидаемой продолжительности жизни: в 2022 г. - 73,68; в 2023 г. - 75,36; в 2024 г. - 75,8; цель 2 - снижение смертности населения от всех причин смерти на 1000 населения (случая): в 2022 г. - 12,1 на 1000 населения; в 2023 г. - 11,9 на 1000 населения; в 2024 г. - 11,8 на 1000 населения; цель 3 - снижение младенческой смертности на 1000 родившихся живыми: в 2019 г. - 5,9 на 1000 родившихся живыми; в 2020 г. - 4,8 на 1000 родившихся живыми; в 2021 г. - 4,6 на 1000 родившихся живыми; в 2022 г. - 4,6 на 1000 родившихся живыми; в 2023 г. - 4,5 на 1000 родившихся живыми; в 2024 г. - 4,4 на 1000 родившихся живыми; цель 4 - снижение смертности населения от болезней системы кровообращения на 100 тыс. населения: в 2019 г. - 571,7 на 100 тыс. населения; в 2020 г. - 596,6 на 100 тыс. населения; в 2021 г. - 593,6 на 100 тыс. населения; в 2022 г. - 590,2 на 100 тыс. населения; в 2023 г. - 587,2 на 100 тыс. населения; в 2024 г. - 583,4 на 100 тыс. населения; цель 5 - снижение смертности населения от новообразований на 100 тыс. населения: в 2019 г. - 152,6 на 100 тыс. населения; в 2020 г. - 144,6 на 100 тыс. населения; в 2021 г. - 149,8 на 100 тыс. населения; в 2022 г. - 147,2 на 100 тыс. населения; в 2023 г. - 146,0 на 100 тыс. населения; в 2024 г. - 143,8 на 100 тыс. населения; цель 6 - удовлетворенность доступностью медицинской помощи, процентов |
Задачи Программы |
Создание условий для формирования здорового образа жизни у граждан, увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; приоритетное развитие первичной медико-санитарной помощи, обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек; совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам с болезнями системы кровообращения, злокачественными новообразованиями, а также детям; повышение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; создание условий для развития скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в неотложной форме; совершенствование медицинской помощи матерям и детям; обеспечение доступности для населения реабилитационной помощи; развитие паллиативной медицинской помощи и обеспечение ее доступности для жителей республики; повышение уровня профессиональной подготовки медицинских работников, престижа профессии медицинского работника; развитие инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций; развитие информатизации здравоохранения; повышение удовлетворенности населения медицинской помощью; обеспечение конституционных прав граждан Российской Федерации, проживающих на территории республики, на получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с территориальной программой обязательного медицинского страхования |
Сроки реализации Программы |
2019 - 2024 годы |
Параметры финансового обеспечения Программы |
Общий размер средств составляет 107 518 832,94 тыс. рублей, в том числе: на 2019 г. - 15 814 870,64 тыс. рублей; на 2020 г. - 18 796 628,31 тыс. рублей; на 2021 г. - 16 179 037,85 тыс. рублей; на 2022 г. - 17 685 106,17 тыс. рублей; на 2023 г. - 19 260 732,22 тыс. рублей; на 2024 г. - 19 782 457,75 тыс. рублей; из них: средства федерального бюджета - 15 064 206,04 тыс. рублей, в том числе: на 2019 г. - 2 037 086,04 тыс. рублей; на 2020 г. - 3 528 596,60 тыс. рублей; на 2021 г. - 1 047 226,15 тыс. рублей; на 2022 г. - 1 154 616,50 тыс. рублей; на 2023 г. - 3 665 929,53 тыс. рублей; на 2024 г. - 3 630 751,22 тыс. рублей; средства республиканского бюджета - 34 171 141,28 тыс. рублей, в том числе: на 2019 г. - 5 392 241,78 тыс. рублей; на 2020 г. - 6 255 005,51 тыс. рублей; на 2021 г. - 5 591 351,20 тыс. рублей; на 2022 г. - 6 489 019,57 тыс. рублей; на 2023 г. - 5 152 670,69 тыс. рублей; на 2024 г. - 5 290 852,53 тыс. рублей; территориальные государственные внебюджетные фонды - 57 037 201,70 тыс. рублей, в том числе: на 2019 г. - 8 187 908,10 тыс. рублей; на 2020 г. - 8 808 080,80 тыс. рублей; на 2021 г. - 9 335 515,10 тыс. рублей; на 2022 г. - 9 836 524,70 тыс. рублей; на 2023 г. - 10 229 988,00 тыс. рублей; на 2024 г. - 10 639 185,00 тыс. рублей; иные внебюджетные источники - 1 246 283,92 тыс. рублей, в том числе: на 2019 г. - 197 634,72 тыс. рублей; на 2020 г. - 204 945,40 тыс. рублей; на 2021 г. - 204 945,40 тыс. рублей; на 2022 г. - 204 945,40 тыс. рублей; на 2023 г. - 212 144,00 тыс. рублей; на 2024 г. - 221 669,00 тыс. рублей |
Параметры финансового обеспечения проектов (программ) Программы |
Общий размер средств составляет 5 470 378,51 тыс. рублей, в том числе: 2019 г. - 1 258 840,53 тыс. рублей, 2020 г. - 1 493 074,64 тыс. рублей, 2021 г. - 550 037,62 тыс. рублей, 2022 г. - 863 152,50 тыс. рублей, 2023 г. - 708 776,53 тыс. рублей, 2024 г. - 596 496,71 тыс. рублей; из них: средства федерального бюджета - 4 568 084,45 тыс. рублей, в том числе: на 2019 г. - 1 117 431,90 тыс. рублей; на 2020 г. - 1 335 725,90 тыс. рублей; на 2021 г. - 410 758,30 тыс. рублей; на 2022 г. - 713 457,50 тыс. рублей; на 2023 г. - 548 649,73 тыс. рублей; на 2024 г. - 442 061,12 тыс. рублей; средства республиканского бюджета 902 294,08 тыс. рублей, в том числе: на 2019 г. - 141 408,63 тыс. рублей; на 2020 г. - 157 348,74 тыс. рублей; на 2021 г. - 139 279,32 тыс. рублей; на 2022 г. - 149 695,00 тыс. рублей; на 2023 г. - 160 126,80 тыс. рублей; на 2024 г. - 154 435,59 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации Программы |
Снижение младенческой смертности до 4,4 на 1000 родившихся живыми; снижение смертности от болезней системы кровообращения до 583,4 на 100 тыс. населения; снижение смертности населения от злокачественных новообразований до 144,7 на 100 тыс. населения; увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 75,8 лет к 2024 году; повышение удовлетворенности населения медицинской помощью |
Приложения к Программе |
Приложение 1 "Структура государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Развитие здравоохранения"; приложение 2 "Перечень соисполнителей и участников государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Развитие здравоохранения" |
".
2. Приложение 1 к государственной
программе изложить в следующей
редакции:
Приложение 1
к Государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Развитие здравоохранения"
на 2019 - 2024 годы
СТРУКТУРА Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Развитие здравоохранения" на 2019 - 2024 годы
Проекты (программы) |
Ведомственные целевые программы, отдельные мероприятия | ||
Наименование |
общественно значимые результаты (ОЗР), задачи (цели), сроки (этапы) |
Наименование |
Цели, сроки (этапы) |
Направление (подпрограмма) 1 "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" | |||
1. Региональный проект Республики Северная Осетия-Алания "Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
ОЗР 1: гражданам, проживающим в населенных пунктах с численностью населения до 2000 человек, стала доступней первичная медико-санитарная помощь посредством охвата фельдшерскими пунктами (ФП), фельдшерско-акушерскими пунктами (ФАП) и врачебными амбулаториями (ВА), а также медицинская помощь с использованием мобильных комплексов. ОЗР 2: гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации; ОЗР 3: увеличена доступность для граждан поликлиник и поликлинических подразделений, внедривших стандарты и правила "Новой модели организации оказания медицинской помощи"; Цель 1: Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Цель 2. Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Цель 3. Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов. Срок реализации: 2019 - 2024 годы |
Основное мероприятие "Совершенствование службы скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицины катастроф, внедрение санитарной авиации" |
Цель 1. Сокращение времени доезда (менее 20 мин.) выездных бригад скорой медицинской помощи в экстренной форме до пациента и места дорожно-транспортного происшествия соответственно: в 2019 г. - 89,5% обслуженных вызовов, в 2020 г. - 90,0% обслуженных вызовов, в 2021 г. - 90,5% обслуженных вызовов, в 2022 г. - 91,0% обслуженных вызовов, в 2023 г. - 91,5% обслуженных вызовов, в 2024 г. - 92,0% обслуженных вызовов;
в 2019 г. - 95% обслуженных вызовов, в 2020 г. - 95,5% обслуженных вызовов, в 2021 г. - 95,5% обслуженных вызовов, в 2022 г. - 96% обслуженных вызовов, в 2023 г. - 96% обслуженных вызовов, в 2024 г. - 96,5% обслуженных вызовов
Срок реализации 2019 - 2024 годы |
|
|
|
Число пациентов, дополнительно эвакуированных с применением санитарной авиации (человек): в 2019 г. - 52; в 2020 г. - 150; в 2021 г. - 168; в 2022 г. - 187; в 2023 г. - 205; в 2024 г. - 223 |
|
|
|
Доля лиц, госпитализированных по экстренным показателям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты (процентов): в 2019 г. - 87; в 2020 г. - 90; в 2021 г. - 90; в 2022 г. - 90; в 2023 г. - 90; в 2024 г. - 90 |
|
|
Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы медицинских организаций" |
Цель: приведение структурных подразделений подведомственных медицинских организаций в соответствие с санитарными правилами, требованиями санитарно-эпидемиологического благополучия, противопожарной безопасности: в 2020 г. планируется: строительство 36 медицинских объектов: строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Бурон, Алагирский район; строительство фельдшерского пункта в с. Нижний Унал, Алагирский район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Нижний Бирагзанг, Алагирский район; строительство фельдшерского пункта в с. Махческ, Ирафский район; строительство фельдшерского пункта в с. Советское, Ирафский район; строительство фельдшерского пункта в с. Дзагепбарз, Ирафский район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Средний Урух, Ирафский район; строительство фельдшерского пункта в с. Ахсарисар, Ирафский район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Стур-Дигора, Ирафский район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новый Урух, Ирафский район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Рассвет, Ардонский район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Фиагдон, Ардонский район; строительство фельдшерского пункта в с. Старая Саниба, Пригородный район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Раздзог, Правобережный район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Комгарон, Пригородный район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Донгарон, Пригородный район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Верхняя Саниба, Пригородный район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Садовый, Моздокский район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Киевское, Моздокский район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в станице Черноярская, Моздокский район; строительство фельдшерского пункта в с. Кусово, Моздокский район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Калининский, Моздокский район; строительство фельдшерского пункта в п. Тельмана, Моздокский район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Комарово, Моздокский район; строительство фельдшерского пункта в п. Советский, Моздокский район; строительство фельдшерского пункта в с. Малгобек, Моздокский район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в ст. Ново-Осетинская, Моздокский район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Хурикау, Моздокский район; строительство фельдшерского пункта в с. Ново - Георгиевское, Моздокский район; строительство фельдшерского пункта в с. Сухотское, Моздокский район; строительство фельдшерского пункта в с. Елбаево, Моздокский район; строительство фельдшерского пункта в с. Раздольное, Моздокский район; строительство фельдшерского пункта в пос. Черноярский, Моздокский район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кармадон, Пригородный район; строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Алханчурт, Пригородный район; строительство фельдшерского пункта в с. Чми. В рамках федеральной адресной инвестиционной программы планируется: в 2023 - 2024 гг. строительство лаборатории ГБУЗ "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" г. Владикавказ; строительство межрайонных отделений судебно-медицинской экспертизы в г. Ардон, г. Беслан и г. Моздок; строительство родильного отделения на 45 коек на территории ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания"; реконструкция республиканского онкологического диспансера, расположенного в г. Владикавказ по ул. Зортова, 2; строительство детского противотуберкулезного стационара на 45 коек и вспомогательных зданий и сооружений с учетом обслуживания республиканского противотуберкулезного центра на 276 коек, расположенного в пос. Южный, г. Владикавказ"; строительство подстанции скорой медицинской помощи государственного бюджетного учреждения "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" в г. Беслан"; реконструкция поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Правобережная центральная районная больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания"; реконструкция ГБУЗ "Республиканский центр пульмонологической помощи" п. В. Фиагдон", включая строительство лечебного корпуса на 120 коек; строительство многопрофильного реабилитационного центра на 120 коек на территории республики; строительство инфекционного корпуса на 100 коек на территории ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи". Приобретение 10 мобильных медицинских комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров в медицинских организациях первичного звена здравоохранения (2021 г.) |
|
|
|
Оснащение (переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией |
|
|
|
Оснащение (переоснащению) медицинскими изделиями лабораторий медицинских организаций, осуществляющих этиологическую диагностику новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методами амплификации нуклеиновых кислот |
|
|
|
Повышение значений показателя доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере здравоохранения. Доля объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения от общего количества объектов (процентов): в 2022 г. - 93,2; в 2023 г. - 95,5; в 2024 г. - 97,2 |
|
Цель 2: Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Срок реализации: 2019 - 2024 гг. |
|
Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, от общего числа населения: в 2020 г. - 16,6; в 2021 г. - 25,4; в 2022 г. - 54,2; в 2023 г. - 58,9; в 2024 г. - 68,8. Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА в расчете на 1 сельского жителя в год: в 2021 г. - 3,11; в 2022 г. - 3,28; в 2023 г. - 3,65; в 2024 г. - 3,8. Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную бригаду: в 2019 г. - 1,2; в 2020 г. - 0,4; в 2021 г. - 2,1; в 2022 г. - 2,6; в 2023 г. - 3,0; в 2024 г. - 3,5 |
|
Цель 3: Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации; упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов; создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. Срок реализации: 2019 - 2024 гг. |
|
Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании Новой модели организации оказания медицинской помощи, от общего количества таких организаций (процентов): в 2019 г. - 40,5; в 2020 г. - 49,0; в 2021 г. - 59,5; в 2022 г. - 73,0; в 2023 г. - 81,1; в 2024 г. - 86,5. Число выполненных посещений гражданами поликлиники и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании Новой модели организации оказания медицинской помощи, тыс. пос.: в 2021 г. - 1939,5; в 2022 г. - 2380,3; в 2023 г. - 2644,8; в 2024 г. - 2821,5 |
|
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" |
Обеспечение качества и доступности медицинской помощи по профилям "психиатрия-наркология" и "психиатрия": увеличение доли пациентов с наркологическими расстройствами, включенных в стационарные программы медицинской реабилитации, от числа госпитализированных пациентов с наркологическими расстройствами (процентов): в 2019 г. - 9,02; в 2020 г. - 9,2; в 2021 г. - 9,3; в 2022 г. - 9,4; в 2023 г. - 9,5; в 2024 г. - 9,7; увеличение доли пациентов с наркологическими расстройствами, включенных в амбулаторные программы медицинской реабилитации от числа состоящих под диспансерным наблюдением пациентов с наркологическими расстройствами (процентов): в 2019 г. - 10,0; в 2020 г. - 11,61; в 2021 г. - 11,61; в 2022 г. - 11,7; в 2023 г. - 11,8; в 2024 г. - 11,9; увеличение доли пациентов с психическими расстройствами и расстройствами поведения, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе пациентов, выписанных из стационара (процентов): в 2019 г. - 12,3; в 2020 г. - 23,3; в 2021 г. - 34,3; в 2022 г. - 35,3; в 2023 г. - 36,3; в 2024 г. - 37,3; увеличение доли пациентов, страдающих хроническими и затяжными психическими расстройствами с тяжелыми стойкими или часто обостряющимися болезненными проявлениями, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе пациентов, находящихся под диспансерным наблюдением (процентов): в 2019 г. - 11,8; в 2020 г. - 12,8; в 2021 г. - 18,8; в 2022 г. - 24,8; в 2023 г. - 25,8; в 2024 г. - 26,8 |
|
|
Основное мероприятие "Развитие службы крови" |
Обеспечение потребности медицинских организаций в компонентах донорской крови (процентов): в 2019 г. - 100; в 2020 г. - 100; в 2021 г. - 100; в 2022 г. - 100; в 2023 г. - 100; в 2024 г. - 100; осуществление мероприятий, связанных с обеспечением безопасности донорской крови и ее компонентов, пропагандой донорства крови и ее компонентов |
|
|
Основное мероприятие "Развитие высокотехнологичной медицинской помощи" |
Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, не включенная в базовую программу ОМС, чел.: в 2020 г. - 164; в 2021 г. - 158; в 2022 г. - 273; в 2023 г. - 271; в 2024 г. - 271 |
|
|
|
Увеличение к 2024 году обеспеченности населения высокотехнологичной медицинской помощью не менее чем на 28 % по сравнению с 2018 г., в том числе (процентов): в 2019 г. - на 4; в 2020 г. - на 4; в 2021 г. - на 4,3; в 2022 г. - на 5,5; в 2023 г. - на 6; в 2024 г. - на 7,5 |
|
|
Основное мероприятие "Совершенствование лекарственного обеспечения" |
Обеспеченность больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта - Прауэра), а также лиц после трансплантации органов и тканей необходимыми лекарственными препаратами по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов): в 2019 г. - 99,5; в 2020 г. - 99,5; в 2021 г. - 99,7; в 2022 г. - 99,8; в 2023 г. - 100,0; в 2024 г. - 100,0 |
|
|
|
Обеспечение охвата декретированных групп населения профилактическими прививками в рамках национального календаря профилактических прививок (процентов): в 2019 г. - не менее 95; в 2020 г. - не менее 95; в 2021 г. - не менее 95; в 2022 г. - не менее 95; в 2023 г. - не менее 95; в 2024 г. - не менее 95 |
|
|
|
Обеспечение доступности для отдельных категорий граждан лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для детей - инвалидов по оформленным рецептам при оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов): в 2019 г. - 95,0; в 2020 г. - 95,5; в 2021 г. - 96,0; в 2022 г. - 97,0; в 2023 г. - 98,0; в 2024 г. - 99,0 |
|
|
|
Приобретение лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях |
2. Региональный проект Республики Северная Осетия-Алания "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
ОЗР: обеспечена доступность диагностики, профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Цель: Снижение смертности от болезней системы кровообращения до 456 случаев на 100 тыс. населения к 2024 г. Срок реализации: 2019 - 2024 годы |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" на 2019 - 2024 годы |
Цель: Обеспечение качества и доступности медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями. 2019 - 2024 годы |
|
|
|
Переоснащение регионального сосудистого центра ГБУЗ "Республиканская клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания и первичного сосудистого отделения ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница" МЗ РСО-Алания, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации". 2019 - 2024 годы |
|
|
|
Обеспечение возможности проведения скрининговых исследований для выявления стенозирующего атеросклероза брахеоцефальных артерий. 2019 - 2024 годы |
|
|
Профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска |
Доля лиц, обеспеченных лекарственными препаратами в амбулаторных условиях, в общем числе лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, а также которым выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, находящихся под диспансерным наблюдением (процентов): в 2020 г. - 50; в 2021 г. - 80; в 2022 г. - 85; в 2023 г. - 90; в 2024 г. - 90 |
|
|
|
Больничная летальность от инфаркта миокарда (процентов): в 2019 г. - 11,5; в 2020 г. - 11,4; в 2021 г. - 10,6; в 2022 г. - 9,8; в 2023 г. - 9,0; в 2024 г. - 8,0 |
|
|
|
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения (процентов): в 2019 г. - 16,1; в 2020 г. - 16,7; в 2021 г. - 16,0; в 2022 г. - 15,3; в 2023 г. - 14,6; в 2024 г. - 14,0 |
|
|
|
Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК/число лиц с БСК) (процентов): в 2021 г. - 3,58; в 2022 г. - 3,22; в 2023 г. - 2,86; в 2024 г. - 2,5 |
|
|
|
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.: в 2021 г. - 1,17; в 2022 г. - 1,252; в 2023 г. - 1,334; в 2024 г. - 1,404 |
|
|
|
Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (процентов): в 2021 г. - 50; в 2022 г. - 60; в 2023 г. - 70; в 2024 г. - 80 |
3. Региональный проект Республики Северная Осетия-Алания "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
ОЗР: обеспечена доступность профилактики, диагностики и лечения онкологических заболеваний. Цель: Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных (до 146,3 на 100 тыс. населения). Срок реализации: 2019 - 2024 годы |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями" на 2019 - 2024 годы |
Цель: Раннее выявление и лечение больных онкологическими заболеваниями. Организация 7 центров амбулаторной онкологической помощи. 2019 - 2024 годы |
|
|
|
Переоснащение оборудованием сети региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц). 2019 - 2024 годы |
|
|
|
Проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению. 2019 - 2024 годы |
|
|
|
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (процентов): в 2019 г. - 55,3; в 2020 г. - 58,3; в 2021 г. - 58,5; в 2022 г. - 59,0; в 2023 г. - 59,5; в 2024 г. - 60,0 |
|
|
|
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) (процентов): в 2019 г. - 22,3; в 2020 г. - 21,2; в 2021 г. - 20,1; в 2022 г. - 18,9; в 2023 г. - 17,8; в 2024 г. - 17,3 |
|
|
|
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (процентов): в 2019 г. - 58,6; в 2020 г. - 55,1; в 2021 г. - 58,8; в 2022 г. - 60,0; в 2023 г. - 60,6; в 2024 г. - 63,0 |
|
|
|
Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением (процентов): в 2021 г. - 66,0; в 2022 г. - 70,0; в 2023 г. - 75,0; в 2024 г. - 80,0 |
|
|
|
Повышение доступности лекарственных препаратов в части широкого использования таргетной и иммунотерапии при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, в соответствии с современными методами исследований |
4. Региональный проект "Развитие детского здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
ОЗР: обеспечена доступность для детей детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи.
Цель: Снижение младенческой смертности в Республике Северная Осетия-Алания до 4,4 на 1000 родившихся живыми. Срок реализации: 2019 - 2024 годы |
Ведомственная целевая программа "Развитие детского здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" на 2019 - 2024 годы |
Цель: Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций Республики Северная Осетия-Алания. 2019 - 2024 годы Реконструкция ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница". 2019 - 2020 годы. Дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций медицинскими изделиями и реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. N 92н "Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям": 2019 г. - 20%; 2020 г. - 95%. Доля детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям (процентов): в 2019 г. - 20,0; в 2020 г. - 95,0; в 2021 г. - 95,0; в 2022 г. - 95,0; в 2023 г. - 95,0; в 2024 г. - 95,0. Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений (процентов): в 2021 г. - 40,0; в 2022 г. - 70,0; в 2023 г. - 90,0; в 2024 г. - 95,0 |
|
|
|
Развитие профилактического направления в педиатрии: ранняя диагностика заболеваний у детей путем проведения неонатального, аудиологического скринингов, пренатальной диагностики, профилактических осмотров и диспансеризации, диспансеризации детей-сирот, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями (процентов): в 2020 г. - 45,0; в 2021 г. - 54,0; в 2022 г. - 55,0; в 2023 г. - 56,0; в 2024 г. - 56,5 |
|
|
|
Развитие специализированной медицинской помощи детям: 2019 - 2024 годы |
|
|
|
Развитие ранней диагностики заболеваний органов репродуктивной сферы у детей в возрасте 15 - 17 лет в рамках проведения профилактических осмотров. 2019 - 2024 годы |
|
|
|
Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела. 2019 - 2024 годы |
|
|
|
Совершенствование службы родовспоможения. 2019 - 2024 годы |
|
|
|
Младенческая смертность, на 1000 родившихся детей: в 2019 г. - 5,3 в 2020 г. - 5,2 в 2021 г. - 5,0 в 2022 г. - 4,8 в 2023 г. - 4,6 в 2024 г. - 4,4 |
|
|
|
Смертность детей в возрасте 0-4 года на 1000 родившихся живыми промилле (0,1 процента): в 2019 г. - 6,7; в 2020 г. - 6,6; в 2021 г. - 6,5; в 2022 г. - 6,4; в 2023 г. - 6,1; в 2024 г. - 5,9 |
|
|
|
Смертность детей в возрасте 0-17 лет на 100 тыс. детей соответствующего возраста: в 2020 г. - 49,4; в 2021 г. - 49,3; в 2022 г. - 49,2; в 2023 г. - 49,1; в 2024 г. - 48,5 |
|
|
|
Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте от 0-17 с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ (процентов): в 2021 г. - 100,0; в 2022 г. - 100,0; в 2023 г. - 100,0; в 2024 г. - 100,0 |
|
|
Основное мероприятие "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и совершенствование оказания иных медицинских услуг" |
|
5. Региональный проект "Формирование здорового образа жизни" |
ОЗР: увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни. Цель: Обеспечение к 2024 году увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 11,5%. Срок реализации: 2019 - 2024 годы |
|
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением (процентов): в 2020 г. - 6,2; в 2021 г. - 7,1; в 2022 г. - 6,4; в 2023 г. - 5,6; в 2024 г. - 4,8 |
|
|
|
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию услуг по профилактике заболеваний: информированию населения о факторах риска развития заболеваний (формированию мотивации к ведению здорового образа жизни, профилактике наркомании); медико-социальной реабилитации лиц с алкогольной, наркотической зависимостью |
|
|
Основное мероприятие "Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
Обеспечение охвата декретированных групп населения профилактическими прививками в рамках Национального календаря профилактических прививок - не менее 95% ежегодно |
|
|
Основное мероприятие "Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов B и C" |
Уровень информированности населения в возрасте 18 - 49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции (процентов): в 2019 г. - до 90; в 2020 г. - до 93; в 2021 г. - до 93; в 2022 г. - до 93; в 2023 г. - до 93; в 2024 г. - до 93 |
|
|
|
Охват медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию населения Республики Северная Осетия-Алания (процентов): в 2020 г. - 24; в 2021 г. - 24; в 2022 г. - 26; в 2023 г. - 27; в 2024 г. - 29 |
|
|
|
Снижение заболеваемости ВИЧ, на 100 тыс. населения: в 2019 г. - 54,6 на 100 тыс. населения; в 2020 г. - 56 на 100 тыс. населения; в 2021 г. - 56 на 100 тыс. населения; в 2022 г. - 54 на 100 тыс. населения; в 2023 г. - 52 на 100 тыс. населения; в 2024 г. - 50 на 100 тыс. населения; срок реализации - 2019 - 2024 годы |
|
|
|
Увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, состоящих под диспансерным наблюдением, в общем числе лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека (процентов): в 2019 г. - до 95; в 2020 г. - до 95; в 2021 г. - до 95; в 2022 г. - до 98; в 2023 г. - до 99; в 2024 г. - до 99 |
|
|
|
Обеспечение доступности медицинской помощи лицам, зараженным вирусом иммунодефицита человека, и увеличение доли лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от общего числа лиц, зараженных вирусом иммунодефицита человека и состоящих под диспансерным наблюдением (процентов): в 2019 г. - до 55; в 2020 г. - до 65; в 2021 г. - до 90; в 2022 г. - до 96; в 2023 г. - до 97; в 2024 г. - до 100 |
|
|
|
Обеспечение закупок диагностических средств для мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C |
|
|
|
Доля лиц, зараженных вирусом иммунодефицита, состоящих под наблюдением, охваченных обследованием на количественное определение иммунодефицита человека (процентов): в 2021 г. - 100; в 2022 г. - 100; в 2023 г. - 100; в 2024 г. - 100 |
|
|
|
Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций |
|
|
|
Охват населения профилактическими медицинскими осмотрами на туберкулез (процентов): в 2020 г. - 72,3; в 2021 г. - 72,5; в 2022 г. - 72,8; в 2023 г. - 72,9; в 2024 г. - 73,0 |
|
|
|
Улучшение эпидемиологической обстановки по туберкулезу. Снижение к 2025 году заболеваемости туберкулезом: в 2019 г. - до 45 на 100 тыс. населения; в 2020 г. - до 43 на 100 тыс. населения; в 2021 г. - до 41 на 100 тыс. населения; в 2022 г. - до 39 на 100 тыс. населения; в 2023 г. - до 37 на 100 тыс. населения; в 2024 г. - до 35 на 100 тыс. населения |
|
|
|
Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни. Внедрение комплексных информационных и образовательных программ по вопросам здорового образа жизни для различных категорий граждан |
6. Региональный проект "Старшее поколение" (отдельные мероприятия) |
Цель 1. Повышение качества и доступности медицинской помощи для лиц старше трудоспособного возраста. Срок реализации: 2019 - 2024 г. Цель 2. Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет. Срок реализации: 2019 - 2024 годы |
|
Организация оказания медицинской помощи по профилю "гериатрия" |
|
|
|
Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию, 70%. Проведение дополнительных скринингов лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний, влияющих на структуру смертности населения |
|
|
|
Охват граждан старше трудоспособного возраста из групп риска вакцинацией против пневмококковой инфекции - 95%, в т.ч. (процентов): в 2019 г. - 40; в 2020 г. - 80; в 2021 г. - 95; в 2022 г. - 95; в 2023 г. - 95; в 2024 г. - 95 |
|
|
|
Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет - 13,1 на 10 тыс. населения соответствующего возраста |
|
|
|
Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, - 90% |
|
|
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Северная Осетия-Алания" на 2020 - 2024 годы |
Цель: обеспечение доступности и качества оказания паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в том числе на дому, в условиях дневного стационара и стационарных условиях: Число амбулаторных посещений с паллиативной целью к врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу любых специальностей (тыс. посещений) на 1000 населения: 2021 г. - 9,807; 2022 г. - 11,208; 2023 г. - 12,609; 2024 г. - 14,01 Доля посещений выездных патронажных бригад для оказания паллиативной медицинской помощи в общем количестве посещений по паллиативной медицинской помощи в амбулаторных условиях (процентов): в 2020 г. - 45; в 2021 г. - 48; в 2022 г. - 52; в 2023 г. - 56; в 2024 г. - 60 Уровень обеспеченности койками для оказания паллиативной медицинской помощи (тысяча коек): в 2020 г. - 0,063; в 2021 г. - 0,064; в 2022 г. - 0,067; в 2023 г. - 0,068; в 2024 г. - 0,07 |
|
|
|
Повышение доступности и качества обезболивания при оказании паллиативной медицинской помощи лекарственными препаратами, в том числе содержащими наркотические средства и психотропные вещества: полнота выборки наркотических и психотропных лекарственных препаратов в соответствии с планом распределения наркотических средств и психотропных веществ (процентов): в 2019 г. - 80; в 2020 г. - 85; в 2021 г. - 90; в 2022 г. - 95; в 2023 г. - 95; в 2024 г. - 95 срок реализации - 2019 - 2024 годы |
|
|
Основное мероприятие "Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" |
Обеспечение гарантий бесплатного оказания медицинской помощи застрахованным гражданам в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования на основе подушевого норматива финансового обеспечения базовой программы обязательного медицинского страхования не ниже уровня 13 245,9 руб.: в 2019 г. - 11 876,6 руб.; в 2020 г. - 12 858,7 руб.; в 2021 г. - 13 245,9 руб.; в 2022 г. - 14 358,7 руб.; в 2023 г. - 15 146,8 руб.; в 2024 г. - 16 045,9 руб. |
7. Региональный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания" на 2021-2025 годы |
ОЗР: повышение доступности первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, рабочих поселках, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек |
Мероприятие Осуществление нового строительства (его завершение), реконструкции медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц |
Цель 1: Организация оказания медицинской помощи с приближением к месту жительства, месту обучения или работы, исходя из потребностей всех групп населения с учетом трехуровневой системы оказания медицинской помощи. Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год, ед.: в 2022 г. - 5,48; в 2023 г. - 5,51; в 2024 г. - 5,53; в 2025 г. - 5,56 Доля зданий, оказывающих амбулаторную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции, капитального ремонта (процентов): в 2022 г. - 15; в 2023 г. - 13; в 2024 г. - 12; в 2025 г. - 9 в 2021 году - 4 объекта: строительство ВА в с. Коста Ардонского района, ВА в с. Хумалаг, Правобережного района, ФАП в с. Рамоново Алагирского района, ФАП в с. Мацута; в 2022 году - 2 объекта: строительство ВА в с. Карман-Синдзикау Дигорского района; ФП в пос. Бекан Ардонского района; в 2023 году - 5 объекта: строительство ВА в с. Предгорное Моздокского района; реконструкция (ФАП в с. Красный Ход Алагирского района; ВА в с. Виноградное Моздокского района; ВА в п. Притеречный Моздокского района (с переходом на 2024 год), ВА в с. Ногир Пригородного района; в 2024 году - 1 объект: реконструкция ГБУЗ "Детская поликлиника N 3" (с переходом на 2025 г.) |
|
|
Мероприятие. Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц |
в 2021 году - 6 объектов: ВА в с. Дзуарикау Алагирского района; ВА в с. Црау Алагирского района; ВА в с. Сурх-Дигора Ирафского района; ВА в с. Гизель Пригородного района; поликлиническое отделение Ирафской ЦРБ; детское поликлиническое отделение Дигорской ЦРБ; в 2022 году - 3 объекта: ВА в ст. Луковская Моздокского района; ФАП в с. Цаликово Алагирского района; поликлиническое отделение Кировской ЦРБ |
|
|
Мероприятие Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья |
Цель 2: Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования (процентов): в 2022 г. - 42; в 2023 г. - 33; в 2024 г. - 30; в 2025 г. - 28 |
|
|
Мероприятие Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек) |
Цель 3: Обеспечение транспортной доступности медицинских организаций для всех групп населения, в том числе инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья |
Направление (подпрограмма) 2 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | |||
|
|
Основное мероприятие "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
Полнота выборки путевок на санаторно-курортное лечение - 99,9% |
|
|
Повышение доступности и качества медицинской помощи по медицинской реабилитации |
Дооснащение/переоснащение медицинских организаций, имеющих в своей структуре подразделения, оказывающие медицинскую помощь по медицинской реабилитации |
|
|
|
Увеличение доступности и качества медицинской помощи населению по профилю "Медицинская реабилитация": поддержание обеспеченности реабилитационными койкам для взрослых не ниже 1,62 на 10 000 населения, для детей - не ниже 1,3 на 10 000 населения; охват к 2024 г. нуждающихся в реабилитационном лечении - 95% |
Направление (подпрограмма) 3 "Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении" | |||
7. Региональный проект "Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами ("Новые кадры современного здравоохранения")" |
ОЗР: население обеспечено необходимым числом медицинских работников. Цель: Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Срок реализации: 2019 - 2024 годы |
Основное мероприятие "Управление кадровыми ресурсами здравоохранения" |
Повышение числа специалистов, участвующих в системе непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (тыс. чел.): в 2020 г. - 5,6; в 2021 г. - 6,0; в 2022 г. - 7,0; в 2023 г. - 8,0; в 2024 г. - 9,5 срок реализации - 2019 - 2024 годы |
|
|
|
Доля медицинских и фармацевтических работников, получивших доступ к профессиональной деятельности через процедуру аккредитации (процентов): 2021 г. - 21,0; 2022 г. - 40,9; 2023 г. - 60,3; 2024 г. - 79,3 |
|
|
|
Укомплектованность фельдшерских пунктов, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий медицинскими работниками (процентов): в 2022 г. - 91,2; в 2023 г. - 92,0; в 2024 г. - 92,5 |
|
|
|
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) врачами (процентов): в 2020 г. - 95,5; в 2021 г. - 97,0; в 2022 г. - 98,5; в 2023 г. - 100,0; в 2024 г. - 100,0 |
|
|
|
Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских учреждениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях) средними медицинскими работниками (процентов): 2020 г. - 92,1; 2021 г. - 95,0; 2022 г. - 99,4; 2023 г. - 100,0; 2024 г. - 100,0 |
|
|
|
Обеспеченность населения врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь, чел. на 10 тыс. населения: в 2022 г. - 28,3; в 2023 г. - 28,6; в 2024 г. - 29,2 |
|
|
|
Обеспеченность медицинскими работниками, оказывающими скорую медицинскую помощь, чел. на 10 тыс. населения: в 2022 г. - 8,8; в 2023 г. - 9,0; в 2024 г. - 9,1 |
|
|
|
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией |
|
|
Мероприятия по повышению престижа профессии |
Поддержание уровня заработной платы медицинских работников в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики": соотношение средней заработной платы врачей и средней заработной платы по республике - 200%, соотношение средней заработной платы среднего и младшего медицинского персонала и средней заработной платы по республике - 100% |
|
|
|
Обучение работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения по образовательным программам в ведущих образовательных и научных учреждениях страны: в 2020 г. - 15 врачей; в 2021 г. - 15 врачей; в 2022 г. - 17 врачей; в 2023 г. - 20 врачей; в 2024 г. - 25 врачей |
|
|
|
Проведение конкурса на присвоение статуса "Лучший врач Северной Осетии" - ежегодно |
|
|
|
Участие в программах "Земский доктор/Земский фельдшер": доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты (процентов): в 2020 г. - 100; в 2021 г. - 100; в 2022 г. - 100; в 2023 г. - 100 |
Направление (подпрограмма) 4 "Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" | |||
8. Региональный проект "Развитие экспорта медицинских услуг" |
Задача: усовершенствование механизма экспорта медицинских услуг. Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза, по сравнению с 2017 годом, до 2024 года. Срок реализации: 2019 - 2024 годы |
|
Повышение уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Республики Северная Осетия-Алания в 2019 - 2024 годах. Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел): в 2019 г. - 0,06; в 2020 г. - 0,08; в 2021 г. - 0,085; в 2022 г. - 11,9; в 2023 г. - 7,85; в 2024 г. - 23,8 |
|
|
|
Организационное и методическое обеспечение контроля качества медицинской помощи: 2019 - 2024 годы - 100% |
Направление (подпрограмма) 5 "Информатизация здравоохранения и управление развитием отрасли" | |||
9. Региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе Государственной информационной системы ЕГИСЗ" |
ОЗР: в результате цифровизации здравоохранения гражданам обеспечена доступность цифровых сервисов, в том числе посредством внедрения электронного документооборота, электронной записи к врачу, электронных рецептов, развитие и доступность использования телемедицинских технологий. Цель. Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе ЕГИСЗ, внедрения цифровых технологий и платформенных решений, формирующих единый цифровой контур здравоохранения для решения следующих задач: управления системой здравоохранения, осуществления медицинской деятельности в соответствии со стандартами и клиническими рекомендациями, обеспечения экономической эффективности сферы здравоохранения, управления персоналом и кадрового обеспечения, обеспечения эффективного управления цифровой инфраструктурой. Срок реализации - 2019 - 2024 г. |
Основное мероприятие "Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины" |
Доля государственных медицинских организаций, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ (процентов): в 2019 г. - 59; в 2020 г. - 78; в 2021 г. - 100; в 2022 г. - 100; в 2023 г. - 100; в 2024 г. - 100 |
|
|
|
Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно (процентов): в 2019 г. - 0; в 2020 г. - 0; в 2021 г. - 40; в 2022 г. - 48; в 2023 г. - 56; в 2024 г. - 63 |
|
|
|
Доля граждан, являющихся пользователями ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" по факту оказания медицинской помощи за период (процент): в 2019 г. - 0; в 2020 г. - 0; в 2021 г. - 10; в 2022 г. - 31; в 2023 г. - 63; в 2024 г. - 84. |
|
|
|
Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период (процент): в 2019 г. - 0; в 2020 г. - 0; в 2021 г. - 44; в 2022 г. - 63; в 2023 г. - 81; в 2024 г. - 100,0 |
|
|
|
Доля медицинских организаций государственной системы здравоохранения, подключенных к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения (процентов): в 2019 г. - 23,0; в 2020 г. - 61,0; в 2021 г. - 83,0; в 2022 г. - 100,0; в 2023 г. - 100,0; в 2024 г. - 100,0 |
|
|
|
Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций, тыс. чел.: в 2019 г. - 13,3; в 2020 г. - 29,56; в 2021 г. - 51,29; в 2022 г. - 77,64; в 2023 г. - 115,86; в 2024 г. - 152,24 |
|
|
Основное мероприятие "Реализация функций ответственного исполнителя государственной программы" |
Срок реализации - 2019 - 2024 годы |
".
3. Таблицу 1 к Государственной программе
изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
ИНФОРМАЦИЯ об источниках финансирования в случае привлечения средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов и иных внебюджетных источников государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания" на 2019 - 2024 годы
Статус |
Наименование подпрограмм Программы развития здравоохранения субъекта Российской Федерации |
Источники ресурсного обеспечения |
оценка расходов (тыс. руб.) |
Всего |
|||||||||||||||
|
|
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2019 - 2024 г. |
||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
||||||||||
Государственная программа |
"Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания" на 2019 - 2024 годы |
Всего |
15 814 870,64 |
18 796 628,31 |
16 179 037,85 |
17 685 106,17 |
19 260 732,22 |
19 782 457,75 |
107 518 832,94 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
2 037 086,04 |
3 528 596,60 |
1 047 226,15 |
1 154 616,50 |
3 665 929,53 |
3 630 751,22 |
15 064 206,04 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
5 392 241,78 |
6 255 005,51 |
5 591 351,20 |
6 489 019,57 |
5 152 670,69 |
5 290 852,53 |
34 171 141,28 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды * |
8 187 908,10 |
8 808 080,80 |
9 335 515,10 |
9 836 524,70 |
10 229 988,00 |
10 639 185,00 |
57 037 201,70 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
197 634,72 |
204 945,40 |
204 945,40 |
204 945,40 |
212 144,00 |
221 669,00 |
1 246 283,92 |
||||||||||
Подпрограмма 1 |
"Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
Всего |
15 327 589,89 |
16 731 186,61 |
15 630 339,04 |
17 158 473,92 |
18 778 624,57 |
19 289 363,37 |
102 915 577,4 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
1 925 254,74 |
1 854 752,70 |
929 347,85 |
1 088 004,20 |
3 613 315,93 |
3 575 298,12 |
12 985 973,54 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
5 169 678,73 |
6 025 694,31 |
5 331 285,49 |
6 205 749,62 |
4 906 999,64 |
5 044 384,25 |
32 683 792,04 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
8 037 876,40 |
8 648 754,20 |
9 167 720,30 |
9 662 734,70 |
10 049 244,00 |
10 451 214,00 |
56 017 543,60 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
194 780,02 |
201 985,40 |
201 985,40 |
201 985,40 |
209 065,00 |
218 467,00 |
1 228 268,22 |
||||||||||
Региональный проект |
"Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
Всего |
64 718,49 |
297 023,25 |
157 482,80 |
73 406,00 |
78 536,00 |
78 666,00 |
749 832,54 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
52 092,60 |
250 234,10 |
118 648,00 |
36 238,00 |
33 879,80 |
40 952,80 |
532 045,30 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
12 625,89 |
46 789,15 |
38 834,80 |
37 168,00 |
44 656,20 |
37 713,20 |
217 787,24 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Направление расходов 4 |
"Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек" |
Всего |
0,00 |
219 113,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
219 113,25 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
197 121,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
197 121,60 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
21 991,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 991,65 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Региональный проект |
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
Всего |
68 683,70 |
123 604,55 |
118 410,47 |
139 683,49 |
101 023,49 |
131 446,97 |
682 852,67 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
68 683,70 |
123 168,10 |
117 201,00 |
139 132,80 |
100 472,80 |
130 132,50 |
678 790,90 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
436,45 |
1 209,47 |
550,69 |
550,69 |
1 314,47 |
4 061,77 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Региональный проект |
"Борьба с онкологическими заболеваниями" |
Всего |
119 642,00 |
215 226,50 |
81 112,30 |
92 403,00 |
24 102,50 |
26 146,87 |
558 633,17 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
119 642,00 |
215 131,50 |
81 012,30 |
92 303,00 |
24 002,50 |
25 786,40 |
557 877,70 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
95,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
360,47 |
755,47 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Региональный проект |
"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
Всего |
824 215,68 |
402 273,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 226 489,07 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
766 520,60 |
374 114,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 140 634,80 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
57 695,08 |
28 159,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 854,27 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Региональный проект |
"Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" |
Всего |
2 000,00 |
1 900,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
11 900,00 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
2 000,00 |
1 900,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
11 900,00 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Региональный проект |
"Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" на территории Республики Северная Осетия-Алания" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Основное мероприятие 1 |
"Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" на 2019 - 2024 годы" |
Всего |
164 338,55 |
179 828,30 |
187 478,00 |
197 559,60 |
205 462,00 |
213 680,00 |
1 148 346,45 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 000,00 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
164 338,55 |
176 828,30 |
187 478,00 |
197 559,60 |
205 462,00 |
213 680,00 |
1 145 346,45 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Основное мероприятие 2 |
"Ведомственная целевая программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
Всего |
819 828,77 |
888 827,00 |
922 989,00 |
972 465,00 |
1 011 364,00 |
1 051 818,00 |
5 667 291,77 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
9 994,74 |
17 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
27 694,74 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
803 309,80 |
864 361,00 |
916 223,00 |
965 699,00 |
1 004 327,00 |
1 044 500,00 |
5 598 419,80 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
6 524,23 |
6 766,00 |
6 766,00 |
6 766,00 |
7 037,00 |
7 318,00 |
41 177,23 |
||||||||||
Основное мероприятие 3 |
"Ведомственная целевая программа "Развитие детского здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" на 2019 - 2024 годы" |
Всего |
1 329 793,94 |
1 399 209,63 |
1 483 672,05 |
1 566 744,41 |
1 624 824,94 |
1 682 990,94 |
9 087 235,91 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
164 786,38 |
146 206,73 |
156 358,65 |
168 539,01 |
170 691,94 |
170 691,94 |
977 274,65 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
1 151 028,40 |
1 238 506,50 |
1 312 817,00 |
1 383 709,00 |
1 439 057,00 |
1 496 620,00 |
8 021 737,90 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
13 979,16 |
14 496,40 |
14 496,40 |
14 496,40 |
15 076,00 |
15 679,00 |
88 223,36 |
||||||||||
Основное мероприятие 4 |
"Совершенствование службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, внедрение санитарной авиации" |
Всего |
605 550,09 |
646 290,50 |
682 462,90 |
734 158,95 |
743 416,45 |
767 853,45 |
4 179 732,34 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
116 759,30 |
120 394,50 |
125 081,30 |
146 740,15 |
132 501,45 |
132 501,45 |
773 978,15 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
487 694,30 |
524 759,00 |
556 244,60 |
586 281,80 |
609 733,00 |
634 122,00 |
3 398 834,70 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
1 096,49 |
1 137,00 |
1 137,00 |
1 137,00 |
1 182,00 |
1 230,00 |
6 919,49 |
||||||||||
Основное мероприятие 5 |
"Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения" |
Всего |
366 242,61 |
336 824,55 |
321 011,22 |
392 033,38 |
345 439,01 |
346 727,81 |
2 108 278,58 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
336 370,00 |
305 847,55 |
290 034,22 |
361 056,38 |
313 222,01 |
313 222,81 |
1 919 752,97 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
29 872,61 |
30 977,00 |
30 977,00 |
30 977,00 |
32 217,00 |
33 505,00 |
188 525,61 |
||||||||||
Основное мероприятие 6 |
"Развитие службы крови" |
Всего |
65 560,68 |
65 310,55 |
65 136,88 |
86 414,44 |
79 142,10 |
79 556,10 |
441 120,75 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
55 969,95 |
55 364,55 |
55 190,88 |
76 468,44 |
68 799,10 |
68 799,10 |
380 592,02 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
9 590,73 |
9 946,00 |
9 946,00 |
9 946,00 |
10 343,00 |
10 757,00 |
60 528,73 |
||||||||||
Основное мероприятие 7 |
"Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Северная Осетия-Алания" на 2020-2024 годы" |
Всего |
48 809,07 |
62 872,61 |
60 315,26 |
81 892,43 |
80 656,50 |
80 656,50 |
415 202,37 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
19 981,90 |
20 389,80 |
18 748,30 |
19 116,40 |
19 116,40 |
19 116,40 |
116 469,20 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
28 827,17 |
42 482,81 |
41 566,96 |
62 776,03 |
61 540,10 |
61 540,10 |
298 733,17 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Основное мероприятие 8 |
"Развитие высокотехнологичной медицинской помощи" |
Всего |
422 886,60 |
453 360,80 |
474 743,92 |
536 719,33 |
555 696,83 |
575 433,83 |
3 018 841,31 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
3 928,30 |
5 307,20 |
5 227,70 |
11 399,70 |
11 399,70 |
11 399,70 |
48 662,30 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
24 300,00 |
23 401,60 |
19 384,82 |
50 881,13 |
50 881,13 |
50 881,13 |
219 729,81 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
394 658,30 |
424 652,00 |
450 131,40 |
474 438,50 |
493 416,00 |
513 153,00 |
2 750 449,20 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Основное мероприятие 9 |
"Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями" |
Всего |
289 238,33 |
345 865,09 |
319 335,15 |
420 573,86 |
379 016,90 |
379 618,90 |
2 133 648,23 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
9 620,30 |
17 444,30 |
9 578,30 |
8 408,00 |
8 408,00 |
8 408,00 |
61 866,9 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
265 660,33 |
313 946,79 |
295 282,85 |
397 691,86 |
355 555,90 |
355 555,90 |
1 983 693,63 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
13 957,70 |
14 474,00 |
14 474,00 |
14 474,00 |
15 053,00 |
15 655,00 |
88 087,70 |
||||||||||
Основное мероприятие 10 |
"Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику" |
Всего |
5 628,94 |
5 050,72 |
12 000,00 |
19 756,48 |
17 756,48 |
17 756,48 |
77 949,1 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
5 628,94 |
5 050,72 |
12 000,00 |
19 756,48 |
17 756,48 |
17 756,48 |
77 949,1 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Основное мероприятие 11 |
"Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и совершенствование оказания иных медицинских услуг" |
Всего |
5 949 690,46 |
6 454 752,50 |
6 104 391,80 |
6 791 072,01 |
6 715 319,33 |
6 973 375,33 |
38 988 601,43 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
467 807,64 |
128 836,10 |
00,0 |
119 229,40 |
0,00 |
0,00 |
715 873,14 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
325 276,67 |
782 080,00 |
235 376,50 |
492 606,81 |
289 913,33 |
289 913,33 |
2 415 166,64 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
5 036 847,05 |
5 419 647,40 |
5 744 826,30 |
6 055 046,80 |
6 297 249,00 |
6 549 139,00 |
35 102 755,55 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
119 759,10 |
124 189,00 |
124 189,00 |
124 189,00 |
128 157,00 |
134 323,00 |
754 806,10 |
||||||||||
Основное мероприятие 12 |
"Совершенствование системы лекарственного обеспечения" |
Всего |
520 560,96 |
597 727,50 |
708 518,86 |
714 525,77 |
715 741,44 |
720 461,74 |
3 977 536,27 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
220 130,60 |
211 621,50 |
208 764,70 |
218 821,30 |
224 450,60 |
229 170,90 |
1 312 959,60 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
300 430,36 |
386 106,00 |
499 754,16 |
495 704,47 |
491 290,84 |
491 290,84 |
2 664 576,67 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Основное мероприятие 13 |
"Укрепление материально-технической базы медицинских организаций" |
Всего |
91 542,72 |
639 721,47 |
241 569,80 |
699,00 |
3 140 607,60 |
3 220 502,26 |
7 334 642,85 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
279 200,00 |
129 569,80 |
0,00 |
2 820 763,30 |
2 887 080,10 |
6 116 613,20 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
91 542,72 |
360 521,47 |
112 000,00 |
699,00 |
319 844,30 |
333 422,16 |
1 218 029,65 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Основное мероприятие 14 |
"Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации" |
Всего |
3 568 658,30 |
3 615 517,70 |
3 558 287,30 |
3 916 261,71 |
2 587 527,97 |
2 717 582,46 |
19 963 835,44 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
196 847,10 |
229 305,90 |
7 533,40 |
37 013,60 |
8 188,70 |
8 517,80 |
487 406,5 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
3 371 811,20 |
3 386 211,80 |
3 550 753,90 |
3 879 248,11 |
2 579 339,27 |
2 709 064,66 |
19 476 428,94 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Основное мероприятие 15 |
Пилотный проект "Здравствуйте, я ваш доктор" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Основное мероприятие 16 |
Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания" на 2021-2025 годы |
Всего |
0,00 |
0,00 |
370 991,13 |
4 400,00 |
0,00 |
0,00 |
375 391,13 |
||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
362 634,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
362 634,15 |
||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
8 356,98 |
4 400,00 |
0,00 |
0,00 |
12 756,98 |
||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||
Направление расходов 1 |
"Осуществление нового строительства (его завершение), реконструкции, капитального ремонта медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
87 372,24 |
4 400,00 |
0,00 |
0,00 |
91 772,24 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
85 404,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
85 404,08 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
1 968,16 |
4 400,00 |
0,00 |
0,00 |
6 368,16 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Направление расходов 2 |
"Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
124 172,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124 172,90 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
121 375,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
121 375,76 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
2 797,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 797,14 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Направление расходов 3 |
"Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек)" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
21 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 600,0 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
21 113,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
21 113,44 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
486,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
486,56 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Направление расходов 4 |
"Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
137 845,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
137 845,99 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
134 740,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
134 740,87 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
3 105,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 105,12 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Региональный проект |
"Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания" на 2021-2025 годы |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
415 705,06 |
370 991,05 |
223 089,74 |
1 009 785,85 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
406 342,00 |
362 634,13 |
214 733,52 |
983 709,65 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 363,06 |
8 356,92 |
8 356,22 |
26 076,20 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Основное мероприятие 1 |
"Осуществление нового строительства (его завершение), реконструкции, капитального ремонта медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
46 296,17 |
141 732,74 |
33 634,39 |
221 663,30 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
45 253,66 |
138 540,13 |
29 545,86 |
213 339,65 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 042,51 |
3 192,61 |
4 088,53 |
8 323,65 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Основное мероприятие 2 |
"Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
115 353,12 |
0,00 |
0,00 |
115 353,12 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
112 754,77 |
0,00 |
0,00 |
112 754,77 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 598,35 |
0,00 |
0,00 |
2 598,35 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Основное мероприятие 3 |
"Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек)" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 200,00 |
2 400,00 |
0,00 |
9 600,00 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 037,818 |
2 345,94 |
0,00 |
9 383,76 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
162,18 |
54,06 |
0,00 |
216,24 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Основное мероприятие 4 |
"Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья" |
Всего |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
246 855,78 |
226 858,31 |
189 455,35 |
663 169,44 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
241 295,747 |
221 748,06 |
185 187,66 |
648 231,47 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 560,03 |
5 110,25 |
4 267,69 |
14 937,97 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Подпрограмма 2 |
"Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" |
Всего |
180 506,02 |
178 866,68 |
190 236,80 |
206 369,84 |
203 389,84 |
208 380,84 |
1 167 750,02 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
80 305,52 |
71 162,68 |
76 247,80 |
86 385,84 |
78 605,84 |
78 605,84 |
471 313,52 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
97 345,80 |
104 744,00 |
111 029,00 |
117 024,00 |
121 705,00 |
126 573,00 |
678 420,80 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
2 854,70 |
2 960,00 |
2 960,00 |
2 960,00 |
3 079,00 |
3 202,00 |
18 015,70 | ||||||||||
Основное мероприятие 1 |
"Развитие медицинской реабилитации и совершенствование санаторно-курортного лечения детей" |
Всего |
180 506,02 |
178 866,68 |
190 236,80 |
206 369,84 |
203 389,84 |
208 380,84 |
1 167 750,02 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
80 305,52 |
71 162,68 |
76 247,80 |
86 385,84 |
78 605,84 |
78 605,84 |
471 313,52 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
97 345,80 |
104 744,00 |
111 029,00 |
117 024,00 |
121 705,00 |
126 573,00 |
678 420,80 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
2 854,70 |
2 960,00 |
2 960,00 |
2 960,00 |
3 079,00 |
3 202,00 |
18 015,70 | ||||||||||
Основное мероприятие 2 |
"Повышение доступности и качества медицинской помощи по медицинской реабилитации" |
Всего |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | ||||||||||
Подпрограмма 3 |
"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения" |
Всего |
76 148,27 |
1 383 750,89 |
128 290,76 |
133 103,27 |
134 578,70 |
134 578,70 |
1 990 450,59 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
1 299 536,80 |
22 785,00 |
25 986,20 |
23 735,00 |
23 735,00 |
1 395 778,00 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
76 148,27 |
84 214,09 |
105 505,76 |
107 117,07 |
110 843,70 |
110 843,70 |
594 672,59 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Региональный проект |
"Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами ("Новые кадры современного здравоохранения")" |
Всего |
67 771,57 |
75 725,49 |
95 686,60 |
99 514,85 |
103 483,60 |
103 483,60 |
545 665,71 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
67 771,57 |
75 725,49 |
95 686,60 |
99 514,85 |
103 483,60 |
103 483,60 |
545 665,71 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Основное мероприятие 1 |
"Управление кадровыми ресурсами здравоохранения" |
Всего |
8 376,70 |
1 308 025,40 |
32 604,16 |
33 588,42 |
31 095,10 |
31 095,10 |
1 444 784,88 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
1 299 536,80 |
22 785,00 |
25 986,20 |
23 735,00 |
23 735,00 |
1 395 778,00 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
8 376,70 |
8 488,60 |
9 819,16 |
7 602,22 |
7 360,10 |
7 360,10 |
49 006,88 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Подпрограмма 4 |
"Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья" |
Всего |
200,00 |
475,00 |
500,00 |
600,00 |
700,00 |
900,00 |
3 375,00 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
200,00 |
475,00 |
500,00 |
600,00 |
700,00 |
900,00 |
3 375,00 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Региональный проект |
"Развитие экспорта медицинских услуг" |
Всего |
200,00 |
475,00 |
500,00 |
600,00 |
700,00 |
900,00 |
3 375,00 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
200,00 |
475,00 |
500,00 |
600,00 |
700,00 |
900,00 |
3 375,00 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Подпрограмма 5 |
"Информатизация здравоохранения и управление развитием отрасли" |
Всего |
230 426,46 |
502 349,13 |
229 671,25 |
186 559,14 |
143 439,10 |
149 234,84 |
1 441 679,92 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
111 831,30 |
374 307,10 |
95 093,30 |
40 626,10 |
28 878,60 |
31 718,10 |
682 454,50 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
65 909,26 |
73 459,43 |
77 812,15 |
89 167,04 |
55 521,50 |
56 118,74 |
417 988,12 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
52 685,90 |
54 582,60 |
56 765,80 |
56 766,00 |
59 039,00 |
61 398,00 |
341 237,30 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Региональный проект |
"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
Всего |
111 609,09 |
376 846,46 |
94 845,45 |
39 840,10 |
27 939,90 |
30 763,54 |
681 844,54 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
110 493,00 |
373 078,00 |
93 897,00 |
39 441,70 |
27 660,50 |
30 455,90 |
675 026,10 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
1 116,09 |
3 768,46 |
948,45 |
398,40 |
279,40 |
307,64 |
6 818,44 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы |
Всего |
21 283,75 |
23 465,74 |
29 493,90 |
34 156,74 |
33 331,20 |
33 331,20 |
175 062,53 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
21 283,75 |
23 465,74 |
29 493,90 |
34 156,74 |
33 331,20 |
33 331,20 |
175 062,53 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины |
Всего |
15 581,39 |
14 601,03 |
15 369,50 |
24 924,00 |
0,00 |
0,00 |
70 475,92 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
15 581,39 |
14 601,03 |
15 369,50 |
24 924,00 |
0,00 |
0,00 |
70 475,92 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Реализация установленных полномочий (функций) Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания |
Всего |
81 952,23 |
87 435,90 |
89 952,40 |
87 638,30 |
82 168,00 |
85 140,10 |
514 290,63 | ||||||||||
|
|
федеральный бюджет (субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) |
1 338,30 |
1 229,10 |
1 196,30 |
1 184,40 |
1 218,10 |
1 262,20 |
7 428,40 | ||||||||||
|
|
республиканский бюджет |
27 928,03 |
31 624,20 |
32 000,30 |
29 687,90 |
21 910,90 |
22 479,90 |
165 624,93 | ||||||||||
|
|
территориальные государственные внебюджетные фонды |
52 685,90 |
54 582,60 |
56 765,80 |
56 766,00 |
59 039,00 |
61 398,00 |
341 237,30 | ||||||||||
|
|
иные внебюджетные источники |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
* - включены страховые взносы на
обязательное страхование неработающего
населения Республики Северная
Осетия-Алания.".
4. Таблицу 2 к государственной программе
изложить в следующей редакции:
"Таблица 2
Ресурсное обеспечение Программы за счет
средств республиканского бюджета
|
Наименование |
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 | ||||||||||||||||||
|
|
ГРБС |
ГП |
подпрограмма |
основное мероприятие |
направление расходования |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||
Государственная программа |
"Развитие здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания" на 2019 - 2024 годы |
|
10 |
00 |
00 |
00000 |
5 392 241,78 |
6 255 005,94 |
5 591 351,20 |
6 489 019,57 |
5 152 670,69 |
5 290 852,53 | ||||||||||||||
Подпрограмма 1 |
"Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" |
|
10 |
1 |
00 |
00000 |
5 169 678,72 |
6 025 694,75 |
5 331 285,49 |
6 205 749,62 |
4 906 999,64 |
5 044 384,25 | ||||||||||||||
Региональный проект |
"Развитие первичной медико-санитарной помощи" |
|
10 |
1 |
N 1 |
00000 |
12 625,89 |
46 789,15 |
38 834,80 |
37 168,00 |
44 656,20 |
37 713,20 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Оснащение медицинских организаций передвижными медицинскими комплексами для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек |
734 |
10 |
1 |
N 1 |
51910 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Обеспечение закупки авиационных работ органами государственной власти субъектов Российской Федерации в целях оказания медицинской помощи |
734 |
10 |
1 |
N 1 |
55540 |
7 974,70 |
21 887,50 |
35 804,80 |
34 018,00 |
41 376,20 |
34 303,20 | ||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Создание и тиражирование "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" |
734 |
10 |
1 |
N 1 |
28170 |
2 800,00 |
2 910,00 |
3 030,00 |
3 150,00 |
3 280,00 |
3 410,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 4 |
Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения от 100 до 2000 человек |
808 |
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
1 851,19 |
21 991,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Бурон, Алагирский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта с. Нижний Унал, Алагирский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Нижний Бирагзанг, Алагирский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в с. Махческ, Ирафский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в с. Советское, Ирафский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в с. Дзагепбарз, Ирафский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Средний Урух, Ирафский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в с. Ахсарисар, Ирафский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Стур-Дигора, Ирафский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новый Урух, Ирафский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Рассвет, Ардонский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Фиагдон, Ардонский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в с. Старая Саниба, Пригородный район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
611,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Раздзог, Правобережный район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Комгарон, Пригородный район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Донгарон, Пригородный район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Верхняя Саниба, Пригородный район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Садовый, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Киевское, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в станице Черноярская, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в с. Кусово, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Калининский, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в п. Тельмана, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Комарово, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в п. Советский, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в с. Малгобек, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в ст. Ново-Осетинская, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Хурикау, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в с. Веселое, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в с. Сухотское, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в с. Елбаево, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в с. Раздольное, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в пос. Черноярский, Моздокский район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Кармадон, Пригородный район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
612,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Алханчурт, Пригородный район |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
611,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в с. Чми Пригородного района |
|
10 |
1 |
N 1 |
51960 |
0,00 |
610,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Региональный проект |
"Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" |
|
10 |
1 |
N 2 |
00000 |
0,00 |
436,45 |
1 209,47 |
550,69 |
550,69 |
1 314,47 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Оснащение оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений |
734 |
10 |
1 |
N 2 |
51920 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
763,78 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях |
734 |
10 |
1 |
N 2 |
55860 |
0,00 |
436,45 |
0,00 |
550,69 |
550,69 |
550,69 | ||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
734 |
10 |
1 |
N 2 |
10095 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Региональный проект |
"Борьба с онкологическими заболеваниями" |
|
10 |
1 |
N 3 |
00000 |
0,00 |
95,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
360,47 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями |
734 |
10 |
1 |
N 3 |
51900 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
260,47 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Проведение информационно-коммуникационной кампании и мероприятий, направленных на профилактику онкологических заболеваний |
734 |
10 |
1 |
N 3 |
10115 |
0,00 |
95,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Повышение доступности лекарственных препаратов в части широкого использования таргетной и иммунотерапии при лечении пациентов с онкологическими заболеваниями, в соответствии с современными методами исследований |
734 |
10 |
1 |
N 3 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Региональный проект |
"Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" |
|
10 |
1 |
N 4 |
00000 |
57 695,08 |
28 159,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь |
734 |
10 |
1 |
N 4 |
51700 |
5 819,80 |
5 992,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (Реконструкция ГБУЗ Республики Северная Осетия-Алания "Республиканская детская клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ) |
808 |
10 |
1 |
N 4 |
52460 |
51 875,28 |
22 166,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Региональный проект |
"Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек" |
|
10 |
1 |
P4 |
00000 |
2 000,00 |
1 900,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек |
734 |
10 |
1 |
P4 |
10114 |
2 000,00 |
1 900,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Ведомственная целевая программа "Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями" на 2019 - 2024 годы |
|
10 |
1 |
01 |
00000 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Централизованные закупки медикаментов и оборудования |
734 |
10 |
1 |
01 |
00580 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Обеспечение граждан, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными препаратами в амбулаторных условиях |
734 |
10 |
1 |
01 |
R5860 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
734 |
10 |
1 |
01 |
10095 |
0,00 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 4 |
Строительство, реконструкция и приобретение объектов для государственных организаций в сфере здравоохранения |
808 |
10 |
1 |
01 |
10096 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Ведомственная целевая программа "Борьба с онкологическими заболеваниями" |
|
10 |
1 |
02 |
00000 |
9 994,74 |
17 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Централизованные закупки медикаментов и оборудования |
734 |
10 |
1 |
02 |
00580 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
734 |
10 |
1 |
02 |
10095 |
9 994,74 |
17 700,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Строительство, реконструкция и приобретение объектов для государственных организаций в сфере здравоохранения |
|
10 |
1 |
02 |
10096 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Ведомственная целевая программа "Развитие детского здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" на 2019 - 2024 годы |
|
10 |
1 |
03 |
00000 |
164 786,38 |
146 206,73 |
156 358,65 |
168 539,01 |
170 691,94 |
170 691,94 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Развитие специализированной медицинской помощи женщинам и детям |
|
10 |
1 |
03 |
0509D |
96 343,32 |
94 096,52 |
98 498,60 |
107 458,57 |
111 358,10 |
111 358,10 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка |
734 |
10 |
1 |
03 |
10098 |
12 238,09 |
12 771,66 |
11 723,60 |
11 723,60 |
11 723,60 |
11 723,60 | ||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Совершенствование механизмов обеспечения специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях |
734 |
10 |
1 |
03 |
0509E |
40 700,28 |
39 338,55 |
46 136,45 |
49 356,84 |
47 610,24 |
47 610,24 | ||||||||||||||
Направление расходования 4 |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
734 |
10 |
1 |
03 |
10095 |
15 504,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 5 |
Строительство, реконструкция и приобретение объектов для государственных организаций в сфере здравоохранения |
808 |
10 |
1 |
03 |
10096 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 4 |
Совершенствование службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, внедрение санитарной авиации |
|
10 |
1 |
04 |
00000 |
116 759,30 |
120 394,50 |
125 081,30 |
146 740,15 |
132 501,45 |
132 501,45 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи |
734 |
10 |
1 |
04 |
0509F |
7 003,07 |
7 033,47 |
6 851,80 |
7 390,00 |
7 360,00 |
7 360,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Организация санитарно-авиационной эвакуации больных |
734 |
10 |
1 |
04 |
0509G |
109 756,22 |
113 361,03 |
118 229,50 |
139 350,15 |
125 141,45 |
125 141,45 | ||||||||||||||
|
|
|
10 |
1 |
04 |
10153 |
2 757,23 |
3 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| ||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
734 |
10 |
1 |
04 |
10095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 4 |
Строительство, реконструкция и приобретение объектов для государственных организаций в сфере здравоохранения |
|
10 |
1 |
04 |
10096 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 5 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным и больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения |
|
10 |
1 |
05 |
00000 |
336 370,00 |
305 847,55 |
290 034,22 |
361 056,38 |
313 222,01 |
313 222,81 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным |
734 |
10 |
1 |
05 |
0509I |
108 068,59 |
108 023,35 |
100 073,70 |
127 166,38 |
83 112,46 |
83 112,46 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным с психическими расстройствами и расстройствами поведения |
734 |
10 |
1 |
05 |
0509J |
198 301,41 |
197 824,20 |
189 960,52 |
233 890,00 |
230 109,55 |
230 110,35 | ||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
734 |
10 |
1 |
05 |
10095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 4 |
Строительство, реконструкция и приобретение объектов для государственных организаций в сфере здравоохранения |
808 |
10 |
1 |
05 |
10096 |
30 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 6 |
Развитие службы крови |
|
10 |
1 |
06 |
00000 |
55 969,95 |
55 364,55 |
55 190,88 |
76 468,44 |
68 799,10 |
68 799,10 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания |
734 |
10 |
1 |
06 |
0509L |
50 176,35 |
49 335,36 |
49 197,00 |
68 721,94 |
61 052,60 |
61 052,60 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Закупка медицинских изделий по заготовке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов, компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови |
734 |
10 |
1 |
06 |
52490 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Мероприятия по социальному обеспечению населения, выплатам компенсаций, пособий и иным социальным выплатам гражданам |
734 |
10 |
1 |
06 |
00570 |
5 793,60 |
6 029,19 |
5 993,88 |
7 746,50 |
7 746,50 |
7 746,50 | ||||||||||||||
Направление расходования 4 |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
734 |
10 |
1 |
06 |
10095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 5 |
Строительство, реконструкция и приобретение объектов для государственных организаций в сфере здравоохранения |
734 |
10 |
1 |
06 |
10096 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 7 |
Ведомственная целевая программа "Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи в Республике Северная Осетия-Алания" на 2020-2024 годы |
|
10 |
1 |
07 |
00000 |
28 827,17 |
42 482,81 |
41 566,96 |
62 776,03 |
61 540,10 |
61 540,10 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания |
734 |
10 |
1 |
07 |
0509N |
27 323,16 |
40 948,09 |
40 155,80 |
61 555,83 |
60 319,90 |
60 319,90 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Развитие паллиативной медицинской помощи |
734 |
10 |
1 |
07 |
R2010 |
1 504,01 |
1 534,72 |
1 411,16 |
1 220,20 |
1 220,20 |
1 220,20 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 8 |
Развитие высокотехнологичной медицинской помощи |
|
10 |
1 |
08 |
00000 |
24 300,00 |
23 401,60 |
19 384,82 |
50 881,13 |
50 881,13 |
50 881,13 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Оказание гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
734 |
10 |
1 |
08 |
R4020 |
20 000,00 |
19 601,60 |
19 384,82 |
46 709,13 |
46 709,13 |
46 709,13 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Мероприятия по социальному обеспечению населения, выплатам компенсаций, пособий и иным социальным выплатам гражданам |
734 |
10 |
1 |
08 |
00570 |
4 300,00 |
3 800,00 |
0,00 |
4 172,00 |
4 172,00 |
4 172,00 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 9 |
Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями |
|
10 |
1 |
09 |
00000 |
265 660,33 |
313 946,79 |
295 282,85 |
397 691,86 |
355 555,90 |
355 555,90 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом |
734 |
10 |
1 |
09 |
0509P |
179 519,56 |
240 001,65 |
221 848,90 |
313 658,20 |
272 630,55 |
272 630,55 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Совершенствование оказания медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитом B и C |
734 |
10 |
1 |
09 |
0509Q |
32 075,44 |
34 184,63 |
34 871,90 |
41 750,50 |
40 726,37 |
40 726,37 | ||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи венерологическим больным |
734 |
10 |
1 |
09 |
0509R |
33 292,17 |
22 778,29 |
20 710,20 |
24 615,58 |
24 531,40 |
24 531,40 | ||||||||||||||
Направление расходования 4 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) |
734 |
10 |
1 |
09 |
R2020 |
|
|
|
258,93 |
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
R2021 |
285,08 |
289,45 |
289,45 |
0,00 |
258,93 |
258,93 | ||||||||||||||
Направление расходования 5 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение закупок диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, препаратов, доставку лекарственных препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение электронных баз данных учета и движения лекарственных препаратов в пределах субъектов Российской Федерации) |
734 |
10 |
1 |
09 |
R2020 |
|
|
|
189,46 |
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
R2022 |
300,47 |
278,25 |
278,25 |
|
189,46 |
189,46 | ||||||||||||||
Направление расходования 6 |
Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (Финансовое обеспечение реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций) |
734 |
10 |
1 |
09 |
R2020 |
|
|
|
0,00 |
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
R2023 |
138,56 |
140,16 |
153,25 |
88,30 |
88,30 |
88,30 | ||||||||||||||
Направление расходования 7 |
Приобретение диагностических тестов для туберкулинодиагностики |
734 |
10 |
1 |
09 |
10105 |
16 115,68 |
16 274,36 |
17 130,90 |
17 130,90 |
17 130,90 |
17 130,90 | ||||||||||||||
Направление расходования 8 |
Приобретение противотуберкулезных лекарственных препаратов I и резервного ряда |
734 |
10 |
1 |
09 |
10106 |
3 933,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 9 |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
734 |
10 |
1 |
09 |
10095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 10 |
Строительство, реконструкция и приобретение объектов для государственных организаций в сфере здравоохранения |
808 |
10 |
1 |
09 |
10096 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 11 |
Модернизация лабораторий медицинских организаций субъектов Российской Федерации, осуществляющих диагностику инфекционных болезней |
734 |
10 |
1 |
09 |
R4230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 10 |
Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику |
|
10 |
1 |
10 |
00000 |
5 628,94 |
5 050,72 |
12 000,00 |
19 756,48 |
17 756,48 |
17 756,48 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Оказание услуги по приему, транспортировке, хранению, отпуску в медицинские организации лекарственных средств, иммунобиологических лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения |
734 |
10 |
1 |
10 |
10107 |
1 710,00 |
1 717,95 |
2 000,0 |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов для организации иммунизации отдельных категорий граждан |
734 |
10 |
1 |
10 |
10108 |
3 918,94 |
3 332,77 |
10 000,00 |
17 756,48 |
15 756,48 |
15 756,48 | ||||||||||||||
Основное мероприятие 11 |
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и совершенствование оказания иных медицинских услуг |
|
10 |
1 |
11 |
00000 |
325 276,66 |
782 080,46 |
235 376,50 |
492 606,81 |
289 913,33 |
289 913,33 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания |
734 |
10 |
1 |
11 |
0509S |
325 276,66 |
782 080,46 |
235 376,50 |
463 577,80 |
289 913,33 |
289 913,33 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Иные межбюджетные трансферты на компенсацию расходов, связанных с оказанием медицинскими организациями, подведомственными органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям |
734 |
10 |
1 |
11 |
54220 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
734 |
10 |
1 |
11 |
10095 |
|
0,00 |
0,00 |
29 029,01 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 4 |
Строительство, реконструкция и приобретение объектов для государственных организаций в сфере здравоохранения |
734 |
10 |
1 |
11 |
10096 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 5 |
Реализация мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (за счет дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности по распоряжению Правительства РФ от 15.07.2021 N 1935-р) |
734 |
10 |
1 |
11 |
20021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 6 |
Укрепление материальной технической базы учреждений здравоохранения (за счет дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности по распоряжению Правительства РФ от 15.07.2021 N 1935-р) |
734 |
10 |
1 |
11 |
20022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 7 |
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции) |
734 |
10 |
1 |
11 |
55493 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 8 |
Достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (укрепление материальной технической базы учреждения здравоохранения) |
734 |
10 |
1 |
11 |
55494 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 9 |
Финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
734 |
10 |
1 |
11 |
58430 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 10 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
734 |
10 |
1 |
11 |
58440 |
|
|
0,00 |
0,00 |
|
| ||||||||||||||
Основное мероприятие 12 |
Совершенствование системы лекарственного обеспечения |
|
10 |
1 |
12 |
00000 |
300 430,36 |
386 106,00 |
499 754,16 |
495 704,47 |
491 290,84 |
491 290,84 | ||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Централизованные закупки медикаментов и оборудования |
734 |
10 |
1 |
12 |
00580 |
0,00 |
5 327,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания |
734 |
10 |
1 |
12 |
0509T |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 | ||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Обеспечение доступности и повышение удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врача бесплатно и с 50-процентной скидкой за счет бюджета Республики Северная Осетия-Алания по рецептам, предъявленным гражданами в аптечные организации |
734 |
10 |
1 |
12 |
25161 |
237 606,84 |
287 543,90 |
256 987,46 |
396 538,53 |
392 780,84 |
392 780,84 |
||||||||||||||
Направление расходования 4 |
Лекарственное обеспечение больных орфанными заболеваниями |
734 |
10 |
1 |
12 |
25163 |
61 500,24 |
93 149,78 |
90 000,00 |
98 510,00 |
98 510,00 |
98 510,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 5 |
Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностными лицами; возмещение морального вреда по решению судебных органов |
734 |
10 |
1 |
12 |
51610 |
0,00 |
0,00 |
1 171,00 |
578,68 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 6 |
Финансовое обеспечение расходов на организационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, а также после трансплантации органов и (или) тканей |
734 |
10 |
1 |
12 |
52160 |
92,27 |
85,02 |
151 595,7 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 7 |
Оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов |
734 |
10 |
1 |
12 |
54600 |
1 231,02 |
0,00 |
0,00 |
77,26 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 13 |
Укрепление материально-технической базы медицинских организаций |
|
10 |
1 |
13 |
00000 |
91 542,72 |
360 521,47 |
0,00 |
699,00 |
319 844,30 |
333 422,16 |
||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
734 |
10 |
1 |
13 |
10095 |
0,00 |
360 521,47 |
0,00 |
0,00 |
2 492,00 |
2 492,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Строительство, реконструкция и приобретение объектов для государственных организаций в сфере здравоохранения |
0 |
10 |
1 |
13 |
00000 |
91 542,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
158 676,15 |
165 465,08 |
||||||||||||||
|
Строительство родильного отделения на 45 коек на территории ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница" Министерства здравоохранения РСО-Алания |
808 |
10 |
1 |
13 |
00000 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
16 547,02 |
17 324,73 |
||||||||||||||
|
Реконструкция республиканского онкологического диспансера, расположенного в г. Владикавказ по ул. Зортова, 2 |
808 |
10 |
1 |
13 |
00000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
32 961,63 |
34 510,82 |
||||||||||||||
|
Строительство детского противотуберкулезного стационара на 45 коек и вспомогательных зданий, и сооружений с учетом обслуживания Республиканского противотуберкулезного диспансера на 276 коек, расположенного в пос. Южный, г. Владикавказ, РСО-Алания |
808 |
10 |
1 |
13 |
00000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 470,47 |
32 949,58 |
||||||||||||||
|
Реконструкция поликлиники государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Правобережная центральная районная клиническая больница" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания |
808 |
10 |
1 |
13 |
00000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 378,73 |
3 537,53 |
||||||||||||||
|
Строительство подстанции скорой медицинской помощи ГБУЗ "Республиканская клиническая больница скорой медицинской помощи" в г. Беслан РСО-Алания |
808 |
10 |
1 |
13 |
00000 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
639,23 |
0,00 |
||||||||||||||
|
Строительство инфекционного корпуса на 100 коек в г. Владикавказ |
808 |
10 |
1 |
13 |
00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
42 278,13 |
44 265,20 |
||||||||||||||
|
Реконструкция государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Республиканский центр пульмонологической помощи" Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания |
808 |
10 |
1 |
13 |
00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
31 400,94 |
32 877,22 |
||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Повышение значений показателя доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере здравоохранения |
734 |
10 |
1 |
13 |
00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
699,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 14 |
Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации |
|
10 |
1 |
14 |
00000 |
3 371 811,20 |
3 386 211,80 |
3 550 753,90 |
3 879 248,11 |
2 579 339,27 |
2 709 064,66 |
||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Страховые взносы на обязательное страхование неработающего населения Республики Северная Осетия-Алания |
734 |
10 |
1 |
14 |
00008 |
3 371 811,20 |
3 386 211,80 |
3 550 753,90 |
3 879 248,11 |
2 579 339,27 |
2 709 064,66 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 15 |
Пилотный проект "Здравствуйте, я ваш доктор" |
|
10 |
1 |
15 |
00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 1 |
День здоровья |
734 |
10 |
1 |
15 |
28174 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Доктор - в семью! |
734 |
10 |
1 |
15 |
28175 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Первый патронаж новорожденного |
734 |
10 |
1 |
15 |
28176 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 4 |
Повышение доступности первичной медико-санитарной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья |
734 |
10 |
1 |
15 |
28177 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 5 |
Совершенствование, повышение качества диспансеризации детей-сирот, проживающих в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания Республики Северная Осетия-Алания |
734 |
10 |
1 |
15 |
28178 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 16 |
Региональная программа "Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания" на 2021 - 2025 годы |
734 |
10 |
1 |
16 |
00000 |
0,00 |
0,00 |
8 356,98 |
4400,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Осуществление нового строительства (его завершение), реконструкции, капитального ремонта медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц |
0 |
10 |
1 |
16 |
00000 |
0,00 |
0,00 |
1 968,16 |
4400,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
Реконструкция фельдшерско-акушерского пункта в с. Красный Ход ГБУЗ "Алагирская центральная районная больница" МЗ РСО-Алания |
808 |
10 |
1 |
16 |
R3654 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Рамоново ГБУЗ "Алагирская центральная районная больница" МЗ РСО-Алания |
808 |
10 |
1 |
16 |
R3655 |
0,00 |
0,00 |
393,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
Строительство врачебной амбулатории в с. Коста ГБУЗ "Ардонская центральная районная больница" МЗ РСО-Алания |
808 |
10 |
1 |
16 |
R3656 |
0,00 |
0,00 |
569,14 |
2200,0 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
Строительство фельдшерского пункта в п. Бекан ГБУЗ "Ардонская центральная районная больница" МЗ РСО-Алания |
808 |
10 |
1 |
16 |
R3657 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
Строительство врачебной амбулатории в с. Карман-Синдзикау ГБУЗ "Дигорская центральная" МЗ РСО-Алания |
808 |
10 |
1 |
16 |
R3658 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
Строительство врачебной амбулатории в с. Предгорное ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница" МЗ РСО-Алания |
808 |
10 |
1 |
16 |
R3659 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
Строительство амбулатории на 50 посещений в смену в с. Хумалаг ГБУЗ "Правобережная центральная районная клиническая больница" МЗ РСО-Алания |
808 |
10 |
1 |
16 |
R365A |
0,00 |
0,00 |
612,29 |
2200,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Мацута ГБУЗ "Ирафская центральная районная больница" МЗ РСО-Алания |
808 |
10 |
1 |
16 |
R365D |
0,00 |
0,00 |
393,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
Реконструкция врачебной амбулатории в с. Виноградное ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница" МЗ РСО-Алания |
808 |
10 |
1 |
16 |
R365E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
Реконструкция врачебной амбулатории в п. Притеречный ГБУЗ "Моздокская центральная районная больница" МЗ РСО-Алания |
808 |
10 |
1 |
16 |
R365G |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
Реконструкция врачебной амбулатории в с. Ногир ГБУЗ "Пригородная центральная районная больница" МЗ РСО-Алания |
808 |
10 |
1 |
16 |
R365I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Капитальный ремонт объектов недвижимого имущества медицинских организаций |
808 |
10 |
1 |
16 |
R3653 |
0,00 |
0,00 |
2 797,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек) |
734 |
10 |
1 |
16 |
R365J |
0,00 |
0,00 |
486,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 4 |
Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья |
734 |
10 |
1 |
16 |
R365L |
0,00 |
0,00 |
3 105,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Региональный проект |
"Модернизация первичного звена здравоохранения Республики Северная Осетия - Алания" на 2021-2025 годы |
|
10 |
1 |
N 9 |
00000 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
9 363,06 |
8 356,92 |
8 356,22 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Осуществление нового строительства (его завершение), реконструкции медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории, отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
53650 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 042,51 |
3 192,61 |
4 088,53 |
||||||||||||||
|
строительство ВА в с. Коста Ардонского района |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
74,47 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ВА в с. Хумалаг, Правобережного района |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
53651 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
207,47 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ФАП в с. Рамоново Алагирского района |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ФАП в с. Мацута Ирафского района |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ВА в с. Карман-Синдзикау Дигорского района |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
53658 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
569,11 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ФП в пос. Бекан Ардонского района |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
53657 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
191,46 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ВА в с. Предгорное Моздокского района |
808 |
10 |
1 |
16 |
R3659 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
569,14 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ФАП в с. Красный Ход Алагирского района |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
R3654 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
78,52 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ВА в с. Виноградное Моздокского района |
808 |
10 |
1 |
16 |
R365E |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
567,35 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ВА в п. Притеречный Моздокского района |
808 |
10 |
1 |
16 |
R365G |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 058,86 |
680,10 |
||||||||||||||
|
ВА в с. Ногир Пригородного района |
808 |
10 |
1 |
16 |
R365I |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
918,74 |
0,00 |
||||||||||||||
|
реконструкция ГБУЗ "Детская поликлиника N 3" (с переходом на 2025 г.) |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 408,43 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Осуществление капитального ремонта зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь (поликлиники, поликлинические подразделения, амбулатории отделения (центры) врача общей практики, фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты), а также зданий (отдельных зданий, комплексов зданий) центральных районных и районных больниц |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
53653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 598,35 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ВА в с. Дзуарикау Алагирского района |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
53653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ВА в с. Црау Алагирского района |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
53653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ВА в с. Сурх-Дигора Ирафского района |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
53653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ВА в с. Гизель Пригородного района |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
53653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
поликлиническое отделение Ирафской ЦРБ |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
53653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
детское поликлиническое отделение Дигорской ЦРБ |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
53653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ВА в ст. Луковская Моздокского района |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
53653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
799,08 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
ФАП в с. Цаликово Алагирского района |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
53653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
134,08 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
|
поликлиническое отделение Кировской ЦРБ |
808 |
10 |
1 |
N 9 |
53653 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 665,19 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Оснащение автомобильным транспортом медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, центральных районных и районных больниц, расположенных в сельской местности, поселках городского типа и малых городах (с численностью населения до 50 тыс. человек) |
734 |
10 |
1 |
N 9 |
53650 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
162,18 |
54,06 |
0,00 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 4 |
Оснащение медицинских организаций, на базе которых оказывается первичная медико-санитарная помощь, а также центральных районных и районных больниц оборудованием для оказания медицинской помощи с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья |
734 |
10 |
1 |
N 9 |
53650 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 560,03 |
5 110,25 |
4 267,69 |
||||||||||||||
Подпрограмма 2 |
Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей |
|
10 |
2 |
00 |
00000 |
80 305,52 |
71 162,68 |
76 247,80 |
86 385,84 |
78 605,84 |
78 605,84 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Развитие медицинской реабилитации и совершенствование санаторно-курортного лечения детей |
|
10 |
2 |
01 |
00000 |
80 305,52 |
71 162,68 |
76 247,80 |
86 385,84 |
78 605,84 |
78 605,84 |
||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания |
734 |
10 |
2 |
01 |
0509U |
80 305,52 |
71 162,68 |
76 247,80 |
86 385,84 |
78 605,84 |
78 605,84 |
||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
734 |
10 |
2 |
01 |
10095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Строительство, реконструкция и приобретение объектов для государственных организаций в сфере здравоохранения |
734 |
10 |
2 |
01 |
10096 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
"Повышение доступности и качества медицинской помощи по медицинской реабилитации" |
734 |
10 |
2 |
02 |
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Подпрограмма 3 |
Развитие кадровых ресурсов в здравоохранении |
|
10 |
3 |
00 |
00000 |
76 148,27 |
84 214,09 |
105 505,76 |
107 117,07 |
110 843,70 |
110 843,70 |
||||||||||||||
Региональный проект |
"Обеспечение здравоохранения квалифицированными специалистами ("Новые кадры современного здравоохранения")" |
|
10 |
3 |
N 5 |
00000 |
67 771,57 |
75 725,49 |
95 686,60 |
99 514,85 |
103 483,60 |
103 483,60 |
||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Подготовка специалистов со средним профессиональным образованием |
734 |
10 |
3 |
N 5 |
28141 |
60 501,57 |
67 718,79 |
86 586,60 |
88 014,85 |
94 483,60 |
94 483,60 |
||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Подготовка специалистов с высшим профессиональным образованием |
734 |
10 |
3 |
N 5 |
28145 |
7 270,00 |
8 006,70 |
9 100,0 |
11 500,00 |
9 000,00 |
9 000,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Организация и проведение республиканского конкурса врачей и республиканского конкурса "Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием" |
734 |
10 |
3 |
N 5 |
10109 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Управление кадровыми ресурсами здравоохранения |
|
10 |
3 |
01 |
00000 |
8 376,70 |
8 488,60 |
9 819,16 |
7 602,22 |
7 360,10 |
7 360,10 |
||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Обучение специалистов рекомендованных "Комиссией по отбору работников медицинских организаций государственной системы здравоохранения РСО-Алания для направления их на обучение в ведущие образовательные и научные организации" |
734 |
10 |
3 |
01 |
10110 |
3 289,00 |
2 375,00 |
2 500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских и фармацевтических работников |
734 |
10 |
3 |
01 |
10111 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат медицинским работникам |
734 |
10 |
3 |
01 |
R1380 |
0,00 |
1 645,00 |
1 715,00 |
1 485,00 |
1 515,00 |
1 515,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 4 |
Мероприятия по социальному обеспечению населения, выплатам компенсаций, пособий и иным социальным выплатам гражданам |
734 |
10 |
3 |
01 |
00570 |
5 087,70 |
4 468,60 |
5 604,16 |
5 845,10 |
5 845,10 |
5 845,10 |
||||||||||||||
Направление расходования 5 |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
734 |
10 |
3 |
01 |
10095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 6 |
Строительство, реконструкция и приобретение объектов для государственных организаций в сфере здравоохранения |
808 |
10 |
3 |
01 |
10096 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 7 |
Финансовое обеспечение выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты, осуществляемые в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
734 |
10 |
3 |
01 |
R6970 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||
Направление расходования 8 |
Финансовое обеспечение оплаты труда медицинских работников, оказывающих консультативную медицинскую помощь с применением телемедицинских технологий гражданам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции COVID-19, а также с признаками или подтвержденным диагнозом внебольничной пневмонии, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, получающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на дому), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |
734 |
10 |
3 |
01 |
56720 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
272,12 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 9 |
Гранты на обучение по программам высшего образования лицам, участвовавшим в оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (2019-NCoV) в условиях "красной зоны" круглосуточных стационарных отделений лечебно-профилактических учреждений здравоохранения республики (за счет дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности по распоряжению Правительства РФ от 15.07.2021 N 1935-р)" |
734 |
10 |
3 |
01 |
20024 |
|
|
0,00 |
|
|
|
||||||||||||||
Подпрограмма 4 |
Развитие международных отношений в сфере охраны здоровья |
|
10 |
4 |
00 |
00000 |
200,00 |
475,00 |
500,00 |
600,00 |
700,00 |
900,00 |
||||||||||||||
Региональный проект |
"Развитие экспорта медицинских услуг" |
|
10 |
4 |
N 8 |
00000 |
200,00 |
475,00 |
500,00 |
600,00 |
700,00 |
900,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг |
734 |
10 |
4 |
N 8 |
28146 |
200,00 |
475,00 |
500,00 |
600,00 |
700,00 |
900,00 |
||||||||||||||
Подпрограмма 5 |
Информатизация здравоохранения и управление развитием отрасли |
|
10 |
5 |
00 |
00000 |
65 909,27 |
73 459,43 |
77 812,15 |
89 167,04 |
55 521,50 |
56 118,74 |
||||||||||||||
Региональный проект |
"Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
|
10 |
5 |
N 7 |
00000 |
1 116,09 |
3 768,46 |
948,45 |
398,40 |
279,40 |
307,64 |
||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Реализация региональных проектов "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" |
734 |
10 |
5 |
N 7 |
51140 |
1 116,09 |
3 768,46 |
948,45 |
398,40 |
279,40 |
307,64 |
||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение |
734 |
10 |
5 |
N 7 |
52350 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 3 |
Реализация мероприятий по внедрению современных информационных систем в здравоохранение |
734 |
10 |
5 |
N 7 |
25490 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 1 |
Информационно-аналитическая поддержка реализации государственной программы |
|
10 |
5 |
01 |
00000 |
21 283,75 |
23 465,74 |
32 383,90 |
34 156,74 |
33 331,20 |
33 331,20 |
||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Анализ и мониторинг системы здравоохранения |
|
10 |
5 |
01 |
0509A |
21 283,75 |
23 465,74 |
32 383,90 |
34 156,74 |
33 331,20 |
33 331,20 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 2 |
Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины |
|
10 |
5 |
02 |
00000 |
15 581,39 |
14 601,03 |
15 369,50 |
24 924,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Информационно-технологическая поддержка реализации государственной программы |
734 |
10 |
5 |
02 |
10113 |
15 581,39 |
14 601,03 |
15 369,50 |
24 924,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Укрепление материально-технической базы учреждений |
734 |
10 |
5 |
02 |
10095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||||||||||||
Основное мероприятие 3 |
Реализация установленных полномочий (функций) Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания |
|
10 |
5 |
03 |
00000 |
27 928,03 |
31 624,20 |
32 000,30 |
29 687,90 |
21 910,90 |
22 479,90 |
||||||||||||||
Направление расходования 1 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов |
734 |
10 |
5 |
03 |
00100 |
27 928,03 |
31 624,20 |
32 000,30 |
29 687,90 |
21 910,90 |
22 479,90 |
||||||||||||||
Направление расходования 2 |
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья |
734 |
10 |
5 |
03 |
59800 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
".